,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/08/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 05/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016275
17
21/08/2017
ვებგვერდი, 24/08/2017
190020020.35.165.016275
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №17

2017 წლის 21 აგვისტო

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  მე–4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016256).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1–14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 971,6

11 356,0

10926,878

2408,278

8518,600

გადასახადები

2 455,3

3 365,8

3250,000

0,000

3250,000

გრანტები

7 082,5

6 678,6

6506,878

2408,278

4098,600

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1 311,6

1170,000

0,000

1170,000

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6915,643

0,000

6915,643

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 669,1

1306,769

0,000

1306,769

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 326,8

1618,415

0,000

1618,415

პროცენტი

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 240,8

3231,162

0,000

3231,162

გრანტები

267,4

35,3

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

339,1

533,3

603,566

0,000

603,566

სხვა ხარჯები

217,7

150,245

154,731

0,000

154,731

საოპერაციო სალდო

4 123,9

4 397,7

4011,235

2408,278

1602,957

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 545,1

4 017,0

5933,307

2982,958

2950,348

ზრდა

3 739,7

4 544,5

6033,307

2982,958

3050,348

კლება

194,6

527,5

100,000

0,000

100,000

მთლიანი სალდო

578,8

380,7

-1922,072

-574,680

-1347,392

ფინანსური აქტივების ცვლილება

381,6

351,0

-1937,956

-574,680

-1363,276

ზრდა

381,6

379,9

0,000

0,000

0,000

კლება

0,0

28,9

1937,956

574,680

1363,276

ვალდებულებების ცვლილება

-197,1

-29,7

-15,884

0,000

-15,884

კლება

197,1

29,7

15,884

0,000

15,884

საშინაო

197,1

29,7

15,884

0,000

15,884

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

შემოსულობები

11 166,2

11883,535

11026,878

შემოსავლები

10 971,6

11356,017

10926,878

არაფინანსური აქტივების კლება

194,6

527,518

100,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1842,6

-2197,730

-660,293

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,000

გადასახდელები

10784.6

11532.525

12964,834

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6915,643

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 739,7

4 544,5

6033,307

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-2214,7

-1846,73

-2598,249

ვალდებულებების კლება

197,1

29,7

15.884

ნაშთის ცვლილება

372,1

371,618

-1937,956

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10926,878 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 971,6

11356,017

10926,878

2408,278

8518,600

გადასახადები

2 455,3

3365,794

3250,000

0,000

3250,000

გრანტები

7 082,5

6678,587

6506,878

2408,278

4098,600

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1311,637

1170.000

0.0

1170.000

 

 

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3250,000 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის

გეგმა

გადასახადები

2 455,3

3365,794

3250,000

ქონების გადასახადი

2 455,3

2758,705

2550,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

267,9

880,486

710,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12,5

11,151

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1 609,5

1562,848

1600,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                      

 

564,1

304,221

210,000

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

607,088

700,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6506,878 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

7 082,5

6678,587

6506,878

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 082,5

6678,587

6506,878

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 812,0

3270,500

4098,600

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 602,0

3060,500

3888,600

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

210,000

210,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 270,5

3408,087

2408,278

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2 258,2

2325,924

2408,278

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 012,3

1082,163

0,000

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1311,637

1170,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

646,7

715,390

590,000

პროცენტები

91,0

104,779

80,000

რენტა

555,8

610,611

510,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

546,3

581,305

500,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,5

29,306

10,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

62,2

90,868

80,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

56,2

85,230

74,000

სანებართვო მოსაკრებელი

13,6

42,819

30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,1

0,000

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,6

1,200

4,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40,0

41,135

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,0

5,638

6,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,0

5,638

6,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

719,7

504,289

500,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5,2

1,090

0,000

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6915,643 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2015 წლის ფაქტი

 

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6915,643

0,000

6915,643

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 669,1

1306,769

0,000

1306,769

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 326,8

1618,415

0,000

1618,415

პროცენტი

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 240,8

3231,162

0,000

3231,162

გრანტები

267,4

35,3

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

339,1

533,3

603,566

0,000

603,566

სხვა ხარჯები

217,7

150,245

154,731

0,000

154,731

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5933,307 ათასი   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  6033,307 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10,6

32,041

23,150

0,000

23,150

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

0

0

1,2

0

1,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3215,6

4250,137

5529,039

2739,439

2789,600

04 00

განათლება

407,7

217,231

460,183

243,520

216,663

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0

15,946

18,038

0,000

18,038

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

105,8

29,162

1,697

0,000

1,697

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

194,6

527,518

100,000

ძირითადი აქტივები

10,5

4,411

0,000

მატერიალური მარაგები

0

0

0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

184,1

523,108

100,000

მიწა

184,1

523,108

100,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (-1922,072) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (-1937,956)   ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1937,956 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-15.884) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 75000 ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 80.0 ათასი ლარი;

 ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 98,650 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების  დანართის II თავის მე-17 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

org. kodi

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

10 784,6

11532,525

12964,834

2982,958

9981,876

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

171

124

 

124

ხარჯები

6 847,8

6958,321

6915,643

0,000

6915,643

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1669,108

1306,769

0,000

1306,769

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 739,7

4544,517

6033,307

2982,958

3050,348

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

197,1

29,687

15,884

0,000

15,884

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 039,6

2117,337

1923,425

0,000

1923,425

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

162

114

 

114

ხარჯები

2 016,7

2060,034

1884,391

0,000

1884,391

შრომის ანაზღაურება

1 535,8

1596,888

1236,649

0,000

1236,649

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

32,041

23,150

0,000

23,150

ვალდებულებების კლება

12,2

25,262

15,884

0,000

15,884

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

575,1

577,325

534,730

0,000

534,730

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

31

32

 

32

ხარჯები

571,3

572,430

534,730

0,000

534,730

შრომის ანაზღაურება

415,0

413,263

393,750

0,000

393,750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

4,520

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,375

0,000

0,000

0,000

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 448,1

1523,572

1372,295

0,000

1372,295

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

131

82

 

82

ხარჯები

1 441,2

1484,851

1348,661

0,000

1348,661

შრომის ანაზღაურება

1 120,8

1183,625

842,899

0,000

842,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

27,521

23,150

0,000

23,150

 

ვალდებულებების კლება

0,1

11,200

0,484

0,000

0,484

01 03

სარეზერვო ფონდი

 0

0

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

 0

0

0,000

0,000

0,000

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,4

16,440

16,400

0,000

16,400

ხარჯები

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

ვალდებულებების კლება

12,1

13,687

15,400

0,000

15,400

02 00

 

 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

371,2

92,124

98,650

0,000

98,650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

10

 

10

ხარჯები

371,2

92,124

97,450

0,000

97,450

შრომის ანაზღაურება

80,8

72,220

70,120

0,000

70,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

1,200

0,000

1,200

02 01

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

273,0

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

ხარჯები

273,0

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

3,6

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

02 02

 

 

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98,2

92,124

98,650

0,000

98,650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

10

 

10

ხარჯები

98,2

92,124

97,450

0,000

97,450

შრომის ანაზღაურება

77,3

72,220

70,120

0,000

70,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,200

0,000

1,200

03 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 376,3

5368,540

6843,838

2739,438

4104,400

ხარჯები

985,7

1118,403

1314,800

0,000

1314,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 215,6

4250,137

5529,038

2739,438

2789,600

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 816,9

2188,859

2643,015

1296,604

1346,411

ხარჯები

13,0

5,672

17,000

0,000

17,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 803,9

2183,187

2626,015

1296,604

1329,411

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 407,1

2673,336

3029,772

882,079

2147,693

ხარჯები

940,7

1052,616

1230,800

0,000

1230,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 291,5

1620,721

1798,972

882,079

916,893

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1 438,6

1481,945

1553,097

817,465

735,631

ხარჯები

174,8

185,033

170,000

0,000

170,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 088,9

1296,912

1383,097

817,465

565,631

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02

 

გარეგანათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

330,5

494,427

522,286

51,651

470,635

ხარჯები

253,5

282,350

340,000

0,000

340,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,1

212,077

182,286

51,651

130,635

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

638,0

696,965

954,390

12,963

941,427

ხარჯები

512,5

585,233

720,800

0,000

720,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,5

111,732

233,590

12,963

220,627

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

10,8

91,160

19,290

8,290

11,000

ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,8

91,160

19,290

8,290

11,000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

141,5

415,185

1151,760

552,465

599,296

ხარჯები

32,1

60,115

67,000

0,000

67,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,4

355,069

1084,760

552,465

532,296

04 00

 

განათლება

2 068,0

1904,086

2173,383

243,520

1929,863

ხარჯები

1 653,5

1686,855

1713,200

0,000

1713,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

217,231

460,183

243,520

216,663

 

ვალდებულებების კლება

6,9

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

 

სკოლამდელი განათლება

1 989,2

1828,850

2104,683

243,520

1861,163

ხარჯები

1 574,6

1614,859

1644,500

0,000

1644,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

213,991

460,183

243,520

216,663

 

ვალდებულებების კლება

6,9

0,000

0,000

0,000

0,000

04 02

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

78,8

75,236

68,700

0,000

68,700

ხარჯები

78,8

71,996

68,700

0,000

68,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,240

0,000

0,000

0,000

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 165,7

1185,033

1038,493

0,000

1038,493

ხარჯები

1 165,5

1166,187

1020,455

0,000

1020,455

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,946

18,038

0,000

18,038

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 01

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

598,4

596,660

490,000

0,000

490,000

ხარჯები

598,4

590,232

481,600

0,000

481,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,428

8,400

0,000

8,400

05 01 01

 

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

562,0

526,421

468,000

0,000

468,000

ხარჯები

562,0

519,993

462,000

0,000

462,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,428

6,000

0,000

6,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

36,4

70,238

22,000

0,000

22,000

ხარჯები

36,4

70,238

19,600

0,000

19,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,400

0

2,400

05 02

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

515,2

535,392

500,899

0,000

500,899

ხარჯები

514,9

522,973

491,261

0,000

491,261

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,518

9,638

0,000

9,638

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 02 01

 

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

504,3

516,571

470,200

0,000

470,200

ხარჯები

504,3

507,052

460,562

0,000

460,562

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,518

9,638

0,000

9,638

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

10,8

18,821

30,699

0,000

30,699

ხარჯები

10,6

15,921

30,699

0,000

30,699

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

25,7

27,592

24,594

0,000

24,594

ხარჯები

25,7

27,592

24,594

0,000

24,594

05 04

 

საგამომცემლო საქმიანობა

26,5

25,390

23,000

0,000

23,000

ხარჯები

26,5

25,390

23,000

0,000

23,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

763,7

865,404

887,044

0,000

887,044

ხარჯები

655,1

834,718

885,347

0,000

885,347

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,8

29,162

1,697

0,000

1,697

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

109,1

111,516

81,347

0,000

81,347

ხარჯები

96,8

92,716

80,000

0,000

80,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,3

18,800

1,347

0,000

1,347

06 02

 

სოციალური პროგრამები

654,6

753,888

805,697

0,000

805,697

ხარჯები

558,3

742,001

805,347

0,000

805,347

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,5

10,362

0,350

0,000

0,350

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

450,4

554,142

622,197

0,000

622,197

ხარჯები

358,8

552,617

622,197

0,000

622,197

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,9

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10,4

13,900

13,500

0,000

13,500

ხარჯები

10,4

13,900

13,500

0,000

13,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

179,3

172,346

155,000

0,000

155,000

ხარჯები

174,7

161,984

154,650

0,000

154,650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

10,362

0,350

0,000

0,350

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

9,3

10,000

9,000

0,000

9,000

ხარჯები

9,3

10,000

9,000

0,000

9,000

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5,3

3,500

6,000

0,000

6,000

ხარჯები

5,3

3,500

6,000

0,000

6,000

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული