„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016112
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
11
27/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.131.016112
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2013 - 11/02/2014)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის  №31 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. .მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

                                                                                                                                                             (ლარი)

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

18,498,525

16,830,134

1,668,391

25,808,520

25,808,520

0

გადასახადები

1,575,001

1,575,001

                 -   

930,910

930,910

 

1,099,500

1,099,500

                -   

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

16,388,260

14,719,869

1,668,391

23,508,520

23,508,520

                -   

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,967,669

                 -   

1,179,355

1,179,355

 

1,200,500

1,200,500

                -   

ხარჯები

10,021,558

9,858,598

162,960

12,964,199

12,729,099

235,100

11,839,930

11,839,930

0

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

                 -   

2560295

2,560,295

                -   

2,615,680

2,615,680

                -   

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2916356

2,916,356

                -   

2,760,640

2,760,640

                -   

პროცენტი

503,398

503398

                 -   

447410

447,410

                -   

456,910

456,910

                -   

სუბსიდიები

3,014,596

3014596

                 -   

4403635

4,296,535

107100

4,790,700

4,790,700

                -   

გრანტები

                  -   

                 -   

                 -   

         392,231 

        392,231 

                -   

                -   

                -   

                -   

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1776152

1,648,152

128000

1,085,680

1,085,680

                -   

სხვა ხარჯები

783,639

783639

                 -   

468120

468,120

                -   

130,320

130,320

                -   

საოპერაციო სალდო

17,167,922

15,453,736

1,714,186

5,534,326

4,101,035

1,433,291

13,968,590

13,968,590

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

8,656,538

7,095,247

1,561,291

16,860,167

16,860,167

0

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

8,911,270

7,349,979

1,561,291

16,860,167

16,860,167

                -   

კლება

        318,351 

318,351

 

254,732

        254,732 

 

                -   

 

 

მთლიანი სალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

-3,122,212

-2,994,212

-128,000

-2,891,577

-2,891,577

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

-3,396,456

-3,268,456

-128,000

-3,484,747

-3,484,747

0

ზრდა

     1,140,500 

     1,012,500 

        128,000 

                   -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     1,140,500 

     1,012,500 

        128,000 

                   -   

 

 

                -   

 

 

კლება

     3,704,696 

3,704,696

                 -   

3,396,456

     3,268,456 

128,000

   3,484,747 

3,484,747

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     3,704,696 

3,704,696

 

3,396,456

     3,268,456 

128,000

   3,484,747 

3,484,747

 

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-117,358

0

-274,244

-274,244

0

-593,170

-593,170

0

ზრდა

                  -   

 

 

0

 

 

                -   

 

 

კლება

        117,358 

117,358

                 -   

274,244

        274,244 

0

      593,170 

593,170

                -   

ბალანსი

             -  

             -  

             -  

              -  

             -  

            -  

           -  

            -  

            -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და

ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

18753257

17084866

1668391

25808520

25808520

0

შემოსავლები

            27,189,480 

            25,312,334 

               1,877,146 

              18,498,525 

             16,830,134 

              1,668,391 

        25,808,520 

         25,808,520 

                           -   

არაფინანსური აქტივების კლება

                   318,351 

                   318,351 

                             -   

                   254,732 

                 254,732 

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

                             -   

                             -   

                               -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ვალდებულებების ზრდა

                              -   

                             -   

                             -   

                               -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

გადასახდელები

    30,071,742 

   28,322,596 

      1,749,146 

     22,149,713 

   20,353,322 

     1,796,391 

29293267

 29,293,267 

                -   

   ხარჯები

             10,021,558 

             9,858,598 

                  162,960 

               12,964,199 

            12,729,099 

                235,100 

          11,839,930 

           11,839,930 

                           -   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

            19,932,826 

            18,346,640 

               1,586,186 

                 8,911,270 

             7,349,979 

               1,561,291 

          16,860,167 

           16,860,167 

                           -   

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

 

 

                               -   

 

 

                           -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

                   117,358 

                   117,358 

                             -   

                   274,244 

                 274,244 

                            -   

               593,170 

                593,170 

                           -   

ნაშთის ცვლილება

-     2,563,911 

-     2,691,911 

        128,000 

-     3,396,456 

-   3,268,456 

-      128,000 

-  3,484,747 

-  3,484,747 

                -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  25808520  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

18498525

16830134

1668391

25808520

25808520

          -  

გადასახადები

       1,575,001

        1,575,001

 

      930,910

       930,910

                   -  

      1,099,500

       1,099,500

               -  

გრანტები

     23,646,810

      21,769,664

      1,877,146

 16,388,260

  14,719,869

      1,668,391

    23,508,520

     23,508,520

               -  

სხვა შემოსავლები

       1,967,669

        1,967,669

 

   1,179,355

    1,179,355

                   -  

      1,200,500

       1,200,500

               -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები     

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1099500  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                   1,575,001

                      930,910

                      1,099,500

ქონების გადასახადი

                   1,575,001

                      930,910

                      1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე     (გარდა მიწისა)

                            1,034,320

                                445,500

                                   700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                 83,416

                                  40,500

                                     40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               120,050

                                  44,910

                                     44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               335,144

                                400,000

                                   314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                   2,071

 

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  23508520  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

23508520

          -  

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

23508520

          -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

       6,224,500

        6,224,500

 

   5,784,900

    5,784,900

 

      7,184,600

       7,184,600

 

სპეციალური ტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

10603360

8934969

1668391

16323920

16323920

0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          194,260

                     -  

         194,260

 

 

 

             -  

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          290,960

                     -  

         290,960

 

 

 

             -  

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

       1,391,926

 

      1,391,926

   1,668,391

 

      1,668,391

                   -  

 

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

     15,545,164

      15,545,164

 

   8,934,969

    8,934,969

 

    16,323,920

     16,323,920

 

გ).  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1200500  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

                 1,967,669

                 1,179,355

                    1,200,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

                 1,111,192

                    430,500

                       450,500

პროცენტები

                    925,976

                    250,500

                       270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                             925,976

                              250,500

                                 270,500

რენტა

                    185,216

                    180,000

                       180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                56,068

                                50,000

                                    50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                             129,148

                              130,000

                                 130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                    259,226

                    278,000

                       280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                    226,841

                    250,000

                       250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                36,844

                                30,000

                                    30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                36,844

                                30,000

                                    30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                             35

                              -  

                                -  

სატენდერო მოსაკრებელი

                                         -  

                                         -  

                                             -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                               2

                              -  

                                -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                    189,917

                    220,000

                       220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                             43

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                      32,385

                      28,000

                         30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                32,385

                                28,000

                                    30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                    374,773

                    300,000

                       350,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                    222,478

                    170,855

                       120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                             222,478

                              120,000

                                 120,000

წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

                                50,855

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 11839930.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 10,021,558

 9,858,598

162,960

 12,964,199

 12,729,099

235,100

  11,839,930

 11,839,930

0

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

     2,123,641

                -  

       2,560,295

       2,560,295

                     -  

        2,615,680

        2,615,680

                 -  

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

     2,887,526

2,960.0

       2,916,356

       2,916,356

                     -  

        2,760,640

        2,760,640

                 -  

პროცენტი

           503,398

        503,398

                -  

          447,410

          447,410

                     -  

           456,910

           456,910

                 -  

სუბსიდიები

        3,014,596

     3,014,596

                -  

       4,403,635

       4,296,535

           107,100

        4,790,700

        4,790,700

                 -  

გრანტები

 

 

 

          392,231

          392,231

                     -  

                     -  

                    -  

                 -  

სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

        545,798

160,000

       1,776,152

       1,648,152

           128,000

        1,085,680

        1,085,680

                 -  

სხვა ხარჯი

           783,639

        783,639

                -  

          468,120

          468,120

                     -  

           130,320

           130,320

                 -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16860167.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16860167 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

           227,964

        227,964

               -   

39,990

            39,990

                     -  

2,400

               2,400

                 -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

               7,156

            7,156

               -   

20,820

            20,820

                     -  

200,000

           200,000

                 -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

      18,621,238

   17,035,052

   1,586,186

5,061,779

       3,500,488

        1,561,291

10,710,830

      10,710,830

                 -  

განათლება

           699,298

        699,298

               -   

1,054,397

       1,054,397

                     -  

1,109,285

        1,109,285

                 -  

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           352,449

        352,449

               -   

2,733,393

       2,733,393

                     -  

4,837,652

        4,837,652

                 -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             24,721

          24,721

               -   

           891.00 

           891.00 

                    -   

                    -   

                   -   

                -   

ჯამი

      19,932,826

   18,346,640

   1,586,186

       8,911,270

       7,349,979

        1,561,291

      16,860,167

      16,860,167

                 -  

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

    254,732 

      254,732

              -  

             -   

              -  

           -  

ძირითადი აქტივები

      318,351

    318,351

           -  

    254,732 

      254,732

              -  

             -   

              -  

           -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  28700097   ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                (ლარი)

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2012 წლის ფაქტი   

 2013წლის გეგმა     

 2014 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,630,784 

3,630,784 

2,836,210 

2,836,210 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,428,923 

2,428,923 

2,379,300 

2,379,300 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,191,297 

2,191,297 

2,148,500 

2,148,500 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095 

136,095 

237,626 

237,626 

230,800 

230,800 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398 

503,398 

809,630 

809,630 

456,910 

456,910 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797 

477,797 

 

702

თავდაცვა

115,149 

115,149 

128,870 

128,870 

132,000 

132,000 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

115,149 

115,149 

128,870 

128,870 

132,000 

132,000 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575 

553,575 

585,350 

585,350 

762,100 

762,100 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610 

503,610 

585,350 

585,350 

762,100 

762,100 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

3,033,316 

2,751,600 

281,716 

4,386,280 

4,386,280 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,348,269 

1,220,269 

128,000 

650,000 

650,000 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,348,269 

1,220,269 

128,000 

650,000 

650,000 

 

7045

ტრანსპორტი

5,760,380 

5,760,380 

1,536,466 

1,382,750 

153,716 

3,594,180 

3,594,180 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380 

5,760,380 

1,536,466 

1,382,750 

153,716 

3,594,180 

3,594,180 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850 

134,850 

148,581 

148,581 

142,100 

142,100 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,424,176 

2,424,176 

1,444,034 

1,444,034 

1,723,230 

1,723,230 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538 

1,340,538 

1,310,000 

1,310,000 

1,310,000 

1,310,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638 

1,083,638 

134,034 

134,034 

413,230 

413,230 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

4,998,939 

3,591,364 

1,407,575 

8,426,220 

8,426,220 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,071,739 

1,071,739 

524,464 

524,464 

 

7063

წყალმომარაგება

1,785,752 

1,785,752 

1,389,136 

1,389,136 

6,712,751 

6,712,751 

 

7064

 გარე განათება

575,769 

575,769 

571,758 

571,758 

655,900 

655,900 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

1,966,306 

558,731 

1,407,575 

533,105 

533,105 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413 

108,413 

182,299 

182,299 

202,180 

202,180 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413 

108,413 

182,299 

182,299 

202,180 

202,180 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,479,520 

1,479,520 

4,552,462 

4,552,462 

6,432,552 

6,432,552 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163 

609,163 

3,609,876 

3,609,876 

2,954,002 

2,954,002 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,286 

789,286 

837,580 

837,580 

3,381,950 

3,381,950 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780 

780 

22,000 

22,000 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291 

80,291 

83,006 

83,006 

81,600 

81,600 

 

709

განათლება

2,106,619 

2,106,619 

2,899,092 

2,791,992 

107,100 

3,363,645 

3,363,645 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725 

793,725 

1,171,235 

1,064,135 

107,100 

1,583,300 

1,583,300 

 

7092

ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602 

1,287,602 

1,720,857 

1,720,857 

1,776,145 

1,776,145 

 

710

სოციალური დაცვა

565,091 

565,091 

420,323 

420,323 

435,680 

435,680 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297 

127,297 

142,834 

142,834 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794 

437,794 

277,489 

277,489 

261,530 

261,530 

 

 

მთლიანი ხარჯები

29,954,384 

28,205,238 

1,749,146 

21,875,469 

20,079,078 

1,796,391 

28,700,097 

28,700,097 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -2,891.577 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების ცვლილება   -   3,484.747 ლარის  ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

 ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

 1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეული ახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

         2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ  რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

 2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)   კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას  იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის  და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ხოლო დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

2.1.3    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას.

2.1.4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

 2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

   2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა და მუხაესტატეში, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და  ქ. ქობულეთში:   დ. აღმაშენებლის გამზირის  ქ. N99, N99ა, N99 ბ,  ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქ. N3 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

           2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

  დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-4000 -მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ  გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე  N686 და N818 მდე, N226-336 მდე,  N336-დან  528მდე, და რუსთაველის ქუჩის N160 დან N285 მდე, N26 დან 114 მდე, ხოლო ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს-დასახლებაში.

2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება .

     2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს. შეიძინება მარადმწვანე ნარგავები.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია,  ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე  შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემა რომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს . განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე                                  ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში  რუსთაველის ქუჩასა   და  აღმაშენებლის გამზირის  N30 ,  N46 და N47  სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას,  ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს.

2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

 

   2.3.1 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №520ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები .

2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა   (პროგრამული კოდი 03 05)

  მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879კვ/მეტრ ფართობზე.

2.აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7  ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1400 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2.  .საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობასა და ინვენტარით უზრუნველყოფას 90 ბავშვზე, აგრეთვე სოფელ კვირიკეში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობას 60 ბავშვზე. პროგრამით დასრულდება 2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისატვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

   პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.1.4  სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებარომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის,  ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,  გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6 .  კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

        იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას,  გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

   4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

  5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. 1.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

 

5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების  მედიკამენტოზური  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან,  მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2 . სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

 (პროგრამული კოდი  06 01 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

     5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

   5.2.3 .    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 03)

 მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

   5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით  გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

5.2.5.  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის  ოჯახებზე  ერთჯერადი  დახმარების  პროგრამა    (პროგრამული კოდი  06 02 07) 

     პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.                              

 5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

  პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული              კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

30071742

28322596

1749146

22149713

20353322

1796391

29293267

29293267

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             232

             232

               -  

             246

             246

                -  

             246

             246

               -  

 

ხარჯები

 10,021,558

   9,858,598

      162,960

 12,964,199

 12,729,099

      235,100

 11,839,930

 11,839,930

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

   2,123,641

   2,123,641

               -  

   2,560,295

   2,560,295

                -  

   2,615,680

   2,615,680

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   2,890,486

   2,887,526

          2,960

   2,916,356

   2,916,356

                -  

   2,760,640

   2,760,640

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

        13,937

        13,937

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

მივლინება

        16,729

        16,729

               -  

        19,220

        19,220

                -  

        18,600

        18,600

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      576,088

      576,088

               -  

      644,689

      644,689

                -  

      616,320

      616,320

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

        19,910

        16,950

          2,960

        13,000

        13,000

                -  

        11,000

        11,000

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        35,705

        35,705

               -  

        26,890

        26,890

                -  

          5,400

          5,400

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      267,397

      267,397

               -  

      227,267

      227,267

                -  

      184,370

      184,370

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1,960,720

   1,960,720

               -  

   1,985,290

   1,985,290

                -  

   1,924,950

   1,924,950

               -  

 

პროცენტი

      503,398

      503,398

               -  

      447,410

      447,410

                -  

      456,910

      456,910

               -  

 

სუბსიდიები

   3,014,596

   3,014,596

               -  

   4,403,635

   4,296,535

      107,100

   4,790,700

   4,790,700

               -  

 

გრანტები

                -  

                -  

               -  

      392,231

      392,231

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      705,798

      545,798

      160,000

   1,776,152

   1,648,152

      128,000

   1,085,680

   1,085,680

               -  

 

სხვა ხარჯები

      783,639

      783,639

               -  

      468,120

      468,120

                -  

      130,320

      130,320

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 19,932,826

 18,346,640

   1,586,186

   8,911,270

   7,349,979

   1,561,291

 16,860,167

 16,860,167

               -  

 

ვალდებულებების კლება

      117,358

      117,358

               -  

      274,244

      274,244

                -  

      593,170

      593,170

               -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,700,454

3,697,494

2,960

4,340,646

4,340,646

0

3,850,880

3,850,880

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             179

             179

               -  

             185

             185

                -  

             185

             185

               -  

 

ხარჯები

   3,355,132

   3,352,172

          2,960

   4,026,412

   4,026,412

                -  

   3,255,310

   3,255,310

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

   1,677,541

   1,677,541

               -  

   2,014,755

   2,014,755

                -  

   2,054,240

   2,054,240

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      558,548

      555,588

          2,960

      549,456

      549,456

                -  

      483,280

      483,280

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          7,937

          7,937

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

მივლინება

        13,734

        13,734

               -  

        16,120

        16,120

                -  

        14,800

        14,800

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      198,045

      198,045

               -  

      259,129

      259,129

                -  

      236,390

      236,390

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

        19,910

        16,950

          2,960

        13,000

        13,000

                -  

        11,000

        11,000

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          1,670

          1,670

               -  

          2,390

          2,390

                -  

                -  

                -  

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      208,571

      208,571

               -  

      163,267

      163,267

                -  

      129,490

      129,490

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      108,681

      108,681

               -  

        95,550

        95,550

                -  

        91,600

        91,600

               -  

 

პროცენტი

      503,398

      503,398

               -  

      447,410

      447,410

                -  

      456,910

      456,910

               -  

 

სუბსიდიები

      150,890

      150,890

               -  

      154,080

      154,080

                -  

      147,860

      147,860

               -  

 

გრანტები

                -  

                -  

               -  

      392,231

      392,231

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          2,000

          2,000

               -  

          7,560

          7,560

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

      462,755

      462,755

               -  

      460,920

      460,920

                -  

      113,020

      113,020

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      227,964

      227,964

               -  

        39,990

        39,990

                -  

          2,400

          2,400

               -  

 

ვალდებულებების კლება

      117,358

      117,358

               -  

      274,244

      274,244

                -  

      593,170

      593,170

               -  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  626,441

  626,441

          -  

  714,955

  714,955

           -  

  685,200

  685,200

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               25

               25

 

               28

               28

 

               28

               28

 

 

ხარჯები

      571,041

      571,041

               -  

      700,455

      700,455

                -  

      684,000

      684,000

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      299,953

      299,953

 

      402,375

      402,375

 

      418,400

      418,400

 

 

საქონელი და მომსახურება

      116,798

      116,798

               -  

      142,800

      142,800

                -  

      109,540

      109,540

               -  

 

მივლინება

          3,246

          3,246

 

          7,000

          7,000

 

          5,000

          5,000

 

 

ოფისის ხარჯები

        46,866

        46,866

 

        69,200

        69,200

 

        55,300

        55,300

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        54,731

        54,731

 

        51,400

        51,400

 

        37,240

        37,240

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        11,955

        11,955

 

        15,200

        15,200

 

        12,000

        12,000

 

 

სუბსიდიები

      150,890

      150,890

 

      154,080

      154,080

 

      147,860

      147,860

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          1,000

          1,000

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

          2,400

          2,400

 

          1,200

          1,200

 

          8,200

          8,200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        55,400

        55,400

 

        14,500

        14,500

 

          1,200

          1,200

 

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,971,308

1,968,348

2,960

2,061,586

2,061,586

0

2,030,600

2,030,600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             154

             154

               -  

             157

             157

                -  

             157

             157

               -  

 

ხარჯები

   1,798,744

   1,795,784

          2,960

   2,036,096

   2,036,096

                -  

   2,029,400

   2,029,400

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

   1,377,588

   1,377,588

               -  

   1,612,380

   1,612,380

                -  

   1,635,840

   1,635,840

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      417,056

      414,096

          2,960

      398,656

      398,656

                -  

      368,740

      368,740

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          7,937

          7,937

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

მივლინება

        10,488

        10,488

               -  

          9,120

          9,120

                -  

          9,800

          9,800

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      151,179

      151,179

               -  

      189,929

      189,929

                -  

      181,090

      181,090

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          8,490

          5,530

          2,960

        13,000

        13,000

                -  

        11,000

        11,000

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          1,670

          1,670

               -  

          2,390

          2,390

                -  

                -  

                -  

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      153,840

      153,840

               -  

      111,867

      111,867

                -  

        92,250

        92,250

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        83,452

        83,452

               -  

        72,350

        72,350

                -  

        74,600

        74,600

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          1,000

          1,000

               -  

          7,560

          7,560

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

          3,100

          3,100

               -  

        17,500

        17,500

                -  

        24,820

        24,820

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      172,564

      172,564

               -  

        25,490

        25,490

                -  

          1,200

          1,200

               -  

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

  654,398

  651,438

      2,960

  570,805

  570,805

           -  

  561,100

  561,100

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               23

               23

 

               25

               25

 

               25

               25

 

 

ხარჯები

      505,034

      502,074

          2,960

      563,535

      563,535

                -  

      561,100

      561,100

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      246,592

      246,592

 

      297,540

      297,540

 

      313,440

      313,440

 

 

საქონელი და მომსახურება

      255,342

      252,382

          2,960

      261,995

      261,995

                -  

      238,060

      238,060

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          5,837

          5,837

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

მივლინება

          9,567

          9,567

 

          5,500

          5,500

 

          5,000

          5,000

 

 

ოფისის ხარჯები

        88,888

        88,888

 

        97,435

        97,435

 

        88,260

        88,260

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          8,490

          5,530

          2,960

        13,000

        13,000

 

        11,000

        11,000

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          1,000

          1,000

 

             300

             300

 

                -  

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        71,180

        71,180

 

        76,160

        76,160

 

        63,200

        63,200

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        70,380

        70,380

 

        69,600

        69,600

 

        70,600

        70,600

 

 

სხვა ხარჯები

          3,100

          3,100

 

          4,000

          4,000

 

          9,600

          9,600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      149,364

      149,364

 

          7,270

          7,270

 

                -  

 

 

01.02.02

იურიდიული სამსახური

    76,348

    76,348

          -  

    87,870

    87,870

           -  

    87,200

    87,200

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 6

                 6

 

                 6

                 6

 

                 6

                 6

 

 

ხარჯები

        72,038

        72,038

               -  

        85,670

        85,670

                -  

        87,200

        87,200

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        51,582

        51,582

 

        60,200

        60,200

 

        63,360

        63,360

 

 

საქონელი და მომსახურება

        20,456

        20,456

               -  

          8,810

          8,810

                -  

          8,620

          8,620

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          2,100

          2,100

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

მივლინება

             120

             120

 

             500

             500

 

             500

             500

 

 

ოფისის ხარჯები

          3,476

          3,476

 

          6,810

          6,810

 

          6,120

          6,120

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

             450

             450

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          2,835

          2,835

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        11,475

        11,475

 

          1,500

          1,500

 

          2,000

          2,000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

 

 

          3,160

          3,160

 

                -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

                -  

 

 

        13,500

        13,500

 

        15,220

        15,220

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,310

          4,310

 

          2,200

          2,200

 

                -  

 

 

01.02.03

საფინანსო სამსახური

    92,401

    92,401

          -  

  111,010

  111,010

           -  

  107,200

  107,200

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 8

                 8

 

                 8

                 8

 

                 8

                 8

 

 

ხარჯები

        90,471

        90,471

               -  

      109,410

      109,410

                -  

      107,200

      107,200

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        80,725

        80,725

 

        90,720

        90,720

 

        90,720

        90,720

 

 

საქონელი და მომსახურება

          9,746

          9,746

               -  

        18,690

        18,690

                -  

        16,480

        16,480

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

             800

             800

 

             500

             500

 

 

ოფისის ხარჯები

          6,011

          6,011

 

        13,390

        13,390

 

        10,520

        10,520

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          3,315

          3,315

 

          3,700

          3,700

 

          3,460

          3,460

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             420

             420

 

             800

             800

 

          2,000

          2,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1,930

          1,930

 

          1,600

          1,600

 

                -  

 

 

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

    59,227

    59,227

          -  

    66,000

    66,000

           -  

    64,100

    64,100

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 5

                 5

 

                 5

                 5

                -  

                 5

                 5

 

 

ხარჯები

        58,227

        58,227

               -  

        63,400

        63,400

                -  

        64,100

        64,100

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        50,040

        50,040

 

        55,360

        55,360

 

        55,360

        55,360

 

 

საქონელი და მომსახურება

          8,187

          8,187

               -  

          8,040

          8,040

                -  

          8,740

          8,740

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

             100

             100

 

             500

             500

 

 

ოფისის ხარჯები

          4,592

          4,592

 

          3,540

          3,540

 

          4,710

          4,710

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          3,235

          3,235

 

          4,400

          4,400

 

          3,530

          3,530

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             360

             360

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1,000

          1,000

 

          2,600

          2,600

 

                -  

 

 

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

  108,677

  108,677

          -  

  120,763

  120,763

           -  

  116,000

  116,000

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               11

               11

 

               11

               11

                -  

               11

               11

 

 

ხარჯები

      107,677

      107,677

               -  

      117,363

      117,363

                -  

      114,800

      114,800

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        93,358

        93,358

 

      100,800

      100,800

 

      100,800

      100,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

        14,319

        14,319

               -  

        16,563

        16,563

                -  

        14,000

        14,000

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

             600

             600

 

          1,000

          1,000

 

 

ოფისის ხარჯები

          3,811

          3,811

 

          4,673

          4,673

 

          5,480

          5,480

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                -  

 

 

          2,090

          2,090

 

                -  

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        10,267

        10,267

 

          9,200

          9,200

 

          7,520

          7,520

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             241

             241

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1,000

          1,000

 

          3,400

          3,400

 

          1,200

          1,200

 

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

    42,565

    42,565

          -  

    44,180

    44,180

           -  

    43,900

    43,900

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 3

                 3

 

                 3

                 3

                -  

                 3

                 3

 

 

ხარჯები

        39,365

        39,365

               -  

        43,620

        43,620

                -  

        43,900

        43,900

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        28,330

        28,330

 

        31,440

        31,440

 

        32,960

        32,960

 

 

საქონელი და მომსახურება

        10,035

        10,035

               -  

        10,660

        10,660

                -  

        10,940

        10,940

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

             120

             120

 

             500

             500

 

 

ოფისის ხარჯები

          3,520

          3,520

 

          2,540

          2,540

 

          3,420

          3,420

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          6,367

          6,367

 

          8,000

          8,000

 

          7,020

          7,020

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             148

             148

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          1,000

          1,000

 

          1,520

          1,520

 

                -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3,200

          3,200

 

             560

             560

 

                -  

 

 

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

    75,623

    75,623

          -  

    82,581

    82,581

           -  

    78,000

    78,000

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 6

                 6

 

                 6

                 6

                -  

                 6

                 6

 

 

ხარჯები

        72,693

        72,693

               -  

        79,481

        79,481

                -  

        78,000

        78,000

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        57,606

        57,606

 

        64,800

        64,800

 

        64,800

        64,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

        15,087

        15,087

               -  

        14,681

        14,681

                -  

        13,200

        13,200

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

             300

             300

 

                -  

 

 

 

ოფისის ხარჯები

          5,429

          5,429

 

          3,974

          3,974

 

          5,680

          5,680

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          9,478

          9,478

 

        10,407

        10,407

 

          7,520

          7,520

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             180

             180

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2,930

          2,930

 

          3,100

          3,100

 

                -  

 

 

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    80,291

    80,291

          -  

    83,006

    83,006

           -  

    81,600

    81,600

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 7

                 7

 

                 7

                 7

                -  

                 7

                 7

 

 

ხარჯები

        73,691

        73,691

               -  

        82,006

        82,006

                -  

        81,600

        81,600

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        65,800

        65,800

 

        75,160

        75,160

 

        76,800

        76,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

          7,891

          7,891

               -  

          5,206

          5,206

                -  

          4,800

          4,800

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

             200

             200

 

             500

             500

 

 

ოფისის ხარჯები

          6,572

          6,572

 

          5,006

          5,006

 

          4,300

          4,300

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

             220

             220

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

             899

             899

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             200

             200

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

 

 

          1,640

          1,640

 

                -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6,600

          6,600

 

          1,000

          1,000

 

                -  

 

 

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    26,852

    26,852

          -  

    39,088

    39,088

           -  

    37,900

    37,900

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 2

                 2

 

                 3

                 3

                -  

                 3

                 3

 

 

ხარჯები

        24,622

        24,622

               -  

        36,528

        36,528

                -  

        37,900

        37,900

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        22,740

        22,740

 

        33,440

        33,440

 

        33,440

        33,440

 

 

საქონელი და მომსახურება

          1,882

          1,882

               -  

          3,088

          3,088

                -  

          4,460

          4,460

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

                -  

 

 

             300

             300

 

 

ოფისის ხარჯები

          1,882

          1,882

 

          3,088

          3,088

 

          4,160

          4,160

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2,230

          2,230

 

          2,560

          2,560

 

                -  

 

 

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

  715,384

  715,384

          -  

  817,667

  817,667

           -  

  815,000

  815,000

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               80

               80

 

               80

               80

                -  

               80

               80

 

 

ხარჯები

      715,384

      715,384

               -  

      816,467

      816,467

                -  

      815,000

      815,000

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      649,045

      649,045

 

      769,000

      769,000

 

      770,240

      770,240

 

 

საქონელი და მომსახურება

        66,339

        66,339

               -  

        46,227

        46,227

                -  

        44,760

        44,760

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        25,250

        25,250

 

        46,227

        46,227

 

        44,760

        44,760

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        41,089

        41,089

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

 

 

          1,240

          1,240

 

                -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

          1,200

          1,200

 

                -  

 

 

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

    39,542

    39,542

          -  

    38,616

    38,616

           -  

    38,600

    38,600

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 3

                 3

 

                 3

                 3

                -  

                 3

                 3

 

 

ხარჯები

        39,542

        39,542

               -  

        38,616

        38,616

                -  

        38,600

        38,600

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        31,770

        31,770

 

        33,920

        33,920

 

        33,920

        33,920

 

 

საქონელი და მომსახურება

          7,772

          7,772

               -  

          4,696

          4,696

                -   

          4,680

          4,680

               -  

 

მივლინება

             801

             801

 

          1,000

          1,000

 

          1,000

          1,000

 

 

ოფისის ხარჯები

          1,748

          1,748

 

          3,246

          3,246

 

          3,680

          3,680

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          5,175

          5,175

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

               48

               48

 

             450

             450

 

                -  

 

 

01. 03

სარეზერვო ფონდი

           -  

           -  

          -  

    80,000

    80,000

           -  

    80,000

    80,000

          -  

 

ხარჯები

                -  

                -  

               -  

        80,000

        80,000

                -  

        80,000

        80,000

               -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

 

 

        80,000

        80,000

 

        80,000

        80,000

 

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

  620,756

  620,756

          -  

1,083,874

1,083,874

0

1,050,080

1,050,080

          -  

 

ხარჯები

      503,398

      503,398

               -  

      809,630

      809,630

                -  

      456,910

      456,910

               -  

 

პროცენტი

      503,398

      503,398

               -  

      447,410

      447,410

                -  

      456,910

      456,910

               -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

                -  

               -  

      362,220

      362,220

                -  

                -  

                -  

               -  

 

ვალდებულებების კლება

      117,358

      117,358

               -  

      274,244

      274,244

                -  

      593,170

      593,170

               -  

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

    19,236

    19,236

          -  

  382,024

  382,024

           -  

  348,230

  348,230

          -  

 

ხარჯები

        16,601

        16,601

               -  

      379,050

      379,050

                -  

        60,730

        60,730

               -  

 

პროცენტი

        16,601

        16,601

 

        16,830

        16,830

 

        60,730

        60,730

 

 

სხვა ხარჯები

                -  

 

 

      362,220

      362,220

 

                -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

          2,635

          2,635

 

          2,974

          2,974

                -  

      287,500

      287,500

 

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    96,576

    96,576

          -  

    96,580

    96,580

           -  

    96,580

    96,580

          -  

 

ხარჯები

        57,309

        57,309

               -  

        52,330

        52,330

                -  

        46,720

        46,720

               -  

 

პროცენტი

        57,309

        57,309

 

        52,330

        52,330

 

        46,720

        46,720

 

 

ვალდებულებების კლება

        39,267

        39,267

 

        44,250

        44,250

 

        49,860

        49,860

 

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

    83,052

    83,052

          -  

    83,060

    83,060

           -  

    83,060

    83,060

          -  

 

ხარჯები

        52,169

        52,169

               -  

        48,260

        48,260

                -  

        43,850

        43,850

               -  

 

პროცენტი

        52,169

        52,169

 

        48,260

        48,260

 

        43,850

        43,850

 

 

ვალდებულებების კლება

        30,883

        30,883

 

        34,800

        34,800

 

        39,210

        39,210

 

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

  421,892

  421,892

          -  

  522,210

  522,210

           -  

  522,210

  522,210

          -  

 

ხარჯები

      377,319

      377,319

               -  

      329,990

      329,990

                -  

      305,610

      305,610

               -  

 

პროცენტი

      377,319

      377,319

 

      329,990

      329,990

 

      305,610

      305,610

 

 

ვალდებულებების კლება

        44,573

        44,573

 

      192,220

      192,220

 

      216,600

      216,600

 

01.05.

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

    11,420

    11,420

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        11,420

        11,420

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        11,420

        11,420

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

        11,420

        11,420

 

                -  

 

 

                -  

 

 

01.06.

სახელმწიფო ბაჟი

      6,512

      6,512

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

          6,512

          6,512

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          6,512

          6,512

 

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          6,512

          6,512

 

                -  

 

 

                -  

 

 

01.07.

პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

      6,762

      6,762

          -  

      8,000

      8,000

           -  

      5,000

      5,000

          -  

 

ხარჯები

          6,762

          6,762

               -  

          8,000

          8,000

                -  

          5,000

          5,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          6,762

          6,762

               -  

          8,000

          8,000

                -  

          5,000

          5,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          6,762

          6,762

               -  

          8,000

          8,000

                -  

          5,000

          5,000

               -  

01.07.01

დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

      4,152

      4,152

          -  

      8,000

      8,000

           -  

      5,000

      5,000

          -  

 

ხარჯები

          4,152

          4,152

               -  

          8,000

          8,000

                -  

          5,000

          5,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          4,152

          4,152

               -  

          8,000

          8,000

                -  

          5,000

          5,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          4,152

          4,152

 

          8,000

          8,000

                -  

          5,000

          5,000

 

01.07.02

პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

      2,360

      2,360

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

          2,360

          2,360

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          2,360

          2,360

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          2,360

          2,360

 

                -  

 

 

                -  

 

 

01.07.03

პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

         250

         250

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

             250

             250

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

             250

             250

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             250

             250

 

                -  

 

 

                -  

 

 

01. 08

პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

  120,108

  120,108

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

      120,108

      120,108

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

      120,108

      120,108

 

                -  

 

 

                -  

 

 

01. 09

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

  337,147

  337,147

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

      337,147

      337,147

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

      337,147

      337,147

 

                -  

 

 

                -  

 

 

01. 10

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

           -  

           -  

          -  

  392,231

  392,231

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

                -  

                -  

               -  

      392,231

      392,231

                -  

                -  

                -  

               -  

 

გრანტები

                -  

 

 

      392,231

      392,231

                -  

                -  

                -  

               -  

01 10 01

ქალაქ ბათუმის მერია

           -  

           -  

          -  

    17,231

    17,231

           -  

           -  

           -  

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                -  

 

 

        34,462

 

 

                -  

 

 

 

ხარჯები

                -  

                -  

               -  

        17,231

        17,231

                -  

                -  

                -  

               -  

 

გრანტები

                -  

 

 

        17,231

        17,231

 

                -  

 

 

01 10 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

           -  

           -  

          -  

  375,000

  375,000

           -  

           -  

           -  

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                -  

 

 

      750,000

 

 

                -  

 

 

 

ხარჯები

                -  

                -  

               -  

      375,000

      375,000

                -  

                -  

                -  

               -  

 

გრანტები

                -  

 

 

      375,000

      375,000

 

                -  

 

 

02. 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

  668,724

  668,724

          -  

  714,220

  714,220

           -  

  894,100

  894,100

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               53

               53

 

               61

               61

 

               61

               61

 

 

ხარჯები

      661,568

      661,568

               -  

      693,400

      693,400

                -  

      694,100

      694,100

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      446,100

      446,100

               -  

      545,540

      545,540

                -  

      561,440

      561,440

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      215,468

      215,468

               -  

      142,260

      142,260

                -  

      115,360

      115,360

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          6,000

          6,000

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

მივლინება

          2,995

          2,995

               -  

          3,100

          3,100

                -  

          3,800

          3,800

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        75,730

        75,730

               -  

        35,560

        35,560

                -  

        29,930

        29,930

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        34,035

        34,035

               -  

        24,500

        24,500

                -  

          5,400

          5,400

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        58,826

        58,826

               -  

        64,000

        64,000

                -  

        54,880

        54,880

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        37,882

        37,882

               -  

        15,100

        15,100

                -  

        21,350

        21,350

               -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

                -  

               -  

          5,600

          5,600

                -  

        17,300

        17,300

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7,156

          7,156

               -  

        20,820

        20,820

                -  

      200,000

      200,000

               -  

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

  115,149

  115,149

          -  

  128,870

  128,870

           -  

  132,000

  132,000

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 8

                 8

 

               10

               10

                -  

               10

               10

 

 

ხარჯები

      112,993

      112,993

 

      125,910

      125,910

                -  

      132,000

      132,000

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        72,720

        72,720

 

        91,040

        91,040

 

        91,040

        91,040

 

 

საქონელი და მომსახურება

        40,273

        40,273

 

        34,870

        34,870

                -  

        39,960

        39,960

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          6,000

          6,000

 

 

 

 

                -  

 

 

 

მივლინება

          2,995

          2,995

 

          3,100

          3,100

 

          3,000

          3,000

 

 

ოფისის ხარჯები

          7,502

          7,502

 

          9,770

          9,770

 

        10,470

        10,470

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          5,695

          5,695

 

          7,800

          7,800

 

          5,140

          5,140

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        18,081

        18,081

 

        14,200

        14,200

 

        21,350

        21,350

 

 

სხვა ხარჯები

                -  

 

 

                -  

 

 

          1,000

          1,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2,156

          2,156

 

          2,960

          2,960

 

                -  

 

 

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

  503,610

  503,610

          -  

  585,350

  585,350

           -  

  762,100

  762,100

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               45

               45

 

               51

               51

                -  

               51

               51

 

 

ხარჯები

      498,610

      498,610

               -  

      567,490

      567,490

                -  

      562,100

      562,100

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      373,380

      373,380

 

      454,500

      454,500

 

      470,400

      470,400

 

 

საქონელი და მომსახურება

      125,230

      125,230

               -  

      107,390

      107,390

                -  

        75,400

        75,400

               -  

 

მივლინება

                -  

 

 

                -  

 

 

             800

             800

 

 

ოფისის ხარჯები

        18,263

        18,263

 

        25,790

        25,790

 

        19,460

        19,460

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        34,035

        34,035

 

        24,500

        24,500

 

          5,400

          5,400

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        53,131

        53,131

 

        56,200

        56,200

 

        49,740

        49,740

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        19,801

        19,801

 

             900

             900

 

                -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

                -  

 

 

          5,600

          5,600

 

        16,300

        16,300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5,000

          5,000

 

        17,860

        17,860

 

      200,000

      200,000

 

02. 03

შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

    49,965

    49,965

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        49,965

        49,965

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        49,965

        49,965

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        49,965

        49,965

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

21550064

19803878

1746186

9162765

7473474

1689291

14233730

14233730

0

 

ხარჯები

   2,928,826

   2,768,826

      160,000

   4,100,986

   3,972,986

      128,000

   3,522,900

   3,522,900

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   1,894,954

   1,894,954

               -  

   2,013,177

   2,013,177

                -  

   2,037,000

   2,037,000

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      302,313

      302,313

               -  

      350,000

      350,000

                -  

      350,000

      350,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1,592,641

   1,592,641

               -  

   1,663,177

   1,663,177

                -  

   1,687,000

   1,687,000

               -  

 

სუბსიდიები

      552,988

      552,988

               -  

      737,940

      737,940

                -  

      835,900

      835,900

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      160,000

                -  

      160,000

   1,348,269

   1,220,269

      128,000

      650,000

      650,000

               -  

 

სხვა ხარჯები

      320,884

      320,884

               -  

          1,600

          1,600

                -  

                -  

                -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18,621,238

 17,035,052

   1,586,186

   5,061,779

   3,500,488

   1,561,291

 10,710,830

 10,710,830

               -  

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

5760380

5760380

0

1536466

1382750

153716

3594180

3594180

0

 

ხარჯები

      235,042

      235,042

               -   

        50,000

        50,000

                -  

      100,000

      100,000

               -  

 

სუბსიდიები

                -  

                -  

               -  

        50,000

        50,000

                -  

      100,000

      100,000

               -  

 

სხვა ხარჯები

      235,042

      235,042

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   5,525,338

   5,525,338

               -  

   1,486,466

   1,332,750

      153,716

   3,494,180

   3,494,180

               -  

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

3391945

3391945

0

702158

702158

0

3063900

3063900

0

 

ხარჯები

      200,902

      200,902

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

      200,902

      200,902

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   3,191,043

   3,191,043

 

      702,158

      702,158

 

   3,063,900

   3,063,900

 

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2164502

2164502

0

762774

609058

153716

400280

400280

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   2,164,502

   2,164,502

 

      762,774

      609,058

      153,716

      400,280

      400,280

 

03 01 03

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

    34,925

    34,925

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        34,925

        34,925

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია

      3,347

      3,347

          -  

      1,692

      1,692

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3,347

          3,347

 

          1,692

          1,692

 

                -  

 

 

03 01 05

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    94,445

    94,445

          -  

           -  

           -  

           -  

    30,000

    30,000

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        94,445

        94,445

 

                -  

 

 

        30,000

        30,000

 

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

    20,326

    20,326

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        20,326

        20,326

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

    34,140

    34,140

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        34,140

        34,140

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

        34,140

        34,140

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 01 08

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

    16,750

    16,750

          -  

    18,600

    18,600

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16,750

        16,750

 

        18,600

        18,600

 

                -  

 

 

03 01 09

მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

           -  

           -  

          -  

      1,242

      1,242

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

          1,242

          1,242

 

                -  

 

 

03 0110

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა

           -  

           -  

          -  

    50,000

    50,000

           -  

  100,000

  100,000

          -  

 

ხარჯები

                -  

                -  

               -  

        50,000

        50,000

                -  

      100,000

      100,000

               -   

 

სუბსიდიები

                -  

 

 

        50,000

        50,000

 

      100,000

      100,000

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8068768

7874508

194260

4150822

4150822

0

9846245

9846245

0

 

ხარჯები

   2,395,881

   2,395,881

               -  

   2,678,417

   2,678,417

                -  

   2,737,900

   2,737,900

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   1,828,793

   1,828,793

               -  

   1,988,877

   1,988,877

                -  

   2,002,000

   2,002,000

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      302,313

      302,313

               -  

      350,000

      350,000

                -  

      350,000

      350,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1,526,480

   1,526,480

               -  

   1,638,877

   1,638,877

                -  

   1,652,000

   1,652,000

               -  

 

სუბსიდიები

      552,988

      552,988

               -  

      687,940

      687,940

                -  

      735,900

      735,900

               -  

 

სხვა ხარჯები

        14,100

        14,100

               -  

          1,600

          1,600

                -  

                -  

                -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   5,672,887

   5,478,627

      194,260

   1,472,405

   1,472,405

                -  

   7,108,345

   7,108,345

               -  

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

3012060

2817800

194260

515614

515614

0

504464

504464

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   3,012,060

   2,817,800

      194,260

      515,614

      515,614

                -  

      504,464

      504,464

               -  

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

  762,351

  762,351

          -  

  141,000

  141,000

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      762,351

      762,351

 

      141,000

      141,000

 

                -  

 

 

03 02 01 02

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

1056528

1056528

0

7950

7950

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,056,528

   1,056,528

 

          7,950

          7,950

                -  

                -  

 

 

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

1128361

934101

194260

366664

366664

0

504464

504464

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,128,361

      934,101

      194,260

      366,664

      366,664

 

      504,464

      504,464

 

03 02 01 04

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

    45,684

    45,684

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        45,684

        45,684

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 02 01 05

სადარბაზოების სანათების მოწყობა

    19,136

    19,136

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        19,136

        19,136

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  575,769

  575,769

          -  

  571,758

  571,758

           -  

  655,900

  655,900

          -  

 

ხარჯები

      500,404

      500,404

               -  

      562,300

      562,300

                -  

      580,000

      580,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      500,404

      500,404

               -  

      562,300

      562,300

                -  

      580,000

      580,000

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      302,313

      302,313

 

      350,000

      350,000

 

      350,000

      350,000

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      198,091

      198,091

 

      212,300

      212,300

 

      230,000

      230,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        75,365

        75,365

 

          9,458

          9,458

 

        75,900

        75,900

 

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1340538

1340538

0

1310000

1310000

0

1310000

1310000

0

 

ხარჯები

   1,225,548

   1,225,548

               -  

   1,310,000

   1,310,000

                -  

   1,310,000

   1,310,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   1,225,548

   1,225,548

               -  

   1,310,000

   1,310,000

                -  

   1,310,000

   1,310,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1,225,548

   1,225,548

 

   1,310,000

   1,310,000

 

   1,310,000

   1,310,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      114,990

      114,990

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

  223,514

  223,514

          -  

  190,280

  190,280

           -  

  229,900

  229,900

          -  

 

ხარჯები

      162,354

      162,354

               -  

      165,910

      165,910

                -  

      166,300

      166,300

               -  

 

სუბსიდიები

      162,354

      162,354

               -  

      165,910

      165,910

                -  

      166,300

      166,300

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        61,160

        61,160

               -  

        24,370

        24,370

                -  

        63,600

        63,600

               -  

03 02 04 01

ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

  166,654

  166,654

          -  

  190,280

  190,280

           -  

  179,900

  179,900

          -  

 

ხარჯები

      162,354

      162,354

               -  

      165,910

      165,910

                -  

      166,300

      166,300

               -  

 

სუბსიდიები

      162,354

      162,354

 

      165,910

      165,910

 

      166,300

      166,300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,300

          4,300

 

        24,370

        24,370

 

        13,600

        13,600

 

03 02 04 02

მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

    56,860

    56,860

          -  

           -  

           -  

           -  

    50,000

    50,000

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        56,860

        56,860

 

                -  

 

 

        50,000

        50,000

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1434799

1434799

0

1350832

1350832

0

5035641

5035641

0

 

ხარჯები

      404,734

      404,734

               -  

      523,630

      523,630

                -  

      569,600

      569,600

               -  

 

სუბსიდიები

      390,634

      390,634

               -  

      522,030

      522,030

                -  

      569,600

      569,600

               -  

 

სხვა ხარჯები

        14,100

        14,100

               -  

          1,600

          1,600

                -  

                -  

                -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,030,065

   1,030,065

               -  

      827,202

      827,202

                -  

   4,466,041

   4,466,041

               -  

03 02 05 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1011703

1011703

0

798742

798742

0

4439141

4439141

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,011,703

   1,011,703

 

      798,742

      798,742

 

   4,439,141

   4,439,141

 

03 02 05 02

შპს"ქობულეთის   წყალი"

  249,115

  249,115

          -  

  250,000

  250,000

           -  

  250,000

  250,000

          -  

 

ხარჯები

      249,115

      249,115

               -  

      250,000

      250,000

                -  

      250,000

      250,000

               -  

 

სუბსიდიები

      249,115

      249,115

 

      250,000

      250,000

 

      250,000

      250,000

 

03 02 0503

შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

    14,100

    14,100

          -  

 ვ

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        14,100

        14,100

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

        14,100

        14,100

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 02 05 04

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

  141,519

  141,519

          -  

  273,590

  273,590

           -  

  319,600

  319,600

          -  

 

ხარჯები

      141,519

      141,519

               -  

      272,030

      272,030

                -  

      319,600

      319,600

               -  

 

სუბსიდიები

      141,519

      141,519

 

      272,030

      272,030

 

      319,600

      319,600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

          1,560

          1,560

 

                -  

 

 

03 02 05 05

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

    18,362

    18,362

          -  

    26,900

    26,900

           -  

    26,900

    26,900

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        18,362

        18,362

 

        26,900

        26,900

 

        26,900

        26,900

 

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების"  საფასური

           -  

           -  

          -  

      1,600

      1,600

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

                -  

                -  

               -  

          1,600

          1,600

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

 

 

          1,600

          1,600

 

                -  

 

 

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1434591

1434591

0

172338

172338

0

2090340

2090340

0

 

ხარჯები

        55,344

        55,344

               -  

        76,577

        76,577

                -  

        92,000

        92,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        55,344

        55,344

               -  

        76,577

        76,577

                -  

        92,000

        92,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        55,344

        55,344

               -  

        76,577

        76,577

                -  

        92,000

        92,000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,379,247

   1,379,247

               -  

        95,761

        95,761

                -  

   1,998,340

   1,998,340

               -  

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

    55,344

    55,344

          -  

    76,577

    76,577

           -  

    92,000

    92,000

          -  

 

ხარჯები

        55,344

        55,344

               -  

        76,577

        76,577

                -  

        92,000

        92,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        55,344

        55,344

               -  

        76,577

        76,577

                -  

        92,000

        92,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        55,344

        55,344

 

        76,577

        76,577

 

        92,000

        92,000

 

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

1028294

1028294

0

6740

6740

0

321230

321230

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,028,294

   1,028,294

 

          6,740

          6,740

 

      321,230

      321,230

 

03 02 06 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

350953

350953

0

38304

38304

0

1677110

1677110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      350,953

      350,953

 

        38,304

        38,304

 

   1,677,110

   1,677,110

 

03 02 06 04

ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

           -  

           -  

          -  

      6,030

      6,030

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

          6,030

          6,030

 

                -  

 

 

03 02 06 05

დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

           -  

           -  

          -  

    44,687

    44,687

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

        44,687

        44,687

 

                -  

 

 

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

    47,497

    47,497

          -  

    40,000

    40,000

           -  

    20,000

    20,000

          -  

 

ხარჯები

        47,497

        47,497

               -  

        40,000

        40,000

                -  

        20,000

        20,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        47,497

        47,497

               -  

        40,000

        40,000

                -  

        20,000

        20,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        47,497

        47,497

 

        40,000

        40,000

 

        20,000

        20,000

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

4584528

4584528

0

536903

536903

0

68000

68000

0

 

ხარჯები

        71,742

        71,742

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

        71,742

        71,742

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   4,512,786

   4,512,786

               -  

      536,903

      536,903

                -  

        68,000

        68,000

               -  

03 03 01

სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

3621906

3621906

0

494060

494060

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   3,621,906

   3,621,906

 

      494,060

      494,060

 

                -  

 

 

03 03 02

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

  129,198

  129,198

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      129,198

      129,198

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 03 03

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

  322,276

  322,276

          -  

    14,885

    14,885

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      322,276

      322,276

 

        14,885

        14,885

 

                -  

 

 

03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

    65,412

    65,412

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        65,412

        65,412

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 03 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

    46,232

    46,232

          -  

      7,180

      7,180

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        46,232

        46,232

 

          7,180

          7,180

 

                -  

 

 

03 03 06

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

  268,873

  268,873

          -  

    20,778

    20,778

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      268,873

      268,873

 

        20,778

        20,778

 

                -  

 

 

03 03 07

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    58,889

    58,889

          -  

           -  

           -  

           -  

    68,000

    68,000

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        58,889

        58,889

 

                -  

 

 

        68,000

        68,000

 

03 03 08

ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

    57,762

    57,762

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        57,762

        57,762

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

        57,762

        57,762

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 03 09

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

    13,980

    13,980

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        13,980

        13,980

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

        13,980

        13,980

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 04

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

1175160

1175160

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,175,160

   1,175,160

 

                -  

 

 

                -  

 

 

03 05

  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

  343,141

  343,141

          -  

  158,430

  158,430

           -  

    40,305

    40,305

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      343,141

      343,141

 

      158,430

      158,430

 

        40,305

        40,305

 

03 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1391926

0

1391926

1407575

0

1407575

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,391,926

 

   1,391,926

   1,407,575

 

   1,407,575

                -  

 

 

03  07

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

    29,880

    29,880

          -  

    14,800

    14,800

           -  

    30,000

    30,000

          -  

 

ხარჯები

        29,880

        29,880

               -  

        14,800

        14,800

                -  

        30,000

        30,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        29,880

        29,880

               -  

        14,800

        14,800

                -  

        30,000

        30,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        29,880

        29,880

 

        14,800

        14,800

 

        30,000

        30,000

 

03 08

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

      3,480

      3,480

          -  

      5,000

      5,000

           -  

      5,000

      5,000

          -  

 

ხარჯები

          3,480

          3,480

               -  

          5,000

          5,000

                -  

          5,000

          5,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          3,480

          3,480

               -  

          5,000

          5,000

                -  

          5,000

          5,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          3,480

          3,480

 

          5,000

          5,000

 

          5,000

          5,000

 

03 09

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

      4,625

      4,625

          -  

      4,500

      4,500

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

          4,625

          4,625

               -  

          4,500

          4,500

                -  

                -  

                -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          4,625

          4,625

               -  

          4,500

          4,500

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          4,625

          4,625

 

          4,500

          4,500

 

                -  

 

 

03 10

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

188176

28176

160000

1348269

1220269

128000

650000

650000

0

 

ხარჯები

      188,176

        28,176

      160,000

   1,348,269

   1,220,269

      128,000

      650,000

      650,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        28,176

        28,176

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        28,176

        28,176

 

                -  

 

 

                -  

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      160,000

 

      160,000

   1,348,269

   1,220,269

      128,000

      650,000

      650,000

 

04. 00

განათლება

1506921

1506921

0

2229132

2122032

107100

2696785

2696785

0

 

ხარჯები

      807,623

      807,623

               -  

   1,174,735

   1,067,635

      107,100

   1,587,500

   1,587,500

               -  

 

სუბსიდიები

      807,623

      807,623

               -  

   1,174,735

   1,067,635

      107,100

   1,587,500

   1,587,500

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      699,298

      699,298

               -  

   1,054,397

   1,054,397

                -  

   1,109,285

   1,109,285

               -  

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1481629

1481629

0

2222132

2115032

107100

2692585

2692585

0

 

ხარჯები

      786,776

      786,776

               -  

   1,167,735

   1,060,635

      107,100

   1,583,300

   1,583,300

               -  

 

სუბსიდიები

      786,776

      786,776

               -  

   1,167,735

   1,060,635

      107,100

   1,583,300

   1,583,300

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      694,853

      694,853

               -  

   1,054,397

   1,054,397

                -  

   1,109,285

   1,109,285

               -  

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

793725

793725

0

1171235

1064135

107100

1583300

1583300

0

 

ხარჯები

      786,776

      786,776

               -  

   1,167,735

   1,060,635

      107,100

   1,583,300

   1,583,300

               -  

 

სუბსიდიები

      786,776

      786,776

 

   1,167,735

   1,060,635

      107,100

   1,583,300

   1,583,300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6,949

          6,949

 

          3,500

          3,500

 

                -  

 

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

687904

687904

0

1050897

1050897

0

1109285

1109285

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      687,904

      687,904

 

   1,050,897

   1,050,897

 

   1,109,285

   1,109,285

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

    25,292

    25,292

          -  

      7,000

      7,000

           -  

      4,200

      4,200

          -  

 

ხარჯები

        20,847

        20,847

               -  

          7,000

          7,000

                -  

          4,200

          4,200

               -  

 

სუბსიდიები

        20,847

        20,847

 

          7,000

          7,000

 

          4,200

          4,200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,445

          4,445

 

                -  

 

 

                -  

 

 

05. 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1998927

1998927

0

5139416

5139416

0

7017812

7017812

0

 

ხარჯები

   1,646,478

   1,646,478

               -  

   2,406,023

   2,406,023

                -  

   2,180,160

   2,180,160

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      221,516

      221,516

               -  

      211,463

      211,463

                -  

      125,000

      125,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      221,516

      221,516

               -  

      211,463

      211,463

                -  

      125,000

      125,000

               -  

 

სუბსიდიები

   1,424,962

   1,424,962

               -  

   2,194,560

   2,194,560

                -  

   2,055,160

   2,055,160

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      352,449

      352,449

               -  

   2,733,393

   2,733,393

                -  

   4,837,652

   4,837,652

               -  

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

699056

699056

0

3547346

3547346

0

2897202

2897202

0

 

ხარჯები

      359,407

      359,407

               -  

      843,493

      843,493

                -  

      743,100

      743,100

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        70,542

        70,542

               -  

        67,383

        67,383

                -  

        60,000

        60,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        70,542

        70,542

               -  

        67,383

        67,383

                -  

        60,000

        60,000

               -  

 

სუბსიდიები

      288,865

      288,865

               -  

      776,110

      776,110

                -  

      683,100

      683,100

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      339,649

      339,649

               -  

   2,703,853

   2,703,853

                -  

   2,154,102

   2,154,102

               -  

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

  152,097

  152,097

          -  

  140,210

  140,210

           -  

  140,100

  140,100

          -  

 

ხარჯები

      136,097

      136,097

               -  

      140,210

      140,210

                -  

      140,100

      140,100

               -  

 

სუბსიდიები

      136,097

      136,097

 

      140,210

      140,210

 

      140,100

      140,100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16,000

        16,000

 

                -  

 

 

                -  

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    70,542

    70,542

          -  

    67,383

    67,383

           -  

    60,000

    60,000

          -  

 

ხარჯები

        70,542

        70,542

               -  

        67,383

        67,383

                -  

        60,000

        60,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        70,542

        70,542

               -  

        67,383

        67,383

                -  

        60,000

        60,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        70,542

        70,542

 

        67,383

        67,383

 

        60,000

        60,000

 

05 01 03

საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

  152,768

  152,768

          -  

  947,000

  947,000

           -  

  543,000

  543,000

          -  

 

ხარჯები

      152,768

      152,768

               -  

      635,900

      635,900

                -  

      543,000

      543,000

               -  

 

სუბსიდიები

      152,768

      152,768

 

      635,900

      635,900

 

      543,000

      543,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

      311,100

      311,100

 

                -  

 

 

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

  276,291

  276,291

          -  

      8,485

      8,485

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      276,291

      276,291

 

          8,485

          8,485

 

                -  

 

 

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

0

0

2369654

2369654

0

2154102

2154102

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

   2,369,654

   2,369,654

 

   2,154,102

   2,154,102

 

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

    40,000

    40,000

          -  

    14,614

    14,614

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        40,000

        40,000

 

        14,614

        14,614

 

                -  

 

 

05 01 07

სპორტული დარბაზის მოწყობა

      7,358

      7,358

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7,358

          7,358

 

                -  

 

 

                -  

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1299871

1299871

0

1592070

1592070

0

4120610

4120610

0

 

ხარჯები

   1,287,071

   1,287,071

               -  

   1,562,530

   1,562,530

                -  

   1,437,060

   1,437,060

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      150,974

      150,974

               -  

      144,080

      144,080

                -  

        65,000

        65,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      150,974

      150,974

               -  

      144,080

      144,080

                -  

        65,000

        65,000

               -  

 

სუბსიდიები

   1,136,097

   1,136,097

               -  

   1,418,450

   1,418,450

                -  

   1,372,060

   1,372,060

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        12,800

        12,800

               -  

        29,540

        29,540

                -  

   2,683,550

   2,683,550

               -  

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

  447,601

  447,601

          -  

  529,750

  529,750

           -  

  526,760

  526,760

          -  

 

ხარჯები

      447,601

      447,601

               -  

      529,750

      529,750

                -  

      526,760

      526,760

               -  

 

სუბსიდიები

      447,601

      447,601

 

      529,750

      529,750

 

      526,760

      526,760

 

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

  455,202

  455,202

          -  

  448,530

  448,530

           -  

  417,200

  417,200

          -  

 

ხარჯები

      445,372

      445,372

               -  

      446,530

      446,530

                -  

      412,200

      412,200

               -  

 

სუბსიდიები

      445,372

      445,372

 

      446,530

      446,530

 

      412,200

      412,200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          9,830

          9,830

 

          2,000

          2,000

 

          5,000

          5,000

 

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

    62,204

    62,204

          -  

  202,740

  202,740

           -  

  196,900

  196,900

          -  

 

ხარჯები

        60,774

        60,774

               -  

      199,340

      199,340

                -  

      196,900

      196,900

               -  

 

სუბსიდიები

        60,774

        60,774

 

      199,340

      199,340

 

      196,900

      196,900

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1,430

          1,430

 

          3,400

          3,400

 

                -  

 

 

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

  172,369

  172,369

          -  

  194,060

  194,060

           -  

  178,100

  178,100

          -  

 

ხარჯები

      170,829

      170,829

               -  

      188,220

      188,220

                -  

      178,100

      178,100

               -  

 

სუბსიდიები

      170,829

      170,829

 

      188,220

      188,220

 

      178,100

      178,100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1,540

          1,540

 

          5,840

          5,840

 

                -  

 

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

  150,194

  150,194

          -  

  122,080

  122,080

           -  

    50,000

    50,000

          -  

 

ხარჯები

      150,194

      150,194

               -  

      122,080

      122,080

                -  

        50,000

        50,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      150,194

      150,194

               -  

      122,080

      122,080

                -  

        50,000

        50,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      150,194

      150,194

 

      122,080

      122,080

 

        50,000

        50,000

 

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

2672550

2672550

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

                -  

 

 

   2,672,550

   2,672,550

 

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

         780

         780

          -  

    22,000

    22,000

           -  

    15,000

    15,000

          -  

 

ხარჯები

             780

             780

               -   

        22,000

        22,000

                -  

        15,000

        15,000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

             780

             780

               -  

        22,000

        22,000

                -  

        15,000

        15,000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             780

             780

 

        22,000

        22,000

 

        15,000

        15,000

 

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

    11,521

    11,521

          -  

    72,910

    72,910

           -  

    64,100

    64,100

          -  

 

ხარჯები

        11,521

        11,521

               -  

        54,610

        54,610

                -  

        58,100

        58,100

               -  

 

სუბსიდიები

        11,521

        11,521

 

        54,610

        54,610

 

        58,100

        58,100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

 

 

        18,300

        18,300

 

          6,000

          6,000

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  646,652

  646,652

          -  

  563,534

  563,534

           -  

  599,960

  599,960

          -  

 

ხარჯები

      621,931

      621,931

               -  

      562,643

      562,643

                -  

      599,960

      599,960

               -  

 

სუბსიდიები

        78,133

        78,133

               -  

      142,320

      142,320

                -  

      164,280

      164,280

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      543,798

      543,798

               -  

      420,323

      420,323

                -  

      435,680

      435,680

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        24,721

        24,721

               -  

             891

             891

                -  

                -  

                -  

               -  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    81,561

    81,561

          -  

  143,211

  143,211

           -  

  164,280

  164,280

          -  

 

ხარჯები

        78,133

        78,133

               -  

      142,320

      142,320

                -  

      164,280

      164,280

               -  

 

სუბსიდიები

        78,133

        78,133

               -  

      142,320

      142,320

                -  

      164,280

      164,280

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3,428

          3,428

               -  

             891

             891

                -  

                -  

                -  

               -  

06 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

    23,253

    23,253

          -  

    60,000

    60,000

           -  

    60,000

    60,000

          -  

 

ხარჯები

        23,253

        23,253

               -  

        60,000

        60,000

                -  

        60,000

        60,000

               -  

 

სუბსიდიები

        23,253

        23,253

 

        60,000

        60,000

 

        60,000

        60,000

 

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი

      1,367

      1,367

          -  

         891

         891

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1,367

          1,367

 

             891

             891

 

                -  

 

 

06 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

      2,061

      2,061

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2,061

          2,061

 

                -  

 

 

                -  

 

 

06 01 04

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

    54,880

    54,880

          -  

    82,320

    82,320

           -  

    82,320

    82,320

          -  

 

ხარჯები

        54,880

        54,880

               -  

        82,320

        82,320

                -  

        82,320

        82,320

               -  

 

სუბსიდიები

        54,880

        54,880

 

        82,320

        82,320

 

        82,320

        82,320

 

06 01 05

პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

           -  

    21,960

    21,960

          -  

 

ხარჯები

                -  

                -  

               -  

                -  

                -  

                -  

        21,960

        21,960

               -  

 

სუბსიდიები

                -  

 

 

                -  

 

 

        21,960

        21,960

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

  565,091

  565,091

          -  

  420,323

  420,323

           -  

  435,680

  435,680

          -  

 

ხარჯები

      543,798

      543,798

               -  

      420,323

      420,323

                -  

      435,680

      435,680

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      543,798

      543,798

               -  

      420,323

      420,323

                -  

      435,680

      435,680

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        21,293

        21,293

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

06 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

  127,297

  127,297

          -  

  142,834

  142,834

           -  

  174,150

  174,150

          -  

 

ხარჯები

      127,297

      127,297

               -  

      142,834

      142,834

                -  

      174,150

      174,150

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      127,297

      127,297

 

      142,834

      142,834

 

      174,150

      174,150

 

06 02  02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

    37,200

    37,200

          -  

    77,500

    77,500

           -  

    77,500

    77,500

          -  

 

ხარჯები

        37,200

        37,200

               -  

        77,500

        77,500

                -  

        77,500

        77,500

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        37,200

        37,200

 

        77,500

        77,500

 

        77,500

        77,500

 

06 02  03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

    37,500

    37,500

          -  

    48,000

    48,000

           -  

    48,000

    48,000

          -  

 

ხარჯები

        37,500

        37,500

               -  

        48,000

        48,000

                -  

        48,000

        48,000

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        37,500

        37,500

 

        48,000

        48,000

 

        48,000

        48,000

 

06 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

      8,058

      8,058

          -  

    21,700

    21,700

           -  

    21,700

    21,700

          -  

 

ხარჯები

          8,058

          8,058

               -  

        21,700

        21,700

                -  

        21,700

        21,700

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          8,058

          8,058

 

        21,700

        21,700

 

        21,700

        21,700

 

06 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

      9,000

      9,000

          -  

    20,000

    20,000

           -  

    20,000

    20,000

          -  

 

ხარჯები

          9,000

          9,000

               -  

        20,000

        20,000

                -  

        20,000

        20,000

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          9,000

          9,000

 

        20,000

        20,000

 

        20,000

        20,000

 

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

    17,900

    17,900

          -  

    13,999

    13,999

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        17,900

        17,900

               -  

        13,999

        13,999

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        17,900

        17,900

 

        13,999

        13,999

 

                -  

 

 

06 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

    24,250

    24,250

          -  

    41,500

    41,500

           -  

    41,500

    41,500

          -  

 

ხარჯები

        24,250

        24,250

               -  

        41,500

        41,500

                -  

        41,500

        41,500

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        24,250

        24,250

 

        41,500

        41,500

 

        41,500

        41,500

 

06 02 08

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

    50,000

    50,000

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        50,000

        50,000

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        50,000

        50,000

 

                -  

 

 

                -  

 

 

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

  155,658

  155,658

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

      155,658

      155,658

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      155,658

      155,658

 

                -  

 

 

                -  

 

 

06 02 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

    21,293

    21,293

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        21,293

        21,293

 

                -  

 

 

                -  

 

 

06 02 11

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

    28,687

    28,687

          -  

    54,790

    54,790

           -  

    52,830

    52,830

          -  

 

ხარჯები

        28,687

        28,687

               -  

        54,790

        54,790

                -  

        52,830

        52,830

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        28,687

        28,687

 

        54,790

        54,790

 

        52,830

        52,830

 

06 02 12

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

    48,248

    48,248

          -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

 

ხარჯები

        48,248

        48,248

               -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        48,248

        48,248

 

                -  

 

 

                -