„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016100
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
27/12/2012
ვებგვერდი, 04/01/2013
190020020.35.131.016100
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2013 - 23/01/2013)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

 


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

 

(ლარი)

 

 

 

 

დასახელება

 

 

 

 

2011 წლისფაქტი

2012 წლისგეგმა

2013წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20,020,686

24,943,210

23,537,665

1,405,545

14 900910

14 900910

0

გადასახადები

1,003,402

1,076,850

1,076,850

0

930,910

930,910

0

გრანტები

17,896,962

21,927,825

20,522,280

1,405,545

12841500

12841500

0

სხვა შემოსავლები

1,120,322

1,938,535

1,938,535

0

1,128,500

1,128,500

0

ხარჯები

7,952,254

10,294,461

10,294,461

0

10715910

10,587,910

128000

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,129,273

2,129,273

0

2,484,000

2,484,000

0

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

3,187,934

3,187,934

0

2,869,970

2,869,970

0

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

სუბსიდიები

2,640,944

3,066,063

3,066,063

0

4,151,590

4,151,590

0

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

452,085

452,085

0

595640

467,640

128000

სხვახარჯები

340,375

873,708

873,708

0

110,300

110,300

0

საოპერაციო სალდო

12,068,432

14,648,749

13,243,204

1,405,545

4185000

4,313,000

-128000

არაფინანსური აქტივების  ცვლილება

7,260,498

20,220,013

18,814,468

1,405,545

4,678,570

4,678,570

0

ზრდა

8,943,476

20,370,013

18,964,468

1,405,545

4,678,570

4,678,570

0

კლება

1,682,978

150,000

150,000

 

0

 

 

მთლიანი სალდო

4,807,934

-5,571,264

-5,571,264

0

-493570

-365,570

-128,000

ფინანსური აქტივების  ცვლილება

4,762,191

-5,980,010

-5,980,010

0

-1,028,000

-900,000

-128,000

ზრდა

4,762,191

0

 

 

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

4,762,191

0

 

 

 

 

 

კლება

0

5,980,010

5,980,010

0

1,028,000

900,000

128,000

ვალუტა, დეპოზიტები

 

5,980,010

5,980,010

 

1,028,000

900,000

128,000

ვალდებულებების ცვლილება

-45,743

-408,746

-408,746

0

-534,430

-534,430

0

ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     შემოსულობები

  21,703,664

    25,093,210

23687665

1405545 

  14900910

  14900910

0  

შემოსავლები

       20,020,686

         24,943,210

       23,537,665

         1,405,545

       14900910

       14900910

                        0  

არაფინანსური აქტივების კლება

         1,682,978

              150,000

            150,000

0

0

0

0

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

                     0  

                        0  

0  

0

0-

0

0

 ვალდებულებების ზრდა

                     0  

                        0-  

0  

0

0

0

0

გადასახდელები

  16,941,473

    31,073,220

29667675 

1405545  

  15,928910

  15,800,910

128000 

      ხარჯები

         7,952,254

         10,294,461

       10,294,461

0  

       10715910

       10,587,910

                        128000

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

         8,943,476

         20,370,013

       18,964,468

         1,405,545

         4,678,570

         4,678,570

                        0

      ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

                        0  

 

 

                      -  

 

 

      ვალდებულებების კლება

              45,743

              408,746

            408,746

0  

            534,430

            534,430

                        0  

ნაშთის ცვლილება

    4,762,191

-5,980,010

-5980010

0  

-1028000

-900000

-128000

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  14,900,910  ლარის ოდენობით.

 

განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები   

 

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

    20,020,686

 24,943,210

 23,537,665

  1,405,545

 14,900,910

 14,900,910

               -  

გადასახადები

            1,003,402

       1,076,850

       1,076,850

 

          930,910

          930,910

                      -  

გრანტები

          17,896,962

     21,927,825

     20,522,280

      1,405,545

     12841500

     12841500

                      -  

სხვა შემოსავლები

            1,120,322

       1,938,535

       1,938,535

 

       1,128,500

       1,128,500

                      -  

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   930910     ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                        1,003,402

                       1,076,850

                           930,910

ქონების გადასახადი

                        1,003,402

                       1,076,850

                           930,910

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                       439,432

                                      591,500

                                       445,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                         66,136

                                        40,500

                                         40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                         66,546

                                        44,850

                                         44,910

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                       431,157

                                      400,000

                                       400,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                               131

                                                 -  

                                                  -  

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  12841500  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

    17,896,962

 21,927,825

 20,522,280

  1,405,545

 12,841,500

 12,841,500

               -  

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

           87,803

        21,980

        21,980

 

           -  

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

    17,809,159

 21,905,845

 20,500,300

  1,405,545

 12,841,500

 12,841,500

               -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

            5,649,300

       6,224,500

       6,224,500

 

       5,784,900

       5,784,900

 

სპეციალური ტრანსფერი

    12,159,859

 15,681,345

 14,275,800

  1,405,545

7,056,600

7,056,600

               -  

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

            1,069,559

       1,405,545

 

      1,405,545

               -  

 

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

          11,090,300

     14,275,800

     14,275,800

 

7,056,600

   7 056 600

 

) მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1128500.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,120,322

1,938,535

1,128,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

391,888

1,314,035

430,500

პროცენტები

204,350

1,164,035

250,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

204,350

1,164,035

250,500

რენტა

187,538

150,000

180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

58,916

50,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

128,622

100,000

130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

323,147

254,400

278,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

288,475

228,400

250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

15,096

28,400

30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

15,096

28,400

30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

98

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

113,986

-

-

სათამაშო აპარატებიდან

90,034

-

-

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

23,906

-

-

წამახალისებელი გათამაშებიდან

17

-

-

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

29

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

159,295

200,000

220,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

34,672

26,000

28,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

34,672

26,000

28,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

34,672

26,000

28,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

362,845

300,000

300,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

42,442

70,100

120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

 

70,100

120,000

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

42,442

-

-

 


მუხლი 4.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 10715910.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

                                2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7,952,254

10,294,461

10,294,461

0.0

10,715,910

10,587,910

128000

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,129,273

2,129,273

0.0

2,484,000

2,484,000

0.0

სხვა ხარჯი

340,375

873,708

873,708

0.0

110,300

110,300

0.0

სუბსიდიები

2,640,944

3,066,063

3,066,063

0.0

4,151,590

4,151,590

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

452,085

452,085

0.0

5 95,640

467,640

128000

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

3,187,934

3,187,934

0.0

2,869,970

2,869,970

0.0

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0.0

504,410

504,410

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 678 570.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

 

 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 678 570 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

                   69,168

                 230,682

                 230,682

0.0

               16,300

                   16,300

0.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                 259,249

                     7,800

                     7,800

0.0

               60,080

                   60,080

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

             8,569,988

           18,585,526

           17,179,981

             1,405,545

          1,249,880

             1,249,880

0.0

განათლება

                   13,416

                 747,241

                 747,241

0.0

             956,000

                 956,000

0.0

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

                   31,655

                 767,800

                 767,800

0.0

          2,396,310

             2,396,310

0.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

                   30,964

                   30,964

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯამი

             8,943,476

           20,370,013

           18,964,468

             1,405,545

          4,678,570

             4,678,570

0.0


ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,მათ შორის;

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

       1,655,866

          150,000

          150,000

 

0.0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  15,394,480 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით

           

  (ლარი) 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2011

წლის

ფაქტი 
                

 2012 წლის გეგმა     

 2013წლის გეგმა     

 

სულ

    მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი

შემო

სავლები

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

1,909,199 

3,505,438 

3,505,438 

2,919,780 

2,919,780 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

1,682,151 

2,404,956 

2,404,956 

2,415,370 

2,415,370 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,547,337 

2,162,011 

2,162,011 

2,171,390 

2,171,390 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

134,814 

242,945 

242,945 

243,980 

243,980 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

156,229 

585,398 

585,398 

504,410 

504,410 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

70,819 

515,084 

515,084 

 

702

თავდაცვა

106,634 

120,766 

120,766 

135,090 

135,090 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

106,634 

120,766 

120,766 

135,090 

135,090 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

576,853 

555,785 

555,785 

584,860 

584,860 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

61,253 

50,000 

50,000 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

515,600 

505,785 

505,785 

584,860 

584,860 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,887,072 

5,905,341 

5,905,341 

291,850 

163,850 

128000

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9,998 

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

9,998 

 

128000

128000

 

7045

ტრანსპორტი

3,757,516 

5,764,615 

5,764,615 

18,600 

18,600 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,757,516 

5,764,615 

5,764,615 

18,600 

18,600 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

119,558 

140,726 

140,726 

145,250 

145,250 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,460,309 

2,481,080 

2,481,080 

1,372,520 

1,372,520 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,198,529 

1,364,990 

1,364,990 

1,250,000 

1,250,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,261,780 

1,116,090 

1,116,090 

122,520 

122,520 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5,249,023 

13,401,773 

11,996,228 

1,405,545 

2,610,710 

2,610,710 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

631,055 

7,061,989 

7,061,989 

609,000 

609,000 

 

7063

წყალმომარაგება

2,472,663 

1,849,416 

1,849,416 

854,190 

854,190 

 

7064

 გარე განათება

652,921 

658,156 

658,156 

580,000 

580,000 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,492,384 

3,832,212 

2,426,667 

1,405,545 

567,520 

567,520 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137,908 

132,966 

132,966 

181,080 

181,080 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

137,908 

132,966 

132,966 

181,080 

181,080 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

786,457 

1,919,381 

1,919,381 

4,026,560 

4,026,560 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

93,818 

1,032,394 

1,032,394 

3,190,830 

3,190,830 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

651,821 

804,752 

804,752 

729,350 

729,350 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

350 

780 

780 

22,000 

22,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

40,468 

81,455 

81,455 

84,380 

84,380 

 

709

განათლება

1,259,242 

2,165,411 

2,165,411 

2,804,390 

2,804,390 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

802,275 

813,375 

813,375 

1,174,930 

1,174,930 

 

7092

ზოგადი განათლება

20,950 

13,445 

13,445 

7,000 

7,000 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

20,950 

13,445 

13,445 

7,000 

7,000 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

436,017 

1,338,591 

1,338,591 

1,622,460 

1,622,460 

 

710

სოციალური დაცვა

523,033 

476,533 

476,533 

467,640 

467,640 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

125,275 

153,000 

153,000 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

397,758 

323,533 

323,533 

293,490 

293,490 

 

 

მთლიანი ხარჯები

16,895,730 

30,664,474 

29,258,929 

1,405,545 

15,394,480 

15,266,480 

128000

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 493570ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1028000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 534430 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების  მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 03 00)

     ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

 

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად  აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება,აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის სრულ რეაბილიტაციას,რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  

 

      2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და   ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება  . უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

2.1.1.სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის  შეძენა-მონტაჟი ( პროგრამული კოდი 03 01 08)

   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ავტო-საგზაო  შემთხვევები სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის განთავსებას.სულ შეიძინება და დამონტაჟდება 10 ერთეული (1ერთეული 10გრძ/მეტრი) სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.

         2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

               პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების  კეთილმოწყობა, გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

    2.2.1.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

     ქალაქის  იერ-სახის შენარჩუნებისა და მისი გაუმჯობესების მიზნით  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები კერძოდ, ქ.ქობულეთში ჩეხოვის ქ№19-ში ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით დაფინანსდება აღნიშნული ეზოს ფილებით მოწყობა , პროგრამა ითვალისწინებს  აღმაშენებლის ქუჩის №99-101ეზოს კეთილმოწყობას დეკორატიული ფილებით მასთან დაკავშირებული სანიაღვრე ქსელის  სამუშაოებით,აღმაშენებლის №106-ში ასევე დაფინანსდება ეზოს კეთილმოწყობისა და სკვერის  მოწყობის სამუშაოები.  პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, სულ გადაიხურება 12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი,კერძოდ სოფლებში:ბობოყვათი, ციხისძირი,კვირიკე,სოფელ ქობულეთი,ხუცუბანი აგრეთვე დაბა ოჩხამურსა და დაბა ჩაქვში.ქ.ქობულეთში გადაიხურება თამარ მეფის ქუჩა №68 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.სულ გადაიხურება 5587კვადრატული მეტრი ფართობის სახურავი.

      2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის ,  ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა,აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-3605  წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების .

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

       მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა,  ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების   არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში ან საჭიროების შემთხვევაში განადგურება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

       2.2.4 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

   2.2.5 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

   პროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა;   . შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია ზედა ლეღვას მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე  პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის  დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას  ,ამორტიზებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

 2.2.6  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,      აგრეთვე   ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.  პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის №9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას ,აგრეთვე დაბა ოჩხამურში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო სისტემას .

   2.2.7  უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის მიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.2.8. პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

  მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.2.9  საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმადე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.სულ სამუშაოები ჩატარდება 137160კვ/მეტრ ფართობზე.

 2.2.10 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)

    მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.3  არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა-(პროგრამული კოდი 03 11)

   თანახმად საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულება №2062 ისა პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება .

 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

   3.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში   იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  1200 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია,ინვენტარით  უზრუნველყოფა    (პროგრამული კოდი 04 01 02)

 ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს  №2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას ხოლო  №5 საბავშვო ბაღის მშენებლობას და ინვენტარით უზრუნველყოფას.

 3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1  ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 403 ბავშვი,  მუშაობს 21 მწვრთნელი. ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

    4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას,სპორტის სახეობებში როგორიცაა :ჭადრაკი,ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი,რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას;პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას,წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება .

  4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.1.4. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ხელს შეუწყობს  სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას,ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას,ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000 კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან: მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა - 600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი,სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.   

  4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის,დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის   სკოლები სულ  572 მოსწავლეზე.    

 4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

   მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეა ხალგაზრდობასთან  მუშაობის განყოფილება,მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება,შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“ . ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია 120 ახალგაზრდა,  კულტურის ცენტრში იღებს განათლებას ქობულეთის 300 მდე მოზარდი.პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

   4.2.3 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

   მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ  ხარჯს.

 4.2.5 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები.კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, „ზურაბობა“ სახალხო დღესასწაული, ,ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა ,მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების  მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, საბავშვო გასართობი პროგრამების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,ქობულეთის მოქმედი ანსამბლის“ქობულეთის „საიუბილო დღის აღნიშვნა,საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის.

    4.2.6  ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას , გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  , დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერტაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული , ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი"," გაიმართება ახალგაზრდა ხელოვანთა ნაშრომების პრეზენტაციები, მოეწყობა შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან, განხორციელდება ახალგაზრდობის მიერ ინიცირებული მცირე პროექტების დაფინანსება.

 4.2.7 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც,ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის  მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

      პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,მათ შორის,  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია . განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

   5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა,რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 01 05)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას(ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას.პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას,აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

     პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი .პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7 დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

5.2. 2  ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე(10ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით .

5.2.3  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 03)

     მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების,მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 ლარი  , მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“და საქართველოს კანონი“ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

5.2.5  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა(18 წლამდე)   დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

  5.2.6  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური  საპროთეზო-ორთოპედიული  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06)               

მუნიციპალიტეტის პროგრამის „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოსბენეფიციარები  სოციალური შემწეობისა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებული,არ გააჩნიათ  ფინანსური საშუალება ჩაიტარონ როგორც საპროთეზო-ორთოპედოიული ისე სხვადასხვა სტომატოლოგიური მკურნალობა.  პროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს 120 ბენეფიციარებისთვის სტომატოლოგიურ და საპროთეზო-ორთოპედიულ მომსახურეობას რომლის საშუალო ღირებულება თითოეულზე შეადგენს 250 ლარს.

   5.2.7 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

    პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000  ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.8  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

        პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე 43 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

                             

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 პროგრა

მული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

16,941,473

31,073,220

29,667,675

1,405,545

15,928,910

15,800,910

128000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

217

232

232

0

235

235

0

 

ხარჯები

7,952,254

10,294,461

10,294,461

0

10,715,910

10,587,910

128000

 

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,129,273

2,129,273

0

2,484,000

2,484,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

3,187,934

3,187,934

0

2,869,970

2,869,970

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,100

14,030

14,030

0

0

0

0

 

მივლინება

10,331

31,370

31,370

0

21,400

21,400

0

 

ოფისის ხარჯები

594,184

695,217

695,217

0

672,320

672,320

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20,594

23,000

23,000

0

11,000

11,000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

10,010

36,420

36,420

0

0

0

0

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

223,833

276,950

276,950

0

246,200

246,200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,932,116

2,110,947

2,110,947

0

1,919,050

1,919,050

0

 

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

სუბსიდიები

2,640,944

3,066,063

3,066,063

0

4,151,590

4,151,590

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

452,085

452,085

0

595,640

467,640

128000

 

სხვა ხარჯები

340,375

873,708

873,708

0

110,300

110,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,943,476

20,370,013

18,964,468

1,405,545

4,678,570

4,678,570

0

 

ვალდებულებების კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,273,096

4,319,174

4,319,174

0

3,884,620

3,884,620

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

179

179

0

180

180

0

 

ხარჯები

2,158,185

3,679,746

3,679,746

0

3,333,890

3,333,890

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,263,726

1,683,173

1,683,173

0

1,973,440

1,973,440

0

 

საქონელი და მომსახურება

594,019

702,271

702,271

0

591,660

591,660

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,600

8,030

8,030

0

0

0

0

 

მივლინება

8,241

27,700

27,700

0

18,100

18,100

0

 

ოფისის ხარჯები

215,828

265,667

265,667

0

282,260

282,260

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20,594

23,000

23,000

0

11,000

11,000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

6,010

1,700

1,700

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

163,845

218,014

218,014

0

184,200

184,200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173,901

158,160

158,160

0

96,100

96,100

0

 

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

სუბსიდიები

141,740

154,080

154,080

0

154,080

154,080

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

2,000

2,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,471

552,824

552,824

0

110,300

110,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,168

230,682

230,682

0

16,300

16,300

0

 

ვალდებულებების კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

550,635

671,777

671,777

0

666,180

666,180

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

25

 

25

25

 

 

ხარჯები

525,111

615,627

615,627

 

657,680

657,680

 

 

შრომის ანაზღაურება

266,123

300,087

300,087

 

353,600

353,600

 

 

საქონელი და მომსახურება

117,248

158,060

158,060

 

142,800

142,800

 

 

მივლინება

1,043

7,000

7,000

 

7,000

7,000

 

 

ოფისის ხარჯები

59,745

73,540

73,540

 

73,200

73,200

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1,843

0

 

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

42,712

60,020

60,020

 

47,400

47,400

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,905

17,500

17,500

 

15,200

15,200

 

 

სუბსიდიები

141,740

154,080

154,080

 

154,080

154,080

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1,000

1,000

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

2,400

2,400

 

7,200

7,200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,524

56,150

56,150

 

8,500

8,500

 

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,425,670

2,039,469

2,039,469

0

2,091,600

2,091,600

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

154

154

0

155

155

0

 

ხარჯები

1,383,901

1,864,937

1,864,937

0

2,083,800

2,083,800

0

 

შრომის ანაზღაურება

997,603

1,383,086

1,383,086

0

1,619,840

1,619,840

0

 

საქონელი და მომსახურება

385,298

476,851

476,851

0

440,860

440,860

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,600

8,030

8,030

0

0

0

0

 

მივლინება

7,198

20,700

20,700

0

11,100

11,100

0

 

ოფისის ხარჯები

156,083

192,127

192,127

0

209,060

209,060

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,499

11,000

11,000

0

11,000

11,000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4,167

1,700

1,700

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

121,133

157,994

157,994

0

136,800

136,800

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80,618

85,300

85,300

0

72,900

72,900

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

1,000

1,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

4,000

4,000

0

23,100

23,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,769

174,532

174,532

0

7,800

7,800

0

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

415,744

686,506

686,506

0

560,460

560,460

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

23

23

 

23

23

 

 

ხარჯები

406,154

536,174

536,174

 

560,460

560,460

 

 

შრომის ანაზღაურება

183,539

249,027

249,027

 

297,440

297,440

 

 

საქონელი და მომსახურება

222,615

283,147

283,147

 

253,420

253,420

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,400

5,930

5,930

 

0

0

 

 

მივლინება

6,304

16,000

16,000

 

7,000

7,000

 

 

ოფისის ხარჯები

68,213

104,807

104,807

 

97,320

97,320

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,499

11,000

11,000

0

11,000

11,000

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

3,952

1,000

1,000

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58,887

73,510

73,510

 

67,500

67,500

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70,360

70,900

70,900

 

70,600

70,600

 

 

სხვა ხარჯები

 

4,000

4,000

 

9,600

9,600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,590

150,332

150,332

 

0

 

 

01.02.02

იურიდიული სამსახური

63,027

80,560

80,560

0

89,370

89,370

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

6

6

 

6

6

 

 

ხარჯები

58,883

75,960

75,960

0

88,170

88,170

0

 

შრომის ანაზღაურება

41,967

51,910

51,910

 

63,360

63,360

 

 

საქონელი და მომსახურება

15,916

24,050

24,050

0

11,310

11,310

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2,100

2,100

 

0

 

 

 

მივლინება

120

1,500

1,500

 

500

500

 

 

ოფისის ხარჯები

6,814

4,790

4,790

 

7,810

7,810

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

480

480

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,982

2,880

2,880

 

3,000

3,000

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,000

12,300

12,300

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

13,500

13,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,144

4,600

4,600

 

1,200

1,200

 

01.02.03

საფინანსო სამსახური

90,200

102,065

102,065

0

111,010

111,010

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

8

8

 

 

ხარჯები

87,183

100,065

100,065

0

109,410

109,410

0

 

შრომის ანაზღაურება

71,415

80,725

80,725

 

90,720

90,720

 

 

საქონელი და მომსახურება

15,768

19,340

19,340

0

18,690

18,690

0

 

მივლინება

110

800

800

 

800

800

 

 

ოფისის ხარჯები

12,109

13,960

13,960

 

13,390

13,390

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,159

4,080

4,080

 

3,700

3,700

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

390

500

500

 

800

800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,017

2,000

2,000

 

1,600

1,600

 

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

58,814

61,960

61,960

0

65,300

65,300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

5

 

 

ხარჯები

56,271

60,960

60,960

0

65,300

65,300

0

 

შრომის ანაზღაურება

40,400

50,040

50,040

 

55,360

55,360

 

 

საქონელი და მომსახურება

15,871

10,920

10,920

0

9,940

9,940

0

 

მივლინება

 

500

500

 

500

500

 

 

ოფისის ხარჯები

12,970

6,740

6,740

 

6,040

6,040

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

215

0

 

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,386

3,280

3,280

 

3,400

3,400

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

300

400

400

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,543

1,000

1,000

 

0

 

 

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

97,671

111,979

111,979

0

118,020

118,020

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

92,910

110,979

110,979

0

116,020

116,020

0

 

შრომის ანაზღაურება

76,879

93,359

93,359

 

100,800

100,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

16,031

17,620

17,620

0

15,220

15,220

0

 

ოფისის ხარჯები

7,250

7,000

7,000

 

7,020

7,020

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,781

10,320

10,320

 

8,200

8,200

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,000

300

300

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,761

1,000

1,000

 

2,000

2,000

 

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

35,837

43,260

43,260

0

44,000

44,000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

3

3

 

 

ხარჯები

32,337

40,060

40,060

0

44,000

44,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

25,032

28,330

28,330

 

32,960

32,960

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,305

10,730

10,730

0

11,040

11,040

0

 

მივლინება

664

0

 

 

500

500

 

 

ოფისის ხარჯები

4,151

4,150

4,150

 

3,540

3,540

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,390

6,380

6,380

 

7,000

7,000

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

200

200

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1,000

1,000

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

3,200

3,200

 

0

 

 

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

60,744

78,766

78,766

0

79,950

79,950

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

6

 

 

ხარჯები

56,944

75,266

75,266

0

79,150

79,150

0

 

შრომის ანაზღაურება

43,794

57,606

57,606

 

64,800

64,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

13,150

17,660

17,660

0

14,350

14,350

0

 

ოფისის ხარჯები

5,653

7,940

7,940

 

6,350

6,350

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,329

9,520

9,520

 

8,000

8,000

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168

200

200

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,800

3,500

3,500

 

800

800

 

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

40,468

81,455

81,455

0

84,380

84,380

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

7

7

 

7

7

 

 

ხარჯები

37,894

74,855

74,855

0

84,380

84,380

0

 

შრომის ანაზღაურება

31,590

65,801

65,801

 

76,800

76,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

6,304

9,054

9,054

0

7,580

7,580

0

 

მივლინება

 

500

500

 

500

500

 

 

ოფისის ხარჯები

6,104

7,230

7,230

 

5,580

5,580

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

220

220

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

904

904

 

1,500

1,500

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

200

200

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,574

6,600

6,600

 

0

 

 

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

24,620

27,570

27,570

0

38,760

38,760

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

 

3

3

 

 

ხარჯები

24,620

25,270

25,270

0

37,760

37,760

0

 

შრომის ანაზღაურება

20,317

22,740

22,740

 

33,440

33,440

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,303

2,530

2,530

0

4,320

4,320

0

 

მივლინება

 

100

100

 

300

300

 

 

ოფისის ხარჯები

4,203

2,430

2,430

 

4,020

4,020

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,300

2,300

 

1,000

1,000

 

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

517,931

723,168

723,168

0

855,380

855,380

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77

80

80

 

80

80

 

 

ხარჯები

514,181

723,168

723,168

0

854,180

854,180

0

 

შრომის ანაზღაურება

452,952

651,778

651,778

 

770,240

770,240

 

 

საქონელი და მომსახურება

61,229

71,390

71,390

0

83,940

83,940

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,200

0

 

 

0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

23,143

29,590

29,590

 

53,940

53,940

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36,886

41,800

41,800

 

30,000

30,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,750

0

 

 

1,200

1,200

 

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

20,614

42,180

42,180

0

44,970

44,970

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

3

3

 

 

ხარჯები

16,524

42,180

42,180

0

44,970

44,970

0

 

შრომის ანაზღაურება

9,718

31,770

31,770

 

33,920

33,920

 

 

საქონელი და მომსახურება

6,806

10,410

10,410

0

11,050

11,050

0

 

მივლინება

 

1,300

1,300

 

1,000

1,000

 

 

ოფისის ხარჯები

5,473

3,490

3,490

 

4,050

4,050

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,333

5,320

5,320

 

4,500

4,500

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

300

300

 

1,500

1,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,090

0

 

 

0

 

 

01. 03

სარეზერვო ფონდი

0

80,700

80,700

0

80,000

80,000

0

 

ხარჯები

0

80,700

80,700

0

80,000

80,000

0

 

სხვა ხარჯები

 

80,700

80,700

 

80,000

80,000

 

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

201,972

994,144

994,144

0

1,038,840

1,038,840

0

 

ხარჯები

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

ვალდებულებების კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

56,576

392,600

392,600

0

336,990

336,990

0

 

ხარჯები

55,182

98,600

98,600

0

73,830

73,830

0

 

პროცენტი

55,182

98,600

98,600

 

73,830

73,830

 

 

ვალდებულებების კლება

1,394

294,000

294,000

 

263,160

263,160

 

01.04.02

დაბა ოჩხამური ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96,576

96,600

96,600

0

96,580

96,580

0

 

ხარჯები

61,728

57,310

57,310

0

52,330

52,330

0

 

პროცენტი

61,728

57,310

57,310

 

52,330

52,330

 

 

ვალდებულებების კლება

34,848

39,290

39,290

 

44,250

44,250

 

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

48,820

83,052

83,052

0

83,060

83,060

0

 

ხარჯები

39,319

52,169

52,169

0

48,260

48,260

0

 

პროცენტი

39,319

52,169

52,169

 

48,260

48,260

 

 

ვალდებულებების კლება

9,501

30,883

30,883

 

34,800

34,800

 

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

0

421,892

421,892

0

522,210

522,210

0

 

ხარჯები

0

377,319

377,319

0

329,990

329,990

0

 

პროცენტი

 

377,319

377,319

 

329,990

329,990

 

 

ვალდებულებების კლება

 

44,573

44,573

 

192,220

192,220

 

01.05.

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

11,970

12,000

12,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

10,095

12,000

12,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

10,095

12,000

12,000

0

0

0

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,095

12,000

12,000

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,875

0

 

 

0

 

 

01.06.

სახელმწიფო ბაჟი

0

10,000

10,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

10,000

10,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

10,000

10,000

 

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

10,000

10,000

 

0

 

 

01.07.

პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

 

ხარჯები

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

01.07.01

დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

24,000

18,000

18,000

0

8,000

8,000

0

 

ხარჯები

24,000

18,000

18,000

0

8,000

8,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

24,000

18,000

18,000

0

8,000

8,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,000

18,000

18,000

 

8,000

8,000

 

01.07.02

პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

56,880

2,360

2,360

0

0

0

0

 

ხარჯები

56,880

2,360

2,360

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

56,880

2,360

2,360

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56,880

2,360

2,360

 

0

 

 

01.07.03

პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

498

25,000

25,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

498

25,000

25,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

498

25,000

25,000

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

498

25,000

25,000

 

0

 

 

01. 08

პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

1,471

120,524

120,524

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,471

120,524

120,524

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,471

120,524

120,524

 

0

 

 

01. 09

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

0

345,200

345,200

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

345,200

345,200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

345,200

345,200

 

0

 

 

02. 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

683,487

676,551

676,551

0

719,950

719,950

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

53

53

 

55

55

0

 

 

424,238

668,751

668,751

0

659,870

659,870

0

 

შრომის ანაზღაურება

225,779

446,100

446,100

0

510,560

510,560

0

 

საქონელი და მომსახურება

198,459

222,651

222,651

0

149,310

149,310

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,500

6,000

6,000

0

0

0

0

 

მივლინება

2,090

3,670

3,670

0

3,300

3,300

0

 

ოფისის ხარჯები

87,694

79,550

79,550

0

40,060

40,060

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4,000

34,720

34,720

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

59,988

58,936

58,936

0

62,000

62,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,187

39,775

39,775

0

43,950

43,950

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259,249

7,800

7,800

0

60,080

60,080

0

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

106,634

120,766

120,766

0

135,090

135,090

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

10

10

 

 

ხარჯები

102,830

117,966

117,966

 

133,690

133,690

0

 

შრომის ანაზღაურება

61,356

72,720

72,720

 

91,040

91,040

 

 

საქონელი და მომსახურება

41,474

45,246

45,246

 

42,650

42,650

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,500

6,000

6,000

 

0

 

 

 

მივლინება

2,090

3,670

3,670

 

2,500

2,500

 

 

ოფისის ხარჯები

11,824

10,760

10,760

 

11,000

11,000

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,588

5,736

5,736

 

5,800

5,800

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,472

19,080

19,080

 

23,350

23,350

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,804

2,800

2,800

 

1,400

1,400

 

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

515,600

505,785

505,785

0

584,860

584,860

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

45

45

 

45

45

 

 

ხარჯები

261,655

500,785

500,785

0

526,180

526,180

0

 

შრომის ანაზღაურება

164,423

373,380

373,380

 

419,520

419,520

 

 

საქონელი და მომსახურება

97,232

127,405

127,405

0

106,660

106,660

0

 

მივლინება

 

0

 

 

800

800

 

 

ოფისის ხარჯები

16,117

18,790

18,790

 

29,060

29,060

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4,000

34,720

34,720

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

55,400

53,200

53,200

 

56,200

56,200

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,715

20,695

20,695

 

20,600

20,600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

253,945

5,000

5,000

 

58,680

58,680

 

02. 03

შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

61,253

50,000

50,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

59,753

50,000

50,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

59,753

50,000

50,000

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯები

59,753

50,000

50,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

 

 

0

0

0

0

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

11,343,338

21,492,229

20,086,684

1,405,545

3,967,810

3,839,810

128000

 

ხარჯები

2,773,350

2,906,703

2,906,703

0

2,589,930

2,589,930

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,833,811

2,025,000

2,025,000

0

1,985,000

1,985,000

0

 

ოფისის ხარჯები

290,662

350,000

350,000

0

350,000

350,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,543,149

1,675,000

1,675,000

0

1,635,000

1,635,000

0

 

სუბსიდიები

600,635

560,819

560,819

0

604,930

604,930

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

128000

0

128000

 

სხვა ხარჯები

338,904

320,884

320,884

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,569,988

18,585,526

17,179,981

1,405,545

1,249,880

1,249,880

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3,704,716

5,764,615

5,764,615

0

18,600

18,600

0

 

ხარჯები

0

235,042

235,042

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

235,042

235,042

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,704,716

5,529,573

5,529,573

0

18,600

18,600

0

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა

1,847,657

3,391,951

3,391,951

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,847,657

3,191,049

3,191,049

0

0

0

0

03 01 01 01

ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა

112,613

609,857

609,857

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,613

609,857

609,857

 

0

 

 

03 01 01 02

მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

466,858

164,910

164,910

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466,858

164,910

164,910

 

0

 

 

03 01 01 03

დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

43,206

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,206

0

 

 

0

 

 

03 01 01 04

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია

1,159,773

1,504,820

1,504,820

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,159,773

1,504,820

1,504,820

 

0

 

 

03 01 01 05

ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

4,980

176,127

176,127

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,980

176,127

176,127

 

0

 

 

03 01 01 06

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

60,227

147,929

147,929

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,227

147,929

147,929

 

0

 

 

03 01 01 07

ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

587,406

587,406

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

587,406

587,406

 

0

 

 

03 01 01 08

ქ.ქობულეთში  ქუჩების მოშანდაგება

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

200,902

200,902

 

0

 

 

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

1,838,000

2,164,503

2,164,503

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,838,000

2,164,503

2,164,503

 

0

 

 

03 01 03

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

0

36,450

36,450

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

36,450

36,450

 

0

 

 

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი

0

3,420

3,420

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,420

3,420

 

0

 

 

03 01 05

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

15,184

96,430

96,430

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,184

96,430

96,430

 

0

 

 

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

3,875

20,971

20,971

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,875

20,971

20,971

 

0

 

 

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

0

34,140

34,140

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

34,140

34,140

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

34,140

34,140

 

0

 

 

03 01 08

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

0

16,750

16,750

0

18,600

18,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,750

16,750

 

18,600

18,600

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,240,180

8,048,835

8,048,835

0

3,595,710

3,595,710

0

 

ხარჯები

2,638,939

2,534,919

2,534,919

0

2,554,930

2,554,930

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,776,604

1,960,000

1,960,000

0

1,950,000

1,950,000

0

 

ოფისის ხარჯები

290,662

350,000

350,000

0

350,000

350,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,485,942

1,610,000

1,610,000

0

1,600,000

1,600,000

0

 

სუბსიდიები

600,635

560,819

560,819

0

604,930

604,930

0

 

სხვა ხარჯები

261,700

14,100

14,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,601,241

5,513,916

5,513,916

0

1,040,780

1,040,780

0

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

510,705

2,768,354

2,768,354

0

569,000

569,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510,705

2,768,354

2,768,354

0

569,000

569,000

0

03 02 01 01

ფასადების სამუშაოები

4,078

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,078

0

 

 

0

 

 

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

114,359

779,876

779,876

0

200,000

200,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,359

779,876

779,876

 

200,000

200,000

 

03 02 01 03

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

0

1,062,457

1,062,457

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,062,457

1,062,457

 

0

 

 

03 02 01 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

190,950

856,885

856,885

0

369,000

369,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,950

856,885

856,885

0

369,000

369,000

 

03 02 01 05

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

201,318

50,000

50,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,318

50,000

50,000

 

0

 

 

03 02 01 06

სადარბაზოების სანათების მოწყობა

0

19,136

19,136

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

19,136

19,136

 

0

 

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

652,921

658,156

658,156

0

580,000

580,000

0

 

ხარჯები

480,874

580,000

580,000

0

580,000

580,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

480,874

580,000

580,000

0

580,000

580,000

0

 

ოფისის ხარჯები

290,662

350,000

350,000

 

350,000

350,000

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

190,212

230,000

230,000

 

230,000

230,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,047

78,156

78,156

 

0

 

 

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1,198,529

1,364,990

1,364,990

0

1,250,000

1,250,000

0

 

ხარჯები

1,198,529

1,250,000

1,250,000

0

1,250,000

1,250,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,198,529

1,250,000

1,250,000

0

1,250,000

1,250,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,198,529

1,250,000

1,250,000

 

1,250,000

1,250,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

114,990

114,990

 

0

 

 

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

151,783

241,829

241,829

0

180,000

180,000

0

 

ხარჯები

146,383

167,529

167,529

0

171,400

171,400

0

 

სუბსიდიები

146,383

167,529

167,529

0

171,400

171,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,400

74,300

74,300

0

8,600

8,600

0

03 02 04 01

ა (ა) იპ      გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა

151,783

171,829

171,829

0

180,000

180,000

0

 

ხარჯები

146,383

167,529

167,529

0

171,400

171,400

0

 

სუბსიდიები

146,383

167,529

167,529

 

171,400

171,400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,400

4,300

4,300

 

8,600

8,600

 

03 02 04 02

მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

0

70,000

70,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

70,000

70,000

 

 

 

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,758,053

1,499,442

1,499,442

0

854,190

854,190

0

 

ხარჯები

715,952

407,390

407,390

0

433,530

433,530

0

 

სუბსიდიები

454,252

393,290

393,290

0

433,530

433,530

0

 

სხვა ხარჯები

261,700

14,100

14,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,042,101

1,092,052

1,092,052

0

420,660

420,660

0

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1,010,985

1,072,252

1,072,252

0

393,760

393,760

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,010,985

1,072,252

1,072,252

 

393,760

393,760

 

03 02 05 02

შპს"ქობულეთის   წყალკანალი"

311,160

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

311,160

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

311,160

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03

შპს"ქობულეთის   წყალი"

258,400

250,000

250,000

0

250,000

250,000

0

 

ხარჯები

258,400

250,000

250,000

0

250,000

250,000

0

 

სუბსიდიები

 

250,000

250,000

 

250,000

250,000

 

 

სხვა ხარჯები

258,400

0

 

 

0

 

 

03 02 05  04

შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

3,300

14,100

14,100

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,300

14,100

14,100

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3,300

14,100

14,100

 

0

 

 

03 02 05 05

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

143,092

143,290

143,290

0

183,530

183,530

0

 

ხარჯები

143,092

143,290

143,290

0

183,530

183,530

0

 

სუბსიდიები

143,092

143,290

143,290

 

183,530

183,530

 

03 02 05 06

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

26,900

19,800

19,800

0

26,900

26,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,900

19,800

19,800

 

26,900

26,900

 

03 02 05 08

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები

4,216

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,216

0

 

 

0

 

 

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,928,950

1,466,064

1,466,064

0

122,520

122,520

0

 

ხარჯები

57,962

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,870,988

1,386,064

1,386,064

0

42,520

42,520

0

03 02 06 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა"

57,962

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

 

ხარჯები

57,962

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

 

80,000

80,000

 

03 02 06 02

ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

1,096,752

1,030,902

1,030,902

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,096,752

1,030,902

1,030,902

 

0

 

 

03 02 06 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება

774,236

355,162

355,162

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

774,236

355,162

355,162

 

0

 

 

03 02 06 04

ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლში კანალიზაციის მოწყობა

0

0

0

0

9,530

9,530

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

9,530

9,530

 

03 02 06 05

დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება(მე-2 ეტაპი)

0

0

0

0

32,990

32,990

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

32,990

32,990

 

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

39,239

50,000

50,000

0

40,000

40,000

0

 

ხარჯები

39,239

50,000

50,000

0

40,000

40,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

39,239

50,000

50,000

0

40,000

40,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,239

50,000

50,000

 

40,000

40,000

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

78,602

4,629,186

4,629,186

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

71,742

71,742

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

71,742

71,742

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,602

4,557,444

4,557,444

0

0

0

0

03 03 01

სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

53,815

3,649,765

3,649,765

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,815

3,649,765

3,649,765

 

0

 

 

03 03 02

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

0

131,100

131,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

131,100

131,100

 

0

 

 

03 03 03

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

23,296

334,908

334,908

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,296

334,908

334,908

 

0

 

 

03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

0

67,650

67,650

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

67,650

67,650

 

0

 

 

03 03 05

დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები

1,491

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,491

0

 

 

0

 

 

03 03 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია

0

46,232

46,232

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46,232

46,232

 

0

 

 

03 03 07

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

268,900

268,900

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

268,900

268,900

 

0

 

 

03 03 08

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

58,889

58,889

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

58,889

58,889

 

0

 

 

03 03 09

ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

0

57,762

57,762

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

57,762

57,762

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

57,762

57,762

 

0

 

 

03 03 10

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

0

13,980

13,980

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

13,980

13,980

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

13,980

13,980

 

0

 

 

03 04

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

77,204

1,202,100

1,202,100

0

0

0

0

 

ხარჯები

77,204

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

77,204

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,202,100

1,202,100

 

0

 

 

03 05

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

115,870

356,948

356,948

0

190,500

190,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,870

356,948

356,948

 

190,500

190,500

 

03 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1,069,559

1,405,545

0

1,405,545

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,069,559

1,405,545

 

1,405,545

0

 

 

03 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა

0

20,000

20,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20,000

20,000

 

0

 

 

03  08

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

25,000

30,000

30,000

0

30,000

30,000

0

 

ხარჯები

25,000

30,000

30,000

0

30,000

30,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

25,000

30,000

30,000

0

30,000

30,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25,000

30,000

30,000

 

30,000

30,000

 

03 09

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

21,026

30,000

30,000

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

21,026

30,000

30,000

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

21,026

30,000

30,000

0

5,000

5,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,026

30,000

30,000

 

5,000

5,000

 

03 10

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

1,183

5,000

5,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,183

5,000

5,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,183

5,000

5,000

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,183

5,000

5,000

 

0

 

 

03 11

არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის  ხელშეწყობა

9,998

0

0

0

128,000

0

128,000

 

ხარჯები

9,998

0

0

0

128,000

0

128,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,998

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,998

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

128,000

0

128,000

04. 00

განათლება

825,141

1,562,616

1,562,616

0

2,134,430

2,134,430

0

 

ხარჯები

811,725

815,375

815,375

0

1,178,430

1,178,430

0

 

სუბსიდიები

811,725

815,375

815,375

0

1,178,430

1,178,430

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,416

747,241

747,241

0

956,000

956,000

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

804,191

1,549,171

1,549,171

0

2,127,430

2,127,430

0

 

ხარჯები

797,775

806,375

806,375

0

1,171,430

1,171,430

0

 

სუბსიდიები

797,775

806,375

806,375

0

1,171,430

1,171,430

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,416

742,796

742,796

0

956,000

956,000

0

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

802,275

813,375

813,375

0

1,174,930

1,174,930

0

 

ხარჯები

797,775

806,375

806,375

0

1,171,430

1,171,430

0

 

სუბსიდიები

797,775

806,375

806,375

 

1,171,430

1,171,430

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

7,000

7,000

 

3,500

3,500

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,916

735,796

735,796

0

952,500

952,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,916

735,796

735,796

 

952,500

952,500

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

20,950

13,445

13,445

0

7,000

7,000

0

 

ხარჯები

13,950

9,000

9,000

0

7,000

7,000

0

 

სუბსიდიები

13,950

9,000

9,000

 

7,000

7,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

4,445

4,445

 

0

 

 

05. 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,180,090

2,440,721

2,440,721

0

4,612,140

4,612,140

0

 

ხარჯები

1,148,435

1,672,921

1,672,921

0

2,215,830

2,215,830

0

 

საქონელი და მომსახურება

174,879

238,012

238,012

0

144,000

144,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

174,879

238,012

238,012

0

144,000

144,000

0

 

სუბსიდიები

973,556

1,434,909

1,434,909

0

2,071,830

2,071,830

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,655

767,800

767,800

0

2,396,310

2,396,310

0

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

210,096

1,116,960

1,116,960

0

3,141,180

3,141,180

0

 

ხარჯები

201,206

362,100

362,100

0

756,110

756,110

0

 

საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

სუბსიდიები

143,171

289,100

289,100

0

696,110

696,110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,890

754,860

754,860

0

2,385,070

2,385,070

0

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

116,278

152,100

152,100

0

140,210

140,210

0

 

ხარჯები

108,538

136,100

136,100

0

140,210

140,210

0

 

სუბსიდიები

108,538

136,100

136,100

 

140,210

140,210

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,740

16,000

16,000

 

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

ხარჯები

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

 

60,000

60,000

 

05 01 03

საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

34,633

153,000

153,000

0

823,000

823,000

0

 

ხარჯები

34,633

153,000

153,000

0

555,900

555,900

0

 

სუბსიდიები

34,633

153,000

153,000

 

555,900

555,900

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

267,100

267,100

 

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

1,150

289,931

289,931

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,150

289,931

289,931

 

0

 

 

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

400,000

400,000

0

2,117,970

2,117,970

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

400,000

400,000

 

2,117,970

2,117,970

 

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი

0

40,000

40,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40,000

40,000

 

0

 

 

05 01 07

სპორტული დარბაზის მოწყობა

0

8,929

8,929

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,929

8,929

 

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

969,994

1,323,761

1,323,761

0

1,470,960

1,470,960

0

 

ხარჯები

947,229

1,310,821

1,310,821

0

1,459,720

1,459,720

0

 

საქონელი და მომსახურება

116,844

165,012

165,012

0

84,000

84,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

116,844

165,012

165,012

0

84,000

84,000

0

 

სუბსიდიები

830,385

1,145,809

1,145,809

0

1,375,720

1,375,720

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,765

12,940

12,940

0

11,240

11,240

0

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

317,823

450,695

450,695

0

529,750

529,750

0

 

ხარჯები

317,823

450,695

450,695

0

529,750

529,750

0

 

სუბსიდიები

317,823

450,695

450,695

 

529,750

529,750

 

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

535,327

456,615

456,615

0

421,130

421,130

0

 

ხარჯები

512,562

446,715

446,715

0

419,130

419,130

0

 

სუბსიდიები

512,562

446,715

446,715

 

419,130

419,130

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,765

9,900

9,900

 

2,000

2,000

 

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

0

67,534

67,534

0

189,860

189,860

0

 

ხარჯები

0

66,034

66,034

0

187,460

187,460

0

 

სუბსიდიები

 

66,034

66,034

 

187,460

187,460

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500

1,500

 

2,400

2,400

 

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

0

172,380

172,380

0

194,060

194,060

0

 

ხარჯები

0

170,840

170,840

0

188,220

188,220

0

 

სუბსიდიები

 

170,840

170,840

 

188,220

188,220

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,540

1,540

 

5,840

5,840

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

79,569

164,232

164,232

0

62,000

62,000

0

 

ხარჯები

79,569

164,232

164,232

0

62,000

62,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

79,569

164,232

164,232

0

62,000

62,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79,569

164,232

164,232

 

62,000

62,000

 

05 02 06

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

350

780

780

0

22,000

22,000

0

 

ხარჯები

350

780

780

0

22,000

22,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

350

780

780

0

22,000

22,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

780

780

 

22,000

22,000

 

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

0

11,525

11,525

0

52,160

52,160

0

 

ხარჯები

0

11,525

11,525

0

51,160

51,160

0

 

სუბსიდიები

 

11,525

11,525

 

51,160

51,160

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

1,000

1,000

 

05 02 08

საახალწლო ღონისძიება

36,925

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

36,925

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

36,925

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,925

0

 

 

0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

636,321

581,929

581,929

0

609,960

609,960

0

 

ხარჯები

636,321

550,965

550,965

0

609,960

609,960

0

 

სუბსიდიები

113,288

100,880

100,880

0

142,320

142,320

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

523,033

450,085

450,085

0

467,640

467,640

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,964

30,964

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

113,288

105,396

105,396

0

142,320

142,320

0

 

ხარჯები

113,288

100,880

100,880

0

142,320

142,320

0

 

სუბსიდიები

113,288

100,880

100,880

0

142,320

142,320

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4,516

4,516

0

0

0

0

06 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

22,697

46,000

46,000

0

60,000

60,000

0

 

ხარჯები

22,697

46,000

46,000

0

60,000

60,000

0

 

სუბსიდიები

22,697

46,000

46,000

 

60,000

60,000

 

06 01 02

შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "

90,591

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

90,591

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

90,591

0

 

 

0

 

 

06 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი

0

1,623

1,623

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,623

1,623

 

0

 

 

06 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

2,893

2,893

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,893

2,893

 

0

0

 

06 01 05

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

0

54,880

54,880

0

82,320

82,320

0

 

ხარჯები

0

54,880

54,880

0

82,320

82,320

0

 

სუბსიდიები

 

54,880

54,880

 

82,320

82,320

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

523,033

476,533

476,533

0

467,640

467,640

0

 

ხარჯები

523,033

450,085

450,085

0

467,640

467,640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

523,033

450,085

450,085

0

467,640

467,640

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26,448

26,448

0

0

0

0

06 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

125,275

153,000

153,000

0

174,150

174,150

0

 

ხარჯები

125,275

153,000

153,000

0

174,150

174,150

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125,275

153,000

153,000

 

174,150

174,150

 

06 02  02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

36,500

45,700

45,700

0

77,500

77,500

0

 

ხარჯები

36,500

45,700

45,700

0

77,500

77,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,500

45,700

45,700

 

77,500

77,500

 

06 02  03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

40,500

24,000

24,000

0

48,000

48,000

0

 

ხარჯები

40,500

24,000

24,000

0

48,000

48,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,500

24,000

24,000

 

48,000

48,000

 

06 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

15,490

10,300

10,300

0

21,700

21,700

0

 

ხარჯები

15,490

10,300

10,300

0

21,700

21,700

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,490

10,300

10,300

 

21,700

21,700

 

06 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

10,950

12,000

12,000

0

20,000

20,000

0

 

ხარჯები

10,950

12,000

12,000

0

20,000

20,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,950

12,000

12,000

 

20,000

20,000

 

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

0

27,750

27,750

0

30,000

30,000

0

 

ხარჯები

0

27,750

27,750

0

30,000

30,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

27,750

27,750

 

30,000

30,000

 

06 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

33,000

41,500

41,500

0

41,500

41,500

0

 

ხარჯები

33,000

41,500

41,500

0

41,500

41,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,000

41,500

41,500

 

41,500

41,500

 

06 02 08

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

50,000

50,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

50,000

50,000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

50,000

50,000

 

0

 

 

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

261,318

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

261,318

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,318

0

 

 

0

 

 

06 02 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0

26,448

26,448

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26,448

26,448

 

0

 

 

06 02 11

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

0

29,835

29,835

0

54,790

54,790

0

 

ხარჯები

0

29,835

29,835

0

54,790

54,790

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

29,835

29,835

 

54,790

54,790

 

06 02 12

სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

0

56,000

56,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

56,000

56,000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

56,000

56,000

 

0