საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 05/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016256
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
22
30/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.165.016256
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 27/01/2017)

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2016 წლის 30 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის  პირველი  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის მოცულობა 8 618,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 4098,6 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 888,6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი.    გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 8 618,6 ათასი ლარით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16,4 ათასი ლარით.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის 47 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ძალაშია 2017 წლის 1 იანვრიდან.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული



დანართი

 თავი I

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

სულ

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 971,6

10 925,6

3 577,0

7 348,6

8 518,6

გადასახადები

2 455,3

2 600,0

0,0

2 600,0

3 250,0

გრანტები

7 082,5

6 847,5

3 577,0

3 270,5

4 098,6

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1 478,1

0,0

1 478,1

1 170,0

ხარჯები

6 847,8

7 125,9

1,5

7 124,5

6 675,2

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 673,9

0,0

1 673,9

1 540,5

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 448,4

0,0

1 448,4

1 406,1

პროცენტი

4,3

2,763

0,000

2,763

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 255,4

0,0

3 255,4

3 170,0

გრანტები

267,4

35,3

0,0

35,3

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

339,1

541,2

0,0

541,2

488,5

სხვა ხარჯები

217,7

168,910

1,450

167,460

69,100

საოპერაციო სალდო

4 123,9

3 799,7

3 575,5

224,1

1 843,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 545,1

5 904,7

4 397,0

1 507,6

1 828,0

ზრდა

3 739,7

6 069,7

4 397,0

1 672,6

1 928,0

კლება

194,6

165,0

0,0

165,0

100,0

მთლიანი სალდო

578,8

-2 105,0

-821,5

-1 283,5

15,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

381,6

-2 134,7

-821,5

-1 313,2

0,0

ზრდა

381,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

381,6

0,0

 0,0

 0,0

0,0

კლება

0,0

2 134,7

821,5

1 313,2

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

2 134,7

821,5

1 313,2

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-197,1

-29,7

0,0

-29,7

-15,4

კლება

197,1

29,7

0,0

29,7

15,4

საშინაო

197,1

29,7

0,0

29,7

15,4

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის

გეგმა

შემოსულობები

11166.2

11095.784

8618,6

შემოსავლები

10971.6

10925,6

8518,6

არაფინანსური აქტივების კლება

194.6

165

100

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

    1842,6

-91,851

0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10784,6

13225,2

8618,6

ხარჯები

6847,8

7125,9

6675,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3739,7

6069,7

1928

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

     2214,7

   -2226,630

0

ვალდებულებების კლება

197.146

29,7

15.4

ნაშთის ცვლილება

372.1

2134,7

0

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   8 518,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

სულ

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

10 971,6

10 925,6

3 577,0

7 348,6

8 518,6

გადასახადები

2 455,3

2 600,0

0,0

2 600,0

3 250,0

გრანტები

7 082,5

6 847,5

3 577,0

3 270,5

4 098,6

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1 478,1

0,0

1 478,1

1 170,0

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3250.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

 

2017წლის

გეგმა

გადასახადები

 

2455.3

2600

3250

ქონების გადასახადი

 

2455,3

1900

2550

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

267.9

100

710

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

12.5

30

30

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

 

1609.5

1670.0

1600

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

564.1

100

210

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

1.3

0

0

 საშემოსავლო გადასახადი

 

0

700

700

 

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 098.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

7082.5

6847.5

4098.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7082.5

6847.5

4098.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3812

3270.5

4098.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3602

3060.5

3888.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210

210

210

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

3270.5

3577.0

0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2258.2

2494.8

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1012.3

1082.2

0

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1 170 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1433.9

1478.091

1170

შემოსავლები საკუთრებიდან

646.7

622

590

პროცენტები

91

60

80

რენტა

558.8

562

510

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

546.3

560

500

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9.5

2

10

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

62.2

82.5

80

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

56.2

74

74

სანებართვო მოსაკრებელი

13.6

30

30

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.1

0

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.6

4

4

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40

40

40

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6

8.5

6

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6

8.5

6

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

719.7

760

500

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5.2

13.591

0

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6675.2 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 847,8

7 125,9

1,5

7 124,5

6 675,2

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 673,9

0,0

1 673,9

1 540,5

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 448,4

0,0

1 448,4

1 406,1

პროცენტი

4,3

2,763

0,000

2,763

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 255,4

0,0

3 255,4

3 170,0

გრანტები

267,4

35,3

0,0

35,3

0,0

სოციალური ზრუნველყოფა

339,1

541,2

0,0

541,2

488,5

სხვა ხარჯები

217,7

168,910

1,450

167,460

69,100

 

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1828 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1928 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

           

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10,629

31.3

 0.0

31.3

18.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

 0.0

0.0 

0.0 

0.0 

1,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3215,597

5694,9

4223.3

1471.6

1846.8

04 00

განათლება

407,658

291.2

170,5

120.7

50,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0

18.4

2.5

15.9

11.2

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

105.8

33.8

0.8

33

0

           

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

194.6

165

100

ძირითადი აქტივები

10.5

65

0

მატერიალური მარაგები

0

0

0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

184.1

100

100

მიწა

184.1

100

100

 

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ფუნქცი

    ონალუ

რი      კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

სულ

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონ

დებიდან  გამო

ყოფილი ტრან

სფერები

საკუთარი შემო

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2027,375

2167,894

0,000

2167,894

2 057,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2023,083

2165,154

0,000

2165,154

2 056,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2023,083

2159,790

0,000

2159,790

1 981,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

5,364

0,000

5,364

75,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

4,292

2,740

0,000

2,740

1,0   

702

თავდაცვა

98,230

115,600

0,000

115,600

106,5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

273,000

0,000

0,000

0,000

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

273,000

0,000

0,000

0,000

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1827,655

3067,222

2537,421

529,801

1 567,3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10,785

153,643

153,643

0,000

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

10,785

153,643

153,643

0,000

0,0   

7045

ტრანსპორტი

1816,869

2913,579

2383,778

529,801

1 567,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1816,869

2913,579

2383,778

529,801

1 567,3   

705

გარემოს დაცვა

638,013

726,665

110,179

616,486

550,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

556,928

553,206

1,356

551,850

490,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

81,085

117,984

108,823

9,161

20,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,000

55,475

0,000

55,475

40,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1735,666

3036,045

1575,713

1460,332

703,5   

7063

წყალმომარაგება

1263,671

1817,937

1209,915

608,022

223,5   

7064

გარე განათება

330,515

570,474

187,943

382,531

283,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

141,480

647,634

177,855

469,780

197,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

109,147

116,769

0,784

115,985

86,6   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

17,263

27,769

0,784

26,985

6,6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

91,884

89,000

0,000

89,000

80,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1174,954

1206,705

2,481

1204,224

1 046,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

598,394

597,225

0,000

597,225

514,0    

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

524,394

552,780

2,481

550,299

487,2   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26,493

26,700

0,000

26,700

24,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

25,673

30,000

0,000

30,000

20,9    

709

განათლება

2061,131

1988,855

171,904

1816,951

1 770,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1982,292

1913,355

171,904

1741,451

1 700,0   

7092

ზოგადი განათლება

78,839

75,500

0,000

75,500

70,0   

710

სოციალური დაცვა

651,796

771,300

0,000

771,300

715,8   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10,350

15,600

0,000

15,600

12,5   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10,350

15,600

0,000

15,600

12,5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

301,886

223,600

0,000

223,600

198,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,800

1,800

0,000

1,800

1,8   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

3,050

7,900

0,000

7,900

10,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,497

40,500

0,000

40,500

37,5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

290,963

475,400

0,000

475,400

450,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5,250

6,500

0,000

6,500

6,0   

 

სულ

10596,966

13197,055

4398,482

8798,573

8 603,2    

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს 15,4  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.  განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (0,0)  ათასი ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-15.4) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 75.0 ათასი ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 80.0 ათასი ლარი;

 ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 106.5 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 16.  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და  რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, დასრულდება 2016 წელს დაწყებული სოფელ შიბლიანში მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები და სოფლების დუზაგრამა-თულარის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდება სოფელ პატარძეულში „შიოს უბანში“ გზის მოასფალტება, სოფელ ხაშმში მისასვლელი გზის მოასფალტება, სოფელ მანავში ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობა,  ქ.საგარეჯოში:  ერისთავის ქუჩაზე ასფალტის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ე.წ. „სიყვარულის ხიდის“ რეაბილიტაცია, თამარ მეფის და ერეკლე მეორის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა,  ქ.საგარეჯოს ქუჩების ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, დაზიანებული მოაჯირებისა და ტროტუარების აღდგენა, მამისაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხებზე ცხაურების მოწყობა, ჯაფარიძის ქუჩაზე, ნინოშვილის ქუჩაზე და თამარ მეფის ქუჩაზე (გამგეობის შენობის უკან)   სანიაღვრე არხების მოწყობა; სოფელ პატარძეულში სტადიონის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა,  სოფელ მანავში ე.წ. გორხანის უბანში სკოლის მიმდებარე სანაპირო ქუჩის  შეკეთება,  რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.

ბ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა. 

ბ.ა  წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, სოფელ ბადიაურის ე.წ. „სოკარის წყლის“ ცენტრალური მაგისტრალის ამოცვლა, სოფელ ბადიაურის სასმელი წყლის ახალი მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ პატარძეულში რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ გიორგიწმინდაში ქვემო სამგორის დასახლებაში წყლის რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ ნინოწმინდაში არსებული წყლის რეზერვუარიდან ქსელის მოწყობა მოსახლეობამდე. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა-დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით.  წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.

ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და არსებული ნათურების ნაწილის შეცვლა  ახალი დიოდური სანათებით. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. განხორციელდება  ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ გიორგიწმინდაში სამ უბანზე, სოფელ უდაბნოში, სოფელ ნინოწმინდაში ე.წ. „აჭარელთა უბანში“ სოფელ კაკაბეთში ე.წ. „კუპატაძეების უბანში“  და მოხდება  ქ. საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილზე გარე განათების მოწყობა  „ლედი“ სანათებით.

ბ.გ გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა  ორ დღეში ერთხელ. დამატებით 2017 წელს განხორციელდება ნაგვის გატანა  სოფელ ხაშმიდან სამ დღეში ერთხელ, ხოლო აპრილის თვიდან სოფელ დიდი ჩაილურიდან და სოფელ პატარა ჩაილურიდან სამ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა-დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა-პატრონობა. მოეწყობა სარწყავი არხი ქ.საგარეჯოში პეტრე-პავლეს ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და  ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები.  დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.

გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების ახლით შეცვლის სამუშაოები. ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქ. №9-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება და შენობის შესასვლელში სახურავის და პანდუსის მოწყობა. ასევე განხორციელდება ქ.საგარეჯოში სტადიონის რეაბილიტაცია, ქ. საგარეჯოში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, ჯაფარიძის ქუჩაზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩის ბოლოში სკვერის მოწყობა, ქ. საგარეჯოში ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერის მოაჯირების რეაბილიტაცია და შადრევნის აღდგენა, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე გმირთა მემორიალთან გარე განათების მოწყობა და სანიაღვრე არხის აღდგენა, ქ.საგარეჯოში სკვერის მოწყობა დავით აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში, საჯარო დაწესებულებების შენობებში პანდუსების მოწყობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი  04 01)

პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  28 სკოლამდელი დაწესებულება (მათ შორის მ/წელს დაემატა სოფელ დუზაგრამის ს/ბაღი) და ორი ალტერნატიული ჯგუფი (60 ბავშვით), სადაც სწავლობს 1450  აღსაზრდელი.  კვლავ მოხდება  საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსდება, 11 საბავშვო ბაღში გათვალისწინებულია შეკეთების სამუშაოების  ჩატარება და სოფელ ნინოწმინდის ს/ბაღის შენობის რეაბილიტაცია.  კვლავ მოხდება საბავშვო   ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება, ეზოების კეთილმოწყობა.

ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე  არაქართველი  მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების  ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას  და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა  სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ტაიკვანდო, უშუ, მკლავჭიდი) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას,  ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის, ტაიკვანდოს,  უშუს და მკლავჭიდის სექციები, რომელიც აერთიანებს 700 მოსწავლეს.  ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს  ა(ა)იპ "საგარეჯოს №105 კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას.

ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას.

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება,  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. დამატებით დაფინანსდება ქალთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი“კასლეთილა“, კულტურის სახლისთვის ახალი მუსიკალური აპარატურის შეძენა და  გ.ლეონიძის სახლმუზეუმისთვის ვიდეო სათვალთვალო კამერის შეძენა.   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა,  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო,  ვოკალური,  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა,  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, მუსიკალურ განათლებას იღებს 230 მოსწავლე.

ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება საახალწლო ღონისძიება.

გ. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.

ჩატარდება ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა),  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში).

დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი  05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს  მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაფინანსება (სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).  

ბ. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (65000-დან 120000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით,

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის და  ოპერაციის დაფინანსება ღირებულების 70%-ით (არაუმეტეს 1000 ლარისა, 3000 ლარზე მეტი გადასახდელი თანხის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 ლარისა),  ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის, სოციალურის სტატუსის მქონე პირთა დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით,  დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, 95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე  100 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 120000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება,  ახალშობილთა დახმარება და მარტოხელა დედების დახმარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო  სასურსათო ამანათების გადაცემა.

ბ.ბ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

ბ.გ უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი  06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციალის ყოველდღიურად  კვებით უზრუნველყოფა. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო.

ბ.დ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება,

ბ.ე ვეტერანთა  დახმარების და დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამამულო ომის მომაწილეთა დახმარება და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციალზე 250 ლარის ოდენობით.

მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული        კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

სულ

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

10794,6

13225,2

4398,5

8826,8

8 618,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

177

 

177

175

ხარჯები

6847,8

7125,9

1,5

7124,5

6675,2

შრომის ანაზღაურება

1616,7

1673,9

 

1673,9

1 540,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3739,7

6069,7

4397,0

1672,6

1928,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

197,1

29,7

 

29,7

15,4

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2039,6

2193,2

 0,0

2193,2

2 072,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

168

 

168

166

ხარჯები

2016,7

2136,6

 

2136,6

2 038,6

შრომის ანაზღაურება

1535,8

1597,3

 

1597,3

1 473,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

31,3

 

31,3

18,8

ვალდებულებების კლება

12,2

25,3

 

25,3

15,4

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

575,1

596,4

 

596,4

541,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

 

32

32

ხარჯები

571,3

591,5

 

591,5

541,2

შრომის ანაზღაურება

415,0

413,6

 

413,6

390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

4,5

 

4,5

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

0,4

 

0,4

 

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1448,1

1575

 

1575

1 440,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

136

 

136

134

ხარჯები

1441,2

1537

 

1537

1 421,4

შრომის ანაზღაურება

1120,8

1183,7

 

1183,7

1 083,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

26,8

 

26,8

18,8

 

ვალდებულებების კლება

0,1

11,2

 

11,2

 0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

5,4

 

5,4

75,0

ხარჯები

 

5,4

 

5,4

75,0

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,4

16,4

 

16,4

16,4

ხარჯები

4,3

2,8

 

2,8

1,0

ვალდებულებების კლება

12,1

13,7

 

13,7

15,4

02 00

 

 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

371,2

115,6

 

115,6

106,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

ხარჯები

371,2

115,6

 

115,6

105,3

შრომის ანაზღაურება

80,8

76,6

 

76,6

67,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1,2

02 01

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

273,0

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

ხარჯები

273,0

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,6

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

02 02

 

 

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98,2

115,6

 

115,6

106,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

ხარჯები

98,2

115,6

 

115,6

105,3

შრომის ანაზღაურება

77,3

76,6

 

76,6

67,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1,2

03 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4376,3

6829,9

4223,3

2606,6

2820,8

ხარჯები

985,7

1135,0

 

1135,0

974,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3215,6

5694,9

4223,3

1471,6

1846,8

 

ვალდებულებების კლება

174,9

 

 

 

 

03 01

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1816,9

2913,6

2383,8

529,8

1567,3

ხარჯები

13,0

10,4

 

10,4

2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1803,9

2903,2

2383,8

519,4

1565,3

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2407,1

3115,1

1508,0

1607,0

1 056,5

ხარჯები

940,7

1057,4

 

1057,4

972

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1291,5

2057,6

1508,0

549,6

84,5

 

ვალდებულებების კლება

174,9

 

 

 

 

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1438,6

1817,9

1209,9

608

223,5

ხარჯები

174,8

180,3

 

180,3

172

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1088,9

1637,6

1209,9

427,7

51,5

 

ვალდებულებების კლება

174,9

 

 

 

 

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

330,5

570,5

187,9

382,5

283

ხარჯები

253,5

294,3

 

294,3

270

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,1

276,1

187,9

88,2

13,0

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

638,0

726,7

110,2

616,5

550

ხარჯები

512,5

582,8

 

582,8

530

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,5

143,9

110,2

33,7

20,0

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

10,8

153,6

153,6

 0,0

0,0

ხარჯები

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,785

158,943

158,943

 

8,0

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

141,5

647,6

177,9

469,8

197,0

ხარჯები

32,1

67,1

 

67,1

 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,4

580,5

177,9

402,6

197,0

04 00

 

განათლება

2068,0

1988,9

171,9

1817,0

1 770,0

ხარჯები

1653,473

1686,393

1,450

1684,943

1 848,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,658

307,462

170,454

137,008

50,0

 

ვალდებულებების კლება

6,888

 

 

 

 

04 01

 

სკოლამდელი განათლება

1989,2

1913,4

171,9

1741,5

1700

ხარჯები

1574,6

1625,6

1,5

1624,1

1 650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

287,8

170,5

117,3

50,0

 

ვალდებულებების კლება

6,9

 

 

 

 

04 02

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

78,8

75,5

 

75,5

70

ხარჯები

78,8

72,1

 

72,1

70

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,4

 

3,4

 

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1165,7

1209,5

2,5

1207,0

1 046,1

ხარჯები

1165,5

1188,2

 

1188,2

1 034,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,4

2,5

15,9

11,2

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,9

 

2,9

0,0 

05 01

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

598,4

597,2

 

597,2

514,0

ხარჯები

598,4

590,8

 

590,8

514,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,4

 

6,4

0,0 

05 01 01

 

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

562

526,9

 

526,9

492,0

ხარჯები

562,0

520,4

 

520,4

492,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,4

 

6,4

 0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

36,4

70,3

 

70,3

22,0

ხარჯები

36,4

70,3

 

70,3

22,0

05 02

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

515,2

555,6

2,5

553,1

476,0

ხარჯები

514,9

540,7

 

540,7

531,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0,0

12,0

2,5

9,5

11,2

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,9

 

2,9

 0,0

05 02 01

 

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

504,3

517,0

 

517,0

475,2

ხარჯები

504,3

507,5

 

507,5

464,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9,5

 

9,5

11,2

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

10,8

38,6

2,5

36,1

12,0

ხარჯები

10,6

33,2

 

33,2

12,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0,0

2,5

2,5

 0,0

0,0 

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,9

 

2,9

0,0 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

25,7

30,0

 

30,0

20,9

ხარჯები

25,7

30,0

 

30,0

20,9

05 04

 

საგამომცემლო საქმიანობა

26,5

26,7

 

26,7

24,0

ხარჯები

26,5

26,7

 

26,7

24,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

 

 

0,0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

763,7

888,2

0,8

887,4

802,4

ხარჯები

655,1

852,9

 

852,9

802,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,8

33,8

08

33,0

0,0 

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,5

0,0 

1,5

0,0 

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

109,1

116,8

0,8

116,0

86,6

ხარჯები

96,8

93,3

 

93,3

86,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,3

23,4

0,8

22,7

0,0 

06 02

 

სოციალური პროგრამები

654,6

771,4

 

771,4

715,8

ხარჯები

558,3

759,5

 

759,5

715,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,5

10,4

 

10,4

0,0 

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,5

 

1,5

0,0 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

450,4

559,3

 

559,3

517,3

ხარჯები

358,8

557,8

 

557,8

517,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,9

0,0

 

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,8 

1,5

 

1,5

0,0 

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10,4

15,6

 

15,6

12,5

ხარჯები

10,4

15,6

 

15,6

12,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

 

 

 

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

179,3

180,0

 

180,0

170,0

ხარჯები

174,7

169,6

 

169,6

170,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

10,4 

 

 10,4

0,0 

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

9,3

10,0

 

10,0

10,0

ხარჯები

9,3

10,0

 

10,0

10,0

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5,3

6,5

 

6,5

6,0

ხარჯები

5,3

6,5

 

6,5

6,0