ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 41
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016123
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
41
07/12/2015
ვებგვერდი, 11/12/2015
190020020.35.147.016123
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ერედვის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (11/12/2015 - 01/02/2016)

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №41

2015 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1 344,6

1 981,3

200,0

1 781,3

3 168,1

1 250,0

1 918,1

გადასახადები

2,9

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 331,6

1 977,0

200,0

1 777,0

3 168,1

1 250,0

1 918,1

სხვა შემოსავლები

10,1

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1 338,5

1 947,7

200,0

1 747,7

3 105,6

1 250,0

1 855,6

შრომის ანაზღაურება

778,5

814,4

0,0

814,4

805,8

0,0

805,8

საქონელი და მომსახურება

98,7

124,7

0,0

124,7

137,7

0,0

137,7

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

193,0

509,0

200,0

309,0

1 480,0

1 200,0

280,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

265,6

180,6

0,0

180,6

192,0

0,0

192,0

სხვა ხარჯები

2,7

319,0

0,0

319,0

490,1

50,0

440,1

საოპერაციო სალდო

6,1

33,6

0,0

33,6

62,5

0,0

62,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,5

55,0

0,0

55,0

62,5

0,0

62,5

ზრდა

5,5

55,0

0,0

55,0

62,5

0,0

62,5

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

0,6

-21,4

0,0

-21,4

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,6

-21,4

0,0

-21,4

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,6

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

21,4

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

21,4

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

1 344,6

2 002,7

200,0

1 802,7

3 168,1

1 250,0

1 918,1

          შემოსავლები

1 344,6

1 981,3

200,0

1 781,3

3 168,1

1 250,0

1 918,1

          არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

          ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

21,4

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

          ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

1 344,0

2 024,1

200,0

1 824,1

3 168,1

1 250,0

1 918,1

      ხარჯები

1 338,5

1 947,7

200,0

1 747,7

3 105,6

1 250,0

1 855,6

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

55,0

0,0

55,0

62,5

0,0

62,5

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

21,4

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

  ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 ნაშთის ცვლილება

0,6

-21,4

0,0

-21,4

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსავლები 3168,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

1 344,6

1 981,3

200,0

1 781,3

3 168,1

1 250,0

1 918,1

         გადასახადები

2,9

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

          გრანტები

1 331,6

1 977,0

200,0

1 777,0

3 168,1

1 250,0

1 918,1

          სხვა შემოსავლები

10,1

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის გრანტები 3168,1ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

   გრანტები

1 331,6

1 977,0

3 168,1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 331,6

1 977,0

3 168,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 331,6

1 777,0

3 168,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 296,6

1 742,0

1 873,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

35,0

35,0

45,0

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

1 250,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0,0

200,0

0,0

 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

მგფ-ს თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

0,0

200,0

0,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის  სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

10,1

4,2

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

9,6

2,1

0,0

პროცენტები

9,6

2,1

0,0

რენტა

0,0

0,0

0,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

0,0

0,0

0,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0,0

0,0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0,0

0,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

0,0

0,0

არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

1,6

0,0

შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0,5

0,5

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯები განისაზღვროს 3105,6 ათასი ლარით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 338,5

1 947,7

200,0

1 747,7

3 105,6

1 250,0

1 855,6

შრომის ანაზღაურება

778,5

814,4

0,0

814,4

805,8

0,0

805,8

საქონელი და მომსახურება

98,7

124,7

0,0

124,7

137,7

0,0

137,7

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

193,0

509,0

200,0

309,0

1 480,0

1 200,0

280,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

265,6

180,6

0,0

180,6

192,0

0,0

192,0

სხვა ხარჯები

2,7

319,0

0,0

319,0

490,1

50,0

440,1

 


მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 62.5   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,5

55,0

0,0

55,0

62,5

0,0

62,5

ზრდა

5,5

55,0

0,0

55,0

62,5

0,0

62,5

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

893,3   

948,4   

960,3   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

893,3   

948,4   

960,3   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

893,3   

948,4   

960,3   

 

702

თავდაცვა

 

42,5   

42,0   

 

704

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0   

200,1   

373,8   

 

7051

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0   

200,1   

373,8   

 

7052

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0   

129,1   

264,6   

 

706

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0   

49,0   

60,0   

 

7064

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0   

12,0   

31,2   

 

7065

დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა

0,0   

0,0   

18,0   

 

7066

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

0

10

0

 

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

193,0   

460,0   

1 420,0   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

193,0   

355,0   

1 320,0   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

90,0   

105,0   

100,0   

 

710

სოციალური დაცვა

257,7   

351,7   

372,0   

 

7101

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

66,6   

0,0   

0,0   

 

7102

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,4   

0,5   

0,4   

 

7103

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16,0   

15,5   

26,0   

 

7104

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

24,0   

31,0   

35,0   

 

7105

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის

50,0   

26,5   

30,0   

 

7106

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

100,7

6,2

0

 

7107

პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0

0,2

0,0

 

7108

80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება

0

40,0

40,0

 

7109

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0

1,0

0,0

 

7110

სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება

0

45,9

50,0

 

7112

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0

180,4

190,6

 

7113

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

0

4,5

0

 

 

სულ

1 344,0   

2 002,7   

3 168,1   

 

 


მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სარეზერვო ფონდი

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 


მუხლი 10. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ერედვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი  გაწვევა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ა)კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება: დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება, დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება, ააიპ წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება.

ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები: დევნილთა ჩასახლებაში  სკვერის მოწყობა;

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3.1.1. ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2016 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

3.1.2. საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქართველ და ოს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენებს მზადება სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.2. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

4.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 4.1.1. მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად.

4.1.2. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

 4.1.3. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ გარდაცვლილის ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.

4.1.4. კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ა) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში, თითოეულ კოტეჯზე სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.

ბ) ზამთრის სეზონისათვის კომუნალური  გადასახადების დავალიანების დასაფარავად ერთჯერადად 250 ლარის  ოდენობით დახმარება გაეწევათ ქალაქ გორის ყოფილი ნარკოლოგიურის შეობაში ჩასახლებულ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ  ოჯახებს.

4.1.5. იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 07)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 60 ლარის ოდენობით, დაფინანსებას მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში.

4.1.6. პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი (პროგრამული კოდი 06 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კონფლიქტის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაფინანსება 200 ლარის ოდენობით.

4.1.7. 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება           200 ლარის ოდენობით.

4.1.8. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება           (პროგრამული კოდი 06 01 11)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება           200 ლარის ოდენობით.

4.1.9. სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 12)

1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება მოქალაქეები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციები, მისი ღირებულების 30% ფარგლეში, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწევათ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ იმ მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ დაავადების განსაკუთრებით რთული ფორმა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე.

4.1.10. დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 13)

1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრიზეთი, 5 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი ბრინჯი, 5 კილოგრამი მაკარონი) დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად.

2. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილას.

3. ერთჯერადად  ფინანსური  დახმარება 100 ლარის  ოდენობით გაეწევათ იმ დევნილ ოჯახებს, რომელთაც ვერ ისარგებლეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სასურსათო კალათით.

4.1.11. სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 14)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (საბავშვო ბაგა-ბაღები,) არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) და სხვა) (შემდგომში ორგანიზაცია), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი  ორგანიზაციებიდან  გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის  განხორციელებით  ხელს  შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.


მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები

ორგ.

 კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1 344,0

2 002,7

200,0

1 802,7

3 168,1

1 250,0

1 918,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

79,0

0,0

79,0

79,0

0,0

79,0

 

ხარჯები

1 338,5

1 947,7

200,0

1 747,7

3 105,6

1 250,0

1 855,6

 

შრომის ანაზღაურება

778,5

814,4

0,0

814,4

805,8

0,0

805,8

 

საქონელი და მომსახურება

98,7

124,7

0,0

124,7

137,7

0,0

137,7

 

სუბსიდიები

193,0

509,0

200,0

309,0

1 480,0

1 200,0

280,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

265,6

180,6

0,0

180,6

191,4

0,0

191,4

 

სხვა ხარჯები

2,7

319,0

0,0

319,0

490,7

50,0

440,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

55,0

0,0

55,0

62,5

0,0

62,5

 

ძირითადი აქტივები

5,5

55,0

0,0

55,0

62,5

0,0

62,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

893,3

948,4

0,0

948,4

960,3

0,0

960,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

74,0

0,0

74,0

74,0

0,0

74,0

 

ხარჯები

887,8

903,4

0,0

903,4

915,8

0,0

915,8

 

შრომის ანაზღაურება

778,5

771,9

0,0

771,9

766,3

0,0

766,3

 

საქონელი და მომსახურება

98,7

119,0

0,0

119,0

130,5

0,0

130,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

3,5

0,0

3,5

9,0

0,0

9,0

 

სხვა ხარჯები

2,7

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

45,0

0,0

45,0

44,5

0,0

44,5

 

ძირითადი აქტივები

5,5

45,0

0,0

45,0

44,5

0,0

44,5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

273,7

295,6

0,0

295,6

341,0

0,0

341,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

272,1

293,1

0,0

293,1

301,5

0,0

301,5

 

შრომის ანაზღაურება

245,1

256,1

0,0

256,1

253,0

0,0

253,0

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

32,0

0,0

32,0

42,5

0,0

42,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

2,5

0,0

2,5

39,5

0,0

39,5

 

ძირითადი აქტივები

1,6

2,5

0,0

2,5

39,5

0,0

39,5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

619,6

649,8

0,0

649,8

616,3

0,0

616,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

56,0

 

56,0

56,0

 

56,0

 

ხარჯები

615,7

607,3

0,0

607,3

611,3

0,0

611,3

 

შრომის ანაზღაურება

533,4

515,8

0,0

515,8

513,3

0,0

513,3

 

საქონელი და მომსახურება

71,7

87,0

0,0

87,0

88,0

0,0

88,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

0,5

0,0

0,5

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,7

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

42,5

0,0

42,5

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

3,9

42,5

0,0

42,5

5,0

0,0

5,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

42,5

0,0

42,5

42,0

0,0

42,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

42,5

0,0

42,5

42,0

0,0

42,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

42,5

0,0

42,5

39,5

0,0

39,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

0,0

42,5

0,0

42,5

42,0

0,0

42,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

0,0

42,5

0,0

42,5

42,0

0,0

42,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

42,5

0,0

42,5

39,5

0,0

39,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

200,1

0,0

200,1

373,8

50,0

323,8

 

ხარჯები

0,0

190,1

0,0

190,1

355,8

50,0

305,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

5,7

0,0

5,7

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

0,0

49,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

135,4

0,0

135,4

290,1

50,0

240,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

18,0

0,0

18,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

10,0

0,0

10,0

18,0

0,0

18,0

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

200,1

0,0

200,1

373,8

50,0

323,8

 

ხარჯები

0,0

190,1

0,0

190,1

355,8

50,0

305,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

5,7

0,0

5,7

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

0,0

49,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

135,4

0,0

135,4

290,1

50,0

240,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

18,0

0,0

18,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

10,0

0,0

10,0

18,0

0,0

18,0

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0

129,1

0,0

129,1

264,6

50,0

214,6

 

ხარჯები

0,0

129,1

0,0

129,1

264,6

50,0

214,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

5,7

0,0

5,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

123,4

0,0

123,4

258,9

50,0

208,9

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0

49,0

0,0

49,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

0,0

49,0

0,0

49,0

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

 

49,0

60,0

 

60,0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0

12,0

0,0

12,0

31,2

0,0

31,2

 

ხარჯები

0,0

12,0

0,0

12,0

31,2

0,0

31,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

12,0

0,0

12,0

31,2

0,0

31,2

03 01 04

დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

193,0

460,0

200,0

260,0

1 420,0

1 200,0

220,0

 

ხარჯები

193,0

460,0

200,0

260,0

1 420,0

1 200,0

220,0

 

სუბსიდიები

193,0

460,0

200,0

260,0

1 420,0

1 200,0

220,0

05 01

სპორტ სკოლა

103,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

103,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

103,0

120,0

 

120,0

120,0

 

120,0

05 02

საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი

0,0

235,0

200,0

35,0

1 200,0

1 200,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

235,0

200,0

35,0

1 200,0

1 200,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

235,0

200,0

35,0

1 200,0

1 200,0

0,0

05 03

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

90,0

105,0

0,0

105,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

90,0

105,0

0,0

105,0

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

90,0

105,0

0,0

105,0

100,0

0,0

100,0

05 03 03

კულტურის სახლები

90,0

105,0

0,0

105,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

90,0

105,0

0,0

105,0

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

90,0

105,0

 

105,0

100,0

 

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

351,7

0,0

351,7

372,0

0,0

372,0

 

ხარჯები

257,7

351,7

0,0

351,7

372,0

0,0

372,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

177,1

0,0

177,1

181,4

0,0

181,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

174,6

0,0

174,6

190,6

0,0

190,6

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

351,7

0,0

351,7

372,0

0,0

372,0

 

ხარჯები

257,7

351,7

0,0

351,7

372,0

0,0

372,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

177,1

0,0

177,1

181,4

0,0

181,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

174,6

0,0

174,6

190,6

0,0

190,6

06 01 01

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,4

0,5

0,0

0,5

0,4

0,0

0,4

 

ხარჯები

0,4

0,5

0,0

0,5

0,4

0,0

0,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,5

0,0

0,5

0,4

0,0

0,4

06 01 03

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16,0

15,5

0,0

15,5

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

16,0

15,5

0,0

15,5

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

15,5

0,0

15,5

26,0

0,0

26,0

06 01 04

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

24,0

31,0

0,0

31,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

24,0

31,0

0,0

31,0

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,0

31,0

0,0

31,0

35,0

0,0

35,0

06 01 05

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

06 01 06

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

06 01 07

პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 01 08

80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 01 09

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

06 01 10

სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება

0,0

45,9

0,0

45,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

45,9

0,0

45,9

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

45,9

0,0

45,9

50,0

0,0

50,0

06 01 11

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0,0

180,4

0,0

180,4

190,6

0,0

190,6

 

ხარჯები

0,0

180,4

0,0

180,4

190,6

0,0

190,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

170,1

0,0

170,1

190,6

0,0

190,6

06 01 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 13
დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    2014 წლის 22 დეკემბერის   №31 დადგენილება „ერედვის  მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.                              
მუხლი 14
დადგენილება   ამოქმედდეს   2016  წლის  01 იანვრიდან.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი
10. 20/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 21/12/2016 9. 07/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 10/11/2016 8. 19/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 23/08/2016 7. 22/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 26/07/2016 6. 04/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 06/07/2016 5. 20/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 25/05/2016 4. 04/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 11/04/2016 3. 07/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 11/03/2016 2. 15/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 22/02/2016 1. 01/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 08/02/2016