„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 76
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016184
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
76
26/12/2014
ვებგვერდი, 26/12/2014
190020020.35.165.016184
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2014 - 27/02/2015)

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №76

2014 წლის 26 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის  პირველი  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს “საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის ბიუჯეტის მოცულობა 7476,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 3812,0 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 3602,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი.    გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 7476,5 ათასი ლარით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 20,0 ათასი ლარით.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის 35 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ძალაშია 2015 წლის 1 იანვრიდან.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული



დანართი

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8046,3

12006,189

4889,066

7117,123

7264,500

გადასახადები

1821,7

2055,461

0,000

2055,461

1900,000

გრანტები

4671,7

8469,866

4889,066

3580,800

3812,000

სხვა შემოსავლები

1552,8

1480,862

0,000

1480,862

1552,500

ხარჯები

6375,0

7325,181

62,555

7262,626

7054,385

შრომის ანაზღაურება

2212,9

1976,617

0,000

1976,617

1650,930

საქონელი და მომსახურება

1575,4

2065,174

62,555

2002,619

1694,501

პროცენტი

6,9

8,360

0,0

8,360

8,360

სუბსიდიები

1999,2

2622,165

0,0

2622,165

3065,794

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

578,9

650,140

0,0

650,140

633,000

სხვა ხარჯები

1,8

2,725

0,0

2,725

1,800

საოპერაციო სალდო

1671,3

4681,008

4826,511

-145,503

210,115

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1996,2

4941,835

4685,309

256,526

198,475

ზრდა

2297,4

5168,072

4685,309

482,763

410,475

კლება

301,2

226,237

0,0

226,237

212,000

მთლიანი სალდო

-325,0

-260,827

141,202

-402,029

11,640

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-334,5

-272,467

141,202

-413,669

0,0

ზრდა

32,3

141,202

141,202

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

32,3

141,202

141,202

 

0,0

კლება

366,8

413,669

0,0

413,669

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

366,8

413,669

 

413,669

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-9,6

-11,640

0,0

-11,640

-11,640

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

9,6

11,640

0,0

11,640

11,640

საშინაო

9,6

11,640

0,0

11,640

11,640

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

 

 

 

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის

გეგმა

შემოსულობები

8347.6

12232.426

7476.500

შემოსავლები

8046.4

12006.189

7264.500

არაფინანსური აქტივების კლება

301.2

226.237

212.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

-6.983

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 0.0

0.0

გადასახდელები

8682.1

12504.893

7476.500

ხარჯები

6375.0

7325.181

7054.385

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2297.5

5168.072

410.475

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

-279.450

0.0

ვალდებულებების კლება

9.6

11.640

11.640

ნაშთის ცვლილება

-596.0

-272.467

0.0

 


მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   7264,5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

 

2014 წლის გეგმა

2015 წლის

გეგმა

 

 

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

 

 

შემოსავლები

8046,3

12006,189

4889,066

7117,123

7264,500

 

 

გადასახადები

1821,7

2055,461

 

2055,461

1900,000

 

 

გრანტები

4671,7

8469,866

4889,066

3580,800

3812,000

 

 

სხვა შემოსავლები

1552,8

1480,862

 

1480,862

1552,500

 

 


მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1900,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის გეგმა

 

2015 წლის

გეგმა

გადასახადები

 

1821,7

2055,461

1900,000

ქონების გადასახადი

 

1821,7

2055,461

1900,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

200,1

240,000

100,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

34,0

34,000

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

 

1444,2

1555,890

1670,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

143,4

224,571

100,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

0,0

1,000

0,0

სხვა გადასახადები

 

0,0

0,000

0,0

 


მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3812,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

4671,7

8469,866

3 812,000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4671,7

8469,866

3 812,000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2897,1

3580,800

3 812,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2660,7

3370,800

3 602,000

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200,0

210,0

210,000

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

36,4

0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

1774,6

4889,066

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

780,3

3874,269

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

994,3

1014,797

 

 


მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1552,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1552,8

1480,862

1 552,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

668,9

617,149

667,000

პროცენტები

50,2

45,000

15,000

რენტა

618,7

572,149

652,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

617,9

570,000

650,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,8

2,149

2,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

127,7

124,900

127,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

119,3

118,400

119,000

სანებართვო მოსაკრებელი

61,0

75,000

75,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,1

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

7,8

3,400

4,000 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

50,4

40,000

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,5

6,500

8,500

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,5

6,500

8,500

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

756,2

736,713

758,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

2,100

 

 


მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7054,385 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2013 წლის ფაქტი

 

2014წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6375,0

7325,181

62,555

7262,626

7054,385

შრომის ანაზღაურება

2212,9

1976,617

0,0

1976,617

1650,930

საქონელი და მომსახურება

1575,4

2065,174

62,555

2002,619

1694,501

პროცენტი

6,9

8,360

0,000

8,360

8,360

სუბსიდიები

1999,2

2622,165

0,000

2622,165

3065,794

სოციალური ზრუნველყოფა

578,9

650,140

0,000

650,140

633,000

სხვა ხარჯები

1,8

2,725

0,000

2,725

1,800

 


მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  198,475 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  410,475 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

           

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

36,8

40,440

0,0

40,440

40,200

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

7,5

11,0

0,0

11,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1979,6

4489,165

4375,265

113,900

251,025

04 00

განათლება

235,8

477,559

310,044

167,515

4,250

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

37,8

95,930

0,0

95,930

15,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

53,978

0,0

53,978

100,000

           

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      212.0  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

301,2

226,237

212,000

ძირითადი აქტივები

24,9

77,614

52,000

მატერიალური მარაგები

0

12,0

0,0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

276,3

136,623

160,000

მიწა

276,3

136,623

160,000

 


მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ფუნქციონალური      კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 458,4

2432,854

0,000

2432,854

2281,660

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 451,5

2424,494

0,000

2424,494

2273,300

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 451,5

2392,884

0,000

2392,884

2223,300

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

31,610

0,000

31,610

50,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6,9

8,360

0,0

8,360

8,360

702

თავდაცვა

142,4

143,720

0,000

143,720

111,200

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

307,1

281,755

0,000

281,755

273,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

307,1

281,755

0,000

281,755

273,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 171,4

1415,550

1333,450

82,100

73,000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

3,500

0,000

3,500

22,000

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

3,500

0,000

3,500

22,000

7045

ტრანსპორტი

1 171,4

1412,050

1333,450

78,600

51,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 171,4

1412,050

1333,450

78,600

51,000

705

გარემოს დაცვა

469,9

1112,181

600,109

512,072

552,506

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

409,8

501,672

0,000

501,672

537,506

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

60,1

610,509

600,109

10,400

15,000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 275,5

3213,199

2497,974

715,225

593,665

7063

წყალმომარაგება

757,3

2689,832

2265,032

424,800

262,000

7064

გარე განათება

234,3

221,600

0,000

221,600

273,665

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

284,0

301,767

232,942

68,825

58,000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

82,5

104,363

0,000

104,363

95,585

7072

ამბულატორიული მომსახურება

5,5

15,363

0,000

15,363

6,585

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

77,0

89,000

0,000

89,000

89,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

888,1

1117,055

0,000

1117,055

1081,825

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

400,3

533,475

0,000

533,475

477,975

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

441,5

526,880

0,000

526,880

527,150

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24,0

26,700

0,000

26,700

26,700

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22,3

30,000

0,000

30,000

50,000

709

განათლება

1 326,3

2012,536

316,331

1696,205

1704,719

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 270,0

1944,036

316,331

1627,705

1626,619

7092

ზოგადი განათლება

0,0

68,500

0,000

68,500

78,100

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

56,2

0,000

0,000

0,000

0,000

710

სოციალური დაცვა

550,9

660,040

0,000

660,040

697,700

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,9

0,000

0,000

0,000

12,000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,9

0,000

0,000

0,000

12,000

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

156,6

248,834

0,000

248,834

318,000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,8

1,800

0,000

1,800

1,800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

0,000

0,000

0,000

3,000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,4

41,900

0,000

41,900

41,900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

338,1

359,506

0,000

359,506

311,200

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8,2

8,000

0,000

8,000

9,800

 

სულ

8 672,5

12493,253

4747,864

7745,389

7464,860

 


მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს 11,640  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (0,0)  ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-11,640) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 89.0 ათასი ლარი;

 ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 111.2 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 9.8 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია  სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება, პროფესიული დონის ამაღლება.

ა. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა სამაშველო და სახანძრო აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და  რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.

ბ.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა. 

ბ.ა  წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით.  წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. დაფინანსდება ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ ნინოწმინდაში, ქ.საგარეჯოში სათავის ქუჩაზე (ეკლესიასთან დარჩენილი მონაკვეთი) და იმედის ქუჩაზე.

ბ.გ დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა  ორ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე. ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა. ასევე დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.

ბ.დ   ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა (პროგრამული კოდი  03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და  ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება.

ბ.ე სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით (პროგრამული კოდი  03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აგრარული სექტორისათვის რწყვის თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის და გადასაადგილებელი უნივერსალური რწყვის აგრეგატის შეძენის  თანადაფინანსება, მეფუტკრეობის განვითარების მხარდაჭერა (მეფუტკრეობისთვის საჭირო სამკურნალო პრეპარატების შეძენა) და ს.ხაშმის სარწყავი არხის გაწმენდითი სამუშაოების თანადაფინანსება.

გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. მოეწყობა სკვერი ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებს შორის. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთების სამუშაოები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა.სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი  04 01)

პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1150  აღსაზრდელი, რაოდენობა გაიზრდება 1200-მდე. საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარების მიზნით პირველ ეტაპზე დაფინანსდება რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. გათვალისწინებულია სოფელ მანავის საბავშვო ბაღის შენობის და ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე  მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია. დაფინანდება სოფელ მანავში №2 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა ტრანსპორტირება. მოხდება საბავშვო   ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება.

ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე  არაქართველი  მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის შენობის სახურავის შეღებვა და სველი წერტილების მოწყობა, ავეჯისა და ინვენტარის შეძენა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების  ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას  და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა  სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას,  ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის სექციები, რომელიც აერთიანებს 716 მოსწავლეს. დამატებით დაფინანსდება კალათბურთის სექცია. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს  ა(ა)იპ "საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას, დაგეგმილია ერთი მწვრთნელის დამატება და კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება.

ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას.

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება,  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. სრულად დაფინანსდება ვანო მჭედლიშვილის სახელობის საეკლესიო გალობისა და ხალხური სიმღერის სახელოსნო, გიტარის წრე და ხელოვნების სკოლა.   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა,  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო,  ვოკალური,  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა,  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება „დავით გარეჯობის“ ღონისძიება.

გ.საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.

 ჩატარდება  ტრენინგ–სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა),  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში).

დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი  05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს  მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა.ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაფინანსება (სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).  

ბ.სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (57000-დან 100000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით,  დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, ას წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე  150 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 150000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება და ახალშობილთა დახმარება. დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახებისთვის თავშესაფრის მოსაწყობად ქ.საგარეჯოში ყოფილი ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაცია.

ბ.ბ უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი  06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციარის ყოველდღიურად  კვებით უზრუნველყოფა (დაემატა 10 ბენეფიციარი). ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო.

ბ.გ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა და სხვა ღონისძიებები სოციალური დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი  06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში. ასევე ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო  სასურსათო ამანათების გადაცემა.

ბ.დ ვეტერანთა  ხარჯები (პროგრამული კოდი  06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ოჯახების დახმარება და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ე ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით.

ბ.ვ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 150 ლარის ოდენობით.


მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ორგანიზაციული          კოდი

დასახელება

2013 წლის გეგმა

სულ

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

8 682,028

12 504,893

4 747,864

7 757,029

7 476,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196

165

 

165

177

ხარჯები

6 375,023

7 325,181

62,555

7 262,626

7 054,385

შრომის ანაზღაურება

2 212,872

1 976,617

 

1 976,617

1 650,930

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 297,438

5 168,072

4 685,309

482,763

410,475

ფინანსური აქტივების ზრდა

         

ვალდებულებების კლება

9,567

11,640

 

11,640

11,640

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 467,961

2 444,494

 

2 444,494

2 293,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

125

 

125

168

ხარჯები

2 421,591

2 392,414

 

2 392,414

2 241,460

შრომის ანაზღაურება

1 850,503

1 663,509

 

1 663,509

1 573,130

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,802

40,440

 

40,440

40,200

ვალდებულებების კლება

9,567

11,640

 

11,640

11,640

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

585,999

599,644

 

599,644

614,620

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

28

 

28

32

ხარჯები

583,632

598,074

 

598,074

610,620

შრომის ანაზღაურება

445,192

429,579

 

429,579

416,260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,367

1,570

 

1,570

4,000

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 865,522

1 793,240

 

1 793,240

1 608,680

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128

97

 

97

136

ხარჯები

1 831,086

1 754,370

 

1 754,370

1 572,480

შრომის ანაზღაურება

1 405,311

1 233,930

 

1 233,930

1 156,870

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,435

38,870

 

38,870

36,200

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

31,610

 

31,610

50,000

ხარჯები

 

31,610

 

31,610

50,000

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,440

20,000

 

20,000

20,000

ხარჯები

6,873

8,360

 

8,360

8,360

ვალდებულებების კლება

9,567

11,640

 

11,640

11,640

02 00

 

 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

449,451

425,475

 

425,475

384,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41

40

 

40

9

ხარჯები

441,988

414,475

 

414,475

384,200

შრომის ანაზღაურება

362,369

313,108

 

313,108

77,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,462

11,000

 

11,000

 

02 01

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

307,087

281,755

 

281,755

273,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

 

31

 

ხარჯები

299,624

281,755

 

281,755

273,000

შრომის ანაზღაურება

257,505

221,109

 

221,109

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,462

       

02 03

 

 

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142,364

143,720

 

143,720

111,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

9

 

9

9

ხარჯები

142,364

132,720

 

132,720

111,200

შრომის ანაზღაურება

104,864

91,999

 

91,999

77,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11,000

 

11,000

 

03 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 916,793

5 740,930

4 431,533

1 309,397

1 219,171

ხარჯები

937,197

1 251,765

56,268

1 195,497

968,146

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 979,596

4 489,165

4 375,265

113,900

251,025

03 01

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 171,355

1 412,050

1 333,450

78,600

51,000

ხარჯები

40,015

60,995

27,795

33,200

11,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 131,340

1 351,055

1 305,655

45,400

40,000

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 461,465

4 027,113

2 865,141

1 161,972

1 110,171

ხარჯები

896,074

1 161,145

28,473

1 132,672

957,146

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565,391

2 865,968

2 836,668

29,300

153,025

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

757,303

2 689,832

2 265,032

424,800

262,000

ხარჯები

251,995

423,973

28,473

395,500

162,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

505,308

2 265,859

2 236,559

29,300

100,000

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

234,263

221,600

 

221,600

273,665

ხარჯები

225,443

221,600

 

221,600

245,640

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,820

     

28,025

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

448,517

1 082,181

600,109

482,072

522,506

ხარჯები

397,254

482,072

 

482,072

507,506

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,263

600,109

600,109

 

15,000

03 02 04

ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა

21,382

30,000

 

30,000

30,000

ხარჯები

21,382

30,000

 

30,000

30,000

03 02 06

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

 

3,500

 

3,500

22,000

ხარჯები

 

3,500

 

3,500

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       

10,0

03 03

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

283,973

301,767

232,942

68,825

58,000

ხარჯები

1,108

29,625

 

29,625

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,865

272,142

232,942

39,200

58,000

04 00

 

განათლება

1 326,254

2 012,536

316,331

1 696,205

1 704,719

ხარჯები

1 090,470

1 534,977

6,287

1 528,690

1 700,469

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,784

477,559

310,044

167,515

4,250

04 01

 

სკოლამდელი განათლება

1 270,033

1 944,036

316,331

1 627,705

1 626,619

ხარჯები

1 038,249

1 466,477

6,287

1 460,190

1 626,619

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,784

477,559

310,044

167,515

 

04 02

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

67,400

 

67,400

78,100

ხარჯები

 

67,400

 

67,400

73,850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       

4,3

04 03

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

56,221

1,100

 

1,100

 

ხარჯები

52,221

1,100

 

1,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

       

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

888,130

1 117,055

 

1 117,055

1 081,825

ხარჯები

850,336

1 021,125

 

1 021,125

1 066,825

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,794

95,930

 

95,930

15,000

05 01

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

400,342

533,475

 

533,475

477,975

ხარჯები

397,067

455,365

 

455,365

472,975

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,275

78,110

 

78,110

5,000

05 01 01

 

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

365,145

495,100

 

495,100

438,975

ხარჯები

361,870

416,990

 

416,990

433,975

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,275

78,110

 

78,110

5,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

35,197

38,375

 

38,375

39,000

ხარჯები

35,197

38,375

 

38,375

39,000

05 02

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

441,488

526,880

 

526,880

527,150

ხარჯები

406,969

510,380

 

510,380

517,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,519

16,500

 

16,500

10,000

05 02 01

 

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

431,688

493,780

 

493,780

498,150

ხარჯები

397,169

484,280

 

484,280

488,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,519

9,500

 

9,500

10,000

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

9,800

33,100

 

33,100

29,000

ხარჯები

9,800

26,100

 

26,100

29,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,000

 

7,000

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

22,300

30,000

 

30,000

50,000

ხარჯები

22,300

30,000

 

30,000

50,000

05 05

 

საგამომცემლო საქმიანობა

24,000

26,700

 

26,700

26,700

ხარჯები

24,000

25,380

 

25,380

26,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,3

 

1,3

 

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

633,440

764,403

 

764,403

793,285

ხარჯები

633,440

710,425

 

710,425

693,285

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

53,978

 

53,978

100,000

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

82,500

104,363

 

104,363

95,585

ხარჯები

82,500

95,585

 

95,585

95,585

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,778

 

8,778

 

06 02

 

სოციალური პროგრამები

550,940

660,040

 

660,040

697,700

ხარჯები

550,940

614,840

 

614,840

597,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

45,200

 

45,200

100,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

378,275

403,206

 

403,206

354,900

ხარჯები

378,275

403,206

 

403,206

354,900

06 02 02

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

147,700

169,514

 

169,514

180,000

ხარჯები

147,700

164,314

 

164,314

180,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,200

 

5,200

 

06 02 03

 

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

8,860

79,320

 

79,320

138,000

ხარჯები

8,860

39,320

 

39,320

38,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40,000

 

40,000

100,000

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

8,200

8,000

 

8,000

9,800

ხარჯები

8,200

8,000

 

8,000

9,800

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

       

3,0

ხარჯები

       

3,0

06 02 06

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,905

     

12,000

ხარჯები

7,905

     

12,000