სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016115
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
28/12/2012
ვებგვერდი, 09/01/2013
190020020.35.108.016115
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (09/01/2013 - 27/08/2013)

 

                                                                              

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №36

2012 წლის 28 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის', „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 25-ე მუხლებისა და „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 04/01/2012 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016076).
3. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემურად შამათავა



 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


თავი I
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6890,6

9731,7

5118,2

4613,5

5463,8

0,0

5463,8

გადასახადები

1210,8

749,1

0,0

749,1

800,0

0,0

800,0

გრანტები

4904,5

8362,6

5118,2

3244,4

3993,8

0,0

3993,8

სხვა შემოსავლები

775,3

620,0

0,0

620,0

670,0

0,0

670,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

4183,9

4826,9

170,0

4656,9

5301,5

0,0

5301,5

შრომის ანაზღაურება

859,1

1110,8

0,0

1110,8

1699,0

0,0

1699,0

საქონელი და მომსახურება

975,8

940,1

0,0

940,1

792,4

0,0

792,4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1890,0

2249,0

0,0

2249,0

2480,6

0,0

2480,6

გრანტები

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

259,0

527,0

170,0

357,0

328,0

0,0

328,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2706,7

4904,8

4948,2

-43,4

162,4

0,0

162,4

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2899,7

5313,6

4948,2

365,5

162,4

0,0

162,4

ზრდა

3033,1

5423,6

4948,2

475,5

242,4

0,0

242,4

კლება

133,4

110,0

0,0

110,0

80,0

0,0

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-193,0

-408,9

0,0

-408,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-193,0

-408,9

0,0

-408,9

0,0

0,0

0,0

კლება

193,0

408,9

0,0

408,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

193,0

408,9

0,0

408,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7023,9

9841,7

5118,2

4723,5

5543,8

0,0

5543,8

შემოსავლები

6890,5

9731,7

5118,2

4613,5

5463,8

0,0

5463,8

არაფინანსური აქტივების კლება

133,4

110,0

0,0

110,0

80,0

0,0

80,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7217,0

10250,6

5118,2

5132,4

5543,8

0,0

5543,8

          ხარჯები

4183,9

9605,1

4948,2

4656,9

5301,450

0,0

5301,450

          არაფინანსური აქტივების ზრდა

3033,1

645,5

170,0

475,5

242,350

0,0

242,350

ნაშთის ცვლილება

-193,100

-408,900

0,000

-408,900

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5463,8 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6920,482

9731,7

5118,2

4613,5

5463,8

0,0

5463,8

გადასახადები

1210,803

749,1

0,0

749,1

800,0

0,0

800,0

გრანტები

4934,413

8362,6

5118,2

3244,4

3993,8

0,0

3993,8

სხვა შემოსავლები

775,266

620,0

0,0

620,0

670,0

0,0

670,0

 


მუხლი 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1210,8

749,1

0,0

749,1

800,0

0,0

800,0

ქონების გადასახადი

1210,8

749,1

0,0

749,1

800,0

0,0

800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

652,8

354,1

 

354,1

400,0

 

400,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20,0

20,0

 

20,0

30,0

 

30,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

304,4

225,0

0,0

225,0

220,0

0,0

220,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

233,5

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 


მუხლი 5. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3993,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

4934,4

8362,6

5118,2

3244,4

3993,8

0,0

3993,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4934,4

8362,6

5118,2

3244,4

3993,8

0,0

3993,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3212,4

3244,4

0,0

3244,4

3993,8

0,0

3993,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3057,4

3059,4

 

3059,4

3808,8

 

3808,800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

155,0

185,0

 

185,0

185,0

 

185,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1722,0

5118,2

5118,2

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა,                        მათ შორის:

1159,0

4270,0

4270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

0,0

1000,0

1000,0

 

0,0

 

 

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა

1159,0

3270,0

3270,0

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

678,2

678,2

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

170,0

170,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 670,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

775,3

620,0

0,0

620,0

670,0

0,0

670,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

77,8

66,0

0,0

66,0

96,0

0,0

96,0

რენტა

77,8

66,0

0,0

66,0

96,0

0,0

96,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

70,7

60,0

 

60,0

90,0

 

90,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

7,2

6,0

 

6,0

6,0

 

6,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

284,9

214,0

0,0

214,0

184,0

0,0

184,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

277,5

209,0

0,0

209,0

179,0

0,0

179,0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,0

5,0

 

5,0

15,0

 

15,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

249,7

180,0

 

180,0

134,0

 

134,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23,8

24,0

 

24,0

30,0

 

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7,4

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

7,4

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

385,6

300,0

 

300,0

350,0

 

350,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

27,0

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

 


მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5301,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4183,902

4826,9

170,0

4656,9

5301,5

0,0

5301,5

შრომის ანაზღაურება

859,108

1110,8

0,0

1110,8

1699,0

0,0

1699,0

საქონელი და მომსახურება

975,784

940,1

0,0

940,1

792,4

0,0

792,4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1889,990

2249,0

0,0

2249,0

2480,6

0,0

2480,6

გრანტები

200,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

259,020

527,0

170,0

357,0

328,0

0,0

328,0

სხვა ხარჯები

0,000

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 


მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 242,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.კოდ

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

                         მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

88,5

51,2

0,0

51,2

8,4

0,0

8,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50,1

68,5

0,0

68,5

216,0

0,0

216,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2779,1

5103,7

4848,2

255,5

18,0

0,0

18,0

04 00

განათლება

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

78,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

133,4

110,0

80,0

ძირითადი აქტივები

133,4

110,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

80,0

მიწა

0,0

0,0

80,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 379,5   

1 597,5   

0,0   

1 597,5   

2085,7

0,0   

2085,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 141,3   

1 551,9   

0,0   

1 551,9   

2058,1

0,0   

2058,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 138,8   

1 506,9   

0,0   

1 506,9   

2008,1

0,0    

2008,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2,5   

45,0   

0,0   

45,0   

50,0

0,0   

50,0

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0    

0,0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

22,5   

25,6   

0,0   

25,6   

27,6

0,0   

27,6

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

22,5   

25,6   

0,0   

25,6   

27,6

0,0   

27,6

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

200,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15,8   

20,0   

0,0   

20,0   

0,0

0,0   

0,0

702

თავდაცვა

63,2   

86,6   

0,0   

86,6   

104,0

0,0   

104,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

340,7   

420,7   

0,0   

420,7   

524,1

0,0   

524,1

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

151,4   

158,0   

0,0   

158,0   

0,0

0,0   

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

189,3   

262,8   

0,0   

262,8    

524,1

0,0   

524,1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 885,3   

4 794,6   

4 498,2   

296,4   

22,0

0,0   

22,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4,7   

14,0   

0,0   

14,0   

4,0

0,0   

4,0

70421

სოფლის მეურნეობა

4,7   

14,0   

0,0   

14,0   

4,0

0,0   

4,0

7045

ტრანსპორტი

726,0   

3 871,1   

3 820,0   

51,1   

0,0

0,0   

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

726,0   

3 871,1   

3 820,0   

51,1   

0,0

0,0   

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 154,6   

909,5   

678,2   

231,3   

18,0

0,0   

18,0

705

გარემოს დაცვა

507,4   

755,0   

200,0   

555,0   

555,0

0,0   

555,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

345,8   

555,0   

0,0    

555,0   

555,0

0,0   

555,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

161,6   

200,0   

200,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 026,8   

230,4   

150,0   

80,4   

7,0

0,0   

7,0

7061

ბინათმშენებლობა

67,4   

74,3   

70,0   

4,3   

0,0

0,0   

0,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7063

წყალმომარაგება

258,2   

20,3   

0,0   

20,3   

0,0

0,0   

0,0

7064

გარე განათება

696,8   

124,1   

80,0   

44,1   

0,0

0,0   

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,4   

11,7   

0,0   

11,7   

7,0

0,0   

7,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

93,0   

675,0   

170,0   

505,0   

94,0

0,0   

94,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0   

675,0   

170,0   

505,0   

94,0

0,0   

94,0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

943,9   

1 924,4   

100,0   

1 824,4   

967,0

0,0   

967,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

363,4   

844,0   

100,0   

744,0   

342,0

0,0   

342,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

509,0   

960,4   

0,0   

960,4   

555,0

0,0   

555,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

71,6   

120,0   

0,0   

120,0   

70,0

0,0    

70,0

709

განათლება

690,7   

1 197,0   

0,0   

1 197,0   

709,0

0,0   

709,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

577,1   

633,5   

0,0   

633,5   

604,0

0,0   

604,0

7092

ზოგადი განათლება

41,4   

560,0   

0,0   

560,0   

35,0

0,0   

35,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

41,4   

560,0   

0,0   

560,0   

35,0

0,0   

35,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

72,2   

3,5   

0,0   

3,5   

70,0

0,0   

70,0

710

სოციალური დაცვა

286,3   

994,0   

170,0   

824,0   

492,0

0,0   

492,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

120,3   

582,0   

170,0   

412,0   

148,0

0,0   

148,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

120,3   

582,0   

170,0   

412,0   

148,0

0,0   

148,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

125,4   

5,0   

0,0   

5,0   

157,4

0,0   

157,4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17,2   

226,0   

0,0   

226,0   

25,0

0,0   

25,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

20,3   

20,0   

0,0   

20,0   

44,6

0,0   

44,6

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0

0,0   

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,2   

161,0   

0,0   

161,0    

101,0

0,0   

101,0

 

სულ

7 217,0   

12 675,2   

5 288,2   

7 387,1   

5543,8

0,0   

5543,8

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0-ით.

მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით.
2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით.

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.

მუხლი 13. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  94,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი;
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,9 ათასი ლარი;
დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,1  ათასი ლარი.
2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

აგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების  ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის  ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის  და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

საგანგებო სიტუაციების  (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები,   დამონტაჟდება ატრაქციონები.

2.1.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 02)

როგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

2.1.1.  კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.1.2.   უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული    კოდი  03 02 07)

ვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება.

2.2.    ვეტერინარიის ხარჯები  (პროგრამული კოდი  03 05)

ვეპროგრამის ფარგლებში  აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდება   ცხოველებზე  ჯილეხის საწინააღმდეგო  აცრების ჩატარებაზე ხელშეწყობა.

2.3.  სენაკის  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

როგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

ვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22  საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 870 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე განისაზღვრა ქალაქად - 20 ლარი,  თემში - 15 ლარი, რითაც ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. შეღავათები მინიჭებული აქვთ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავს 5 და 5-ზე მეტი შვილი, ასევე ოჯახებს რომელთაც ჰყავთ 3 და 3-ზე მეტი შვილი სკოლამდელი ასაკის. ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო  ქულა შეადგენს 57000 ან 57000-ზე ნაკლებს. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“.

3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  და  მოსწავლეებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

ვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში  და თემიდან ქალაქში   საზოგადოებრივი  ტრანსპორტით   მოსარგებლე  მასწავლებელთა  სუბსიდირება.  ამასთან, მოსწავლეები რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის  მომსახურეობით  უფასოდ.

3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლის  გარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, სხვადასხვა სახის რესპუბლიკური შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა  და  მათემატიკური ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად  და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის  სასწავლო  შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს  საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის  მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს.  მოსწავლეთა რაოდენობა  სულ შეადგენს 249  აღსაზრდელს.

4. კულტურა,  რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ენაკის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1.  სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 10  სექცია, მათ შორის: ძიუდო (1 სექცია) 20 ბავშვზე; კრივი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; კარატე (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 16 ბავშვზე;  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (3 სექცია) 70 ბავშვზე;  რაგბი (2 სექცია) 80 ბავშვზე; რაგბის ლიგა (1 სექცია) 25 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 63 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; მოქმედი სპორტსმენები 28.  წლის განმავლობაში ეწყობა შობისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, შესარჩევი პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი რაიონული პირველობა კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 26 მაისისადმი მიზძღვნილი რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ფინალური შეხვედრა ფეხბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკში მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, თ.სანიკიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, რეგიონალური პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური ფესტივალი ლელო ბურთში, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში;

4.1.2.  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 108 სპორტსმენი. მათ  შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე  ლიგის გათამაშებაში. მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების  მზადება, ხორციელდება წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება და როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადების კუთხით. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. ფუნქციონირებს: ფეხბურთის 5 სექცია 62 ბავშვზე; ფეხბურთი II liga 28 ბავშვზე.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.   კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური, 14 სათემო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქში და თემში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

4.2.2.    სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 01 03)

ვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა -სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისტთა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები - სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 260 აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  13 ლარია;  ფორტეპიანოზე 15 ლარი; ვიოლინოზე 10 ლარი; საგუნდოზე 15  ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა“, რომელიც დაკომპლექტებულია 9 საშტატო ერთეულით, ბავშვთა რაოდენობა  შეადგენს  60 ბავშვს,  მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.4  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ. სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. ყოველწლიურად თეატრში დაგეგმილია 3-4 სპექტაკლის დადგმა, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდი მაყურებლისათვის.

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

4.4. სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობ(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
  • არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა), ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.

 

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ  სარიტუალო  მომსახურებას,  სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

5.2.1.  მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად  (გარდა კვირა დღისა) უფასო  კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე.

5.2.2.   შობადობის წახალისების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება  მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში, გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.

5.2.3.   სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი .

5.2.4.  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

5.2.5.   სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (10 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი;  100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი; დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (44) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სამამულო ომის (34) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეზე გაიცემა 500 ლარი; საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 500 ბავშვს; სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს (21); საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს  (53 ბავშვი),   სამამულო ომის ვეტერანებისათვის  მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.      

 5.2.6.  ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი  მოქალაქეების  დახმარება  სრული   ზარალის  შემთხვევაში  ერთ  ოჯახზე  2500 ლარის  ოდენობით, ნაწილობრივი  ზარალის  შემთხვევაში 1000  ლარით.

5.2.7.  სოციალური   ადაპტაციისათვის   სამზრუნველო  ქსელის  ღონისძიებების  გატარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის   ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის  გაცემას.

5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული  პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.

 

 


თავი III
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 17. სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებები

 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

7217,0

10250,5

5118,2

5132,4

5543,800

0,0

5543,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

150,0

0,0

150,0

155,000

0,0

155,000

 

ხარჯები

4183,9

4826,9

170,0

4656,9

5301,450

0,0

5301,450

 

შრომის ანაზღაურება

859,1

1110,8

0,0

1110,8

1699,700

0,0

1699,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3033,1

5423,6

4948,2

475,5

242,350

0,0

242,350

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1379,5

1597,5

0,0

1597,5

2085,698

0,0

2085,698

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110,0

113,0

0,0

113,0

117,000

0,0

117,000

 

ხარჯები

1291,1

1546,4

0,0

1546,4

2077,298

0,0

2077,298

 

შრომის ანაზღაურება

680,9

891,1

0,0

891,1

1391,450

0,0

1391,450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,5

51,2

0,0

51,2

8,400

0,0

8,400

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

274,0

386,7

0,0

386,7

570,078

0,0

570,078

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

15,0

 

15,0

19,000

 

19,000

 

ხარჯები

258,2

356,5

0,0

356,5

561,678

0,0

561,678

 

შრომის ანაზღაურება

148,5

188,1

0,0

188,1

356,850

0,0

356,850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,8

30,2

0,0

30,2

8,400

0,0

8,400

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

864,8

1120,2

0,0

1120,2

1438,020

0,0

1438,020

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

98,0

 

98,0

98,000

 

98,000

 

ხარჯები

792,1

1099,3

0,0

1099,3

1438,020

0,0

1438,020

 

შრომის ანაზღაურება

532,4

703,0

0,0

703,0

1034,600

0,0

1034,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,6

21,0

0,0

21,0

0,000

0,0

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,000

 

ხარჯები

0,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,000

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,5

10,0

0,0

10,0

0,000

0,0

0,000

 

ხარჯები

2,5

10,0

0,0

10,0

0,000

0,0

0,000

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

22,5

25,6

0,0

25,6

27,6

0,0

27,600

 

ხარჯები

22,5

25,6

0,0

25,6

27,6

0,0

27,600

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,8

20,0

0,0

20,0

0.000

0,0

0,000

 

ხარჯები

15,8

20,0

0,0

20,0

0.00

0,0

0,000

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

404,0

507,3

0,0

507,3

628,102

0,0

628,102

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

37,0

0,0

37,0

38,000

0,0

38,000

 

ხარჯები

353,9

438,8

0,0

438,8

412,152

0,0

412,152

 

შრომის ანაზღაურება

178,2

219,7

0,0

219,7

307,550

0,0

307,550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,1

68,5

0,0

68,5

215,950

0,0

215,950

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

189,3

262,8

0,0

262,8

524,142

0,0

524,142

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

30,0

 

30,0

31,000

 

31,000

 

ხარჯები

181,5

235,3

0,0

235,3

311,792

0,0

311,792

 

შრომის ანაზღაურება

138,4

170,7

0,0

170,7

244,550

0,0

244,550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,9

27,5

0,0

27,5

212,350

0,0

212,350

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

151,4

158,0

0,0

158,0

0,000

0,0

0,000

 

ხარჯები

110,9

119,8

0,0

119,8

0,000

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,5

38,2

0,0

38,2

0,000

0,0

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

63,2

86,6

0,0

86,6

103,960

0,0

103,960

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

61,5

83,7

0,0

83,7

100,360

0,0

100,360

 

შრომის ანაზღაურება

39,8

49,0

0,0

49,0

63,000

0,0

63,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

2,9

0,0

2,9

3,600

0,0

3,600

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3419,5

5780,0

4848,2

931,8

584,000

0,0

584,000

 

ხარჯები

640,5

676,3

0,0

676,3

566,000

0,0

566,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2779,1

5103,7

4848,2

255,5

18,000

0,0

18,000

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

726,0

3871,1

3820,0

51,1

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726,0

3871,1

3820,0

51,1

0,0

0,0

0,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1534,2

985,4

350,0

635,4

562,0

0,0

562,000

 

ხარჯები

414,9

612,3

0,0

612,3

562,0

0,0

562,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1119,4

373,1

350,0

23,1

0,0

0,0

0,000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

67,4

74,3

70,0

4,3

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,4

74,3

70,0

4,3

0,0

0,0

0,000

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

696,8

124,1

80,0

44,1

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

148,1

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548,7

94,1

80,0

14,1

0,0

0,0

0,000

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

345,8

555,0

0,0

555,0

555,0

0,0

555,000

 

ხარჯები

255,4

555,0

0,0

555,0

555,0

0,0

555,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  დსამუშაოები

258,2

20,3

0,0

20,3

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

0,0

20,3

0,0

20,3

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,4

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,000

 

ხარჯები

4,4

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,000

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,000

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

161,6

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,6

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

03 03

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები                     

4,7

10,0

0,0

10,0

0,000

0,0

0,000

 

ხარჯები

4,7

10,0

0,0

10,0

0,000

0,0

0,000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

678,2

678,2

0,0

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563,0

678,2

678,2

0,0

0,0

0,0

0,000

03 05

ვეტერინარიის ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,000

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,000

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

276,1

176,3

0,0

176,3

18,000

0,0

18,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276,1

176,3

0,0

176,3

18,000

0,0

18,000

03 08

წინა წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტევი

315,5

55,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

220,9

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,6

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,000

04 00

განათლება

690,7

0,0

0,0

0,0

709,0

0,0

709,000

 

ხარჯები

653,3

0,0

0,0

0,0

709,0

0,0

709,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

577,1

633,5

0,0

633,5

604,000

0,0

604,000

 

ხარჯები

577,1

633,5

0,0

633,5

604,000

0,0

604,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

0,000

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

41,4

560,0

0,0

560,0

35,000

0,0

35,000

 

ხარჯები

4,0

560,0

0,0

560,0

35,000

0,0

35,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

0,000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

72,2

3,5

0,0

3,5

70,0

0,0

70,000

 

ხარჯები

72,2

3,5

0,0

3,5

70,0

0,0

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

943,9

70,0

0,0

70,0

967,000

0,0

967,000

 

ხარჯები

865,9

70,0

0,0

70,0

967,000

0,0

967,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

363,4

1057,2

100,0

957,2

332,0

0,0

332,000

 

ხარჯები

285,3

856,9

0,0

856,9

332,0

0,0

332,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

200,3

100,0

100,3

0,0

0,0

0,000

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

311,4

512,0

100,0

412,0

252,0

0,0

252,000

 

ხარჯები

285,3

332,0

0,0

332,0

252,0

0,0

252,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,1

180,0

100,0

80,0

0,0

0,0

0,000

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

252,0

0,0

252,0

90,000

0,0

90,000

 

ხარჯები

0,0

252,0

0,0

252,0

90,000

0,0

90,000

05 01 03

ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია;  სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა

51,9

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

0,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

509,0

180,0

100,0

80,0

555,000

0,0

555,000

 

ხარჯები

509,0

0,0

0,0

0,0

555,000

0,0

555,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

180,0

100,0

80,0

0,0

0,0

0,000

05 02 01

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

292,6

535,2

0,0

535,2

292,0

0,0

292,000

 

ხარჯები

292,6

514,9

0,0

514,9

292,0

0,0

292,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,3

0,0

20,3

0,0

0,0

0,000

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  

80,0

292,0

0,0

292,0

80,0

0,0

80,000

 

ხარჯები

80,0

292,0

0,0

292,0

80,0

0,0

80,000

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

32,9

80,0

0,0

80,0

33,0

0,0

33,000

 

ხარჯები

32,9

80,0

0,0

80,0

33,0

0,0

33,000

05 02 04

ბიბლიოთეკები

0,0

32,9

0,0

32,9

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

0,0

32,9

0,0

32,9

0,0

0,0

0,000

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

103,5

20,3

0,0

20,3

150,000

0,0

150,000

 

ხარჯები

103,5

0,0

0,0

0,0

150,000

0,0

150,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,3

0,0

20,3

0,0

0,0

0,000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

11,0

110,0

0,0

110,0

10,0

0,0

10,000

 

ხარჯები

11,0

110,0

0,0

110,0

10,0

0,0

10,000

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

60,6

10,0

0,0

10,0

60,0

0,0

60,000

 

ხარჯები

60,6

10,0

0,0

10,0

60,0

0,0

60,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

379,3

0,0

0,0

0,0

570,0

0,0

570,000

 

ხარჯები

379,3

0,0

0,0

0,0

570,0

0,0

570,000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

675,0

170,0

505,0

94,0

0,0

94,000

 

ხარჯები

93,0

675,0

170,0

505,0

94,0

0,0

94,000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

286,3

93,0

0,0

93,0

476,0

0,0

476,000

 

ხარჯები

286,3

93,0

0,0

93,0

476,0

0,0

476,000

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

120,3

582,0

170,0

412,0

148,0

0,0

148,000

 

ხარჯები

120,3

582,0

170,0

412,0

148,0

0,0

148,000

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

3,2

148,0

0,0

148,0

5,0

0,0

5,000

 

ხარჯები

3,2

148,0

0,0

148,0

5,0

0,0

5,000

06 02 03

შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარება

125,4

5,0

0,0

5,0

157,400

0,0

157,400

 

ხარჯები

125,4

5,0

0,0

5,0

157,400

0,0

157,40

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

10,8

190,0

0,0

190,0

10,000

0,0

10,000

 

ხარჯები

10,8

190,0

0,0

190,0

10,000

0,0

10,000

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

20,3

20,0

0,0

20,0

44,600

0,0

44,600

 

ხარჯები

20,3

20,0

0,0

20,0

44,600

0,0

44,600

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

6,4

36,0

0,0

36,0

15,0

0,0

15,000

 

ხარჯები

6,4

36,0

0,0

36,0

15,0

0,0

15,000

06 02 07

  სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების  პროგრამა

       

16,000

 

16,000

 

ხარჯები

       

16,000

 

16,000

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

0,0

13,0

0,0

13,0

80,000

0,0

80,000

 

ხარჯები

0,0

13,0

0,0

13,0

80,000

0,0

80,000