„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/11/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016131
16
26/11/2013
ვებგვერდი, 29/11/2013
190020020.35.108.016131
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

          სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №16

2013 წლის 26 ნოემბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის", „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016115)  შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილებები:
---
1. „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 6 სექტემბერის 1234 განკარგულების შესაბამისად, 2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“  საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სენაკის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 909,8 ათ.ლარი. აგრეთვე, სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში, შემოსავლების გარკვეულ სახეში მიღებულია ჭარბი შემოსავლები 190,025 ათ.ლარის ოდენობით. აქედან გამომდინარე უნდა გაიზარდოს:  სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები: გრანტების „მუხლი 5“ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერი  909,8 ათ.ლარით, კერძოდ,  ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერი,  აქედან, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი  თანხა (სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია) 909,8 ათ.ლარით  და  ის ნაცვლად 9130,1 ათ.ლარისა განისაზღვროს 10039,9 ათ.ლარით; „მუხლი 4“ ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები (ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან  მიღებული შემოსავლები) გაიზარდოს 190,025 ათ.ლარით და ნაცვლად 504,640 ათ.ლარისა, განისაზღვროს 694,665 ათ.ლარით.
2. გაზრდილ იქნეს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები „მუხლი 17“, კერძოდ: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (კოდი 01 01) 55,880 ათ. ლარით; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (კოდი 01 02) 51,270 ათ.ლარით; საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების პროგრამა (კოდი 02 02)  3,275 ათ.ლარით; კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (კოდი 03 02 03)  15,0 ათ.ლარით; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (კოდი 03 08) 909,8 ათ.ლარით; სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 04 01)  5,0 ათ.ლარით; მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 04 03) 1,0 ათ.ლარით; კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (კოდი 05 02 01) 1,0 ათ.ლარით; სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 05 01) 16,6 ათ,ლარით; ფეხბურთის  განვითარების  პროგრამა (კოდი 05 01 02)  6,0  ათ.ლარით; მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (კოდი 03 06) 30, 0 ათ.ლარით.  კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (კოდი 03 02 03)   5, 0 ათ.ლარით.
3. შემცირდეს  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ასიგნებებში (კოდი 06 02), სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების  პროგრამა (კოდი 06 02 07) 13,80 ათ.ლარით  და  შესაბამისად გაიზარდოს სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 05) 0,8 ათ.ლარით; შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარება (კოდი 06 02 03)  12,2 ათ.ლარით; შობადობის წახალისების პროგრამა (კოდი 06 02 02)  0,8 ათ.ლარით.
4. გაიზარდოს შემოსავლები ჯარიმები, სანქციები და საურავები (კოდი 143) 63,298 (სამოცდასამიათასორასოთხმოცდათვრამეტი) ათ.ლარით და შესაბამისად შემცირდეს არაფინანსური აქტივების კლება (კოდი 31), კერძოდ, არაწარმოებული აქტივები (კოდი 314) - 63,298 ათ.ლარით;
5. გაიზარდოს შემოსავლები საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) ქონების გადასახადი 21,216 ათ.ლარით და შესაბამისად შემცირდეს არასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (იურიდიული პირებიდან)  გადასახადი 21,216 ათ.ლარით.

 


მუხლი 2
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებით დამტკიცებული   დანართები   ჩამოყალიბდეს  თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზურაბ ხაბურზანია



 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


თავი I
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

 

სენაკის მუნიციპალიტეტიs ბალანსი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6890,575

10217,481

5432,219

4785,262

11881,648

6046,085

5835,563

გადასახადები

1210,803

916,541

0,000

916,541

929,000

0,000

929,000

გრანტები

4904,506

8676,619

5432,219

3244,400

10039,885

6046,085

3993,800

სხვა შემოსავლები

775,266

624,321

0,000

624,321

957,963

0,000

957,963

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

4183,902

4905,511

163,607

4741,904

6107,435

628,400

5479,035

შრომის ანაზღაურება

859,108

1242,032

0,000

1242,032

1773,550

0,000

1773,550

საქონელი და მომსახურება

975,784

775,519

0,000

775,519

743,787

0,000

743,787

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1889,990

2330,678

0,000

2330,678

2679,640

73,600

2606,040

გრანტები

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

259,020

557,282

163,607

393,675

890,800

554,800

336,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

19,658

0,000

19,658

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2706,673

5311,970

5268,612

43,358

5819,413

5417,685

401,728

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2899,673

5723,075

5262,219

460,856

5819,413

5417,685

401,728

ზრდა

3033,061

5773,719

5262,219

511,500

5836,115

5417,685

418,430

კლება

133,388

50,644

0,000

50,644

16,702

0,000

16,702

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-193,000

-411,105

6,393

-417,498

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-193,000

-411,105

6,393

-417,498

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

6,393

6,393

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

0,000

6,393

6,393

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

193,000

417,498

0,000

417,498

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

193,000

417,498

 

417,498

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7024,0

10268,1

5432,2

4835,9

11943,550

6046,085

5897,465

შემოსავლები

6890,6

10217,5

5432,2

4785,3

11926,848

6046,085

5880,763

არაფინანსური აქტივების კლება

133,4

50,6

0,0

50,6

16,702

0,000

16,702

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7217,0

10679,2

5425,8

5253,4

11943,550

6046,085

5897,465

          ხარჯები

4183,9

4905,5

163,6

4741,9

6107,435

628,400

5479,035

          არაფინანსური აქტივების ზრდა

3033,1

5773,7

5262,2

511,5

5836,115

5417,685

418,430

ნაშთის ცვლილება

-193,0

-411,1

6,4

-417,5

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11926,848 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6890,6

10217,5

5432,2

4785,3

11926,848

6046,1

5880,763

გადასახადები

1210,8

916,5

0,0

916,5

929,0

0,0

929,0

გრანტები

4904,5

8676,6

5432,2

3244,4

10039,9

6046,1

3993,8

სხვა შემოსავლები

775,3

624,3

0,0

624,3

957,963

0,0

957,963

 


მუხლი 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 929,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1210,8

863,3

0,0

916,5

929,0

0,0

929,0

ქონების გადასახადი

1210,8

863,3

0,0

916,5

929,0

0,0

929,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

652,8

497,7

 

497,7

550,2

 

550,2

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20,0

0,0

0,0

53,3

30,0

0,0

30,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

304,4

231,0

0,0

231,0

220,0

0,0

220,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

233,5

134,6

0,0

134,6

128,8

0,0

128,8

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,2

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 5. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10039,885 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

4934,4

8676,6

5432,2

3244,4

10039,885

6046,085

3993,800

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4934,4

8676,6

5432,2

3244,4

10039,885

6046,085

3993,800

  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3212,4

3244,4

0,0

3244,4

3993,800

0,000

3993,800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3057,4

3059,4

 

3059,4

3808,800

 

3808,800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

155,0

185,0

 

185,0

185,000

 

185,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1722,0

5432,2

5432,2

0,0

6046,085

6046,085

0,000

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა,                        მათ შორის:

1159,0

3983,7

3983,7

0,0

3080,380

3080,380

0,000

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა

1159,0

3983,7

3983,7

 

3080,380

3080,380

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

665,8

665,8

 

662,305

662,305

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

745,2

745,2

 

0,000

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო

0,0

37,5

37,5

 

2303,400

2303,400

 

 


მუხლი 6. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  957,963  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

775,3

624,3

0,0

624,3

957,963

0,000

957,963

შემოსავლები საკუთრებიდან

77,8

145,3

0,0

145,3

96,000

0,000

96,000

პროცენტები

0,0

0,0

 

 

0,000

 

 

დივიდენდები

0,0

20,0

 

20,0

0,000

 

 

რენტა

77,8

125,3

0,0

125,3

96,000

0,000

96,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

70,7

116,9

 

116,9

90,000

 

90,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

7,2

8,4

 

8,4

6,000

 

6,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

284,9

159,5

0,0

159,5

64,000

0,000

64,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

277,5

151,5

0,0

151,5

59,000

0,000

59,000

სანებართვო მოსაკრებელი

4,0

14,3

 

14,3

15,000

 

15,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,0

 

0,0

0,000

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,2

 

0,2

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

249,7

113,6

 

113,6

14,000

 

14,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23,8

22,9

 

22,9

30,000

 

30,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,4

 

0,4

0,000

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7,4

8,0

0,0

8,0

5,000

0,000

5,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

7,4

8,0

 

8,0

5,000

 

5,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

385,6

249,5

 

249,5

757,963

 

757,963

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

27,0

70,0

 

70,0

40,000

 

40,000

 


მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6107,435  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4183,9

4905,5

163,6

4741,9

6107,435

628,400

5479,035

შრომის ანაზღაურება

859,1

1242,0

0,0

1242,0

1773,550

0,000

1773,550

საქონელი და მომსახურება

975,8

775,5

0,0

775,5

738,787

0,000

738,787

სუბსიდიები

1890,0

2330,7

0,0

2330,7

2684,640

73,600

2611,040

გრანტები

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

259,0

557,3

163,6

393,7

890,800

554,800

336,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5836,115 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

org. kodi

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

88,5

58,7

0,0

58,7

97,680

0,000

97,680

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50,1

62,0

0,0

62,0

214,750

0,000

214,750

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2779,1

5368,5

5124,7

243,8

5510,685

5417,685

93,000

04 00

განათლება

37,4

60,0

0,0

60,0

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

78,0

0,0

137,5

87,,086

13,000

0,000

13,000

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 16,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

133,4

50,6

16,7

 

ძირითადი აქტივები

133,4

50,6

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

16,7

 

მიწა

0,0

0,0

16,7

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

 



მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონა-ლური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1379,5

1596,7

0,0

1596,7

2213,648

0,000

2213,648

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1141,3

1561,9

0,0

1561,9

2186,048

0,000

2186,048

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1138,8

1557,4

0,0

1557,4

2186,048

0,000

2186,048

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2,5

4,5

0,0

4,5

4,400

0,000

4,400

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0,000

27,600

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0,000

27,600

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15,8

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

702

თავდაცვა

63,2

80,9

0,0

80,9

103,960

0,000

103,960

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

340,7

401,4

0,0

401,4

527,417

0,000

527,417

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

151,4

142,6

0,0

142,6

0,000

0,000

0,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

189,3

258,8

0,0

258,8

527,417

0,000

527,417

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1885,3

4963,4

4726,2

237,2

5262,835

5199,835

63,000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4,7

20,0

0,0

20,0

0,000

0,000

0,000

70421

სოფლის მეურნეობა

4,7

20,0

0,0

20,0

0,000

0,000

0,000

7045

ტრანსპორტი

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,730

2307,730

10,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,730

2307,730

10,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1154,6

873,9

706,9

167,1

2940,105

2892,105

48,000

705

გარემოს დაცვა

507,4

828,7

241,0

587,7

1280,050

665,050

615,000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

345,8

586,0

0,0

586,0

615,000

0,000

615,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

161,6

242,7

241,0

1,7

665,050

665,050

0,000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1026,8

269,9

198,6

71,3

149,600

107,600

42,000

7061

ბინათმშენებლობა

67,4

124,2

120,3

3,9

68,000

33,000

35,000

7063

წყალმომარაგება

258,2

30,7

15,4

15,3

0,000

0,000

0,000

7064

გარე განათება

696,8

105,0

62,9

42,0

74,600

74,600

0,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,4

10,1

0,0

10,1

7,000

0,000

7,000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

93,0

93,0

0,0

93,0

94,000

0,000

94,000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

93,0

0,0

93,0

94,000

0,000

94,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

943,9

1143,8

137,5

1006,3

1027,600

0,000

1027,600

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

363,4

545,1

137,5

407,6

385,6

0,000

385,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

509,0

533,4

0,0

533,4

559,000

0,000

559,000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

71,6

65,4

0,0

65,4

83,000

0,000

83,000

709

განათლება

690,7

730,2

0,0

730,2

800,440

73,600

726,840

7091

სკოლამდელი აღზრდა

577,1

650,6

0,0

650,6

692,440

73,600

618,840

7092

ზოგადი განათლება

41,4

8,2

0,0

8,2

37,000

0,000

37,000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

41,4

8,2

0,0

8,2

37,000

0,000

37,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

72,2

71,4

0,0

71,4

71,000

0,000

71,000

710

სოციალური დაცვა

286,3

448,7

0,0

448,7

484,000

0,000

484,000

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

120,3

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

120,3

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

125,4

180,4

0,0

180,4

174,6

0,000

174,6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17,2

23,4

0,0

23,4

8,800

0,000

8,800

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

20,3

37,8

0,0

37,8

0,000

0,000

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,2

59,1

0,0

59,1

152,6

0,000

152,

 

სულ

7217,0

10556,7

5303,3

5253,4

11943,550

6046,085

5897,5

 

 

 

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0-ით.


მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით.
2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით.

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.

მუხლი 13. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 4,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  94,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,9 ათასი ლარი;
დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,1  ათასი ლარი.
2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

     საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების  ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის  ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის  და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

   საგანგებო სიტუაციების  (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

  საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

   აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები,   დამონტაჟდება ატრაქციონები.

2. 1.  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა - შენახვ(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, მოიხრიშება და მოსწორდება თემებში შიდა საუბნო გზები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია: ცივის ხიდიდან სამი მიმართულებით შავი საფარის მოსაწყობა;  თეკლათის თემში გამოყოფილ  ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელთან  გზის დაახლოებით  ბოლო  2 კმ-იანი მონაკვეთის აღდგენა;  მოეწყობა ბეწვის ხიდის ბეთლემის უბანში; მოხაში-ლეტორჩინე-ლეჭეს უბნის  დამაკავშირებელი  ბეწვის  ხიდი  მოსაწყობა  მდ.გურძემიაზე;  მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების (ასფალტის ქარხანაში); აგრეთვე, ქ.სენაკის ქუჩებზე ასფალტის საფარის დაგება: არსენას, ალ.ბერის , ს.შამათავას, აკაკი ელიავას ქუჩიდან ხუბულავას ქუჩამდე, ს.ჯანაშიას ქუჩაზე სასაფლაოს გასწვრივ მაჩაბლის ქუჩამდე, ჯანაშიას ჩიხი ყოფილი მენჯის კოსმონავტის ქუჩიდან სასაფლაოს გასწვრივ, ჯანაშიას ქუჩიდან სასაფლაომდე, კანკიას ქუჩზე საკანდარიშვილოს ახალ სასაფლაომდე, ჩიქოვანის,  დემურიას, მედეას, გორის, ურიდიას, ლესელიძის, კ.გამსახურდიას,  დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის, შარტავას, გრიგოლიას, ვაჟა-ფშაველას, თბილისის, ძმები კანკავების, ჭავჭავაძის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩიდან სახანძრომდე, გორგასლის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩამდე, დედის ქუჩა მშვიდობის ქუჩიდან რუსიას ქუჩამდე,  თაბუკაშვილის, ბენდელიანის, ლევან დადიანის, ლერმონტოვის, ტეხურის, ცხვიტავას,  კაშიბაძის, კვირაიას ქუჩის გაგრძელება, მაჩაბელის,  ქურდოვანიძის ქუჩიდან #91 მრავალბინიან სახლამდე,  ნაფეტვარიძის ქუჩა პირველი ჩიხი.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

2.2.1.  კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.2.2.   უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული    კოდი  03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება.

2.2.3. ბინათმშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სენაკი, ჭავჭავაძის ქუჩა #31-ში მდებარე ხუთსართულიანი  საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ხის კონსტრუქციის  და  ასევე, მოთუთიებელი თუნუქის ტალოვანი ფურცლების აღდგენა; აგრეთვე, მ/წლის 16 აპრილს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული: ძველი სენაკის თემის ადმინისტრაციული  შენობის  ორი  ფანჯარის  და  ზანის  სამმართველოს  ზანის განყოფილების ჭერის, კედლების და  ლამინირებული  იატაკის  აღდგენა; რვასართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების მოწყობის  სამუშაოები.

2.2.4.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ქალაქ სენაკის ქუჩების ელ.განათება, კერძოდ, ცოტნე დადიანის, უნივერსიტეტის, კოსტავას, ყაზბეგის, თეფანიას, ვაჰანიას, ტაბიძის, სტალინის, რაკვერეს, ჭონქაძის, ჯეჯელავას, კეცხოველის, ფოთის, ვახტანგ მეფის, ქუთაისის,  ვარლამ ჯანაშიას, კაჭარავას, სანაიას, ქურდოვანიძის  ქუჩებზე.

2.2.5.  წყალსანიაღვრე  სისტემების  რეაბილიტაციის   ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 07)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ასფალტის ქარხანაში); მდ.რიონის მარჯვენა სანაპიროს ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

 2.3.    ვეტერინარიის ხარჯები  (პროგრამული კოდი  03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდება   ცხოველებზე  ჯილეხის საწინააღმდეგო  აცრების ჩატარებაზე ხელშეწყობა.

2.4.  სენაკის  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.5. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 04)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას,  კერძოდ: გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას; სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენას;  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობას; სასაფლაოების შემოღობვას; საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას; გარე განათების;  სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობას და სხვა  სამუშაოებს.

 2.6. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 08)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ მიმდინარე წლის  ივნისი-ივლისის თვეებში  მომხდარი  სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  განხორციელების მიზნით  გამოყოფილი სახსრებით: გზების (ასფალტობეტონის საფარის) აღდგენის სამუშაოებს; ხიდების აღდგენას;  საკანალიზაციო და  წყლის მომარაგების  სისტემების (არხის ამოწმენდა) რეაბილიტაციას; ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენას;  სხვა შენობა-ნაგებობების (ჯებირი) აღდგენას და რეაბილიტაციას. მოხდება სტიქიის შედეგად მოსახლეობისათვის  მიყენებული  ზიანის  კომპენსაცია.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 23  საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 996 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე გაუქმდა 2013 წლის 1 სექტემბრიდან. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“.

3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  და  მოსწავლეებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)      

  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში  და თემიდან ქალაქში   საზოგადოებრივი  ტრანსპორტით   მოსარგებლე  მასწავლებელთა  სუბსიდირება.  ამასთან, მოსწავლეები რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის  მომსახურეობით  უფასოდ.

3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლის  გარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, სხვადასხვა სახის რესპუბლიკური შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა  და  მათემატიკური ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად  და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის  სასწავლო  შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს  საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის  მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს.  მოსწავლეთა რაოდენობა  სულ შეადგენს 249  აღსაზრდელს.

4. კულტურა,  რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

     სენაკის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 

4.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1.  სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა   ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 10  სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 1 სექცია) 20 ბავშვზე; კრივი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; კარატე (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 16 ბავშვზე;  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (3 სექცია) 70 ბავშვზე;  რაგბი ( 2 სექცია) 80 ბავშვზე; რაგბის ლიგა ( 1 სექცია) 25 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 63 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; მოქმედი სპორტსმენები 28.  წლის განმავლობაში ეწყობა შობისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, შესარჩევი პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი რაიონული პირველობა კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 26 მაისისადმი მიზძღვნილი რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ფინალური შეხვედრა ფეხბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკში მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, თ.სანიკიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, რეგიონალური პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური ფესტივალი ლელო ბურთში, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში;

4.1.2.  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 108 სპორტსმენი. მათ  შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე  ლიგის გათამაშებაში. მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების  მზადება, ხორციელდება წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება და როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადების კუთხით. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. ფუნქციონირებს: ფეხბურთის 5 სექცია 62 ბავშვზე; ფეხბურთი II liga 28 ბავშვზე.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

   კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.   კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური, 14 სათემო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქში და თემში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

4.2.2.    სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 01 03)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა -სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისტთა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები - სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 260 აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  13 ლარია;  ფორტეპიანოზე 15 ლარი; ვიოლინოზე 10 ლარი; საგუნდოზე 15  ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა“, რომელიც დაკომპლექტებულია 9 საშტატო ერთეულით, ბავშვთა რაოდენობა  შეადგენს  60 ბავშვს,  მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.4  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ. სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. ყოველწლიურად თეატრში დაგეგმილია 3-4 სპექტაკლის დადგმა, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდი მაყურებლისათვის.

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

4.4. სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობ(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
  • არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა), ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.
  • 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ  სარიტუალო  მომსახურებას,  სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

  5.2.1.  მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად  (გარდა კვირა დღისა) უფასო  კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე.

5.2.2.   შობადობის წახალისების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება  მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში, გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.

5.2.3.   სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი .

5.2.4.  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი

5.2.5.   სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (10 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი;  100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი; დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (44) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სამამულო ომის (34) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეზე გაიცემა 500 ლარი; საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 500 ბავშვს; სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს (21); საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს  (53 ბავშვი),   სამამულო ომის ვეტერანებისათვის  მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.      

   5.2.6.  ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი  მოქალაქეების  დახმარება  სრული   ზარალის  შემთხვევაში  ერთ  ოჯახზე  2500 ლარის  ოდენობით, ნაწილობრივი  ზარალის  შემთხვევაში 1000  ლარით.

5.2.7.  სოციალური   ადაპტაციისათვის   სამზრუნველო  ქსელის  ღონისძიებების  გატარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის   ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის  გაცემას.

 5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული  პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.

 


თავი III
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 17. სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებები
 განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

7217,0

10679,2

5425,8

5253,4

11943,550

6046,085

5897,465

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

155,0

0,0

155,0

161,000

0,000

161,000

 

ხარჯები

4183,9

4905,5

163,6

4741,9

6107,435

628,400

5479,035

 

შრომის ანაზღაურება

859,1

1242,0

0,0

1242,0

1773,550

0,000

1773,550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3033,1

5773,7

5262,2

511,5

5836,115

5417,685

418,430

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1379,5

1596,7

0,0

1596,7

213,648

0,000

213,648

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110,0

117,0

0,0

117,0

123,000

0,000

123,000

 

ხარჯები

1291,1

1538,1

0,0

1538,1

2115,968

0,000

2115,968

 

შრომის ანაზღაურება

680,9

1010,6

0,0

1010,6

1463,725

0,000

1463,725

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,5

58,7

0,0

58,7

1463,725

0,000

97,680

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

274,0

375,7

0,0

375,7

630,618

0,000

630,618

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

19,0

 

19,0

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

258,2

336,0

0,0

336,0

602,218

0,000

602,218

 

შრომის ანაზღაურება

148,5

196,0

0,0

196,0

400,325

0,000

400,325

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,8

39,7

0,0

39,7

28,400

0,000

28,400

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

864,8

1181,7

0,0

1181,7

1551,030

0,000

1551,030

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

98,0

 

98,0

98,000

 

98,000

 

ხარჯები

792,1

1162,7

0,0

1162,7

1481,750

0,000

1481,750

 

შრომის ანაზღაურება

532,4

814,5

0,0

814,5

1062,390

0,000

1062,390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,6

19,0

0,0

19,0

69,280

0,000

69,280

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

4,400

0,000

4,400

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,400

0,000

4,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

0,000

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,5

4,5

0,0

4,5

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

2,5

4,5

0,0

4,5

0,000

0,000

0,000

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0,000

27,600

 

ხარჯები

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0,000

27,600

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,8

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,8

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

404,0

482,3

0,0

482,3

631,377

0,000

631,377

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

38,0

0,0

38,0

38,000

0,000

38,000

 

ხარჯები

353,9

420,3

0,0

420,3

416,627

0,000

416,627

 

შრომის ანაზღაურება

178,2

231,5

0,0

231,5

309,825

0,000

309,825

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,1

62,0

0,0

62,0

214,750

0,000

214,750

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

189,3

258,8

0,0

258,8

527,417

0,000

527,417

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

31,0

 

31,0

31,000

 

31,000

 

ხარჯები

181,5

233,0

0,0

233,0

316,267

0,000

316,267

 

შრომის ანაზღაურება

138,4

181,1

0,0

181,1

244,825

0,000

244,825

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,9

25,8

0,0

25,8

211,150

0,000

211,150

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

151,4

142,6

0,0

142,6

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

110,9

109,0

0,0

109,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,5

33,6

0,0

33,6

0,000

0,000

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

63,2

80,9

0,0

80,9

103,960

0,000

103,960

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

61,5

78,3

0,0

78,3

100,360

0,000

100,360

 

შრომის ანაზღაურება

39,8

50,3

0,0

50,3

65,000

0,000

65,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

2,6

0,0

2,6

3,600

0,000

3,600

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3419,5

5954,5

5124,7

829,8

6692,485

5972,485

720,000

 

ხარჯები

635,8

586,0

0,0

586,0

1181,800

554,800

627,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2779,1

5368,5

5124,7

243,8

5510,685

5417,685

93,000

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,730

2307,730

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,730

2307,730

10,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1534,2

1098,6

439,6

659,0

1429,650

772,650

657,000

 

ხარჯები

414,9

632,4

0,0

632,4

622,000

0,000

622,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1119,4

466,2

439,6

26,6

807,650

772,650

35,000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

67,4

124,2

120,3

3,9

68,000

33,000

35,000

 

ხარჯები

7,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,4

124,2

120,3

3,9

68,000

33,000

35,000

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

696,8

105,0

62,9

42,0

74,600

74,600

0,000

 

ხარჯები

148,1

25,0

0,0

25,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548,7

80,0

62,9

17,1

74,600

74,600

0,000

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

345,8

586,0

0,0

586,0

620,000

0,000

620,000

 

ხარჯები

255,4

586,0

0,0

586,0

620,000

0,000

620,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,5

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

258,2

30,7

15,4

15,3

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

15,3

0,0

15,3

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,2

15,4

15,4

0,0

0,000

0,000

0,000

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,4

6,2

0,0

6,2

7,000

0,000

7,000

 

ხარჯები

4,4

6,2

0,0

6,2

7,000

0,000

7,000

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

0,0

4,0

0,0

4,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,0

0,0

4,0

0,000

0,000

0,000

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

161,6

201,6

199,9

1,7

665,050

665,050

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,6

201,6

199,9

1,7

665,050

665,050

0,000

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,0

41,1

41,1

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

41,1

41,1

0,0

0,000

0,000

0,000

03 03

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები                     

4,7

16,0

0,0

16,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

4,7

16,0

0,0

16,0

0,000

0,000

0,000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

665,8

665,8

0,0

662,305

662,305

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563,0

665,8

665,8

0,0

662,305

662,305

0,000

03 05

ვეტერინარიის ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

0,000

0,000

0,000

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

276,1

167,1

0,0

167,1

48,000

0,000

48,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276,1

167,1

0,0

167,1

48,000

0,000

48,000

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

315,5

41,1

41,1

0,0

2229,800

2229,800

0,000

 

ხარჯები

220,9

0,0

0,0

0,0

554,800

554,800

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,6

41,1

41,1

0,0

1675,000

1675,000

0,000

04 00

განათლება

690,7

730,2

0,0

730,2

800,440

73,600

726,840

 

ხარჯები

653,3

670,2

0,0

670,2

800,440

73,600

726,840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

60,0

0,0

60,0

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

577,1

650,6

0,0

650,6

692,440

73,600

618,840

 

ხარჯები

577,1

590,6

0,0

590,6

692,440

73,600

618,840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60,0

0,000

0,000

0,000

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

41,4

8,2

0,0

8,2

37,000

0,000

37,000

 

ხარჯები

4,0

8,2

0,0

8,2

37,000

0,000

37,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

72,2

71,4

0,0

71,4

71,000

0,000

71,000

 

ხარჯები

72,2

71,4

0,0

71,4

71,000

0,000

71,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

943,9

1143,8

137,5

1006,3

1027,000

0,000

1027,000

 

ხარჯები

865,9

919,2

0,0

919,2

1014,000

0,000

1014,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

224,6

137,5

87,1

13,000

0,000

13,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

363,4

545,1

137,5

407,6

385,600

0,000

385,600

 

ხარჯები

285,3

343,5

0,0

343,5

385,600385,600

0,000

385,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

201,6

137,5

64,1

0,000

0,000

0,000

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

311,4

253,5

0,0

253,5

268,600

0,000

268,600

 

ხარჯები

285,3

253,5

0,0

253,5

268,600

0,000

268,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,1

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

90,0

0,0

90,0

116,000

0,000

116,000

 

ხარჯები

0,0

90,0

0,0

90,0

116,000

0,000

116,000

05 01 03

ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია;  სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა

51,9

201,6

137,5

64,1

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,9

201,6

137,5

64,1

0,000

0,000

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

509,0

533,4

0,0

533,4

560,000

0,000

560,000

 

ხარჯები

509,0

514,9

0,0

514,9

560,000

0,000

560,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,5

0,0

18,5

0,000

0,000

0,000

05 02 01

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

292,6

292,0

0,0

292,0

293,000

0,000

293,000

 

ხარჯები

292,6

292,0

0,0

292,0

293,000

0,000

293,000

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

80,0

80,0

0,0

80,0

80,000

0,000

80,000

 

ხარჯები

80,0

80,0

0,0

80,0

80,000

0,000

80,000

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

32,9

32,9

0,0

32,9

33,000

0,000

33,000

 

ხარჯები

32,9

32,9

0,0

32,9

33,000

0,000

33,000

05 02 04

ბიბლიოთეკები

0,0

18,5

0,0

18,5

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,5

0,0

18,5

0,000

0,000

0,000

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

103,5

110,0

0,0

110,0

154,000

0,000

154,000

 

ხარჯები

103,5

110,0

0,0

110,0

154,000

0,000

154,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

11,0

8,3

0,0

8,3

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

11,0

8,3

0,0

8,3

10,000

0,000

10,000

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

60,6

57,0

0,0

57,0

73,000

0,000

73,000

 

ხარჯები

60,6

52,5

0,0

52,5

60,000

0,000

60,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,5

0,0

4,5

13,000

0,000

13,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

379,3

705,3

163,6

541,7

578,000

0,000

578,000

 

ხარჯები

379,3

705,3

163,6

541,7

578,000

0,000

578,000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

93,0

0,0

93,0

94,000

0,000

94,000

 

ხარჯები

93,0

93,0

0,0

93,0

94,000

0,000

94,000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

286,3

612,3

163,6

448,7

484,000

0,000

484,000

 

ხარჯები

286,3

612,3

163,6

448,7

484,000

0,000

484,000

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

120,3

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

 

ხარჯები

120,3

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

3,2

3,8

0,0

3,8

8,800

0,000

8,800

 

ხარჯები

3,2

3,8

0,0

3,8

8,800

0,000

8,800

06 02 03

შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარება

125,4

180,4

0,0

180,4

174,600

0,000

174,600

 

ხარჯები

125,4

180,4

0,0

180,4

174,600

0,000

174,600

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

10,8

11,9

0,0

11,9

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

10,8

11,9

0,0

11,9

10,000

0,000

10,000

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

20,3

37,8

0,0

37,8

45,600

0,000

45,600

 

ხარჯები

20,3

37,8

0,0

37,8

45,600

0,000

45,600

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

6,4

11,5

0,0

11,5

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

6,4

11,5

0,0

11,5

15,000

0,000

15,000

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების  პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,200

0,000

2,200

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,200

0,000

2,200

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

0,0

55,3

0,0

55,3

80,000

0,000

80,000

 

ხარჯები

0,0

55,3

0,0

55,3

80,000

0,000

80,000