ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016231
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
25/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
190020020.35.133.016231
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2017 - 18/01/2018)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2017 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:


1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 340 647

 

18 340 647

15 189 590

 

15 189 590

გადასახადები

4 755 167

6 860 794

 

6 860 794

6 700 000

 

6 700 000

გრანტები

12 102 794

10 063 850

 

10 063 850

7 302 910

 

7 302 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 416 003

 

1 416 003

1 186 680

 

1 186 680

ხარჯები

9 723 178

10 007 173

 

10 007 173

9 310 269

 

9 310 269

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 692 404

 

1 692 404

1 509 270

 

1 509 270

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 709 219

 

1 709 219

2 208 763

 

2 208 763

სუბსიდიები

3 506 025

3 960 230

 

3 960 230

4 160 294

 

4 160 294

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

300 230

 

300 230

387 535

 

387 535

სხვა ხარჯები

2 068 983

2 345 090

 

2 345 090

1 044 407

 

1 044 407

საოპერაციო სალდო

8 526 753

8 333 474

 

8 333 474

5 879 321

 

5 879 321

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 707 482

9 255 430

 

9 255 430

6 391 539

 

6 391 539

ზრდა

8 779 401

9 287 511

 

9 287 511

6 391 539

 

6 391 539

კლება

71 919

32 081

 

32 081

0

 

0

მთლიანი სალდო

-180 729

-921 956

 

-921 956

-512 218

 

-512 218

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-349 228

-965 093

 

-965 093

-601 121

 

-601 121

ზრდა

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

კლება

349 228

979 393

 

979 393

629 721

 

629721

ვალუტა და დეპოზიტები

349 228

979 393

 

979 393

629 721

 

629721

ვალდებულებების ცვლილება

-168 499

-43137

 

0,000

-43137

 

-88 903

0

 

-88 903

 

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

საშინაო

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 321 850

18 372 728

 

18 372 728

15 189 590

 

15 189 590

შემოსავლები

18 249 931

18 340 647

 

18 340 647

15 189 590

 

15 189 590

არაფინანსური აქტივების კლება

71 919

32 081

 

32 081

0

 

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 671 078

19 352 121

 

19 352 121

15 819 311

 

15 819 311

ხარჯები

9 723 178

10 007 173

 

10 007 173

9 310 269

 

9 310 269

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

9 287 511

 

9 287 511

6 391 539

 

6 391 539

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

ვალდებულებების კლება

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

ნაშთის ცვლილება

-3 49 228

-979 393

 

-979 393

-629 721

 

-629 721

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 189 590  ლარის ოდენობით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 340 647

0

18 340 647

15 189 590

0

15 189 590

გადასახადები

4 755 167

6 860 794

0

6 860 794

6 700 000

0

6 700 000

გრანტები

12 102 794

10 063 850

0

10 063 850

7 302 910

0

7 302 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 416 003

0

1 416 003

1 186 680

0

1 186 680

 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4 755 167

6 860 794

0

6 860 794

6 700 000

 

6 700 000

საშემოსავლო გადასახადი

1 361 353

1 200 000

 

1 200 000

1 200 000

 

1 200 000

ქონების გადასახადი

3 393 814

5 660 794

0

5 660 794

5 500 000

 

5 500 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 585 415

4 893 794

 

4 893 794

4 733 000

 

4 733 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

55 236

50 000

 

50 000

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49 099

42 000

 

42 000

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 064

675 000

 

675 000

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 302 910 ლარის ოდენობით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

გრანტები

12 102 794

10 063 850

7 , 302 , 910

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 924 959

4827350

3 .374 , 210

.. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერი

2 146 498

4827350

3.374,210

.. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილისპეციალურიტრანსფერი

778 461

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 177 835

5 236 500

3 928 700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7,776,500

5 236 500

3 928 700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7,776,500

5 236 500

3 928 700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1 401 335

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 401335

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის   სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

  გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,186,680 ლარის ოდენობით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,391,970

1 416 003

1,1 86 , 68 0

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,524

355 389

24 2 , 900

პროცენტები

140,435

162 489

5 0 . 000

რენტა

140,435

192,900

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

98007

9 2,900

9 2,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53082

100,000

100,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

615,527

638,800

5 93 ,7 8 0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

561,707

580,800

535 ,7 8 0

სანებართვო მოსაკრებელი

79,005

115.362

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

150

100

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

1600

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

440 475

423738

423180

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,077

40,000

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5 3820

58 000

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

53820

58 000

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

3 43 , 9 5 2

28 0 , 000

350 , 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140,967

141.814

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 310 269 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,723,178

10 007 173

 

10 007 173

9 310 269

 

9 310 269

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 692 404

 

1 692 404

1 509 270

 

1 509 270

საქონელი და მომსახურება

1,139,425

1 709 219

 

1 709 219

2 208 763

 

2 208 763

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3,506,025

3 960 230

 

3 960 230

4,160,294

 

4,160,294

გრანტები

290,000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529,719

300,230

 

300,230

387,535

 

387,535

სხვა ხარჯები

2,068,983

2,345,090

 

2,345,090

1,044,407

 

1,044,407

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 391 539 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 391 539 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის

 ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

13,820

214 500

153 055

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,374,071

7,047.903

4,145.674

განათლება

2 006,178

1,215,648

849 452

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 322 647

809.460

682.741

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

65,686

0

560 617

სულჯამი

8 779 401

9,287,511

6,391,539

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

71,919

32,081

0

ძირითდი აქტივები

0

6,080

0

არაწარმოებული აქტივები

71 919

26,001

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 701 808 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2016-წლის ფაქტი

2017-წლის გეგმა

2018-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,827,940

0

2,827,940

3,151,653

0

3,151,653

3 131 825

0

3 131 825

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,827,940

0

2,827,940

3,151,653

0

3,151,653

3 131 825

0

3 131 825

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,827,031

0

2,827,031

2,868,653

0

2,868,653

2 912 525

0

2 912 525

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

909

0

909

283,000

0

283,000

219 300

0

219 300

7016

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,164

0

86,164

89,000

0

89,000

86,800

0

86,800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

439,205

0

439,205

2 387 664

0

2 387 664

1 034 515

0

1 034 515

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

3,242

0

3,242

0

0

0

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

435,963

0

435,963

2 387 664

0

2 387 664

1 034 515

0

1 034 515

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

435,963

0

435,963

2 387 664

0

2 387 664

1 034 515

0

1 034 515

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

648,989

0

648,989

751 408

0

751 408

794 465

0

794 465

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და

განადგურება

245,361

0

245,361

304 322

0

304 322

392 515

0

392 515

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

146,970

0

146,970

57 611

0

57 611

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

256,658

0

256,658

389 475

0

389 475

401 950

0

401 950

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,589,045

1,401,335

5,187,710

6 440 922

0

6 440 922

4 510 609

0

4 510 609

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,466,923

0

1,466,923

1 739 646

0

1 739 646

899 000

0

899 000

7063

წყალმომარაგება

3,199,319

 

3,199,319

4 150 173

 

4 150 173

3 326 609

 

3 326 609

7064

გარე განათება

521,468

 

521,468

551 103

 

551 103

285 000

 

285 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,401,335

1,401,335

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

163,832

 

163,832

477 528

 

477 528

554 177

 

554 177

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

163,832

0

163,832

477 528

0

477 528

554 177

0

554 177

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,268,038

0

2,268,038

1 420 793

0

1 420 793

1 245 671

0

1 245 671

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

727,747

0

727,747

433 411

0

433 411

90 000

0

90 000

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

1,500,291

0

1,500,291

942 382

0

942 382

1 115 671

0

1 115 671

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

40,000

0

40,000

45 000

0

45 000

40 000

0

40 000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

4,412,509

0

4,412,509

4 275 249

0

4 275 249

3 714 416

0

3 714 416

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,671,405

0

3,671,405

3 575 517

0

3 575 517

3 051 402

0

3 051 402

7092

ზოგადი განათლება

28,225

0

28,225

0

0

0

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

712,879

0

712,879

699 732

0

699 732

663 014

0

663 014

710

სოციალური დაცვა

1 066,858

0

1 066,858

300 447

0

300 447

629 330

0

629 330

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,849

0

10,849

13 797

0

13 797

35 770

0

35 770

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 056,009

0

1 056,009

286 650

0

286 650

593 560

0

593 560

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,502,579

1,401,335

17,101,244

19,294,684

0

19,294,684

15,701,808

0

15,701,808

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -512 218 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 601 121 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 629 721 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-88 903 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. ჯილდო/პრემია
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს,პრემიი გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4040 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა       (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1870-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

 4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

  • 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

  • ა(ა)იპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი0501 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობის ადაავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორიდიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობისმაღალიხარისხისსამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის”შესაბამისად.

5.1.3   დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებული აყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0108)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიგეოგრაფიულიმდებარეობისადა კლიმატურიპირობებისგამო მოსახლეობისათვისდროული სამედიცინომომსახურების  მიწოდებაგართულებულია, რამაცგამოიწვია  მათთვისადგილზეექიმამდელი  სამედიცინო დახმარებისორგანიზებისაუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა.  პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016  წლის პროგრამის ანალოგიურად. 

5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 0109)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.

5.1.6  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 10)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

5.1.7  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

წარმოდგენილი  მიზნობრივი პროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას,  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3 . მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

     მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6    0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7   ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.  პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში


თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

პროგრამული კოდი

 

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

 

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 671 078

19352121

0        

19352121

15 819 311

0

15 819 311

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

103

 

103

103

 

103

 

ხარჯები

9 723 178

10 007 173

 

10 007 173

9 310 269

0

9 310 269

 

შრომის ანაზღაურება

2 189 026

1 692 404

 

1 692 404

1 509 270

0

1 509 270

 

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 709 219

 

1 709 219

2 208 763

0

2 208 763

 

სუბსიდიები

3 506 025

3 960 230

 

3 960 230

4 160 294

0

4 160 294

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

300 230

 

300 230

387 535

0

387 535

 

სხვა ხარჯები

2 068 983

2 345 090

 

2 345 090

1 044 407

0

1 044 407

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

9 287 511

 

9 287 511

6 391 539

0

6 391 539

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

 

14 300

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

168 499

43 137

 

43 137

88 903

0

88 903

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 995 530

3 191 810

0

3 191 810

3 203 428

0

3 203 428

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144

97

 

97

97

 

97

 

ხარჯები

2 813 211

2 934 173

0

2 934 173

2 961 470

0

2 961 470

 

შრომის ანაზღაურება

2 117 246

1 627 804

 

1 627 804

1 444 670

 

1 444 670

 

საქონელი და მომსახურება

656 518

925 507

0

925 507

1 262 100

0

1 262 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 327

19 882

 

19 882

12 720

 

12 720

 

სხვა ხარჯები

23 120

360 980

 

360 980

241 980

 

241 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 820

214 500

 

214 500

153 055

 

153 055

 

ვალდებულებების კლება

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

697 331

667 926

 

667 926

647 000

 

647 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

24

 

24

24

 

24

 

ხარჯები

697 331

667 926

 

667 926

647 000

 

647 000

 

შრომის ანაზღაურება

525 788

456 450

 

456 450

433 670

 

433 670

 

საქონელი და მომსახურება

159 996

199 910

0

199 910

213 330

0

213 330

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 547

11 566

 

11 566

0

 

 

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

2 129 700

2 200 747

 

2 200 747

2 265 525

 

2 265 525

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

73

 

73

73

 

73

 

ხარჯები

2 115 880

1 986 247

 

1 986 247

2 112 470

 

2 112 470

 

შრომის ანაზღაურება

1 591 458

1 171 354

 

1 171 354

1 011 000

 

1 011 000

 

საქონელი და მომსახურება

496 522

725 597

 

725 597

1 048 770

 

1 048 770

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 780

8 316

 

8 316

12 720

 

12 720

 

სხვა ხარჯები

23 120

80 980

 

80 980

39 980

 

39 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 820

214 500

 

214 500

153 055

 

153 055

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

280 000

 

280 000

202 000

 

202 000

 

ხარჯები

0

280 000

 

280 000

202 000

 

202 000

 

სხვა ხარჯები

0

280 000

 

280 000

202 000

 

202 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

 

ვალდებულებების კლება

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

86 164

89 000

0

89 000

86 800

0

86 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

86 164

89 000

0

89 000

86 800

0

86 800

 

შრომის ანაზღაურება

71 780

64 600

 

64 600

64 600

 

64 600

 

საქონელი და მომსახურება

14 384

24 400

0

24 400

22 200

0

22 200

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

86 164

89 000

 

89 000

86 800

 

86 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

86 164

89 000

 

89 000

86 800

 

86 800

 

შრომის ანაზღაურება

71 780

64 600

 

64 600

64 600

 

64600

 

საქონელი და მომსახურება

14 384

24 400

 

24 400

22 200

 

22 200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 678 148

9 730 083

0

9 730 083

6 385 489

0

6 385 489

 

ხარჯები

2 304 077

2 667 880

0

2 667 880

2 211 215

0

2 211 215

 

საქონელი და მომსახურება

427 604

539 222

0

539 222

698 815

0

698 815

 

სუბსიდიები

686 236

904 325

0

904 325

962 400

0

962 400

 

სხვა ხარჯები

1 190 237

1 224 333

0

1 224 333

550 000

0

550 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 374 071

7 047 903

0

7 047 903

4 145 674

0

4 145 674

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

0

14 300

28 600

0

28 600

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

408 309

2 387 664

0

2 387 664

1 034 515

0

1 034 515

 

ხარჯები

408 309

146 678

0

146 678

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2 086

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

406 223

146 678

0

146 678

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 240 986

0

2 240 986

1 034 515

0

1 034 515

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

400 625

0

400 625

1 034 515

0

1 034 515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

400 625

 

400 625

1 034 515

 

1 034 515

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

406 223

1 120 774

0

1 120 774

0

0

0

 

ხარჯები

406 223

146 678

0

146 678

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

406 223

146 678

 

146 678

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

974 096

 

974 096

0

 

 

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

2 086

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 086

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

2 086

0

 

0

0

 

0

03 01 04

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

0

27 777

 

27 777

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 777

 

27 777

0

 

 

03 01 05

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

73 393

 

73 393

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 393

 

73 393

0

 

 

03 01 06

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

58 367

 

58 367

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 367

 

58 367

0

 

 

03 01 07

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

75 587

 

75 587

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

75 587

 

75 587

0

 

 

03 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა

0

167 615

 

167 615

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

167 615

 

167 615

0

 

 

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

47 410

 

47 410

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 410

 

47 410

0

 

 

03 01 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

90 505

 

90 505

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

90 505

 

90 505

0

 

 

03 01 11

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

83 561

 

83 561

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

83 561

 

83 561

0

 

 

03 01 12

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

74 217

 

74 217

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

74 217

 

74 217

0

 

 

03 01 13

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

71 956

 

71 956

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

71 956

 

71 956

0

 

 

03 01 14

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

26 800

 

26 800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 800

 

26 800

0

 

 

03 01 15

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

0

39 777

 

39 777

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 777

 

39 777

0

 

 

03 01 16

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

0

29 300

 

29 300

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 300

 

29 300

0

 

 

03 02

სოფლის მეურნეობა

3 242

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 242

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 242

0

 

0

0

 

0

03 02 01

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

3 242

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 242

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 242

0

 

 

0

 

 

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 266 597

7 342 419

0

7 342 419

5 350 974

0

5 350 974

 

ხარჯები

1 647 165

2 521 202

0

2 521 202

2 211 215

0

2 211 215

 

საქონელი და მომსახურება

180 157

539 222

0

539 222

698 815

0

698 815

 

სუბსიდიები

686 236

904 325

 

904 325

962 400

0

962 400

 

სხვა ხარჯები

780 772

1 077 655

 

1 077 655

550 000

 

550 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 374 071

4 806 917

0

4 806 917

3 111 159

0

3 111 159

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

521 468

551 103

 

551 103

285 000

 

285 000

 

ხარჯები

165 130

218 000

 

218 000

275 000

 

275 000

 

საქონელი და მომსახურება

165 130

218 000

 

218 000

275 000

 

275 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356 338

333 103

0

333 103

10 000

0

10 000

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

165 130

258 000

 

258 000

285 000

 

285 000

 

ხარჯები

165 130

218 000

 

218 000

275 000

 

275 000

 

საქონელი და მომსახურება

165 130

218 000

 

218 000

275 000

 

275 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40 000

 

40 000

10 000

 

10 000

03 03 01 02

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

7 362

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 362

0

 

 

0

 

 

03 03 01 03

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

11 937

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 937

0

 

 

0

 

 

03 03 01 04

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 

18 314

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 314

0

 

 

0

 

 

03 03 01 05

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

30 027

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 027

0

 

 

0

 

 

03 03 01 06

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

10 891

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 891

0

 

 

 

 

 

03 03 01 07

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

34 215

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 215

0

 

 

 

 

 

03 03 01 08

 სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

59 147

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 147

0

 

 

 

 

 

03 03 01 09

 სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

10 302

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 302

 

 

 

 

 

 

03 03 01 10

 სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

35 896

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 896

0

 

 

0

 

 

03 03 01 11

 სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

1 466

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 466

0

 

 

0

 

 

03 03 01 12

 სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

35 680

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 680

0

 

 

0

 

 

03 03 01 13

სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

2 317

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 317

0

 

 

0

 

 

03 03 01 14

 სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

22 579

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 579

0

 

 

0

 

 

03 03 01 15

 სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

8 166

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 166

0

 

 

0

 

 

03 03 01 16

 სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

8 588

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 588

0

 

 

0

 

 

03 03 01 17

თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

59 451

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 451

0

 

 

0

 

 

03 03 01 18

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

0

15 849

 

15 849

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 849

 

15 849

0

 

 

03 03 01 19

 სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

0

9 395

 

9 395

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 395

 

9 395

0

 

 

03 03 01 20

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

18 881

 

18 881

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 881

 

18 881

0

 

 

03 03 01 21

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

0

42 350

 

42 350

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 350

 

42 350

0

 

 

03 03 01 22

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

32 720

 

32 720

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 720

 

32 720

0

 

 

03 03 01 23

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

39 705

 

39 705

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 705

 

39 705

0

 

 

03 03 01 24

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

0

22 260

 

22 260

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 260

 

22 260

0

 

 

03 03 01 25

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

0

43 746

 

43 746

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 746

 

43 746

0

 

 

03 03 01 26

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

0

14 400

 

14 400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 400

 

14 400

0

 

 

03 03 01 27

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

0

33 897

 

33 897

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33 897

 

33 897

0

 

 

03 03 01 28

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

0

19 900

 

19 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 900

 

19 900

0

 

 

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

258 759

341 822

 

341 822

392 515

 

392 515

 

ხარჯები

258 759

304 322

 

304 322

392 515

 

392 515

 

საქონელი და მომსახურება

258 759

304 322

 

304 322

392 515

 

392 515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

37 500

 

37 500

0

 

0

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

245 361

304 322

 

304 322

392 515

 

392 515

 

ხარჯები

245 361

304 322

 

304 322

392 515

 

392 515

 

საქონელი და მომსახურება

245 361

304 322

 

304 322

392 515

 

392 515

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

13 398

37 500

 

37 500

0

 

0

 

ხარჯები

13 398

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

13 398

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 500

 

37 500

0

 

 

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

3 589 549

4 561 448

 

4 561 448

3 757 159

 

3 757 159

 

ხარჯები

636 901

736 725

 

736 725

749 400

 

749 400

 

სუბსიდიები

636 901

736 725

0

736 725

749 400

0

749 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 952 648

3 810 423

0

3 810 423

2 979 159

0

2 979 159

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

0

14 300

28 600

0

28 600

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

30 941

24 843

 

24 843

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 941

24 843

 

24 843

0

 

 

03 03 03 02

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

243 260

351 975

 

351 975

401 950

 

401 950

 

ხარჯები

243 260

310 975

 

310 975

301 950

 

301 950

 

სუბსიდიები

243 260

310 975

 

310 975

301 950

 

301 950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

41 000

 

41 000

100 000

 

100 000

03 03 03 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

393 641

503 973

 

503 973

517 450

 

517 450

 

ხარჯები

393 641

425 750

 

425 750

447 450

 

447 450

 

სუბსიდიები

393 641

425 750

 

425 750

447 450

 

447 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 223

 

78 223

70 000

 

70 000

03 03 03 04

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

923 620

1 599 000

 

1 599 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923 620

1 599 000

 

1 599 000

0

 

 

03 03 03 05

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.

56 027

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 027

0

 

 

0

 

 

03 03 03 06

 სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

150 832

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 832

0

 

 

0

 

 

03 03 03 07

 სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

168 909

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168 909

0

 

 

0

 

 

03 03 03 08

 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

93 653

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93 653

0

 

 

0

 

 

03 03 03 09

 სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

22 804

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 804

0

 

 

0

 

 

03 03 03 10

სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

50 754

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 754

0

 

 

0

 

 

03 03 03 11

 სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

173 137

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173 137

0

 

 

0

 

 

03 03 03 12

 სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

92 231

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 231

0

 

 

0

 

 

03 03 03 13

 სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

83 494

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 494

0

 

 

0

 

 

03 03 03 14

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

198 897

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198 897

0

 

 

0

 

 

03 03 03 15

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

13 804

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 804

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

5 825

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 825

0

 

 

0

 

 

03 03 03 17

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

108 847

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108 847

0

 

 

0

 

 

03 03 03 18

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

5 728

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 728

0

 

 

0

 

 

03 03 03 19

 სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 

14 922

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 922

0

 

 

0

 

 

03 03 03 20

 სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

11 648

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 648

0

 

 

0

 

 

03 03 03 21

 სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

125 979

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 979

0

 

 

0

 

 

03 03 03 22

სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

40 777

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 777

0

 

 

0

 

 

03 03 03 23

 სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

27 718

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 718

0

 

 

0

 

 

03 03 03 24

 სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8 930

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 930

0

 

 

0

 

 

03 03 03 25

 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

89 720

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 720

0

 

 

0

 

 

03 03 03 26

სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

50 008

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 008

0

 

 

0

 

 

03 03 03 27

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

178 090

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178 090

0

 

 

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

143 049

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143 049

0

 

 

0

 

 

03 03 03 29

 სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

82 304

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 304

0

 

 

0

 

 

03 03 03 30

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

0

215 174

 

215 174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

215 174

 

215 174

0

 

 

03 03 03 31

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

0

149 937

 

149 937

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

149 937

 

149 937

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

0

139 199

 

139 199

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

139 199

 

139 199

0

 

 

03 03 03 33

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

0

438 883

 

438 883

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

438 883

 

438 883

0

 

 

03 03 03 34

სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

500 000

 

500 000

1 122 000

 

1 122 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500 000

 

500 000

1 122 000

 

1 122 000

03 03 03 35

 სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

0

114 997

 

114 997

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 997

 

114 997

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

0

120 420

 

120 420

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120 420

 

120 420

0

 

 

03 03 03 37

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

03 03 03 38

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

45 000

 

45 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 000

 

45 000

0

 

 

03 03 03 39

სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

0

30 201

 

30 201

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 201

 

30 201

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

13 700

 

13 700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 700

 

13 700

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

9 400

 

9 400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 400

 

9 400

0

 

 

03 03 03 42

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

8 822

 

8 822

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 822

 

8 822

0

 

 

03 03 03 43

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

11 701

 

11 701

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 701

 

11 701

0

 

 

03 03 03 44

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

58 436

 

58 436

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 436

 

58 436

0

 

 

03 03 03 45

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

9 413

 

9 413

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 413

 

9 413

0

 

 

03 03 03 46

სოფელ ძაბლავეთში (ქუთეთური) სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

0

47 179

 

47 179

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 179

 

47 179

0

 

 

03 03 03 47

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

0

62 678

 

62 678

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62 678

 

62 678

0

 

 

03 03 03 48

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

0

26 435

 

26 435

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 435

 

26 435

0

 

 

03 03 03 49

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

0

38 723

 

38 723

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 723

 

38 723

0

 

 

03 03 03 50

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

0

27 059

 

27 059

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 059

 

27 059

0

 

 

03 03 03 51

სოფელ მნათობში, ფერიისა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

0

 

0

347 000

 

347 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

347 000

 

347 000

03 03 03 52

სოფელ ხელვაჩაურში,ე.წ ალიშის ტყიდან წყალსადენისა და 160ტ. სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

0

 

0

334 000

 

334 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

334 000

 

334 000

03 03 03 53

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

0

0

 

0

213 504

 

213 504

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

213 504

 

213 504

03 03 03 54

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

162 870

 

162 870

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

162 870

 

162 870

03 03 03 55

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

69 017

 

69 017

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

69 017

 

69 017

03 03 03 56

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

159 604

 

159 604

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

159 604

 

159 604

03 03 03 57

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

87 290

 

87 290

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

87 290

 

87 290

03 03 03 58

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

79 543

 

79 543

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

79 543

 

79 543

03 03 03 59

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

32 157

 

32 157

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

32 157

 

32 157

03 03 03 60

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

60 090

 

60 090

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

60 090

 

60 090

03 03 03 61

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

28 809

 

28 809

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

28 809

 

28 809

03 03 03 62

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

0

0

 

0

21 327

 

21 327

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

21 327

 

21 327

03 03 03 63

სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

0

0

 

0

8 374

 

8 374

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

8 374

 

8 374

03 03 03 64

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

0

 

0

38 477

 

38 477

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

38 477

 

38 477

03 03 03 65

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

31 999

 

31 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

31 999

 

31 999

03 03 03 66

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

0

0

 

0

6 841

 

6 841

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

6 841

 

6 841

03 03 03 67

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

0

 

0

6 257

 

6 257

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

6 257

 

6 257

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 761 854

1 602 546

0

1 602 546

600 000

0

600 000

 

ხარჯები

780 772

1 077 655

0

1 077 655

550 000

0

550 000

 

სხვა ხარჯები

780 772

1 077 655

0

1 077 655

550 000

0

550 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 981 082

524 891

0

524 891

50 000

0

50 000

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

80 773

350 000

 

350 000

150 000

 

150 000

 

ხარჯები

80 773

350 000

 

350 000

150 000

 

150 000

 

სხვა ხარჯები

80 773

350 000

 

350 000

150 000

 

150 000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 401 335

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 401 335

0

 

 

0

 

 

03 03 04 03

სოციალური სახლის მშენებლობა

700 000

727 655

 

727 655

400 000

 

400 000

 

ხარჯები

700 000

727 655

 

727 655

400 000

 

400 000

 

სხვა ხარჯები

700 000

727 655

 

727 655

400 000

 

400 000

03 03 04 04

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

84 050

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 050

0

 

 

0

 

 

03 03 04 05

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა 

65 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 000

0

 

 

0

 

 

03 03 04 06

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

22 396

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 396

0

 

 

0

 

 

03 03 04 07

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

73 241

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 241

0

 

 

0

 

 

03 03 04 08

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

60 177

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 177

0

 

 

0

 

 

03 03 04 09

აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

56 311

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 311

0

 

 

0

 

 

03 03 04 10

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

35 365

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 365

0

 

 

0

 

 

03 03 04 11

სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

113 679

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 679

0

 

 

0

 

 

03 03 04 12

სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

27 654

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 654

0

 

 

0

 

 

03 03 04 13

გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

8 058

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 058

0

 

 

0

 

 

03 03 04 14

ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

8 968

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 968

0

 

 

0

 

 

03 03 04 15

მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

4 260

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 260

0

 

 

0

 

 

03 03 04 16

ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

3 700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 700

0

 

 

0

 

 

03 03 04 17

სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

4 190

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 190

0

 

 

0

 

 

03 03 04 18

სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

12 701

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 701

0

 

 

0

 

 

03 03 04 19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

96 225

 

96 225

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96 225

 

96 225

0

 

 

03 03 04 20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

106 555

 

106 555

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

106 555

 

106 555

0

 

 

03 03 04 21

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

0

92 600

 

92 600

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 600

 

92 600

0

 

 

03 03 04 22

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

0

12 450

 

12 450

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 450

 

12 450

0

 

 

03 03 04 23

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

40 350

 

40 350

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 350

 

40 350

0

 

 

03 03 04 24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

0

50 000

 

50 000

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 000

 

50 000

50 000

 

50 000

03 03 04 25

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

5 404

 

5 404

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 404

 

5 404

0

 

 

03 03 04 26

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

0

121 307

 

121 307

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

121 307

 

121 307

0

 

 

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

84 677

116 900

 

116 900

103 300

 

103 300

 

ხარჯები

1 629

16 900

 

16 900

31 300

 

31 300

 

საქონელი და მომსახურება

1 629

16 900

 

16 900

31 300

 

31 300

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 629

16 900

 

16 900

31 300

 

31 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 048

100 000

0

100 000

72 000

0

72 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

909

3 000

 

3 000

17 300

 

17 300

 

ხარჯები

909

3 000

 

3 000

17 300

 

17 300

 

საქონელი და მომსახურება

909

3 000

 

3 000

17 300

 

17 300

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

909

3 000

 

3 000

17 300

 

17 300

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

720

13 900

 

13 900

14 000

 

14 000

 

ხარჯები

720

13 900

 

13 900

14 000

 

14 000

 

საქონელი და მომსახურება

720

13 900

 

13 900

14 000

 

14 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

720

13 900

 

13 900

14 000

 

14 000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

83 048

100 000

 

100 000

72 000

 

72 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 048

100 000

 

100 000

72 000

 

72 000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

50 290

168 600

 

168 600

213 000

 

213 000

 

ხარჯები

49 335

167 600

 

167 600

213 000

 

213 000

 

სუბსიდიები

49 335

167 600

 

167 600

213 000

 

213 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

955

1 000

 

1000

0

 

 

04 00

განათლება

3 734 595

3 623 128

 

3 623 128

3 091 402

 

3 091 402

 

ხარჯები

1 728 417

2 407 480

 

2 407 480

2 241 950

 

2 241 950

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 002 980

0

2 002 980

2 201 950

0

2 201 950

 

სხვა ხარჯები

34 965

404 500

 

404 500

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 006 178

1 215 648

 

1 215 648

849 452

 

849 452

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 671 405

3 588 128

 

3 588 128

3 051 402

 

3 051 402

 

ხარჯები

1 693 452

2 372 480

 

2 372 480

2 201 950

 

2 201 950

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

2 201 950

 

2 201 950

 

სხვა ხარჯები

0

369 500

 

369 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 977 953

1 215 648

 

1 215 648

849 452

 

849 452

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

2 201 950

 

2 201 950

 

ხარჯები

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

2 201 950

 

2 201 950

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 002 980

 

2 002 980

2 201 950

 

2 201 950

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

1 977 953

1 585 148

 

1 585 148

849 452

 

849 452

 

ხარჯები

0

369 500

 

369 500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

369 500

 

369 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 977 953

1 215 648

 

1 215 648

849 452

 

849 452

04 01 02 01

სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

226 026

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226 026

0

 

 

0

 

 

04 01 02 02

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

300 961

560 478

 

560 478

0

 

0

 

ხარჯები

0

369 500

 

369 500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

369 500

 

369 500

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300 961

190 978

 

190 978

0

 

 

04 01 02 03

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

150 141

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 141

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

367 955

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 955

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

332 855

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332 855

0

 

 

0

 

 

04 01 02 06

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

43 013

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 013

0

 

 

0

 

 

04 01 02 07

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

396 898

186 209

 

186 209

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

396 898

186 209

 

186 209

0

 

 

04 01 02 08

თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29 779

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 779

0

 

 

0

 

 

04 01 02 09

განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29 270

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 270

0

 

 

0

 

 

04 01 02 10

სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

44 355

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 355

0

 

 

0

 

 

04 01 02 11

სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

56 700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 700

0

 

 

0

 

 

04 01 02 12

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

825 850

 

825 850

254 210

 

254 210

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

825 850

 

825 850

254 210

 

254 210

04 01 02 13

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

12 611

 

12 611

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 611

 

12 611

0

 

 

04 01 02 14

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

 

0

595 242

 

595 242

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

595 242

 

595 242

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

63 190

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 225

0

 

0

0

 

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

04 02 02

სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

28 225

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 225

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 945 952

2 085 525

 

2 085 525

1 868 685

 

1 868 685

 

ხარჯები

1 623 305

1 276 065

 

1 276 065

1 185 944

 

1 185 944

 

სუბსიდიები

1 126 337

1 052 925

 

1 052 925

995 944

 

995 944

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

206 968

223 140

 

223 140

190 000

 

190 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 322 647

809 460

 

809 460

682 741

 

682 741

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 892 388

1 334 254

0

1 334 254

1 472 650

0

1 472 650

 

ხარჯები

859 531

839 965

 

839 965

789 909

 

789 909

 

სუბსიდიები

793 531

780 065

0

780 065

729 909

0

729 909

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 032 857

494 289

0

494 289

682 741

0

682 741

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

392 097

391 872

 

391 872

356 979

 

356 979

 

ხარჯები

387 836

379 872

 

379 872

356 979

 

356 979

 

სუბსიდიები

387 836

379 872

 

379 872

356 979

 

356 979

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 261

12 000

 

12 000

0

 

 

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

406 895

400 193

 

400 193

372 930

 

372 930

 

ხარჯები

405 695

400 193

 

400 193

372 930

 

372 930

 

სუბსიდიები

405 695

400 193

 

400 193

372 930

 

372 930

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

0

 

 

0

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

66 000

59 900

 

59 900

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

66 000

59 900

 

59 900

60 000

 

60 000

 

სხვა ხარჯები

66 000

59 900

 

59 900

60 000

 

60 000

05 01 04

ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

112 869

309 330

 

309 330

652 741

 

652 741

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 869

309 330

 

309 330

652 741

 

652 741

05 01 05

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

837 374

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

837 374

0

 

 

0

 

 

05 01 06

ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

77 153

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 153

0

 

 

0

 

 

05 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

0

172 959

 

172 959

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

172 959

 

172 959

0

 

 

05 01 08

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

0

 

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

30 000

 

30 000

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

40 000

45 000

 

45 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

40 000

45 000

 

45 000

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

40 000

45 000

 

45 000

40 000

 

40 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 013 564

706 271

 

706 271

356 035

 

356 035

 

ხარჯები

723 774

391 100

 

391 100

356 035

 

356 035

 

სუბსიდიები

332 806

272 860

 

272 860

266 035

 

266 035

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

100 968

118 240

 

118 240

90 000

 

90 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289 790

315 171

0

315 171

0

0

0

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

285 817

272 860

 

272 860

266 035

 

266 035

 

ხარჯები

267 452

272 860

 

272 860

266 035

 

266 035

 

სუბსიდიები

267 452

272 860

 

272 860

266 035

 

266 035

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 365

0

 

 

0

 

 

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

100 968

118 240

 

118 240

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

100 968

118 240

 

118 240

90 000

 

90 000

 

სხვა ხარჯები

100 968

118 240

 

118 240

90 000

 

90 000

05 03 03

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

65 354

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

65 354

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

65 354

0

 

 

0

 

 

05 03 04

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

290 000

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

გრანტები

290 000

0

 

 

0

 

 

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

271 425

315 171

 

315 171

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271 425

315 171

0

315 171

0

0

0

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

15 040

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 040

0

 

 

0

 

 

05 03 05 02

 სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

48 543

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 543

0

 

 

0

 

 

05 03 05 03

სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

19 220

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 220

0

 

 

0

 

 

05 03 05 04

სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

49 332

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 332

0

 

 

0

 

 

05 03 05 05

სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

38 156

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 156

0

 

 

0

 

 

05 03 05 06

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

101 134

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101 134

0

 

 

0

 

 

05 03 05 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

0

22 209

 

22 209

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 209

 

22 209

0

 

 

05 03 05 08

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

0

68 148

 

68 148

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 148

 

68 148

0

 

 

05 03 05 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

65 535

 

65 535

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 535

 

65 535

0

 

 

05 03 05 10

სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0

79 999

 

79 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79 999

 

79 999

0

 

 

05 03 05 11

თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

0

9 516

 

9 516

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 516

 

9 516

0

 

 

05 03 05 12

სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

43 774

 

43 774

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 774

 

43 774

0

 

 

05 03 05 13

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

0

25 990

 

25 990

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 990

 

25 990

0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 230 690

632 575

 

632 575

1 183 507

 

1 183 507

 

ხარჯები

1 168 004

632 575

 

632 575

622 890

 

622 890

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

220 090

 

220 090

225 648

 

225 648

 

სოციალური უზრუნველყოფა

513 392

280 348

 

280 348

374 815

 

374 815

 

სხვა ხარჯები

613 693

132 137

0

132 137

22 427

0

22 427

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 686

 

 

 

560 617

 

560 617

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

163 832

332 128

 

332 128

554 177

 

554 177

 

ხარჯები

101 146

332 128

 

332 128

393 560

 

393 560

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

220 090

 

220 090

225 648

 

225 648

 

    სამედიცინო ხარჯები

40 919

220 090

0

220 090

225 648

0

225 648

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 859

81 901

0

81 901

145 485

0

145 485

 

სხვა ხარჯები

37 368

30 137

0

30 137

22 427

0

22 427

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 686

0

0

0

160 617

0

160 617

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

40 919

63 423

 

63 423

69 081

 

69 081

 

ხარჯები

40 919

63 423

 

63 423

69 081

 

69 081

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

63 423

 

63 423

69 081

 

69 081

 

    სამედიცინო ხარჯები

40 919

63 423

 

63 423

69 081

 

69 081

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

15 960

7 710

 

7 710

0

 

0

 

ხარჯები

15 960

7 710

 

7 710

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

15 960

7 710

 

7 710

0

 

 

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

21 408

22 427

 

22 427

22 427

 

22 427

 

ხარჯები

21 408

22 427

 

22 427

22 427

 

22 427

 

სხვა ხარჯები

21 408

22 427

 

22 427

22 427

 

22 427

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

22 859

23 964

 

23 964

20 594

 

20 594

 

ხარჯები

22 859

23 964

 

23 964

20 594

 

20 594

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 859

23 964

 

23 964

20 594

 

20 594

06 01 05

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 

48 679

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 679

0

 

 

0

 

 

06 01 06

სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

7 155

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 155

0

 

 

0

 

 

06 01 07

სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

6 852

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 852

0

 

 

0

 

 

06 01 08

ახალსოფელში ამბულატორიისა და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცი

0

0

 

0

121 600

 

121 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

121 600

 

121600

06 01 09

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

0

0

 

0

39 017

 

39 017

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

39 017

 

39017

06 01 10

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

0

156 667

 

156 667

156 567

 

156 567

 

ხარჯები

0

156 667

 

156 667

156 567

 

156 567

 

საქონელი და მომსახურება

0

156 667

 

156 667

156 567

 

156 567

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

156 667

 

156667

156 567

 

156567

06 01 11

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

15 700

 

15 700

28 938

 

28 938

 

ხარჯები

0

15 700

 

15 700

28 938

 

28 938

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

15 700

 

15 700

28 938

 

28 938

06 01 12

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

9 987

 

9 987

18 553

 

18 553

 

ხარჯები

0

9 987

 

9 987

18 553

 

18 553

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

9 987

 

9 987

18 553

 

18 553

06 01 13

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

0

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

 

ხარჯები

0

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1 066 858

300 447

 

300 447

629 330

 

629 330

 

ხარჯები

1 066 858

300 447

 

300 447

229 330

 

229 330

 

სოციალური უზრუნველყოფა

490 533

198 447

 

198 447

229 330

 

229 330

 

სხვა ხარჯები

576 325

102 000

0

102 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

400 000

 

400 000

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

10 849

13 797

 

13 797

35 770

 

35 770

 

ხარჯები

10 849

13 797

 

13 797

35 770

 

35 770

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 849

13 797

 

13 797

35 770

 

35 770

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 550

5 650

 

5 650

5 200

 

5 200

 

ხარჯები

4 550

5 650

 

5 650

5 200

 

5 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 550

5 650

 

5 650

5 200

 

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

59 400

67 500

 

67 500

75 000

 

75 000

 

ხარჯები

59 400

67 500

 

67 500

75 000

 

75 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59 400

67 500

 

67 500

75 000

 

75 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

27 000

26 000

 

26 000

23 000

 

23 000

 

ხარჯები

27 000

26 000

 

26 000

23 000

 

23 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 000

26 000

 

26 000

23 000

 

23 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10 800

16 200

 

16 200

16 200

 

16 200

 

ხარჯები

10 800

16 200

 

16 200

16 200

 

16 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 800

16 200

 

16 200

16 200

 

16 200

06 02 06

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

317 144

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

317 144

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

317 144

 

 

 

 

 

 

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

576 325

102 000

 

102 000

0

 

0

 

ხარჯები

576 325

102 000

 

102 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

576 325

102 000

 

102 000

0

 

 

06 02 08

0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

6 000

4 600

 

4 600

7 500

 

7 500

 

ხარჯები

6 000

4 600

 

4 600

7 500

 

7 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 000

4 600

 

4 600

7 500

 

7 500

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

43 120

63 700

 

63 700

65 660

 

65 660

 

ხარჯები

43 120

63 700

 

63 700

65 660

 

65 660

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43 120

63 700

 

63 700

65 660

 

65 660

06 02 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

8 170

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

8 170

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 170

0

 

 

0

 

 

06 02 11

ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

2 500

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 500

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 500

0

 

 

0

 

 

06 02 12

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

06 02 13

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

 

0

400 000

 

400 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

400 000

 

400 000