„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/07/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/07/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016267
32
26/07/2018
ვებგვერდი, 31/07/2018
190020020.35.133.016267
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2018 წლის 26 ივლისი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 24- მუხლის პირველი ნაწილის.ქვეპუნქტის, 54- მუხლის პირველი ნაწილის.ქვეპუნქტისა დანორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:


1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   2018 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის  №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 29/12/2017, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: (190020020.35.133.016231) შეტანილ იქნეს   ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიმალხაზ სალვარიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016

  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

 

18 431 420

16 684 622

 

16 684 622

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

 

7 118 482

7 000 000

 

7 000 000

გრანტები

12 102 794

9 739 089

 

9 739 089

7 895 910

 

7 895 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 573 849

 

1 573 849

1 788 712

 

1 788 712

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 191 724

 

11 191 724

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 653 776

 

1 653 776

1 944 251

 

1 944 251

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 664 641

 

1 664 641

1 935 172

 

1 935 172

სუბსიდიები

3 506 025

3 982 605

 

3 982 605

5 343 782

 

5 343 782

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

559 888

 

559 888

406 881

 

406 881

სხვა ხარჯებ

2 068 983

2 084 817

 

2 084 817

1 561 638

 

1 561 638

საოპერაციო სალდო

8 526 753

8 485 693

 

8 485 693

5 492 898

 

5 492 898

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 707 482

8 048 912

 

8 048 912

7 437 432

 

7 437 432

ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 614 377

 

7 614 377

კლება

71 919

32 210

 

32 210

176 945

 

176 945

მთლიანი სალდო

-180 729

436 781

 

436 781

-1 944 534

 

-1 944 534

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-349 228

407 615

 

407 615

-1 944 534

 

-1 944 534

ზრდა

0

407 615

 

407 615

28 600

 

28 600

ვალუტა და დეპოზიტები

 

393 315

 

393 315

0

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

კლება

349 228

0

 

0

1 973 134

 

1 973 134

ვალუტა და დეპოზიტები

349 228

0

 

0

1 973 134

 

1 973 134

ვალდებულებების ცვლილება

-168 499

-29166

 

0,000

-29166

 

-0

 

 

-0

 

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინა

0

0

0

0

0

 

0

კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

საშინა

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 321 850

18 463 630

 

18 463 630

16 861 567

 

16 861 567

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

 

18 431 420

16 684 622

 

16 684 622

არაფინანსური აქტივების კლება

71 919

32 210

 

32 210

176 945

 

176 945

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 671 078

18 070 315

 

18 070 315

18 834 701

 

18 834 701

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 191 724

 

11 191 724

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 614 377

 

7 614 377

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

ვალდებულებების კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

-349 228

393 315

 

393 315

-1 973 134

 

-1 973 134

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 684 622  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

0

18 431 420

16 684 622

0

16 684 622

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

0

7 118 482

7 000 000

0

7 000 000

გრანტები

12 102 794

9 739 089

0

9 739 089

7 895 910

0

7 895 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 573 849

0

1 573 849

1 788 712

0

1 788 712

 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

0

7 118 482

7 000 000

 

7 000 000

საშემოსავლო გადასახადი

1 361 353

1 356 050

 

1 356 050

1 050 000

 

1 050 000

ქონების გადასახადი

3 393 814

5 762 432

0

5 762 432

5 950 000

 

5 950 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 585 415

4 922 252

 

4 922 252

5 183 000

 

5 183 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

55 236

66 452

 

66 452

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49 099

69 614

 

69 614

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 064

704 114

 

704 114

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 895 910 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

12 102 794

9 739 089

7,895,910

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 924 959

4 502 589

3.967,210

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 146 498

4 153 182

3.967,210

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

778 461

349 407

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 177 835

5 236 500

3 928 700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7,776,500

5 236 500

3 928 700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7,776,500

5 236 500

3 928 700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1 401 335

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 401335

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,788,712 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,391,970

1 573 849

1 788 712

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,524

380 678

321 419

პროცენტები

140,435

178 167

128 519

რენტა

151,089

202 511

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

98007

85 340

92,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53082

117 171

100,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

615,527

776 936

978 828

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

561,707

716 296

920 828

სანებართვო მოსაკრებელი

79,005

116.807

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

150

50

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

1600

600

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

440 475

555738

807 628

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,077

42,101

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

53820

60 640

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

53820

60640

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

343,952

255,299

350,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140,967

160.936

138.465

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
 11 191 724 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,723,178

9 945 727

 

9 945 727

11 191 724

 

11 191 724

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 653 776

 

1 653 776

1 944 251

 

1 944 251

საქონელი და მომსახურება

1,139,425

1 664 641

 

1 664 641

1 935 172

 

1 935 172

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3,506,025

3 982 605

 

3 982 605

5 343 782

 

5 343 782

გრანტები

290,000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529,719

559,888

 

559,888

406 881

 

406 881

სხვა ხარჯები

2,068,983

2,084,817

 

2,084,817

1 561 638

 

1 561 638

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 437 432 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 614 377 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის

  ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018     წლის    გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

13,820

140 591

299 406

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,374,071

6,369.570

6,129 334

განათლება

2 006,178

865 305

304 940

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 322 647

705.657

501 154

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

65,686

0

379 543

სულჯამი

8 779 401

8,081,122

7,614,377

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 176 945 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

 დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

71,919

32,210

176 945

ძირითდი აქტივები

0

6,080

3 180

არაწარმოებული აქტივები

71 919

26,130

173 765


 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 806 101 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

გადასახდელების

(ხარჯების)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გგემა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,827,940

0

2,827,940

2 755 437

0

2 755 437

3 525 765

0

3 525 765

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,827,940

0

2,827,940

2 755 437

0

2 755 437

3 344 515

0

3 344 515

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,827,031

0

2,827,031

2 754 060

0

2 754 060

3 125 215

0

3 125 215

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

909

0

909

1 377

0

1 377

219 300

0

219 300

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

181 250

0

181 250

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,164

0

86,164

82,613

0

82,613

88,200

0

88,200

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

439,205

0

439,205

2 031 258

0

2 031 258

2 121 995

0

2 121 995

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

3,242

0

3,242

24 000

0

24 000

75 000

0

75 000

7045

ტრანსპორტი

435,963

0

435,963

2 007 258

0

2 007 258

2 046 995

0

2 046 995

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

435,963

0

435,963

2 007 258

0

2 007 258

2 046 995

0

2 046 995

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

648,989

0

648,989

749 947

0

749 947

1 023 210

0

1 023 210

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

245,361

0

245,361

304 250

0

304 250

392 515

0

392 515

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

146,970

0

146,970

56 435

0

56 435

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

256,658

0

256,658

389 262

0

389 262

630 695

0

630 695

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,589,045

1,401,335

5,187,710

6 094 605

0

6 094 605

5 666 659

0

5 666 659

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,466,923

0

1,466,923

1 425 762

0

1 425 762

1 063 220

0

1 063 220

7063

წყალმომარაგება

3,199,319

 

3,199,319

4 147 906

 

4 147 906

4 243 862

 

4 243 862

7064

გარე განათება

521,468

 

521,468

520 937

 

520 937

359 577

 

359 577

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,401,335

1,401,335

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

163,832

 

163,832

405 134

 

405 134

415 893

 

415 893

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

163,832

0

163,832

405 134

0

405 134

415 893

0

415 893

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,268,038

0

2,268,038

1 307 420

0

1 307 420

1 181 589

0

1 181 589

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

727,747

0

727,747

357 676

0

357 676

154 080

0

154 080

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

1,500,291

0

1,500,291

904 044

0

904 044

987 509

0

987 509

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

40,000

0

40,000

45 700

0

45 700

40 000

0

40 000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

4,412,509

0

4,412,509

3 916 453

0

3 916 453

4 193 660

0

4 193 660

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,671,405

0

3,671,405

3 223 446

0

3 223 446

3 376 666

0

3 376 666

7092

ზოგადი განათლება

28,225

0

28,225

0

0

0

105 488

0

105 488

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

712,879

0

712,879

693 007

0

693 007

711 506

0

711 506

710

სოციალური დაცვა

1 066,858

0

1 066,858

683 983

0

683 983

589 130

0

589 130

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,849

0

10,849

13 797

0

13 797

35 770

0

35 770

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 056,009

0

1 056,009

670 186

0

670 186

553 360

0

553 360

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18 502 579

1 401 335

17 101 244

18 026 849

0

18 026 849

18 806 101

0

18 806 101


 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 944 534 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –1 944 534 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 973 134 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-181250 ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. ჯილდო/დანამატი
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს, დანამტის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ააიპ აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრის“ 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინასების ხელშეწყობა შემდგომი მეურნეობიის განვითარების მიზნით
პროგრამის მიზანია მაღალწარმოებლური ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე სექტორის განვითარება, ფერმერულ მეურნეობებში საადრეო ბოსტნეული კულტურების წარმოების ხელშეწყობა, სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის ეტაპობრივი დაფინასების უზრუნველყოფა, პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა რომლებსაც ააიპ აჭარის აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ გადაცემული აქვთ 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე მეურნეობის კონსტრუქციები. სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინანსება განხორციელდება ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტის მიერ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც შეიძენენ სამშენებლო მასალებს სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის .
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4040 წერტის ექსპლოატაცია,
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა       (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.
3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNIСEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1800-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.
3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
•    2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
•    ა(ა)იპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოს კოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
•    კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
•    ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
•    კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.
4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობის ადაავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორიდიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურები თუ ზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)
პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლადაშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხი ან სამედიცინო მომსახურებას.
პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის მერია განახორციელებ სკომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის”შესაბამისად.
5.1.3   დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0108)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიგეოგრაფიულიმდებარეობისადა კლიმატურიპი რობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების  მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია  მათთვის ადგილზე ექიმამდელი  სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.მერიიის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა.  პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016  წლის პროგრამის ანალოგიურად.  
5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 0109)
პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით მერიამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.
5.1.6  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 10)
ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.
5.1.7 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)
წარმოდგენილი  მიზნობრივი პროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას,  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 0602 01)
პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.
5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის  დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.
5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.
5.2.8   ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით მერიამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.  პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში
5.2.9 ,,სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების  საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა“(პროგრამული კოდი 06 02 13)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობიდან და ბუნებრივ-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხშირია სტიქიური მოვლენები. სტიქიური მოვლენები საფრთხეს უქმნის როგორც მუმიციპალიტეტის მოსახლეობას, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებულ ინფრასტრუქტურას. განსაკუთრებით მაღალია რისკი საცხოვრებელ სახლებთან მიმართებაში.
პროგრამული ღონისძიებები გათვლილია ძირითადი მიზნის – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მიმართ არსებული სტიქიური რისკების პრევენციისათვის. ძირითადი ამოცანებია საცხოვრებელი სახლების მიმართებაში სტიქიური ზონის შესწავლა, პრევენციული ღონისძიებების (ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის) დაგეგმვა და ოჯახის ფინანსურ-ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.
 

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 671 078

18 070 315

0

18 070 315

18 834 701

0

18 834 701

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

103

 

103

170

 

170

 

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 191 724

0

11 191 724

 

შრომის ანაზღაურება

2 189 026

1 653 776

 

1 653 776

1 944 251

0

1 944 251

 

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 664 641

 

1 664 641

1 935 172

0

1 935 172

 

სუბსიდიები

3 506 025

3 982 605

 

3 982 605

5 343 782

0

5 343 782

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

559 888

 

559 888

406 881

0

406 881

 

სხვა ხარჯები

2 068 983

2 084 817

 

2 084 817

1 561 638

0

1 561 638

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 614 377

0

7 614 377

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

 

14 300

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 995 530

2 754 710

0

2 754 710

3 508 465

0

3 508 465

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144

97

 

97

164

 

164

 

ხარჯები

2 813 211

2 613 469

0

2 613 469

3 209 059

0

3 209 059

 

შრომის ანაზღაურება

2 117 246

1 589 176

 

1 589 176

1 878 251

 

1 878 251

 

საქონელი და მომსახურება

656 518

920 904

0

920 904

918 409

0

918 409

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 327

22 409

 

22 409

29 476

 

29 476

 

სხვა ხარჯები

23 120

80 980

 

80 980

382 923

 

382 923

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 820

140 591

 

140 591

299 406

 

299 406

 

ვალდებულებების კლება

168 499

650

 

650

0

 

0

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

697 331

660 200

 

660 200

687 100

 

687 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

24

 

24

30

 

30

 

ხარჯები

697 331

660 200

 

660 200

687 100

 

687 100

 

შრომის ანაზღაურება

525 788

453 924

 

453 924

487 878

 

487 878

 

საქონელი და მომსახურება

159 996

195 543

0

195 543

143 180

0

143 180

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 547

10 733

 

10 733

5 642

 

5 642

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

50 400

 

50 400

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

2 129 700

2 094 110

 

2 094 110

2 438 115

 

2 438 115

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

73

 

73

134

 

134

 

ხარჯები

2 115 880

1 953 269

 

1 953 269

2 210 563

 

2 210 563

 

შრომის ანაზღაურება

1 591 458

1 135 252

 

1 135 252

1 372 084

 

1 372 084

 

საქონელი და მომსახურება

496 522

725 361

 

725 361

774 665

 

774 665

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 780

11 676

 

11 676

23 834

 

23 834

 

სხვა ხარჯები

23 120

80 980

 

80 980

39 980

 

39 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 820

140 591

 

140 591

227 552

 

227 552

 

ვალდებულებების კლება

0

250

 

250

0

 

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

 

0

202 000

 

202 000

 

ხარჯები

0

0

 

0

202 000

 

202 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

202 000

 

202 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

168 499

400

 

400

181 250

 

181 250

 

ხარჯები

0

0

 

0

109 396

 

109 396

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

18 289

 

18 289

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

0

564

 

564

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

90 543

 

90 543

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

71 854

 

71 854

 

ვალდებულებების კლება

168 499

400

 

400

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

86 164

82 613

0

82 613

88 200

0

88 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

86 164

82 613

0

82 613

88 200

0

88 200

 

შრომის ანაზღაურება

71 780

64 600

 

64 600

66 000

 

66 000

 

საქონელი და მომსახურება

14 384

18 013

0

18 013

22 200

0

22 200

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

86 164

82 613

 

82 613

88 200

 

88 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

86 164

82 613

 

82 613

88 200

 

88 200

 

შრომის ანაზღაურება

71 780

64 600

 

64 600

66 000

 

66000

 

საქონელი და მომსახურება

14 384

18 013

 

18 013

22 200

 

22 200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 678 148

8 984 059

0

8 984 059

8 857 764

0

8 857 764

 

ხარჯები

2 304 077

2 599 739

0

2 599 739

2 699 830

0

2 699 830

 

საქონელი და მომსახურება

427 604

527 935

0

527 935

768 915

0

768 915

 

სუბსიდიები

686 236

944 386

0

944 386

1 252 915

0

1 252 915

 

სხვა ხარჯები

1 190 237

1 127 418

0

1 127 418

678 000

0

678 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 374 071

6 369 570

0

6 369 570

6 129 334

0

6 129 334

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

0

14 300

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

0

450

0

450

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

408 309

2 007 258

0

2 007 258

2 046 995

0

2 046 995

 

ხარჯები

408 309

146 678

0

146 678

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2 086

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

406 223

146 678

0

146 678

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 860 580

0

1 860 580

2 046 995

0

2 046 995

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

327 165

0

327 165

1 034 515

0

1 034 515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

327 165

 

327 165

1 034 515

 

1 034 515

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

406 223

1 047 700

0

1 047 700

103 750

0

103 750

 

ხარჯები

406 223

146 678

0

146 678

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

406 223

146 678

 

146 678

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

901 022

 

901 022

103 750

 

103 750

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

2 086

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 086

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

2 086

0

 

0

0

 

0

03 01 04

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

0

27 599

 

27 599

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 599

 

27 599

0

 

 

03 01 05

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

57 335

 

57 335

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 335

 

57 335

0

 

 

03 01 06

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

43 240

 

43 240

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 240

 

43 240

0

 

 

03 01 07

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

0

 

0

59 973

 

59 973

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

59 973

 

59 973

03 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა

0

134 113

 

134 113

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134 113

 

134 113

0

 

 

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

37 722

 

37 722

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 722

 

37 722

0

 

 

03 01 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

73 245

 

73 245

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 245

 

73 245

0

 

 

03 01 11

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

68 573

 

68 573

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 573

 

68 573

0

 

 

03 01 12

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

57 645

 

57 645

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 645

 

57 645

0

 

 

03 01 13

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

46 971

 

46 971

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 971

 

46 971

0

 

 

03 01 14

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

20 508

 

20 508

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20 508

 

20 508

0

 

 

03 01 15

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

0

37 555

 

37 555

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 555

 

37 555

0

 

 

03 01 16

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

0

27 887

 

27 887

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 887

 

27 887

0

 

 

03 01 17

სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

108 986

 

108 986

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

108 986

 

108 986

03 01 18

სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება

0

0

 

0

87 099

 

87 099

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

87 099

 

87 099

03 01 19

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

0

 

0

86 547

 

86 547

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

86 547

 

86 547

03 01 20

სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

0

 

0

82 895

 

82 895

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

82 895

 

82 895

03 01 21

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

59 880

 

59 880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

59 880

 

59 880

03 01 22

სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება

0

0

 

0

45 184

 

45 184

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

45 184

 

45 184

03 01 23

საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

0

 

0

273 530

 

273 530

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

273 530

 

273 530

03 01 24

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

104 636

 

104 636

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

104 636

 

104 636

03 02

სოფლის მეურნეობა

3 242

24 450

0

24 450

75 000

0

75 000

 

ხარჯები

3 242

24 000

0

24 000

75 000

0

75 000

 

სხვა ხარჯები

3 242

24 000

 

24 000

75 000

 

75 000

 

ვალდებულებების კლება

 

450

 

450

0

 

0

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

0

24 000

0

24 000

0

0

0

 

ხარჯები

0

24 000

0

24 000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

24 000

 

24 000

0

 

 

03 02 02

ციტრუსის მოსავლის აღების

ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა

0

450

0

450

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

 

450

 

450

 

 

 

03 02 03

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

3 242

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 242

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 242

0

 

 

0

 

 

03 02 04

ააიპ აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრი"-ს 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინასების ხელშეწყობა  შემდგომში მეურნეობის განვითარების მიზნით

0

0

0

0

75 000

0

75 000

 

ხარჯები

0

0

0

0

75 000

0

75 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

75 000

 

75 000

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 266 597

6 952 351

0

6 952 351

6 735 769

0

6 735 769

 

ხარჯები

1 647 165

2 429 061

0

2 429 061

2 624 830

0

2 624 830

 

საქონელი და მომსახურება

180 157

527 935

0

527 935

768 915

0

768 915

 

სუბსიდიები

686 236

944 386

 

944 386

1 252 915

0

1 252 915

 

სხვა ხარჯები

780 772

956 740

 

956 740

603 000

 

603 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 374 071

4 508 990

0

4 508 990

4 082 339

0

4 082 339

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

521 468

520 937

 

520 937

359 577

 

359 577

 

ხარჯები

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

საქონელი და მომსახურება

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356 338

305 349

0

305 349

36 577

0

36 577

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

165 130

254 270

 

254 270

333 000

 

333 000

 

ხარჯები

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

საქონელი და მომსახურება

165 130

215 588

 

215 588

323 000

 

323 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

38 682

 

38 682

10 000

 

10 000

03 03 01 02

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

7 362

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 362

0

 

 

0

 

 

03 03 01 03

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

11 937

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 937

0

 

 

0

 

 

03 03 01 04

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 

18 314

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 314

0

 

 

0

 

 

03 03 01 05

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

30 027

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 027

0

 

 

0

 

 

03 03 01 06

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

10 891

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 891

0

 

 

 

 

 

03 03 01 07

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

34 215

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 215

0

 

 

 

 

 

03 03 01 08

 სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

59 147

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 147

0

 

 

 

 

 

03 03 01 09

 სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

10 302

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 302

 

 

 

 

 

 

03 03 01 10

 სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

35 896

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 896

0

 

 

0

 

 

03 03 01 11

 სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

1 466

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 466

0

 

 

0

 

 

03 03 01 12

 სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

35 680

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 680

0

 

 

0

 

 

03 03 01 13

სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

2 317

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 317

0

 

 

0

 

 

03 03 01 14

 სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

22 579

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 579

0

 

 

0

 

 

03 03 01 15

 სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

8 166

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 166

0

 

 

0

 

 

03 03 01 16

 სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

8 588

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 588

0

 

 

0

 

 

03 03 01 17

თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

59 451

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 451

0

 

 

0

 

 

03 03 01 18

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

0

15 848

 

15 848

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 848

 

15 848

0

 

 

03 03 01 19

 სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

0

9 114

 

9 114

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 114

 

9 114

0

 

 

03 03 01 20

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

18 481

 

18 481

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 481

 

18 481

0

 

 

03 03 01 21

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

0

30 369

 

30 369

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 369

 

30 369

0

 

 

03 03 01 22

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

32 709

 

32 709

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 709

 

32 709

0

 

 

03 03 01 23

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

28 906

 

28 906

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 906

 

28 906

0

 

 

03 03 01 24

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

0

21 622

 

21 622

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 622

 

21 622

0

 

 

03 03 01 25

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

0

41 900

 

41 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41 900

 

41 900

0

 

 

03 03 01 26

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

0

13 994

 

13 994

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 994

 

13 994

0

 

 

03 03 01 27

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

0

33 824

 

33 824

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33 824

 

33 824

0

 

 

03 03 01 28

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

0

19 900

 

19 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 900

 

19 900

0

 

 

03 03 01 29

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

0

19 900

 

19 900

26 577

 

26 577

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 900

 

19 900

26 577

 

26 577

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

258 759

341 750

 

341 750

392 515

 

392 515

 

ხარჯები

258 759

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

საქონელი და მომსახურება

258 759

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

37 500

 

37 500

0

 

0

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

245 361

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

ხარჯები

245 361

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

 

საქონელი და მომსახურება

245 361

304 250

 

304 250

392 515

 

392 515

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

13 398

37 500

 

37 500

0

 

0

 

ხარჯები

13 398

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

13 398

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 500

 

37 500

0

 

 

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

3 589 549

4 558 967

 

4 558 967

4 903 157

 

4 903 157

 

ხარჯები

636 901

814 582

 

814 582

1 037 565

 

1 037 565

 

სუბსიდიები

636 901

814 582

0

814 582

1 037 565

0

1 037 565

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 952 648

3 730 085

0

3 730 085

3 836 992

0

3 836 992

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 300

0

14 300

28 600

0

28 600

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

30 941

24 842

 

24 842

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 941

24 842

 

24 842

0

 

 

03 03 03 02

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

243 260

351 762

 

351 762

630 695

 

630 695

 

ხარჯები

243 260

310 762

 

310 762

493 195

 

493 195

 

სუბსიდიები

243 260

310 762

 

310 762

493 195

 

493 195

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

41 000

 

41 000

137 500

 

137 500

03 03 03 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

393 641

503 820

 

503 820

544 370

 

544 370

 

ხარჯები

393 641

503 820

 

503 820

544 370

 

544 370

 

სუბსიდიები

393 641

503 820

 

503 820

544 370

 

544 370

03 03 03 04

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

923 620

1 451 310

 

1 451 310

116 218

 

116 218

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923 620

1 451 310

 

1 451 310

116 218

 

116 218

03 03 03 05

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.

56 027

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 027

0

 

 

0

 

 

03 03 03 06

 სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

150 832

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 832

0

 

 

0

 

 

03 03 03 07

 სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის

60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

168 909

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168 909

0

 

 

0

 

 

03 03 03 08

 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

93 653

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93 653

0

 

 

0

 

 

03 03 03 09

 სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

22 804

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 804

0

 

 

0

 

 

03 03 03 10

სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

50 754

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 754

0

 

 

0

 

 

03 03 03 11

 სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

173 137

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173 137

0

 

 

0

 

 

03 03 03 12

 სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

92 231

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 231

0

 

 

0

 

 

03 03 03 13

 სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

83 494

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 494

0

 

 

0

 

 

03 03 03 14

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

198 897

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198 897

0

 

 

0

 

 

03 03 03 15

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

13 804

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 804

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

5 825

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 825

0

 

 

0

 

 

03 03 03 17

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

108 847

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108 847

0

 

 

0

 

 

03 03 03 18

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე

არხის მოწყობა.

5 728

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 728

0

 

 

0

 

 

03 03 03 19

 სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 

14 922

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 922

0

 

 

0

 

 

03 03 03 20

 სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

11 648

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 648

0

 

 

0

 

 

03 03 03 21

 სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

125 979

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 979

0

 

 

0

 

 

03 03 03 22

სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

40 777

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 777

0

 

 

0

 

 

03 03 03 23

 სოფელ წინსვლა-სამების წყლის

ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

27 718

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 718

0

 

 

0

 

 

03 03 03 24

 სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი

სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8 930

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 930

0

 

 

0

 

 

03 03 03 25

 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

89 720

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 720

0

 

 

0

 

 

03 03 03 26

სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

50 008

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 008

0

 

 

0

 

 

03 03 03 27

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

178 090

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178 090

0

 

 

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

143 049

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143 049

0

 

 

0

 

 

03 03 03 29

 სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

82 304

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 304

0

 

 

0

 

 

03 03 03 30

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

0

212 770

 

212 770

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

212 770

 

212 770

0

 

 

03 03 03 31

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

0

147 003

 

147 003

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

147 003

 

147 003

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

0

139 199

 

139 199

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

139 199

 

139 199

0

 

 

03 03 03 33

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

0

428 076

 

428 076

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

428 076

 

428 076

0

 

 

03 03 03 34

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

0

500 000

 

500 000

1 122 000

 

1 122 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500 000

 

500 000

1 122 000

 

1 122 000

03 03 03 35

 სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

0

114 451

 

114 451

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 451

 

114 451

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

0

120 370

 

120 370

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120 370

 

120 370

0

 

 

03 03 03 37

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

03 03 03 38

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის

სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

44 999

 

44 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44 999

 

44 999

0

 

 

03 03 03 39

სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

0

29 321

 

29 321

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 321

 

29 321

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

13 137

 

13 137

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 137

 

13 137

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

8 559

 

8 559

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 559

 

8 559

0

 

 

03 03 03 42

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

8 821

 

8 821

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 821

 

8 821

0

 

 

03 03 03 43

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

11 700

 

11 700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 700

 

11 700

0

 

 

03 03 03 44

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

58 435

 

58 435

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 435

 

58 435

0

 

 

03 03 03 45

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

0

8 737

 

8 737

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 737

 

8 737

0

 

 

03 03 03 46

სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

0

41 784

 

41 784

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41 784

 

41 784

0

 

 

03 03 03 47

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

0

52 738

 

52 738

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

52 738

 

52 738

0

 

 

03 03 03 48

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

0

26 422

 

26 422

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 422

 

26 422

0

 

 

03 03 03 49

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

0

24 745

 

24 745

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 745

 

24 745

0

 

 

03 03 03 50

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

0

26 259

 

26 259

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 259

 

26 259

0

 

 

03 03 03 51

სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა

0

136 591

 

136 591

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

136 591

 

136 591

0

 

 

03 03 03 52

სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა

0

58 816

 

58 816

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 816

 

58 816

0

 

 

03 03 03 53

სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

0

 

0

238 799

 

238 799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

238 799

 

238 799

03 03 03 54

სოფელ ხელვაჩაურში ალიშის ტყიდან წყალსადენისა და 160ტ. სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა

0

0

 

0

334 000

 

334 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

334 000

 

334 000

03 03 03 55

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

0

0

 

0

147 141

 

147 141

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

147 141

 

147 141

03 03 03 56

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

123 044

 

123 044

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

123 044

 

123 044

03 03 03 57

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

32 450

 

32 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

32 450

 

32 450

03 03 03 58

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

237 345

 

237 345

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

237 345

 

237 345

03 03 03 59

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

68 460

 

68 460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

68 460

 

68 460

03 03 03 60

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

73 010

 

73 010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

73 010

 

73 010

03 03 03 61

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

41 000

 

41 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

41 000

 

41 000

03 03 03 62

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

60 027

 

60 027

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

60 027

 

60 027

03 03 03 63

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

28 806

 

28 806

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

28 806

 

28 806

03 03 03 64

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

0

0

 

0

15 943

 

15 943

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

15 943

 

15 943

03 03 03 65

სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

0

0

 

0

5 971

 

5 971

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

5 971

 

5 971

03 03 03 66

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

0

 

0

29 901

 

29 901

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

29 901

 

29 901

03 03 03 67

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

25 464

 

25 464

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

25 464

 

25 464

03 03 03 68

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

0

0

 

0

4 671

 

4 671

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

4 671

 

4 671

03 03 03 69

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

0

 

0

4 419

 

4 419

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

4 419

 

4 419

03 03 03 70

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

105 367

 

105 367

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

105 367

 

105 367

03 03 03 71

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

72 295

 

72 295

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

72 295

 

72 295

03 03 03 72

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

0

0

 

0

93 477

 

93 477

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

93 477

 

93 477

03 03 03 73

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

193 234

 

193 234

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

193 234

 

193 234

03 03 03 74

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

 

0

92 655

 

92 655

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

92 655

 

92 655

03 03 03 75

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

155 507

 

155 507

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

155 507

 

155 507

03 03 03 76

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

119 646

 

119 646

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

119 646

 

119 646

03 03 03 77

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

13 087

 

13 087

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

13 087

 

13 087

03 03 03 78

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

0

 

0

35 294

 

35 294

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

35 294

 

35 294

03 03 03 79

სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა

0

0

 

0

65 428

 

65 428

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

65 428

 

65 428

03 03 03 80

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

 

0

44 833

 

44 833

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

44 833

 

44 833

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 761 854

1 355 862

0

1 355 862

678 770

0

678 770

 

ხარჯები

780 772

956 740

0

956 740

603 000

0

603 000

 

სხვა ხარჯები

780 772

956 740

0

956 740

603 000

0

603 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 981 082

399 122

0

399 122

75 770

0

75 770

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

80 773

229 088

 

229 088

203 000

 

203 000

 

ხარჯები

80 773

229 088

 

229 088

203 000

 

203 000

 

სხვა ხარჯები

80 773

229 088

 

229 088

203 000

 

203 000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 401 335

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 401 335

0

 

 

0

 

 

03 03 04 03

სოციალური სახლის მშენებლობა

700 000

727 652

 

727 652

400 000

 

400 000

 

ხარჯები

700 000

727 652

 

727 652

400 000

 

400 000

 

სხვა ხარჯები

700 000

727 652

 

727 652

400 000

 

400 000

03 03 04 04

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

84 050

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 050

0

 

 

0

 

 

03 03 04 05

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა 

65 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 000

0

 

 

0

 

 

03 03 04 06

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

22 396

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 396

0

 

 

0

 

 

03 03 04 07

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

73 241

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 241

0

 

 

0

 

 

03 03 04 08

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

60 177

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 177

0

 

 

0

 

 

03 03 04 09

აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

56 311

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 311

0

 

 

0

 

 

03 03 04 10

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

35 365

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 365

0

 

 

0

 

 

03 03 04 11

სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

113 679

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 679

0

 

 

0

 

 

03 03 04 12

სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

27 654

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 654

0

 

 

0

 

 

03 03 04 13

გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

8 058

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 058

0

 

 

0

 

 

03 03 04 14

ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

8 968

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 968

0

 

 

0

 

 

03 03 04 15

მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

4 260

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 260

0

 

 

0

 

 

03 03 04 16

ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

3 700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 700

0

 

 

0

 

 

03 03 04 17

სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

4 190

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 190

0

 

 

0

 

 

03 03 04 18

სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

12 701

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 701

0

 

 

0

 

 

03 03 04 19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

96 225

 

96 225

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96 225

 

96 225

0

 

 

03 03 04 20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

103 303

 

103 303

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

103 303

 

103 303

0

 

 

03 03 04 21

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

0

63 609

 

63 609

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 609

 

63 609

0

 

 

03 03 04 22

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

0

12 206

 

12 206

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 206

 

12 206

0

 

 

03 03 04 23

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

28 898

 

28 898

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 898

 

28 898

0

 

 

03 03 04 24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

0

39 760

 

39 760

75 770

 

75 770

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 760

 

39 760

75 770

 

75 770

03 03 04 25

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

5 047

 

5 047

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 047

 

5 047

0

 

 

03 03 04 26

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

0

50 074

 

50 074

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 074

 

50 074

0

 

 

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

84 677

44 066

 

44 066

185 400

 

185 400

 

ხარჯები

1 629

8 097

 

8 097

53 400

 

53 400

 

საქონელი და მომსახურება

1 629

8 097

 

8 097

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 048

35 969

0

35 969

132 000

0

132 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

909

1 377

 

1 377

17 300

 

17 300

 

ხარჯები

909

1 377

 

1 377

17 300

 

17 300

 

საქონელი და მომსახურება

909

1 377

 

1 377

17 300

 

17 300

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

720

6 720

 

6 720

36 100

 

36 100

 

ხარჯები

720

6 720

 

6 720

36 100

 

36 100

 

საქონელი და მომსახურება

720

6 720

 

6 720

36 100

 

36 100

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

83 048

35 969

 

35 969

132 000

 

132 000

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 048

35 969

 

35 969

132 000

 

132 000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

50 290

130 769

 

130 769

216 350

 

216 350

 

ხარჯები

49 335

129 804

 

129 804

215 350

 

215 350

 

სუბსიდიები

49 335

129 804

 

129 804

215 350

 

215 350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

955

965

 

965

1 000

 

1000

04 00

განათლება

3 734 595

3 296 777

 

3 296 777

3 522 154

 

3 522 154

 

ხარჯები

1 728 417

2 404 577

 

2 404 577

3 217 214

 

3 217 214

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 000 077

0

2 000 077

3 000 526

0

3 000 526

 

სხვა ხარჯები

34 965

404 500

 

404 500

216 688

 

216 688

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 006 178

865 305

 

865 305

304 940

 

304 940

 

ვალდებულებების კლება

0

26 895

 

26 895

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 671 405

3 261 777

 

3 261 777

3 376 666

 

3 376 666

 

ხარჯები

1 693 452

2 369 577

 

2 369 577

3 071 726

 

3 071 726

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 000 526

 

3 000 526

 

სხვა ხარჯები

0

369 500

 

369 500

71 200

 

71 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 977 953

865 305

 

865 305

304 940

 

304 940

 

ვალდებულებების კლება

0

26 895

 

26 895

0

 

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების

გაერთიანება

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 041 276

 

3 041 276

 

ხარჯები

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 000 526

 

3 000 526

 

სუბსიდიები

1 693 452

2 000 077

 

2 000 077

3 000 526

 

3 000 526

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

40 750

 

40 750

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

1 977 953

1 261 700

 

1 261 700

335 390

 

335 390

 

ხარჯები

0

369 500

 

369 500

71 200

 

71 200

 

სხვა ხარჯები

0

369 500

 

369 500

71 200

 

71 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 977 953

865 305

 

865 305

264 190

 

264 190

 

ვალდებულებების კლება

0

26 895

 

26 895

0

 

0

04 01 02 01

სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის  ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია

226 026

26 895

 

26 895

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226 026

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

26 895

 

26 895

 

 

 

04 01 02 02

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

300 961

501 189

 

501 189

141 200

 

141 200

 

ხარჯები

0

369 500

 

369 500

71 200

 

71 200

 

სხვა ხარჯები

 

369 500

 

369 500

71 200

 

71 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300 961

131 689

 

131 689

70 000

 

70 000

04 01 02 03

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

150 141

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 141

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

367 955

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 955

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

332 855

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332 855

0

 

 

0

 

 

04 01 02 06

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

43 013

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 013

0

 

 

0

 

 

04 01 02 07

ხელვაჩაურში საბავშვო

ბაღის მშენებლობა

396 898

186 208

 

186 208

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

396 898

186 208

 

186 208

0

 

 

04 01 02 08

თხილნარის საბავშვო ბაღის

სარემონტო სამუშაოები

29 779

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 779

0

 

 

0

 

 

04 01 02 09

განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29 270

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 270

0

 

 

0

 

 

04 01 02 10

სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

44 355

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 355

0

 

 

0

 

 

04 01 02 11

სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

56 700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 700

0

 

 

0

 

 

04 01 02 12

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

535 972

 

535 972

194 190

 

194 190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

535 972

 

535 972

194 190

 

194 190

04 01 02 13

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

11 436

 

11 436

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 436

 

11 436

0

 

 

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

63 190

35 000

 

35 000

145 488

 

145 488

 

ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

145 488

 

145 488

 

სხვა ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

145 488

 

145 488

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 225

0

 

0

0

 

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

34 965

35 000

 

35 000

40 000

 

40 000

04 02 02

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

105 488

 

105 488

 

ხარჯები

0

0

 

0

105 488

 

105 488

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

105 488

 

105 488

04 02 03

სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

28 225

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 225

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 945 952

1 966 582

 

1 966 582

1 853 095

 

1 853 095

 

ხარჯები

1 623 305

1 260 925

 

1 260 925

1 351 941

 

1 351 941

 

სუბსიდიები

1 126 337

1 038 142

 

1 038 142

1 090 341

 

1 090 341

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

206 968

222 783

 

222 783

261 600

 

261 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 322 647

705 657

 

705 657

501 154

 

501 154

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 892 388

1 295 916

0

1 295 916

1 344 488

0

1 344 488

 

ხარჯები

859 531

831 107

 

831 107

871 319

 

871 319

 

სუბსიდიები

793 531

772 007

0

772 007

783 799

0

783 799

 

სხვა ხარჯები

66 000

59 100

 

59 100

87 520

0

87 520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 032 857

464 809

0

464 809

473 169

0

473 169

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

392 097

391 872

 

391 872

356 979

 

356 979

 

ხარჯები

387 836

379 872

 

379 872

356 979

 

356 979

 

სუბსიდიები

387 836

379 872

 

379 872

356 979

 

356 979

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 261

12 000

 

12 000

0

 

 

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

406 895

392 135

 

392 135

430 520

 

430 520

 

ხარჯები

405 695

392 135

 

392 135

426 820

 

426 820

 

სუბსიდიები

405 695

392 135

 

392 135

426 820

 

426 820

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

0

 

 

3 700

 

3 700

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

66 000

59 100

 

59 100

63 000

 

63 000

 

ხარჯები

66 000

59 100

 

59 100

63 000

 

63 000

 

სხვა ხარჯები

66 000

59 100

 

59 100

63 000

 

63 000

05 01 04

ახალშენის  კულტურის სახლის

შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

112 869

279 852

 

279 852

469 469

 

469 469

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 869

279 852

 

279 852

469 469

 

469 469

05 01 05

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

837 374

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

837 374

0

 

 

0

 

 

05 01 06

ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

77 153

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 153

0

 

 

0

 

 

05 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

0

172 957

 

172 957

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

172 957

 

172 957

0

 

 

05 01 08

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

0

 

0

24 520

 

24 520

 

ხარჯები

0

0

 

0

24 520

 

24 520

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

24 520

 

24 520

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

40 000

45 700

 

45 700

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

40 000

45 700

 

45 700

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

40 000

45 700

 

45 700

40 000

 

40 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 013 564

624 966

 

624 966

468 607

 

468 607

 

ხარჯები

723 774

384 118

 

384 118

440 622

 

440 622

 

სუბსიდიები

332 806

266 135

 

266 135

306 542

 

306 542

 

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

100 968

117 983

 

117 983

134 080

 

134 080

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289 790

240 848

0

240 848

27 985

0

27 985

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

285 817

266 135

 

266 135

314 527

 

314 527

 

ხარჯები

267 452

266 135

 

266 135

306 542

 

306 542

 

სუბსიდიები

267 452

266 135

 

266 135

306 542

 

306 542

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 365

0

 

 

7 985

 

7 985

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

100 968

117 983

 

117 983

96 680

 

96 680

 

ხარჯები

100 968

117 983

 

117 983

96 680

 

96 680

 

სხვა ხარჯები

100 968

117 983

 

117 983

96 680

 

96 680

05 03 03

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

65 354

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

65 354

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

65 354

0

 

 

0

 

 

05 03 04

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

290 000

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

290 000

0

 

0

0

 

0

 

გრანტები

290 000

0

 

 

0

 

 

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

271 425

240 848

 

240 848

57 400

 

57 400

 

ხარჯები

0

0

 

0

37 400

 

37 400

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

 

37 400

 

37 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271 425

240 848

0

240 848

20 000

0

20 000

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

15 040

1 155

 

1 155

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 040

1 155

 

1 155

0

 

 

05 03 05 02

 სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

48 543

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 543

0

 

 

0

 

 

05 03 05 03

სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

19 220

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 220

0

 

 

0

 

 

05 03 05 04

სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

49 332

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 332

0

 

 

0

 

 

05 03 05 05

სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

38 156

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 156

0

 

 

0

 

 

05 03 05 06

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

101 134

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101 134

0

 

 

0

 

 

05 03 05 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

0

21 562

 

21 562

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 562

 

21 562

0

 

 

05 03 05 08

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

0

68 147

 

68 147

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 147

 

68 147

0

 

 

05 03 05 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

35 286

 

35 286

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 286

 

35 286

0

 

 

05 03 05 10

სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0

79 951

 

79 951

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79 951

 

79 951

0

 

 

05 03 05 11

თხილნარის მეურნეობაში №7და №8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

0

9 516

 

9 516

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 516

 

9 516

0

 

 

05 03 05 12

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

0

25 231

 

25 231

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 231

 

25 231

0

 

 

05 03 05 13

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

 

0

37 400

 

37 400

 

ხარჯები

0

0

 

0

37 400

 

37 400

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

37 400

 

37 400

05 03 05 14

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

 

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

20 000

 

20 000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 230 690

985 575

 

985 575

1 005 023

 

1 005 023

 

ხარჯები

1 168 004

984 404

 

984 404

625 480

 

625 480

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

197 789

 

197 789

225 648

 

225 648

 

სოციალური უზრუნველყოფა

513 392

537 479

 

537 479

377 405

 

377 405

 

სხვა ხარჯები

613 693

249 136

0

249 136

22 427

0

22 427

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 686

 

 

 

379 543

 

379 543

 

ვალდებულებების კლება

0

1 171

 

1 171

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

163 832

300 421

 

300 421

415 893

 

415 893

 

ხარჯები

101 146

300 421

 

300 421

385 350

 

385 350

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

197 789

 

197 789

225 648

 

225 648

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 859

75 496

0

75 496

137 275

0

137 275

 

სხვა ხარჯები

37 368

27 136

0

27 136

22 427

0

22 427

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 686

0

0

0

30 543

0

30 543

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

40 919

50 620

 

50 620

69 081

 

69 081

 

ხარჯები

40 919

50 620

 

50 620

69 081

 

69 081

 

საქონელი და მომსახურება

40 919

50 620

 

50 620

69 081

 

69 081

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების 

ხელშეწყობის პროგრამა 

15 960

7 664

 

7 664

0

 

0

 

ხარჯები

15 960

7 664

 

7 664

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

15 960

7 664

 

7 664

0

 

 

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

21 408

19 472

 

19 472

22 427

 

22 427

 

ხარჯები

21 408

19 472

 

19 472

22 427

 

22 427

 

სხვა ხარჯები

21 408

19 472

 

19 472

22 427

 

22 427

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

22 859

19 587

 

19 587

23 298

 

23 298

 

ხარჯები

22 859

19 587

 

19 587

23 298

 

23 298

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 859

19 587

 

19 587

23 298

 

23 298

06 01 05

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 

48 679

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 679

0

 

 

0

 

 

06 01 06

სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

7 155

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 155

0

 

 

0

 

 

06 01 07

სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

6 852

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 852

0

 

 

0

 

 

06 01 08

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

0

0

 

0

30 543

 

30 543

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

30 543

 

30543

06 01 09

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

0

147 169

 

147 169

156 567

 

156 567

 

ხარჯები

0

147 169

 

147 169

156 567

 

156 567

 

საქონელი და მომსახურება

0

147 169

 

147 169

156 567

 

156 567

06 01 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

14 131

 

14 131

18 024

 

18 024

 

ხარჯები

0

14 131

 

14 131

18 024

 

18 024

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

14 131

 

14 131

18 024

 

18 024

06 01 11

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

9 528

 

9 528

18 553

 

18 553

 

ხარჯები

0

9 528

 

9 528

18 553

 

18 553

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

9 528

 

9 528

18 553

 

18 553

06 01 12

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

0

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

 

ხარჯები

0

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

32 250

 

32 250

77 400

 

77 400

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1 066 858

685 154

 

685 154

589 130

 

589 130

 

ხარჯები

1 066 858

683 983

 

683 983

240 130

 

240 130

 

სოციალური უზრუნველყოფა

490 533

461 983

 

461 983

240 130

 

240 130

 

სხვა ხარჯები

576 325

222 000

0

222 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

349 000

 

349 000

 

ვალდებულებების კლება

0

1 171

 

1 171

0

 

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

10 849

14 968

 

14 968

35 770

 

35 770

 

ხარჯები

10 849

13 797

 

13 797

35 770

 

35 770

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 849

13 797

 

13 797

35 770

 

35 770

 

ვალდებულებების კლება

 

1 171

 

1 171

 

 

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 550

4 600

 

4 600

5 200

 

5 200

 

ხარჯები

4 550

4 600

 

4 600

5 200

 

5 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 550

4 600

 

4 600

5 200

 

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

59 400

63 900

 

63 900

75 000

 

75 000

 

ხარჯები

59 400

63 900

 

63 900

75 000

 

75 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59 400

63 900

 

63 900

75 000

 

75 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

27 000

25 000

 

25 000

23 000

 

23 000

 

ხარჯები

27 000

25 000

 

25 000

23 000

 

23 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 000

25 000

 

25 000

23 000

 

23 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10 800

11 400

 

11 400

16 200

 

16 200

 

ხარჯები

10 800

11 400

 

11 400

16 200

 

16 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 800

11 400

 

11 400

16 200

 

16 200

06 02 06

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

317 144

276 126

 

276 126

0

 

0

 

ხარჯები

317 144

276 126

 

276 126

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

317 144

276 126

 

276 126

 

 

 

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

576 325

232 000

 

232 000

0

 

0

 

ხარჯები

576 325

232 000

 

232 000

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10 000

 

10 000

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

576 325

222 000

 

222 000

0

 

 

06 02 08

0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

6 000

3 800

 

3 800

18 300

 

18 300

 

ხარჯები

6 000

3 800

 

3 800

18 300

 

18 300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 000

3 800

 

3 800

18 300

 

18 300

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

43 120

52 360

 

52 360

65 660

 

65 660

 

ხარჯები

43 120

52 360

 

52 360

65 660

 

65 660

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43 120

52 360

 

52 360

65 660

 

65 660

06 02 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

8 170

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

8 170

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 170

0

 

 

0

 

 

06 02 11

ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

2 500

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 500

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 500

0

 

 

0

 

 

06 02 12

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

06 02 13

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

 

0

349 000

 

349 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

349 000

 

349 000