,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/04/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/04/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016208
24
24/04/2015
ვებგვერდი, 29/04/2015
190020020.35.165.016208
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2015 წლის 24 აპრილი

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე–4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 26/12/2014, 190020020.35.165.016184) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით. (თან ერთვის)
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული



დანართი

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

2014 წლის ფაქტი

სულ

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8046,284

12146,717

10651,346

3386,846

7264,500

გადასახადები

1821,738

2453,399

1900,000

0,000

1900,000

გრანტები

4671,700

8108,918

7198,846

3386,846

3812,000

სხვა შემოსავლები

1552,846

1584,400

1552,500

0,000

1552,500

ხარჯები

6375,023

6845,322

7126,637

0,000

7126,637

შრომის ანაზღაურება

2212,871

1965,384

1647,995

0,000

1647,995

საქონელი და მომსახურება

1575,405

1654,985

1668,764

0,000

1668,764

პროცენტი

6,873

6,078

8,360

0,000

8,360

სუბსიდიები

1999,168

2600,943

3045,494

0,000

3045,494

გრანტები

0,000

0,000

267,399

0,000

267,399

სოციალური უზრუნველყოფა

578,905

615,233

439,700

0,000

439,700

სხვა ხარჯები

1,800

2,700

48,925

0,000

48,925

საოპერაციო სალდო

1671,261

5301,395

3524,709

3386,846

137,863

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1996,217

3784,813

4300,764

3891,749

409,015

ზრდა

2297,438

4034,555

4512,764

3891,749

621,015

კლება

301,221

249,742

212,000

0,000

212,000

მთლიანი სალდო

-324,956

1516,581

-776,055

-504,903

-271,152

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-334,523

1506,219

-1050,857

-754,893

-295,964

ზრდა

32,302

1506,219

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

32,302

1506,219

0,000

0,0

0,0

კლება

366,825

0,000

1050,857

754,893

295,964

ვალუტა და დეპოზიტები

366,825

0,000

1050,857

754,893

295,964

ვალდებულებების ცვლილება

-9,567

-10,362

-274,802

-249,990

-24,812

კლება

9,567

10,362

274,802

249,990

24,812

საშინაო

9,567

10,362

274,802

249,990

24,812

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის

გეგმა

შემოსულობები

8347.505

12396.459

10863.346

შემოსავლები

8046.284

12146.717

10651.346

არაფინანსური აქტივების კლება

301.221

249.742

212.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

-316.575

-348.900

-777.175

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 0.0

0.0

გადასახდელები

8682.028

10890.240

11914.203

ხარჯები

6375.023

6845.322

7126.637

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2297.438

4034.555

4512.764

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

  -651.098

1157.319

-1828.032

ვალდებულებების კლება

9.567

10.362

274.802

ნაშთის ცვლილება

-334.526

1506.219

-1050.857

 


მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10651,346 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8046,284

12146,717

10651,346

3386,846

7264,500

გადასახადები

1821,738

2453,399

1900,0

0,0

1900,000

გრანტები

4671,700

8108,918

7198,846

3386,846

3812,000

სხვა შემოსავლები

1552,846

1584,400

1552,500

0,0

1552,500

 


მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1900,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის

გეგმა

გადასახადები

1821,738

2453,399

1900,000

ქონების გადასახადი

1821,738

2453,379

1900,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

200,091

219,258

100,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

34,015

12,682

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1444,237

1970,300

1670,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                      

 

143,395

249,502

100,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,000

1,637

0,000

სხვა გადასახადები

0,000

0,020

0,000

 


მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7198,846 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

4671,700

8108,918

7198,846

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4671,700

8108,918

7198,846

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2897,100

3580,800

3812,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2660,700

3370,800

3602,000

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200,000

210,000

210,000

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

36,400

0,000

0,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1774,600

4528,118

3386,846

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

780,300

3513,321

2374,550

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

994,300

1014,797

1012,296

 


მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1552,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1552,846

1584,400

1 552,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

668,937

626,777

667,000

პროცენტები

50,197

66,675

30,000

რენტა

618,740

560,102

637,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

617,894

557,355

635,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,846

2,747

2,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

127,749

128,860

127,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

119,294

121,589

119,000

სანებართვო მოსაკრებელი

61,004

76,724

75,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,069

0,033

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

7,800

3,600

4,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

50,421

41,232

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,455

7,271

8,500

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,455

7,271

8,500

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

756,160

825,022

758,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,000

3,741

0,000

 


მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7126,637 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2013 წლის ფაქტი

 

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6375,023

6845,322

7126,637

0,000

7126,637

შრომის ანაზღაურება

2212,871

1965,384

1647,995

0,000

1647,995

საქონელი და მომსახურება

1575,405

1654,985

1668,764

0,000

1668,764

პროცენტი

6,873

6,078

8,360

0,000

8,360

სუბსიდიები

1999,168

2600,943

3045,494

0,000

3045,494

გრანტები

0,000

0,000

267,399

0,000

267,399

სოციალური ზრუნველყოფა

578,905

615,233

439,700

0,000

439,700

სხვა ხარჯები

1,800

2,700

48,925

0,000

48,925

 


მუხლი 8.  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4300,764 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4512,764 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

36,8

10,6

40,200

0,0 

40,200

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

7,462

0,0

8,5 

 0,0

8,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1979,596

3497,948

3825,320

3437,845

387,475

04 00

განათლება

235,784

420,613

489,880

438,040

51,840

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

37,794

91,520

15,000

0,0 

15,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

13,900

133,864

15,864

118,000

 

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 212.0  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

301,221

249,742

212,000

ძირითადი აქტივები

24,886

83,799

52,000

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

ფასეულობები

0,0

12,009

0,0

არაწარმოებული აქტივები

276,335

153,934

160,000

მიწა

276,335

153,934

160,000

 


მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2013წლის ფაქტი

სულ

2014წლის ფაქტი

სულ

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 458,394

2 263,728

2 275,383

0,000

2 275,383

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 451,521

2 257,650

2 267,023

0,000

2 267,023

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 451,521

2 257,650

2 217,023

0,000

2 217,023

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6,873

6,078

8,360

0,000

8,360

702

თავდაცვა

142,364

118,068

112,000

0,000

112,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

307,087

296,518

273,000

0,000

273,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

307,087

296,518

273,000

0,000

273,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 171,355

1 148,006

2 515,005

2 435,967

79,038

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,000

2,449

79,895

57,895

22,000

70421

სოფლის მეურნეობა

0,000

2,449

79,895

57,895

22,000

7045

ტრანსპორტი

1 171,355

1 145,557

2 435,110

2 378,072

57,038

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 171,355

1 145,557

2 435,110

2 378,072

57,038

705

გარემოს დაცვა

469,899

981,254

683,878

107,172

576,706

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

409,778

489,247

590,118

32,612

557,506

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

60,121

492,007

93,760

74,560

19,200

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 275,539

2 354,939

1 609,320

894,706

714,614

7063

წყალმომარაგება

757,303

1 974,208

1 122,423

757,474

364,949

7064

გარე განათება

234,263

214,069

326,657

52,992

273,665

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

283,973

166,662

160,240

84,240

76,000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

82,500

98,197

114,449

15,864

98,585

7072

ამბულატორიული მომსახურება

5,500

15,343

22,449

15,864

6,585

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

77,000

82,854

92,000

0,000

92,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

888,130

1 103,691

1 199,525

0,000

1 199,525

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

400,342

535,229

594,225

0,000

594,225

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

441,488

512,878

528,600

0,000

528,600

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24,000

26,649

26,700

0,000

26,700

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22,300

28,935

50,000

0,000

50,000

709

განათლება

1 326,254

1 928,367

2 149,441

438,040

1 711,401

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 270,033

1 859,929

2 071,341

438,040

1 633,301

7092

ზოგადი განათლება

0,000

68,438

78,100

0,000

78,100

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,000

68,438

78,100

0,000

78,100

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

56,221

0,000

0,000

0,000

0,000

710

სოციალური დაცვა

550,940

587,110

707,400

0,000

707,400

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,905

0,000

12,000

0,000

12,000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,905

0,000

12,000

0,000

12,000

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

156,560

200,976

328,000

0,000

328,000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,800

1,800

1,800

0,000

1,800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,000

0,000

39,000

0,000

39,000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,375

38,763

41,900

0,000

41,900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

338,100

340,221

275,200

0,000

275,200

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8,200

5,350

9,500

0,000

9,500

 

სულ

8 672,461

10 879,878

11 639,401

3 891,749

7 747,652

 


მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (-776,055)  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (-1050,857)  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   1050,857 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-274,802) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

 


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 90.0 ათასი ლარი;

 ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 112.0 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 8 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია  სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება, პროფესიული დონის ამაღლება.

ა. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა სამაშველო და სახანძრო აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 20 იანვრის №39 განკარგულებით დაფინანსდა  ინფრასტრუქტურის 11 პროექტი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის, ახალი გარე განათების მოწყობის, წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობების და ქსელების რეაბილიტაციის, ნაპირსამაგრი სამუშაოების,სარწყავი არხის რეაბილიტაციის, სანიაღვრე არხების მოწყობისა და აღდგენის, კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და  რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. საქართველოს მთავრობის 20 იანვრის №39 განკარგულებით  ქ.საგარეჯოში განხორციელდება ერეკლე II-ის ქუჩის ასფალტის  საფარის და ტროტუარების, თამარ მეფის ქუჩის ასფალტის  საფარის და ტროტუარების მოწყობა და  სოფლებში გიორგიწმინდაში,  ბადიაურში და  კაკაბეთში  ასფალტის  საფარის  მოწყობა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება სოფლების რუსიანის, ვერონის, ვაშლიანის, წყაროსთავის, მანავის, პატარა ჩაილურის, კაკაბეთის, ყანდაურის და ბადიაურის გზების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია.

ბ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა. 

ბ.ა  წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით.  წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები სოფლებში გომბორი, ასკილაური, მუხროვანი, ოთარაანთკარი, გორანა, იკვლივ გორანა, პატარძეული, ანთოკი, მარიამჯვარი, თოხლიაური, მანავი, დიდი ჩაილური, ვერხვიანი,ზემო ყანდაურა,დუზაგრამა, პალდო, წიწმატიანი. დუზაგრამიდან ე.წ. "სოკარის" წყლიდან სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის გაყვანა მოხდება სოფელ ქეშალოში, ზემო ლამბალოში, ქვემო ლამბალოსა და თულარში.

ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. დაფინანსდება ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ ნინოწმინდაში, ქ.საგარეჯოში სათავის ქუჩაზე (ეკლესიასთან დარჩენილი მონაკვეთი), იმედის ქუჩაზე და სოფლებში გიორგიწმინდასა და წყაროსთავში.

ბ.გ დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა  ორ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე. ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა. ასევე დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.

ბ.დ   ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა (პროგრამული კოდი  03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და  ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება მდინარე ივრის ხეობაში ს.კაზლართან ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

ბ.ე სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით (პროგრამული კოდი  03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აგრარული სექტორისათვის რწყვის თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის და გადასაადგილებელი უნივერსალური რწყვის აგრეგატის შეძენის  თანადაფინანსება, მეფუტკრეობის განვითარების მხარდაჭერა (მეფუტკრეობისთვის საჭირო სამკურნალო პრეპარატების შეძენა) და ს.ხაშმის სარწყავი არხის გაწმენდითი სამუშაოების თანადაფინანსება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ს.სასადილოში და იორმუღანლოში განხორციელდება სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და სოფელ მანავში მოხდება  სარწყავი არხის კიუვეტით მოწყობა.

გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. მოეწყობა სკვერი ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებს შორის. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთების სამუშაოები. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში

3. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა.სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი  04 01)

პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1150  აღსაზრდელი, რაოდენობა გაიზრდება 1200-მდე. საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარების მიზნით პირველ ეტაპზე დაფინანსდება რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. გათვალისწინებულია სოფელ მანავის საბავშვო ბაღის შენობის და ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე  მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია. დაფინანდება სოფელ მანავში №2 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა ტრანსპორტირება. მოხდება საბავშვო   ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება, სამზარეულოების კეთილმოწყობა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ხაშმის საბავშვო-ბაღის და ეზოს მოწყობა რეაბილიტაცია, საქართველოს მთავრობის 20 იანვრის №39 განკარგულებით -  ქ.საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე არსებული საბავშვო ბაღის, სოფელ მანავის საბავშვო ბაღის  და სოფელ გომბორის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე  არაქართველი  მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის შენობის სახურავის შეღებვა და სველი წერტილების მოწყობა, ავეჯისა და ინვენტარის შეძენა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების  ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას  და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა  სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი,ტაიკვანდო) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას,  ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის სექციები, რომელიც აერთიანებს 716 მოსწავლეს. დამატებით დაფინანსდება კალათბურთის სექცია. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს  ა(ა)იპ "საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას, დაგეგმილია ერთი მწვრთნელის დამატება და კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება.

ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას.

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება,  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. სრულად დაფინანსდება ვანო მჭედლიშვილის სახელობის საეკლესიო გალობისა და ხალხური სიმღერის სახელოსნო, გიტარის წრე და ხელოვნების სკოლა.   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა,  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო,  ვოკალური,  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა,  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება „დავით გარეჯობის“ ღონისძიება.

გ.საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.

 ჩატარდება  ტრენინგ–სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა),  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში).

დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი  05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს  მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა.ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაფინანსება (სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება). სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ შიბლიანში ყოფილ ადმინისტრაციულ შენობაში  მოეწყობა ამბულატორია. 

ბ.სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (57000-დან 100000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით,

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით,  დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, ას წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე  150 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 150000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება და ახალშობილთა დახმარება. დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახებისთვის თავშესაფრის მოსაწყობად ქ.საგარეჯოში ყოფილი ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაცია.

ბ.ბ.უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი  06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციარის ყოველდღიურად  კვებით უზრუნველყოფა (დაემატა 10 ბენეფიციარი). ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო.

ბ.გ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა და სხვა ღონისძიებები სოციალური დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი  06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში. ასევე ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო  სასურსათო ამანათების გადაცემა.

ბ.დ ვეტერანთა  ხარჯები (პროგრამული კოდი  06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ოჯახების დახმარება და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ე ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით.

ბ.ვ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 150 ლარის ოდენობით.


მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

2013 წლის გეგმა

სულ

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

8682,028

10890,240

11914,203

4141,739

7772,464

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193

165

177

 

177

ხარჯები

6375,023

6845,322

7126,637

 

7126,637

შრომის ანაზღაურება

2212,871

1965,384

1647,995

 

1647,995

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2297,438

4034,555

4512,764

3891,749

621,015

ვალდებულებების კლება

9,567

10,362

274,802

249,990

24,812

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2467,961

2274,090

2287,627

 

2287,627

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

125

168

 

168

ხარჯები

2421,592

2253,153

2235,183

 

2235,183

შრომის ანაზღაურება

1850,503

1633,197

1573,130

 

1573,130

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,802

10,575

40,200

 

40,200

ვალდებულებების კლება

9,567

10,362

12,244

 

12,244

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

585,999

595,645

613,456

 

613,456

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

28

32

 

32

ხარჯები

583,632

595,645

609,456

 

609,456

შრომის ანაზღაურება

445,192

437,635

416,260

 

416,260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,367

 

4,000

 

4,000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1865,522

1662,005

1604,171

 

1604,171

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128

97

136

 

136

ხარჯები

1831,087

1651,430

1567,367

 

1567,367

შრომის ანაზღაურება

1405,311

1195,562

1156,870

 

1156,870

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,435

10,575

36,200

 

36,200

ვალდებულებების კლება

   

0,604

 

0,604

01 03

სარეზერვო ფონდი

   

50,000

 

50,000

ხარჯები

   

50,000

 

50,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,440

16,440

20,000

 

20,000

ხარჯები

6,873

6,078

8,360

 

8,360

ვალდებულებების კლება

9,567

10,362

11,640

 

11,640

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

449,450

414,586

385,000

 

385,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

40

9

 

9

ხარჯები

441,988

414,586

376,500

 

376,500

შრომის ანაზღაურება

362,369

332,187

74,865

 

74,865

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,462

 

8,500

 

8,500

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

307,087

296,518

273,000

 

273,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

31

     

ხარჯები

299,624

296,518

273,000

 

273,000

შრომის ანაზღაურება

257,505

240,866

3,578

 

3,578

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,462

       

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142,364

118,068

112,000

 

112,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

9

9

 

9

ხარჯები

142,364

118,068

103,500

 

103,500

შრომის ანაზღაურება

104,864

91,321

71,287

 

71,287

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

8,500

 

8,500

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2916,793

4484,199

5033,920

3663,562

1370,358

ხარჯები

937,197

986,251

982,883

 

982,883

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1979,596

3497,948

3825,320

3437,845

387,475

ვალდებულებების კლება

   

225,717

225,717

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1171,355

1145,557

2435,110

2378,072

57,038

ხარჯები

40,015

34,803

14,688

 

14,688

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1131,340

1110,754

2420,422

2378,072

42,350

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1461,465

3171,980

2438,570

1201,250

1237,320

მომუშავეთა რიცხოვნობა

         

ხარჯები

896,074

935,918

968,195

 

968,195

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565,391

2236,062

1244,658

975,533

269,125

ვალდებულებების კლება

   

225,717

225,717

 

03 02 01

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

757,303

1974,208

1348,140

983,191

364,949

ხარჯები

251,995

226,398

172,949

 

172,949

არაფინანსური აქტივების ზრდა

505,308

1747,810

949,474

757,474

192,000

ვალდებულებების კლება

   

225,717

225,717

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

234,263

214,069

326,657

52,992

273,665

ხარჯები

225,443

214,069

245,640

 

245,640

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,820

 

81,017

52,992

28,025

03 02 03

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

448,517

951,230

601,266

74,560

526,706

ხარჯები

397,254

462,977

507,606

 

507,606

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,263

488,253

93,660

74,560

19,100

03 02 04

ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა

21,382

30,024

82,612

32,612

50,000

ხარჯები

21,382

30,024

30,000

 

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

52,612

32,612

20,000

03 02 06

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

 

2,449

79,895

57,895

22,000

 

ხარჯები

 

2,449

12,000

 

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

67,895

57,895

10,000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

283,973

166,662

160,240

84,240

76,000

ხარჯები

1,108

15,530

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,865

151,132

160,240

84,240

76,000

04 00

განათლება

1326,254

1928,367

2173,714

462,313

1711,401

ხარჯები

1090,470

1507,754

1659,561

 

1659,561

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,784

420,613

489,880

438,040

51,840

ვალდებულებების კლება

   

24,273

24,273

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1270,033

1859,929

2095,614

462,313

1633,301

ხარჯები

1038,249

1439,316

1585,711

 

1585,711

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,784

420,613

485,630

438,040

47,590

ვალდებულებების კლება

   

24,273

24,273

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

67,338

78,100

 

78,100

ხარჯები

 

67,338

73,850

 

73,850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

4,250

 

4,250

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

56,221

1,100

     

ხარჯები

52,221

1,100

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

       

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

888,130

1103,691

1209,293

 

1209,293

ხარჯები

850,336

1012,172

1184,525

 

1184,525

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,794

91,520

15,000

 

15,000

ვალდებულებების კლება

   

9,768

 

9,768

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

400,342

535,229

594,225

 

594,225

ხარჯები

397,067

458,033

589,225

 

589,225

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,275

77,196

5,000

 

5,000

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

365,145

500,383

555,225

 

555,225

ხარჯები

361,870

423,187

550,225

 

550,225

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,275

77,196

5,000

 

5,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

35,197

34,846

39,000

 

39,000

ხარჯები

35,197

34,846

39,000

 

39,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

441,488

512,878

538,368

 

538,368

ხარჯები

406,969

499,875

518,600

 

518,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,519

13,003

10,000

 

10,000

ვალდებულებების კლება

   

9,768

 

9,768

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

431,688

493,405

499,600

 

499,600

ხარჯები

397,169

484,038

489,600

 

489,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,519

9,367

10,000

 

10,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

9,800

19,473

38,768

 

38,768

ხარჯები

9,800

15,837

29,000

 

29,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,637

     

ვალდებულებების კლება

   

9,768

 

9,768

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

22,300

28,935

50,000

 

50,000

ხარჯები

22,300

28,935

50,000

 

50,000

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

24,000

26,649

26,700

 

26,700

ხარჯები

24,000

25,329

26,700

 

26,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,320

     

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

633,440

685,306

824,649

15,864

808,785

ხარჯები

633,440

671,406

687,985

 

687,985

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,900

133,864

15,864

118,000

ვალდებულებების კლება

   

2,800

 

2,800

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

82,500

98,197

114,449

15,864

98,585

ხარჯები

82,500

89,419

90,585

 

90,585

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,778

23,864

15,864

8,000

06 02

სოციალური პროგრამები

550,940

587,110

710,200

 

710,200

ხარჯები

550,940

581,987

597,400

 

597,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,122

110,000

 

110,000

ვალდებულებების კლება

   

2,800

 

2,800

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

378,275

380,784

318,900

 

318,900

ხარჯები

378,275

380,784

318,900

 

318,900

06 02 02

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

147,700

167,640

180,000

 

180,000

ხარჯები

147,700

162,518

180,000

 

180,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,122

     

06 02 03

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

8,860

33,336

150,800

 

150,800

ხარჯები

8,860

33,336

38,000

 

38,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

110,000

 

110,000

ვალდებულებების კლება

   

2,800

 

2,800

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

8,200

5,350

9,500

 

9,500

ხარჯები

8,200

5,350

9,500

 

9,500

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

   

39,000

 

39,000

ხარჯები

   

39,000

 

39,000

06 02 06

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,905

 

12,000

 

12,000

ხარჯები

7,905

 

12,000

 

12,000