"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3/1
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/03/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110314023, 16/03/2011
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016029
  • Word
3/1
11/03/2011
ვებგვერდი, 110314023, 16/03/2011
190020020.35.159.016029
"მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება 3/1

2011 წლი11 მარტი

ქ. მარნეული

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში შეტანილ იქნაეს შემდეგი ცვლილებები:

 1. ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით გათვალისწინებული 350,00 ათასი ლარი მთლიანად გადატანილ იქნეს ,,სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლში.

 2. ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში შემცირდეს ,,კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი 75,00 ათასი ლარით, აქედან 70,00 ათასი ლარი გადატანილ იქნეს ,,შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსების“ ,,სუბსიდიების“ მუხლში, ხოლო 5,00 ათასი ლარი ,,სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების“ ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლში და შესაბამისად ,,კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი განისაზღვროს 355,00 ათასი ლარით, ნაცვლად 430,00 ათასი ლარისა, ,,შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსების“ ,,სუბსიდიების“ მუხლი – 70,00 ათასი ლარით, ხოლო ,,სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების“ ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი – 25,00 ათასი ლარით, ნაცვლად 20,00 ათასი ლარისა.

 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტებს დაემატოს საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1523,29 ათასი ლარი და გადანაწილდეს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილში შემდეგნაირად:

 ა) ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯების“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლს დაემატოს 479,70 ათასი ლარი და განისაზღვროს 1 179,70 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 700,00 ათასი ლარისა;

 ბ) ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი განისაზღვროს 62,39 ათასი ლარის ოდენობით;

 გ) ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლს დაემატოს 509,36 ათასი ლარი და ამავე დადგენილების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით განისაზღვროს 509,36 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 350,00 ათასი ლარისა;

 დ) ,,გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლს დაემატოს 69,37 ათასი ლარი და განისაზღვროს 144,37 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 75,00 ათასი ლარისა;

 ე) ,,ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯის“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლს დაემატოს 7,49 ათასი ლარი და განისაზღვროს 247,49 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 240,00 ათასი ლარისა;

 ვ) ,,სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლს დაემატოს 5,15 ათასი ლარი და ამავე დადგენილების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით განისაზღვროს 595,15 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 240,00 ათასი ლარისა;

 ზ) ,,სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაციის“ ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს დაემატოს 251,01 ათასი ლარი და განისაზღვროს 256,01 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 5,00 ათასი ლარისა, ხოლო ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი განისაზღვროს 12,81 ათასი ლარით;

 თ) ,,სკოლამდელი განათლების დაფინანსების“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი განისაზღვროს 31,30 ათასი ლარის ოდენობით;

 ი) ,,სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების“ ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი განისაზღვროს 94,71 ათასი ლარის ოდენობით;

 4. შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8 009,89 ათასი ლარით, ნაცვლად 6486,6 ათასი ლარისა, „მთლიანი შემოსულობები“ და აგრეთვე „ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ნაცვლად 10 530,96 ათასი ლარისა განისაზღვროს 12 054,25 ათასი ლარის ოდენობით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

    მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

I.

შემოსავლები

11013.09

12131.84

10400.34

8756.10

8788.40

8827.60

 

        გადასახადები

2075.65

1863.54

1740.45

1631.50

1655.00

1680.00

 

        გრანტები

7986.032

8908.29

8009.89

6486.60

6486.60

6486.60

 

        სხვა შემოსავლები

951.40

1360.01

650.00

638.00

646.80

661.00

II.

ხარჯები

5235.92

5491.29

8018.58

4982.45

5010.74

5074.17

 

შრომის ანაზღაურება

1028.80

1154.10

1260.16

1260.16

1260.16

1260.16

 

საქონელი და მომსახურება

2173.96

2208.28

2441.43

2360.28

2340.28

2319.28

 

პროცენტი

0.00

0.00

177.20

68.01

61.30

53.73

 

სუბსიდიები

1578.97

1705.80

816.00

671.00

726.00

818.00

 

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

321.12

346.04

392.73

383.00

383.00

383.00

 

სხვა ხარჯები

116.28

77.06

231.06

240.00

240.00

240.00

III.

საოპერაციო სალდო

5777.17

6640.55

2381.76

3773.65

3777.66

3753.43

IV.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5366.32

5814.26

3801.42

3720.66

3717.96

3686.16

 

ზრდა

5698.89

6181.98

3951.42

3870.66

3857.96

3786.16

 

კლება

332.57

367.71

150.00

150.00

140.00

100.00

V.

მთლიანი სალდო

410.85

826.28

-1419.66

52.98

59.70

67.27

VI.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

410.85

797.89

-1503.91

0.00

0.00

0.00

 

ზრდა

410.85

797.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

       ვალუტა და დეპოზიტები

410.85

797.89

 

 

 

 

 

კლება

0.00

0.00

1503.91

0.00

0.00

0.00

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

1503.91

 

 

 

VII.

ვალდებულებების ცვლილება

0.00

-28.40

-84.25

-52.98

-59.70

-67.27

 

კლება

0.00

28.40

84.25

52.98

59.70

67.27

 

       საშინაო

 

28.40

84.25

52.98

59.70

67.27

VIII.

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 400,34 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                        ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

1

შემოსავლები

11013.09

12131.84

10400.34

8756.10

8788.40

8827.60

11

გადასახადები

2075.65

1863.54

1740.45

1631.50

1655.00

1680.00

13

გრანტები

7986.03

8908.29

8009.89

6486.60

6486.60

6486.60

14

სხვა შემოსავლები

951.40

1360.01

650.00

638.00

646.80

661.00

    მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1740,45 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

11

გადასახადები,        მათ შორის

2075.65

1863.54

1740.45

1631.50

1655.00

1680.00

11311

ქონების გადასახადი

2072.90

1863.54

1740.45

      1,631.50  

      1,655.00  

      1,680.00  

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე( გარდა მიწისა)

     458.27  

    414.13  

   400.00  

         410.00  

         415.00  

         420.00  

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

         0.02  

            -    

          -    

                -    

                 -    

                 -    

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

       57.32  

      25.15  

     61.00  

           66.50  

           68.00  

           70.00  

1131131

– ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

       57.08  

      24.70  

     59.00  

           63.00  

           64.00  

           65.00  

1131132

– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

         0.00  

        0.45  

       2.00  

             3.50  

             4.00  

             5.00  

1131134

–საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

         0.24  

            -    

          -    

                -    

                 -    

                 -    

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                          მათ შორის:

     866.95  

 1,049.29  

   909.45  

         775.00  

         782.00  

         790.00  

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე,                          მათ შორის:

     678.55  

    374.87  

   370.00  

         380.00  

         390.00  

         400.00  

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

       11.79  

        0.10  

          -    

                -    

                 -    

                 -    

116

სხვა გადასახადები,                                              მათ შორის:

         2.75  

            -    

          -    

                -    

                 -    

                 -    

1161

–მეწარმე სუბიექტებიდან

         0.20  

            -    

          -    

                -    

                 -    

                 -    

1162

–არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

         2.55  

            -    

          -    

                -    

                 -    

                 -    

 

    მუხლი 4. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8009,89 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კლასი-ფიკაცი-ის კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

13

გრანტები

7986.03

8908.29

8009.89

6486.60

6486.60

6486.60

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

140.91

        -    

        -    

           -    

            -    

           -    

1311

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

        48.38  

            -    

             -    

                 -    

                  -    

                -    

1312

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

        92.53  

            -    

             -    

                 -    

                  -    

                -    

133

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები,                                              მათ შორის:

7845.13

8908.29

8009.89

6486.60

6486.60

6486.60

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4073.30

5291.30

6286.60

      6,286.60  

        6,286.60  

      6,286.60  

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

      225.00  

     196.00  

200.00

         200.00  

           200.00  

         200.00  

 

სპეციალური ტრანსფერი,                                                          მათ შორის:

3546.83

3420.99

1,523.29

           -    

            -    

           -    

 

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

             -    

            -    

             -    

                 -     

                  -    

                -    

 

საქართველოს  მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

        20.00  

         0.28  

             -    

                 -    

                  -    

                -    

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

        20.00  

            -    

             -    

                 -    

                  -    

                -    

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

3506.83

1898.14

1,523.29

                 -    

                  -    

                -    

 

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

             -    

1522.57

             -    

                 -    

                  -    

                -    

    მუხლი 5. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 650,00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                            ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

შემოსავლების დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

14

სხვა შემოსავლები,                                                                        მათ შორის:

951.40

1360.01

650.00

     638.00  

      646.80  

    661.00  

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

220.38

270.42

253.00

     222.00  

      224.00  

    234.00  

1411

პროცენტები,                                                                                   მათ შორის:

        70.24  

            -    

        50.00  

                 -    

                  -    

                -    

14115

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

        70.24  

 

        50.00  

 

 

 

1415

რენტა,                                                                                                მათ შორის:

      150.14  

     270.42  

      203.00  

         222.00  

           224.00  

         234.00  

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის,                                                                         მათ შორის:

      147.14  

     251.68  

      200.00  

         218.50  

           220.00  

         229.50  

141511

–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

        96.70  

       81.61  

      121.00  

         135.00  

           135.00  

         135.00  

141512

–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით  სარგებლობისათვის

        33.02  

       46.47  

        60.00  

           60.00  

             60.00  

           60.00  

141514

–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით  სარგებლობისათვის

          3.66  

         0.61  

          6.00  

             7.50  

               7.50  

             8.00  

141516

–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

          1.56  

         2.12  

          2.00  

             4.00  

               4.00  

             5.00  

141519

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

        12.20  

     120.87  

        11.00  

           12.00  

             13.50  

           21.50  

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

          3.00  

       18.75  

          3.00  

             3.50  

               4.00  

             4.50  

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

      236.93  

     512.39  

      184.00  

         200.50  

           205.80  

         209.00  

1422312

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

        15.01  

       14.04  

        15.00  

           18.00  

             20.00  

           21.00  

14227

სახელმწიფო ბაჟი

          0.20  

         0.50  

          2.00  

             2.50  

               2.80  

             3.00  

142210

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

        16.00  

         9.50  

             -    

                 -    

                  -    

                -    

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

         1.80  

 

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი,                                          აქედან:

      181.15  

     454.95  

      146.00  

         146.00  

           146.00  

         146.00  

1422132

–სათამაშო აპარატებიდან

      154.39  

     405.61  

      116.00  

         116.00  

           116.00  

         116.00  

1422133

–ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

        25.50  

       32.84  

        30.00  

           30.00  

             30.00  

           30.00  

1422134

–წამახალისებელი გათამაშებიდან

          1.25  

         4.50  

             -    

                 -    

                  -    

                -    

1422135

- სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან

 

       12.00  

 

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

        11.38  

       11.48  

        11.00  

           17.00  

             19.00  

           20.00  

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

          0.00  

         0.05  

             -    

                 -    

                  -    

                -    

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

        13.20  

       20.07  

        10.00  

           17.00  

             18.00  

           19.00  

142321

–შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

          8.93  

       10.67  

          2.00  

             3.00  

               4.00  

             4.00  

142323

–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების  იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

          4.28  

         9.40  

          8.00  

           14.00  

             14.00  

           15.00  

143

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)                მათ შორის:

486.40

477.63

213.00

     215.50  

      217.00  

    218.00  

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო                             აქედან:

      480.99  

     474.48  

      204.00  

         206.00  

           207.00  

         208.00  

143171

–შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

      399.50  

     372.42  

      100.00  

         127.00  

           128.00  

         129.00  

143179

–შემოსავალი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

 

       91.75  

        26.00  

 

 

 

143199

–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

        81.49  

       10.31  

        78.00  

           79.00  

             79.00  

           79.00  

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

          4.20  

         0.40  

          7.00  

             7.50  

               8.00  

             8.00  

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

          1.22  

         2.75  

          2.00  

             2.00  

               2.00  

             2.00  

144

ნებაყობლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

        -    

     0.27  

        -    

           -    

            -    

 

1441

-მიმდინარე ნებაობლობითი ტრანსფერიდან

 

         0.27  

 

 

 

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

     7.69  

   99.29  

        -    

           -    

            -    

           -    

1459

–სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

     7.69  

   99.29  

        -    

           -    

            -    

           -    

    მუხლი 6. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8018,58 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.   

                                                                                                                                          ათას ლარებში

    

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2

ხარჯები

5235.92

5491.29

8018.58

4982.45

5010.74

5074.17

21

შრომის ანაზღაურება

1028.80

1154.10

1260.16

1260.16

1260.16

1260.16

22

საქონელი და მომსახურება

2173.96

2208.28

2441.43

2360.28

2340.28

2319.28

24

პროცენტი                                                                             

0.00

0.00

177.20

68.01

61.30

53.73

25

სუბსიდიები

1578.97

1705.80

816.00

671.00

726.00

818.00

26

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

0.00

0.00

0.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

321.12

346.04

392.73

383.00

383.00

383.00

28

სხვა ხარჯები

116.28

77.06

231.06

240.00

240.00

240.00

    მუხლი 7. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:

) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3951,42 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                ათას ლარებში

კლასიფიკაციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5698.89

6181.98

3951.42

3870.66

3857.96

3786.16

 

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:                                                                                                                                        ათას ლარებში        

      კლასიფიკაციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

31

არაფინანსური აქტივების კლება

332.57

 

367.71

150.00

     150.00  

      140.00  

    100.00  

311

ძირითადი აქტივები

0.93

3.29

0.00

           -    

            -    

           -    

3111

შენობა–ნაგებობები

0.00

3.29

0.00

           -    

            -    

           -    

31112

არასაცხოვრებელი შენობები

 

3.29

 

 

 

           -    

3112

მანქანა–დანადგარები

0.93

0.00

0.00

           -    

            -    

           -    

31121

სატრანსპორტო საშუალებები

0.93

 

 

 

 

 

314

არაწარმოებული აქტივები

331.63

364.42

150.00

     150.00  

      140.00  

    100.00  

3141

მიწა

      331.63  

     364.42  

      150.00  

         150.00  

           140.00  

         100.00  

    მუხლი 8. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 054,25 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით       

                                                                                                                                      ათას ლარებში

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1655.73

2044.33

5323.08

2021.76

2026.76

2001.76

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   აქედან

1477.01

1732.76

2181.82

1741.76

1746.76

1721.76

70111

წარმომადგენლობითი ორგანო

      270.94  

     374.53  

      365.00  

         370.20  

           370.20  

         370.20  

70111

აღმასრულებელი ორგანო                                    

1206.08

1358.24

1816.82

      1,371.56  

        1,376.56  

      1,351.56  

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                         აქედან

125.33

195.66

217.65

     175.98  

      182.70  

    190.27  

70112

პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის

          0.08  

         0.05  

          3.00  

             3.00  

               3.00  

             3.00  

70112

სარეზერვო ფონდი

      100.70  

     130.14  

      100.00  

         100.00  

           100.00  

         100.00  

70112

ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

        24.54  

       65.47  

      114.65  

           72.98  

             79.70  

           87.27  

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება                           აქედან

    24.59  

   10.13  

    31.41  

      24.00  

        24.00  

      24.00  

70133

–არქივი

        22.00  

         5.30  

        21.41  

           14.00  

             14.00  

           14.00  

70133

–შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები

          2.59  

         4.83  

        10.00  

           10.00  

             10.00  

           10.00  

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

             -    

       93.78  

      177.20  

           68.01  

             61.30  

           53.73  

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

    16.80  

        -    

2700.00

           -    

            -    

           -    

7017

–გრანტები

16.80

0.00

2700.00

                 -    

                  -    

                -    

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12.00

12.00

15.00

      12.00  

        12.00  

      12.00  

7018

–საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

12.00

12.00

15.00

           12.00  

             12.00  

           12.00  

702

II. თავდაცვა

87.10

112.64

109.63

     105.48  

      105.48  

    107.48  

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

87.10

112.64

109.63

         105.48  

           105.48  

         107.48  

703

III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

385.11

713.57

294.20

     154.20  

      153.20  

    153.20  

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

      255.54  

     513.57  

        70.00  

                 -    

                  -    

                -    

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

      129.57  

     199.99  

      224.20  

         154.20  

           153.20  

         153.20  

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

2003.68

3614.40

1414.36

1746.66

1729.96

1913.16

70421

სოფლის მეურნეობა

179.95

137.85

108.89

28.00

28.00

                -    

7045

ტრანსპორტი

1823.73

3476.55

1305.47

1718.66

1701.96

      1,913.16  

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1823.73

3476.55

1305.47

1718.66

1701.96

      1,913.16  

705

V. გარემოს დაცვა

705.52

585.34

683.00

865.00

865.00

    865.00  

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

      576.76  

     505.79  

      600.00  

700.00

700.00

         700.00  

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

      111.76  

       69.55  

        73.00  

155.00

155.00

         155.00  

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

        17.00  

       10.00  

        10.00  

10.00

10.00

           10.00  

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3415.70

2414.59

2220.18

1669.00

1649.00

1546.00

7061

ბინათმშენებლობა

532.45

427.34

160.00

                 -    

                  -    

                -    

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

162.13

42.95

620.15

         153.00  

           133.00  

         133.00  

7063

წყალმომარაგება

2048.13

1459.91

544.36

      1,050.00  

        1,050.00  

         947.00  

7064

გარე განათება

357.28

325.64

349.37

         466.00  

           466.00   

         466.00  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

315.71

158.76

546.30

                 -    

                  -    

                -    

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

105.40

113.74

123.00

     120.00  

      120.00  

    120.00  

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.40

113.74

123.00

         120.00  

           120.00  

         120.00  

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

979.72

1285.44

1229.77

1251.00

1306.00

1248.00

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

      393.90  

     569.48  

      369.71  

         559.00  

           614.00  

         656.00  

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

      523.81  

     466.75  

      650.06  

         632.00  

           632.00  

         532.00  

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

        40.00  

       40.00  

        40.00  

           40.00  

             40.00  

           40.00  

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

        22.01   

     209.22  

      170.00  

           20.00  

             20.00  

           20.00  

709

IX. განათლება

1349.11

566.25

396.02

     702.00  

      702.00  

    702.00  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

658.35

508.66

342.30

         660.00  

           660.00  

         660.00  

7092

ზოგადი განათლება

690.76

57.59

53.73

           42.00  

             42.00  

           42.00  

710

X. სოციალური დაცვა

247.74

251.38

261.00

     271.00  

      271.00  

    271.00  

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

      156.65  

     146.28  

      160.00  

         160.00  

           160.00  

         160.00  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

        43.84  

       44.95  

        45.00  

           45.00  

             45.00  

           45.00  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

        40.15  

       55.64  

        50.00  

           60.00  

             60.00  

           60.00  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

          7.10  

         4.50  

          6.00  

             6.00  

               6.00  

             6.00  

 

სულ

10934.81

11701.66

12054.25

8906.10

8928.40

8927.60

    მუხლი 9. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ჭრილში 12 054,25 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. 

                                                                                                                               ათას ლარებში

ორგანიზაცული კოდი

დასახელება

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

10934.81

11701.66

12054.25

8906.10

8928.40

8927.60

 

ხარჯები

5235.92

5491.29

8018.58

4982.45

5010.74

5074.17

 

შრომის ანაზღაურება

1028.80

1154.10

1260.16

1260.16

1260.16

1260.16

 

საქონელი და მომსახურება

2173.96

2208.28

2441.43

2360.28

2340.28

2319.28

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    81.79  

   74.36  

    75.52  

75.52

75.52

75.52

 

მივლინებები

     7.48  

   10.64  

    26.00  

26.00

26.00

26.00

 

ოფისის ხარჯები

881.41

823.68

1147.52

1359.00

1359.00

1359.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

24.05

30.47

40.80

      37.00  

        37.00  

      37.00  

 

სამედიცინო ხარჯები

15.00

15.00

15.00

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

10.62

4.19

14.00

      14.00  

        14.00  

      14.00  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

125.55

154.83

207.51

     161.00  

      161.00  

    161.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1028.06

1095.12

915.09

     667.76  

      647.76  

    626.76  

 

პროცენტი

0.00

0.00

177.20

      68.01  

        61.30  

      53.73  

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

0.00

0.00

177.20

           68.01  

             61.30  

           53.73  

 

სუბსიდიები

1578.97

1705.80

816.00

     671.00  

      726.00  

    818.00  

 

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

16.80

0.00

2700.00

                 -    

                  -    

                -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

321.12

346.04

392.73

     383.00  

      383.00  

    383.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

321.12

346.04

392.73

     383.00  

      383.00  

    383.00  

 

სხვა ხარჯები

116.28

77.06

231.06

240.00

240.00

240.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

5.60

0.00

226.00

     240.00  

      240.00  

    240.00  

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

110.68

77.06

5.06

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5698.89

6181.98

3951.42

3870.66

3857.96

3786.16

 

ვალდებულებების კლება

0.00

   28.40  

    84.25  

52.98

59.70

67.27

0100

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1655.73

2044.33

5323.08

2021.76

2026.76

2001.76

 

ხარჯები

1556.25

1861.65

4812.69

1908.77

1902.06

1894.49

 

შრომის ანაზღაურება

869.39

970.51

1096.48

1096.48

1096.48

1096.48

 

საქონელი და მომსახურება

646.24

886.36

824.02

     729.28  

      729.28  

    729.28  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81.79

74.36

75.52

      75.52  

        75.52  

      75.52  

 

მივლინებები

7.48

10.64

25.00

      25.00  

        25.00  

      25.00  

 

ოფისის ხარჯები

143.41

156.86

165.00

     165.00  

      165.00  

    165.00  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

24.05

30.47

40.80

      37.00  

        37.00  

      37.00  

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.47

0.00

7.00

        7.00  

         7.00  

        7.00  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

100.91

112.89

155.88

     118.00  

      118.00  

    118.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

284.13

501.14

354.81

     301.76  

      301.76  

    301.76  

 

პროცენტი

 

 

177.20

      68.01   

        61.30  

      53.73  

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

 

 

177.20

      68.01  

        61.30  

      53.73  

 

სუბსიდიები

22.00

0.00

0.00

           -    

            -    

           -    

 

გრანტები

16.80

0.00

2700.00

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

16.80

0.00

2700.00

           -    

            -    

           -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.82

4.78

15.00

      15.00  

        15.00  

      15.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1.82

4.78

15.00

      15.00  

        15.00  

      15.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.48

154.29

426.14

      60.00  

        65.00  

      40.00  

 

ვალდებულებების კლება

0.00

28.40

84.25

      52.98  

        59.70  

      67.27  

01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

270.94

374.53

365.00

     370.20  

      370.20  

    370.20  

 

ხარჯები

270.94

350.30

355.00

     350.20  

      350.20  

    350.20  

 

შრომის ანაზღაურება

194.23

224.25

223.68

     223.68  

      223.68  

    223.68  

 

საქონელი და მომსახურება

76.71

126.06

126.32

     121.52  

      121.52  

    121.52  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14.02

10.53

11.52

           11.52  

             11.52  

           11.52  

 

მივლინებები

0.35

0.31

5.00

             5.00  

               5.00  

             5.00  

 

ოფისის ხარჯები

24.67

21.91

17.00

           25.00  

             25.00  

           25.00  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.27

8.68

10.80

           10.00  

             10.00  

           10.00  

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

2.00

             2.00  

               2.00  

             2.00  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

29.85

51.95

65.00

           53.00  

             53.00  

           53.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.54

32.67

15.00

           15.00  

             15.00  

           15.00  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

0.00

5.00

        5.00  

         5.00  

        5.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 

 

5.00

             5.00  

               5.00  

             5.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

24.23

10.00

      20.00  

        20.00  

      20.00  

01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1206.08

1358.24

1816.82

1371.56

1376.56

1351.56

 

ხარჯები

1106.59

1228.17

1400.68

1331.56

1331.56

1331.56

 

შრომის ანაზღაურება

675.16

746.26

872.80

     872.80  

      872.80  

    872.80  

 

საქონელი და მომსახურება

429.61

477.13

517.88

     448.76  

      448.76  

    448.76  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

        67.77  

       63.83  

        64.00  

           64.00  

             64.00  

           64.00  

 

მივლინებები

          7.13  

       10.33  

        20.00  

           20.00  

             20.00  

           20.00  

 

ოფისის ხარჯები

      118.74  

     134.95  

      148.00  

         140.00  

           140.00  

         140.00  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          9.78  

         9.79  

        15.00  

           15.00  

             15.00  

           15.00  

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

          4.47  

 

          5.00  

             5.00  

               5.00  

             5.00  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

        71.05  

       60.93  

        90.88  

           65.00  

             65.00  

           65.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      150.67  

     197.30  

      175.00  

         139.76  

           139.76  

         139.76  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     1.82  

     4.78  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

          1.82  

     4.78  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    99.48  

 130.06  

416.14

      40.00  

        45.00  

      20.00  

010201

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

    16.80  

        -    

2700.00

           -    

            -    

           -    

 

ხარჯები

    16.80  

        -    

2700.00

           -    

            -    

           -    

 

გრანტები

    16.80  

        -    

2700.00

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

    16.80  

        -    

2700.00

           -    

            -    

           -    

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

    16.80  

        -    

        -    

           -    

            -    

           -    

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტი

             -    

            -    

2700.00

           -    

            -    

           -    

0103

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები

     2.59  

     4.83  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

ხარჯები

     2.59  

     4.83  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

საქონელი და მომსახურება

     2.59  

     4.83  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          2.59  

         4.83  

        10.00  

           10.00  

             10.00  

           10.00  

0104

სარეზერვო ფონდი

100.70

130.14

100.00

     100.00  

      100.00  

    100.00  

 

ხარჯები

100.70

130.14

100.00

     100.00  

      100.00  

    100.00  

 

საქონელი და მომსახურება

100.70

130.14

100.00

     100.00  

      100.00  

    100.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      100.70  

     130.14  

      100.00  

         100.00  

           100.00  

         100.00  

01 05

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

    22.00  

     5.30  

    21.41  

      14.00  

        14.00  

      14.00  

 

ხარჯები

    22.00  

     5.30  

    21.41  

      14.00  

        14.00  

      14.00  

 

საქონელი და მომსახურება

        -    

     5.30  

    21.41  

      14.00  

        14.00  

      14.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

         5.30  

        21.41  

           14.00  

             14.00  

           14.00  

 

სუბსიდიები

    22.00  

        -    

        -    

           -    

            -    

           -    

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

    12.00  

   12.00  

    15.00  

      12.00  

        12.00  

      12.00  

 

ხარჯები

    12.00  

   12.00  

    15.00  

      12.00  

        12.00  

      12.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    12.00  

   12.00  

    15.00  

      12.00  

        12.00  

      12.00  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

        12.00  

       12.00  

        15.00  

           12.00  

             12.00  

           12.00  

01 07

საბანკო მომსახურების ხარჯები

     0.08  

     0.05  

      3.00  

        3.00  

         3.00  

        3.00  

 

ხარჯები

     0.08  

     0.05  

      3.00  

        3.00  

         3.00  

        3.00  

 

საქონელი და მომსახურება

     0.08  

     0.05  

      3.00  

        3.00  

         3.00  

        3.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          0.08  

         0.05  

          3.00  

             3.00  

               3.00  

             3.00  

01 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    10.04  

   54.27  

    84.25  

      52.98  

        59.70  

      67.27  

 

ხარჯები

    10.04  

   25.88  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

საქონელი და მომსახურება

    10.04  

   25.88  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        10.04  

       25.88  

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

       28.40  

        84.25  

           52.98  

             59.70  

           67.27  

01 09

ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება

    14.50  

   11.20  

    30.40  

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

ხარჯები

    14.50  

   11.20  

    30.40  

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    14.50  

   11.20  

    30.40  

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        14.50  

       11.20  

        30.40  

           20.00  

             20.00  

           20.00  

01 10

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

        -    

   93.78  

  177.20  

      68.01  

        61.30  

      53.73  

 

ხარჯები

        -    

   93.78  

  177.20  

      68.01  

        61.30  

      53.73  

 

საქონელი და მომსახურება

        -    

   93.78  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

       93.78  

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

  177.20  

      68.01  

        61.30  

      53.73  

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

 

 

      177.20  

           68.01  

             61.30  

           53.73  

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

129.57

199.99

224.20

     154.20  

      153.20  

    153.20  

 

ხარჯები

129.57

147.97

154.20

     151.20  

      151.20  

    151.20  

 

შრომის ანაზღაურება

    92.77  

 107.39  

    96.20  

      96.20  

        96.20  

      96.20  

 

საქონელი და მომსახურება

    31.21  

   40.58  

    52.00   

      49.00  

        49.00  

      49.00  

 

ოფისის ხარჯები

        11.69  

       13.76  

        14.00  

           14.00  

             14.00  

           14.00  

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

          6.16  

         4.19  

          6.00  

             6.00  

               6.00  

             6.00  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

        13.36  

       22.63  

        30.00  

           27.00  

             27.00  

           27.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             -    

            -    

          2.00  

             2.00  

               2.00  

             2.00  

 

სხვა ხარჯები

     5.60  

        -    

      6.00  

        6.00  

         6.00  

        6.00  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

     5.60  

 

      6.00  

        6.00  

         6.00  

             6.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        -    

   52.02  

    70.00  

        3.00   

         2.00  

        2.00  

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

255.54

513.57

70.00

           -    

            -    

           -    

 

ხარჯები

111.57

203.91

70.00

           -    

            -    

           -    

 

საქონელი და მომსახურება

4.50

4.00

0.00

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.50

4.00

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

107.07

199.91

70.00

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143.97

309.67

0.00

           -    

            -    

           -    

0400

თავდაცვის ღონისძიებები

87.10

112.64

109.63

     105.48  

      105.48  

    107.48  

0401

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

87.10

112.64

109.63

     105.48  

      105.48  

    107.48  

 

ხარჯები

    87.10  

 102.65  

106.63

     102.48  

      102.48  

    102.48  

 

შრომის ანაზღაურება

    66.64  

   76.20  

    67.48  

      67.48  

        67.48  

      67.48  

 

საქონელი და მომსახურება

    20.46  

   26.45  

    39.15  

      35.00  

        35.00  

      35.00  

 

მივლინებები

             -    

 

          1.00  

             1.00  

               1.00  

             1.00  

 

ოფისის ხარჯები

          9.18  

         7.14  

        13.52  

           15.00  

             15.00  

           15.00  

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

             -    

 

          1.00  

             1.00  

               1.00  

             1.00  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

        11.28  

       19.31  

        21.63  

           16.00  

             16.00  

           16.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

          2.00  

             2.00  

               2.00  

             2.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        -    

     9.99  

      3.00  

        3.00  

         3.00  

        5.00  

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6124.90

6614.32

4317.54

4280.66

4243.96

4324.16

 

ხარჯები

1985.94

1248.67

1346.27

1322.00

1302.00

1281.00

 

საქონელი და მომსახურება

1226.53

1003.67

1346.27

1322.00

1302.00

1281.00

 

ოფისის ხარჯები

717.13

645.44

955.00

1165.00

1165.00

1165.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

509.40

358.22

391.27

157.00

137.00

    116.00  

 

სუბსიდიები

648.73

197.00

0.00

0.00

0.00

           -    

 

სხვა ხარჯები

110.68

48.00

0.00

0.00

0.00

           -    

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4138.96

5365.66

2971.27

2958.66

2941.96

3043.16

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები

1520.27

3279.55

1305.47

1718.66

1701.96

1913.16

 

ხარჯები

    69.63  

   90.45  

125.76

235.00

235.00

220.00

 

საქონელი და მომსახურება

    69.63  

   90.45  

125.76

235.00

235.00

220.00

 

ოფისის ხარჯები

 

 

120.00

190.00

190.00

190.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        69.63  

       90.45  

5.76

45.00

45.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1450.64

3189.10

1179.70

1483.66

1466.96

1693.16

05 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

179.95

 137.85  

  108.89  

      28.00  

        28.00  

           -    

 

ხარჯები

    19.93  

   21.02  

    46.50  

        3.00  

         3.00  

           -    

 

საქონელი და მომსახურება

    19.93  

   21.02  

    46.50  

        3.00  

         3.00  

           -    

 

ოფისის ხარჯები

        -    

       19.80  

    20.00  

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        19.93  

         1.22  

        26.50  

             3.00  

               3.00  

           -    

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.03

116.83

62.39

      25.00  

        25.00  

           -    

05 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2048.13

1459.91

544.36

1050.00

1050.00

    947.00  

 

ხარჯები

607.75

63.24

35.00

      50.00  

        50.00  

      47.00  

 

საქონელი და მომსახურება

20.83

63.24

35.00

      50.00  

        50.00  

      47.00  

 

ოფისის ხარჯები

8.60

8.13

15.00

           15.00  

             15.00  

           15.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.23

55.12

20.00

           35.00  

             35.00  

           32.00  

 

სუბსიდიები

476.24

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

110.68

0.00

0.00

           -    

            -    

           -    

 

სხვადასხვა  კაპიტალური  ხარჯები

110.68

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1440.38

1396.66

509.36

1000.00

1000.00

    900.00  

05 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

111.76

69.55

73.00

     155.00  

      155.00  

    155.00  

 

ხარჯები

        -    

     1.75  

      3.00  

        5.00  

         5.00  

        5.00  

 

საქონელი და მომსახურება

        -    

     1.75  

      3.00  

        5.00  

         5.00  

        5.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

         1.75  

          3.00  

             5.00  

               5.00  

             5.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.76

67.79

70.00

     150.00  

      150.00  

    150.00  

05 05

ბინათმშენებლობა

532.45

427.34

160.00

           -    

            -    

           -    

 

ხარჯები

18.89

13.24

10.00

           -    

            -    

           -    

 

საქონელი და მომსახურება

18.89

13.24

10.00

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.89

13.24

10.00

                 -    

                  -    

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

513.56

414.10

150.00

           -    

            -    

           -    

05 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

357.28

325.64

349.37

     466.00  

      466.00  

    466.00  

 

ხარჯები

166.60

164.08

205.00

     266.00  

      266.00  

    266.00  

 

საქონელი და მომსახურება

166.60

164.08

205.00

     266.00  

      266.00  

    266.00  

 

ოფისის ხარჯები

158.57

159.73

200.00

         260.00  

           260.00  

         260.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.03

4.35

5.00

             6.00  

               6.00  

             6.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.68

161.55

144.37

     200.00  

      200.00  

    200.00  

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

576.76

505.79

600.00

     700.00  

      700.00  

    700.00  

 

ხარჯები

549.96

505.79

600.00

     700.00  

      700.00  

    700.00  

 

საქონელი და მომსახურება

549.96

457.79

600.00

     700.00  

      700.00  

    700.00  

 

ოფისის ხარჯები

      549.96  

     457.79  

      600.00  

         700.00  

           700.00  

         700.00  

 

სხვა ხარჯები

        -     

   48.00  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

სხვადასხვა  კაპიტალური  ხარჯები

 

       48.00  

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    26.80  

        -    

        -    

           -    

            -     

           -    

05 08

ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი

    47.99  

   26.77  

277.49

      50.00  

        30.00  

      30.00  

 

ხარჯები

    47.99  

   26.77  

30.00

      50.00  

        30.00  

      30.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    47.99  

   26.77  

30.00

      50.00  

        30.00  

      30.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        47.99  

       26.77   

30.00

           50.00  

             30.00  

           30.00  

 

არაფინანსური აქტივები

        -    

        -    

247.49

           -    

            -    

           -    

05 09

მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია

    17.00  

   10.00  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

ხარჯები

    17.00  

   10.00  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    17.00  

   10.00  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        17.00  

       10.00  

        10.00  

           10.00  

             10.00  

           10.00  

05 10

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

303.46

 197.00  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

ხარჯები

172.49

 197.00  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

სუბსიდიები

172.49

 197.00  

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.97

        -    

        -    

           -    

            -    

           -    

05 11

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

114.13

   16.18  

620.15

     103.00  

      103.00  

    103.00  

 

ხარჯები

0.00

     9.80  

25.00

        3.00  

         3.00  

        3.00  

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

     9.80  

25.00

        3.00  

         3.00  

        3.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

         9.80  

25.00

             3.00  

               3.00  

             3.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.13

     6.38  

595.15

     100.00  

      100.00  

    100.00  

05 12

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

315.71

 145.52  

  268.81  

           -     

            -    

           -    

 

ხარჯები

315.71

145.52

256.01

           -    

            -    

           -    

 

საქონელი და მომსახურება

315.71

145.52

256.01

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

315.71

145.52

256.01

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

12.81

           -    

            -    

 

05 13

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საპრივატიზებო გეგმებისა და რუების მომზადების ხარჯები

0.00

0.00

0.00

           -     

            -    

           -    

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

           -    

            -    

           -    

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

05 14

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.00

13.24

0.00

           -    

            -    

           -    

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

13.24

0.00

                 -    

                  -    

                -    

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1349.11

566.25

396.02

     702.00  

      702.00  

    702.00  

 

ხარჯები

408.37

491.31

364.73

     356.00  

      356.00  

    356.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    39.51  

   18.36  

    10.00  

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

ოფისის ხარჯები

             -    

         0.47  

             -    

                 -    

                  -    

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        39.51  

       17.89  

        10.00  

           10.00  

             10.00  

           10.00  

 

სუბსიდიები

343.85

436.85

81.00

      70.00  

        70.00  

      70.00  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.00

36.10

53.73

      42.00  

        42.00  

      42.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

25.00

36.10

53.73

      42.00  

        42.00  

      42.00  

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

220.00

     234.00  

      234.00  

    234.00  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.00

0.00

220.00

         234.00  

           234.00  

         234.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940.75

74.93

31.30

     346.00  

      346.00  

    346.00  

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

658.35

508.66

342.30

     660.00  

      660.00  

    660.00  

 

ხარჯები

370.97

439.45

311.00

     314.00  

      314.00  

    314.00  

 

საქონელი და მომსახურება

27.12

2.60

10.00

      10.00  

        10.00  

      10.00  

 

ოფისის ხარჯები

 

0.47

 

 

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27.12

2.13

10.00

           10.00  

             10.00  

           10.00  

 

სუბსიდიები

343.85

436.85

81.00

      70.00  

        70.00  

      70.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

220.00

     234.00  

      234.00  

    234.00  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

 

      220.00  

         234.00  

           234.00  

         234.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.38

   69.21  

    31.30  

     346.00  

      346.00  

    346.00  

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

690.76

   57.59  

    53.73  

      42.00  

        42.00  

      42.00  

 

ხარჯები

37.40

   51.86  

    53.73  

      42.00  

        42.00  

      42.00  

 

საქონელი და მომსახურება

12.40

   15.76  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.40

   15.76  

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.00

   36.10  

    53.73  

      42.00  

        42.00  

      42.00  

 

 სოციალური დახმარება

25.00

   36.10  

    53.73  

      42.00  

        42.00  

      42.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

653.36

     5.73  

        -    

           -    

            -    

           -    

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

979.72

1285.44

1229.77

1251.00

1306.00

1248.00

 

ხარჯები

604.00

1070.02

780.06

751.00

806.00

898.00

 

საქონელი და მომსახურება

146.67

168.91

110.00

     150.00  

      150.00  

    150.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

146.67

168.91

110.00

     150.00  

      150.00  

    150.00  

 

სუბსიდიები

457.32

872.05

665.00

     601.00  

      656.00  

    748.00  

 

სხვა ხარჯები

0.00

29.06

5.06

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.00

29.06

5.06

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

375.72

215.42

449.71

     500.00  

      500.00  

    350.00  

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

163.40

128.55

114.71

     230.00  

      230.00  

    180.00  

 

ხარჯები

6.37

10.17

20.00

      30.00  

        30.00  

      30.00  

 

საქონელი და მომსახურება

6.37

10.17

20.00

      30.00  

        30.00  

      30.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.37

10.17

20.00

           30.00  

             30.00  

           30.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.03

118.38

94.71

     200.00  

      200.00  

    150.00  

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

305.40

244.85

410.06

     380.00  

      380.00  

    280.00  

 

ხარჯები

100.30

147.81

55.06

      80.00  

        80.00  

      80.00  

 

საქონელი და მომსახურება

100.30

118.75

50.00

      80.00  

        80.00  

      80.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100.30

118.75

50.00

           80.00  

             80.00  

           80.00  

 

სხვა ხარჯები

0.00

29.06

5.06

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

29.06

5.06

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.09

97.04

355.00

     300.00  

      300.00  

    200.00  

0703

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22.01

209.22

170.00

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

ხარჯები

8.41

209.22

170.00

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

სუბსიდიები

8.41

209.22

170.00

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.60

0.00

0.00

           -    

            -    

           -    

07 04

სპორტული სკოლები

230.50

231.82

245.00

     312.00  

      360.00  

    444.00  

 

ხარჯები

230.50

231.82

245.00

     312.00  

      360.00  

    444.00  

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

           -    

            -    

 

 

სუბსიდიები

230.50

231.82

245.00

     312.00  

      360.00  

    444.00  

07 05

საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის დაფინანსება

        -    

     8.10  

    10.00  

      17.00  

        24.00  

      32.00  

 

ხარჯები

        -    

     8.10  

    10.00  

      17.00  

        24.00  

      32.00  

 

სუბსიდიები

 

     8.10  

    10.00  

      17.00  

        24.00  

      32.00  

07 06

საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპის“ დაფინანსება

        -    

 200.00  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

ხარჯები

        -    

 200.00  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

სუბსიდიები

 

 200.00  

 

 

 

 

0707

კულტურის ცენტრის დაფნანსება

218.42

221.90

240.00

     252.00  

      252.00  

    252.00  

 

ხარჯები

218.42

221.90

240.00

     252.00  

      252.00  

    252.00  

 

სუბსიდიები

218.42

221.90

240.00

     252.00  

      252.00  

    252.00  

07 08

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

    40.00  

   40.00  

    40.00  

      40.00  

        40.00  

      40.00  

 

ხარჯები

    40.00  

   40.00  

    40.00  

      40.00  

        40.00  

      40.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    40.00  

   40.00  

    40.00  

      40.00  

        40.00  

      40.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        40.00  

       40.00  

        40.00  

           40.00  

             40.00  

           40.00  

07 09

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება

             -     

     1.00  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

ხარჯები

             -    

     1.00  

        -    

           -    

            -    

           -    

 

სუბსიდიები

             -    

     1.00  

             -    

                 -    

                  -    

                -    

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

353.14

365.11

384.00

     391.00  

      391.00  

    391.00  

 

ხარჯები

353.14

365.11

384.00

     391.00  

      391.00  

    391.00  

 

საქონელი და მომსახურება

58.84

59.95

60.00

      65.00  

        65.00  

      65.00  

 

სამედიცინო ხარჯები

15.00

15.00

15.00

      20.00  

        20.00  

      20.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.84

44.95

45.00

      45.00  

        45.00  

      45.00  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

294.30

305.16

324.00

     326.00  

      326.00  

    326.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

294.30

305.16

324.00

     326.00  

      326.00  

    326.00  

0801

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.40

113.74

123.00

     120.00  

      120.00  

    120.00  

 

ხარჯები

105.40

113.74

123.00

     120.00  

      120.00  

    120.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    15.00  

   15.00  

    15.00  

      20.00   

        20.00  

      20.00  

 

სამედიცინო ხარჯები

        15.00  

       15.00  

        15.00  

           20.00  

             20.00  

           20.00  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

    90.40  

   98.74  

108.00

     100.00  

      100.00   

    100.00  

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

        90.40  

       98.74  

      108.00  

         100.00  

           100.00  

         100.00  

0802

უფასო სასადილოს დაფინანსება

    43.84  

   44.95  

    45.00  

      45.00  

        45.00  

      45.00  

 

ხარჯები

    43.84  

   44.95  

    45.00  

      45.00  

        45.00  

      45.00  

 

საქონელი და მომსახურება

    43.84  

   44.95  

    45.00  

      45.00  

        45.00  

      45.00  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        43.84  

       44.95  

        45.00  

           45.00  

             45.00  

           45.00  

0803

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

     7.10  

     4.50  

      6.00  

        6.00  

         6.00  

        6.00  

 

ხარჯები

     7.10  

     4.50  

      6.00  

        6.00  

         6.00  

        6.00  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     7.10  

     4.50  

      6.00  

        6.00  

         6.00  

        6.00  

 

სოციალური დახმარება

          7.10  

         4.50  

          6.00  

             6.00  

               6.00  

             6.00  

0804

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

156.65

146.28

160.00

     160.00  

      160.00  

    160.00  

 

ხარჯები

156.65

146.28

160.00

     160.00  

      160.00  

    160.00  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156.65

146.28

160.00

     160.00  

      160.00  

    160.00  

 

 სოციალური დახმარება

156.65

146.28

160.00

         160.00  

           160.00  

         160.00  

0805

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    40.15  

   55.64  

    50.00  

      60.00  

        60.00  

      60.00  

 

ხარჯები

    40.15  

   55.64  

    50.00  

      60.00  

        60.00  

      60.00  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

    40.15  

   55.64  

    50.00  

      60.00  

        60.00  

      60.00  

 

 სოციალური დახმარება

    40.15  

   55.64  

    50.00  

      60.00  

        60.00  

      60.00  

                       

 5. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.                 

საკრებულოს თავმჯდომარე          ი. ქერიმოვი       

 

2011 წლის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის შესახებ

დანართი №1

ტრანსფერის სახეები

წლის განმავლობაში გათვალისწინებული გეგმა (ათ.ლარებში)

ხარჯების დასახელება

დასახელება

ეკონიმიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სარეაბილიტაციო ობიექტების დასახელება

თანხა (ათ.ლარებში)

1

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულების საფუძველზე მისაღები თანხა

1523.286

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია

479.704

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის სარწყავი არხების გაწმენდა და მოწყობა

62.389

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ. წერეთელში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

31.296

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და მოწყობა

509.360

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლებში სკვერების მოწყობა

5.152

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 სოფლებში გარე განათების რეაბილიტაცია და მოწყობა

69.368

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სოფლების სასაფლაოების შემოღობვა და სარიტუალო ღონისიებებისათვის შესაბამისი ინვენტარის შეძენა

251.008

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლებში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

12.806

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლების სპორტული ობიექტების მოწყობა

94.713

ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფლებში ავტობუსის მოსაცდელის მოწყობა

7.490

 

ს უ ლ:

1523.286

 

1523.286

 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად

 

დანართი №2

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

რიგითობა

სოფლის დასახელება

გამოოფილი თანხა

პროექტის დასახელება

1

კაჩაგანი

კაჩაგანი

116.498

 

1

კაჩაგანი

50.729

სასმელი წყლის წყალსადენების რეაბილიტაცია

2

თაქალო

27.968

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

ხანჯიგაზლო

12.100

სპორტული მოედნის მოწყობა

4

კირაჩ-მუღანლო

25.700

შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

2

კასუმლო

კასუმლო

130.567

 

1

კასუმლო

37.728

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

აღმამედლო

37.648

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ულაშლო

20.844

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

ბეითარაბჩი

13.226

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

5

კუშჩუ

14.432

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

ბაითალო

6.688

შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

3

ყიზილ-აჯლო

ყიზილ-აჯლო

80.341

 

1

ყიზილ-აჯლო

20.000

ფეხბურთის მოედანზე გასახდელი ოთახების, სველი წერტილების და განათების მოწყობა-მონტაჟი

36.000

სასაფლაოს შემოღობვა

24.341

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ალგეთი

ალგეთი

159.130

 

1

ალგეთი

46.573

სპორტული მოედნის მოწყობა

2

საბირკენტი

42.552

გარე განათების მოწყობა

3

თაზაკენტი

28.884

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

აზიზკენტი

32.904

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

გაჯისაკენტი

8.216

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

ყულარი

ყულარი

117.904

 

1

ზემო ყულარი

4.643

სასაფლაოს შემოღობვა

2

ქვემო ყულარი

12.824

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

კირიხლო

22.452

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

ყულარი

25.186

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

დაშტაფა

24.864

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

6

ბუდიონოვკა

4.884

შიდა გზების რეაბილიტაცია

7

წითელი სოფელი

15.236

შიდა გზების რეაბილიტაცია

8

მარადისი

7.814

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

6

შულავერი

შულავერი

165.823

 

1

არაფლო

22.693

შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

ახლომაჰმუდლო

13.306

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

ენიკენტი

11.948

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

სეიდიგოჯალო

12.012

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

იმირი

24.583

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

6

ქვემო სარალი

27.960

შიდა გზების რეაბილიტაცია

7

ზემო სარალი

21.729

შიდა გზების რეაბილიტაცია

8

მარეთი

6.946

სასმელი წყლის მილების შეძენა

9

შულავერი

24.647

გარე განათების მოწყობა

7

სადახლო

სადახლო

140.481

 

1

სადახლო

30.000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

30.000

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

24.361

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

სადახლოს სადგური

5.608

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

თაზაკენტი

5.608

 შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ბურმა

4.804

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

მოლაოღლი

24.060

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

6

ხულდარა

16.040

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

8

შაუმიანი

შაუმიანი

66.844

 

1

აღკულა

5.206

შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

ყუდრო

2.402

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

შაუმიანი

45.045

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ხიხანი

14.191

სასმელი წყლის მრიცხველების დაყენება

9

ქუთლიარი

ქუთლიარი

114.285

 

1

ქუთლიარი

32.261

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

დიდი-მუღანლო

33.708

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ხუტორლეჟბადინი

5.286

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

ლეჟბადინი

20.418

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

დოლისყანა

2.169

სოფელში ელექტროენერგიის ხაზების მიყვანა

6

ბაიდარი

20.442

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

10

თამარისი

თამარისი

40.918

 

1

თამარისი

12.806

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

12.806

სარიტაულო სახლის მშენებლობა

2

ალავარი

7.155

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

3

ახალი დიოკნისი

3.000

ავტობუსის მოსაცდელის მოწყობა

5.152

სკვერის მოწყობა

11

ახკერპი

ახკერპი

21.072

 

1

ახკერპი

14.432

შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

ჩანახჩი

6.640

სასაფლაოს შემოღობვა

12

ხოჯორნი

ხოჯორნი

38.276

 

1

ხოჯორნი

15.317

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

გიულბახი

8.055

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ცოფი

12.583

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

 

 

 

 

4

ბრდაზორი

2.322

არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

13

დამია-გეურარხი

დამია-გეურარხი

64.356

 

1

კიროვკა

13.789

შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

ახლოლალო

14.915

შიდა გზების რეაბილიტაცია

3

დამია

8.216

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

დამია-გეურარხი

27.437

შიდა გზების რეაბილიტაცია

14

კაპანახჩი

კაპანახჩი

158.029

 

1

კაპანახჩი

24.060

სასაფლაოს შემოღობვა

2

ალგეთის ღვინის ქარხანა

14.432

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ილმაზლო

16.040

სპორტული მოედნის მოწყობა

4

პირველი ქესალო

24.864

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

ამბაროვკა

13.628

შიდა გზების რეაბილიტაცია

6

მეორე ქესალო

25.266

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

7

ქეშალო

39.738

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

15

ოფრეთი

ოფრეთი

9.415

 

1

ოფრეთი

4.925

სასაფლაოს ტერიტორიაზე სასმელი წყლის აღდგენა და ფარდულის შეკეთება

2

ხოხმელი

4.490

ტრანსპორტის მოსაცდელის აღდგენა

16

წერეთელი

წერეთელი

83.005

 

1

წერეთელი

31.296

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

2

საიმერლო

24.880

სასაფლაოს შემოღობვა

3

დიდი ბეგლიარი

7.412

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4

პატარა ბეგლიარი

7.131

შიდა გზების რეაბილიტაცია

5

ნორგიული

12.285

შიდა გზების რეაბილიტაცია

17

წერაქვი

წერაქვი

16.342

 

1

წერაქვი

6.729

სასაფლაოს შემოღობვა

2

სიონი

7.517

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

ჯანხოში

2.096

შიდა გზების რეაბილიტაცია

ს უ ლ

1523.286