„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016275
40
21/12/2018
ვებგვერდი, 26/12/2018
190020020.35.133.016275
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2018 წლის 21 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის  №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2017 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.133.016231) შეტანილი იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 21 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

 

18 431 420

17 813 646

 

17 813 646

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

 

7 118 482

7 000 000

 

7 000 000

გრანტები

12 102 794

9 739 089

 

9 739 089

7 895 910

 

7 895 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 573 849

 

1 573 849

2 917 736

 

2 917 736

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 170 627

 

11 170 627

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 653 776

 

1 653 776

1 692 750

 

1 692 750

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 664 641

 

1 664 641

1 780 734

 

1 780 734

სუბსიდიები

3 506 025

3 982 605

 

3 982 605

5 544 022

 

5 544 022

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

559 888

 

559 888

555 517

 

555 517

სხვა ხარჯებ

2 068 983

2 084 817

 

2 084 817

1 597 604

 

1 597 604

საოპერაციო სალდო

8 526 753

8 485 693

 

8 485 693

6 643 019

 

6 643 019

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 707 482

8 048 912

 

8 048 912

7 038 295

 

7 038 295

ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 263 002

 

7 263 002

კლება

71 919

32 210

 

32 210

224 707

 

224 707

მთლიანი სალდო

-180 729

436 781

 

436 781

-395 276

 

-395 276

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-349 228

407 615

 

407 615

-395 276

 

-395 276

ზრდა

0

407 615

 

407 615

28 600

 

28 600

ვალუტა და დეპოზიტები

 

393 315

 

393 315

0

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

კლება

349 228

0

 

0

423 876

 

423 876

ვალუტა და დეპოზიტები

349 228

0

 

0

423 876

 

423 876

ვალდებულებების ცვლილება

-168 499

-29166

 

0,000

-29166

 

-0

 

 

-0

 

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინა

0

0

0

0

0

 

0

კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

საშინა

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 321 850

18 463 630

 

18 463 630

18 038 353

 

18 038 353

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

 

18 431 420

17 813  646

 

17 813  646

არაფინანსური აქტივების კლება

71 919

32 210

 

32 210

224 707

 

224 707

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 671 078

18 070 315

 

18 070 315

18 462 229

 

18 462 229

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 170 627

 

11 170 627

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 263 002

 

7 263 002

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

ვალდებულებების კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

-349 228

393 315

 

393 315

-423 876

 

-423 876

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 813 646  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

0

18 431 420

17 813 646

0

17 813 646

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

0

7 118 482

7 000 000

0

7 000 000

გრანტები

12 102 794

9 739 089

0

9 739 089

7 895 910

0

7 895 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 573 849

0

1 573 849

2 917 736

0

2 917 736

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

0

7 118 482

7 000 000

 

7 000 000

საშემოსავლო გადასახადი

1 361 353

1 356 050

 

1 356 050

1 050 000

 

1 050 000

ქონების გადასახადი

3 393 814

5 762 432

0

5 762 432

5 950 000

 

5 950 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 585 415

4 922 252

 

4 922 252

5 183 000

 

5 183 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

55 236

66 452

 

66 452

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49 099

69 614

 

69 614

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 064

704 114

 

704 114

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 895 910 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

12 102 794

9 739 089

7,895,910

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 924 959

4 502 589

3.967,210

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 146 498

4 153 182

3.967,210

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილის პეციალური ტრანსფერი

778 461

349 407

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 177 835

5 236 500

3 928 700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7,776,500

5 236 500

3 928 700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7,776,500

5 236 500

3 928 700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1 401 335

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 401335

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,917,736 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,391,970

1 573 849

2 917 736

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,524

380 678

598 513

პროცენტები

140,435

178 167

300 948

რენტა

151,089

202 511

297,565

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

98007

85 340

92,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53082

117 171

204,665

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

615,527

776 936

1 541 428

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

561,707

716 296

1 380 466

სანებართვო მოსაკრებელი

79,005

116.807

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

150

50

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

1600

600

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

440 475

555738

1 267 266

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,077

42,101

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

53820

60 640

160 962

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

53820

60640

160 962

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

343,952

255,299

597,330

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140,967

160.936

180.465

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
11 170 627 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,723,178

9 945 727

 

9 945 727

11 170 627

 

11 170 627

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 653 776

 

1 653 776

1 692 750

 

1 692 750

საქონელი და მომსახურება

1,139,425

1 664 641

 

1 664 641

1 780 734

 

1 780 734

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3,506,025

3 982 605

 

3 982 605

5 544 022

 

5 544 022

გრანტები

290,000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529,719

559,888

 

559,888

555 517

 

555 517

სხვა ხარჯები

2,068,983

2,084,817

 

2,084,817

1 597 604

 

1 597 604

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 038 295 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 263 002 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის

 ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018    წლის   გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

13,820

140 591

188 837

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,374,071

6,369.570

5,854 342

განათლება

2 006,178

865 305

265 869

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 322 647

705.657

598 697

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

65,686

0

355 257

სულჯამი

8 779 401

8,081,122

7,263,002

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 224 707 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

71,919

32,210

224 707

ძირითდი აქტივები

0

6,080

3 180

არაწარმოებული აქტივები

71 919

26,130

221 527

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 433 629 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კლასიფ. კოდები

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2016-წლის ფაქტი

2017-წლის ფაქტი

2018-წლის გგემა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,827,940

0

2,827,940

2 755 437

0

2 755 437

3 444 765

0

3 444 765

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,827,940

0

2,827,940

2 755 437

0

2 755 437

3 163 515

0

3 163 515

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,827,031

0

2,827,031

2 754 060

0

2 754 060

2 894 215

0

2 894 215

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

909

0

909

1 377

0

1 377

269 300

0

269 300

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

181 250

0

181 250

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,164

0

86,164

82,613

0

82,613

88,200

0

88,200

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

439,205

0

439,205

2 031 258

0

2 031 258

2 098 830

0

2 098 830

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო

მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,242

0

3,242

24 000

0

24 000

10 500

0

10 500

7045

ტრანსპორტი

435,963

0

435,963

2 007 258

0

2 007 258

2 088 330

0

2 088 330

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

435,963

0

435,963

2 007 258

0

2 007 258

2 088 330

0

2 088 330

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

648,989

0

648,989

749 947

0

749 947

1 097 210

0

1 097 210

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

245,361

0

245,361

304 250

0

304 250

392 515

0

392 515

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

146,970

0

146,970

56 435

0

56 435

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

256,658

0

256,658

389 262

0

389 262

704 695

0

704 695

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,589,045

1,401,335

5,187,710

6 094 605

0

6 094 605

5 325 562

0

5 325 562

7062

     კომუნალური მეურნეობის

განვითარება

1,466,923

0

1,466,923

1 425 762

0

1 425 762

1 019 785

0

1 019 785

7063

წყალმომარაგება

3,199,319

 

3,199,319

4 147 906

 

4 147 906

3 953 680

 

3 953 680

7064

გარე განათება

521,468

 

521,468

520 937

 

520 937

352 097

 

352 097

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,401,335

1,401,335

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

163,832

 

163,832

405 134

 

405 134

382 621

 

382 621

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

163,832

0

163,832

405 134

0

405 134

382 621

0

382 621

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,268,038

0

2,268,038

1 307 420

0

1 307 420

1 316 422

0

1 316 422

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

727,747

0

727,747

357 676

0

357 676

240 223

0

240 223

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

1,500,291

0

1,500,291

904 044

0

904 044

1 036 199

0

1 036 199

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

40,000

0

40,000

45 700

0

45 700

40 000

0

40 000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

4,412,509

0

4,412,509

3 916 453

0

3 916 453

4 221 975

0

4 221 975

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,671,405

0

3,671,405

3 223 446

0

3 223 446

3 446 470

0

3 446 470

7092

ზოგადი განათლება

28,225

0

28,225

0

0

0

63 999

0

63 999

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

712,879

0

712,879

693 007

0

693 007

711 506

0

711 506

710

სოციალური დაცვა

1 066,858

0

1 066,858

683 983

0

683 983

558 044

0

558 044

7107

სოციალური გაუცხოების

საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,849

0

10,849

13 797

0

13 797

35 770

0

35 770

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური

დაცვის სფეროში

1 056,009

0

1 056,009

670 186

0

670 186

522 274

0

522 274

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18 502 579

1 401 335

17 101 244

18 026 849

0

18 026 849

18 433 629

0

18 433 629

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -395 276 ლარის ოდენობით

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 395 276 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 423 876 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  – 28 600 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-181250 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 262 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. ჯილდო/დანამატი
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს,დანამტის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
  2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ააიპ აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-ის 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინასების ხელშეწყობა შემდგომი მეურნეობიის განვითარების მიზნით

 პროგრამის მიზანია მაღალწარმოებლური ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე სექტორის განვითარება, ფერმერულ მეურნეობებში საადრეო ბოსტნეული კულტურების წარმოების ხელშეწყობა, სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის ეტაპობრივი დაფინასების უზრუნველყოფა, პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა რომლებსაც ააიპ აჭარის აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ გადაცემული აქვთ 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე მეურნეობის კონსტრუქციები. სასატბურე საძირკვლის მოწყობისატვის დაფინასება განხორციელდება ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტის მიერ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც შეიძენენ სამშენებლო მასალებს სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის .

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4040 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1800-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

  • 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
  • ა(ა)იპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი0501 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობის ადაავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორიდიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის მერია განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად „ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.3 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია.მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკისშემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯი აუცილებლობას.

5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0108)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების  მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია  მათთვის ადგილზე ექიმამდელი  სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. მერიიის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსა შუალებების შეძენა.  პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრება აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016  წლის პროგრამის ანალოგიურად. 

5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 0109)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით მერიამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.

5.1.6  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 10)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

5.1.7 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

წარმოდგენილი  მიზნობრივი პროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას,  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3 . მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5  0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6  0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7  ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8   ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით მერიამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.  პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში

5.2.9 ,,სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების  საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა“(პროგრამული კოდი 06 02 13)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობიდან და ბუნებრივ-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხშირია სტიქიური მოვლენები. სტიქიური მოვლენები საფრთხეს უქმნის, როგორც მუმიციპალიტეტის მოსახლეობას, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებულ ინფრასტრუქტურას. განსაკუთრებით მაღალია რისკი საცხოვრებელ სახლებთან მიმართებაში.

პროგრამული ღონისძიებები გათვლილია ძირითადი მიზნის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მიმართ არსებული სტიქიური რისკების პრევენციისათვის. ძირითადი ამოცანებია საცხოვრებელი სახლების მიმართებაში სტიქიური ზონის შესწავლა, პრევენციული ღონისძიებების (ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის) დაგეგმვა და ოჯახის ფინანსურ-ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 671 078

18 070 315

0

18 070 315

18 462 229

0

18 462 229

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

103

 

103

170

 

170

 

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 170 627

0

11 170 627

 

შრომის ანაზღაურება

2 189 026

1 653 776

 

1 653 776

1 692 750

0

1 692 750

 

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 664 641

 

1 664 641

1 780 734

0

1 780 734

 

სუბსიდიები

3 506 025

3 982 605

 

3 982 605

5 544 022

0

5 544 022

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

559 888

 

559 888

555 517

0

555 517

 

სხვა ხარჯები

2 068 983

2 084 817

 

2 084 817

1 597 604

0

1 597 604

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 263 002

0

7 263 002

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

 

14 300

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 995 530

2 754 710

0

2 754 710

3 337 465

0

3 337 465

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144

97

 

97

164

 

164

 

ხარჯები

2 813 211

2 613 469

0

2 613 469

3 148 628

0

3 148 628

 

შრომის ანაზღაურება

2 117 246

1 589 176

 

1 589 176

1 626 750

 

1 626 750

 

საქონელი და მომსახურება

656 518

920 904

0

920 904

940 015

0

940 015

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 327

22 409

 

22 409

48 233

 

48 233

 

სხვა ხარჯები

23 120

80 980

 

80 980

533 630

 

533 630

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 820

140 591

 

140 591

188 837

 

188 837

 

ვალდებულებების კლება

168 499

650

 

650

0

 

0

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

697 331

660 200

 

660 200

687 100

 

687 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

24

 

24

30

 

30

 

ხარჯები

697 331

660 200

 

660 200

687 100

 

687 100

 

შრომის ანაზღაურება

525 788

453 924

 

453 924

485 666

 

485 666

 

საქონელი და მომსახურება

159 996

195 543

0

195 543

137 350

0

137 350

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 547

10 733

 

10 733

13 684

 

13 684

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

50 400

 

50 400

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

2 129 700

2 094 110

 

2 094 110

2 207 115

 

2 207 115

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

73

 

73

134

 

134

 

ხარჯები

2 115 880

1 953 269

 

1 953 269

2 018 278

 

2 018 278

 

შრომის ანაზღაურება

1 591 458

1 135 252

 

1 135 252

1 141 084

 

1 141 084

 

საქონელი და მომსახურება

496 522

725 361

 

725 361

802 665

 

802 665

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 780

11 676

 

11 676

34 549

 

34 549

 

სხვა ხარჯები

23 120

80 980

 

80 980

39 980

 

39 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 820

140 591

 

140 591

188 837

 

188 837

 

ვალდებულებების კლება

0

250

 

250

0

 

0

 01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

 

0

262 000

 

262 000

 

ხარჯები

0

0

 

0

262 000

 

262 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

262 000

 

262 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

168 499

400

 

400

181 250

 

181 250

 

ხარჯები

0

0

 

0

181 250

 

181 250

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

181 250

 

181 250

 

ვალდებულებების კლება

168 499

400

 

400

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი      წესრიგი და უსაფრთხოება

86 164

82 613

0

82 613

88 200

0

88 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

86 164

82 613

0

82 613

88 200

0

88 200

 

შრომის ანაზღაურება

71 780

64 600

 

64 600

66 000

 

66 000

 

საქონელი და მომსახურება

14 384

18 013

0

18 013

22 200

0

22 200

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

86 164

82 613

 

82 613

88 200

 

88 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

86 164

82 613

 

82 613

88 200

 

88 200

 

შრომის ანაზღაურება

71 780

64 600

 

64 600

66 000

 

66000

 

საქონელი და მომსახურება

14 384

18 013

 

18 013

22 200

 

22 200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 678 148

8 984 059

0

8 984 059

8 557 502

0

8 557 502

 

ხარჯები

2 304 077

2 599 739

0

2 599 739

2 674 560

0

2 674 560

 

საქონელი და მომსახურება

427 604

527 935

0

527 935

758 915

0

758 915

 

სუბსიდიები

686 236

944 386

0

944 386

1 336 915

0

1 336 915

 

სხვა ხარჯები

1 190 237

1 127 418

0

1 127 418

578 730

0

578 730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 374 071

6 369 570

0

6 369 570

5 854 342

0

5 854 342

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

0

14 300

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

0

450

0

450

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

408 309

2 007 258

0

2 007 258

2 088 330

0

2 088 330

 

ხარჯები

408 309

146 678

0

146 678

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2 086

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

406 223

146 678

0

146 678

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 860 580

0

1 860 580

2 088 330

0

2 088 330

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

327 165

0

327 165

978 375

0

978 375

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

327 165

 

327 165

978 375

 

978 375

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

406 223

1 047 700

0

1 047 700

81 950

0

81 950

 

ხარჯები

406 223

146 678

0

146 678

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

406 223

146 678

 

146 678

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

901 022

 

901 022

81 950

 

81 950

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით საწვავით უზრუნველყოფა

2 086

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 086

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

2 086

0

 

0

0

 

0

03 01 04

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

0

27 599

 

27 599

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 599

 

27 599

0

 

 

03 01 05

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

57 335

 

57 335

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 335

 

57 335

0

 

 

03 01 06

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

43 240

 

43 240

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 240

 

43 240

0

 

 

03 01 07

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

0

 

0

59 973

 

59 973

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

59 973

 

59 973

03 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51 შიდა სასოფლო გზისა და 10. დამცავი კედლის მოწყობა

0

134 113

 

134 113

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134 113

 

134 113

0

 

 

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

37 722

 

37 722

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 722

 

37 722

0

 

 

03 01 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

73 245

 

73 245

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 245

 

73 245

0

 

 

03 01 11

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

68 573

 

68 573

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 573

 

68 573

0

 

 

03 01 12

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

57 645

 

57 645

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 645

 

57 645

0

 

 

03 01 13

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

46 971

 

46 971

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 971

 

46 971

0

 

 

03 01 14

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

20 508

 

20 508

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20 508

 

20 508

0

 

 

03 01 15

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

0

37 555

 

37 555

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 555

 

37 555

0

 

 

03 01 16

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

0

27 887

 

27 887

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 887

 

27 887

0

 

 

03 01 17

სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

73 599

 

73 599

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

73 599

 

73 599

03 01 18

სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება

0

0

 

0

58 412

 

58 412

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

58 412

 

58 412

03 01 19

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

0

 

0

57 505

 

57 505

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

57 505

 

57 505

03 01 20

სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

0

 

0

66 316

 

66 316

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

66 316

 

66 316

03 01 21

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

40 959

 

40 959

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

40 959

 

40 959

03 01 22

სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება

0

0

 

0

45 184

 

45 184

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

45 184

 

45 184

03 01 23

საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

0

 

0

273 530

 

273 530

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

273 530

 

273 530

03 01 24

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

83 709

 

83 709

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

83 709

 

83 709

03 01 25

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

0

0

 

0

268 818

 

268 818

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

268 818

 

268 818

03 02

სოფლის მეურნეობა

3 242

24 450

0

24 450

10 500

0

10 500

 

ხარჯები

3 242

24 000

0

24 000

10 500

0

10 500

 

სხვა ხარჯები

3 242

24 000

 

24 000

10 500

 

10 500

 

ვალდებულებების კლება

 

450

 

450

0

 

0

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

0

24 000

0

24 000

0

0

0

 

ხარჯები

0

24 000

0

24 000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

24 000

 

24 000

0

 

 

03 02 02

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა

0

450

0

450

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

 

450

 

450

 

 

 

03 02 03

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

3 242

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 242

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 242

0

 

 

0

 

 

03 02 04

ააიპ აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრი"- 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინასების ხელშეწყობა შემდგომში მეურნეობის განვითარების მიზნით

0

0

0

0

10 500

0

10 500

 

ხარჯები

0

0

0

0

10 500

0

10 500

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

10 500

 

10 500

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 266 597

6 952 351

0

6 952 351

6 458 672

0

6 458 672

 

ხარჯები

1 647 165

2 429 061

0

2 429 061

2 664 060

0

2 664 060

 

საქონელი და მომსახურება

180 157

527 935

0

527 935

758 915

0

758 915

 

 ოფისის ხარჯები

125 131

155 588

 

155 588

213 000

 

213 000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55 026

372 347

 

372 347

545 915

 

545 915

 

სუბსიდიები

686 236

944 386

 

944 386

1 336 915

0

1 336 915

 

სხვა ხარჯები

780 772

956 740

 

956 740

568 230

 

568 230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 374 071

4 508 990

0

4 508 990

3 766 012

0

3 766 012

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

521 468

520 937

 

520 937

352 097

 

352 097

 

ხარჯები

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

საქონელი და მომსახურება

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

 ოფისის ხარჯები

125 131

155 588

 

155 588

213 000

 

213 000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39 999

60 000

 

60 000

110 000

 

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356 338

305 349

0

305 349

29 097

0

29 097

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

165 130

254 270

 

254 270

333 000

 

333 000

 

ხარჯები

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

საქონელი და მომსახურება

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

 ოფისის ხარჯები

125 131

155 588

 

155 588

213 000

 

213 000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39 999

60 000

 

60 000

110 000

 

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

38 682

 

38 682

10 000

 

10 000

03 03 01 02

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

7 362

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 362

0

 

 

0

 

 

03 03 01 03

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

11 937

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 937

0

 

 

0

 

 

03 03 01 04

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

18 314

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 314

0

 

 

0

 

 

03 03 01 05

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

30 027

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 027

0

 

 

0

 

 

03 03 01 06

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

10 891

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 891

0

 

 

 

 

 

03 03 01 07

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

34 215

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 215

0

 

 

 

 

 

03 03 01 08

 სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

59 147

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 147

0

 

 

 

 

 

03 03 01 09

 სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

10 302

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 302

 

 

 

 

 

 

03 03 01 10

 სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

35 896

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 896

0

 

 

0

 

 

03 03 01 11

 სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

1 466

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 466

0

 

 

0

 

 

03 03 01 12

 სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

35 680

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 680

0

 

 

0

 

 

03 03 01 13

სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

2 317

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 317

0

 

 

0

 

 

03 03 01 14

 სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

22 579

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 579

0

 

 

0

 

 

03 03 01 15

 სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

8 166

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 166

0

 

 

0

 

 

03 03 01 16

 სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

8 588

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 588

0

 

 

0

 

 

03 03 01 17

თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

59 451

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 451

0

 

 

0

 

 

03 03 01 18

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

0

15 848

 

15 848

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 848

 

15 848

0

 

 

03 03 01 19

 სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

0

9 114

 

9 114

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 114

 

9 114

0

 

 

03 03 01 20

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

18 481

 

18 481

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 481

 

18 481

0

 

 

03 03 01 21

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

0

30 369

 

30 369

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 369

 

30 369

0

 

 

03 03 01 22

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

32 709

 

32 709

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 709

 

32 709

0

 

 

03 03 01 23

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

28 906

 

28 906

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 906

 

28 906

0

 

 

03 03 01 24

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

0

21 622

 

21 622

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 622

 

21 622

0

 

 

03 03 01 25

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

0

41 900

 

41 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41 900

 

41 900

0

 

 

03 03 01 26

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

0

13 994

 

13 994

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 994

 

13 994

0

 

 

03 03 01 27

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

0

33 824

 

33 824

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33 824

 

33 824

0

 

 

03 03 01 28

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

0

19 900

 

19 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 900

 

19 900

0

 

 

03 03 01 29

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

0

19 900

 

19 900

19 097

 

19 097

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 900

 

19 900

19 097

 

19 097

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

258 759

341 750

 

341 750

392 515

 

392 515

 

ხარჯები

258 759

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

საქონელი და მომსახურება

258 759

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

37 500

 

37 500

0

 

0

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

245 361

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

ხარჯები

245 361

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

საქონელი და მომსახურება

245 361

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

13 398

37 500

 

37 500

0

 

0

 

ხარჯები

13 398

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

13 398

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 500

 

37 500

0

 

 

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

3 589 549

4 558 967

 

4 558 967

4 686 975

 

4 686 975

 

ხარჯები

636 901

814 582

 

814 582

1 121 565

 

1 121 565

 

სუბსიდიები

636 901

814 582

0

814 582

1 121 565

0

1 121 565

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 952 648

3 730 085

0

3 730 085

3 536 810

0

3 536 810

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

0

14 300

28 600

0

28 600

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

30 941

24 842

 

24 842

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 941

24 842

 

24 842

0

 

 

03 03 03 02

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

243 260

351 762

 

351 762

704 695

 

704 695

 

ხარჯები

243 260

310 762

 

310 762

567 195

 

567 195

 

სუბსიდიები

243 260

310 762

 

310 762

567 195

 

567 195

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

41 000

 

41 000

137 500

 

137 500

03 03 03 03

... ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

393 641

503 820

 

503 820

554 370

 

554 370

 

ხარჯები

393 641

503 820

 

503 820

554 370

 

554 370

 

სუბსიდიები

393 641

503 820

 

503 820

554 370

 

554 370

03 03 03 04

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

923 620

1 451 310

 

1 451 310

116 218

 

116 218

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923 620

1 451 310

 

1 451 310

116 218

 

116 218

03 03 03 05

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.

56 027

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 027

0

 

 

0

 

 

03 03 03 06

 სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

150 832

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 832

0

 

 

0

 

 

03 03 03 07

 სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

168 909

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168 909

0

 

 

0

 

 

03 03 03 08

 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

93 653

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93 653

0

 

 

0

 

 

03 03 03 09

 სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

22 804

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 804

0

 

 

0

 

 

03 03 03 10

სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

50 754

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 754

0

 

 

0

 

 

03 03 03 11

 სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

173 137

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173 137

0

 

 

0

 

 

03 03 03 12

 სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

92 231

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 231

0

 

 

0

 

 

03 03 03 13

 სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

83 494

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 494

0

 

 

0

 

 

03 03 03 14

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

198 897

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198 897

0

 

 

0

 

 

03 03 03 15

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

13 804

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 804

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

5 825

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 825

0

 

 

0

 

 

03 03 03 17

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

108 847

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108 847

0

 

 

0

 

 

03 03 03 18

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

5 728

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 728

0

 

 

0

 

 

03 03 03 19

 სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

14 922

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 922

0

 

 

0

 

 

03 03 03 20

 სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

11 648

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 648

0

 

 

0

 

 

03 03 03 21

 სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

125 979

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 979

0

 

 

0

 

 

03 03 03 22

სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

40 777

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 777

0

 

 

0

 

 

03 03 03 23

 სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

27 718

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 718

0

 

 

0

 

 

03 03 03 24

 სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8 930

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 930

0

 

 

0

 

 

03 03 03 25

 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

89 720

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 720

0

 

 

0

 

 

03 03 03 26

სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

50 008

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 008

0

 

 

0

 

 

03 03 03 27

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

178 090

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178 090

0

 

 

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

143 049

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143 049

0

 

 

0

 

 

03 03 03 29

 სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

82 304

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 304

0

 

 

0

 

 

03 03 03 30

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

0

212 770

 

212 770

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

212 770

 

212 770

0

 

 

03 03 03 31

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

0

147 003

 

147 003

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

147 003

 

147 003

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

139 199

 

139 199

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

139 199

 

139 199

0

 

 

03 03 03 33

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

0

428 076

 

428 076

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

428 076

 

428 076

0

 

 

03 03 03 34

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

0

500 000

 

500 000

1 122 000

 

1 122 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500 000

 

500 000

1 122 000

 

1 122 000

03 03 03 35

 სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

0

114 451

 

114 451

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 451

 

114 451

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

0

120 370

 

120 370

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120 370

 

120 370

0

 

 

03 03 03 37

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

03 03 03 38

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

44 999

 

44 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44 999

 

44 999

0

 

 

03 03 03 39

სოფელ ახალსოფელში (პირველი მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

0

29 321

 

29 321

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 321

 

29 321

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

13 137

 

13 137

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 137

 

13 137

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

8 559

 

8 559

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 559

 

8 559

0

 

 

03 03 03 42

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

8 821

 

8 821

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 821

 

8 821

0

 

 

03 03 03 43

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

11 700

 

11 700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 700

 

11 700

0

 

 

03 03 03 44

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

58 435

 

58 435

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 435

 

58 435

0

 

 

03 03 03 45

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

8 737

 

8 737

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 737

 

8 737

0

 

 

03 03 03 46

სოფელ ძაბლავეთში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

41 784

 

41 784

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41 784

 

41 784

0

 

 

03 03 03 47

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

0

52 738

 

52 738

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

52 738

 

52 738

0

 

 

03 03 03 48

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

0

26 422

 

26 422

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 422

 

26 422

0

 

 

03 03 03 49

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

0

24 745

 

24 745

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 745

 

24 745

0

 

 

03 03 03 50

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

0

26 259

 

26 259

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 259

 

26 259

0

 

 

03 03 03 51

სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა

0

136 591

 

136 591

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

136 591

 

136 591

0

 

 

03 03 03 52

სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა

0

58 816

 

58 816

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 816

 

58 816

0

 

 

03 03 03 53

სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

0

 

0

238 799

 

238 799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

238 799

 

238 799

03 03 03 54

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

0

0

 

0

147 141

 

147 141

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

147 141

 

147 141

03 03 03 55

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

123 044

 

123 044

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

123 044

 

123 044

03 03 03 56

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

32 450

 

32 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

32 450

 

32 450

03 03 03 57

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

233 300

 

233 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

233 300

 

233 300

03 03 03 58

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

68 460

 

68 460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

68 460

 

68 460

03 03 03 59

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

72 006

 

72 006

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

72 006

 

72 006

03 03 03 60

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

15 571

 

15 571

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

15 571

 

15 571

03 03 03 61

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

52 998

 

52 998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

52 998

 

52 998

03 03 03 62

სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

23 045

 

23 045

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

23 045

 

23 045

03 03 03 63

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

0

0

 

0

15 943

 

15 943

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

15 943

 

15 943

03 03 03 64

სოფელ /მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

0

0

 

0

5 971

 

5 971

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

5 971

 

5 971

03 03 03 65

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

0

 

0

29 901

 

29 901

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

29 901

 

29 901

03 03 03 66

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

25 464

 

25 464

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

25 464

 

25 464

03 03 03 67

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

0

0

 

0

4 671

 

4 671

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

4 671

 

4 671

03 03 03 68

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

0

 

0

4 419

 

4 419

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

4 419

 

4 419

03 03 03 69

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

105 367

 

105 367

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

105 367

 

105 367

03 03 03 70

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

72 295

 

72 295

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

72 295

 

72 295

03 03 03 71

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

0

0

 

0

93 477

 

93 477

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

93 477

 

93 477

03 03 03 72

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

193 234

 

193 234

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

193 234

 

193 234

03 03 03 73

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

 

0

92 655

 

92 655

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

92 655

 

92 655

03 03 03 74

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

155 507

 

155 507

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

155 507

 

155 507

03 03 03 75

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

119 646

 

119 646

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

119 646

 

119 646

03 03 03 76

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

10 470

 

10 470

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

10 470

 

10 470

03 03 03 77

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

27 529

 

27 529

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

27 529

 

27 529

03 03 03 78

სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

52 343

 

52 343

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

52 343

 

52 343

03 03 03 79

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

 

0

34 970

 

34 970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

34 970

 

34 970

03 03 03 80

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

0

 

0

38 531

 

38 531

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

38 531

 

38 531

03 03 03 81

სოფელ ახალშენის წყალსადენის

რეაბილიტაცია

0

0

 

0

71 885

 

71 885

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

71 885

 

71 885

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 761 854

1 355 862

0

1 355 862

635 335

0

635 335

 

ხარჯები

780 772

956 740

0

956 740

568 230

0

568 230

 

სხვა ხარჯები

780 772

956 740

0

956 740

568 230

0

568 230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 981 082

399 122

0

399 122

67 105

0

67 105

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების

შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის

მხარდამჭერი პროგრამა)

80 773

229 088

 

229 088

168 230

 

168 230

 

ხარჯები

80 773

229 088

 

229 088

168 230

 

168 230

 

სხვა ხარჯები

80 773

229 088

 

229 088

168 230

 

168 230

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 401 335

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 401 335

0

 

 

0

 

 

03 03 04 03

სოციალური სახლის მშენებლობა

700 000

727 652

 

727 652

400 000

 

400 000

 

ხარჯები

700 000

727 652

 

727 652

400 000

 

400 000

 

სხვა ხარჯები

700 000

727 652

 

727 652

400 000

 

400 000

03 03 04 04

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

84 050

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 050

0

 

 

0

 

 

03 03 04 05

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

65 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 000

0

 

 

0

 

 

03 03 04 06

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

22 396

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 396

0

 

 

0

 

 

03 03 04 07

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

73 241

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 241

0

 

 

0

 

 

03 03 04 08

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

60 177

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 177

0

 

 

0

 

 

03 03 04 09

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

56 311

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 311

0

 

 

0

 

 

03 03 04 10

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

35 365

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 365

0

 

 

0

 

 

03 03 04 11

სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

113 679

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 679

0

 

 

0

 

 

03 03 04 12

სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

27 654

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 654

0

 

 

0

 

 

03 03 04 13

გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

8 058

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 058

0

 

 

0

 

 

03 03 04 14

ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

8 968

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 968

0

 

 

0

 

 

03 03 04 15

მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

4 260

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 260

0

 

 

0

 

 

03 03 04 16

ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

3 700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 700

0

 

 

0

 

 

03 03 04 17

სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

4 190

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 190

0

 

 

0

 

 

03 03 04 18

სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება

12 701

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 701

0

 

 

0

 

 

03 03 04 19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

96 225

 

96 225

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96 225

 

96 225

0

 

 

03 03 04 20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო

მომსახურების შენობის

სარემონტო სამუშაოები

0

103 303

 

103 303

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

103 303

 

103 303

0

 

 

03 03 04 21

სოფელ ახალშენის საოჯახო

მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

0

63 609

 

63 609

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 609

 

63 609

0

 

 

03 03 04 22

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

0

12 206

 

12 206

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 206

 

12 206

0

 

 

03 03 04 23

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

28 898

 

28 898

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 898

 

28 898

0

 

 

03 03 04 24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

0

39 760

 

39 760

67 105

 

67 105

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 760

 

39 760

67 105

 

67 105

03 03 04 25

სოფელ აჭარისწყალზე

საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

5 047

 

5 047

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 047

 

5 047

0

 

 

03 03 04 26

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში)

გასართობი სკვერისა და

ატრაქციონის მოწყობა

0

50 074

 

50 074

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 074

 

50 074

0

 

 

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

84 677

44 066

 

44 066

175 400

 

175 400

 

ხარჯები

1 629

8 097

 

8 097

43 400

 

43 400

 

საქონელი და მომსახურება

1 629

8 097

 

8 097

43 400

 

43 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 048

35 969

0

35 969

132 000

0

132 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

909

1 377

 

1 377

7 300

 

7 300

 

ხარჯები

909

1 377

 

1 377

7 300

 

7 300

 

საქონელი და მომსახურება

909

1 377

 

1 377

7 300

 

7 300

03 03 05 02

აზომვითი ნახაზებისა და

სიტუაციური გეგმის

დამზადების სამუშაოები

720

6 720

 

6 720

36 100

 

36 100

 

ხარჯები

720

6 720

 

6 720

36 100

 

36 100

 

საქონელი და მომსახურება

720

6 720

 

6 720

36 100

 

36 100

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო

დასკვნის შესრულების

სამუშაოების ღირებულება

83 048

35 969

 

35 969

132 000

 

132 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 048

35 969

 

35 969

132 000

 

132 000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

50 290

130 769

 

130 769

216 350

 

216 350

 

ხარჯები

49 335

129 804

 

129 804

215 350

 

215 350

 

სუბსიდიები

49 335

129 804

 

129 804

215 350

 

215 350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

955

965

 

965

1 000

 

1000

04 00

განათლება

3 734 595

3 296 777

 

3 296 777

3 550 469

 

3 550 469

 

ხარჯები

1 728 417

2 404 577

 

2 404 577

3 284 600

 

3 284 600

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 000 077

0

2 000 077

3 073 476

0

3 073 476

 

სხვა ხარჯები

34 965

404 500

 

404 500

211 124

 

211 124

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 006 178

865 305

 

865 305

265 869

 

265 869

 

ვალდებულებების კლება

0

26 895

 

26 895

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 671 405

3 261 777

 

3 261 777

3 446 470

 

3 446 470

 

ხარჯები

1 693 452

2 369 577

 

2 369 577

3 180 601

 

3 180 601

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 073 476

 

3 073 476

 

სხვა ხარჯები

0

369 500

 

369 500

107 125

 

107 125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 977 953

865 305

 

865 305

265 869

 

265 869

 

ვალდებულებების კლება

0

26 895

 

26 895

0

 

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 137 281

 

3 137 281

 

ხარჯები

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 073 476

 

3 073 476

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 073 476

 

3 073 476

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

63 805

 

63 805

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

1 977 953

1 261 700

 

1 261 700

309 189

 

309 189

 

ხარჯები

0

369 500

 

369 500

107 125

 

107 125

 

სხვა ხარჯები

0

369 500

 

369 500

107 125

 

107 125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 977 953

865 305

 

865 305

202 064

 

202 064

 

ვალდებულებების კლება

0

26 895

 

26 895

0

 

0

04 01 02 01

სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია

226 026

26 895

 

26 895

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226 026

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

26 895

 

26 895

 

 

 

04 01 02 02

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

300 961

501 189

 

501 189

107 835

 

107 835

 

ხარჯები

0

369 500

 

369 500

107 125

 

107 125

 

სხვა ხარჯები

 

369 500

 

369 500

107 125

 

107 125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300 961

131 689

 

131 689

710

 

710

04 01 02 03

კირნათის თემში ყოფილი

ინტერნატის შენობაში

საბავშვო ბაღის მოწყობა

150 141

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 141

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

საბავშვო ბაღის მშენებლობა

სოფ.მახინჯაურში

367 955

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 955

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

332 855

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332 855

0

 

 

0

 

 

04 01 02 06

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის

ამბულატორიისა და

ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

43 013

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 013

0

 

 

0

 

 

04 01 02 07

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

396 898

186 208

 

186 208

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

396 898

186 208

 

186 208

0

 

 

04 01 02 08

თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29 779

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 779

0

 

 

0

 

 

04 01 02 09

განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29 270

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 270

0

 

 

0

 

 

04 01 02 10

სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო

ბაღის სამშენებლო

სარემონტო სამუშაოები

44 355

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 355

0

 

 

0

 

 

04 01 02 11

სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

56 700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 700

0

 

 

0

 

 

04 01 02 12

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

535 972

 

535 972

194 190

 

194 190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

535 972

 

535 972

194 190

 

194 190

04 01 02 13

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის

კანალიზაციის ქსელის დაერთება

ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

11 436

 

11 436

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 436

 

11 436

0

 

 

04 01 02 14

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

0

0

 

0

7 164

 

7 164

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

7 164

 

7 164

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

63 190

35 000

 

35 000

103 999

 

103 999

 

ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

103 999

 

103 999

 

სხვა ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

103 999

 

103 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 225

0

 

0

0

 

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

04 02 02

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

63 999

 

63 999

 

ხარჯები

0

0

 

0

63 999

 

63 999

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

63 999

 

63 999

04 02 03

სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის

და ზედა კირნათის დაწყებითი

სკოლის წყლის საპირფარეშოსა

და ეზოს კეთილმოწყობა.

28 225

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 225

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 945 952

1 966 582

 

1 966 582

1 987 928

 

1 987 928

 

ხარჯები

1 623 305

1 260 925

 

1 260 925

1 389 231

 

1 389 231

 

სუბსიდიები

1 126 337

1 038 142

 

1 038 142

1 133 631

 

1 133 631

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

206 968

222 783

 

222 783

255 600

 

255 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 322 647

705 657

 

705 657

598 697

 

598 697

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 892 388

1 295 916

0

1 295 916

1 393 178

0

1 393 178

 

ხარჯები

859 531

831 107

 

831 107

914 609

 

914 609

 

სუბსიდიები

793 531

772 007

0

772 007

827 089

0

827 089

 

სხვა ხარჯები

66 000

59 100

 

59 100

87 520

0

87 520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 032 857

464 809

0

464 809

478 569

0

478 569

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

392 097

391 872

 

391 872

356 979

 

356 979

 

ხარჯები

387 836

379 872

 

379 872

353 879

 

353 879

 

სუბსიდიები

387 836

379 872

 

379 872

353 879

 

353 879

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 261

12 000

 

12 000

3 100

 

3 100

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

406 895

392 135

 

392 135

479 210

 

479 210

 

ხარჯები

405 695

392 135

 

392 135

473 210

 

473 210

 

სუბსიდიები

405 695

392 135

 

392 135

473 210

 

473 210

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

0

 

 

6 000

 

6 000

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

66 000

59 100

 

59 100

63 000

 

63 000

 

ხარჯები

66 000

59 100

 

59 100

63 000

 

63 000

 

სხვა ხარჯები

66 000

59 100

 

59 100

63 000

 

63 000

05 01 04

ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო

სამუშაოები II ეტაპი

112 869

279 852

 

279 852

469 469

 

469 469

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 869

279 852

 

279 852

469 469

 

469 469

05 01 05

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის

რეკონსტრუქცია

837 374

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

837 374

0

 

 

0

 

 

05 01 06

ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

77 153

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 153

0

 

 

0

 

 

05 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

0

172 957

 

172 957

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

172 957

 

172 957

0

 

 

05 01 08

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

0

 

0

24 520

 

24 520

 

ხარჯები

0

0

 

0

24 520

 

24 520

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

24 520

 

24 520

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების

დაფინანსება

40 000

45 700

 

45 700

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

40 000

45 700

 

45 700

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

40 000

45 700

 

45 700

40 000

 

40 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 013 564

624 966

 

624 966

554 750

 

554 750

 

ხარჯები

723 774

384 118

 

384 118

434 622

 

434 622

 

სუბსიდიები

332 806

266 135

 

266 135

306 542

 

306 542

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

100 968

117 983

 

117 983

128 080

 

128 080

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289 790

240 848

0

240 848

120 128

0

120 128

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

285 817

266 135

 

266 135

314 527

 

314 527

 

ხარჯები

267 452

266 135

 

266 135

306 542

 

306 542

 

სუბსიდიები

267 452

266 135

 

266 135

306 542

 

306 542

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 365

0

 

 

7 985

 

7 985

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

100 968

117 983

 

117 983

96 680

 

96 680

 

ხარჯები

100 968

117 983

 

117 983

96 680

 

96 680

 

სხვა ხარჯები

100 968

117 983

 

117 983

96 680

 

96 680

05 03 03

... საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

65 354

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

65 354

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

65 354

0

 

 

0

 

 

05 03 04

()იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

290 000

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

გრანტები

290 000

0

 

 

0

 

 

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია

271 425

240 848

 

240 848

143 543

 

143 543

 

ხარჯები

0

0

 

0

31 400

 

31 400

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

 

31 400

 

31 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271 425

240 848

0

240 848

112 143

0

112 143

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

15 040

1 155

 

1 155

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 040

1 155

 

1 155

0

 

 

05 03 05 02

 სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

48 543

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 543

0

 

 

0

 

 

05 03 05 03

სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

19 220

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 220

0

 

 

0

 

 

05 03 05 04

სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

49 332

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 332

0

 

 

0

 

 

05 03 05 05

სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

38 156

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 156

0

 

 

0

 

 

05 03 05 06

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

101 134

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101 134

0

 

 

0

 

 

05 03 05 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

0

21 562

 

21 562

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 562

 

21 562

0

 

 

05 03 05 08

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

0

68 147

 

68 147

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 147

 

68 147

0

 

 

05 03 05 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

35 286

 

35 286

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 286

 

35 286

0

 

 

05 03 05 10

სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0

79 951

 

79 951

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79 951

 

79 951

0

 

 

05 03 05 11

თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

0

9 516

 

9 516

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 516

 

9 516

0

 

 

05 03 05 12

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

0

25 231

 

25 231

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 231

 

25 231

0

 

 

05 03 05 13

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

 

0

31 400

 

31 400

 

ხარჯები

0

0

 

0

31 400

 

31 400

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

31 400

 

31 400

05 03 05 14

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

 

0

28 761

 

28 761

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

28 761

 

28 761

05 03 05 15

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

 

0

83 382

 

83 382

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

83 382

 

83 382

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 230 690

985 575

 

985 575

940 665

 

940 665

 

ხარჯები

1 168 004

984 404

 

984 404

585 408

 

585 408

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

197 789

 

197 789

59 604

 

59 604

 

სოციალური უზრუნველყოფა

513 392

537 479

 

537 479

507 284

 

507 284

 

სხვა ხარჯები

613 693

249 136

0

249 136

18 520

0

18 520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 686

 

 

 

355 257

 

355 257

 

ვალდებულებების კლება

0

1 171

 

1 171

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

163 832

300 421

 

300 421

382 621

 

382 621

 

ხარჯები

101 146

300 421

 

300 421

352 078

 

352 078

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

197 789

 

197 789

59 604

 

59 604

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 859

75 496

0

75 496

273 954

0

273 954

 

სხვა ხარჯები

37 368

27 136

0

27 136

18 520

0

18 520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 686

0

0

0

30 543

0

30 543

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

40 919

50 620

 

50 620

47 204

 

47 204

 

ხარჯები

40 919

50 620

 

50 620

47 204

 

47 204

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

50 620

 

50 620

47 204

 

47 204

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

15 960

7 664

 

7 664

0

 

0

 

ხარჯები

15 960

7 664

 

7 664

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

15 960

7 664

 

7 664

0

 

 

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

21 408

19 472

 

19 472

18 520

 

18 520

 

ხარჯები

21 408

19 472

 

19 472

18 520

 

18 520

 

სხვა ხარჯები

21 408

19 472

 

19 472

18 520

 

18 520

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

22 859

19 587

 

19 587

23 898

 

23 898

 

ხარჯები

22 859

19 587

 

19 587

23 898

 

23 898

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 859

19 587

 

19 587

23 898

 

23 898

06 01 05

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია

48 679

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 679

0

 

 

0

 

 

06 01 06

სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

7 155

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 155

0

 

 

0

 

 

06 01 07

სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

6 852

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 852

0

 

 

0

 

 

06 01 09

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

0

0

 

0

30 543

 

30 543

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

30 543

 

30543

06 01 10

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

0

147 169

 

147 169

153 400

 

153 400

 

ხარჯები

0

147 169

 

147 169

153 400

 

153 400

 

საქონელი და მომსახურება

0

147 169

 

147 169

12 400

 

12 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

141 000

 

141 000

06 01 11

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

14 131

 

14 131

18 024

 

18 024

 

ხარჯები

0

14 131

 

14 131

18 024

 

18 024

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

14 131

 

14 131

18 024

 

18 024

06 01 12

ბროქმული ასთმით დაავადებულ

პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

9 528

 

9 528

13 632

 

13 632

 

ხარჯები

0

9 528

 

9 528

13 632

 

13 632

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

9 528

 

9 528

13 632

 

13 632

06 01 13

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური

აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

0

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

 

ხარჯები

0

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1 066 858

685 154

 

685 154

558 044

 

558 044

 

ხარჯები

1 066 858

683 983

 

683 983

233 330

 

233 330

 

სოციალური უზრუნველყოფა

490 533

461 983

 

461 983

233 330

 

233 330

 

სხვა ხარჯები

576 325

222 000

0

222 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

324 714

 

324 714

 

ვალდებულებების კლება

0

1 171

 

1 171

0

 

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

10 849

14 968

 

14 968

35 770

 

35 770

 

ხარჯები

10 849

13 797

 

13 797

35 770

 

35 770

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 849

13 797

 

13 797

35 770

 

35 770

 

ვალდებულებების კლება

 

1 171

 

1 171

 

 

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა

ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო

დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 550

4 600

 

4 600

5 200

 

5 200

 

ხარჯები

4 550

4 600

 

4 600

5 200

 

5 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 550

4 600

 

4 600

5 200

 

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

59 400

63 900

 

63 900

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

59 400

63 900

 

63 900

90 000

 

90 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59 400

63 900

 

63 900

90 000

 

90 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

27 000

25 000

 

25 000

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

27 000

25 000

 

25 000

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 000

25 000

 

25 000

25 000

 

25 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10 800

11 400

 

11 400

8 400

 

8 400

 

ხარჯები

10 800

11 400

 

11 400

8 400

 

8 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 800

11 400

 

11 400

8 400

 

8 400

06 02 06

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

317 144

276 126

 

276 126

0

 

0

 

ხარჯები

317 144

276 126

 

276 126

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

317 144

276 126

 

276 126

 

 

 

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

576 325

232 000

 

232 000

0

 

0

 

ხარჯები

576 325

232 000

 

232 000

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10 000

 

10 000

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

576 325

222 000

 

222 000

0

 

 

06 02 08

0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

6 000

3 800

 

3 800

11 400

 

11 400

 

ხარჯები

6 000

3 800

 

3 800

11 400

 

11 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 000

3 800

 

3 800

11 400

 

11 400

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

43 120

52 360

 

52 360

56 560

 

56 560

 

ხარჯები

43 120

52 360

 

52 360

56 560

 

56 560

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43 120

52 360

 

52 360

56 560

 

56 560

06 02 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

8 170

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

8 170

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 170

0

 

 

0

 

 

06 02 11

ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

2 500

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 500

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 500

0

 

 

0

 

 

06 02 12

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

06 02 13

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები

ოჯახების საცხოვრებელი სახლების

მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

 

0

324 714

 

324 714

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

324 714

 

324 714