ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/12/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016097
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
34
10/12/2012
ვებგვერდი, 14/12/2012
190020020.35.112.016097
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (14/12/2012 - 04/03/2013)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2012 წლის 10 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჩიტიძე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011
 წლის
 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯ

ეტის ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

შემოსავლები

6178611

10008411

3984296

6024115

5705500

0

5705500

გადასახადები

773231

1073615

 

1073615

840000

 

840000

გრანტები

4968766

8545896

3984296

4561600

4584500

0

4584500

სხვა  შემოსავლები

436614

388900

 

388900

281000

 

281000

ხარჯები

4791494

6273215

76000

6197215

5800700

0

5800700

შრომის ანაზღაურება

1042921

1225630

 

1225630

1272460

 

1272460

საქონელი და მომსახურება

887026

1172015

76000

1096015

1382160

 

1382160

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

2425101

3239563

 

3239563

2758080

 

2758080

გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

434368

629862

 

629862

381500

 

381500

სხვა ხარჯები

2078

6145

 

6145

6500

 

6500

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1387117

3735196

3908296

-173100

-95200

0

-95200

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

1450850

3981741

3908296

73445

-95200

0

-95200

ზრდა

1568965

4098741

3908296

190445

30000

0

30000

კლება

118115

117000

 

117000

125200

 

125200

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-63733

-246545

0

-246545

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-63733

-246545

0

-246545

0

0

0

ზრდა

22868

0

 

 

 

 

 

კლება

86601

246545

 

246545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011
წლის
 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდ

ებიდან გამოყ

ოფილი ტრან

სფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდ

ებიდან გამოყ

ოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

შემოსულობები

6296726

10125411

3984296

6141115

5830700

0

5830700

შემოსავლები

6178611

10008411

3984296

6024115

5705500

0

5705500

არაფინანსური აქტივების კლება

118115

117000

 

117000

125200

 

125200

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

6360459

10371956

3984296

6387660

5830700

0

5830700

ხარჯები

4791494

6273215

76000

6197215

5800700

0

5800700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1568965

4098741

3908296

190445

30000

0

30000

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-63733

-246545

0

-246545

0

0

0

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
      

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5705500 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011
წლის
 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯ

ეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6178611

10008411

3984296

6024115

5705500

0

5705500

გადასახადები

773231

1073615

 

1073615

840000

0

840000

გრანტები

4968766

8545896

3984296

4561600

4584500

0

4584500

სხვა შემოსავლები

436614

388900

 

388900

281000

 

281000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2011
 წლის
 ფაქტი
2012 წლის გეგმა

2013 წლის

გეგმა

სულ მათ შორის სულ მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები 773231 1073615   1073615 840000 0 840000
ქონების გადასახადი 773231 1073615   1073615 840000 0 840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
203586 287800   287800 190000   190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0     0    
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
12368 4700   4700 10000   10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
92514 52475   52475 60000   60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე
464763 728640   728640 580000   580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0     0    
სხვა გადასახადები  0 0     0    

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4584500 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის
 ფაქტი

2012 წლის
 გეგმა

2013 წლის

გეგმა

გრანტები

4968766

8545896

4584500

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4968766

8545896

4584500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3783300

4561600

4584500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3583300

4341600

4364500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1185466

3984296

0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

500000

2830000

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

685466

838296

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

300000

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

16000,0

 

 


მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 281 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის
 ფაქტი

2012 წლის
 გეგმა

2013 წლის

გეგმა

სხვა შემოსავლები

436614

388900

281000

შემოსავლები საკუთრებიდან

105773

164400

71000

პროცენტები

36076

105000

20000

რენტა

69697

59400

51000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

55998

48500

45000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4105

4700

3000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

9594

6200

3000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

92316

49500

40000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

92316

49500

40000

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

69016

40500

30000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

23300

9000

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

237061

175000

170000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1464

 

 


მუხლი 7.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5800700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011
 წლის
 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4791494

6273215

76000

6197215

5800700

0

5800700

შრომის ანაზღაურება

1042921

1225630

 

1225630

1272460

0

1272460

საქონელი და მომსახურება

887026

1172015

76000

1096015

1382160

0

1382160

სუბსიდიები

2425101

3239563

 

3239563

2758080

0

2758080

სოციალური
უზრუნველყოფა

434368

629862

 

629862

381500

0

381500

სხვა ხარჯები

2078

6145

 

6145

6500

0

6500

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება                                      

  მათ შორის:

 ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30000 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2011 წლის
 ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

2013 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

73041

177606

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

91974

88800

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1403950

2741181

30000

04 00

განათლება

0

172559

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

918595

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

სულ ჯამი

1568965

4098741

30000

ბ)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 125200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის
 ფაქტი

2012 წლის
 გეგმა

2013 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

118115

117000

125200

ძირითადი აქტივები

 

12000

 

არაწარმოებული აქტივები

118115

105000

125200

მიწა

118115

105000

125200

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რეადაქციით
ფუნქციო
ნალური
 კოდი
დასახელება 2011 წლის
 ფაქტი
2012 წლის
 გეგმა

2013 წლის

გეგმა

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1524619 1932096 1663365
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1518936 1926096 1663365
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1411536 1877096 1613365
70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 107400 49000 50000
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5683 6000 0
702 თავდაცვა 123581 126920 129765
7022 სამოქალაქო თავდაცვა 123581 126920 129765
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 267795 360410 251210
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 111622 110000 0
7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა 156173 250410 251210
704 ეკონომიკური საქმიანობა 631354 1650803 94200
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
78020 104674 94200
70421 სოფლის მეურნეობა 78020 104674 94200
7045 ტრანსპორტი 553334 1546129 0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 553334 1546129 0
705 გარემოს დაცვა 365535 536010 393800
7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 365535 536010 393800
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1077210 1483389 343000
7061 ბინათმშენებლობა 15916 79436 0
7063 წყალმომარაგება 54489 45957 3000
7064 გარე განათება 163536 116855 225000
7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
685440 838296 0
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 157829 402845 115000
707 ჯანმრთელობის დაცვა 133100 119734 115000
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 115900 119734 115000
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
17200 0 0
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1320761 2716992 1735880
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 520535 1672431 836500
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 776226 999061 859380
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 24000 45500 40000
709 განათლება 561472 893824 800000
7091 სკოლამდელი აღზრდა 555372 874724 800000
7092 ზოგადი განათლება 6100 19100 0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 6100 19100 0
710 სოციალური დაცვა 355032 551778 304480
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 57550 75000 45000
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 27050 113578 50000
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 2000 10000 10000
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
268432 353200 199480
  სულ 6360459 10371956 5830700

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
  1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:

  ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.

 ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  112000  ლარი.

 გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  8000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

     საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

  1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

  1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება.

2.1.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.

          2.1.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

         2.2  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

  2.2.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

  1.  აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

  ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

      3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

     3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს  15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

  1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

  1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას

  1. საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის I ლიგაში.

  1. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

  1. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

 

     4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

       4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

 

  1. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

 

4.2.3  მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
  •  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

      5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

       5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

 

 

  1.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

       5.2.1   სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

          შეჭირვებულ ოჯახთა  6 წლიდან 18  წლამდე  ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება

70000  სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18–დან 60 წლამდე  ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%)

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი.

5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)

           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

  1. .3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.

5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით

       5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50 % –ით თანადაფინანსება

 5.2.6  ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

მუნიციპალიტეტში მოვლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.

           5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

        5 .2.8.  დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

          5.2.9  ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 02 09 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

   მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  სამამულო ომის ვეტერანთა  წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების  კორდინირება

5.2.10     ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

        5.2.11 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული
 კოდი

დასახელება 2011
 წლის
 ფაქტი
2012 წლის გეგმა

2013 წლის

გეგმა

სულ მათ შორის სულ მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ

არი შემოს

ავლები

სულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6360459 10371956 3984296 6387660 5830700 0 5830700
  მომუშავეთა რიცხოვნება 186 210 0 210 210 0 210
  ხარჯები 4791494 6273215 76000 6197215 5800700 0 5800700
  შრომის ანაზღაურება 1042921 1225630 0 1225630 1272460 0 1272460
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1568965 4098741 3908296 190445 30000 0 30000
01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
 აღმასრულებელი ორგანოები
1524619 1932096 112326 1819770 1663365 0 1663365
  მომუშავეთა რიცხოვნება 141 150 0 150 150 0 150
  ხარჯები 1451578 1754490 16000 1738490 1663365 0 1663365
  შრომის ანაზღაურება 824461 965980 0 965980 984480 0 984480
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 73041 177606 96326 81280 0 0 0
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 331698 414495 8000 406495 427770 0 427770
  მომუშავეთა რიცხოვნება 18 20   20 20   20
  ხარჯები 311908 400995 8000 392995 427770 0 427770
  შრომის ანაზღაურება 173073 192870   192870 179340   179340
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19790 13500   13500 0    
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1079838 1462601 104326 1358275 1185595 0 1185595
  მომუშავეთა რიცხოვნება 123 130 0 130 130 0 130
  ხარჯები 1027107 1298495 8000 1290495 1185595 0 1185595
  შრომის ანაზღაურება 651388 773110 0 773110 805140 0 805140
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52731 164106 96326 67780 0 0 0
01 03 სარეზერვო ფონდი 107400 49000 0 49000 50000 0 50000
  ხარჯები 107400 49000 0 49000 50000 0 50000
01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის
 წარმომადგენლობის ხარჯი
5683 6000 0 6000 0 0 0
  ხარჯები 5163 6000 0 6000 0 0 0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
391376 487330 0 487330 380975 0 380975
  მომუშავეთა რიცხოვნება 45 60 0 60 60 0 60
  ხარჯები 299402 398530 0 398530 380975 0 380975
  შრომის ანაზღაურება 218460 259650 0 259650 287980 0 287980
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 91974 88800 0 88800 0 0 0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური 156173 250410 0 250410 251210 0 251210
  მომუშავეთა რიცხოვნება 31 46   46 46   46
  ხარჯები 153439 218610 0 218610 251210 0 251210
  შრომის ანაზღაურება 131177 177510   177510 199500   199500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2734 31800   31800 0    
02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
 დაფინანსება
111622 110000 0 110000 0 0 0
  ხარჯები 22622 54000 0 54000 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 89000 56000   56000 0    
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 123581 126920 0 126920 129765 0 129765
  მომუშავეთა რიცხოვნება 14 14   14 14   14
  ხარჯები 123341 125920 0 125920 129765 0 129765
  შრომის ანაზღაურება 87283 82140   82140 88480   88480
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 240 1000   1000 0    
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია
2074099 3670202 2780816 889386 831000 0 831000
  ხარჯები 670149 929021 60000 869021 801000 0 801000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1403950 2741181 2720816 20365 30000 0 30000
03 01 საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 553334 1546129 1525764 20365 0 0 0
  ხარჯები 36444 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 516890 1546129 1525764 20365 0 0 0
03 01 01 გზების რეაბილიტაცია 481669 1251075 1230710 20365 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 481669 1251075 1230710 20365 0    
03 01 02 ხიდების რეაბილიტაცია 35221 295054 295054 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 35221 295054 295054   0    
03 01 03 შპს ლანჩხუთი გზა 36444 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 36444 0 0 0 0 0 0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 612386 809494 217084 592410 621800 0 621800
  ხარჯები 469555 652410 60000 592410 591800 0 591800
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 142831 157084 157084 0 30000 0 30000
03 02 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 22836 22836 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22836 22836 0 0    
03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 365535 536010 60000 476010 393800 0 393800
  ხარჯები 290935 536010 60000 476010 363800 0 363800
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 74600 0 0 0 30000 0 30000
03 02 03 მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
 და სახურავის რემონტი
15916 79436 79436 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15916 79436 79436   0    
03 02 04 წყლის სისტემის
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54489 45957 42957 3000 3000 0 3000
  ხარჯები 2174 3000 0 3000 3000 0 3000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52315 42957 42957   0    
03 02 05 გარე განათება 163536 116855 11855 105000 225000 0 225000
  ხარჯები 163536 105000 0 105000 225000 0 225000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11855 11855   0    
03 02 06 მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
 საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
12910 8400 0 8400 0 0 0
  ხარჯები 12910 8400 0 8400 0 0 0
03 03 მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
144919 371609 199672 171937 115000 0 115000
  ხარჯები 86130 171937 0 171937 115000 0 115000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 58789 199672 199672 0 0 0 0
03 03 01 სკვერების რეაბილიტაცია 0 73708 73708 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73708 73708   0    
03 03 02 კეთილმოწყობის ღონიძიებები 144919 297901 125964 171937 115000 0 115000
  ხარჯები 86130 171937 0 171937 115000 0 115000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 58789 125964 125964   0    
03 04 სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
 განსახორციელებელი პროექტები
685440 838296 838296 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 685440 838296 838296   0    
03 05 აგრობიზნესცენტრი 78020 104674 0 104674 94200 0 94200
  ხარჯები 78020 104674 0 104674 94200 0 94200
04 00 განათლება 561472 893824 172559 721265 800000 0 800000
  ხარჯები 561472 721265 0 721265 800000 0 800000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 172559 172559 0 0 0 0
04 01 სკოლამდელი განათლება 555372 874724 172559 702165 800000 0 800000
  ხარჯები 555372 702165 0 702165 800000 0 800000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 172559 172559   0    
04 02 ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა
6100 19100 0 19100 0 0 0
  ხარჯები 6100 19100 0 19100 0 0 0
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1320761 2716992 918595 1798397 1735880 0 1735880
  ხარჯები 1320761 1798397 0 1798397 1735880 0 1735880
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 918595 918595 0 0 0 0
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 520535 1672431 817751 854680 836500 0 836500
  ხარჯები 520535 854680 0 854680 836500 0 836500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 817751 817751 0 0 0 0
05 01 01 სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
0 822751 817751 5000 0 0 0
  ხარჯები 0 5000 0 5000 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 817751 817751   0    
05 01 02 შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია 0 0 0 0 70000 0 70000
  ხარჯები 0 0 0 0 70000 0 70000
05 01 03 ააიპ საფეხბურთო
 კლუბი გურია
260000 478200 0 478200 400000 0 400000
  ხარჯები 260000 478200 0 478200 400000 0 400000
05 01 04 სპორტული ცენტრი 185400 261541 0 261541 256500 0 256500
  ხარჯები 185400 261541 0 261541 256500 0 256500
05 01 05 ფეხბურთის სკოლა 75135 109939 0 109939 110000 0 110000
  ხარჯები 75135 109939 0 109939 110000 0 110000
05 02 კულტურის განვითარების
 ხელშეწყობა
776226 999061 100844 898217 859380 0 859380
  ხარჯები 776226 898217 0 898217 859380 0 859380
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100844 100844 0 0 0 0
05 02 01 კულტურის ცენტრი 242200 292804 1500 291304 276000 0 276000
  ხარჯები 242200 291304 0 291304 276000 0 276000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1500 1500   0    
05 02 02 ბიბლიოთეკა 124505 118938 0 118938 120660 0 120660
  ხარჯები 124505 118938 0 118938 120660 0 120660
05 02 03 მუზეუმები 125614 170209 0 170209 153720 0 153720
  ხარჯები 125614 170209 0 170209 153720 0 153720
05 02 04 სახელოვნებო სკოლები 189650 303056 99344 203712 207000 0 207000
  ხარჯები 189650 203712 0 203712 207000 0 207000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 99344 99344 0 0 0 0
05 02 05 ტურიზმის განვითარების ცენტრი 31751 53154 0 53154 52000 0 52000
  ხარჯები 31751 53154 0 53154 52000 0 52000
05 02 06 სოც.კულტურული ღონისძიებები 62506 60900 0 60900 50000 0 50000
  ხარჯები 62506 60900 0 60900 50000 0 50000
05 03 რელიგიის დაფინანსება 24000 45500 0 45500 40000 0 40000
  ხარჯები 24000 45500 0 45500 40000 0 40000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 488132 671512 0 671512 419480 0 419480
  ხარჯები 488132 671512 0 671512 419480 0 419480
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 133100 119734 0 119734 115000 0 115000
  ხარჯები 133100 119734 0 119734 115000 0 115000
06 01 01 საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა
115900 119734 0 119734 115000 0 115000
  ხარჯები 115900 119734 0 119734 115000 0 115000
06 01 02 მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი 17200 0 0 0 0    
  ხარჯები 17200 0 0 0 0    
06 02 სოციალური პროგრამები 355032 551778 0 551778 304480 0 304480
  ხარჯები 355032 551778 0 551778 304480 0 304480
06 02 01 სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა 128698 135032 0 135032 49600 0 49600
  ხარჯები 128698 135032 0 135032 49600 0 49600
06 02 02 უფასო სასადილო 57903 62528 0 62528 65000 0 65000
  ხარჯები 57903 62528 0 62528 65000 0 65000
06 02 03 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა 0 28200 0 28200 20400 0 20400
  ხარჯები 0 28200 0 28200 20400 0 20400
06 02 04 სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა 0 28000 0 28000 8000 0 8000
  ხარჯები 0 28000 0 28000 8000 0 8000
06 02 05 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა 57550 75000 0 75000 45000 0 45000
  ხარჯები 57550 75000 0 75000 45000 0 45000
06 02 06 ჰუმანიტარული დახმარების
 ხელშეწყობის პროგრამა
2100 14370 0 14370 7500 0 7500
  ხარჯები 2100 14370 0 14370 7500 0 7500
06 02 07  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
27050 113578 0 113578 50000 0 50000
  ხარჯები 27050 113578 0 113578 50000 0 50000
06 02 08 დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა 14910 34220 0 34220 11000 0 11000
  ხარჯები 14910 34220 0 34220 11000 0 11000
06 02 09 ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება
35409 20850 0 20850 8980 0 8980
  ხარჯები 35409 20850 0 20850 8980 0 8980
06 02 10 ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
2000 10000 0 10000 10000 0 10000
  ხარჯები 2000 10000 0 10000 10000 0 10000
06 02 11 მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა  29412 30000 0 30000 29000 0 29000
  ხარჯები 29412 30000 0 30000 29000 0 29000

 



11. 27/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 55 - ვებგვერდი, 30/12/2013 10. 27/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 56 - ვებგვერდი, 30/12/2013 9. 15/11/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 21/11/2013 8. 07/11/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 08/11/2013 7. 24/10/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 30/10/2013 6. 26/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 45 - ვებგვერდი, 27/08/2013 5. 16/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 19/08/2013 4. 27/06/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 02/07/2013 3. 17/05/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 24/05/2013 2. 05/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 08/04/2013 1. 04/03/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 13/03/2013