„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 05
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/08/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016106
05
23/08/2013
ვებგვერდი, 27/08/2013
190020020.35.131.016106
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №05

2013 წლის 23 აგვისტო

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონისმე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის  №31 დადგენილებაში  (სსმ,  04.01.2013 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

                                                                                                                                           (ლარი)   

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20,020,686

27,189,480

25,312,334

1,877,146

18,498,525

16,830,134

1,668,391

გადასახადები

1,003,402

1,575,001

1,575,001

                  -   

930,910

930,910

 

გრანტები

17,896,962

23,646,810

21,769,664

     1,877,146 

16,388,260

14,719,869

1,668,391

სხვა შემოსავლები

1,120,322

1,967,669

1,967,669

                  -   

1,179,355

1,179,355

 

ხარჯები

7,952,254

10,021,843

9,858,883

162,960

12,074,346

11,839,246

235,100

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,123,641

2,123,641

                  -   

2,550,190

2550190

                 -   

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

2,890,486

2,887,526

2,960

2,915,168

2915168

                 -   

პროცენტი

156,229

503,398

503,398

                  -   

504,410

504410

                 -   

სუბსიდიები

2,640,944

3,014,881

3,014,881

                  -   

4,417,135

4310035

       107,100 

გრანტები

                 -   

                   -   

                  -   

                  -   

        392,231 

      392,231 

                 -   

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

705,798

545,798

160,000

1,174,512

1046512

       128,000 

სხვა ხარჯები

340,375

783,639

783,639

                  -   

120,700

120700

                 -   

საოპერაციო სალდო

12,068,432

17,167,637

15,453,451

1,714,186

6,424,179

4,990,888

1,433,291

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,260,498

19,614,475

18,028,289

1,586,186

9,286,205

7,724,914

1,561,291

ზრდა

8,943,476

19,932,826

18,346,640

1,586,186

9,540,937

7,979,646

    1,561,291 

კლება

1,682,978

318,351

318,351

 

        254,732 

254,732

 

მთლიანი სალდო

4,807,934

-2,446,838

-2,574,838

128,000

-2,862,026

-2,734,026

-128,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,762,191

-2,564,196

-2,692,196

128,000

-3,396,456

-3,268,456

-128,000

ზრდა

4,762,191

       1,140,500 

1,012,500

128,000

                 -   

                -   

                 -   

ვალუტა, დეპოზიტები

4,762,191

       1,140,500 

1,012,500

128,000

                 -   

 

 

კლება

                 -   

3,704,696

3,704,696

                  -   

3,396,456

3,268,456

128,000

ვალუტა, დეპოზიტები

 

3,704,696

3,704,696

 

3,396,456

3,268,456

128,000

ვალდებულებების ცვლილება

-45,743

-117,358

-117,358

0

-534,430

-534,430

0

ზრდა

 

                   -   

 

 

                 -   

 

 

კლება

45,743

117,358

117,358

                  -   

534,430

534,430

                 -   

ბალანსი

            -  

              -  

             -  

             -  

             -  

            -  

            -  

                 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

   21,703,664 

     27,507,831 

   25,630,685 

      1,877,146 

   18,753,257 

  17,084,866 

     1,668,391 

შემოსავლები

          20,020,686 

              27,189,480 

            25,312,334 

               1,877,146 

           18,498,525 

          16,830,134 

              1,668,391 

არაფინანსური აქტივების კლება

             1,682,978 

                     318,351 

                   318,351 

                             -   

                254,732 

              254,732 

                            -   

 ვალდებულებების ზრდა

                            -   

                                -   

                              -    

                             -   

                             -   

                           -   

                            -   

გადასახდელები

   16,941,473 

    30,072,027 

    28,322,881 

      1,749,146 

    22,149,713 

 20,353,322 

     1,796,391 

   ხარჯები

            7,952,254 

               10,021,843 

              9,858,883 

                  162,960 

           12,074,346 

          11,839,246 

                235,100 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

            8,943,476 

              19,932,826 

            18,346,640 

               1,586,186 

             9,540,937 

           7,979,646 

               1,561,291 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

                                -   

 

 

                             -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

                  45,743 

                     117,358 

                   117,358 

                             -   

                534,430 

              534,430 

                            -   

ნაშთის ცვლილება

     4,762,191 

-      2,564,196 

-    2,692,196 

        128,000 

-   3,396,456 

-  3,268,456 

-      128,000 

 

.


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  18498525  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

        20,020,686

 27,189,480

 25,312,334

      1,877,146

 18,498,525

 16,830,134

    1,668,391

გადასახადები

                1,003,402

       1,575,001

       1,575,001

 

           930,910

          930,910

                     -  

გრანტები

              17,896,962

     23,646,810

     21,769,664

           1,877,146

      16,388,260

     14,719,869

        1,668,391

სხვა შემოსავლები

                1,120,322

       1,967,669

       1,967,669

 

        1,179,355

       1,179,355

                     -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები    

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   930910     ლარის ოდენობით. 

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                      1,003,402

                          1,575,001

                          930,910

ქონების გადასახადი

                      1,003,402

                          1,575,001

                          930,910

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                 (გარდა მიწისა)

                                    439,432

                                      1,034,320

                                     445,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                      66,136

                                           83,416

                                       40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                      66,546

                                         120,050

                                       44,910

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                    431,157

                                         335,144

                                     400,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                           131

                                             2,071

                                               -  

               

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  16388260  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

        17,896,962

 23,646,810

 21,769,664

      1,877,146

 16,388,260

 14,719,869

    1,668,391

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

                     87,803

                    -  

 

 

              -  

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

        17,809,159

 23,646,810

 21,769,664

      1,877,146

 16,388,260

 14,719,869

    1,668,391

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

                5,649,300

       6,224,500

       6,224,500

 

        5,784,900

       5,784,900

 

სპეციალური ტრანსფერი

        12,159,859

 17,422,310

 15,545,164

      1,877,146

 10,603,360

  8,934,969

    1,668,391

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

          194,260

                    -  

              194,260

 

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

          290,960

                    -  

              290,960

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

                1,069,559

       1,391,926

 

           1,391,926

        1,668,391

 

        1,668,391

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

              11,090,300

     15,545,164

     15,545,164

 

        8,934,969

       8,934,969

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1179355.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

სხვა შემოსავლები

                      1,120,322

                          1,967,669

                       1,179,355

შემოსავლები საკუთრებიდან

                         391,888

                          1,111,192

                          430,500

პროცენტები

                         204,350

                             925,976

                          250,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                                    204,350

                                         925,976

                                     250,500

რენტა

                         187,538

                             185,216

                          180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                      58,916

                                           56,068

                                       50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                                    128,622

                                         129,148

                                     130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                         323,147

                             259,226

                          278,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                         288,475

                             226,841

                          250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                      15,096

                                           36,844

                                       30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                      15,096

                                           36,844

                                       30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                                 98

                                     35

                                  -  

სატენდერო მოსაკრებელი

 

                                                   -  

                                               -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                         113,986

                                      2

                                  -  

სათამაშო აპარატებიდან

                                      90,034

                                                   -  

                                               -  

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

                                      23,906

                                                   -  

                                               -  

წამახალისებელი გათამაშებიდან

                                             17

                                                   -  

                                               -  

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                                             29

                                                   -  

                                               -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                         159,295

                             189,917

                          220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

                                     43

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                           34,672

                              32,385

                           28,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                      34,672

                                           32,385

                                       28,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                         362,845

                             374,773

                          300,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                           42,442

                             222,478

                          170,855

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

 

                                         222,478

                                     120,000

წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

 

                                       50,855

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                                      42,442

                                                   -  

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 12074346.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 

                                                                          სულ

 

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7,952,254

  10,021,843

    9,858,883

162,960

 12,074,346

   11,839,246

235,100

შრომის ანაზღაურება

    1,489,505

      2,123,641

         2,123,641

                 -  

     2,550,190

        2,550,190

                    -  

საქონელი და მომსახურება

    2,801,168

      2,890,486

         2,887,526

2,960.0

     2,915,168

        2,915,168

                    -  

პროცენტი

        156,229

          503,398

            503,398

                 -  

         504,410

           504,410

                    -  

სუბსიდიები

    2,640,944

      3,014,881

         3,014,881

                 -  

     4,417,135

        4,310,035

         107,100

გრანტები

 

 

 

 

         392,231

           392,231

                    -  

სოციალური უზრუნველყოფა

        524,033

          705,798

            545,798

160,000

     1,174,512

        1,046,512

         128,000

სხვა ხარჯი

        340,375

          783,639

            783,639

                 -  

         120,700

           120,700

                    -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9286205.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9540937 ლარისოდენობით,თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

          69,168

          227,964

            227,964

                -   

24,350

              24,350

                    -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

        259,249

              7,156

                 7,156

                -   

61,060

              61,060

                    -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    8,569,988

    18,621,238

      17,035,052

   1,586,186

5,131,046

        3,569,755

      1,561,291

განათლება

          13,416

          699,298

            699,298

                -   

1,241,397

        1,241,397

                    -  

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

          31,655

          352,449

            352,449

                -   

3,082,193

        3,082,193

                    -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                  -   

            24,721

              24,721

                -   

          891.00 

             891.00 

                   -   

ჯამი

    8,943,476

    19,932,826

      18,346,640

   1,586,186

     9,540,937

        7,979,646

      1,561,291

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 254732 ლარის ოდენობით,მათ შორის;.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

 

   254,732 

      254,732

              -  

ძირითადი აქტივები

 1,682,978

     318,351

       318,351

            -  

   254,732 

      254,732

              -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  21615283   ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით:

  (ლარი)  

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 2012 წლის ფაქტი   

 2013 წლის გეგმა     

 

სულ

 

სულ

 

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

1,909,199 

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,338,886 

3,338,886 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

1,682,151 

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,442,245 

2,442,245 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,547,337 

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,198,265 

2,198,265 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

134,814 

136,095 

136,095 

243,980 

243,980 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

156,229 

503,398 

503,398 

504,410 

504,410 

 

7017

საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მტავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

392,231 

392,231 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

70,819 

477,797 

477,797 

 

702

თავდაცვა

106,634 

115,149 

115,149 

135,090 

135,090 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

106,634 

115,149 

115,149 

135,090 

135,090 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

576,853 

553,575 

553,575 

619,840 

619,840 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

61,253 

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

515,600 

503,610 

503,610 

619,840 

619,840 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,887,072 

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

2,435,347 

2,153,631 

281,716  

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9,998 

188,176 

28,176 

160,000 

748,269 

620,269 

128,000 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

9,998 

188,176 

28,176 

160,000 

748,269 

620,269 

128,000 

 

7045

ტრანსპორტი

3,757,516  

5,760,380 

5,760,380 

1,538,158 

1,384,442 

153,716 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,757,516 

5,760,380 

5,760,380 

1,538,158 

1,384,442 

153,716 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

119,558 

134,850  

134,850 

148,920 

148,920 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,460,309 

2,424,176 

2,424,176 

1,457,957 

1,457,957 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,198,529 

1,340,538 

1,340,538 

1,310,000 

1,310,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,261,780 

1,083,638 

1,083,638 

147,957 

147,957 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5,249,023 

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

5,083,641 

3,676,066 

1,407,575 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

631,055 

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,094,459 

1,094,459 

 

7063

წყალმომარაგება

2,472,663 

1,785,752 

1,785,752 

1,405,476 

1,405,476 

 

7064

 გარე განათება

652,921 

575,769 

575,769 

571,758 

571,758 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,492,384 

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

2,011,948 

604,373 

1,407,575 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137,908 

108,413 

108,413 

181,971 

181,971 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

137,908 

108,413 

108,413 

181,971 

181,971 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

786,457 

1,479,805 

1,479,805 

4,814,636 

4,814,636 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

93,818 

609,163 

609,163 

3,957,956 

3,957,956 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

651,821 

789,571 

789,571 

750,300 

750,300 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

350 

780 

780 

22,000 

22,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

40,468 

80,291 

80,291 

84,380 

84,380 

 

709

განათლება

1,259,242 

2,106,619 

2,106,619 

3,127,592 

3,020,492 

107,100 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

802,275 

793,725 

793,725 

1,212,735 

1,105,635 

107,100 

 

7092

ზოგადი განათლება

20,950 

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

20,950 

25,292 

25,292 

7,000 

7,000 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

436,017 

1,287,602 

1,287,602 

1,907,857 

1,907,857 

 

710

სოციალური დაცვა

523,033 

565,091 

565,091 

420,323 

420,323 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

125,275 

127,297 

127,297 

142,834 

142,834 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

397,758 

437,794 

437,794 

277,489 

277,489 

 

 

მთლიანი ხარჯები

16,895,730 

29,954,669 

28,205,523 

1,749,146 

21,615,283 

19,818,892 

1,796,391 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2 862 026ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 396 456 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 534430 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
      მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების  მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
         მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ,ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად  აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება,აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის სრულ რეაბილიტაციას,რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

       2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა,უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა.გათვალისწინებულია სანაპირო ზოლზე ნაპირდამცავი ჯებირის მშენებლობა და ქალაქის შემოსასვლელში მანიშნებლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

               2.1.1.ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა( პროგრამული კოდი 03 01 01)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კერძოდ  სავალი ნაწილისა და  ტროტუარების  მოწყობას და  არსებული საკანალიზაციო ქსელის შეცვლას.

 

2.1.2 ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა ( პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქალაქ ქობულეთშითამარ მეფის სანაპიროს N124-ის მიმდებარედ დაზიანებული ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლისა,სავალი ნაწილის დასავალი ნაწილის  მოსაზღვრე კედლის რეაბილიტაცია და პარაპეტის მოწყობას.(მათ შორის საქართველოს მთავრობის 2013წლის 22აგვისტოს N1111განკარგულება.)

 

2.1.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია  ( პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელში (ჩოლოქი,კარიერი) არსებული ქალაქის მანიშნებლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.4.  სიჩქარისშემზღუდავიბარიერისშეძენა-მონტაჟი   ( პროგრამული კოდი 03 01 08)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ავტო-საგზაო  შემთხვევები სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის განთავსებას.სულშეიძინება და დამონტაჟდება 144გრძ/მეტრამდე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.

 

2.1.5.  მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები ( პროგრამული კოდი 03 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ხალაში მდინარე ჩაქვისწყალზე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები.

 

2.1.6.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა   ( პროგრამული კოდი 03 01 10)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე(თემებში,სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით,კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს“ქობულეთის ტრანსრეგულირების“მიერ.

 

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების           ეზოებისკეთილმოწყობა, გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქის  იერ-სახის შენარჩუნებისა და მისი გაუმჯობესების მიზნით  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები კერძოდ, ქ.ქობულეთშიჩეხოვის ქN19-ში,რუსთაველის ქუჩა N100,აღმაშენებლის ქუჩის N99-101ეზოს,აღმაშენებლის ქ. N106-ში და N112-114-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით დაფინანსდებააღნიშნული ეზოების ფილებით მოწყობა, მასთან დაკავშირებული სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები დაასევე დაფინანსდება ეზოს სკვერის  მოწყობის სამუშაოები.პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისრეაბილიტაცია, სულ გადაიხურება სოფლებში:ბობოყვათი, ციხისძირი,კვირიკე,სოფელ ქობულეთი,ხუცუბანი აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები,ქ.ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩა N68 ში,პუშკინის ქუჩა N8ში,მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. შეკეთებითი სამუშაოები ჩაუტარდება  ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის ქ.N1და მემედ აბაშიძის ქN4-6,კომახიძის ქუჩა N100-ში,თავისუფლების ქუჩა N15-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავს.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის,გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის , ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა,აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-3605 წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების.პროგრამა დააფინანსებს ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს კერძოდ ქაქუთის თემის სოფელ აჭსა და ქალაქ ქობულეთში მტს-ის დასახლებაში.

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში ან საჭიროების შემთხვევაში განადგურება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

     2.2.4 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

2.2.5 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით.გათვალისწინებულია სოფელ ხუცუბნის,სოფელ ქვედა კვირიკის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, ზედა ლეღვას მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია და სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა,სოფელ ციხისძირის წყალსადენისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა. ქალაქ ქობულეთში თავისუფლების ქუჩისა(ახალსოფლის დასახლება) და მემედ აბაშიძის პირველი და მე-2 შესახვევის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია,ქიაჩელისა და გაგარინის ქუჩებისსასმელ -სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,აგრეთვექ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია(მოვლა-პატრონობა).პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში   აღმაშენებლის ქუჩა N94-ა მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არსებულ  სანიაღვრე არხის დაზიანებული რკინა-ბეტონის სახურავის აღდგენას და დაბა ჩაქვში ბათუმის ქუჩა N18-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სანიაღვრე არხის რემონტს,ქალაქ ქობულეთში გოგებაშვილის ქუჩის კვეთისა და პუშკინისა და წერეთლის ქუჩის კვეთაში სანიაღბრე სისტემის მოწესრიგებას, აგრეთვე პროგრამა დააფინანსებს ქალაქ ქობულეთშივერულიძის ქუჩის N9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას,ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის ქუჩა N6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას და დ. აღმაშენებლის ქ. N276 სახლის საკანალიზაციო სისტემისა დაწვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობას, გათვალისწინებული ხუცუბნის თემში ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ანტისეპტიკური სალექარების მოწყობა,აგრეთვე პროგრამით განხორციელდება დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო  და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

2.2.7  უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტისიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1  სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქ.ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირის N141-ის მოპირდაპირედ მოედნის კეთილმოწყობითი სამუშაოები,ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ პარკში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება პარკში არსებულ წყლის აუზს ე.წ.“გედების ტბის“აუზს,ქობულეთისა და დაბა ჩაქვის პარკისათვის შეიძინება და  განთავსდება სადარაჯო ჯიხურები,ცენტრალურ პარკში განთავსებულ ამფითეატრში მოეწყობა მოძრავი ხის სცენა.

   2.3.2   მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებულ ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებს კერძოდ:ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა N 100-ში მდებარე,ლესელიძის ქუჩა N1-ში და აღმაშენებლის ქუჩა N141-ში მდებარე  შენობებს და სოფელ კოხის ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის შენობებისდაზიანებულ  სახურავს ჩაუტარდება  სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

   2.3.3   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაციის სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 06)

მუნიციპალიტეტის  ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებითქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე განლაგებული,ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედტერიტორიაზედა ლესელიძის ქუჩაზე არსებულ სკვერში, მუზეუმის მიმდებარე სკვერში, ჩეხოვის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ პარკში და მემედ აბაშიძის N2-4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში განლაგებული დაზიანებული სკამების  რებილიტაცია. 

 

   2.3.4 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი, ნაპირდამცავი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედნაპირდამცავი სამუშაოები,არსებული დეკორატიული ფილების მონტაჟი და დემონტაჟი.

2.4საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აგრეთვე რიგ შემთხვევებში აუცილებლობიდან გამომდინარე საჭირო ხდება დაზიანებული შენობა-ნაგებობებზე მიყენებული ზარალის განსაზღვრის მიზნით ტექნიკური დოკუმენტაციების მომზადება.

2.5ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 06)

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N25 დადგენილებისა“სოფლის მხარდაწერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ და 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების,კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.სულ სამუშაოები ჩატარდება 137160კვ/მეტრ ფართობზე.

2.7აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 09)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების ,კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.8 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება(პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში   იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  1200 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

 ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს  N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციასდა ინვენტარით უზრუნველყოფას, ხოლო  N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობას და ინვენტარით უზრუნველყოფას და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას,  ასევე  გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღებისათვის (ხალა, აჭყვისთავი, ლეღვას, დაბა ჩაქვის და ქალაქის N1) სამზარეულო ინვეტარით უზრუნველყოფა.

3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.  

 4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე ) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას,  გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება .

  4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის“შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს,მათ შორის არაფინანსური აქტივების შეძენასა და კაპიტალურ კეთილმოწყობას.

4.1.4. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ხელს შეუწყობს  სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).        

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.   

4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის   სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.     

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე ახალგაზრდობასთან  მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია 120 ახალგაზრდა,  კულტურის ცენტრში იღებს განათლებას ქობულეთის 300 მდე მოზარდი. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4  ა(ა) იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'(პროგრამული კოდი 05 02 04)

   მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ  ხარჯს.

  4.2.5 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, „ზურაბობა“ სახალხო დღესასწაული, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების  მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, საბავშვო გასართობი პროგრამების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა, ქობულეთის მოქმედი ანსამბლის “ქობულეთის „საიუბილო დღის აღნიშვნა, მუნიციპალიტეტის  სიმბოლიკის დროშა და გერბის დამდგენი გამარჯვებული კონკურსანტის ჰონორარი. გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის.

    4.2.6  ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას, გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),   დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი," გაიმართება ახალგაზრდა ხელოვანთა ნაშრომების პრეზენტაციები, მოეწყობა შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან, განხორციელდება ახალგაზრდობის მიერ ინიცირებული მცირე პროექტების დაფინანსება.

4.2.7 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის  მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. 1.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის,  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

5.1 .1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 5.1.2 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი  06 0103)  

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   კერძოდ ციხისძირის თემში არსებული საფერშლო-საბებიო პუნქტის შენობის შეკეთიბითი სახის სამუშაოებს.

5.1.2 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1.  სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

     პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0 დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედმამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7 დღის (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში.  

    5.2.2 ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.  ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა -  9 მაისი,  26 მაისი,  7 აგვისტო, 8-9აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „ სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ “ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“.

5.2.5  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე)   დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

  5.2.6  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური  საპროთეზო-ორთოპედიული  დახმარება (პროგრამული კოდი 060206)                                                             

მუნიციპალიტეტის პროგრამის „ სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოსბენეფიციარები  სოციალური შემწეობისა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებული, არ გააჩნიათ  ფინანსური საშუალება ჩაიტარონ როგორც საპროთეზო-ორთოპედოიული ისე სხვადასხვა სტომატოლოგიური მკურნალობა.  პროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს 120 ბენეფიციარებისთვის სტომატოლოგიურ და საპროთეზო-ორთოპედიულ მომსახურეობას რომლის საშუალო ღირებულება თითოეულზე შეადგენს 250 ლარს.

   5.2.7  უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)  

 პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000  ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11      

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

16941473

30072027

28322881

1749146

22149713

20353322

1796391

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

217

232

232

0

246

246

0

 

ხარჯები

7952254

10021843

9858883

162960

12074346

11839246

235100

 

შრომის ანაზღაურება

1489505

2123641

2123641

0

2550190

2550190

0

 

საქონელი და მომსახურება

2801168

2890486

2887526

2960

2915168

2915168

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10100

13937

13937

0

11745

11745

0

 

მივლინება

10331

16729

16729

0

22400

22400

                 -  

 

ოფისის ხარჯები

594184

576088

576088

0

661488

661488

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20594

19910

16950

2960

14000

14000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

10010

35705

35705

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

223833

267397

267397

0

232267

232267

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1932116

1960720

1960720

0

1973268

1973268

0

 

პროცენტი

156229

503398

503398

0

504410

504410

0

 

სუბსიდიები

2640944

3014881

3014881

0

4417135

4310035

107100

 

გრანტები

0

0

0

0

392231

392231

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

524033

705798

545798

160000

1174512

1046512

128000

 

სხვა ხარჯები

340375

783639

783639

0

120700

120700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8943476

19932826

18346640

1586186

9540937

7979646

1561291

 

ვალდებულებების კლება

45743

117358

117358

0

534430

534430

0

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2273096

3700454

3697494

2960

4310691

4310691

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

179

179

0

185

185

0

 

ხარჯები

2158185

3355132

3352172

2960

3751911

3751911

0

 

შრომის ანაზღაურება

1263726

1677541

1677541

0

2004650

2004650

0

 

საქონელი და მომსახურება

594019

558548

555588

2960

584120

584120

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5600

7937

7937

0

11745

11745

0

 

მივლინება

8241

13734

13734

0

19100

19100

0

 

ოფისის ხარჯები

215828

198045

198045

0

272408

272408

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20594

19910

16950

2960

14000

14000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

6010

1670

1670

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

163845

208571

208571

0

169267

169267

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173901

108681

108681

0

97600

97600

0

 

პროცენტი

156229

503398

503398

0

504410

504410

0

 

სუბსიდიები

141740

150890

150890

0

154080

154080

0

 

გრანტები

0

0

0

0

392231

392231

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1000

2000

2000

0

5920

5920

0

 

სხვა ხარჯები

1471

462755

462755

0

106500

106500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69168

227964

227964

0

24350

24350

0

 

ვალდებულებების კლება

45743

117358

117358

0

534430

534430

0

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

550635

626441

626441

0

714955

714955

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

25

 

28

28

0

 

ხარჯები

525111

571041

571041

0

706455

706455

0

 

შრომის ანაზღაურება

266123

299953

299953

 

390630

390630

0

 

საქონელი და მომსახურება

117248

116798

116798

0

154545

154545

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0

 

 

       11,745

       11,745

                 -  

 

მივლინება

1043

3246

3246

 

7000

7000

0

 

ოფისის ხარჯები

59745

46866

46866

 

69200

69200

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1843

0

 

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

42712

54731

54731

 

51400

51400

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11905

11955

11955

 

15200

15200

0

 

სუბსიდიები

141740

150890

150890

 

154080

154080

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1000

1000

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

2400

2400

 

7200

7200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25524

55400

55400

 

8500

8500

0

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1425670

1971308

1968348

2960

2076665

2076665

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

154

154

0

157

157

0

 

ხარჯები

1383901

1798744

1795784

2960

2060815

2060815

0

 

შრომის ანაზღაურება

997603

1377588

1377588

0

1614020

1614020

0

 

საქონელი და მომსახურება

385298

417056

414096

2960

421575

421575

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5600

7937

7937

0

0

0

0

 

მივლინება

7198

10488

10488

0

12100

12100

0

 

ოფისის ხარჯები

156083

151179

151179

0

203208

203208

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10499

8490

5530

2960

14000

14000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4167

1670

1670

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

121133

153840

153840

0

117867

117867

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80618

83452

83452

0

74400

74400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1000

1000

1000

0

5920

5920

0

 

სხვა ხარჯები

0

3100

3100

0

19300

19300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41769

172564

172564

0

15850

15850

0

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

415744

654398

651438

2960

570060

570060

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

23

23

 

25

25

0

 

ხარჯები

406154

505034

502074

2960

566910

566910

0

 

შრომის ანაზღაურება

183539

246592

246592

 

297540

297540

0

 

საქონელი და მომსახურება

222615

255342

252382

2960

263570

263570

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4400

5837

5837

 

0

0

0

 

მივლინება

6304

9567

9567

 

7000

7000

0

 

ოფისის ხარჯები

68213

88888

88888

 

95810

95810

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10499

8490

5530

2960

14000

14000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

3952

1000

1000

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58887

71180

71180

 

76160

76160

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70360

70380

70380

 

70600

70600

0

 

სხვა ხარჯები

 

3100

3100

 

5800

5800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9590

149364

149364

 

3150

3150

0

01.02.02

იურიდიული სამსახური

63027

76348

76348

0

87870

87870

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

6

6

 

6

6

0

 

ხარჯები

58883

72038

72038

0

85670

85670

0

 

შრომის ანაზღაურება

41967

51582

51582

 

60200

60200

0

 

საქონელი და მომსახურება

15916

20456

20456

0

8810

8810

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2100

2100

 

0

0

0

 

მივლინება

120

120

120

 

500

500

0

 

ოფისის ხარჯები

6814

3476

3476

 

6810

6810

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

450

450

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1982

2835

2835

 

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7000

11475

11475

 

1500

1500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1000

0

 

 

3160

3160

0

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

13500

13500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4144

4310

4310

 

2200

2200

0

01.02.03

საფინანსო სამსახური

90200

92401

92401

0

111010

111010

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

8

8

0

 

ხარჯები

87183

90471

90471

0

109410

109410

0

 

შრომის ანაზღაურება

71415

80725

80725

 

90720

90720

0

 

საქონელი და მომსახურება

15768

9746

9746

0

18690

18690

0

 

მივლინება

110

0

 

 

800

800

0

 

ოფისის ხარჯები

12109

6011

6011

 

13390

13390

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3159

3315

3315

 

3700

3700

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

390

420

420

 

800

800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3017

1930

1930

 

1600

1600

0

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

58814

59227

59227

0

66300

66300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

5

0

 

ხარჯები

56271

58227

58227

0

65500

65500

0

 

შრომის ანაზღაურება

40400

50040

50040

 

55360

55360

0

 

საქონელი და მომსახურება

15871

8187

8187

0

10140

10140

0

 

მივლინება

 

0

 

 

500

500

0

 

ოფისის ხარჯები

12970

4592

4592

 

5240

5240

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

215

0

 

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2386

3235

3235

 

4400

4400

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

300

360

360

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2543

1000

1000

 

800

800

0

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

97671

108677

108677

0

121315

121315

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

0

 

ხარჯები

92910

107677

107677

0

118515

118515

0

 

შრომის ანაზღაურება

76879

93358

93358

 

100800

100800

0

 

საქონელი და მომსახურება

16031

14319

14319

0

17715

17715

0

 

მივლინება

 

0

 

 

1000

1000

0

 

ოფისის ხარჯები

7250

3811

3811

 

7515

7515

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6781

10267

10267

 

9200

9200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2000

241

241

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4761

1000

1000

 

2800

2800

0

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

35837

42565

42565

0

44000

44000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

3

3

0

 

ხარჯები

32337

39365

39365

0

44000

44000

0

 

შრომის ანაზღაურება

25032

28330

28330

 

31440

31440

0

 

საქონელი და მომსახურება

7305

10035

10035

0

11040

11040

0

 

მივლინება

664

0

 

 

500

500

                 -  

 

ოფისის ხარჯები

4151

3520

3520

 

2540

2540

                 -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2390

6367

6367

 

8000

8000

                 -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

148

148

 

               -  

              -  

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1000

1000

 

1520

1520

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3500

3200

3200

 

               -  

              -  

                 -  

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

60744

75623

75623

0

82620

82620

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

6

0

 

ხარჯები

56944

72693

72693

0

79520

79520

0

 

შრომის ანაზღაურება

43794

57606

57606

 

64800

64800

0

 

საქონელი და მომსახურება

13150

15087

15087

0

14720

14720

0

 

ოფისის ხარჯები

5653

5429

5429

 

4313

4313

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7329

9478

9478

 

10407

10407

                 -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168

180

180

 

0

              -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3800

2930

2930

 

3100

3100

                 -  

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

40468

80291

80291

0

84380

84380

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

7

7

 

7

7

0

 

ხარჯები

37894

73691

73691

0

84380

84380

0

 

შრომის ანაზღაურება

31590

65800

65800

 

76800

76800

0

 

საქონელი და მომსახურება

6304

7891

7891

0

7580

7580

0

 

მივლინება

 

0

 

 

500

500

0

 

ოფისის ხარჯები

6104

6572

6572

 

5580

5580

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

220

220

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

899

899

 

1500

1500

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

200

200

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2574

6600

6600

 

0

0

0

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

24620

26852

26852

0

38760

38760

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

 

3

3

0

 

ხარჯები

24620

24622

24622

0

37760

37760

0

 

შრომის ანაზღაურება

20317

22740

22740

 

33440

33440

0

 

საქონელი და მომსახურება

4303

1882

1882

0

4320

4320

0

 

მივლინება

 

0

 

 

300

300

0

 

ოფისის ხარჯები

4203

1882

1882

 

4020

4020

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

0

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2230

2230

 

1000

1000

0

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

517931

715384

715384

0

825380

825380

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77

80

80

 

80

80

0

 

ხარჯები

514181

715384

715384

0

824180

824180

0

 

შრომის ანაზღაურება

452952

649045

649045

 

769000

769000

0

 

საქონელი და მომსახურება

61229

66339

66339

0

53940

53940

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1200

0

 

 

0

0

0

 

ოფისის ხარჯები

23143

25250

25250

 

53940

53940

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36886

41089

41089

 

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0

 

 

1240

1240

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3750

0

 

 

1200

1200

0

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

20614

39542

39542

0

44970

44970

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

3

3

0

 

ხარჯები

16524

39542

39542

0

44970

44970

0

 

შრომის ანაზღაურება

9718

31770

31770

 

33920

33920

0

 

საქონელი და მომსახურება

6806

7772

7772

0

11050

11050

0

 

მივლინება

 

801

801

 

1000

1000

0

 

ოფისის ხარჯები

5473

1748

1748

 

4050

4050

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1333

5175

5175

 

4500

4500

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

48

48

 

1500

1500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4090

0

 

 

0

0

0

01. 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

80000

80000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

80000

80000

0

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

80000

80000

0

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

201972

620756

620756

0

1038840

1038840

0

 

ხარჯები

156229

503398

503398

0

504410

504410

0

 

პროცენტი

156229

503398

503398

0

504410

504410

0

 

ვალდებულებების კლება

45743

117358

117358

0

534430

534430

0

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

56576

19236

19236

0

336990

336990

0

 

ხარჯები

55182

16601

16601

0

73830

73830

0

 

პროცენტი

55182

16601

16601

 

73830

73830

0

 

ვალდებულებების კლება

1394

2635

2635

 

263160

263160

0

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96576

96576

96576

0

96580

96580

0

 

ხარჯები

61728

57309

57309

0

52330

52330

0

 

პროცენტი

61728

57309

57309

 

52330

52330

0

 

ვალდებულებების კლება

34848

39267

39267

 

44250

44250

0

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

48820

83052

83052

0

83060

83060

0

 

ხარჯები

39319

52169

52169

0

48260

48260

0

 

პროცენტი

39319

52169

52169

 

48260

48260

0

 

ვალდებულებების კლება

9501

30883

30883

 

34800

34800

0

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

0

421892

421892

0

522210

522210

0

 

ხარჯები

0

377319

377319

0

329990

329990

0

 

პროცენტი

 

377319

377319

 

329990

329990

0

 

ვალდებულებების კლება

 

44573

44573

 

192220

192220

0

01.05.

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

11970

11420

11420

0

0

0

0

 

ხარჯები

10095

11420

11420

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

10095

11420

11420

0

0

0

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10095

11420

11420

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1875

0

 

 

0

0

0

01.06.

სახელმწიფო ბაჟი

0

6512

6512

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

6512

6512

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

6512

6512

 

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6512

6512

 

0

0

0

01.07.

პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

81378

6762

6762

0

8000

8000

0

 

ხარჯები

81378

6762

6762

0

8000

8000

0

 

საქონელი და მომსახურება

81378

6762

6762

0

8000

8000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81378

6762

6762

0

8000

8000

0

01.07.01

დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

24000

4152

4152

0

8000

8000

0

 

ხარჯები

24000

4152

4152

0

8000

8000

0

 

საქონელი და მომსახურება

24000

4152

4152

0

8000

8000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24000

4152

4152

 

8000

8000

0

01.07.02

პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

56880

2360

2360

0

0

0

0

 

ხარჯები

56880

2360

2360

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

56880

2360

2360

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56880

2360

2360

 

0

0

0

01.07.03

პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

498

250

250

0

0

0

0

 

ხარჯები

498

250

250

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

498

250

250

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

498

250

250

 

0

0

0

01. 08

პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

1471

120108

120108

0

0

0

0

 

ხარჯები

1471

120108

120108

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1471

120108

120108

 

0

0

0

01. 09

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

0

337147

337147

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

337147

337147

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

337147

337147

 

0

0

0

01. 10

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

0

0

0

0

392231

392231

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

392231

392231

0

 

გრანტები

 

0

 

 

392231

392231

0

01 10 01

ქალაქ ბათუმის მერია

0

0

0

0

17231

17231

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

17231

17231

0

 

გრანტები

 

0

 

 

17231

17231

0

01 10 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0

0

0

0

375000

375000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

375000

375000

0

 

გრანტები

 

0

 

 

375000

375000

0

02. 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

683487

668724

668724

0

754930

754930

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

53

53

 

61

61

0

 

ხარჯები

424238

661568

661568

0

693870

693870

0

 

შრომის ანაზღაურება

225779

446100

446100

0

545540

545540

0

 

საქონელი და მომსახურება

198459

215468

215468

0

135730

135730

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4500

6000

6000

0

0

0

0

 

მივლინება

2090

2995

2995

0

3300

3300

0

 

ოფისის ხარჯები

87694

75730

75730

0

39080

39080

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4000

34035

34035

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

59988

58826

58826

0

63000

63000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40187

37882

37882

0

30350

30350

0

 

სხვა ხარჯები

                -  

             -  

                 -  

              -  

       12,600

       12,600

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259249

7156

7156

0

61060

61060

0

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

106634

115149

115149

0

135090

135090

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

10

10

0

 

ხარჯები

102830

112993

112993

 

133690

133690

0

 

შრომის ანაზღაურება

61356

72720

72720

 

91040

91040

0

 

საქონელი და მომსახურება

41474

40273

40273

 

42650

42650

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4500

6000

6000

 

0

0

0

 

მივლინება

2090

2995

2995

 

2500

2500

0

 

ოფისის ხარჯები

11824

7502

7502

 

11000

11000

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4588

5695

5695

 

6800

6800

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18472

18081

18081

 

22350

22350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3804

2156

2156

 

1400

1400

0

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

515600

503610

503610

0

619840

619840

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

45

45

 

51

51

0

 

ხარჯები

261655

498610

498610

0

560180

560180

0

 

შრომის ანაზღაურება

164423

373380

373380

 

454500

454500

0

 

საქონელი და მომსახურება

97232

125230

125230

0

93080

93080

0

 

მივლინება

 

0

 

 

800

800

0

 

ოფისის ხარჯები

16117

18263

18263

 

28080

28080

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4000

34035

34035

 

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

55400

53131

53131

 

56200

56200

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21715

19801

19801

 

8000

8000

0

 

სხვა ხარჯები

 

             -  

 

 

       12,600

       12,600

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

253945

5000

5000

 

59660

59660

0

02. 03

შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

61253

49965

49965

0

0

0

0

 

ხარჯები

59753

49965

49965

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

59753

49965

49965

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯები

59753

49965

49965

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

 

 

 

0

0

0

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

11343338

21550064

19803878

1746186

8662710

6973419

1689291

 

ხარჯები

2773350

2928826

2768826

160000

3531664

3403664

128000

 

საქონელი და მომსახურება

1833811

1894954

1894954

0

2043855

2043855

0

 

ოფისის ხარჯები

290662

302313

302313

0

350000

350000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1543149

1592641

1592641

0

1693855

1693855

0

 

სუბსიდიები

600635

552988

552988

0

737940

737940

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

160000

0

160000

748269

620269

128000

 

სხვა ხარჯები

338904

320884

320884

0

1600

1600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8569988

18621238

17035052

1586186

5131046

3569755

1561291

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3704716

5760380

5760380

0

1538158

1384442

153716

 

ხარჯები

0

235042

235042

0

50000

50000

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

50000

50000

0

 

სხვა ხარჯები

0

235042

235042

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3704716

5525338

5525338

0

1488158

1334442

153716

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა

1847657

3391945

3391945

0

703850

703850

0

 

ხარჯები

0

200902

200902

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

200902

200902

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1847657

3191043

3191043

0

703850

703850

0

03 01 01 01

ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა

112613

609857

609857

0

703850

703850

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112613

609857

609857

 

703850

703850

0

03 01 01 02

მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

466858

164905

164905

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466858

164905

164905

 

0

0

0

03 01 01 03

დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

43206

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43206

0

 

 

0

0

0

03 01 01 04

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია

1159773

1504820

1504820

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1159773

1504820

1504820

 

0

0

0

03 01 01 05

ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

4980

176127

176127

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4980

176127

176127

 

0

0

0

03 01 01 06

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

60227

147928

147928

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60227

147928

147928

 

0

0

0

03 01 01 07

ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

587406

587406

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

587406

587406

 

0

0

0

03 01 01 08

ქ.ქობულეთში  ქუჩების მოშანდაგება

0

200902

200902

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

200902

200902

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

200902

200902

 

0

0

0

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

1838000

2164502

2164502

0

762774

609058

153716

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1838000

2164502

2164502

 

762774

609058

153716

03 01 03

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

0

34925

34925

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

34925

34925

 

0

0

0

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია

0

3347

3347

0

1692

1692

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3347

3347

 

1692

1692

0

03 01 05

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

15184

94445

94445

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15184

94445

94445

 

0

0

0

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

3875

20326

20326

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3875

20326

20326

 

0

0

0

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

0

34140

34140

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

34140

34140

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

34140

34140

 

0

0

0

03 01 08

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

0

16750

16750

0

18600

18600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16750

16750

 

18600

18600

0

03 01 09

მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

0

0

0

1242

1242

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

1242

1242

0

03 0110

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა

0

0

0

0

50000

50000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

50000

50000

0

 

სუბსიდიები

 

0

 

 

50000

50000

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6240180

8068768

7874508

194260

4198485

4198485

0

 

ხარჯები

2638939

2395881

2395881

0

2693895

2693895

0

 

საქონელი და მომსახურება

1776604

1828793

1828793

0

2004355

2004355

0

 

ოფისის ხარჯები

290662

302313

302313

0

350000

350000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1485942

1526480

1526480

0

1654355

1654355

0

 

სუბსიდიები

600635

552988

552988

0

687940

687940

0

 

სხვა ხარჯები

261700

14100

14100

0

1600

1600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3601241

5672887

5478627

194260

1504590

1504590

0

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

510705

3012060

2817800

194260

535014

535014

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510705

3012060

2817800

194260

535014

535014

0

03 02 01 01

ფასადების სამუშაოები

4078

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4078

0

 

 

0

0

0

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

114359

762351

762351

0

141000

141000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114359

762351

762351

 

141000

141000

0

03 02 01 03

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

0

1056528

1056528

0

7950

7950

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1056528

1056528

 

7950

7950

0

03 02 01 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

190950

1128361

934101

194260

386064

386064

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190950

1128361

934101

194260

386064

386064

0

03 02 01 05

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

201318

45684

45684

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201318

45684

45684

 

0

0

0

03 02 01 06

სადარბაზოების სანათების მოწყობა

0

19136

19136

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

19136

19136

 

0

0

0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

652921

575769

575769

0

571758

571758

0

 

ხარჯები

480874

500404

500404

0

562300

562300

0

 

საქონელი და მომსახურება

480874

500404

500404

0

562300

562300

0

 

ოფისის ხარჯები

290662

302313

302313

 

350000

350000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

190212

198091

198091

 

212300

212300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172047

75365

75365

 

9458

9458

0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1198529

1340538

1340538

0

1310000

1310000

0

 

ხარჯები

1198529

1225548

1225548

0

1310000

1310000

0

 

საქონელი და მომსახურება

1198529

1225548

1225548

0

1310000

1310000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1198529

1225548

1225548

 

1310000

1310000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

114990

114990

 

0

0

0

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

151783

223514

223514

0

188280

188280

0

 

ხარჯები

146383

162354

162354

0

165910

165910

0

 

სუბსიდიები

146383

162354

162354

0

165910

165910

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5400

61160

61160

0

22370

22370

0

03 02 04 01

ა (ა) იპ      გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა

151783

166654

166654

0

188280

188280

0

 

ხარჯები

146383

162354

162354

0

165910

165910

0

 

სუბსიდიები

146383

162354

162354

 

165910

165910

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5400

4300

4300

 

22370

22370

0

03 02 04 02

მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

0

56860

56860

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

56860

56860

 

0

0

0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1758053

1434799

1434799

0

1363072

1363072

0

 

ხარჯები

715952

404734

404734

0

523630

523630

0

 

სუბსიდიები

454252

390634

390634

0

522030

522030

0

 

სხვა ხარჯები

261700

14100

14100

0

1600

1600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1042101

1030065

1030065

0

839442

839442

0

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1010985

1011703

1011703

0

812542

812542

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1010985

1011703

1011703

 

812542

812542

0

03 02 05 02

შპს"ქობულეთის   წყალკანალი"

311160

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

311160

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

311160

0

 

 

0

0

0

03 02 05 03

შპს"ქობულეთის   წყალი"

258400

249115

249115

0

250000

250000

0

 

ხარჯები

258400

249115

249115

0

250000

250000

0

 

სუბსიდიები

 

249115

249115

 

250000

250000

0

 

სხვა ხარჯები

258400

0

 

 

0

0

0

03 02 05  04

შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

3300

14100

14100

0

0

0

0

 

ხარჯები

3300

14100

14100

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3300

14100

14100

 

0

0

0

03 02 05 05

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

143092

141519

141519

0

272030

272030

0

 

ხარჯები

143092

141519

141519

0

272030

272030

0

 

სუბსიდიები

143092

141519

141519

 

272030

272030

0

03 02 05 06

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

26900

18362

18362

0

26900

26900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26900

18362

18362

 

26900

26900

0

03 02 05 07

დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების"  საფასური

0

0

0

0

1600

1600

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

1600

1600

0

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

1600

1600

0

03 02 05 08

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები

4216

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4216

0

 

 

0

0

0

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1928950

1434591

1434591

0

190361

190361

0

 

ხარჯები

57962

55344

55344

0

92055

92055

0

 

საქონელი და მომსახურება

57962

55344

55344

0

92055

92055

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57962

55344

55344

0

92055

92055

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1870988

1379247

1379247

0

98306

98306

0

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

57962

55344

55344

0

92055

92055

0

 

ხარჯები

57962

55344

55344

0

92055

92055

0

 

საქონელი და მომსახურება

57962

55344

55344

0

92055

92055

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57962

55344

55344

 

92055

92055

0

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

1096752

1028294

1028294

0

5185

5185

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1096752

1028294

1028294

 

5185

5185

0

03 02 06 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

774236

350953

350953

0

42404

42404

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

774236

350953

350953

 

42404

42404

0

03 02 06 04

ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

0

0

0

0

6030

6030

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

6030

6030

0

03 02 06 05

დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

44687

44687

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

44687

44687

0

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

39239

47497

47497

0

40000

40000

0

 

ხარჯები

39239

47497

47497

0

40000

40000

0

 

საქონელი და მომსახურება

39239

47497

47497

0

40000

40000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39239

47497

47497

 

40000

40000

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

78602

4584528

4584528

0

540223

540223

0

 

ხარჯები

0

71742

71742

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

71742

71742

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78602

4512786

4512786

0

540223

540223

0

03 03 01

სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

53815

3621906

3621906

0

494060

494060

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53815

3621906

3621906

 

494060

494060

0

03 03 02

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

0

129198

129198

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

129198

129198

 

0

0

0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

23296

322276

322276

0

18205

18205

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23296

322276

322276

 

18205

18205

0

03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

0

65412

65412

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

65412

65412

 

0

0

0

03 03 05

დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები

1491

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1491

0

 

 

0

0

0

03 03 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

0

46232

46232

0

7180

7180

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46232

46232

 

7180

7180

0

03 03 07

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

0

268873

268873

0

20778

20778

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

268873

268873

 

20778

20778

0

03 03 08

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

58889

58889

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

58889

58889

 

0

0

0

03 03 09

ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

0

57762

57762

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

57762

57762

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

57762

57762

 

0

0

0

03 03 10

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

0

13980

13980

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

13980

13980

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

13980

13980

 

0

0

0

03 04

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

77204

1175160

1175160

0

0

0

0

 

ხარჯები

77204

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

77204

0

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1175160

1175160

 

0

0

0

03 05

  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

115870

343141

343141

0

190500

190500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115870

343141

343141

 

190500

190500

0

03 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1069559

1391926

0

1391926

1407575

0

1407575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1069559

1391926

 

1391926

1407575

0

1407575

03  07

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

25000

29880

29880

0

30000

30000

0

 

ხარჯები

25000

29880

29880

0

30000

30000

0

 

საქონელი და მომსახურება

25000

29880

29880

0

30000

30000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25000

29880

29880

 

30000

30000

0

03 08

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

21026

3480

3480

0

5000

5000

0

 

ხარჯები

21026

3480

3480

0

5000

5000

0

 

საქონელი და მომსახურება

21026

3480

3480

0

5000

5000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21026

3480

3480

 

5000

5000

0

03 09

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

1183

4625

4625

0

4500

4500

0

 

ხარჯები

1183

4625

4625

0

4500

4500

0

 

საქონელი და მომსახურება

1183

4625

4625

0

4500

4500

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1183

4625

4625

 

4500

4500

0

03 10

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

9998

188176

28176

160000

748269

620269

128000

 

ხარჯები

9998

188176

28176

160000

748269

620269

128000

 

საქონელი და მომსახურება

9998

28176

28176

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9998

28176

28176

 

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

160000

 

160000

748269

620269

128000

04. 00

განათლება

825141

1506921

1506921

0

2457632

2350532

107100

 

ხარჯები

811725

807623

807623

0

1216235

1109135

107100

 

სუბსიდიები

811725

807623

807623

0

1216235

1109135

107100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13416

699298

699298

0

1241397

1241397

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

804191

1481629

1481629

0

2450632

2343532

107100

 

ხარჯები

797775

786776

786776

0

1209235

1102135

107100

 

სუბსიდიები

797775

786776

786776

0

1209235

1102135

107100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6416

694853

694853

0

1241397

1241397

0

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

802275

793725

793725

0

1212735

1105635

107100

 

ხარჯები

797775

786776

786776

0

1209235

1102135

107100

 

სუბსიდიები

797775

786776

786776

 

1209235

1102135

107100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4500

6949

6949

 

3500

3500

0

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

1916

687904

687904

0

1237897

1237897

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1916

687904

687904

 

1237897

1237897

0

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

20950

25292

25292

0

7000

7000

0

 

ხარჯები

13950

20847

20847

0

7000

7000

0

 

სუბსიდიები

13950

20847

20847

 

7000

7000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7000

4445

4445

 

0

0

0

05. 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1180090

1999212

1999212

0

5400216

5400216

0

 

ხარჯები

1148435

1646763

1646763

0

2318023

2318023

0

 

საქონელი და მომსახურება

174879

221516

221516

0

151463

151463

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

174879

221516

221516

0

151463

151463

0

 

სუბსიდიები

973556

1425247

1425247

0

2166560

2166560

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31655

352449

352449

0

3082193

3082193

0

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

210096

699056

699056

0

3895426

3895426

0

 

ხარჯები

201206

359407

359407

0

841573

841573

0

 

საქონელი და მომსახურება

58035

70542

70542

0

65463

65463

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58035

70542

70542

0

65463

65463

0

 

სუბსიდიები

143171

288865

288865

0

776110

776110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8890

339649

339649

0

3053853

3053853

0

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

116278

152097

152097

0

140210

140210

0

 

ხარჯები

108538

136097

136097

0

140210

140210

0

 

სუბსიდიები

108538

136097

136097

 

140210

140210

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7740

16000

16000

 

0

0

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

58035

70542

70542

0

65463

65463

0

 

ხარჯები

58035

70542

70542

0

65463

65463

0

 

საქონელი და მომსახურება

58035

70542

70542

0

65463

65463

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58035

70542

70542

 

65463

65463

0

05 01 03

საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

34633

152768

152768

0

947000

947000

0

 

ხარჯები

34633

152768

152768

0

635900

635900

0

 

სუბსიდიები

34633

152768

152768

 

635900

635900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

311100

311100

0

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

1150

276291

276291

0

8485

8485

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1150

276291

276291

 

8485

8485

0

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

0

0

0

2719654

2719654

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

2719654

2719654

0

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

0

40000

40000

0

14614

14614

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40000

40000

 

14614

14614

0

05 01 07

სპორტული დარბაზის მოწყობა

0

7358

7358

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7358

7358

 

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

969994

1300156

1300156

0

1504790

1504790

0

 

ხარჯები

947229

1287356

1287356

0

1476450

1476450

0

 

საქონელი და მომსახურება

116844

150974

150974

0

86000

86000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

116844

150974

150974

0

86000

86000

0

 

სუბსიდიები

830385

1136382

1136382

0

1390450

1390450

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22765

12800

12800

0

28340

28340

0

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

317823

447601

447601

0

529750

529750

0

 

ხარჯები

317823

447601

447601

0

529750

529750

0

 

სუბსიდიები

317823

447601

447601

 

529750

529750

0

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

535327

455487

455487

0

421130

421130

0

 

ხარჯები

512562

445657

445657

0

419130

419130

0

 

სუბსიდიები

512562

445657

445657

 

419130

419130

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22765

9830

9830

 

2000

2000

0

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

0

62204

62204

0

202740

202740

0

 

ხარჯები

0

60774

60774

0

199340

199340

0

 

სუბსიდიები

 

60774

60774

 

199340

199340

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1430

1430

 

3400

3400

0

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

0

172369

172369

0

194060

194060

0

 

ხარჯები

0

170829

170829

0

188220

188220

0

 

სუბსიდიები

 

170829

170829

 

188220

188220

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1540

1540

 

5840

5840

0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

79569

150194

150194

0

64000

64000

0

 

ხარჯები

79569

150194

150194

0

64000

64000

0

 

საქონელი და მომსახურება

79569

150194

150194

0

64000

64000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79569

150194

150194

 

64000

64000

0

05 02 06

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

350

780

780

0

22000

22000

0

 

ხარჯები

350

780

780

0

22000

22000

0

 

საქონელი და მომსახურება

350

780

780

0

22000

22000

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

780

780

 

22000

22000

0

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

0

11521

11521

0

71110

71110

0

 

ხარჯები

0

11521

11521

0

54010

54010

0

 

სუბსიდიები

 

11521

11521

 

54010

54010

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

17100

17100

0

05 02 08

საახალწლო ღონისძიება

36925

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

36925

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

36925

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36925

0

 

 

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

636321

646652

646652

0

563534

563534

0

 

ხარჯები

636321

621931

621931

0

562643

562643

0

 

სუბსიდიები

113288

78133

78133

0

142320

142320

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

523033

543798

543798

0

420323

420323

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24721

24721

0

891

891

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

113288

81561

81561

0

143211

143211

0

 

ხარჯები

113288

78133

78133

0

142320

142320

0

 

სუბსიდიები

113288

78133

78133

0

142320

142320

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3428

3428

0

891

891

0

06 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

22697

23253

23253

0

60000

60000

0

 

ხარჯები

22697

23253

23253

0

60000

60000

0

 

სუბსიდიები

22697

23253

23253

 

60000

60000

0

06 01 02

შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "

90591

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

90591

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

90591

0

 

 

0

0

0

06 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი

0

1367

1367

0

891

891

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1367

1367

 

891

891

0

06 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

2061

2061

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2061

2061

 

0

0

0

06 01 05

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

0

54880

54880

0

82320

82320

0

 

ხარჯები

0

54880

54880

0

82320

82320

0

 

სუბსიდიები

 

54880

54880

 

82320

82320

0

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

523033

565091

565091

0

420323

420323

0

 

ხარჯები

523033

543798

543798

0

420323

420323

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

523033

543798

543798

0

420323

420323

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21293

21293

0

0

0

0

06 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

125275

127297

127297

0

142834

142834

0

 

ხარჯები

125275

127297

127297

0

142834

142834

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125275

127297

127297

 

142834

142834

0

06 02  02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

36500

37200

37200

0

77500

77500

0

 

ხარჯები

36500

37200

37200

0

77500

77500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36500

37200

37200

 

77500

77500

0

06 02  03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

40500

37500

37500

0

48000

48000

0

 

ხარჯები

40500

37500

37500

0

48000

48000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40500

37500

37500

 

48000

48000

0

06 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

15490

8058

8058

0

21700

21700

0

 

ხარჯები

15490

8058

8058

0

21700

21700

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15490

8058

8058

 

21700

21700

0

06 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

10950

9000

9000

0

20000

20000

0

 

ხარჯები

10950

9000

9000

0

20000

20000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10950

9000

9000

 

20000

20000

0

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

0

17900

17900

0

13999

13999

0

 

ხარჯები

0

17900

17900

0

13999

13999

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

17900

17900

 

13999

13999

0

06 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

33000

24250

24250

0

41500

41500

0

 

ხარჯები

33000

24250

24250

0

41500

41500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33000

24250

24250

 

41500

41500

0

06 02 08

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

50000

50000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

50000

50000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

50000

50000

 

0

0

0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

261318

155658

155658

0

0

0

0

 

ხარჯები

261318

155658

155658

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261318

155658

155658

 

0

0

0

06 02 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0

21293

21293

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21293

21293

 

0

0

0

06 02 11

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

0

28687

28687

0

54790

54790

0

 

ხარჯები

0

28687

28687

0

54790

54790

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

28687

28687

 

54790

54790

0

06 02 12

სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

0

48248

48248

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

48248

48248

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

48248

48248

 

0

0

0