"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

  • Word
"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 16/1
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/12/2010
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 63, 13/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016014
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
16/1
07/12/2010
სსმ, 63, 13/12/2010
190020020.35.159.016014
"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (13/12/2010 - 14/01/2011)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა 16/1

 2010 წლის 7 დეკემბერი

ქ. მარნეული

 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

   „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, საქართველოს კანონისა და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე:

 მუხლი 1. დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.

                                                                                  ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

1

შემოსავლები

11013.09

11152.29

8686.60

8756.10

8788.40

8827.60

 

გადასახადები

2075.65

1502.00

1600.00

1631.50

1655.00

1680.00

 

გრანტები

7986.032

8908.29

6486.60

6486.60

6486.60

6486.60

 

სხვა შემოსავლები

951.40

742.00

600.00

638.00

646.80

661.00

2

ხარჯები

5235.92

5831.14

7450.45

4982.45

5010.74

5074.17

 

შრომის ანაზღაურება

1028.80

1173.40

1260.16

1260.16

1260.16

1260.16

 

საქონელი და

მომსახურება

2173.96

2465.87

2091.80

2360.28

2340.28

2319.28

 

პროცენტი

0.00

0.00

73.98

68.01

61.30

53.73

 

სუბსიდიები

1578.97

1727.90

734.00

671.00

726.00

818.00

 

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

321.12

374.97

364.50

383.00

383.00

383.00

 

სხვა ხარჯები

116.28

89.00

226.00

240.00

240.00

240.00

3

საოპერაციო სალდო

5777.17

5321.15

1236.15

3773.65

3777.66

3753.43

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5366.32

5946.34

1189.14

3720.66

3717.96

3686.16

4.1

ზრდა

5698.89

6356.34

1339.14

3870.66

3857.96

3786.16

4.2

კლება

332.57

410.00

150.00

150.00

140.00

100.00

5

მთლიანი სალდო

410.85

-625.19

47.01

52.98

59.70

67.27

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

410.85

-716.02

0.00

0.00

0.00

0.00

6.1

ზრდა

410.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.1.1

ვალუტა და

დეპოზიტები

410.85

 

 

 

 

 

6.2

კლება

0.00

716.02

0.00

0.00

0.00

0.00

621

ვალუტა და

დეპოზიტები

 

716.02

 

 

 

 

7

ვალდებულებების ცვლილება

0.00

-90.83

-47.01

-52.98

-59.70

-67.27

7.2

კლება

0.00

90.83

47.01

52.98

59.70

67.27

 

საშინაო

 

90.83

47.01

52.98

59.70

67.27

8

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

     მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8686,60 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                                                    ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

1

შემოსავლები

11013.09

11152.29

8686.60

8756.10

8788.40

8827.60

11

გადასახადები

2075.65

1502.00

1600.00

1631.50

1655.00

1680.00

13

გრანტები

7986.03

8908.29

6486.60

6486.60

6486.60

6486.60

14

სხვა შემოსავლები

951.40

742.00

600.00

638.00

646.80

661.00

 

     მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1600,0  ათასი ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                                      ათას ლარებში

კლასიფიკ-აციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

 

2009 წლის ფაქტი

 

 

 

2010 წლის გეგმა

 

 

 

 

 

2011 წლის გეგმა

 

 

 

2012 წლის პროგნოზი

 

2013 წლის პროგნოზი

 

2014 წლის პროგნოზი

 

11

გადასახადები,        მათ შორის

2075.65

1502.00

1600.00

1,631.50

1,655.00

1680.00

11111

საშემოსავლო 1)

გადასახადი

-

-

-

-

-

-

11311

ქონების გადასახადი

2072.90

1502.00

1600.00

1,631.50

1,655.00

1,680.00

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

( გარდა მიწისა)

458.27

400.00

400.00

410.00

415.00

420.00

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა

მიწისა)

0.02

-

-

-

-

-

1131103

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა

მიწისა)

57.32

61.00

61.00

66.50

68.00

70.00

11311031

– ეკონომიკური

საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

57.08

59.00

59.00

63.00

64.00

65.00

11311032

– არაეკონომიკური

საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ

ქონებაზე

0.00

2.00

2.00

3.50

4.00

5.00

11311034

საქართველოში

რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

0.24

-

-

-

-

-

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                          მათ შორის:

866.95

685.00

769.00

775.00

782.00

790.00

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                         

მათ შორის:

678.55

356.00

370.00

380.00

390.00

400.00

1136

სხვა გადასახადები

ქონებაზე

11.79

-

-

-

-

-

116

სხვა გადასახადები                                             

მათ შორის:

2.75

-

-

-

-

-

1161

მეწარმე

სუბიექტებიდან

0.20

-

-

-

-

-

1162

არამეწარმე

სუბიექტებიდან ან

რომელთა

კლასიფიცირება შეუძლებელია

2.55

-

-

-

-

-

     მუხლი 4. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6486,60  ათასი ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                                               ათას ლარებში

კლასიფი-კაციის კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

13

გრანტები

7986.03

8908.29

6486.60

6486.60

6486.60

6486.60

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

140.91

-

-

-

-

-

1311

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

48.38

-

-

-

-

-

1312

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

92.53

-

-

-

-

-

133

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები                                              მათ შორის:

 

7845.13

8908.29

6486.60

6486.60

6486.60

6486.60

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4073.30

5291.30

6286.60

6,286.60

 

6,286.60

 

6,286.60

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

225.00

 

196.00

 

200.00

200.00

 

200.00

 

200.00

 

 

სპეციალური ტრანსფერი,                                                         

მათ შორის:

3546.83

3420.99

-

-

-

-

 

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების

დასაფინანსებლად

-

-

-

-

-

-

 

საქართველოს  მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი სახსრები

20.00

0.28

-

-

-

-

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი სახსრები

20.00

-

-

-

-

-

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან

გამოყოფილი სახსრები

3506.83

1898.14

-

-

-

-

 

სხვა სპეციალური

ტრანსფერი

-

1522.57

-

-

-

-

 

           Text Box:    მუხლი 5.  განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                                    ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

2009 წლის ფაქტი

 

 

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

14

სხვა შემოსავლები,                                                                       

მათ შორის:

951.40

742.00

600.00

638.00

646.80

661.00

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

220.38

218.00

203.00

222.00

224.00

234.00

1411

პროცენტები                                                                                    მათ შორის:

70.24

16.00

-

-

-

-

14115

დეპოზიტსა და

ანგარიშზე დარიცხული

პროცენტები

70.24

16.00

 

 

 

 

1415

რენტა                                                                                                მათ შორის:

150.14

202.00

203.00

222.00

224.00

234.00

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი

რესურსებით სარგებლობისათვის                                                                          მათ შორის:

147.14

199.00

200.00

218.50

220.00

229.50

1415101

მოსაკრებელი წიაღით

სარგებლობისათვის

96.70

120.00

121.00

135.00

135.00

135.00

1415102

მოსაკრებელი

სახელმწიფო ტყის

ფონდის მერქნული

რესურსებით  სარგებლობისათვის

33.02

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

1415104

მოსაკრებელი წყლის

რესურსებით  სარგებლობისათვის

3.66

6.00

6.00

7.50

7.50

8.00

1415106

მოსაკრებელი

გარემოდან გადამფრენი

ფრინველების ამოღებაზე

1.56

2.00

2.00

4.00

4.00

5.00

1415109

სხვა არაკლასიფიცირებული

ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

12.20

11.00

11.00

12.00

13.50

21.50

14154

შემოსავალი მიწის

იჯარიდან და მართვაში

(უზუფრუტი, ქირავნობა და

სხვა)

გადაცემიდან

3.00

3.00

3.00

3.50

4.00

4.50

142

საქონელი და

მომსახურება

236.93

337.00

184.00

200.50

205.80

209.00

1422312

ადგილობრივი მოსაკრებელი

მშნებლობის ნებართვაზე

(გარდა განსაკუთრებული

მშენებლობის, რადიაციული ან

ბირთვული ობიექტების

მშენებლობისა)

15.01

15.00

15.00

18.00

20.00

21.00

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0.20

2.00

2.00

2.50

2.80

3.00

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის

გადაღების

მოსაკრებელი

-

-

-

-

-

-

142210

ადგილობრივი სატენდერო

მოსაკრებელი

16.00

4.00

-

-

-

-

142213

სათამაშო ბიზნესის

მოსაკრებელი                                          აქედან:

181.15

295.00

146.00

146.00

146.00

146.00

14221302

სათამაშო აპარატებიდან

154.39

265.00

116.00

116.00

116.00

116.00

14221303

ტოტალიზატორის,

ბინგოს, ლოტოს

სალაროებიდან

25.50

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

14221304

წამახალისებელი

გათამაშებიდან

1.25

-

-

-

-

-

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი

დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავებისათვის

11.38

11.00

11.00

17.00

19.00

20.00

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული

მოსაკრებელი

0.00

-

-

-

-

-

14232

შემოსავალი მომსახურების

გაწევიდან

13.20

10.00

10.00

17.00

18.00

19.00

1423201

შემოსავალი შენობებისა და

ნაგებობების იჯარაში ან

მართვაში (უზუფრუტი,

ქირავნობა და სხვა)

გადაცემიდან

8.93

5.00

2.00

3.00

4.00

4.00

1423203

შემოსავალი სხვა

არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების  იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუტი,

ქირავნობა და სხვა)

გადაცემიდან

4.28

5.00

8.00

14.00

14.00

15.00

143

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)               

მათ შორის:

486.40

187.00

213.00

215.50

217.00

218.00

1431

შემოსავალი სანქციებიდან

(ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო                             

აქედან:

480.99

178.00

204.00

206.00

207.00

208.00

143171

შემოსავალი

სანქციებიდან

(ჯარიმები და საურავები)

საგზაო მოძრაობის

წესების

დარღვევისათვის

399.50

100.00

100.00

127.00

128.00

129.00

14317

შემოსავალი სხვა

ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევების გამო

ტრანსპორტზე საგზაო

მეურნეობისა და

ავშირგაბმულობის დარგში

 

 

26.00

 

 

 

143199

შემოსავალი სხვა

არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

81.49

78.00

78.00

79.00

79.00

79.00

1434

შემოსავალი სანქციებიდან

(ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო

საქმიანობაში გამოვლენილი

დარღვევების გამო

4.20

7.00

7.00

7.50

8.00

8.00

1439

შემოსავალი სხვა

არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და

საურავები)

1.22

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

145

შერეული და სხვა

არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.69

-

-

-

-

-

1459

სხვა

არაკლასიფიცირებული

შემოსავალი

7.69

-

-

-

-

-

მუხლი 6. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7450,45 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                                           ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2

ხარჯები

5235.92

5831.14

7450.45

4982.45

5010.74

5074.17

21

შრომის ანაზღაურება

1028.80

1173.40

1260.16

1260.16

1260.16

1260.16

22

საქონელი და

მომსახურება

2173.96

2465.87

2091.80

2360.28

2340.28

2319.28

24

პროცენტი                                                                             

0.00

0.00

73.98

68.01

61.30

53.73

25

სუბსიდიები

1578.97

1727.90

734.00

671.00

726.00

818.00

26

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

0.00

0.00

0.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

321.12

374.97

364.50

383.00

383.00

383.00

28

სხვა ხარჯები

116.28

89.00

226.00

240.00

240.00

240.00

მუხლი 7. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:

 

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა  1339,14  ათასი ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში  

კლასიფიკაციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2009 წლის ფაქტი

 

 

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

 

 

2012 წლის პროგნოზი

 

 

2013 წლის პროგნოზი

 

 

 

2014 წლის პროგნოზი

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5698.89

6356,34

1339.14

3870.66

3857.96

3786.16

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება 150,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         ათას ლარებში  

კლასიფიკაციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2009 წლის  ფაქტი

 

 

2010 წლის  ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგ-ნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

31

არაფინანსური აქტივების

კლება

 

332.57

 

 

410, 00

 

 

150.00

 

150.00

 

140.00

 

100.00

311

ძირითადი აქტივები

 

0.93

 

0.00

 

0.00

-

-

-

3112

მანქანა-დანადგარები

 

0.93

 

0.00

 

0.00

-

-

-

31121

სატრანსპორტო საშუალებები

 

0.93

 

 

 

 

 

314

არაწარმოებული აქტივები

 

331.63

 

410.00

 

150.00

150.00

 

140.00

 

100.00

3141

მიწა

 

331.63

 

410.00

 

150.00

150.00

140.00

100.00

314102

შემოსულობა სახელმწიფო

საკუთრებაში არსებული

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების

გაყიდვიდან, რომლებიც

განლაგებულია ადგილობრივი

თვითმმართველობის (გარდა

ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი

თვითმმართველობებისა)

ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3388)

0.22

-

-

-

-

-

314104

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების

საკუთრებაში არსებული

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწების

გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)

24.75

50.00

-

-

 

-

-

 

314106

შემოსულობა სახელმწიფო

საკუთრებაში არსებული

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების

გაყიდვიდან, რომლებიც

განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)

 

189.06

 

310.00

140.00

140.00

130.00

100.00

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები

117.60

50.00

10.00

10.00

10.00

-

 

        მუხლი 8.  განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8836,60  ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                       ათას ლარებში

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

701

I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1655.73

2258.14

5063.14

2021.76

2026.76

2001.76

7011

აღმასრულებელი და

წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   აქედან

1477.01

1828.44

2080.14

1741.76

1746.76

1721.76

70111

წარმომადგენლობითი ორგანო

   270.94  

    406.28  

  364.20  

        370.20

 

        370.20  

 

       370.20

 

70111

აღმასრულებელი ორგანო                                    

1206.08

1422.16

1715.94

     1,371.56 

 

     1,376.56

  

    1,351.56

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                         აქედან

125.33

300.90

170.01

 

   175.98  

 

 182.70  

    190.27  

 

70112

პროცენტი ბანკის მიერ

გაწეული მომსახურებისათვის

       0.08  

        3.00  

      3.00  

  

         3.00  

 

 

            3.00  

 

           3.00  

 

70112

სარეზერვო ფონდი

   100.70  

    150.00  

  100.00  

        100.00

 

        100.00  

 

       100.00 

 

70112

ვალდებულებების ოპერაციების მართვის,

ბუღალტრული აღრიცხვისა და

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

24.54

147.90

67.01

72.98

79.70

87.27

70133

საერთო დანიშნულების

სხვა მომსახურება                          

აქედან

24.59

23.00

24.00

 

24.00

 

24.00

 

24.00

 

70133

არქივი

22.00

13.00

14.00

 

14.00

 

 

14.00

 

 

14.00

 

70133

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ)

დაკავშირებული ხარჯები

2.59

10.00

10.00

10.00

 

10.00

 

10.00

 

7016

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

-

93.80

73.98

 

68.01

 

 

61.30

 

 

53.73

 

7017

საერთო დანიშნულების

ფულადი ნაკადები

მთავრობის სხვადასხვა

დონეებს შორის

16.80

-

2700.00

-

-

-

7017

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

-

-

-

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12.00

12.00

15.00

12.00

 

12.00

12.00

 

7018

საქართველოს

პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

12.00

12.00

15.00

12.00

 

12.00

 

12.00

 

702

II. თავდაცვა

87.10

131.00

104.00

105.48

 

105.48

107.48

 

7021

სამხედრო აღრიცხვის,

გაწვევისა და

მობილიზაციის სამსახური

87.10

131.00

104.00

105.48

 

105.48

 

107.48

 

703

III. საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

385.11

745.08

204.20

154.20

 

153.20

153.20

 

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

255.54

520.60

-

-

-

-

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

129.57

224.48

204.20

154.20

 

153.20

 

153.20

 

704

IV. ეკონომიკური

საქმიანობა

2003.68

3715.98

298.76

 

1,746.66

 

1,729.96

1913.16

70421

სოფლის მეურნეობა

179.95

184.26

23.00

28.00

 

28.00

 

-

7045

ტრანსპორტი

1823.73

3531.72

275.76

1,718.66

 

1,701.96

 

1,913.16

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1823.73

3531.72

275.76

1,718.66

 

1,701.96

 

1,913.16

 

705

V. გარემოს დაცვა

705.52

589.60

663.00

 

865.00

 

865.00

 

865.00

 

7051

ნარჩენების შეგროვება,

გადამუშავება და

განადგურება

576.76

506.60

600.00

700.00

 

700.00

 

700.00

 

7052

ჩამდინარე წყლების

მართვა

111.76

73.00

53.00

155.00

 

155.00

 

155.00

 

7056

სხვა

არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა გარემოს

დაცვის სფეროში

17.00

10.00

10.00

10.00

 

10.00

 

10.00

 

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3415.70

2524.28

770.00

 

1,669.00

 

1,649.00

1546.00

7061

ბინათმშენებლობა

532.45

437.00

150.00

-

-

-

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

162.13

52.00

30.00

 

153.00

 

 

133.00

 

 

133.00

 

7063

წყალმომარაგება

2048.13

1510.28

385.00

 

1,050.00

 

 

1,050.00

 

 

947.00

 

7064

გარე განათება

357.28

 

361.19

 

200.00

 

466.00

 

466.00

 

466.00

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში

315.71

163.80

5.00

-

-

-

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

105.40

122.00

106.50

 

120.00

 

120.00

 

120.00

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.40

122.00

106.50

 

120.00

 

 

120.00

 

 

120.00

 

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

979.72

1334.34

1025.00

 

1,251.00

 

1,306.00

1248.00

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

393.90

577.58

275.00

559.00

614.00

656.00

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

523.81

496.75

540.00

632.00

632.00

532.00

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და

საგამომცემლო საქმიანობა

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22.01

220.00

170.00

20.00

 

20.00

 

20.00

 

709

IX. განათლება

1349.11

602.42

341.00

702.00

702.00

702.00

7091

სკოლამდელი აღზრდა

658.35

535.16

299.00

660.00

660.00

 

660.00

7092

ზოგადი განათლება

690.76

67.27

42.00

42.00

42.00

42.00

710

X. სოციალური დაცვა

247.74

255.46

261.00

271.00

 

271.00

271.00

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

156.65

150.00

160.00

160.00

 

160.00

 

160.00

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.84

45.00

45.00

45.00

 

45.00

 

45.00

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40.15

54.46

50.00

60.00

 

60.00

 

60.00

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

7.10

6.00

6.00

6.00

 

6.00

 

6.00

 

 

სულ

10934.81

12278.31

8836.60

8906.10

8928.40

8927.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 მუხლი 9. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ  ჭრილში 8836,60  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                                                        ათას ლარებში

ორგანიზა-ციული კოდი

დასახელება

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგ-ნოზი

2013 წლის პროგ-ნოზი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

10934,81

12278.31

8836.60

8,906.10

 

8,928.40

8927.60

 

ხარჯები

5235.92

5830.14

7450.45

4,982.45

5,010.74

5074.17

 

შრომის ანაზღაურება

1028.80

1173.40

1260.16

1,260.16

1,260.16

1260.16

 

ხელფასები

1028.80

1173.40

1260.16

1,260.16

1,260.16

1260.16

 

საქონელი და მომსახურება

2173.96

2465.87

2091.80

2,360.28

2,340.28

2319.28

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

81.79

95.36

75.52

75.52

75.52

75.52

 

მივლინებები

7.48

20.78

26.00

26.00

26.00

26.00

 

ოფისის ხარჯები

881.41

856.40

1147.52

1,359.00

1,359.00

1359.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

24.05

37.00

40.00

37.00

37.00

37.00

 

კვების ხარჯები

0.00

0.00

0.00

-

-

-

 

სამედიცინო ხარჯები

15.00

15.00

15.00

20.00

20.00

20.00

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

10.62

9.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლუატაცისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

125.55

164.50

191.00

161.00

161.00

161.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1028.06

1267.84

582.76

667.76

647.76

626.76

 

პროცენტი

0.00

0.00

73.98

68.01

61.30

53.73

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა

სახელმწიფო ერთეულებისა

0,00

 

0,00

 

73.98

68.01

 

 

61.30

 

53.73

 

სუბსიდიები

1578.97

1727.90

734.00

671.00

726.00

818.00

 

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

-

-

-

 

სხვა დონის სახელმწიფო

ერთეულებს

16.80

0.00

2700.00

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

321.12

374.97

364.50

383.00

383.00

383.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

321.12

374.97

364.50

383.00

383.00

383.00

 

სხვა ხარჯები

116.28

89.00

226.00

240.00

240.00

240.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

5.60

6.00

226.00

240.00

240.00

240.00

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

110.68

83.00

0.00

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5698.89

6356.34

1339.14

3,870.66

3,857.96

3786.16

 

ვალდებულებების კლება

0.00

90.83

47.01

52.98

59.70

67.27

0100

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოები

1655.73

2258.14

5063.14

2,021.76

2,026.76

2001.76

 

ხარჯები

1556.25

1997.59

4679.98

1,908.77

1,902.06

1894.49

 

შრომის ანაზღაურება

869.39

989.72

1096.48

1,096.48

1,096.48

1096.48

 

ხელფასები

869.39

989.72

1096.48

1,096.48

1,096.48

1096.48

 

საქონელი და მომსახურება

646.24

992.87

794.52

729.28

729.28

729.28

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

81.79

95.36

75.52

75.52

75.52

75.52

 

მივლინებები

7.48

19.78

25.00

25.00

25.00

25.00

 

ოფისის ხარჯები

143.41

158.00

165.00

165.00

165.00

165.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

24.05

37.00

40.00

37.00

37.00

37.00

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.47

2.00

7.00

7.00

7.00

7.00

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლუატაცისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

100.91

118.00

145.00

118.00

118.00

118.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

284.13

562.74

337.00

301.76

301.76

301.76

 

პროცენტი

 

 

73.98

68.01

61.30

53.73

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა

სახელმწიფო ერთეულებისა

 

 

 

 

73.98

 

68.01

 

61.30

53.73

 

სუბსიდიები

22.00

0.00

0.00

-

-

-

 

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

-

-

-

 

სხვა დონის სახელმწიფო

ერთეულებს

16.80

0.00

2700.00

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.82

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

1.82

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.48

169.73

336.14

60.00

65.00

40.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

90.83

47.01

52.98

59.70

67.27

01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

270.94

406.28

364.20

370.20

370.20

370.20

 

ხარჯები

270.94

382.06

354.20

350.20

350.20

350.20

 

შრომის ანაზღაურება

194.23

230.84

223.68

223.68

223.68

223.68

 

ხელფასები

194.23

230.84

223.68

223.68

223.68

223.68

 

საქონელი და მომსახურება

76.71

146.22

125.52

121.52

121.52

121.52

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

14.02

 

13.44

 

11.52

11.52

11.52

11.52

 

მივლინებები

0.35

0.78

5.00

5.00

5.00

5.00

 

ოფისის ხარჯები

24.67

28.00

17.00

25.00

25.00

25.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.27

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

რბილი ინვენტარის,

უნიფორმისა და პირადი

ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

29.85

53.00

65.00

53.00

53.00

53.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

5.54

39.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

 

დამქირავებლის მიერ

გაწეული სოციალური

დახმარება

 

 

 

5.00

 

 

5.00

 

 

5.00

5.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

24.23

10.00

20.00

20.00

20.00

01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1206.08

1422.16

1715.94

1,371.56

1,376.56

1351.56

 

ხარჯები

1106.59

1276.66

1389.80

1,331.56

1,331.56

1331.56

 

შრომის ანაზღაურება

675.16

758.88

872.80

872.80

872.80

872.80

 

ხელფასები

675.16

758.88

872.80

872.80

872.80

872.80

 

საქონელი და მომსახურება

429.61

507.78

507.00

448.76

448.76

448.76

 

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

67.77

 

81.92

 

64.00

64.00

64.00

64.00

 

მივლინებები

7.13

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

 

ოფისის ხარჯები

118.74

130.00

148.00

140.00

140.00

140.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9.78

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების

შეძენის ხარჯები

4.47

 

5.00

5.00

5.00

5.00

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლუატაცისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

71.05

65.00

80.00

65.00

65.00

65.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

150.67

196.86

175.00

139.76

139.76

139.76

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.82

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

დამქირავებლის

მიერ გაწეული სოციალური

დახმარება

1.82

 

 

10.00

 

 

10.00

10.00

10.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.48

145.50

326.14

40.00

45.00

20.00

010201

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

16.80

-

2700.00

-

-

-

 

ხარჯები

16.80

-

2700.00

-

-

-

 

გრანტები

16.80

-

2700.00

-

-

-

 

სხვა დონის სახელმწიფო

ერთეულებს

16.80

 

-

 

2700.00

-

-

-

 

კაპიტალური დანიშნულების

 გრანტები

16.80

 

-

 

-

-

-

-

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტი

 

 

2700.00

-

-

-

0103

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები

2.59

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

ხარჯები

2.59

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

საქონელი და მომსახურება

2.59

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

2.59

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

0104

სარეზერვო ფონდი

100.70

150.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

ხარჯები

100.70

150.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

საქონელი და მომსახურება

100.70

150.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

100.70

150.00

100.00

100.00

100.00

100.00

01 05

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი

ორგანოების დაფინანსება

22.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

ხარჯები

22.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

საქონელი და მომსახურება

-

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

 

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

სუბსიდიები

22.00

-

-

-

-

-

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატების

მომსახურების ხარჯები

12.00

12.00

15.00

12.00

12.00

12.00

 

ხარჯები

12.00

12.00

15.00

12.00

12.00

12.00

 

საქონელი და მომსახურება

12.00

12.00

15.00

12.00

12.00

12.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12.00

12.00

15.00

12.00

12.00

12.00

01 07

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0.08

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

 

ხარჯები

0.08

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.08

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

0.08

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

01 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი

ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური

უზრუნველყოფა

10.04

116.70

47.01

52.98

59.70

67.27

 

ხარჯები

10.04

25.88

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

10.04

25.88

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

10.04

25.88

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

90.83

47.01

52.98

59.70

67.27

01 09

ბიუჯეტის აუდიტორული

მომსახურება

14.50

31.20

20.00

20.00

20.00

20.00

 

ხარჯები

14.50

31.20

20.00

20.00

20.00

20.00

 

საქონელი და მომსახურება

14.50

31.20

20.00

20.00

20.00

20.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

14.50

31.20

20.00

20.00

20.00

20.00

01 10

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

-

93.80

73.98

68.01

61.30

53.73

 

ხარჯები

-

93.80

73.98

68.01

61.30

53.73

 

საქონელი და მომსახურება

-

93.80

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

 

93.80

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

73.98

68.01

61.30

53.73

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

 

 

73.98

68.01

61.30

53.73

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

129.57

224.48

204.20

154.20

153.20

153.20

 

ხარჯები

129.57

160.48

154.20

151.20

151.20

151.20

 

შრომის ანაზღაურება

92.77

107.48

96.20

96.20

96.20

96.20

 

ხელფასები

92.77

107.48

96.20

96.20

96.20

96.20

 

საქონელი და მომსახურება

31.21

47.00

52.00

49.00

49.00

49.00

 

ოფისის ხარჯები

11.69

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

6.16

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

13.36

27.00

30.00

27.00

27.00

27.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

2.00

2.00

2.00

2.00

 

სხვა ხარჯები

5.60

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

5.60

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

64.00

50.00

3.00

2.00

2.00

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების

დაფინანსება

255.54

520.60

0.00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

111.57

204.00

0.00

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

4.50

4.00

0.00

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

4.50

4.00

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

107.07

200.00

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143.97

316.60

0.00

-

-

-

0400

თავდაცვის ღონისძიებები

87.10

131.00

104.00

105.48

105.48

107.48

0401

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

87.10

131.00

104.00

105.48

105.48

107.48

 

ხარჯები

87.10

111.50

101.00

102.48

102.48

102.48

 

შრომის ანაზღაურება

66.64

76.20

67.48

67.48

67.48

67.48

 

ხელფასები

66.64

76.20

67.48

67.48

67.48

67.48

 

საქონელი და მომსახურება

20.46

35.30

33.52

35.00

35.00

35.00

 

მივლინებები

-

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 

ოფისის ხარჯები

9.18

13.80

13.52

15.00

15.00

15.00

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების

შეძენის ხარჯები

-

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის

ექსპლუატაცისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

11.28

19.50

16.00

16.00

16.00

16.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

2.00

2.00

2.00

2.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

19.50

3.00

3.00

3.00

5.00

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6124.90

6829.86

1731.76

4,280.66

4,243.96

4324.16

 

ხარჯები

1985.94

1358.00

1031.76

1,322.00

1,302.00

1281.00

 

საქონელი და მომსახურება

1226.53

1113.00

1031.76

1,322.00

1,302.00

1281.00

 

ოფისის ხარჯები

717.13

668.60

955.00

1,165.00

1,165.00

1165.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

509.40

444.40

76.76

157.00

137.00

116.00

 

სუბსიდიები

648.73

197.00

0.00

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

110.68

48.00

0.00

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4138.96

5471.86

700.00

2,958.66

2,941.96

3043.16

05 01

გზების მშენებლობის,

რეკონსტრუქციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

1520.27

3334.72

275.76

 1,718.66  

 1,701.96  

1913.16

 

ხარჯები

  69.63  

113.50

125.76

   235.00  

   235.00  

220.00

 

საქონელი და მომსახურება

69.63

113.50

125.76

235.00

235.00

220.00

 

ოფისის ხარჯები

 

 

120.00

190.00

190.00

190.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

69.63

113.50

5.76

45.00

45.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1450.64

3221.22

150.00

1,483.66

1,466.96

1693.16

05 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

179.95

171, 26

23.00

28.00

28.00

-

 

ხარჯები

19.93

54.40

23.00

3.00

3.00

-

 

საქონელი და მომსახურება

19.93

54.40

23.00

3.00

3.00

-

 

ოფისის ხარჯები

-

20.00

20.00

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

19.93

34.40

3.00

3.00

3.00

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.03

116.86

0.00

25.00

25.00

-

05 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2048.13

1510.28

385.00

1,050.00

1,050.00

947.00

 

ხარჯები

607.75

67.00

35.00

50.00

50.00

47.00

 

საქონელი და მომსახურება

20.83

67.00

35.00

50.00

50.00

47.00

 

ოფისის ხარჯები

8.60

10.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

12. 23

57.00

20.00

35.00

35.00

32.00

 

სუბსიდიები

476.24

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

110.68

0.00

0.00

-

-

-

 

სხვადასხვა  კაპიტალური  ხარჯები

110.68

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1440.38

1443.28

350.00

1,000.00

1,000.00

900.00

05 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

111.76

73.00

53.00

155.00

155.00

155.00

 

ხარჯები

-

5.00

3.00

5.00

5.00

5.00

 

საქონელი და მომსახურება

-

5.00

3.00

5.00

5.00

5.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

5.00

3.00

5.00

5.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.76

68.00

50.00

150.00

150.00

150.00

05 05

ბინათმშენებლობა

532.45

437.00

150.00

-

-

-

 

ხარჯები

18.89

20.00

0.00

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

18.89

20.00

0.00

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.89

20.00

 

-

-

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

513.56

417.00

150.00

-

-

-

05 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

357.28

361.19

200.00

466.00

466.00

466.00

 

ხარჯები

166.60

185.00

200.00

266.00

266.00

266.00

 

საქონელი და მომსახურება

166.60

185.00

200.00

266.00

266.00

266.00

 

ოფისის ხარჯები

158.57

180.00

200.00

260.00

260.00

260.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.03

5.00

 

6.00

6.00

6.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.68

176.19

0.00

200.00

200.00

200.00

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

576.76

506.60

600.00

700.00

700.00

700.00

 

ხარჯები

549.96

506.60

600.00

700.00

700.00

700.00

 

საქონელი და მომსახურება

549.96

458.60

600.00

700.00

700.00

700.00

 

ოფისის ხარჯები

549.96

458.60

600.00

700.00

700.00

700.00

 

სხვა ხარჯები

-

48.00

-

-

-

-

 

სხვადასხვა  კაპიტალური  ხარჯები

 

48.00

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.80

-

-

-

-

-

05 08

ქალაქის კეთილმოწყობის

საპროექტო დოკუმენტაციის,

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწების და

მილსადენების საკადასტრო

რუებისა და ნახაზების

მომზადების ხარჯი

47.99

27.00

30.00

50.00

30.00

30.00

 

ხარჯები

47.99

27.00

30.00

50.00

30.00

30.00

 

საქონელი და მომსახურება

47.99

27.00

30.00

50.00

30.00

30.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

47.99

27.00

30.00

50.00

30.00

30.00

05 09

მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია

17.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

ხარჯები

17.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

საქონელი და მომსახურება

17.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

17.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

05 10

მუნიციპალური ტრანსპორტის

ხელშეწყობის ღონისძიებები

303.46

197.00

-

-

-

-

 

ხარჯები

172.49

197.00

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

172.49

197.00

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.97

-

-

-

-

-

05 11

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

114.13

25.00

-

103.00

103.00

103.00

 

ხარჯები

0.00

10.00

-

3.00

3.00

3.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

10.00

-

3.00

3.00

3.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

 

10.00

 

3.00

3.00

3.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.13

15.00

-

100.00

100.00

100.00

05 12

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და

რეაბილიტაცია

315.71

149.50

5.00

-

-

-

 

ხარჯები

315.71

149.50

5.00

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

315.71

149.50

5.00

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

315.71

149.50

5.00

 

 

 

05 13

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების

საპრივატიზებო გეგმებისა და

რუების მომზადების ხარჯები

0.00

13.00

0.00

-

-

-

 

ხარჯები

0.00

13.00

0.00

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

13.00

0.00

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

 

13.00

 

 

 

 

05 14

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა,

მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.00

14.30

0.00

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

14.30

0.00

-

-

-

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1349.11

602.42

341.00

702.00

702.00

702.00

 

ხარჯები

408.37

514.00

341.00

356.00

356.00

356.00

 

საქონელი და მომსახურება

39.51

25.70

10.00

10.00

10.00

10.00

 

ოფისის ხარჯები

-

2.00

-

-

-

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.51

23.70

10.00

10.00

10.00

10.00

 

სუბსიდიები

343.85

445.80

69.00

70.00

70.00

70.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.00

42.50

42.00

42.00

42.00

42.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული

სოციალური დახმარება

25.00

42.50

42.00

42.00

42.00

42.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

220.00

234.00

234.00

234.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940.75

88.42

0.00

346.00

346.00

346.00

06 01

სკოლამდელი განათლების

დაფინანსება

658.35

535.16

299.00

660.00

660.00

660.00

 

ხარჯები

370.97

453.50

299.00

314.00

314.00

314.00

 

საქონელი და მომსახურება

27.12

7.70

10.00

10.00

10.00

10.00

 

ოფისის ხარჯები

 

2.00

 

 

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27.12

5.70

10.00

10.00

10.00

10.00

 

სუბსიდიები

343.85

445.80

69.00

70.00

70.00

70.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

220.00

234.00

234.00

234.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

 

220.00

234.00

234.00

234.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.38

81.66

-

346.00

346.00

346.00

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

690.76

67.27

42.00

42.00

42.00

42.00

 

ხარჯები

37.40

60.50

42.00

42.00

42.00

42.00

 

საქონელი და მომსახურება

12.40

18.00

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

12.40

18.00

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

0.00

-

-

-

-

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.00

42.50

42.00

42.00

42.00

42.00

 

 სოციალური დახმარება

25.00

42.50

42.00

42.00

42.00

42.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

653.36

6.77

-

-

-

-

07 00

სპორტული და კულტურული

ღონისძიებები

979.72

1334.34

1025.00

1,251.00

1,306.00

1248.00

 

ხარჯები

604.00

1107.10

775.00

751.00

806.00

898.00

 

საქონელი და მომსახურება

146.67

188.00

110.00

150.00

150.00

150.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

146.67

188.00

110.00

150.00

150.00

150.00

 

სუბსიდიები

457.32

885.10

665.00

601.00

656.00

748.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

35.00

0.00

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

375.72

226.24

250.00

500.00

500.00

350.00

07 01

სპორტული ღონისძიებების

დაფინანსება

163.40

141.58

20.00

230.00

230.00

180.00

 

ხარჯები

6.37

22.00

20.00

30.00

30.00

30.00

 

საქონელი და მომსახურება

6.37

22.00

20.00

30.00

30.00

30.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

6.37

22.00

20.00

30.00

30.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.03

119.58

0.00

200.00

200.00

150.00

07 02

კულტურული ღონისძიებების

დაფინანსება

305.40

267.65

300.00

380.00

380.00

280.00

 

ხარჯები

100.30

161.00

50.00

80.00

80.00

80.00

 

საქონელი და მომსახურება

100.30

126.00

50.00

80.00

80.00

80.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

100.30

126.00

50.00

80.00

80.00

80.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

35.00

0.00

-

-

-

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

35.00

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.09

106.65

250.00

300.00

300.00

200.00

0703

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22.01

220.00

170.00

20.00

20.00

20.00

 

ხარჯები

8.41

220.00

170.00

20.00

20.00

20.00

 

სუბსიდიები

8.41

220.00

170.00

20.00

20.00

20.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.60

0.00

0.00

-

-

-

07 04

სპორტული სკოლები

230.50

225.00

245.00

312.00

360.00

444.00

 

ხარჯები

230.50

225.00

245.00

312.00

360.00

444.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

-

-

 

 

სუბსიდიები

230.50

225.00

245.00

312.00

360.00

444.00

07 05

საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის"

დაფინანსება

-

10.00

10.00

17.00

24.00

32.00

 

ხარჯები

-

10.00

10.00

17.00

24.00

32.00

 

სუბსიდიები

 

10.00

10.00

17.00

24.00

32.00

07 06

საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპი"-ს

დაფინანსება

-

200.00

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

200.00

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

 

200.00

 

 

 

 

0707

კულტურის ცენტრის დაფნანსება

218.42

229.10

240.00

252.00

252.00

252.00

 

ხარჯები

218.42

229.10

240.00

252.00

252.00

252.00

 

სუბსიდიები

218.42

229.10

240.00

252.00

252.00

252.00

07 08

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

 

ხარჯები

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

 

საქონელი და მომსახურება

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

07 09

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი

კალათბურთის ჯგუფის

დაფინანსება

-

1.00

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

1.00

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

1.00

-

-

-

-

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

353.14

377.47

367.50

391.00

391.00

391.00

 

ხარჯები

353.14

377.47

367.50

391.00

391.00

391.00

 

საქონელი და მომსახურება

58.84

60.00

60.00

65.00

65.00

65.00

 

სამედიცინო ხარჯები

15.00

15.00

15.00

20.00

20.00

20.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.84

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

294.30

317.47

307.50

326.00

326.00

326.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

294.30

317.47

307.50

326.00

326.00

326.00

0801

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.40

122.00

106.50

120.00

120.00

120.00

 

ხარჯები

105.40

122.00

106.50

120.00

120.00

120.00

 

საქონელი და მომსახურება

15.00

15.00

15.00

20.00

20.00

20.00

 

სამედიცინო ხარჯები

15.00

15.00

15.00

20.00

20.00

20.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90.40

107.00

91.50

100.00

100.00

100.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

90.40

107.00

91.50

100.00

100.00

100.00

0802

უფასო სასადილოს დაფინანსება

43.84

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

 

ხარჯები

43.84

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

 

საქონელი და მომსახურება

43.84

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და

მომსახურება

43.84

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

0803

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7.10

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

 

ხარჯები

7.10

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.10

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

 

სოციალური დახმარება

7.10

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

0804

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

156.65

150.00

160.00

160.00

160.00

160.00

 

ხარჯები

156.65

150.00

160.00

160.00

160.00

160.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156.65

150.00

160.00

160.00

160.00

160.00

 

 სოციალური დახმარება

156.65

150.00

160.00

160.00

160.00

160.00

0805

ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა

40.15

54.46

50.00

60.00

60.00

60.00

 

ხარჯები

40.15

54.46

50.00

60.00

60.00

60.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.15

54.46

50.00

60.00

60.00

60.00

 

 სოციალური დახმარება

40.15

54.46

50.00

60.00

60.00

60.00

     მუხლი 10

„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მე-16 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს რეგიონებში  ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით 2011 წლის განმავლობაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ მოხდეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 2700,0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 11

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორცი-ელებლად გათვალისწინებული 200,0 ათასი ლარიდან 104,0  ათასი ლარი მიიმართოს სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისათვის,   90,0 ათასი ლარი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებაზე,  ხოლო 6,0 ათასი ლარი ვეტერანთა და იძულებით  გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯე-ბისათვის.

    მუხლი 12

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  100,0 ათასი ლარის ოდენობით. მიეცეს უფლებამოსილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს სარეზერვო ფონდიდან საკრებულოს თანხმობის გარეშე გამოყოს თანხები, რომლებიც არ აღემატება 5,0 ათას ლარს.

    მუხლი 13

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის მიხედვით.

    მუხლი 14

 სოციალური დაცვის მუხლით გასაწევი დახმარებები გაიცეს საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამით ან/და საკრებულოს განკარგულებით.

    მუხლი 15

2011  წელს გაგრძელდეს:

ა)  სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრის და იძულებით ადგილნაცვალი პირების ოჯახებისათვის გასაცემი დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება 250 ლარის ოდენობით;

ბ)   უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი მომსახურება;

გ) სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ქართული ენის პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრებენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა;

    დ)  მარნეულის საფეხბურთო კლუბ „ალგეთის“ სუბსიდირება 10,0 ათასი ლარის ოდენობით;

    ე) შაუმიანის ტერიტორიულ ერთეულში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის მიწოდებული სასმელი წყლის საფასურის ანაზღაურება.

    მუხლი 16

 2011  წლის ბიუჯეტში  სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებისათვის   სუბსიდიის სახით გამოყოფილი 69,00 ათასი ლარიდან  36,00 ათასი ლარი გათვალისწინებულია ააიპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“  აპარატის ხარჯებისათვის, 33,00 ათასი ლარი შაუმიანის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღის დასაფინანსებლად, (რომლის აღსაზრდელები არიან იძულებით გადაადგილებული პირები), ხოლო სხვა ხარჯების მუხლით  განსაზღვრული  220,00 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების  ვაუჩერის ფორმით (თითოეულის  თვეში 25 ლარის ოდენობით)  დასაფინანსებლად.

    მუხლი 17

 საქართველოს  საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში.

    მუხლი 18

 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ქერიმოვი

 

 

14. 20/12/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 17/2 - ვებგვერდი, 111221018, 23/12/2011 13. 22/11/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 15/1 - ვებგვერდი, 111124010, 28/11/2011 12. 03/11/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 14/1 - ვებგვერდი, 111104004, 09/11/2011 11. 07/10/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 12/1 - ვებგვერდი, 111010018, 17/10/2011 10. 23/09/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 11/1 - ვებგვერდი, 110926013, 29/09/2011 9. 17/08/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 10/1 - ვებგვერდი, 110818006, 19/08/2011 8. 02/08/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 9/1 - ვებგვერდი, 110803014, 09/08/2011 7. 11/07/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 8/1 - ვებგვერდი, 110712008, 14/07/2011 6. 13/06/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 7/1 - ვებგვერდი, 110614019, 16/06/2011 5. 13/05/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 6/1 - ვებგვერდი, 110516012, 19/05/2011 4. 08/04/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 5/1 - ვებგვერდი, 110411028, 14/04/2011 3. 11/03/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 3/1 - ვებგვერდი, 110314023, 16/03/2011 2. 03/02/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 2/1 - ვებგვერდი, 080211, 08/02/2011 1. 14/01/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1/1 - ვებგვერდი, 200111, 20/01/2011