,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 05/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016271
13
19/07/2017
ვებგვერდი, 21/07/2017
190020020.35.165.016271
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №13

2017 წლის 19 ივლისი

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016256).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1–14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 971,6

11 356,0

10560,346

2041,746

8518,600

გადასახადები

2 455,3

3 365,8

3250,000

0,000

3250,000

გრანტები

7 082,5

6 678,6

6140,346

2041,746

4098,600

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1 311,6

1170,000

0,000

1170,000

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6762,681

0,000

6762,681

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 669,1

1306,769

0,000

1306,769

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 326,8

1595,136

0,000

1595,136

პროცენტი

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 240,8

3225,600

0,000

3225,600

გრანტები

267,4

35,3

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

339,1

533,3

500,566

0,000

500,566

სხვა ხარჯები

217,7

150,245

133,610

0,000

133,610

საოპერაციო სალდო

4 123,9

4 397,7

3797,665

2041,746

1755,919

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 545,1

4 017,0

5347,000

2603,490

2743,510

ზრდა

3 739,7

4 544,5

5447,000

2603,490

2843,510

კლება

194,6

527,5

100,000

0,000

100,000

მთლიანი სალდო

578,8

380,7

-1549,335

-561,744

-987,592

ფინანსური აქტივების ცვლილება

381,6

351,0

-1575,019

-561,744

-1013,276

ზრდა

381,6

379,9

0,000

0,000

0,000

კლება

0,0

28,9

1575,019

561,744

1013,276

ვალდებულებების ცვლილება

-197,1

-29,7

-25,684

0,000

-25,684

კლება

197,1

29,7

25,684

0,000

25,684

საშინაო

197,1

29,7

25,684

0,000

25,684

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

შემოსულობები

11 166,2

11883,535

10660,346

შემოსავლები

10 971,6

11356,017

10560,346

არაფინანსური აქტივების კლება

194,6

527,518

100,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1842,6

-2197,730

-1023,230

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,000

გადასახდელები

10784.6

11532.525

12235,365

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6762,681

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 739,7

4 544,5

5447,000

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-2214,7

-1846,73

-2598,249

ვალდებულებების კლება

197,1

29,7

25,684

ნაშთის ცვლილება

372,1

371,618

1575,019

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10560,346 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 971,6

11356,017

10560,346

2041,746

8518,600

გადასახადები

2 455,3

3365,794

3250,000

0,000

3250,000

გრანტები

7 082,5

6678,587

6140,346

2041,746

4098,600

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1311,637

1170.000

0.0

1170.000

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3250,000 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის

გეგმა

გადასახადები

2 455,3

3365,794

3250,000

ქონების გადასახადი

2 455,3

2758,705

2550,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

267,9

880,486

710,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12,5

11,151

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1 609,5

1562,848

1600,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                      

 

564,1

304,221

210,000

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

607,088

700,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6140.346 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

7 082,5

6678,587

6140,346

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 082,5

6678,587

6140,346

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 812,0

3270,500

4098,600

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 602,0

3060,500

3888,600

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

210,000

210,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 270,5

3408,087

2041,746

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2 258,2

2325,924

2041,746

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 012,3

1082,163

0,000

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 433,9

1311,637

1170,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

646,7

715,390

590,000

პროცენტები

91,0

104,779

80,000

რენტა

555,8

610,611

510,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

546,3

581,305

500,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,5

29,306

10,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

62,2

90,868

80,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

56,2

85,230

74,000

სანებართვო მოსაკრებელი

13,6

42,819

30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,1

0,000

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,6

1,200

4,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40,0

41,135

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,0

5,638

6,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,0

5,638

6,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

719,7

504,289

500,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5,2

1,090

0,000

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  6762,681 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2015 წლის ფაქტი

 

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 847,8

6 958,3

6762,681

0,000

6762,681

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1 669,1

1306,769

0,000

1306,769

საქონელი და მომსახურება

1 303,0

1 326,8

1595,136

0,000

1595,136

პროცენტი

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

სუბსიდიები

3 099,6

3 240,8

3225,600

0,000

3225,600

გრანტები

267,4

35,3

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

339,1

533,3

500,566

0,000

500,566

სხვა ხარჯები

217,7

150,245

133,610

0,000

133,610

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5347,000 ათასი   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5447,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10,6

32,041

18,8

0

18,8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

0

0

1,2

0

1,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3215,6

4250,137

4966,953

2356,643

2610,310

04 00

განათლება

407,7

217,231

438,885

243,582

195,303

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0

15,946

18,681

2,481

16,200

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

105,8

29,162

2,481

0,784

1,697

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

194,6

527,518

100,000

ძირითადი აქტივები

10,5

4,411

0,000

მატერიალური მარაგები

0

0

0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

184,1

523,108

100,000

მიწა

184,1

523,108

100,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს -1549,335 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    -1575,019   ათასი ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1575,019 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -25,684 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 75000 ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 80.0 ათასი ლარი;

ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 98,650 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“.

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების  დანართის II თავის მე-17 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

org. kodi

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

10 784,6

11532,525

12235,365

2603,490

9631,876

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

171

124

 

124

ხარჯები

6 847,8

6958,321

6762,681

0,000

6762,681

შრომის ანაზღაურება

1 616,7

1669,108

1306,769

0,000

1306,769

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 739,7

4544,517

5447,000

2603,490

2843,510

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

197,1

29,687

25,684

0,000

25,684

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 039,6

2117,337

1919,765

0,000

1919,765

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

162

114

 

114

ხარჯები

2 016,7

2060,034

1875,281

0,000

1875,281

შრომის ანაზღაურება

1 535,8

1596,888

1236,649

0,000

1236,649

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

32,041

18,800

0,000

18,800

ვალდებულებების კლება

12,2

25,262

25,684

0,000

25,684

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

575,1

577,325

534,730

0,000

534,730

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

31

32

 

32

ხარჯები

571,3

572,430

534,730

0,000

534,730

შრომის ანაზღაურება

415,0

413,263

393,750

0,000

393,750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

4,520

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,375

0,000

0,000

0,000

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 448,1

1523,572

1367,945

0,000

1367,945

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

131

82

 

82

ხარჯები

1 441,2

1484,851

1338,861

0,000

1338,861

შრომის ანაზღაურება

1 120,8

1183,625

842,899

0,000

842,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

27,521

18,800

0,000

18,800

 

ვალდებულებების კლება

0,1

11,200

10,284

0,000

10,284

01 03

სარეზერვო ფონდი

 0

0

0,690

0,000

0,690

ხარჯები

 0

0

0,690

0,000

0,690

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,4

16,440

16,400

0,000

16,400

ხარჯები

4,3

2,753

1,000

0,000

1,000

ვალდებულებების კლება

12,1

13,687

15,400

0,000

15,400

02 00

 

 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

371,2

92,124

98,650

0,000

98,650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

10

 

10

ხარჯები

371,2

92,124

97,450

0,000

97,450

შრომის ანაზღაურება

80,8

72,220

70,120

0,000

70,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

1,200

0,000

1,200

02 01

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

273,0

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

ხარჯები

273,0

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

3,6

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

02 02

 

 

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98,2

92,124

98,650

0,000

98,650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

10

 

10

ხარჯები

98,2

92,124

97,450

0,000

97,450

შრომის ანაზღაურება

77,3

72,220

70,120

0,000

70,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,200

0,000

1,200

03 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 376,3

5368,540

6231,063

2356,643

3874,420

ხარჯები

985,7

1118,403

1264,110

0,000

1264,110

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 215,6

4250,137

4966,953

2356,643

2610,310

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 816,9

2188,859

2946,621

1473,465

1473,157

ხარჯები

13,0

5,672

22,000

0,000

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 803,9

2183,187

2924,621

1473,465

1451,157

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 407,1

2673,336

2081,503

309,880

1771,622

ხარჯები

940,7

1052,616

1175,800

0,000

1175,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 291,5

1620,721

905,703

309,880

595,822

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1 438,6

1481,945

664,649

238,394

426,256

ხარჯები

174,8

185,033

170,000

0,000

170,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 088,9

1296,912

494,649

238,394

256,256

 

ვალდებულებების კლება

174,9

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

330,5

494,427

454,382

56,147

398,235

ხარჯები

253,5

282,350

270,000

0,000

270,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,1

212,077

184,382

56,147

128,235

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

638,0

696,965

962,471

15,339

947,132

ხარჯები

512,5

585,233

735,800

0,000

735,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,5

111,732

226,671

15,339

211,332

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

10,8

91,160

10,792

10,792

0,000

ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,8

91,160

10,792

10,792

0,000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

141,5

415,185

1192,147

562,507

629,641

ხარჯები

32,1

60,115

66,310

0,000

66,310

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,4

355,069

1125,837

562,507

563,331

04 00

 

განათლება

2 068,0

1904,086

2157,085

243,582

1913,503

ხარჯები

1 653,5

1686,855

1718,200

0,000

1718,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

217,231

438,885

243,582

195,303

 

ვალდებულებების კლება

6,9

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

 

სკოლამდელი განათლება

1 989,2

1828,850

2088,385

243,582

1844,803

ხარჯები

1 574,6

1614,859

1649,500

0,000

1649,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

213,991

438,885

243,582

195,303

 

ვალდებულებების კლება

6,9

0,000

0,000

0,000

0,000

04 02

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

78,8

75,236

68,700

0,000

68,700

ხარჯები

78,8

71,996

68,700

0,000

68,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,240

0,000

0,000

0,000

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 165,7

1185,033

1040,974

2,481

1038,493

ხარჯები

1 165,5

1166,187

1022,293

0,000

1022,293

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,946

18,681

2,481

16,200

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 01

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

598,4

596,660

490,000

0,000

490,000

ხარჯები

598,4

590,232

484,000

0,000

484,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,428

6,000

0,000

6,000

05 01 01

 

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

562,0

526,421

468,000

0,000

468,000

ხარჯები

562,0

519,993

462,000

0,000

462,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,428

6,000

0,000

6,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

36,4

70,238

22,000

0,000

22,000

ხარჯები

36,4

70,238

22,000

0,000

22,000

05 02

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

515,2

535,392

506,380

2,481

503,899

ხარჯები

514,9

522,973

493,699

0,000

493,699

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,518

12,681

2,481

10,200

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 02 01

 

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

504,3

516,571

470,200

0,000

470,200

ხარჯები

504,3

507,052

460,000

0,000

460,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,518

10,200

0,000

10,200

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

10,8

18,821

36,180

2,481

33,699

ხარჯები

10,6

15,921

33,699

0,000

33,699

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

2,481

2,481

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,3

2,900

0,000

0,000

0,000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

25,7

27,592

21,594

0,000

21,594

ხარჯები

25,7

27,592

21,594

0,000

21,594

05 04

 

საგამომცემლო საქმიანობა

26,5

25,390

23,000

0,000

23,000

ხარჯები

26,5

25,390

23,000

0,000

23,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

763,7

865,404

787,828

0,784

787,044

ხარჯები

655,1

834,718

785,347

0,000

785,347

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,8

29,162

2,481

0,784

1,697

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

109,1

111,516

82,131

0,784

81,347

ხარჯები

96,8

92,716

80,000

0,000

80,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,3

18,800

2,131

0,784

1,347

06 02

 

სოციალური პროგრამები

654,6

753,888

705,697

0,000

705,697

ხარჯები

558,3

742,001

705,347

0,000

705,347

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,5

10,362

0,350

0,000

0,350

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

450,4

554,142

522,197

0,000

522,197

ხარჯები

358,8

552,617

522,197

0,000

522,197

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,9

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

2,8

1,525

0,000

0,000

0,000

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10,4

13,900

13,500

0,000

13,500

ხარჯები

10,4

13,900

13,500

0,000

13,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

179,3

172,346

155,000

0,000

155,000

ხარჯები

174,7

161,984

154,650

0,000

154,650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

10,362

0,350

0,000

0,350

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

9,3

10,000

9,000

0,000

9,000

ხარჯები

9,3

10,000

9,000

0,000

9,000

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5,3

3,500

6,000

0,000

6,000

ხარჯები

5,3

3,500

6,000

0,000

6,000

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული