ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის N41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის N41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/04/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/04/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016141
16
04/04/2016
ვებგვერდი, 11/04/2016
190020020.35.147.016141
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის N41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2016 წლის 4 აპრილი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 11/12/2015 წ., 190020020.35.147.016123) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) დადგენილების პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:    

„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ    

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1 344,6

2 083,0   

300,0

1 783,0

3 168,1

1 250,0

1 918,1

გადასახადები

2,9

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 331,6

2 077,0

300,0

1 777,0

3 168,1

1 250,0

1 918,1

სხვა შემოსავლები

10,1

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1 338,5

2 022,1

300,0

1 722,1

3 068,6

1 250,0

1 818,6

შრომის ანაზღაურება

778,5

808,6

0,0

808,6

864,8

0,0

864,8

საქონელი და მომსახურება

98,7

119,5

0,0

119,5

138,0

0,0

138,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

193,0

609,0

300,0

309,0

718,0

406,5

311,5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

265,6

179,4

0,0

179,4

187,9

0,0

187,9

სხვა ხარჯები

2,7

305,6

0,0

305,6

346,4

30,0

316,4

საოპერაციო სალდო

6,1

60,9

0,0

60,9

99,5

0,0

99,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,5

48,0

0,0

48,0

134,5

0,0

134,5

ზრდა

5,5

48,0

0,0

48,0

134,5

0,0

134,5

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

0,6

12,9

0,0

12,9

-35,0

0,0

-35,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,6

12,9

0,0

12,9

-35,0

0,0

-35,0

ზრდა

0,6

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,6

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

 

35,0

0,0

35,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ       

მათ შორის

სულ     

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

1 344,6

2 083,0

300,0

1 783,0

3 203,1

1 250,0

1 953,1

          შემოსავლები

1 344,6

2 083,0

300,0

1 783,0

3 168,1

1 250,0

1 918,1

          არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

          ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

          ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

1 344,0

2 070,1

300,0

1 770,1

3 203,1

1 250,0

1 953,1

      ხარჯები

1 338,5

2 022,1

300,0

1 722,1

3 068,6

1 250,0

1 818,6

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

48,0

0,0

48,0

134,5

0,0

134,5

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

  ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 ნაშთის ცვლილება

0,6

12,9

0,0

12,9

-35,0

0,0

-35,0

“;

გ) დადგენილების მე-6  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯები განისაზღვროს 3068,6 ათასი ლარით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ     

მათ შორის

სულ       

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 338,5

2 022,1

300,0

1 722,1

3 068,6

1 250,0

1 818,6

შრომის ანაზღაურება

778,5

808,6

0,0

808,6

864,8

0,0

864,8

საქონელი და მომსახურება

98,7

119,5

0,0

119,5

138,0

0,0

138,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

193,0

609,0

300,0

309,0

718,0

406,5

311,5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

265,6

179,4

0,0

179,4

187,9

0,0

187,9

სხვა ხარჯები

2,7

305,6

0,0

305,6

346,4

30,0

316,4

დ) დადგენილების მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 134,5   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,5

48,0

0,0

48,0

134,5

0,0

134,5

ზრდა

5,5

48,0

0,0

48,0

134,5

0,0

134,5

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ე) დადგენილების მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

893,3   

924,9   

1 021,8   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

893,3   

924,9   

1 021,8   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

893,3   

924,9   

1 021,8   

 

702

თავდაცვა

 

42,4   

47,5   

 

706

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0   

192,0   

313,3   

 

7061

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0   

192,0   

236,8   

 

70611

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0   

123,7   

76,0   

 

70612

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0   

49,0   

85,0   

 

70613

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0   

11,5   

5,8   

 

70614

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

0,0   

0,0   

70,0   

 

70615

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

0,0   

7,8   

0,0   

 

7062

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0   

0,0   

76,5   

 

70621

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

0,0   

0,0   

30,0   

 

70622

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0,0   

0,0   

12,5   

 

70623

სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის

0,0   

0,0   

34,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

193,0   

560,0   

1 446,5   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

103,0   

455,0   

1 340,0   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

90,0   

105,0   

106,5   

 

710

სოციალური დაცვა

257,7   

350,8   

374,0   

 

7101

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

66,6   

0,0   

0,0   

 

7102

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0,4   

0,4   

0,4   

 

7103

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16,0   

14,4   

26,0   

 

7104

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

24,0   

31,0   

32,0   

 

7105

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

50,0   

26,5   

30,0   

 

7106

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

100,7

6,2

0

 

7107

პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0

0,2

0,0

 

7108

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

40,0

45,0

 

7109

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0

0,8

0,0

 

7110

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

46,4

50,0

 

7112

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0

180,4

190,6

 

7113

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

0

4,5

0

 

 

სულ

1 344,0   

2 070,1   

3 203,1   

 

“;

ვ) დადგენილების მე-102 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 102 .  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  სპეციალური ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი  1 250.0  ათასი ლარი მიიმართოს:

1.  ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდში, საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ლიახვის ხელშეწყობა  1 220  ათასი ლარი.

თანახმად:  საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილება

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  30,0 ათასი ლარი,

მ.შ .

2.1 დევნილთა  კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება  30,0 ათასი ლარი“;

ზ) დადგენილების მე-11 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება.

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება.

 წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება.

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის  რეკონსტრუქცია  საბავშვო ბაღის მოსაწყობად.

2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

საგურამოს დევნილთა ჩასახლებაში  სკვერის მოწყობა.

კარალეთის დევნილთა ჩასახლებებში  სკვერის რეაბილიტაცია.

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის  მომსახურების დაფინანსება.

სამშენებლო  მასალების შეძენა ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

4.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 4.1.1 მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგული პირის  დახმარება (2008 წლის 7 მაისის №1004-2006 განჩინების აღსრულება)

4.1.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერად 300 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, თითოეულ შეძენილ ახალშობილზე.

 4.1.3 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 500 ლარის ოდენობით, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.

4.1.4 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ა) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში (სოფლებში: მცხეთა-წინამძღვრიაანთ კარი (ყოფილი ტელევიზია),სოფელ სკრის ბაგა-ბაღის შენობა, მეტეხი, საქაშეთი),  თითოეულ კოტეჯზე (ოჯახზე), სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობდნენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც  მუდმივად ცხოვრობენ  ერედვის მუნიციპალიტეტში  და   არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.

4.1.5   მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები,რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი.  

4.1.6     ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)

1.  იმ მოქალაქეებს,  რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ  გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

4.1.7   დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 11)

1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ დევნილთა ოჯახებს,  რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში,  სასურსათო კალათით  (თითოეულ კალათში შევა: ერთი 50- კილოგრამიანი  ტომარა  ფქვილი,  10  ლიტრი  ზეთი,  10  კილოგრამი  შაქარი, 5  კილოგრამი წიწიბურა).

2.  დახმარება  გაეწევათ  სასურსათო კალათის  ადგილზე მიტანით კომპაქტურად  ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო  არაკომპაქტურად  ჩასახლებულ  დევნილ  ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილას.

თ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016  წლის ასიგნებები

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1 344,0

2 070,1

300,0

1 770,1

3 203,1

1 250,0

1 953,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

79,0

0,0

79,0

79,0

0,0

79,0

 

ხარჯები

1 338,5

2 022,1

300,0

1 722,1

3 068,6

1 250,0

1 818,6

 

შრომის ანაზღაურება

778,5

808,6

0,0

808,6

864,8

0,0

864,8

 

საქონელი და მომსახურება

98,7

119,5

0,0

119,5

138,0

0,0

138,0

 

სუბსიდიები

193,0

609,0

300,0

309,0

718,0

406,5

311,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

265,6

179,4

0,0

179,4

187,9

0,0

187,9

 

სხვა ხარჯები

2,7

305,6

0,0

305,6

346,4

30,0

316,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

48,0

0,0

48,0

134,5

0,0

134,5

 

ძირითადი აქტივები

5,5

48,0

0,0

48,0

134,5

0,0

134,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

893,3

924,9

0,0

924,9

1 021,8

0,0

1 021,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

74,0

0,0

74,0

74,0

0,0

74,0

 

ხარჯები

887,8

884,7

0,0

884,7

961,8

0,0

961,8

 

შრომის ანაზღაურება

778,5

766,2

0,0

766,2

817,8

0,0

817,8

 

საქონელი და მომსახურება

98,7

113,8

0,0

113,8

129,5

0,0

129,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

3,2

0,0

3,2

4,5

0,0

4,5

 

სხვა ხარჯები

2,7

1,5

0,0

1,5

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

40,2

0,0

40,2

60,0

0,0

60,0

 

ძირითადი აქტივები

5,5

40,2

0,0

40,2

60,0

0,0

60,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

273,7

284,7

0,0

284,7

353,5

0,0

353,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

272,1

283,4

0,0

283,4

296,5

0,0

296,5

 

შრომის ანაზღაურება

245,1

250,7

0,0

250,7

251,0

0,0

251,0

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

29,3

0,0

29,3

39,5

0,0

39,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,9

0,0

2,9

4,0

0,0

4,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,0

0,5

2,0

0,0

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

1,3

0,0

1,3

57,0

0,0

57,0

 

ძირითადი აქტივები

1,6

1,3

0,0

1,3

57,0

0,0

57,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

619,6

640,2

0,0

640,2

665,3

0,0

665,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

56,0

 

56,0

56,0

 

56,0

 

ხარჯები

615,7

601,3

0,0

601,3

662,3

0,0

662,3

 

შრომის ანაზღაურება

533,4

515,5

0,0

515,5

566,8

0,0

566,8

 

საქონელი და მომსახურება

71,7

84,5

0,0

84,5

90,0

0,0

90,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

0,3

0,0

0,3

0,5

0,0

0,5

 

სხვა ხარჯები

2,7

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

38,9

0,0

38,9

3,0

0,0

3,0

 

ძირითადი აქტივები

3,9

38,9

0,0

38,9

3,0

0,0

3,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

42,4

0,0

42,4

47,0

0,0

47,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

0,0

42,4

0,0

42,4

47,5

0,0

47,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

42,4

0,0

42,4

47,0

0,0

47,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

192,0

0,0

192,0

313,3

30,0

283,3

 

ხარჯები

0,0

184,2

0,0

184,2

238,8

30,0

208,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

8,0

0,0

8,0

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

129,5

0,0

129,5

145,8

30,0

115,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,8

0,0

7,8

74,5

0,0

74,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

7,8

0,0

7,8

74,5

0,0

74,5

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

192,0

0,0

192,0

236,8

30,0

206,8

 

ხარჯები

0,0

184,2

0,0

184,2

166,8

30,0

136,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

129,5

0,0

129,5

81,8

30,0

51,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,8

0,0

7,8

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

7,8

0,0

7,8

70,0

0,0

70,0

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0

123,7

0,0

123,7

76,0

30,0

46,0

 

ხარჯები

0,0

123,7

0,0

123,7

76,0

30,0

46,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

118,0

0,0

118,0

76,0

30,0

46,0

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

0,0

49,0

0,0

49,0

85,0

0,0

85,0

 

სუბსიდიები

0,0

49,0

 

49,0

85,0

 

85,0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0

11,5

0,0

11,5

5,8

0,0

5,8

 

ხარჯები

0,0

11,5

0,0

11,5

5,8

0,0

5,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

11,5

0,0

11,5

5,8

0,0

5,8

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

0,0

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

76,5

0,0

76,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

0,0

72,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

64,0

0,0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

03 02 01

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

03 02 02

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

03 02 03

სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

193,0

560,0

300,0

260,0

1 446,5

1 220,0

226,5

 

ხარჯები

193,0

560,0

300,0

260,0

1 446,5

1 220,0

226,5

 

სუბსიდიები

193,0

560,0

300,0

260,0

633,0

406,5

226,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

103,0

455,0

300,0

155,0

1 340,0

1 220,0

120,0

 

ხარჯები

103,0

455,0

300,0

155,0

1 340,0

1 220,0

120,0

 

სუბსიდიები

103,0

455,0

300,0

155,0

526,5

406,5

120,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

05 01 01

სპორტ სკოლა

103,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

103,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

103,0

120,0

 

120,0

120,0

 

120,0

05 01 02

საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ლიახვის ხელშეწყობა

0,0

335,0

300,0

35,0

406,5

406,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

335,0

300,0

35,0

406,5

406,5

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

335,0

300,0

35,0

406,5

406,5

0,0

05 01 03

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

813,5

813,5

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

ხარჯები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

სუბსიდიები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

05 02 01

კულტურის სახლები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

ხარჯები

90,0

105,0

0,0

105,0

106,5

0,0

106,5

 

სუბსიდიები

90,0

105,0

 

105,0

106,5

 

106,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

ხარჯები

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

176,2

0,0

176,2

183,4

0,0

183,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

174,6

0,0

174,6

190,6

0,0

190,6

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

ხარჯები

257,7

350,8

0,0

350,8

374,0

0,0

374,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

176,2

0,0

176,2

183,4

0,0

183,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

174,6

0,0

174,6

190,6

0,0

190,6

06 01 01

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0,4

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

 

ხარჯები

0,4

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

06 01 03

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16,0

14,4

0,0

14,4

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

16,0

14,4

0,0

14,4

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

14,4

0,0

14,4

26,0

0,0

26,0

06 01 04

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

24,0

31,0

0,0

31,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

24,0

31,0

0,0

31,0

32,0

0,0

32,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,0

31,0

0,0

31,0

32,0

0,0

32,0

06 01 05

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,0

26,5

0,0

26,5

30,0

0,0

30,0

06 01 06

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,7

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

06 01 07

პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 01 08

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

0,0

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

40,0

0,0

40,0

45,0

0,0

45,0

06 01 09

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

06 01 10

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

46,4

0,0

46,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

46,4

0,0

46,4

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

46,4

0,0

46,4

50,0

0,0

50,0

06 01 11

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0,0

180,4

0,0

180,4

190,6

0,0

190,6

 

ხარჯები

0,0

180,4

0,0

180,4

190,6

0,0

190,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

170,1

0,0

170,1

190,6

0,0

190,6

06 01 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი