„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016133
18
20/12/2013
ვებგვერდი, 24/12/2013
190020020.35.108.016133
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2013 წლის 20 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს  78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge. 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016115)  შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილებები:
1. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში მიღებულია ჭარბი შემოსავლები 47,750 ათ.ლარის ოდენობით.  აქედან  გამომდინარე,  გაიზარდოს  სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები 47,750 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული  11943,550 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 11991,300 ათასი ლარით. კერძოდ, გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები: ,,მუხლი 4”  ბიუჯეტის გადასახადები 33,650 ათ.ლარით  და ის ადრე დამტკიცებული 929,0 ათ. ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 962,650 ათ.ლარით, მათ შორის:  საწარმოთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)  გადასახადი 11,2 ათ.ლარით; ფიზიკურ პირთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)  გადასახადი 6,1 ათ.ლარით; არასასასფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწაზე (იურიდიული პირებიდან) 16,350 ათ.ლარით. ,,მუხლი 6”  სხვა შემოსავლები გაიზარდოს 14,1 ათ. ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 957,963 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს  943,863 ათ ლარით, მათ შორის: შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,7 ათ.ლარით; ჯარიმები, სანქციები და საურავები  5,9 ათ.ლარით; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,5  ათ.ლარით;
2. შესაბამისად გაზრდილ იქნეს  სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები ,,მუხლი 17”  47,750 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 11943,550 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 11991,3 ათასი ლარით. კერძოდ: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (კოდი 01 02) 35,750 ათ.ლარით; მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ასიგნება (კოდი 06 02), მათ შორის: შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 03)  12,0 ათ.ლარით.
3. შემცირდეს ,,მუხლი 17”  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (01 02) 0,050 ათ.ლარით; მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (კოდი 03 06) 5,0 ათ.ლარით; საჯარო სკოლების  დაფინანსება 10,0 ათ.ლარით; სულ 15,05 ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (კოდი 01 01) 4,4 ათ. ლარით; საგანგებო სიტუაციების მართვის  ასიგნება (კოდი 02 01) 10,650 ათ.ლარით.
4. გაიზარდოს: ,,მუხლი 4”  ბიუჯეტის გადასახადები 172,374 ათ.ლარით, კერძოდ, გადასახადი სასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (იურიდიული პირებიდან) 108,7 ათ.ლარათ;   არასასასფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწაზე (ფიზიკური პირებიდან) 63,674 ათ.ლარით; ,,მუხლი 6”  სხვა შემოსავლებიდან გაიზარდოს ჯარიმები, სანქციები და საურავები 54,9  ათ.ლარი,   სულ  227,274 ათ.ლარით. შესაბამისად შემცირდეს ,,მუხლი 4”  ბიუჯეტის გადასახადები 168,1 ათ.ლარით, სასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (ფიზიკური პირებიდან) 78,4  ათ.ლარათ; შემოსავალი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), კერძოდ,  ეკონომიკურ საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე 27,1 ათ.ლარით; არასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (იურიდიული  პირებიდან) 62,6 ათ.ლარათ;  ,,მუხლი 6”  სხვა შემოსავლები გაიზარდოს  59,174 ათ ლარით,  მათ შორის: სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,5 ათ.ლარით; მოსაკრებელი  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 13,0 ათ.ლარით; ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13,0 ათ.ლარით; სანებართვო მოსაკრებელი 6,2 ათ.ლარით; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 22,374 ათ.ლარით; არაფინანსური აქტივების კლება, კერძოდ,  არაწარმოებული აქტივები 4,1 ათ. ლარით.
მუხლი 2
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებით დამტკიცებული   დანართები   ჩამოყალიბდეს  თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზურაბ ხაბურზანია



სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
 

         განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6890,575

10217,481

5432,219

4785,262

11978,698

6046,085

5932,613

გადასახადები

1210,803

916,541

0,000

916,541

966,924

0,000

966,924

გრანტები

4904,506

8676,619

5432,219

3244,400

10039,885

6046,085

3993,800

სხვა შემოსავლები

775,266

624,321

0,000

624,321

971,889

0,000

971,889

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

4183,902

4905,511

163,607

4741,904

6153,985

628,400

5525,585

შრომის ანაზღაურება

859,108

1242,032

0,000

1242,032

1884,400

0,000

1884,400

საქონელი და მომსახურება

975,784

775,519

0,000

775,519

685,487

0,000

685,487

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1889,990

2330,678

0,000

2330,678

2669,640

73,600

2596,040

გრანტები

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

259,020

557,282

163,607

393,675

902,800

554,800

348,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

11,658

0,000

11,658

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2706,673

5311,970

5268,612

43,358

5824,713

5417,685

407,028

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2899,673

5723,075

5262,219

460,856

5824,713

5417,685

407,028

ზრდა

3033,061

5773,719

5262,219

511,500

5837,315

5417,685

419,630

კლება

133,388

50,644

0,000

50,644

12,602

0,000

12,602

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-193,000

-411,105

6,393

-417,498

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-193,000

-411,105

6,393

-417,498

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

6,393

6,393

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

0,000

6,393

6,393

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

193,000

417,498

0,000

417,498

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

193,000

417,498

 

417,498

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7024,0

10268,1

5432,2

4835,9

11991,300

6046,085

5945,215

შემოსავლები

6890,6

10217,5

5432,2

4785,3

11978,698

6046,085

5932,613

არაფინანსური აქტივების კლება

133,4

50,6

0,0

50,6

12,602

0,000

12,602

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7217,0

10679,2

5425,8

5253,4

11978,698

6046,085

5932,610

          ხარჯები

4183,9

4905,5

163,6

4741,9

6153,985

628,400

5525,585

          არაფინანსური აქტივების ზრდა

3033,1

5773,7

5262,2

511,5

5824,710

5417,685

407,025

ნაშთის ცვლილება

-193,0

-411,1

6,4

-417,5

12,605

0,000

0,000

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11978,698 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6890,6

10217,5

5432,2

4785,3

11978,698

6046,085

5932,613

გადასახადები

1210,8

916,5

0,0

916,5

966,924

0,000

966,924

გრანტები

4904,5

8676,6

5432,2

3244,4

10039,885

6046,085

3993,800

სხვა შემოსავლები

775,3

624,3

0,0

624,3

971,889

0,000

971,889

 


მუხლი 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 966,924 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1210,8

863,3

0,0

916,5

966,924

0,000

966,924

ქონების გადასახადი

1210,8

863,3

0,0

916,5

966,924

0,000

966,924

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

652,8

497,7

 

497,7

561,416

 

561,416

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20,0

0,0

0,0

53,3

9,000

0,000

9,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

304,4

231,0

0,0

231,0

250,3

0,000

250,3

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

233,5

134,6

0,0

134,6

146,174

0,000

146,174

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,2

0,0

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 5. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10039,885 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

4934,4

8676,6

5432,2

3244,4

10039,885

6046,085

3993,800

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4934,4

8676,6

5432,2

3244,4

10039,885

6046,085

3993,800

  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3212,4

3244,4

0,0

3244,4

3993,800

0,000

3993,800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3057,4

3059,4

 

3059,4

3808,800

 

3808,800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

155,0

185,0

 

185,0

185,000

 

185,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1722,0

5432,2

5432,2

0,0

6046,085

6046,085

0,000

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა,                        მათ შორის:

1159,0

3983,7

3983,7

0,0

5383.78

5383.78

0,000

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა

1159,0

3983,7

3983,7

 

5383.78

5383.78

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

665,8

665,8

 

662,305

662,305

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

745,2

745,2

 

0,000

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო

0,0

37,5

37,5

 

2303,400

2303,400

 

 


მუხლი 6. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 971,889 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

775,3

624,3

0,0

624,3

971,889

0,000

971,889

შემოსავლები საკუთრებიდან

77,8

145,3

0,0

145,3

83,000

0,000

83,000

პროცენტები

0,0

0,0

 

 

0,000

 

 

დივიდენდები

0,0

20,0

 

20,0

0,000

 

 

რენტა

77,8

125,3

0,0

125,3

83,000

0,000

83,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

70,7

116,9

 

116,9

77,000

 

77,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

7,2

8,4

 

8,4

6,000

 

6,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

284,9

159,5

0,0

159,5

48,000

0,000

48,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

277,5

151,5

0,0

151,5

39,300

0,000

39,300

სანებართვო მოსაკრებელი

4,0

14,3

 

14,3

8,800

 

8,800

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,0

 

0,0

0,000

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,2

 

0,2

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

249,7

113,6

 

113,6

13,500

 

13,500

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23,8

22,9

 

22,9

17,000

 

17,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,4

 

0,4

0,000

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7,4

8,0

0,0

8,0

8,700

0,000

8,700

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

7,4

8,0

 

8,0

8,700

 

8,700

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

385,6

249,5

 

249,5

818,763

 

818,763

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

27,0

70,0

 

70,0

22,126

 

22,126

 


მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6153,985  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4183,9

4905,5

163,6

4741,9

6153,985

628,400

5525,585

შრომის ანაზღაურება

859,1

1242,0

0,0

1242,0

1884,400

0,000

1884,400

საქონელი და მომსახურება

975,8

775,5

0,0

775,5

685,487

0,000

685,487

სუბსიდიები

1890,0

2330,7

0,0

2330,7

2669,640

73,600

2596,040

გრანტები

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

259,0

557,3

163,6

393,7

902,800

554,800

348,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

11,658

0,000

11,658

 


მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5837,315 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

88,5

58,7

0,0

58,7

98,880

0,000

98,880

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50,1

62,0

0,0

62,0

214,750

0,000

214,750

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2779,1

5368,5

5124,7

243,8

5505,685

5417,685

88,000

04 00

განათლება

37,4

60,0

0,0

60,0

5.000

0,000

5.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

78,0

0,0

137,5

87,,086

13,000

0,000

13,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12,602 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

133,4

50,6

12,602

 

ძირითადი აქტივები

133,4

50,6

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

12,602

 

მიწა

0,0

0,0

12,602

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

 


მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1379,5

1596,7

0,0

1596,7

2253,748

0,000

2253,748

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1141,3

1561,9

0,0

1561,9

2226,148

0,000

2226,148

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1138,8

1557,4

0,0

1557,4

2221,748

0,000

2221,748

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2,5

4,5

0,0

4,5

4,400

0,000

4,400

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0,000

27,600

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0,000

27,600

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

200,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15,8

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

702

თავდაცვა

63,2

80,9

0,0

80,9

103,960

0,000

103,960

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

340,7

401,4

0,0

401,4

538,067

0,000

538,067

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

151,4

142,6

0,0

142,6

0,000

0,000

0,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

189,3

258,8

0,0

258,8

538,067

0,000

538,067

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1885,3

4963,4

4726,2

237,2

5252,835

5199,835

53,000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4,7

20,0

0,0

20,0

0,000

0,000

0,000

70421

სოფლის მეურნეობა

4,7

20,0

0,0

20,0

0,000

0,000

0,000

7045

ტრანსპორტი

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,730

2307,730

10,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,730

2307,730

10,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1154,6

873,9

706,9

167,1

2935,105

2892,105

43,000

705

გარემოს დაცვა

507,4

828,7

241,0

587,7

1285,050

665,050

620,000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

345,8

586,0

0,0

586,0

620,000

0,000

620,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

161,6

242,7

241,0

1,7

665,050

665,050

0,000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1026,8

269,9

198,6

71,3

149,600

107,600

42,000

7061

ბინათმშენებლობა

67,4

124,2

120,3

3,9

68,000

33,000

35,000

7063

წყალმომარაგება

258,2

30,7

15,4

15,3

0,000

0,000

0,000

7064

გარე განათება

696,8

105,0

62,9

42,0

74,600

74,600

0,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,4

10,1

0,0

10,1

7,000

0,000

7,000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

93,0

93,0

0,0

93,0

94,000

0,000

94,000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

93,0

0,0

93,0

94,000

0,000

94,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

943,9

1143,8

137,5

1006,3

1027,600

0,000

1027,600

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

363,4

545,1

137,5

407,6

384,600

0,000

384,600

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

509,0

533,4

0,0

533,4

560,000

0,000

560,000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

71,6

65,4

0,0

65,4

83,000

0,000

83,000

709

განათლება

690,7

730,2

0,0

730,2

790,440

73,600

716,840

7091

სკოლამდელი აღზრდა

577,1

650,6

0,0

650,6

692,440

73,600

618,840

7092

ზოგადი განათლება

41,4

8,2

0,0

8,2

27,000

0,000

27,000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

41,4

8,2

0,0

8,2

27,000

0,000

27,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

72,2

71,4

0,0

71,4

71,000

0,000

71,000

710

სოციალური დაცვა

286,3

448,7

0,0

448,7

496,000

0,000

496,000

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

120,3

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

120,3

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

125,4

180,4

0,0

180,4

10.0

0,000

10.000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17,2

23,4

0,0

23,4

8,800

0,000

8,800

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

20,3

37,8

0,0

37,8

0,000

0,000

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,2

59,1

0,0

59,1

329.2

0,000

329.2

 

სულ

7217,0

10556,7

5303,3

5253,4

11991.3

6046,085

5945,2

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0-ით.

მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით.
2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით.

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.

მუხლი 13. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 4,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) 'საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  94,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,65 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.25 ათასი ლარი;
დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.1  ათასი ლარი.
2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების  ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის  ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის  და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

საგანგებო სიტუაციების  (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები,   დამონტაჟდება ატრაქციონები.

2. 1.  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, მოიხრიშება და მოსწორდება თემებში შიდა საუბნო გზები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია: ცივის ხიდიდან სამი მიმართულებით შავი საფარის მოსაწყობა;  თეკლათის თემში გამოყოფილ  ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელთან  გზის დაახლოებით  ბოლო  2 კმ-იანი მონაკვეთის აღდგენა;  მოეწყობა ბეწვის ხიდის ბეთლემის უბანში; მოხაში-ლეტორჩინე-ლეჭეს უბნის  დამაკავშირებელი  ბეწვის  ხიდი  მოსაწყობა  მდ.გურძემიაზე;  მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების (ასფალტის ქარხანაში); აგრეთვე, ქ.სენაკის ქუჩებზე ასფალტის საფარის დაგება: არსენას, ალ.ბერის , ს.შამათავას, აკაკი ელიავას ქუჩიდან ხუბულავას ქუჩამდე, ს.ჯანაშიას ქუჩაზე სასაფლაოს გასწვრივ მაჩაბლის ქუჩამდე, ჯანაშიას ჩიხი ყოფილი მენჯის კოსმონავტის ქუჩიდან სასაფლაოს გასწვრივ, ჯანაშიას ქუჩიდან სასაფლაომდე, კანკიას ქუჩზე საკანდარიშვილოს ახალ სასაფლაომდე, ჩიქოვანის,  დემურიას, მედეას, გორის, ურიდიას, ლესელიძის, კ.გამსახურდიას,  დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის, შარტავას, გრიგოლიას, ვაჟა-ფშაველას, თბილისის, ძმები კანკავების, ჭავჭავაძის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩიდან სახანძრომდე, გორგასლის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩამდე, დედის ქუჩა მშვიდობის ქუჩიდან რუსიას ქუჩამდე,  თაბუკაშვილის, ბენდელიანის, ლევან დადიანის, ლერმონტოვის, ტეხურის, ცხვიტავას,  კაშიბაძის, კვირაიას ქუჩის გაგრძელება, მაჩაბელის,  ქურდოვანიძის ქუჩიდან #91 მრავალბინიან სახლამდე,  ნაფეტვარიძის ქუჩა პირველი ჩიხი.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

2.2.1.  კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.2.2.   უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული    კოდი  03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება.

2.2.3  ბინათმშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სენაკი, ჭავჭავაძის ქუჩა #31-ში მდებარე ხუთსართულიანი  საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ხის კონსტრუქციის  და  ასევე, მოთუთიებელი თუნუქის ტალოვანი ფურცლების აღდგენა; აგრეთვე, მ/წლის 16 აპრილს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული: ძველი სენაკის თემის ადმინისტრაციული  შენობის  ორი  ფანჯარის  და  ზანის  სამმართველოს  ზანის განყოფილების ჭერის, კედლების და  ლამინირებული  იატაკის  აღდგენა; რვასართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების მოწყობის  სამუშაოები;

2.2.4  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ქალაქ სენაკის ქუჩების ელ.განათება, კერძოდ, ცოტნე დადიანის, უნივერსიტეტის, კოსტავას, ყაზბეგის, თეფანიას, ვაჰანიას, ტაბიძის, სტალინის, რაკვერეს, ჭონქაძის, ჯეჯელავას, კეცხოველის, ფოთის, ვახტანგ მეფის, ქუთაისის,  ვარლამ ჯანაშიას, კაჭარავას, სანაიას, ქურდოვანიძის  ქუჩებზე.

2.2.5  წყალსანიაღვრე  სისტემების  რეაბილიტაციის   ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ასფალტის ქარხანაში); მდ.რიონის მარჯვენა სანაპიროს ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

2.3.    ვეტერინარიის ხარჯები  (პროგრამული კოდი  03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდება   ცხოველებზე  ჯილეხის საწინააღმდეგო  აცრების ჩატარებაზე ხელშეწყობა.

2.4.  სენაკის  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული   კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.5.   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 04)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას,  კერძოდ: გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას; სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენას;  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობას; სასაფლაოების შემოღობვას; საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას; გარე განათების;  სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობას და სხვა  სამუშაოებს.

2.6. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 08)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ მიმდინარე წლის  ივნისი-ივლისის თვეებში  მომხდარი  სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  განხორციელების მიზნით  გამოყოფილი სახსრებით: გზების (ასფალტობეტონის საფარის) აღდგენის სამუშაოებს; ხიდების აღდგენას;  საკანალიზაციო და  წყლის მომარაგების  სისტემების

(არხის ამოწმენდა) რეაბილიტაციას; ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენას;  სხვა შენობა-ნაგებობების (ჯებირი) აღდგენას და რეაბილიტაციას. მოხდება სტიქიის შედეგად მოსახლეობისათვის  მიყენებული  ზიანის  კომპენსაცია.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 23  საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 996 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე გაუქმდა 2013 წლის 1 სექტემბრიდან. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“.

3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  და  მოსწავლეებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში  და თემიდან ქალაქში   საზოგადოებრივი  ტრანსპორტით   მოსარგებლე  მასწავლებელთა  სუბსიდირება.  ამასთან, მოსწავლეები რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის  მომსახურეობით  უფასოდ.

3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, სხვადასხვა სახის რესპუბლიკური შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა  და  მათემატიკური ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად  და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის  სასწავლო  შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს  საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის  მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს.  მოსწავლეთა რაოდენობა  სულ შეადგენს 249  აღსაზრდელს.

4. კულტურა,  რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სენაკის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 

  1. სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 10  სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 1 სექცია) 20 ბავშვზე; კრივი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; კარატე (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 16 ბავშვზე;  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (3 სექცია) 70 ბავშვზე;  რაგბი ( 2 სექცია) 80 ბავშვზე; რაგბის ლიგა ( 1 სექცია) 25 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 63 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; მოქმედი სპორტსმენები 28.  წლის განმავლობაში ეწყობა შობისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, შესარჩევი პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი რაიონული პირველობა კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 26 მაისისადმი მიზძღვნილი რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ფინალური შეხვედრა ფეხბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკში მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, თ.სანიკიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, რეგიონალური პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური ფესტივალი ლელო ბურთში, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში;

4.1.2.  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 108 სპორტსმენი. მათ  შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე  ლიგის გათამაშებაში. მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების  მზადება, ხორციელდება წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება და როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადების კუთხით. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. ფუნქციონირებს: ფეხბურთის 5 სექცია 62 ბავშვზე; ფეხბურთი II ლიგა 28 ბავშვზე.

4.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.   კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური, 14 სათემო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქში და თემში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

4.2.2.    სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა -სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისტთა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები - სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 260 აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  13 ლარია;  ფორტეპიანოზე 15 ლარი; ვიოლინოზე 10 ლარი; საგუნდოზე 15  ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა“, რომელიც დაკომპლექტებულია 9 საშტატო ერთეულით, ბავშვთა რაოდენობა  შეადგენს  60 ბავშვს,  მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.4  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ. სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. ყოველწლიურად თეატრში დაგეგმილია 3-4 სპექტაკლის დადგმა, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდი მაყურებლისათვის.

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

4.4. სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
  • არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა), ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ  სარიტუალო  მომსახურებას,  სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1.  მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად  (გარდა კვირა დღისა) უფასო  კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე.

5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება  მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში, გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.

5.2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი .

5.2.4.  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი

5.2.5.  სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (10 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი;  100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი; დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (44) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სამამულო ომის (34) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეზე გაიცემა 500 ლარი; საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 500 ბავშვს; სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს (21); საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს  (53 ბავშვი),   სამამულო ომის ვეტერანებისათვის  მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.      

5.2.6.  ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი  მოქალაქეების  დახმარება  სრული   ზარალის  შემთხვევაში  ერთ  ოჯახზე  2500 ლარის  ოდენობით, ნაწილობრივი  ზარალის  შემთხვევაში 1000  ლარით.

5.2.7.  სოციალური   ადაპტაციისათვის   სამზრუნველო  ქსელის  ღონისძიებების  გატარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის   ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის  გაცემას.

5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.


თავი III
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 17. სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებები
 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

7217,0

10679,2

5425,8

5253,4

11991,3

6046,085

5945,215

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

155,0

0,0

155

163

0

163

 

ხარჯები

4183,9

4905,5

163,6

4741,9

6153,985

628,4

5525,585

 

შრომის ანაზღაურება

859,1

1242,0

0,0

1242

1884,400

0

1884,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3033,1

5773,7

5262,2

511,5

5837,315

5417,685

419,630

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1379,5

1596,7

0,0

1596,7

2253,748

0

2253,748

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110,0

117,0

0,0

117

125

0

125

 

ხარჯები

1291,1

1538,1

0,0

1538,1

2154,868

0

2154,868

 

შრომის ანაზღაურება

680,9

1010,6

0,0

1010,6

1555,025

0

1555,025

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,5

58,7

0,0

58,7

98,880

0

98,880

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

274,0

375,7

0,0

375,7

636,018

0

636,018

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

19,0

 

19

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

258,2

336,0

0,0

336

605,418

0

605,418

 

შრომის ანაზღაურება

148,5

196,0

0,0

196

427,835

0

427,835

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,8

39,7

0,0

39,7

30,600

0

30,600

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

864,8

1181,7

0,0

1181,7

1585,730

0

1585,730

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

98,0

 

98

100

 

100

 

ხარჯები

792,1

1162,7

0,0

1162,7

   

1517,450

 

შრომის ანაზღაურება

532,4

814,5

0,0

814,5

1127,190

0

1127,190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,6

19,0

0,0

19

68,280

0

68,280

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0

4,400

0

4,400

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0

4,400

0

4,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0,000

0

0,000

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,5

4,5

0,0

4,5

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

2,5

4,5

0,0

4,5

0,000

0

0,000

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0

27,600

 

ხარჯები

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0

27,600

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,8

2,0

0,0

2

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

15,8

2,0

0,0

2

0,000

0

0,000

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

200,0

0,0

0,0

0

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

200,0

0,0

0,0

0

0,000

0

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

404,0

482,3

0,0

482,3

642,027

0

642,027

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

38,0

0,0

38

38,000

0

38,000

 

ხარჯები

353,9

420,3

0,0

420,3

427,277

0

427,277

 

შრომის ანაზღაურება

178,2

231,5

0,0

231,5

329,375

0

329,375

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,1

62,0

0,0

62

214,750

0

214,750

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

189,3

258,8

0,0

258,8

538,067

0

538,067

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

31,0

 

31

31,000

 

31,000

 

ხარჯები

181,5

233,0

0,0

233

326,917

0

326,917

 

შრომის ანაზღაურება

138,4

181,1

0,0

181,1

244,825

0

244,825

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,9

25,8

0,0

25,8

260,175

0

260,175

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

151,4

142,6

0,0

142,6

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

110,9

109,0

0,0

109

0,000

0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,5

33,6

0,0

33,6

0,000

0

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

63,2

80,9

0,0

80,9

103,960

0

103,960

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

61,5

78,3

0,0

78,3

100,360

0

100,360

 

შრომის ანაზღაურება

39,8

50,3

0,0

50,3

69,200

0

69,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

2,6

0,0

2,6

3,600

0

3,600

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3419,5

5954,5

5124,7

829,8

6687,485

5972,485

715,000

 

ხარჯები

635,8

586,0

0,0

586

1181,8

554,8

627,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2779,1

5368,5

5124,7

243,8

5505,685

5417,685

88,000

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,73

2307,73

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,73

2307,73

10,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1534,2

1098,6

439,6

659

1434,65

772,65

662,000

 

ხარჯები

414,9

632,4

0,0

632,4

627

0

627,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1119,4

466,2

439,6

26,6

807,65

772,65

35,000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

67,4

124,2

120,3

3,9

68,00

33,00

35,00

 

ხარჯები

7,0

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,4

124,2

120,3

3,9

68,00

33,00

35,00

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

696,8

105,0

62,9

42

74,60

74,60

0,00

 

ხარჯები

148,1

25,0

0,0

25

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548,7

80,0

62,9

17,1

74,60

74,60

0,00

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

345,8

586,0

0,0

586

620,00

0,00

620,00

 

ხარჯები

255,4

586,0

0,0

586

620,00

0,00

620,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,5

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

258,2

30,7

15,4

15,3

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,0

15,3

0,0

15,3

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,2

15,4

15,4

0

0,00

0,00

0,00

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,4

6,2

0,0

6,2

7,00

0,00

7,00

 

ხარჯები

4,4

6,2

0,0

6,2

7,00

0,00

7,00

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

161,6

201,6

199,9

1,7

665,05

665,05

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,6

201,6

199,9

1,7

665,05

665,05

0,00

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,0

41,1

41,1

0

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

41,1

41,1

0

0,00

0,00

0,00

03 03

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები                     

4,7

16,0

0,0

16

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

4,7

16,0

0,0

16

0,00

0,00

0,00

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

665,8

665,8

0

662,305

662,305

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563,0

665,8

665,8

0

662,305

662,305

0,00

03 05

ვეტერინარიის ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

276,1

167,1

0,0

167,1

43,00

0,00

43,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276,1

167,1

0,0

167,1

43,00

0,00

43,00

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

315,5

41,1

41,1

0

2229,80

2229,80

0,00

 

ხარჯები

220,9

0,0

0,0

0

554,80

554,80

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,6

41,1

41,1

0

1675,00

1675,00

0,00

04 00

განათლება

690,7

730,2

0,0

730,2

790,44

73,60

716,84

 

ხარჯები

653,3

670,2

0,0

670,2

785,44

73,60

711,84

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

60,0

0,0

60

5,00

0,00

5,00

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

577,1

650,6

0,0

650,6

692,44

73,60

618,84

 

ხარჯები

577,1

590,6

0,0

590,6

687,44

73,60

613,84

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60

5.0

0,00

5,00

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

41,4

8,2

0,0

8,2

27,00

0,00

27,00

 

ხარჯები

4,0

8,2

0,0

8,2

27,00

0,00

27,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

72,2

71,4

0,0

71,4

71,00

0,00

71,00

 

ხარჯები

72,2

71,4

0,0

71,4

71,00

0,00

71,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

943,9

1143,8

137,5

1006,3

10027,60

0,00

10027,60

 

ხარჯები

865,9

919,2

0,0

919,2

1014,60

0,00

1014,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

224,6

137,5

87,1

13,00

0,00

13,00

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

363,4

545,1

137,5

407,6

384,60

0,00

384,60

 

ხარჯები

285,3

343,5

0,0

343,5

384,60

0,00

384,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

201,6

137,5

64,1

0,00

0,00

0,00

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

311,4

253,5

0,0

253,5

268,60

0,00

268,60

 

ხარჯები

285,3

253,5

0,0

253,5

268,60

0,00

268,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,1

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

90,0

0,0

90

116,00

0,00

116,00

 

ხარჯები

0,0

90,0

0,0

90

116,00

0,00

116,00

05 01 03

ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია;  სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა

51,9

201,6

137,5

64,1

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,9

201,6

137,5

64,1

0,00

0,00

0,00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

509,0

533,4

0,0

533,4

560,00

0,00

560,00

 

ხარჯები

509,0

514,9

0,0

514,9

560,00

0,00

560,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,5

0,0

18,5

0,00

0,00

0,00

05 02 01

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

292,6

292,0

0,0

292

293,00

0,00

293,00

 

ხარჯები

292,6

292,0

0,0

292

293,00

0,00

293,00

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

80,0

80,0

0,0

80

80,00

0,00

80,00

 

ხარჯები

80,0

80,0

0,0

80

80,00

0,00

80,00

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

32,9

32,9

0,0

32,9

33,00

0,00

33,00

 

ხარჯები

32,9

32,9

0,0

32,9

33,00

0,00

33,00

05 02 04

ბიბლიოთეკები

0,0

18,5

0,0

18,5

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,5

0,0

18,5

0,00

0,00

0,00

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

103,5

110,0

0,0

110

154,00

0,00

154,00

 

ხარჯები

103,5

110,0

0,0

110

154,00

0,00

154,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

11,0

8,3

0,0

8,3

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

11,0

8,3

0,0

8,3

10,00

0,00

10,00

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

60,6

57,0

0,0

57

73,00

0,00

73,00

 

ხარჯები

60,6

52,5

0,0

52,5

60,00

0,00

60,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,5

0,0

4,5

13,00

0,00

13,00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

379,3

705,3

163,6

541,7

590,00

0,00

590,00

 

ხარჯები

379,3

705,3

163,6

541,7

590,00

0,00

590,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

93,0

0,0

93

94,00

0,00

94,00

 

ხარჯები

93,0

93,0

0,0

93

94,00

0,00

94,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

286,3

612,3

163,6

448,7

496,00

0,00

496,00

 

ხარჯები

286,3

612,3

163,6

448,7

496,00

0,00

496,00

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

120,3

148,0

0,0

148

148,00

0,00

148,00

 

ხარჯები

120,3

148,0

0,0

148

148,00

0,00

148,00

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

3,2

3,8

0,0

3,8

8,80

0,00

8,80

 

ხარჯები

3,2

3,8

0,0

3,8

8,80

0,00

8,80

06 02 03

შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარება

125,4

180,4

0,0

180,4

186,60

0,00

186,60

 

ხარჯები

125,4

180,4

0,0

180,4

186,60

0,00

186,60

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

10,8

11,9

0,0

11,9

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

10,8

11,9

0,0

11,9

10,00

0,00

10,00

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

20,3

37,8

0,0

37,8

45,40

0,00

45,40

 

ხარჯები

20,3

37,8

0,0

37,8

45,40

0,00

45,40

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

6,4

11,5

0,0

11,5

15,000

0

15,000

 

ხარჯები

6,4

11,5

0,0

11,5

15,000

0

15,000

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების  პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0

2.2

0

2.2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0

2,200

0

2,200

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

0,0

55,3

0,0

55,3

80,000

0

80,000

 

ხარჯები

0,0

55,3

0,0

55,3

80,000

0

80,000

 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

org. kodi

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

7217,0

10679,2

5425,8

5253,4

11991,3

6046,085

5945,215

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

155,0

0,0

155

163

0

163

 

ხარჯები

4183,9

4905,5

163,6

4741,9

6153,985

628,4

5525,585

 

შრომის ანაზღაურება

859,1

1242,0

0,0

1242

1884,400

0

1884,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3033,1

5773,7

5262,2

511,5

5837,315

5417,685

419,630

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1379,5

1596,7

0,0

1596,7

2253,748

0

2253,748

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110,0

117,0

0,0

117

125

0

125

 

ხარჯები

1291,1

1538,1

0,0

1538,1

2154,868

0

2154,868

 

შრომის ანაზღაურება

680,9

1010,6

0,0

1010,6

1555,025

0

1555,025

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,5

58,7

0,0

58,7

98,880

0

98,880

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

274,0

375,7

0,0

375,7

636,018

0

636,018

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

19,0

 

19

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

258,2

336,0

0,0

336

605,418

0

605,418

 

შრომის ანაზღაურება

148,5

196,0

0,0

196

427,835

0

427,835

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,8

39,7

0,0

39,7

30,600

0

30,600

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

864,8

1181,7

0,0

1181,7

1585,730

0

1585,730

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

98,0

 

98

100

 

100

 

ხარჯები

792,1

1162,7

0,0

1162,7

   

1517,450

 

შრომის ანაზღაურება

532,4

814,5

0,0

814,5

1127,190

0

1127,190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,6

19,0

0,0

19

68,280

0

68,280

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0

4,400

0

4,400

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0

4,400

0

4,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0,000

0

0,000

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,5

4,5

0,0

4,5

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

2,5

4,5

0,0

4,5

0,000

0

0,000

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0

27,600

 

ხარჯები

22,5

32,8

0,0

32,8

27,600

0

27,600

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,8

2,0

0,0

2

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

15,8

2,0

0,0

2

0,000

0

0,000

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

200,0

0,0

0,0

0

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

200,0

0,0

0,0

0

0,000

0

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

404,0

482,3

0,0

482,3

642,027

0

642,027

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

38,0

0,0

38

38,000

0

38,000

 

ხარჯები

353,9

420,3

0,0

420,3

427,277

0

427,277

 

შრომის ანაზღაურება

178,2

231,5

0,0

231,5

329,375

0

329,375

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,1

62,0

0,0

62

214,750

0

214,750

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

189,3

258,8

0,0

258,8

538,067

0

538,067

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

31,0

 

31

31,000

 

31,000

 

ხარჯები

181,5

233,0

0,0

233

326,917

0

326,917

 

შრომის ანაზღაურება

138,4

181,1

0,0

181,1

244,825

0

244,825

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,9

25,8

0,0

25,8

260,175

0

260,175

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

151,4

142,6

0,0

142,6

0,000

0

0,000

 

ხარჯები

110,9

109,0

0,0

109

0,000

0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,5

33,6

0,0

33,6

0,000

0

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

63,2

80,9

0,0

80,9

103,960

0

103,960

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

61,5

78,3

0,0

78,3

100,360

0

100,360

 

შრომის ანაზღაურება

39,8

50,3

0,0

50,3

69,200

0

69,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

2,6

0,0

2,6

3,600

0

3,600

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3419,5

5954,5

5124,7

829,8

6687,485

5972,485

715,000

 

ხარჯები

635,8

586,0

0,0

586

1181,8

554,8

627,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2779,1

5368,5

5124,7

243,8

5505,685

5417,685

88,000

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,73

2307,73

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726,0

4069,5

4019,3

50,2

2317,73

2307,73

10,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1534,2

1098,6

439,6

659

1434,65

772,65

662,000

 

ხარჯები

414,9

632,4

0,0

632,4

627

0

627,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1119,4

466,2

439,6

26,6

807,65

772,65

35,000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

67,4

124,2

120,3

3,9

68,00

33,00

35,00

 

ხარჯები

7,0

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,4

124,2

120,3

3,9

68,00

33,00

35,00

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

696,8

105,0

62,9

42

74,60

74,60

0,00

 

ხარჯები

148,1

25,0

0,0

25

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548,7

80,0

62,9

17,1

74,60

74,60

0,00

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

345,8

586,0

0,0

586

620,00

0,00

620,00

 

ხარჯები

255,4

586,0

0,0

586

620,00

0,00

620,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,5

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

258,2

30,7

15,4

15,3

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,0

15,3

0,0

15,3

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,2

15,4

15,4

0

0,00

0,00

0,00

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,4

6,2

0,0

6,2

7,00

0,00

7,00

 

ხარჯები

4,4

6,2

0,0

6,2

7,00

0,00

7,00

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

161,6

201,6

199,9

1,7

665,05

665,05

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,6

201,6

199,9

1,7

665,05

665,05

0,00

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,0

41,1

41,1

0

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

41,1

41,1

0

0,00

0,00

0,00

03 03

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები                     

4,7

16,0

0,0

16

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

4,7

16,0

0,0

16

0,00

0,00

0,00

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

665,8

665,8

0

662,305

662,305

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563,0

665,8

665,8

0

662,305

662,305

0,00

03 05

ვეტერინარიის ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4

0,00

0,00

0,00

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

276,1

167,1

0,0

167,1

43,00

0,00

43,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276,1

167,1

0,0

167,1

43,00

0,00

43,00

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

315,5

41,1

41,1

0

2229,80

2229,80

0,00

 

ხარჯები

220,9

0,0

0,0

0

554,80

554,80

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,6

41,1

41,1

0

1675,00

1675,00

0,00

04 00

განათლება

690,7

730,2

0,0

730,2

790,44

73,60

716,84

 

ხარჯები

653,3

670,2

0,0

670,2

785,44

73,60

711,84

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

60,0

0,0

60

5,00

0,00

5,00

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

577,1

650,6

0,0

650,6

692,44

73,60

618,84

 

ხარჯები

577,1

590,6

0,0

590,6

687,44

73,60

613,84

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60

5.0

0,00

5,00

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

41,4

8,2

0,0

8,2

27,00

0,00

27,00

 

ხარჯები

4,0

8,2

0,0

8,2

27,00

0,00

27,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

72,2

71,4

0,0

71,4

71,00

0,00

71,00

 

ხარჯები

72,2

71,4

0,0

71,4

71,00

0,00

71,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

943,9

1143,8

137,5

1006,3

10027,60

0,00

10027,60

 

ხარჯები

865,9

919,2

0,0

919,2

1014,60

0,00

1014,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

224,6

137,5

87,1

13,00

0,00

13,00

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

363,4

545,1

137,5

407,6

384,60

0,00

384,60

 

ხარჯები

285,3

343,5

0,0

343,5

384,60

0,00

384,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,0

201,6

137,5

64,1

0,00

0,00

0,00

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

311,4

253,5

0,0

253,5

268,60

0,00

268,60

 

ხარჯები

285,3

253,5

0,0

253,5

268,60

0,00

268,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,1

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

90,0

0,0

90

116,00

0,00

116,00

 

ხარჯები

0,0

90,0

0,0

90

116,00

0,00

116,00

05 01 03

ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია;  სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა

51,9

201,6

137,5

64,1

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,9

201,6

137,5

64,1

0,00

0,00

0,00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

509,0

533,4

0,0

533,4

560,00

0,00

560,00

 

ხარჯები

509,0

514,9

0,0

514,9

560,00

0,00

560,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,5

0,0

18,5

0,00

0,00

0,00

05 02 01

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

292,6

292,0

0,0

292

293,00

0,00

293,00

 

ხარჯები

292,6

292,0

0,0

292

293,00

0,00

293,00

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

80,0

80,0

0,0

80

80,00

0,00

80,00

 

ხარჯები

80,0

80,0

0,0

80

80,00

0,00

80,00

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

32,9

32,9

0,0

32,9

33,00

0,00

33,00

 

ხარჯები

32,9

32,9

0,0

32,9

33,00

0,00

33,00

05 02 04

ბიბლიოთეკები

0,0

18,5

0,0

18,5

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,5

0,0

18,5

0,00

0,00

0,00

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

103,5

110,0

0,0

110

154,00

0,00

154,00

 

ხარჯები

103,5

110,0

0,0

110

154,00

0,00

154,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

11,0

8,3

0,0

8,3

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

11,0

8,3

0,0

8,3

10,00

0,00

10,00

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

60,6

57,0

0,0

57

73,00

0,00

73,00

 

ხარჯები

60,6

52,5

0,0

52,5

60,00

0,00

60,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,5

0,0

4,5

13,00

0,00

13,00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

379,3

705,3

163,6

541,7

590,00

0,00

590,00

 

ხარჯები

379,3

705,3

163,6

541,7

590,00

0,00

590,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

93,0

0,0

93

94,00

0,00

94,00

 

ხარჯები

93,0

93,0

0,0

93

94,00

0,00

94,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

286,3

612,3

163,6

448,7

496,00

0,00

496,00

 

ხარჯები

286,3

612,3

163,6

448,7

496,00

0,00

496,00

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

120,3

148,0

0,0

148

148,00

0,00

148,00

 

ხარჯები

120,3

148,0

0,0

148

148,00

0,00

148,00

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

3,2

3,8

0,0

3,8

8,80

0,00

8,80

 

ხარჯები

3,2

3,8

0,0

3,8

8,80

0,00

8,80

06 02 03

შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარება

125,4

180,4

0,0

180,4

186,60

0,00

186,60

 

ხარჯები

125,4

180,4

0,0

180,4

186,60

0,00

186,60

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

10,8

11,9

0,0

11,9

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

10,8

11,9

0,0

11,9

10,00

0,00

10,00

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

20,3

37,8

0,0

37,8

45,40

0,00

45,40

 

ხარჯები

20,3

37,8

0,0

37,8

45,40

0,00

45,40

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

6,4

11,5

0,0

11,5

15,000

0

15,000

 

ხარჯები

6,4

11,5

0,0

11,5

15,000

0

15,000

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების  პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0

2.2

0

2.2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0

2,200

0

2,200

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

0,0

55,3

0,0

55,3

80,000

0

80,000

 

ხარჯები

0,0

55,3

0,0

55,3

80,000

0

80,000