,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/06/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/06/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016213
29
23/06/2015
ვებგვერდი, 24/06/2015
190020020.35.165.016213
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №29

2015 წლის 23 ივნისი

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2014,  190020020.35.165.016184).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1–15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

2014 წლის ფაქტი

სულ

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8046,284

12146,717

10995,175

3730,675

7264,500

გადასახადები

1821,738

2453,399

1900,000

0,000

1900,000

გრანტები

4671,700

8108,918

7542,675

3730,675

3812,000

სხვა შემოსავლები

1552,846

1584,400

1552,500

0,000

1552,500

ხარჯები

6375,023

6845,322

7122,811

0,000

7122,811

შრომის ანაზღაურება

2212,871

1965,384

1647,995

0,000

1647,995

საქონელი და მომსახურება

1575,405

1654,985

1655,251

0,000

1655,251

პროცენტი

6,873

6,078

4,292

0,000

4,292

სუბსიდიები

1999,168

2600,943

3035,799

0,000

3035,799

გრანტები

0,000

0,000

267,399

0,000

267,399

სოციალური უზრუნველყოფა

578,905

615,233

439,700

0,000

439,700

სხვა ხარჯები

1,800

2,700

72,375

0,000

72,375

საოპერაციო სალდო

1671,261

5301,395

3872,364

3730,675

141,689

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1996,217

3784,813

5006,723

4139,796

866,927

ზრდა

2297,438

4034,555

5218,723

4139,796

1078,927

კლება

301,221

249,742

212,000

0,000

212,000

მთლიანი სალდო

-324,956

1516,581

-1134,359

-409,121

-725,238

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-334,523

1506,219

-1392,284

-641,726

-750,558

ზრდა

32,302

1506,219

0,000

0,000

0,000

კლება

366,825

0,000

1392,284

641,726

750,558

ვალდებულებების ცვლილება

-9,567

-10,362

-257,925

-232,605

-25,320

კლება

9,567

10,362

257,925

232,605

25,320

საშინაო

9,567

10,362

257,925

232,605

25,320

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის

გეგმა

შემოსულობები

8347.505

12396.459

11207,175

შემოსავლები

8046.284

12146.717

10995,175

არაფინანსური აქტივების კლება

301.221

249.742

212.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

-316.575

-348.900

-435,748

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 0.0

0.0

გადასახდელები

8682.028

10890.240

12599,459

ხარჯები

6375.023

6845.322

7122,811

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2297.438

4034.555

5218,723

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

  -651.098

1157.319

-1828.032

ვალდებულებების კლება

9.567

10.362

257,925

ნაშთის ცვლილება

-334.526

1506.219

-1392,284

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10995,175 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8046,284

12146,717

10995,175

3730,675

7264,500

გადასახადები

1821,738

2453,399

1900,0

0,0

1900,000

გრანტები

4671,700

8108,918

7542,675

3730,675

3812,000

სხვა შემოსავლები

1552,846

1584,400

1552,500

0,0

1552,500

 

 

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1900,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის

გეგმა

გადასახადები

1821,738

2453,399

1900,000

ქონების გადასახადი

1821,738

2453,379

1900,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

200,091

219,258

100,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

34,015

12,682

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1444,237

1970,300

1670,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                      

 

143,395

249,502

100,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,000

1,637

0,000

სხვა გადასახადები

0,000

0,020

0,000

 

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7542,675 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

4671,700

8108,918

7542,675

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4671,700

8108,918

7542,675

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2897,100

3580,800

3812,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2660,700

3370,800

3602,000

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200,000

210,000

210,000

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

36,400

0,000

0,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1774,600

4528,118

3730,675

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

780,300

3513,321

2718,379

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

994,300

1014,797

1012,296

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1552,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1552,846

1584,400

1 552,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

668,937

626,777

667,000

პროცენტები

50,197

66,675

30,000

რენტა

618,740

560,102

637,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

617,894

557,355

635,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,846

2,747

2,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

127,749

128,860

127,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

119,294

121,589

119,000

სანებართვო მოსაკრებელი

61,004

76,724

75,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,069

0,033

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

7,800

3,600

4,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

50,421

41,232

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,455

7,271

8,500

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,455

7,271

8,500

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

756,160

825,022

758,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,000

3,741

0,000

 

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7122,811 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2013 წლის ფაქტი

 

2014  წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6375,023

6845,322

7122,811

0,0

7122,811

შრომის ანაზღაურება

2212,871

1965,384

1647,995

0,0

1647,995

საქონელი და მომსახურება

1575,405

1654,985

1655,251

0,0

1655,251

პროცენტი

6,873

6,078

4,292

0,0

4,292

სუბსიდიები

1999,168

2600,943

3035,799

0,0

3035,799

გრანტები

0,000

0,000

267,399

0,0

267,399

სოციალური ზრუნველყოფა

578,905

615,233

439,700

0,0

439,700

სხვა ხარჯები

1,800

2,700

72,375

0,0

72,375

 

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5006,723 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5218,723 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

36,8

10,6

40,200

0,0 

40,200

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

7,462

0,0

8,5 

 0,0

8,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1979,596

3497,948

4480,408

3685,892

794,516

04 00

განათლება

235,784

420,613

540,751

438,040

102,711

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

37,794

91,520

15,000

0,0 

15,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

13,900

133,864

15,864

118,000

 

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      212.0  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

301,221

249,742

212,000

ძირითადი აქტივები

24,886

83,799

52,000

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

ფასეულობები

0,0

12,009

0,0

არაწარმოებული აქტივები

276,335

153,934

160,000

მიწა

276,335

153,934

160,000

 

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად

 

ფუნქციონალური   კოდი

 

 

 

დასახელება

 

 

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

 

 

 

2014 წლის ფაქტი

 

 

 

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 458,394

2 263,728

2 270,002

0,000

2 270,002

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 451,521

2 257,650

2 265,710

0,000

2 265,710

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 451,521

2 257,650

2 218,523

0,000

2 218,523

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

0,000

47,187

0,000

47,187

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6,873

6,078

4,292

0,000

4,292

702

თავდაცვა

142,364

118,068

112,000

0,000

112,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

307,087

296,518

273,000

0,000

273,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

307,087

296,518

273,000

0,000

273,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 171,355

1 148,006

2 475,952

2 396,914

79,038

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,000

2,449

79,895

57,895

22,000

70421

სოფლის მეურნეობა

0,000

2,449

79,895

57,895

22,000

7045

ტრანსპორტი

1 171,355

1 145,557

2 396,057

2 339,019

57,038

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 171,355

1 145,557

2 396,057

2 339,019

57,038

705

გარემოს დაცვა

469,899

981,254

776,688

107,172

669,516

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

409,778

489,247

675,928

32,612

643,316

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

60,121

492,007

100,760

74,560

26,200

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 275,539

2 354,939

2 227,406

1 181,806

1 045,600

7063

წყალმომარაგება

757,303

1 974,208

1 738,046

1 044,574

693,472

7064

გარე განათება

234,263

214,069

329,120

52,992

276,128

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

283,973

166,662

160,240

84,240

76,000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

82,500

98,197

114,449

15,864

98,585

7072

ამბულატორიული მომსახურება

5,5

15,343

22,449

15,864

6,585

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

77,000

82,854

92,000

0,000

92,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

888,130

1 103,691

1 200,125

0,000

1 200,125

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

400,342

535,229

594,225

0,000

594,225

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

441,488

512,878

529,200

0,000

529,200

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24,000

26,649

26,700

0,000

26,700

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22,300

28,935

50,000

0,000

50,000

709

განათლება

1 326,254

1 928,367

2 184,512

438,040

1 746,472

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 270,033

1 859,929

2 105,612

438,040

1 667,572

7092

ზოგადი განათლება

0,000

68,438

78,900

0,000

78,900

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,000

68,438

78,900

0,000

78,900

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

56,221

0,000

0,000

0,000

0,000

710

სოციალური დაცვა

550,940

587,110

707,400

0,000

707,400

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,905

0,000

12,000

0,000

12,000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,905

0,000

12,000

0,000

12,000

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

156,560

200,976

328,000

0,000

328,000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,800

1,800

1,800

0,000

1,800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,000

0,000

16,000

0,000

16,000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,375

38,763

41,900

0,000

41,900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

338,100

340,221

298,200

0,000

298,200

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8,200

5,350

9,500

0,000

9,500

 

სულ

8 672,461

10 879,878

12 341,534

4 139,796

8 201,738

 

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (-1134,359)  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.      განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (-1392,284)  ათასი ლარის ოდენობით.

2.      განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   1392,284 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-257,925) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 90.0 ათასი ლარი;

 ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 112.0 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 8 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

2. საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილების II თავის მე-17 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული    კოდი

 

 

 

დასახელება

 

 

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

 

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

8682,028

10890,240

12599,459

4372,401

8227,058

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193

165

177

 

177

 

ხარჯები

6375,023

6845,322

7122,811

 

7122,811

 

შრომის ანაზღაურება

2212,871

1965,384

1647,995

 

1647,995

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2297,438

4034,555

5218,723

4139,796

1078,927

 

ვალდებულებების კლება

9,567

10,362

257,925

232,605

25,320

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2467,961

2274,090

2282,754

 

2282,754

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

125

168

 

168

 

ხარჯები

2421,592

2253,153

2229,802

 

2229,802

 

შრომის ანაზღაურება

1850,503

1633,197

1573,130

 

1573,130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,802

10,575

40,200

 

40,200

 

ვალდებულებების კლება

9,567

10,362

12,752

 

12,752

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

585,999

595,645

613,456

 

613,456

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

28

32

 

32

 

ხარჯები

583,632

595,645

609,456

 

609,456

 

შრომის ანაზღაურება

445,192

437,635

416,260

 

416,260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,367

 

4,000

 

4,000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1865,522

1662,005

1605,671

 

1605,671

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128

97

136

 

136

 

ხარჯები

1831,087

1651,430

1568,867

 

1568,867

 

შრომის ანაზღაურება

1405,311

1195,562

1156,870

 

1156,870

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,435

10,575

36,200

 

36,200

 

ვალდებულებების კლება

   

0,604

 

0,604

01 03

სარეზერვო ფონდი

   

47,187

 

47,187

 

ხარჯები

   

47,187

 

47,187

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,440

16,440

16,440

 

16,440

 

ხარჯები

6,873

6,078

4,292

 

4,292

 

ვალდებულებების კლება

9,567

10,362

12,148

 

12,148

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

449,450

414,586

385,000

 

385,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

40

9

 

9

 

ხარჯები

441,988

414,586

376,500

 

376,500

 

შრომის ანაზღაურება

362,369

332,187

74,865

 

74,865

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,462

 

8,500

 

8,500

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

307,087

296,518

273,000

 

273,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

31

     
 

ხარჯები

299,624

296,518

273,000

 

273,000

 

შრომის ანაზღაურება

257,505

240,866

3,578

 

3,578

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,462

       

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142,364

118,068

112,000

 

112,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

9

9

 

9

 

ხარჯები

142,364

118,068

103,500

 

103,500

 

შრომის ანაზღაურება

104,864

91,321

71,287

 

71,287

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

8,500

 

8,500

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2916,793

4484,199

5705,763

3911,609

1794,154

 

ხარჯები

937,197

986,251

999,638

 

999,638

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1979,596

3497,948

4480,408

3685,892

794,516

 

ვალდებულებების კლება

   

225,717

225,717

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1171,355

1145,557

2396,057

2339,019

57,038

 

ხარჯები

40,015

34,803

14,688

 

14,688

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1131,340

1110,754

2381,369

2339,019

42,350

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1461,465

3171,980

3149,466

1488,350

1661,116

 

ხარჯები

896,074

935,918

984,950

 

984,950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565,391

2236,062

1938,799

1262,633

676,166

 

ვალდებულებების კლება

   

225,717

225,717

 

03 02 01

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

757,303

1974,208

1963,763

1270,291

693,472

 

ხარჯები

251,995

226,398

174,804

 

174,804

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

505,308

1747,810

1563,242

1044,574

518,668

 

ვალდებულებების კლება

   

225,717

225,717

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

234,263

214,069

329,120

52,992

276,128

 

ხარჯები

225,443

214,069

245,640

 

245,640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,820

 

83,480

52,992

30,488

03 02 03

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

448,517

951,230

623,266

74,560

548,706

 

ხარჯები

397,254

462,977

522,506

 

522,506

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,263

488,253

100,760

74,560

26,200

03 02 04

ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა

21,382

30,024

153,422

32,612

120,810

 

ხარჯები

21,382

30,024

30,000

 

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

123,422

32,612

90,810

03 02 06

სხვა ხარჯები სოფლის მეურნეობის ხაზით

 

2,449

79,895

57,895

22,000

 

ხარჯები

 

2,449

12,000

 

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

67,895

57,895

10,000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

283,973

166,662

160,240

84,240

76,000

 

ხარჯები

1,108

15,530

     
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,865

151,132

160,240

84,240

76,000

04 00

განათლება

1326,254

1928,367

2191,400

444,928

1746,472

 

ხარჯები

1090,470

1507,754

1643,761

 

1643,761

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,784

420,613

540,751

438,040

102,711

 

ვალდებულებების კლება

   

6,888

6,888

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1270,033

1859,929

2112,500

444,928

1667,572

 

ხარჯები

1038,249

1439,316

1568,711

 

1568,711

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,784

420,613

536,901

438,040

98,861

 

ვალდებულებების კლება

   

6,888

6,888

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

67,338

78,100

 

78,100

 

ხარჯები

 

67,338

74,250

 

74,250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

3,850

 

3,850

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

56,221

1,100

0,800

 

0,800

 

ხარჯები

52,221

1,100

0,800

 

0,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

       

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

888,130

1103,691

1209,893

 

1209,893

 

ხარჯები

850,336

1012,172

1185,125

 

1185,125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,794

91,520

15,000

 

15,000

 

ვალდებულებების კლება

   

9,768

 

9,768

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

400,342

535,229

594,225

 

594,225

 

ხარჯები

397,067

458,033

589,225

 

589,225

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,275

77,196

5,000

 

5,000

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

365,145

500,383

555,225

 

555,225

 

ხარჯები

361,870

423,187

550,225

 

550,225

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,275

77,196

5,000

 

5,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

35,197

34,846

39,000

 

39,000

 

ხარჯები

35,197

34,846

39,000

 

39,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

441,488

512,878

538,968

 

538,968

 

ხარჯები

406,969

499,875

519,200

 

519,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,519

13,003

10,000

 

10,000

 

ვალდებულებების კლება

   

9,768

 

9,768

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

431,688

493,405

500,200

 

500,200

 

ხარჯები

397,169

484,038

490,200

 

490,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,519

9,367

10,000

 

10,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

9,800

19,473

38,768

 

38,768

 

ხარჯები

9,800

15,837

29,000

 

29,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,637

     
 

ვალდებულებების კლება

   

9,768

 

9,768

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

22,300

28,935

50,000

 

50,000

 

ხარჯები

22,300

28,935

50,000

 

50,000

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

24,000

26,649

26,700

 

26,700

 

ხარჯები

24,000

25,329

26,700

 

26,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,320

     

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

633,440

685,306

824,649

15,864

808,785

 

ხარჯები

633,440

671,406

687,985

 

687,985

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,900

133,864

15,864

118,000

 

ვალდებულებების კლება

   

2,800

 

2,800

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

82,500

98,197

114,449

15,864

98,585

 

ხარჯები

82,500

89,419

90,585

 

90,585

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,778

23,864

15,864

8,000

06 02

სოციალური პროგრამები

550,940

587,110

710,200

 

710,200

 

ხარჯები

550,940

581,987

597,400

 

597,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,122

110,000

 

110,000

 

ვალდებულებების კლება

   

2,800

 

2,800

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

378,275

380,784

341,900

 

341,900

 

ხარჯები

378,275

380,784

341,900

 

341,900

06 02 02

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

147,700

167,640

180,000

 

180,000

 

ხარჯები

147,700

162,518

180,000

 

180,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,122

     

06 02 03

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

8,860

33,336

150,800

 

150,800

 

ხარჯები

8,860

33,336

38,000

 

38,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

110,000

 

110,000

 

ვალდებულებების კლება

   

2,800

 

2,800

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

8,200

5,350

9,500

 

9,500

 

ხარჯები

8,200

5,350

9,500

 

9,500

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

   

16,000

 

16,000

 

ხარჯები

   

16,000

 

16,000

06 02 06

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,905

 

12,000

 

12,000

 

ხარჯები

7,905

 

12,000

 

12,000

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული