,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/02/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 05/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016258
1
27/01/2017
ვებგვერდი, 01/02/2017
190020020.35.165.016258
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2017 წლის 27 იანვარი

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016256).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1–15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 971,6

11 356,0

8518,600

0,000

8518,600

გადასახადები

2 455,3

3 365,8

3250,000

0,000

3250,000

გრანტები

7 082,5

6 678,6

4098,600

0,000

4098,600

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1 311,6

1170,000

0,000

1170,000

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6818,965

0,000

6818,965

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 669,1

1540,500

0,000

1540,500

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 326,8

1433,843

0,000

1433,843

პროცენტი

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 240,8

3279,800

0,000

3279,800

გრანტები

267,4

35,3

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

339,1

533,3

493,397

0,000

493,397

სხვა ხარჯები

217,7

150,245

70,425

0,000

70,425

საოპერაციო სალდო

4 123,9

4 397,7

1699,635

0,000

1699,635

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 545,1

4 017,0

3473,610

776,100

2697,510

ზრდა

3 739,7

4 544,5

3573,610

776,100

2797,510

კლება

194,6

527,5

100,000

0,000

100,000

მთლიანი სალდო

578,8

380,7

-1773,976

-776,100

-997,876

ფინანსური აქტივების ცვლილება

381,6

351,0

-1789,376

-776,100

-1013,276

ზრდა

381,6

379,9

0

0

0

კლება

0,0

28,9

1789,376

776,100

1013,276

ვალდებულებების ცვლილება

-197,1

-29,7

-15,400

0,000

-15,400

კლება

197,1

29,7

15,400

0,000

15,400

საშინაო

197,1

29,7

15,400

0,000

15,400

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

შემოსულობები

11 166,2

11883,535

8 618,6

შემოსავლები

10 971,6

11356,017

8 518,6

არაფინანსური აქტივების კლება

194,6

527,518

100,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1842,6

-2197,730

-808,873

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,000

გადასახდელები

10784.6

11532.525

10407.976

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6818,965

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 739,7

4 544,5

3573,610

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-2214,7

-1846,73

-2598,249

ვალდებულებების კლება

197,1

29,7

15,400

ნაშთის ცვლილება

372,1

371,618

1789,376

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 8518,600 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 971,6

11356,017

8518,600

0,000

8518,600

გადასახადები

2 455,3

3365,794

3250,000

0,000

3250,000

გრანტები

7 082,5

6678,587

4098,600

0,000

4098,600

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1311,637

1170,000

0,000

1170,000

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3250,000 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის

გეგმა

გადასახადები

2 455,3

3365,794

3250,000

ქონების გადასახადი

2 455,3

2758,705

2550,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

267,9

880,486

710,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12,5

11,151

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1 609,5

1562,848

1600,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                      

 

564,1

304,221

210,000

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

607,088

700,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

7 082,5

6678,587

4098,600

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 082,5

6678,587

4098,600

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 812,0

3270,500

4098,600

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 602,0

3060,500

3888,600

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

210,000

210,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 270,5

3408,087

0,000

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2 258,2

2325,924

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 012,3

1082,163

0,000

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1311,637

1170,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

646,7

715,390

590,000

პროცენტები

91,0

104,779

80,000

რენტა

555,8

610,611

510,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

546,3

581,305

500,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,5

29,306

10,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

62,2

90,868

80,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

56,2

85,230

74,000

სანებართვო მოსაკრებელი

13,6

42,819

30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,1

0,000

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,6

1,200

4,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40,0

41,135

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,0

5,638

6,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,0

5,638

6,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

719,7

504,289

500,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5,2

1,090

0,000

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6818,965 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2015 წლის ფაქტი

 

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6818,965

0,000

6818,965

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 669,1

1540,500

0,000

1540,500

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 326,8

1433,843

0,000

1433,843

პროცენტი

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 240,8

3279,800

0,000

3279,800

გრანტები

267,4

35,3

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

339,1

533,3

493,397

0,000

493,397

სხვა ხარჯები

217,7

150,245

70,425

0,000

70,425

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3473,610 ათასი   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3573,610 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10,6

32,041

18,8

0

18,8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

0

0

1,2

0

1,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3215,6

4250,137

3336,340

754,843

2581,497

04 00

განათლება

407,7

217,231

198,010

17,992

180,018

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0

15,946

13,681

2,481

11,2

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

105,8

29,162

5,579

0,784

4,795

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  165,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

194,6

527,518

100,000

ძირითადი აქტივები

10,5

4,411

0,000

მატერიალური მარაგები

0

0

0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

184,1

523,108

100,000

მიწა

184,1

523,108

100,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (-1773,976)  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (-1789,376)   ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1789,376  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  (-15,4) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 75000 ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 80.0 ათასი ლარი;

ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 106.5 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად."

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების  II თავის მე-17 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

10 784,6

11532,525

10407,976

776,100

9631,876

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

171

175

 

175

ხარჯები

6 847,8

6958,321

6818,965

0,000

6818,965

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1669,108

1540,500

0,000

1540,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 739,7

4544,517

3573,610

776,100

2797,510

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

197,1

29,687

15,400

0,000

15,400

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 039,6

2117,337

2073,150

0,000

2073,150

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

162

 166

 

166

ხარჯები

2 016,7

2060,034

2038,950

0,000

2038,950

შრომის ანაზღაურება

1 535,8

1596,888

1473,300

0,000

1473,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

32,041

18,800

0,000

18,800

ვალდებულებების კლება

12,2

25,262

15,400

0,000

15,400

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

575,1

577,325

541,200

0,000

541,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

31

 32

 

32

ხარჯები

571,3

572,430

541,200

0,000

541,200

შრომის ანაზღაურება

415,0

413,263

390,000

0,000

390,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

4,520

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,375

0,000

0,000

0,000

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 448,1

1523,572

1440,550

0,000

1440,550

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

131

134 

 

134

ხარჯები

1 441,2

1484,851

1421,750

0,000

1421,750

შრომის ანაზღაურება

1 120,8

1183,625

1083,300

0,000

1083,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

27,521

18,800

0,000

18,800

 

ვალდებულებების კლება

0,1

11,200

0,000

0,000

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

 0

0

75

 

75,0

ხარჯები

 0

0

75 

 

75,0

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,4

16,440

16,400

0,000

16,400

ხარჯები

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

ვალდებულებების კლება

12,1

13,687

15,400

0,000

15,400

02 00

 

 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

371,2

92,124

106,500

0,000

106,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

 

9

ხარჯები

371,2

92,124

105,300

0,000

105,300

შრომის ანაზღაურება

80,8

72,220

67,200

0,000

67,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

1,200

0,000

1,200

02 01

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

273,0

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

ხარჯები

273,0

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

3,6

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

02 02

 

 

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98,2

92,124

106,500

0,000

106,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

ხარჯები

98,2

92,124

105,300

0,000

105,300

შრომის ანაზღაურება

77,3

72,220

67,200

0,000

67,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1,2

03 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 376,3

5368,540

4419,140

754,843

3664,297

ხარჯები

985,7

1118,403

1082,800

0,000

1082,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 215,6

4250,137

3336,340

754,843

2581,497

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 816,9

2188,859

2396,476

279,939

2116,537

ხარჯები

13,0

5,672

2,000

0,000

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 803,9

2183,187

2394,476

279,939

2114,537

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 407,1

2673,336

1578,250

367,770

1210,480

ხარჯები

940,7

1052,616

1080,800

0,000

1080,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 291,5

1620,721

497,450

367,770

129,680

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1 438,6

1481,945

540,928

307,428

233,500

ხარჯები

174,8

185,033

172,000

0,000

172,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 088,9

1296,912

368,928

307,428

61,500

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

330,5

494,427

355,617

37,436

318,180

ხარჯები

253,5

282,350

270,000

0,000

270,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,1

212,077

85,617

37,436

48,180

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

638,0

696,965

681,706

22,906

658,800

ხარჯები

512,5

585,233

638,800

0,000

638,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,5

111,732

42,906

22,906

20,000

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

10,8

91,160

62,477

62,477

0,000

ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,8

91,160

62,477

62,477

0,000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

141,5

415,185

381,937

44,657

337,280

ხარჯები

32,1

60,115

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,4

355,069

381,937

44,657

337,280

04 00

 

განათლება

2 068,0

1904,086

1919,211

17,992

1901,218

ხარჯები

1 653,5

1686,855

1721,200

0,000

1721,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

217,231

198,011

17,992

180,018

 

ვალდებულებების კლება

6,9

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

 

სკოლამდელი განათლება

1 989,2

1828,850

1848,011

17,992

1830,018

ხარჯები

1 574,6

1614,859

1650,000

0,000

1650,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

213,991

198,011

17,992

180,018

 

ვალდებულებების კლება

6,9

0,000

0,000

0,000

0,000

04 02

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

78,8

75,236

71,200

0,000

71,200

ხარჯები

78,8

71,996

71,200

0,000

71,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,240

0,000

0,000

0,000

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 165,7

1185,033

1075,974

2,481

1073,493

ხარჯები

1 165,5

1166,187

1062,293

0,000

1062,293

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,946

13,681

2,481

11,200

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 01

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

598,4

596,660

514,000

0,000

514,000

ხარჯები

598,4

590,232

514,000

0,000

514,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,428

0,000

0,000

0,000

05 01 01

 

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

562,0

526,421

492,000

0,000

492,000

ხარჯები

562,0

519,993

492,000

0,000

492,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,428

0,000

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

36,4

70,238

22,000

0,000

22,000

ხარჯები

36,4

70,238

22,000

0,000

22,000

05 02

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

515,2

535,392

516,380

2,481

513,899

ხარჯები

514,9

522,973

502,699

0,000

502,699

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,518

13,681

2,481

11,200

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 02 01

 

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

504,3

516,571

475,200

0,000

475,200

ხარჯები

504,3

507,052

464,000

0,000

464,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,518

11,200

0,000

11,200

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

10,8

18,821

41,180

2,481

38,699

ხარჯები

10,6

15,921

38,699

0,000

38,699

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

2,5

2,5

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

25,7

27,592

21,594

0,000

21,594

ხარჯები

25,7

27,592

21,594

0,000

21,594

05 04

 

საგამომცემლო საქმიანობა

26,5

25,390

24,000

0,000

24,000

ხარჯები

26,5

25,390

24,000

0,000

24,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

763,7

865,404

814,001

0,784

813,217

ხარჯები

655,1

834,718

808,422

0,000

808,422

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,8

29,162

5,579

0,784

4,795

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

109,1

111,516

92,179

0,784

91,395

ხარჯები

96,8

92,716

86,600

0,000

86,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,3

18,800

5,579

0,784

4,795

06 02

 

სოციალური პროგრამები

654,6

753,888

721,822

0,000

721,822

ხარჯები

558,3

742,001

721,822

0,000

721,822

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,5

10,362

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

450,4

554,142

522,322

0,000

522,322

ხარჯები

358,8

552,617

522,322

0,000

522,322

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,9

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10,4

13,900

13,500

0,000

13,500

ხარჯები

10,4

13,900

13,500

0,000

13,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

179,3

172,346

170,000

0,000

170,000

ხარჯები

174,7

161,984

170,000

0,000

170,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

10,362

0,000

0,000

0,000

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

9,3

10,000

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

9,3

10,000

10,000

0,000

10,000

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5,3

3,500

6,000

0,000

6,000

ხარჯები

5,3

3,500

6,000

0,000

6,000

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული