„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016102
01
23/01/2013
ვებგვერდი, 28/01/2013
190020020.35.131.016102
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2013 წლის 23 იანვარი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის  №31 დადგენილებაში (სსმ 04.01.2013 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20,020,686

25,447,210

23,537,665

1,909,545

14,900,910

14,900,910

0

გადასახადები

1,003,402

1,076,850

1,076,850

0

930,910

930,910

0

გრანტები

17,896,962

22,431,825

20,522,280

1,909,545

12,841,500

12,841,500

0

სხვა შემოსავლები

1,120,322

1,938,535

1,938,535

0

1,128,500

1,128,500

0

ხარჯები

7,952,254

10,598,461

10,294,461

304,000

11,799,565

11,671,565

128,000

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,129,273

2,129,273

0

2,502,440

2502440

0

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

3,203,934

3,187,934

16,000

2,919,525

2919525

0

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504410

0

სუბსიდიები

2,640,944

3,066,063

3,066,063

0

4,151,590

4151590

0

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

740,085

452,085

288,000

1,611,300

1483300

128000

სხვა ხარჯები

340,375

873,708

873,708

0

110,300

110300

0

საოპერაციო სალდო

12,068,432

14,848,749

13,243,204

1,605,545

3,101,345

3,229,345

-128,000

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,260,498

20,420,013

18,814,468

1,605,545

5,628,608

5,628,608

0

ზრდა

8,943,476

20,570,013

18,964,468

1,605,545

5,628,608

5,628,608

0

კლება

1,682,978

150,000

150,000

 

0

 

 

მთლიანი სალდო

4,807,934

-5,571,264

-5,571,264

0

-2,499,208

-2,371,208

-128,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,762,191

-5,980,010

-5,980,010

0

-3,033,638

-2,905,638

-128,000

ზრდა

4,762,191

0

 

 

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

4,762,191

0

 

 

0

 

 

კლება

0

5,980,010

5,980,010

0

3,033,638

2,905,638

128,000

ვალუტა, დეპოზიტები

 

5,980,010

5,980,010

 

3,033,638

2,905,638

128,000

ვალდებულებების ცვლილება

-45,743

-408,746

-408,746

0

-534,430

-534,430

0

ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

 21,703,664

 25,597,210

 23,687,665

 1,909,545

 14,900,910

 14,900,910

 -

შემოსავლები

 20,020,686 

 25,447,210 

 23,537,665 

 1,909,545 

 14,900,910 

 14,900,910 

 -

არაფინანსური აქტივების კლება

 1,682,978 

 150,000 

 150,000 

 -

 -

 -

 -

 ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

 16,941,473

 31,577,220

 29,667,675

 1,909,545

 17,962,603

 17,834,603

 128,000

 ხარჯები

 7,952,254 

 10,598,461 

 10,294,461 

 304,000 

 11,799,565 

 11,671,565 

 128,000 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8,943,476 

 20,570,013 

 18,964,468 

 1,605,545 

 5,628,608 

 5,628,608 

 -

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 -

 

 

 -

 

 

 ვალდებულებების კლება

 45,743 

 408,746 

 408,746 

 -

 534,430 

 534,430 

 -

ნაშთის ცვლილება

 4,762,191

- 5,980,010

- 5,980,010

 -

- 3,061,693

- 2,933,693

- 128,000

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  14900910  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

        20,020,686

 25,447,210

 23,537,665

      1,909,545

 14,900,910

 14,900,910

               -  

გადასახადები

                1,003,402

       1,076,850

       1,076,850

 

           930,910

          930,910

                     -  

გრანტები

              17,896,962

     22,431,825

     20,522,280

           1,909,545

      12,841,500

     12,841,500

                     -  

სხვა შემოსავლები

                1,120,322

       1,938,535

       1,938,535

 

        1,128,500

       1,128,500

                     -  

 

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები   

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   930910     ლარის ოდენობით.  

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                      1,003,402

                          1,076,850

                          930,910

ქონების გადასახადი

                      1,003,402

                          1,076,850

                          930,910

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                 (გარდა მიწისა)

                                    439,432

                                         591,500

                                     445,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                      66,136

                                           40,500

                                       40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                      66,546

                                           44,850

                                       44,910

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                    431,157

                                         400,000

                                     400,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                           131

                                                   -  

                                               -  

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები   

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  12841500  ლარის ოდენობით.  

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

        17,896,962

 22,431,825

 20,522,280

      1,909,545

 12,841,500

 12,841,500

               -  

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

                     87,803

            21,980

            21,980

 

              -  

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

        17,809,159

 22,409,845

 20,500,300

      1,909,545

 12,841,500

 12,841,500

               -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

                5,649,300

       6,224,500

       6,224,500

 

        5,784,900

       5,784,900

 

სპეციალური ტრანსფერი

        12,159,859

 16,185,345

 14,275,800

      1,909,545

   7,056,600

  7,056,600

               -  

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

          200,000

                    -  

              200,000

 

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

          304,000

                    -  

              304,000

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

                1,069,559

       1,405,545

 

           1,405,545

                    -  

 

 

აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი სახსრები

 

                    -  

                    -  

                        -  

 

 

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

              11,090,300

     14,275,800

     14,275,800

 

        7,056,600

       7,056,600

 

 

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1128500.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სხვა შემოსავლები

                      1,120,322

                          1,938,535

                       1,128,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

                         391,888

                          1,314,035

                          430,500

პროცენტები

                         204,350

                          1,164,035

                          250,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                                    204,350

                                      1,164,035

                                     250,500

რენტა

                         187,538

                             150,000

                          180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                      58,916

                                           50,000

                                       50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                                    128,622

                                         100,000

                                     130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                         323,147

                             254,400

                          278,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                         288,475

                             228,400

                          250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                      15,096

                                           28,400

                                       30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                      15,096

                                           28,400

                                       30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                                 98

                                     -  

                                  -  

სატენდერო მოსაკრებელი

 

                                                   -  

                                               -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                         113,986

                                     -  

                                  -  

სათამაშო აპარატებიდან

                                      90,034

                                                   -  

                                               -  

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

                                      23,906

                                                   -  

                                               -  

წამახალისებელი გათამაშებიდან

                                             17

                                                   -  

                                               -  

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                                             29

                                                   -  

                                               -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                         159,295

                             200,000

                          220,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                           34,672

                              26,000

                           28,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                           34,672

                              26,000

                           28,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

                                      34,672

                                           26,000

                                       28,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                         362,845

                             300,000

                          300,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                           42,442

                              70,100

                          120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

 

                              70,100

                          120,000

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                                      42,442

                                                   -  

                                               -  

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 11799565.  ლარის ოდენობით  თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 7,952,254

  10,598,461

  10,294,461

304,000.0

 11,799,565

 11,671,565

128,000

შრომის ანაზღაურება

    1,489,505

      2,129,273

         2,129,273

0.0

     2,502,440

    2,502,440

0

საქონელი და მომსახურება

    2,801,168

      3,203,934

         3,187,934

16,000.0

     2,919,525

    2,919,525

0

პროცენტი

        156,229

          585,398

            585,398

0.0

         504,410

        504,410

0

სუბსიდიები

    2,640,944

      3,066,063

         3,066,063

0.0

     4,151,590

    4,151,590

0

სოციალური უზრუნველყოფა

        524,033

          740,085

            452,085

288,000.0

     1,611,300

    1,483,300

128,000

სხვა ხარჯი

        340,375

          873,708

            873,708

0.0

         110,300

        110,300

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5628608.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5628608 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

          69,168

          230,682

            230,682

0.0

           17,800

          17,800

0.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

        259,249

              7,800

                 7,800

0.0

           60,080

          60,080

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    8,569,988

    18,785,526

      17,179,981

   1,605,545

     1,254,075

    1,254,075

0.0

განათლება

          13,416

          747,241

            747,241

0.0

         963,000

        963,000

0.0

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

          31,655

          767,800

            767,800

0.0

     3,333,653

    3,333,653

0.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

            30,964

              30,964

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯამი

    8,943,476

    20,570,013

      18,964,468

   1,605,545

     5,628,608

    5,628,608

0.0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,მათ შორის;

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

 1,655,866

     150,000

       150,000

 

0.0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 17428173 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

  (ლარი)

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

1,909,199

3,521,438

3,505,438

0

2,917,880

2,917,880

0

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1,682,151

2,420,956

2,404,956

0

2,413,470

2,413,470

0

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,547,337

2,178,011

2,162,011

0

2,169,490

2,169,490

0

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

134,814

242,945

242,945

0

243,980

243,980

0

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

70,819

515,084

515,084

0

0

0

0

 

702

თავდაცვა

106,634

120,766

120,766

0

135,090

135,090

0

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

106,634

120,766

120,766

0

135,090

135,090

0

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

576,853

555,785

555,785

0

584,860

584,860

0

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

61,253

50,000

50,000

0

0

0

0

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

515,600

505,785

505,785

0

584,860

584,860

0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,887,072

6,193,341

5,905,341

0

1,305,850

1,177,850

128,000

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9,998

288,000

0

 

1,140,500

1,012,500

128,000

 

70421

სოფლის მეურნეობა

9,998

288,000

0

 

1,140,500

1,012,500

128,000

 

7045

ტრანსპორტი

3,757,516

5,764,615

5,764,615

0

18,600

18,600

0

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,757,516

5,764,615

5,764,615

0

18,600

18,600

0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

119,558

140,726

140,726

0

146,750

146,750

0

 

705

 გარემოს დაცვა

2,460,309

2,475,892

2,475,892

0

1,444,575

1,444,575

0

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,198,529

1,364,990

1,364,990

0

1,310,000

1,310,000

0

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,261,780

1,110,902

1,110,902

0

134,575

134,575

0

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5,249,023

13,606,961

12,001,416

1,605,545

2,615,905

2,615,905

0

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

631,055

7,261,989

7,061,989

200,000

613,195

613,195

0

 

7063

წყალმომარაგება

2,472,663

1,854,604

1,854,604

0

854,190

854,190

0

 

7064

 გარე განათება

652,921

658,156

658,156

0

580,000

580,000

0

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,492,384

3,832,212

2,426,667

1,405,545

568,520

568,520

0

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137,908

132,966

132,966

0

181,080

181,080

0

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

137,908

132,966

132,966

0

181,080

181,080

0

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

786,457

1,919,381

1,919,381

0

4,963,903

4,963,903

0

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

93,818

1,032,394

1,032,394

0

4,128,173

4,128,173

0

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

651,821

804,752

804,752

0

729,350

729,350

0

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

350

780

780

0

22,000

22,000

0

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

 კულტურისა და რელიგიის სფეროში

40,468

81,455

81,455

0

84,380

84,380

0

 

709

განათლება

1,259,242

2,165,411

2,165,411

0

2,811,390

2,811,390

0

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

802,275

813,375

813,375

0

1,174,930

1,174,930

0

 

7092

ზოგადი განათლება

20,950

13,445

13,445

0

7,000

7,000

0

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

20,950

13,445

13,445

0

7,000

7,000

0

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

436,017

1,338,591

1,338,591

0

1,629,460

1,629,460

0

 

710

სოციალური დაცვა

523,033

476,533

476,533

0

467,640

467,640

0

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

125,275

153,000

153,000

0

174,150

174,150

0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

397,758

323,533

323,533

0

293,490

293,490

0

 

 

მთლიანი ხარჯები

16,895,730

31,168,474

29,258,929

1,605,545

17,428,173

17,300,173

128,000

 

 


მუხლი 7.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2,499,208ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3033638 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 534430 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად  აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის სრულ რეაბილიტაციას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება  . უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

2.1.1. სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის   შეძენა-მონტაჟი   ( პროგრამული კოდი 03 01 08)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ავტო-საგზაო  შემთხვევები სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის განთავსებას.სულ შეიძინება და დამონტაჟდება 10 ერთეული (1ერთეული 10გრძ/მეტრი) სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.

         2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების  კეთილმოწყობა, გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

     2.2. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქის  იერ-სახის შენარჩუნებისა და მისი გაუმჯობესების მიზნით  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები კერძოდ, ქ.ქობულეთში ჩეხოვის ქ. №19-ში ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით დაფინანსდება აღნიშნული ეზოს ფილებით მოწყობა, პროგრამა ითვალისწინებს  აღმაშენებლის ქუჩის №99-101 ეზოს კეთილმოწყობას დეკორატიული ფილებით მასთან დაკავშირებული სანიაღვრე ქსელის  სამუშაოებით, აღმაშენებლის №106-ში ასევე დაფინანსდება ეზოს კეთილმოწყობისა და სკვერის  მოწყობის სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, სულ გადაიხურება 12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი,კერძოდ სოფლებში: ბობოყვათი, ციხისძირი, კვირიკე, სოფელ ქობულეთი, ხუცუბანი აგრეთვე დაბა ოჩხამურსა და დაბა ჩაქვში. ქ. ქობულეთში გადაიხურება თამარ მეფის ქუჩა №68 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. სულ გადაიხურება 5587კვადრატული მეტრი ფართობის სახურავი. ხოლო შეკეთებითი სამუშაოები ჩაუტარდება  ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის ქ.№1და მემედ აბაშიძის ქ.№4-6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავს.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 3605  წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების.

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

 მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა,  ნაგავსაყრელების მოვლა-დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში ან საჭიროების შემთხვევაში განადგურება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

  2.3.4 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030304)

პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

 2.2.5 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია ზედა ლეღვას მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე  პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის  დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

  2.2.6  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე   ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის №9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას, აგრეთვე დაბა ოჩხამურში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო სისტემას .

2.3.7  უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის  იერ-სახის  შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3.8. პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.3.9  საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმადე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.სულ სამუშაოები ჩატარდება 137160კვ/მეტრ ფართობზე.

 2.3.10 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2 .4 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 11)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს1200 ზე  მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

 ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს №2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას ხოლო  №5 საბავშვო ბაღის მშენებლობას და ინვენტარით უზრუნველყოფას,ასევე  საბვშვო ბაღებისათვის (ხალა, აჭყვისთავი, ლეღვას და ქალაქის №1) სამზარეულო ინვეტარით უზრუნველყოფა.

 3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი,ჩელებაძე )სახელობის ტურნების მოწყობას, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას,წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება .

4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის“შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.1.4. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა(პროგრამული კოდი 05 01 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ხელს შეუწყობს  სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000 კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი,სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.   

4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის დანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.     

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეა ხალგაზრდობასთან  მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია 120 ახალგაზრდა, კულტურის ცენტრში იღებს განათლებას ქობულეთის 300 მდე მოზარდი.პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ  ხარჯს.

4.2.5 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები.კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, „ზურაბობა“ სახალხო დღესასწაული, ,ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების  მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, საბავშვო გასართობი პროგრამების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,ქობულეთის მოქმედი ანსამბლის“ქობულეთის „საიუბილო დღის აღნიშვნა,საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის.

4.2.6  ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას, გაიმართება ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები), დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერტაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი", გაიმართება ახალგაზრდა ხელოვანთა ნაშრომების პრეზენტაციები, მოეწყობა შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან, განხორციელდება ახალგაზრდობის მიერ ინიცირებული მცირე პროექტების დაფინანსება.

4.2.7 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას,მათთვის  მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

5. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის,  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

5.1 .1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.2. .სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

     პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი, სულ 230 ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7 დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

  5.2.2 ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე(10ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით .

5.2.3   5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

5.2.5  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა(18 წლამდე)   დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური  საპროთეზო-ორთოპედიული  დახმარება (პროგრამული კოდი 060206)

მუნიციპალიტეტის პროგრამის „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოსბენეფიციარები  სოციალური შემწეობისა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებული,არ გააჩნიათ  ფინანსური საშუალება ჩაიტარონ როგორც საპროთეზო-ორთოპედოიული ისე სხვადასხვა სტომატოლოგიური მკურნალობა.  პროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს 120 ბენეფიციარებისთვის სტომატოლოგიურ და საპროთეზო-ორთოპედიულ მომსახურეობას რომლის საშუალო ღირებულება თითოეულზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.7 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000  ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11      

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე 43 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

16,941,473

31,577,220

29,667,675

1,909,545

17,962,603

17,834,603

128,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

217

232

232

0

235

235

0

 

ხარჯები

7,952,254

10,598,461

10,294,461

304,000

11,799,565

11,671,565

128,000

 

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,129,273

2,129,273

0

2,502,440

2,502,440

0

 

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

3,203,934

3,187,934

16,000

2,919,525

2,919,525

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,100

14,030

14,030

0

0

0

0

 

მივლინება

10,331

31,370

31,370

0

22,400

22,400

0

 

ოფისის ხარჯები

594,184

695,217

695,217

0

672,320

672,320

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20,594

39,000

23,000

16,000

11,000

11,000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

10,010

36,420

36,420

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

223,833

276,950

276,950

0

221,200

221,200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,932,116

2,110,947

2,110,947

0

1,992,605

1,992,605

0

 

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

სუბსიდიები

2,640,944

3,066,063

3,066,063

0

4,151,590

4,151,590

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

740,085

452,085

288,000

1,611,300

1,483,300

128,000

 

სხვა ხარჯები

340,375

873,708

873,708

0

110,300

110,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,943,476

20,570,013

18,964,468

1,605,545

5,628,608

5,628,608

0

 

ვალდებულებების კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,273,096

4,335,174

4,319,174

16,000

3,885,220

3,885,220

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

179

179

0

180

180

0

 

ხარჯები

2,158,185

3,695,746

3,679,746

16,000

3,332,990

3,332,990

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,263,726

1,683,173

1,683,173

0

1,991,880

1,991,880

0

 

საქონელი და მომსახურება

594,019

718,271

702,271

16,000

569,160

569,160

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,600

8,030

8,030

0

0

0

0

 

მივლინება

8,241

27,700

27,700

0

19,100

19,100

0

 

ოფისის ხარჯები

215,828

265,667

265,667

0

282,260

282,260

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20,594

39,000

23,000

16,000

11,000

11,000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

6,010

1,700

1,700

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

163,845

218,014

218,014

0

159,200

159,200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173,901

158,160

158,160

0

97,600

97,600

0

 

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

სუბსიდიები

141,740

154,080

154,080

0

154,080

154,080

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

2,000

2,000

0

3,160

3,160

0

 

სხვა ხარჯები

1,471

552,824

552,824

0

110,300

110,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,168

230,682

230,682

0

17,800

17,800

0

 

ვალდებულებების კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

550,635

679,777

671,777

0

687,780

687,780

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

25

 

25

25

0

 

ხარჯები

525,111

623,627

615,627

 

679,280

679,280

0

 

შრომის ანაზღაურება

266,123

300,087

300,087

 

375,200

375,200

0

 

საქონელი და მომსახურება

117,248

166,060

158,060

 

142,800

142,800

0

 

მივლინება

1,043

7,000

7,000

 

7,000

7,000

0

 

ოფისის ხარჯები

59,745

73,540

73,540

 

73,200

73,200

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

8,000

 

8,000

0

0

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1,843

0

 

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

42,712

60,020

60,020

 

47,400

47,400

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,905

17,500

17,500

 

15,200

15,200

0

 

სუბსიდიები

141,740

154,080

154,080

 

154,080

154,080

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1,000

1,000

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

2,400

2,400

 

7,200

7,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,524

56,150

56,150

 

8,500

8,500

0

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,425,670

2,047,469

2,039,469

8,000

2,070,600

2,070,600

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

154

154

0

155

155

0

 

ხარჯები

1,383,901

1,872,937

1,864,937

8,000

2,061,300

2,061,300

0

 

შრომის ანაზღაურება

997,603

1,383,086

1,383,086

0

1,616,680

1,616,680

0

 

საქონელი და მომსახურება

385,298

484,851

476,851

8,000

418,360

418,360

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,600

8,030

8,030

0

0

0

0

 

მივლინება

7,198

20,700

20,700

0

12,100

12,100

0

 

ოფისის ხარჯები

156,083

192,127

192,127

0

209,060

209,060

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,499

19,000

11,000

8,000

11,000

11,000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4,167

1,700

1,700

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

121,133

157,994

157,994

0

111,800

111,800

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80,618

85,300

85,300

0

74,400

74,400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

1,000

1,000

0

3,160

3,160

0

 

სხვა ხარჯები

0

4,000

4,000

0

23,100

23,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,769

174,532

174,532

0

9,300

9,300

0

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

415,744

694,506

686,506

0

568,460

568,460

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

23

23

 

23

23

0

 

ხარჯები

406,154

544,174

536,174

 

568,460

568,460

0

 

შრომის ანაზღაურება

183,539

249,027

249,027

 

297,440

297,440

0

 

საქონელი და მომსახურება

222,615

291,147

283,147

 

261,420

261,420

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,400

5,930

5,930

 

0

0

0

 

მივლინება

6,304

16,000

16,000

 

7,000

7,000

0

 

ოფისის ხარჯები

68,213

104,807

104,807

 

97,320

97,320

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,499

19,000

11,000

8,000

11,000

11,000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

3,952

1,000

1,000

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58,887

73,510

73,510

 

75,500

75,500

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70,360

70,900

70,900

 

70,600

70,600

0

 

სხვა ხარჯები

 

4,000

4,000

 

9,600

9,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,590

150,332

150,332

 

0

0

0

01.02.02

იურიდიული სამსახური

63,027

80,560

80,560

0

87,870

87,870

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

6

6

 

6

6

0

 

ხარჯები

58,883

75,960

75,960

0

86,670

86,670

0

 

შრომის ანაზღაურება

41,967

51,910

51,910

 

61,720

61,720

0

 

საქონელი და მომსახურება

15,916

24,050

24,050

0

9,810

9,810

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2,100

2,100

 

0

0

0

 

მივლინება

120

1,500

1,500

 

500

500

0

 

ოფისის ხარჯები

6,814

4,790

4,790

 

7,810

7,810

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

480

480

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,982

2,880

2,880

 

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,000

12,300

12,300

 

1,500

1,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

0

 

 

1,640

1,640

0

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

13,500

13,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,144

4,600

4,600

 

1,200

1,200

0

01.02.03

საფინანსო სამსახური

90,200

102,065

102,065

0

111,010

111,010

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

8

8

0

 

ხარჯები

87,183

100,065

100,065

0

109,410

109,410

0

 

შრომის ანაზღაურება

71,415

80,725

80,725

 

90,720

90,720

0

 

საქონელი და მომსახურება

15,768

19,340

19,340

0

18,690

18,690

0

 

მივლინება

110

800

800

 

800

800

0

 

ოფისის ხარჯები

12,109

13,960

13,960

 

13,390

13,390

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,159

4,080

4,080

 

3,700

3,700

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

390

500

500

 

800

800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,017

2,000

2,000

 

1,600

1,600

0

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

58,814

61,960

61,960

0

65,300

65,300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

5

0

 

ხარჯები

56,271

60,960

60,960

0

65,300

65,300

0

 

შრომის ანაზღაურება

40,400

50,040

50,040

 

55,360

55,360

0

 

საქონელი და მომსახურება

15,871

10,920

10,920

0

9,940

9,940

0

 

მივლინება

 

500

500

 

500

500

0

 

ოფისის ხარჯები

12,970

6,740

6,740

 

6,040

6,040

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

215

0

 

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,386

3,280

3,280

 

3,400

3,400

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

300

400

400

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,543

1,000

1,000

 

0

0

0

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

97,671

111,979

111,979

0

119,020

119,020

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

0

 

ხარჯები

92,910

110,979

110,979

0

117,020

117,020

0

 

შრომის ანაზღაურება

76,879

93,359

93,359

 

100,800

100,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

16,031

17,620

17,620

0

16,220

16,220

0

 

მივლინება

 

0

 

 

1,000

1,000

0

 

ოფისის ხარჯები

7,250

7,000

7,000

 

7,020

7,020

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,781

10,320

10,320

 

8,200

8,200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,000

300

300

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,761

1,000

1,000

 

2,000

2,000

0

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

35,837

43,260

43,260

0

44,000

44,000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

3

3

0

 

ხარჯები

32,337

40,060

40,060

0

44,000

44,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

25,032

28,330

28,330

 

31,440

31,440

0

 

საქონელი და მომსახურება

7,305

10,730

10,730

0

11,040

11,040

0

 

მივლინება

664

0

 

 

500

500

0

 

ოფისის ხარჯები

4,151

4,150

4,150

 

3,540

3,540

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,390

6,380

6,380

 

7,000

7,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

200

200

 

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1,000

1,000

 

1,520

1,520

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

3,200

3,200

 

0

0

0

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

60,744

78,766

78,766

0

81,450

81,450

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

6

0

 

ხარჯები

56,944

75,266

75,266

0

79,150

79,150

0

 

შრომის ანაზღაურება

43,794

57,606

57,606

 

64,800

64,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

13,150

17,660

17,660

0

14,350

14,350

0

 

ოფისის ხარჯები

5,653

7,940

7,940

 

6,350

6,350

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,329

9,520

9,520

 

8,000

8,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168

200

200

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,800

3,500

3,500

 

2,300

2,300

0

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

40,468

81,455

81,455

0

84,380

84,380

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

7

7

 

7

7

0

 

ხარჯები

37,894

74,855

74,855

0

84,380

84,380

0

 

შრომის ანაზღაურება

31,590

65,801

65,801

 

76,800

76,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,304

9,054

9,054

0

7,580

7,580

0

 

მივლინება

 

500

500

 

500

500

0

 

ოფისის ხარჯები

6,104

7,230

7,230

 

5,580

5,580

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

220

220

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

904

904

 

1,500

1,500

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

200

200

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,574

6,600

6,600

 

0

0

0

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

24,620

27,570

27,570

0

38,760

38,760

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

 

3

3

0

 

ხარჯები

24,620

25,270

25,270

0

37,760

37,760

0

 

შრომის ანაზღაურება

20,317

22,740

22,740

 

33,440

33,440

0

 

საქონელი და მომსახურება

4,303

2,530

2,530

0

4,320

4,320

0

 

მივლინება

 

100

100

 

300

300

0

 

ოფისის ხარჯები

4,203

2,430

2,430

 

4,020

4,020

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

0

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,300

2,300

 

1,000

1,000

0

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

517,931

723,168

723,168

0

825,380

825,380

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77

80

80

 

80

80

0

 

ხარჯები

514,181

723,168

723,168

0

824,180

824,180

0

 

შრომის ანაზღაურება

452,952

651,778

651,778

 

770,240

770,240

0

 

საქონელი და მომსახურება

61,229

71,390

71,390

0

53,940

53,940

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,200

0

 

 

0

0

0

 

ოფისის ხარჯები

23,143

29,590

29,590

 

53,940

53,940

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36,886

41,800

41,800

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,750

0

 

 

1,200

1,200

0

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

20,614

42,180

42,180

0

44,970

44,970

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

3

3

0

 

ხარჯები

16,524

42,180

42,180

0

44,970

44,970

0

 

შრომის ანაზღაურება

9,718

31,770

31,770

 

33,920

33,920

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,806

10,410

10,410

0

11,050

11,050

0

 

მივლინება

 

1,300

1,300

 

1,000

1,000

0

 

ოფისის ხარჯები

5,473

3,490

3,490

 

4,050

4,050

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,333

5,320

5,320

 

4,500

4,500

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

300

300

 

1,500

1,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,090

0

 

 

0

0

0

01. 03

სარეზერვო ფონდი

0

80,700

80,700

0

80,000

80,000

0

 

ხარჯები

0

80,700

80,700

0

80,000

80,000

0

 

სხვა ხარჯები

 

80,700

80,700

 

80,000

80,000

0

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

201,972

994,144

994,144

0

1,038,840

1,038,840

0

 

ხარჯები

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

 

ვალდებულებების კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

56,576

392,600

392,600

0

336,990

336,990

0

 

ხარჯები

55,182

98,600

98,600

0

73,830

73,830

0

 

პროცენტი

55,182

98,600

98,600

 

73,830

73,830

0

 

ვალდებულებების კლება

1,394

294,000

294,000

 

263,160

263,160

0

01.04.02

დაბა ოჩხამური ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96,576

96,600

96,600

0

96,580

96,580

0

 

ხარჯები

61,728

57,310

57,310

0

52,330

52,330

0

 

პროცენტი

61,728

57,310

57,310

 

52,330

52,330

0

 

ვალდებულებების კლება

34,848

39,290

39,290

 

44,250

44,250

0

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

48,820

83,052

83,052

0

83,060

83,060

0

 

ხარჯები

39,319

52,169

52,169

0

48,260

48,260

0

 

პროცენტი

39,319

52,169

52,169

 

48,260

48,260

0

 

ვალდებულებების კლება

9,501

30,883

30,883

 

34,800

34,800

0

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

0

421,892

421,892

0

522,210

522,210

0

 

ხარჯები

0

377,319

377,319

0

329,990

329,990

0

 

პროცენტი

 

377,319

377,319

 

329,990

329,990

0

 

ვალდებულებების კლება

 

44,573

44,573

 

192,220

192,220

0

01.05.

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

11,970

12,000

12,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

10,095

12,000

12,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

10,095

12,000

12,000

0

0

0

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,095

12,000

12,000

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,875

0

 

 

0

0

0

01.06.

სახელმწიფო ბაჟი

0

10,000

10,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

10,000

10,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

10,000

10,000

 

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

10,000

10,000

 

0

0

0

01.07.

პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

 

ხარჯები

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,378

45,360

45,360

0

8,000

8,000

0

01.07.01

დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

24,000

18,000

18,000

0

8,000

8,000

0

 

ხარჯები

24,000

18,000

18,000

0

8,000

8,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

24,000

18,000

18,000

0

8,000

8,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,000

18,000

18,000

 

8,000

8,000

0

01.07.02

პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

56,880

2,360

2,360

0

0

0

0

 

ხარჯები

56,880

2,360

2,360

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

56,880

2,360

2,360

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56,880

2,360

2,360

 

0

0

0

01.07.03

პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

498

25,000

25,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

498

25,000

25,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

498

25,000

25,000

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

498

25,000

25,000

 

0

0

0

01. 08

პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

1,471

120,524

120,524

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,471

120,524

120,524

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,471

120,524

120,524

 

0

0

0

01. 09

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

0

345,200

345,200

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

345,200

345,200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

345,200

345,200

 

0

0

0

02. 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

683,487

676,551

676,551

0

719,950

719,950

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

53

53

 

55

55

0

 

ხარჯები

424,238

668,751

668,751

0

659,870

659,870

0

 

შრომის ანაზღაურება

225,779

446,100

446,100

0

510,560

510,560

0

 

საქონელი და მომსახურება

198,459

222,651

222,651

0

149,310

149,310

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,500

6,000

6,000

0

0

0

0

 

მივლინება

2,090

3,670

3,670

0

3,300

3,300

0

 

ოფისის ხარჯები

87,694

79,550

79,550

0

40,060

40,060

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4,000

34,720

34,720

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

59,988

58,936

58,936

0

62,000

62,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,187

39,775

39,775

0

43,950

43,950

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259,249

7,800

7,800

0

60,080

60,080

0

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

106,634

120,766

120,766

0

135,090

135,090

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

10

10

0

 

ხარჯები

102,830

117,966

117,966

 

133,690

133,690

0

 

შრომის ანაზღაურება

61,356

72,720

72,720

 

91,040

91,040

0

 

საქონელი და მომსახურება

41,474

45,246

45,246

 

42,650

42,650

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,500

6,000

6,000

 

0

0

0

 

მივლინება

2,090

3,670

3,670

 

2,500

2,500

0

 

ოფისის ხარჯები

11,824

10,760

10,760

 

11,000

11,000

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,588

5,736

5,736

 

5,800

5,800

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,472

19,080

19,080

 

23,350

23,350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,804

2,800

2,800

 

1,400

1,400

0

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

515,600

505,785

505,785

0

584,860

584,860

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

45

45

 

45

45

0

 

ხარჯები

261,655

500,785

500,785

0

526,180

526,180

0

 

შრომის ანაზღაურება

164,423

373,380

373,380

 

419,520

419,520

0

 

საქონელი და მომსახურება

97,232

127,405

127,405

0

106,660

106,660

0

 

მივლინება

 

0

 

 

800

800

0

 

ოფისის ხარჯები

16,117

18,790

18,790

 

29,060

29,060

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4,000

34,720

34,720

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

55,400

53,200

53,200

 

56,200

56,200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,715

20,695

20,695

 

20,600

20,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

253,945

5,000

5,000

 

58,680

58,680

0

02. 03

შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

61,253

50,000

50,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

59,753

50,000

50,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

59,753

50,000

50,000

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯები

59,753

50,000

50,000

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

 

 

 

0

0

0

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

11,343,338

21,980,229

20,086,684

1,893,545

5,056,560

4,928,560

128,000

 

ხარჯები

2,773,350

3,194,703

2,906,703

288,000

3,802,485

3,674,485

128,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,833,811

2,025,000

2,025,000

0

2,057,055

2,057,055

0

 

ოფისის ხარჯები

290,662

350,000

350,000

0

350,000

350,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,543,149

1,675,000

1,675,000

0

1,707,055

1,707,055

0

 

სუბსიდიები

600,635

560,819

560,819

0

604,930

604,930

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

         288,000

                 -  

       288,000

    1,140,500

     1,012,500

        128,000

 

სხვა ხარჯები

338,904

320,884

320,884

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,569,988

18,785,526

17,179,981

1,605,545

1,254,075

1,254,075

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3,704,716

5,764,615

5,764,615

0

18,600

18,600

0

 

ხარჯები

0

235,042

235,042

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

235,042

235,042

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,704,716

5,529,573

5,529,573

0

18,600

18,600

0

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა

1,847,657

3,391,951

3,391,951

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,847,657

3,191,049

3,191,049

0

0

0

0

03 01 01 01

ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა

112,613

609,857

609,857

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,613

609,857

609,857

 

0

0

0

03 01 01 02

მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

466,858

164,910

164,910

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466,858

164,910

164,910

 

0

0

0

03 01 01 03

დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

43,206

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,206

0

 

 

0

0

0

03 01 01 04

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია

1,159,773

1,504,820

1,504,820

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,159,773

1,504,820

1,504,820

 

0

0

0

03 01 01 05

ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

4,980

176,127

176,127

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,980

176,127

176,127

 

0

0

0

03 01 01 06

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

60,227

147,929

147,929

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,227

147,929

147,929

 

0

0

0

03 01 01 07

ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

587,406

587,406

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

587,406

587,406

 

0

0

0

03 01 01 08

ქ.ქობულეთში  ქუჩების მოშანდაგება

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

200,902

200,902

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

200,902

200,902

 

0

0

0

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

1,838,000

2,164,503

2,164,503

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,838,000

2,164,503

2,164,503

 

0

0

0

03 01 03

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

0

36,450

36,450

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

36,450

36,450

 

0

0

0

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი

0

3,420

3,420

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,420

3,420

 

0

0

0

03 01 05

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

15,184

96,430

96,430

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,184

96,430

96,430

 

0

0

0

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

3,875

20,971

20,971

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,875

20,971

20,971

 

0

0

0

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

0

34,140

34,140

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

34,140

34,140

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

34,140

34,140

 

0

0

0

03 01 08

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

0

16,750

16,750

0

18,600

18,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,750

16,750

 

18,600

18,600

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,240,180

8,248,835

8,048,835

200,000

3,671,960

3,671,960

0

 

ხარჯები

2,638,939

2,534,919

2,534,919

0

2,626,985

2,626,985

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,776,604

1,960,000

1,960,000

0

2,022,055

2,022,055

0

 

ოფისის ხარჯები

290,662

350,000

350,000

0

350,000

350,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,485,942

1,610,000

1,610,000

0

1,672,055

1,672,055

0

 

სუბსიდიები

600,635

560,819

560,819

0

604,930

604,930

0

 

სხვა ხარჯები

261,700

14,100

14,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,601,241

5,713,916

5,513,916

200,000

1,044,975

1,044,975

0

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

510,705

2,968,354

2,768,354

200,000

573,195

573,195

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510,705

2,968,354

2,768,354

200,000

573,195

573,195

0

03 02 01 01

ფასადების სამუშაოები

4,078

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,078

0

 

 

0

0

0

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

114,359

779,876

779,876

0

200,000

200,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,359

779,876

779,876

 

200,000

200,000

0

03 02 01 03

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

0

1,062,457

1,062,457

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,062,457

1,062,457

 

0

0

0

03 02 01 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

190,950

1,056,885

856,885

200,000

373,195

373,195

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,950

1,056,885

856,885

200,000

373,195

373,195

0

03 02 01 05

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

201,318

50,000

50,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,318

50,000

50,000

 

0

0

0

03 02 01 06

სადარბაზოების სანათების მოწყობა

0

19,136

19,136

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

19,136

19,136

 

0

0

0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

652,921

658,156

658,156

0

580,000

580,000

0

 

ხარჯები

480,874

580,000

580,000

0

580,000

580,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

480,874

580,000

580,000

0

580,000

580,000

0

 

ოფისის ხარჯები

290,662

350,000

350,000

 

350,000

350,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

190,212

230,000

230,000

 

230,000

230,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,047

78,156

78,156

 

0

0

0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1,198,529

1,364,990

1,364,990

0

1,310,000

1,310,000

0

 

ხარჯები

1,198,529

1,250,000

1,250,000

0

1,310,000

1,310,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,198,529

1,250,000

1,250,000

0

1,310,000

1,310,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,198,529

1,250,000

1,250,000

 

1,310,000

1,310,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

114,990

114,990

 

0

0

0

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

151,783

241,829

241,829

0

180,000

180,000

0

 

ხარჯები

146,383

167,529

167,529

0

171,400

171,400

0

 

სუბსიდიები

146,383

167,529

167,529

0

171,400

171,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,400

74,300

74,300

0

8,600

8,600

0

03 02 04 01

ა (ა) იპ      გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა

151,783

171,829

171,829

0

180,000

180,000

0

 

ხარჯები

146,383

167,529

167,529

0

171,400

171,400

0

 

სუბსიდიები

146,383

167,529

167,529

 

171,400

171,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,400

4,300

4,300

 

8,600

8,600

0

03 02 04 02

მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

0

70,000

70,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

70,000

70,000

 

0

0

0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,758,053

1,499,442

1,499,442

0

854,190

854,190

0

 

ხარჯები

715,952

407,390

407,390

0

433,530

433,530

0

 

სუბსიდიები

454,252

393,290

393,290

0

433,530

433,530

0

 

სხვა ხარჯები

261,700

14,100

14,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,042,101

1,092,052

1,092,052

0

420,660

420,660

0

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1,010,985

1,072,252

1,072,252

0

393,760

393,760

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,010,985

1,072,252

1,072,252

 

393,760

393,760

0

03 02 05 02

შპს"ქობულეთის   წყალკანალი"

311,160

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

311,160

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

311,160

0

 

 

0

0

0

03 02 05 03

შპს"ქობულეთის   წყალი"

258,400

250,000

250,000

0

250,000

250,000

0

 

ხარჯები

258,400

250,000

250,000

0

250,000

250,000

0

 

სუბსიდიები

 

250,000

250,000

 

250,000

250,000

0

 

სხვა ხარჯები

258,400

0

 

 

0

0

0

03 02 05  04

შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

3,300

14,100

14,100

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,300

14,100

14,100

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3,300

14,100

14,100

 

0

0

0

03 02 05 05

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

143,092

143,290

143,290

0

183,530

183,530

0

 

ხარჯები

143,092

143,290

143,290

0

183,530

183,530

0

 

სუბსიდიები

143,092

143,290

143,290

 

183,530

183,530

0

03 02 05 06

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

26,900

19,800

19,800

0

26,900

26,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,900

19,800

19,800

 

26,900

26,900

0

03 02 05 08

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები

4,216

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,216

0

 

 

0

0

0

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,928,950

1,466,064

1,466,064

0

134,575

134,575

0

 

ხარჯები

57,962

80,000

80,000

0

92,055

92,055

0

 

საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

0

92,055

92,055

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

0

92,055

92,055

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,870,988

1,386,064

1,386,064

0

42,520

42,520

0

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

57,962

80,000

80,000

0

92,055

92,055

0

 

ხარჯები

57,962

80,000

80,000

0

92,055

92,055

0

 

საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

0

92,055

92,055

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,962

80,000

80,000

 

92,055

92,055

0

03 02 06 02

ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

1,096,752

1,030,902

1,030,902

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,096,752

1,030,902

1,030,902

 

0

0

0

03 02 06 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება

774,236

355,162

355,162

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

774,236

355,162

355,162

 

0

0

0

03 02 06 04

ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

0

0

0

0

9,530

9,530

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

9,530

9,530

0

03 02 06 05

დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

32,990

32,990

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

32,990

32,990

0

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

39,239

50,000

50,000

0

40,000

40,000

0

 

ხარჯები

39,239

50,000

50,000

0

40,000

40,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

39,239

50,000

50,000

0

40,000

40,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,239

50,000

50,000

 

40,000

40,000

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

78,602

4,629,186

4,629,186

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

71,742

71,742

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

71,742

71,742

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,602

4,557,444

4,557,444

0

0

0

0

03 03 01

სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

53,815

3,649,765

3,649,765

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,815

3,649,765

3,649,765

 

0

0

0

03 03 02

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

0

131,100

131,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

131,100

131,100

 

0

0

0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

23,296

334,908

334,908

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,296

334,908

334,908

 

0

0

0

03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

0

67,650

67,650

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

67,650

67,650

 

0

0

0

03 03 05

დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები

1,491

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,491

0

 

 

0

0

0

03 03 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია

0

46,232

46,232

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46,232

46,232

 

0

0

0

03 03 07

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

268,900

268,900

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

268,900

268,900

 

0

0

0

03 03 08

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

58,889

58,889

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

58,889

58,889

 

0

0

0

03 03 09

ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

0

57,762

57,762

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

57,762

57,762

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

57,762

57,762

 

0

0

0

03 03 10

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

0

13,980

13,980

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

13,980

13,980

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

13,980

13,980

 

0

0

0

03 04

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

77,204

1,202,100

1,202,100

0

0

0

0

 

ხარჯები

77,204

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

77,204

0

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,202,100

1,202,100

 

0

0

0

03 05

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

115,870

356,948

356,948

0

190,500

190,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,870

356,948

356,948

 

190,500

190,500

0

03 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1,069,559

1,405,545

0

1,405,545

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,069,559

1,405,545

 

1,405,545

0

0

0

03 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა

0

20,000

20,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20,000

20,000

 

0

0

0

03  08

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

25,000

30,000

30,000

0

30,000

30,000

0

 

ხარჯები

25,000

30,000

30,000

0

30,000

30,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

25,000

30,000

30,000

0

30,000

30,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25,000

30,000

30,000

 

30,000

30,000

0

03 09

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

21,026

30,000

30,000

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

21,026

30,000

30,000

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

21,026

30,000

30,000

0

5,000

5,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,026

30,000

30,000

 

5,000

5,000

0

03 10

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

1,183

5,000

5,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,183

5,000

5,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,183

5,000

5,000

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,183

5,000

5,000

 

0

0

0

03 11

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

9,998

288,000

0

288,000

1,140,500

1,012,500

128,000

 

ხარჯები

9,998

288,000

0

288,000

1,140,500

1,012,500

128,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,998

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,998

0

 

 

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

         288,000

 

       288,000

1,140,500

1,012,500

128,000

04. 00

განათლება

825,141

1,562,616

1,562,616

0

2,141,430

2,141,430

0

 

ხარჯები

811,725

815,375

815,375

0

1,178,430

1,178,430

0

 

სუბსიდიები

811,725

815,375

815,375

0

1,178,430

1,178,430

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,416

747,241

747,241

0

963,000

963,000

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

804,191

1,549,171

1,549,171

0

2,134,430

2,134,430

0

 

ხარჯები

797,775

806,375

806,375

0

1,171,430

1,171,430

0

 

სუბსიდიები

797,775

806,375

806,375

0

1,171,430

1,171,430

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,416

742,796

742,796

0

963,000

963,000

0

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

802,275

813,375

813,375

0

1,174,930

1,174,930

0

 

ხარჯები

797,775

806,375

806,375

0

1,171,430

1,171,430

0

 

სუბსიდიები

797,775

806,375

806,375

 

1,171,430

1,171,430

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

7,000

7,000

 

3,500

3,500

0

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,916

735,796

735,796

0

959,500

959,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,916

735,796

735,796

 

959,500

959,500

0

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

20,950

13,445

13,445

0

7,000

7,000

0

 

ხარჯები

13,950

9,000

9,000

0

7,000

7,000

0

 

სუბსიდიები

13,950

9,000

9,000

 

7,000

7,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

4,445

4,445

 

0

0

0

05. 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,180,090

2,440,721

2,440,721

0

5,549,483

5,549,483

0

 

ხარჯები

1,148,435

1,672,921

1,672,921

0

2,215,830

2,215,830

0

 

საქონელი და მომსახურება

174,879

238,012

238,012

0

144,000

144,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

174,879

238,012

238,012

0

144,000

144,000

0

 

სუბსიდიები

973,556

1,434,909

1,434,909

0

2,071,830

2,071,830

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,655

767,800

767,800

0

3,333,653

3,333,653

0

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

210,096

1,116,960

1,116,960

0

4,078,523

4,078,523

0

 

ხარჯები

201,206

362,100

362,100

0

756,110

756,110

0

 

საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

სუბსიდიები

143,171

289,100

289,100

0

696,110

696,110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,890

754,860

754,860

0

3,322,413

3,322,413

0

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

116,278

152,100

152,100

0

140,210

140,210

0

 

ხარჯები

108,538

136,100

136,100

0

140,210

140,210

0

 

სუბსიდიები

108,538

136,100

136,100

 

140,210

140,210

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,740

16,000

16,000

 

0

0

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

ხარჯები

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

0

60,000

60,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58,035

73,000

73,000

 

60,000

60,000

0

05 01 03

საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

34,633

153,000

153,000

0

823,000

823,000

0

 

ხარჯები

34,633

153,000

153,000

0

555,900

555,900

0

 

სუბსიდიები

34,633

153,000

153,000

 

555,900

555,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

267,100

267,100

0

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

1,150

289,931

289,931

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,150

289,931

289,931

 

0

0

0

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

400,000

400,000

0

3,055,313

3,055,313

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

400,000

400,000

 

3,055,313

3,055,313

0

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი

0

40,000

40,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40,000

40,000

 

0

0

0

05 01 07

სპორტული დარბაზის მოწყობა

0

8,929

8,929

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,929

8,929

 

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

969,994

1,323,761

1,323,761

0

1,470,960

1,470,960

0

 

ხარჯები

947,229

1,310,821

1,310,821

0

1,459,720

1,459,720

0

 

საქონელი და მომსახურება

116,844

165,012

165,012

0

84,000

84,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

116,844

165,012

165,012

0

84,000

84,000

0

 

სუბსიდიები

830,385

1,145,809

1,145,809

0

1,375,720

1,375,720

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,765

12,940

12,940

0

11,240

11,240

0

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

317,823

450,695

450,695

0

529,750

529,750

0

 

ხარჯები

317,823

450,695

450,695

0

529,750

529,750

0

 

სუბსიდიები

317,823

450,695

450,695

 

529,750

529,750

0

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

535,327

456,615

456,615

0

421,130

421,130

0

 

ხარჯები

512,562

446,715

446,715

0

419,130

419,130

0

 

სუბსიდიები

512,562

446,715

446,715

 

419,130

419,130

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,765

9,900

9,900

 

2,000

2,000

0

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

0

67,534

67,534

0

189,860

189,860

0

 

ხარჯები

0

66,034

66,034

0

187,460

187,460

0

 

სუბსიდიები

 

66,034

66,034

 

187,460

187,460

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500

1,500

 

2,400

2,400

0

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

0

172,380

172,380

0

194,060

194,060

0

 

ხარჯები

0

170,840

170,840

0

188,220

188,220

0

 

სუბსიდიები

 

170,840

170,840

 

188,220

188,220

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,540

1,540

 

5,840

5,840

0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

79,569

164,232

164,232

0

62,000

62,000

0

 

ხარჯები

79,569

164,232

164,232

0

62,000

62,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

79,569

164,232

164,232

0

62,000

62,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79,569

164,232

164,232

 

62,000

62,000

0

05 02 06

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

350

780

780

0

22,000

22,000

0

 

ხარჯები

350

780

780

0

22,000

22,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

350

780

780

0

22,000

22,000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

780

780

 

22,000

22,000

0

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

0

11,525

11,525

0

52,160

52,160

0

 

ხარჯები

0

11,525

11,525

0

51,160

51,160

0

 

სუბსიდიები

 

11,525

11,525

 

51,160

51,160

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

1,000

1,000

0

05 02 08

საახალწლო ღონისძიება

36,925

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

36,925

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

36,925

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,925

0

 

 

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

636,321

581,929

581,929

0

609,960

609,960

0

 

ხარჯები

636,321

550,965

550,965

0

609,960

609,960

0

 

სუბსიდიები

113,288

100,880

100,880

0

142,320

142,320

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

523,033

450,085

450,085

0

467,640

467,640

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,964

30,964

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

113,288

105,396

105,396

0

142,320

142,320

0

 

ხარჯები

113,288

100,880

100,880

0

142,320

142,320

0

 

სუბსიდიები

113,288

100,880

100,880

0

142,320

142,320

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4,516

4,516

0

0

0

0

06 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

22,697

46,000

46,000

0

60,000

60,000

0

 

ხარჯები

22,697

46,000

46,000

0

60,000

60,000

0

 

სუბსიდიები

22,697

46,000

46,000

 

60,000

60,000

0

06 01 02

შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "

90,591

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

90,591

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

90,591

0

 

 

0

0

0

06 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი

0

1,623

1,623

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,623

1,623

 

0

0

0

06 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

2,893

2,893

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,893

2,893

 

0

0

0

06 01 05

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

0

54,880

54,880

0

82,320

82,320

0

 

ხარჯები

0

54,880

54,880

0

82,320

82,320

0

 

სუბსიდიები

 

54,880

54,880

 

82,320

82,320

0

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

523,033

476,533

476,533

0

467,640

467,640

0

 

ხარჯები

523,033

450,085

450,085

0

467,640

467,640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

523,033

450,085

450,085

0

467,640

467,640

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26,448

26,448

0

0

0

0

06 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

125,275

153,000

153,000

0

174,150

174,150

0

 

ხარჯები

125,275

153,000

153,000

0

174,150

174,150

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125,275

153,000

153,000

 

174,150

174,150

0

06 02  02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

36,500

45,700

45,700

0

77,500

77,500

0

 

ხარჯები

36,500

45,700

45,700

0

77,500

77,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,500

45,700

45,700

 

77,500

77,500

0

06 02  03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

40,500

24,000

24,000

0

48,000

48,000

0

 

ხარჯები

40,500

24,000

24,000

0

48,000

48,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,500

24,000

24,000

 

48,000

48,000

0

06 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

15,490

10,300

10,300

0

21,700

21,700

0

 

ხარჯები

15,490

10,300

10,300

0

21,700

21,700

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,490

10,300

10,300

 

21,700

21,700

0

06 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

10,950

12,000

12,000

0

20,000

20,000

0

 

ხარჯები

10,950

12,000

12,000

0

20,000

20,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,950

12,000

12,000

 

20,000

20,000

0

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

0

27,750

27,750

0

30,000

30,000

0

 

ხარჯები

0

27,750

27,750

0

30,000

30,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

27,750

27,750

 

30,000

30,000

0

06 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

33,000

41,500

41,500

0

41,500

41,500

0

 

ხარჯები

33,000

41,500

41,500

0

41,500

41,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,000

41,500

41,500

 

41,500

41,500

0

06 02 08

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

50,000

50,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

50,000

50,000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

50,000

50,000

 

0

0

0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

261,318

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

261,318

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,318

0

 

 

0

0

0

06 02 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0

26,448

26,448

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26,448

26,448

 

0

0

0

06 02 11

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

0

29,835

29,835

0

54,790

54,790

0

 

ხარჯები

0

29,835

29,835

0

54,790

54,790

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

29,835

29,835

 

54,790

54,790

0

06 02 12

სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

0

56,000

56,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

56,000

56,000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

56,000

56,000

 

0

0

0