ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016391
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
12
27/12/2024
ვებგვერდი, 28/12/2024
190020020.35.134.016391
ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2024 - 28/03/2025)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2024 წლის 27 დეკემბერი

დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016374).
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის               ფაქტი

2024 წლის               გეგმა

2025 წლის პროექტი

შემოსავლები

24 296 482

25 982 500

29 297 500

გადასახადები

15 382 649

16 690 800

19 471 500

გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

სხვა შემოსავლები

583 582

831 400

576 000

ხარჯები

15 502 736

17 690 875

21 002 200

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 912 563

8 504 290

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 890 857

4 766 070

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

სუბსიდიები

2 773 961

3 145 645

3 822 865

გრანტები

6 350

2 100

2 100

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 698 240

1 597 100

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 036 170

2 301 275

საოპერაციო სალდო

8 793 746

8 291 625

8 295 300

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 250 797

9 160 125

8 913 300

ზრდა

9 260 222

9 190 125

8 943 300

კლება

9 425

30 000

30 000

მთლიანი სალდო

-457 051

-868 500

-618 000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483 841

-896 500

-646 000

კლება

483 841

896 500

646 000

ვალუტა და დეპოზიტები

483 841

896 500

646 000

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-28 000

-28 000

კლება

26 790

28 000

28 000

საშინაო

26 790

28 000

28 000

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის               გეგმა

2025 წლის პროექტი

შემოსულობები

24 305 907

26 012 500

29 327 500

შემოსავლები

24 296 482

25 982 500

29 297 500

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

30 000

30 000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

24 789 747

26 909 000

29 973 500

ხარჯები

15 502 736

17 690 875

21 002 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 260 222

9 190 125

8 943 300

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

28 000

ნაშთის ცვლილება

-483 841

-896 500

-646 000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 29 297 500  ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

შემოსავლები

24 296 482

25 982 500

29 297 500

გადასახადები

15 382 649

16 690 800

19 471 500

გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

სხვა შემოსავლები

583 582

831 400

576 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 471 500 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

გადასახადები

15 382 649

16 690 800

19 471 500

გადასახადები ქონებაზე

403 035

400 000

450 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

403 035

400 000

450 000

ქონების გადასახადი

403 035

400 000

450 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

329 309

367 000

417 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 844

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7 339

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

6 280

 

0

 იურიდიული პირებიდან

1 059

 

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

61 543

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

3 933

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

57 610

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 290 800

19 021 500

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 290 800

19 021 500

დამატებული ღირებულების გადასახადი

14 979 614

16 290 800

19 021 500

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

5 615 192

4 514 300

5 842 000

იმპორტირებული პროდუქციიდან

9 364 422

11 776 500

13 179 500

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 9 250 000 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

მიმდინარე

1 575 337

1 300 000

2 100 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0,00

200 000,00

0,00

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0,00

200 000,00

0,00

სხვა

 

200 000,00

0,00

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

1 575 337

1 100 000

2 100 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

1 575 337

1 100 000

2 100 000

სპეციალური ტრანსფერი

1 575 337

1 100 000

2 100 000

კაპიტალური

6 754 914

7 160 300

7 150 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0,00

10 300,00

0,00

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0,00

10 300,00

0,00

კაპიტალური ტრანსფერი

 

10 300,00

0,00

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

6 754 914

7 150 000

7 150 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

6 754 914

7 150 000

7 150 000

კაპიტალური ტრანსფერი

6 754 914

7 150 000

7 150 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 576 000 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სხვა შემოსავალი

583 582

831 400

576 000

შემოსავალი საკუთრებიდან

213 566

374 400

257 000

პროცენტი

129 341

212 400

140 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

129 341

212 400

140 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

129 341

212 400

140 000

რენტა

84 225

162 000

117 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

82 761

154 000

114 000

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

15 000

12 000

12 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

41 408

74 000

60 000

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

120

28 000

17 000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

370

 

0

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

25 863

40 000

25 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 465

8 000

3 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43 970

92 000

77 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

27 810

67 000

57 000

სანებართვო მოსაკრებლები

4 797

35 000

30 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

4 797

35 000

30 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23 013

32 000

27 000

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

16 161

25 000

20 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16 161

25 000

20 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

16 161

25 000

20 000

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

41 619

66 000

42 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

32 369

50 000

29 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

4 205

13 000

6 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

2 410

6 000

5 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

19 195

31 000

18 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

18 760

26 000

15 000

უბილეთო მგზავრობის გამო

60,00

 

0,00

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

375

5 000

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

6 420

 

0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

140

 

0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

9 000

9 000

7 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

250,00

7 000,00

6 000,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

299 000

200 000

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

299 000

200 000

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

299 000

200 000

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 606,50

 

0,00

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

4 972,86

 

0,00

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

277 847

299 000

200 000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 21 000 100  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

ხარჯები

15 496 386

17 688 775

21 000 100

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 912 563

8 504 290

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 890 857

4 766 070

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

სუბსიდიები

2 773 961

3 145 645

3 822 865

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 698 240

1 597 100

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 036 170

2 301 275

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 943 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 913 300   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

290 700

1 215 565

1 181 450

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

114 933

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 474 498

5 867 220

4 895 500

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

172 252

258 400

0

განათლება

138 287

86 100

53 950

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

963 852

1 454 840

2 557 400

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

220 633

308 000

255 000

სულ ჯამი

9 375 154

9 190 125

8 943 300

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

30 000

30 000

ძირითადი აქტივები

6 125

10 000

10 000

არაწარმოებული აქტივები

3 300

20 000

20 000

მიწა

3 300

20 000

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  29 945 500 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 283 628

6 113 316

7 358 200

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

4 155 041

4 866 610

6 139 700

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 155 041

4 632 210

6 039 700

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

234 400

100 000

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

9 788

5 300

8 500

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

118 799

1 241 406

1 210 000

7,2

თავდაცვა

114 933

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

114 933

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

4 151 897

3 348 150

1 904 800

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7 899

13 000

13 000

7,421

სოფლის მეურნეობა

7 899

13 000

13 000

7,45

ტრანსპორტი

3 772 397

2 811 150

1 322 400

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 772 397

2 811 150

1 322 400

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

371 601

524 000

569 400

7,473

ტურიზმი

371 601

524 000

569 400

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 802 400

2 011 600

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 802 400

2 011 600

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 026 699

4 064 480

4 702 000

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 432 398

2 006 300

1 660 000

7,63

წყალმომარაგება

1 312 678

1 641 300

2 002 000

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 281 622

416 880

1 040 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

998 280

978 900

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

863 584

998 280

978 900

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 956 851

4 031 540

5 506 800

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

711 046

1 753 100

1 790 400

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 245 805

2 278 440

3 716 400

7,9

განათლება

3 820 672

4 147 524

4 693 300

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 860 216

3 023 600

3 511 800

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

960 456

1 123 924

1 181 500

7 10

სოციალური დაცვა

2 072 639

2 375 310

2 789 900

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 969

32 000

32 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 041 670

2 343 310

2 757 900

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

24 762 957

26 881 000

29 945 500

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 618 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 01 01

პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

02 02 01 02

 სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 03

სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 04

სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 05

სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 06

სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 07

სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

 

 

  • ქვეპროგრამაშპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.

ვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

02 03 01 03

სოციალური სახლის მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

  • პროგრამა:  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.

  • პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას.
  • პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

02 09

,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა

პრიორიტეტი

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა

პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პრიორიტეტი:

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.                                                                                                                                                                              შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. 

„სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;                              ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

- ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

04 00

განათლება

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

პროგრამა.

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

         განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვთ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული   ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.

 ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

04 02

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული  აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება.

პრიორიტეტი:

5. კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.                  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

05 01 04 01

სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

05 01 04 02

სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

05 01 04 03

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

05 01 04 04

მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

05 01 04 05

მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.

პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.   
                                                                                                პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

05 02 02

ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

05 02 03

ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი.

პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა

პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პრიორიტეტი:

6. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).     

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება..

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

  • პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

24 789 747

26 909 000

29 973 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

542

543

542

 

ხარჯები

15 502 736

17 690 875

21 002 200

 

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 912 563

8 504 290

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 388 352

3 890 857

4 766 070

 

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

 

სუბსიდიები

2 773 961

3 145 645

3 822 865

 

გრანტები

6 350

2 100

2 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 698 240

1 597 100

 

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 036 170

2 301 275

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 260 222

9 190 125

8 943 300

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

28 000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 425 351

6 141 316

7 386 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

124

 

ხარჯები

4 107 861

4 897 751

6 176 750

 

შრომის ანაზღაურება

2 503 784

2 722 273

3 603 550

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 490 280

1 784 386

2 309 200

 

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

 

გრანტები

4 350

2 100

2 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 716

2 027

0

 

სხვა ხარჯები

72 033

335 200

206 935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290 700

1 215 565

1 181 450

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

28 000

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 269 974

4 632 210

6 039 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

124

 

ხარჯები

3 979 274

4 507 710

5 858 250

 

შრომის ანაზღაურება

2 503 784

2 722 273

3 603 550

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 427 013

1 725 610

2 194 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 716

2 027

0

 

სხვა ხარჯები

42 761

57 800

60 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290 700

124 500

181 450

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

981 928

1 098 900

1 584 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

30

30

 

ხარჯები

975 653

1 087 300

1 440 100

 

შრომის ანაზღაურება

684 845

786 600

1 042 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

257 994

253 500

352 000

 

სხვა ხარჯები

32 814

47 200

46 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 275

11 600

144 500

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 173 114

3 533 310

4 455 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

95

94

 

ხარჯები

2 890 376

3 420 410

4 418 150

 

შრომის ანაზღაურება

1 731 947

1 935 673

2 561 550

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 143 215

1 472 110

1 842 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 716

2 027

0

 

სხვა ხარჯები

9 498

10 600

14 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282 737

112 900

36 950

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

114 933

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

0

0

 

ხარჯები

113 245

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

86 993

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 803

0

0

 

სხვა ხარჯები

449

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 688

0

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

155 377

1 509 106

1 346 500

 

ხარჯები

128 587

390 041

318 500

 

საქონელი და მომსახურეობა

63 267

58 776

115 000

 

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

 

სუბსიდიები

21 910

46 465

46 465

 

გრანტები

4 350

2 100

2 100

 

სხვა ხარჯები

29 272

277 400

146 435

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 091 065

1 000 000

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

28 000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

234 400

100 000

 

ხარჯები

0

234 400

100 000

 

სხვა ხარჯები

 

234 400

100 000

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

49 500

1 134 841

1 100 000

 

ხარჯები

49 500

43 776

100 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

49 500

43 776

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 091 065

1 000 000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

26 260

48 565

50 000

 

ხარჯები

26 260

48 565

50 000

 

სუბსიდიები

21 910

46 465

46 465

 

გრანტები

4 350

2 100

2 100

 

სხვა ხარჯები

 

0

1 435

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

36 578

33 300

36 500

 

ხარჯები

9 788

5 300

8 500

 

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

28 000

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

36 578

32 300

35 500

 

ხარჯები

9 788

5 300

8 500

 

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

 

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

27 000

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

0

1 000

1 000

 

ვალდებულებების კლება

0

1 000

1 000

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

28 972

43 000

45 000

 

ხარჯები

28 972

43 000

45 000

 

სხვა ხარჯები

28 972

43 000

45 000

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

3 768

5 000

5 000

 

ხარჯები

3 768

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 768

5 000

5 000

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

9 999

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 999

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 999

10 000

10 000

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

300

0

0

 

ხარჯები

300

0

0

 

სხვა ხარჯები

300

0

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

9 178 596

7 412 630

6 606 800

 

ხარჯები

1 704 098

1 545 410

1 711 300

 

საქონელი და მომსახურეობა

46 922

28 710

25 000

 

სუბსიდიები

999 708

1 279 900

1 502 200

 

სხვა ხარჯები

657 468

236 800

184 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 474 498

5 867 220

4 895 500

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3 772 397

2 811 150

1 322 400

 

ხარჯები

103 159

158 900

219 300

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 999

18 000

20 000

 

სუბსიდიები

86 160

140 900

199 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 669 238

2 652 250

1 103 100

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1 944 022

2 437 100

1 000 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 944 022

2 437 100

1 000 000

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

137 400

103 050

103 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137 400

103 050

103 100

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

7 000

8 000

10 000

 

ხარჯები

7 000

8 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

7 000

8 000

10 000

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

9 999

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 999

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 999

10 000

10 000

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

26 360

60 400

93 600

 

ხარჯები

26 360

60 400

93 600

 

სუბსიდიები

26 360

60 400

93 600

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

59 800

80 500

105 700

 

ხარჯები

59 800

80 500

105 700

 

სუბსიდიები

59 800

0

105 700

02 01 07

ხელვაჩაური-ქედის საზღვართან საზღვრის მიმანიშნებელი აბრის რეაბილიტაცია

0

112 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

112 100

0

02 01 08

 სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)

247 247

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247 247

0

0

02 01 09

სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

1 340 569

0

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 340 569

0

0,00

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

1 312 678

1 641 300

2 002 000

 

ხარჯები

598 238

630 800

789 600

 

სუბსიდიები

551 737

622 900

757 000

 

სხვა ხარჯები

46 501

7 900

32 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

714 440

1 010 500

1 212 400

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

754 051

1 010 500

1 212 400

 

ხარჯები

39 611

0

0

 

სხვა ხარჯები

39 611

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

714 440

1 010 500

1 212 400

02 02 01 01

პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

220 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

220 000

02 02 01 02

 სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70 000

02 02 01 03

სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

236 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

236 500

02 02 01 04

სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

0

0

84 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

84 000

02 02 01 05

სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

0

0

108 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

108 000

02 02 01 06

სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

133 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

133 900

02 02 01 07

სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

360 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

360 000

02 02 01 08

სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

130 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

130 000

0

02 02 01 09

სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

588 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

588 400

0

02 02 01 10

სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

80 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

80 000

0

02 02 01 11

სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

0

02 02 01 12

სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

0

12 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 000

0

02 02 01 13

სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

0

50 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 100

0

02 02 01 14

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია

714 440

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

714 440

0

0

02 02 01 15

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

39 611

0

0

 

ხარჯები

39 611

0

0

 

სხვა ხარჯები

39 611

0

0

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

558 627

636 800

789 600

 

ხარჯები

558 627

636 800

789 600

 

სუბსიდიები

551 737

622 900

757 000

 

სხვა ხარჯები

6 890

7 900

32 600

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 432 398

2 006 300

1 660 000

 

ხარჯები

606 246

205 710

100 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 167

5 710

0

 

სხვა ხარჯები

581 079

200 000

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 826 153

1 800 590

1 560 000

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

459 308

676 200

1 100 000

 

ხარჯები

51 455

200 000

100 000

 

სხვა ხარჯები

51 455

200 000

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407 853

476 200

1 000 000

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

51 455

200 000

100 000

 

ხარჯები

51 455

200 000

100 000

 

სხვა ხარჯები

51 455

200 000

100 000

02 03 01 02

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

0

143 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

143 200

0

02 03 01 03

სოციალური სახლის მშენებლობა

0

333 000

1 000 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

333 000

1 000 000

02 03 01 04

დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა

157 450

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157 450

0

0

02 03 01 05

ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა

177 912

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177 912

0

0

02 03 01 08

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

72 491

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 491

0

0

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

588 457

765 200

500 000

 

ხარჯები

529 624

0

0

 

სხვა ხარჯები

529 624

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 833

765 200

500 000

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

588 457

765 200

500 000

 

ხარჯები

529 624

0

0

 

სხვა ხარჯები

529 624

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 833

765 200

500 000

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1 384 633

564 900

60 000

 

ხარჯები

25 167

5 710

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 167

5 710

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 359 467

559 190

60 000

02 03 03 01

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

0

467 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

467 000

0

02 03 03 02

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება

194 166

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 166

0

0

02 03 03 03

დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

556 853

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

556 853

0

0

02 03 03 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

633 614

10 000

60 000

 

ხარჯები

25 167

5 710

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 167

5 710

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

608 447

4 290

60 000

02 03 03 05

დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის

0

87 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

87 900

0

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

376 108

379 150

455 000

 

ხარჯები

4 756

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 756

5 000

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371 352

374 150

450 000

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

4 756

5 000

5 000

 

ხარჯები

4 756

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 756

5 000

5 000

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

261 419

229 950

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261 419

229 950

300 000

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

109 933

144 200

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 933

144 200

150 000

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

7 899

13 000

13 000

 

ხარჯები

7 899

13 000

13 000

 

სხვა ხარჯები

7 899

13 000

13 000

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

0

5 000

5 000

 

ხარჯები

0

5 000

5 000

 

სხვა ხარჯები

 

5 000

5 000

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

7 899

8 000

8 000

 

ხარჯები

7 899

8 000

8 000

 

სხვა ხარჯები

7 899

8 000

8 000

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

713 398

29 730

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

713 398

29 730

0

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

12 200

8 000

15 000

 

ხარჯები

12 200

8 000

15 000

 

სხვა ხარჯები

12 200

8 000

15 000

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

371 601

524 000

569 400

 

ხარჯები

371 601

524 000

569 400

 

სუბსიდიები

361 812

516 100

545 900

 

სხვა ხარჯები

9 789

7 900

23 500

02 09

,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

0

0

570 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

570 000

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 802 400

2 011 600

 

ხარჯები

1 299 802

1 544 000

2 011 600

 

სუბსიდიები

1 254 621

1 529 300

1 946 400

 

სხვა ხარჯები

45 182

14 700

65 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 400

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 802 400

2 011 600

 

ხარჯები

1 299 802

1 544 000

2 011 600

 

სუბსიდიები

1 254 621

1 529 300

1 946 400

 

სხვა ხარჯები

45 182

14 700

65 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 400

0

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

1 299 802

1 544 000

2 011 600

 

ხარჯები

1 299 802

1 544 000

2 011 600

 

სუბსიდიები

1 254 621

1 529 300

1 946 400

 

სხვა ხარჯები

45 182

14 700

65 200

03 01 02

ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

172 252

258 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 400

0

04 00

განათლება

2 879 516

3 040 100

3 561 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

219

220

220

 

ხარჯები

2 741 229

2 954 000

3 507 850

 

შრომის ანაზღაურება

2 059 841

2 292 850

2 701 740

 

საქონელი და მომსახურეობა

647 084

623 400

750 310

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 445

15 850

0

 

სხვა ხარჯები

22 859

21 900

55 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 287

86 100

53 950

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

2 860 216

3 023 600

3 511 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

219

218

220

 

ხარჯები

2 721 929

2 937 500

3 457 850

 

შრომის ანაზღაურება

2 059 841

2 292 850

2 701 740

 

საქონელი და მომსახურეობა

647 084

623 400

750 310

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 445

15 850

0

 

სხვა ხარჯები

3 559

5 400

5 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 287

86 100

53 950

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

2 860 216

3 023 600

3 511 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

219

218

220

 

ხარჯები

2 721 929

2 937 500

3 457 850

 

შრომის ანაზღაურება

2 059 841

2 292 850

2 701 740

 

საქონელი და მომსახურეობა

647 084

623 400

750 310

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 445

15 850

0

 

სხვა ხარჯები

3 559

5 400

5 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 287

86 100

53 950

04 02

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

19 300

16 500

50 000

 

ხარჯები

19 300

16 500

50 000

 

სხვა ხარჯები

19 300

16 500

50 000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 898 007

5 138 964

6 638 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199

198

198

 

ხარჯები

2 934 155

3 684 124

4 080 900

 

შრომის ანაზღაურება

1 386 804

1 897 440

2 199 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 198 506

1 454 361

1 681 560

 

სუბსიდიები

253 295

121 500

149 900

 

გრანტები

2 000

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 326

443

0

 

სხვა ხარჯები

91 224

210 380

50 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

963 852

1 454 840

2 557 400

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 388 608

2 535 324

2 565 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

52

52

 

ხარჯები

974 913

1 414 724

1 395 100

 

შრომის ანაზღაურება

309 799

606 070

692 640

 

საქონელი და მომსახურეობა

323 456

491 384

505 960

 

სუბსიდიები

253 295

121 500

149 900

 

სხვა ხარჯები

88 363

195 770

46 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

413 695

1 120 600

1 170 100

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

677 562

782 224

774 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

ხარჯები

597 217

775 224

771 000

 

შრომის ანაზღაურება

253 399

347 470

396 720

 

საქონელი და მომსახურეობა

277 730

348 634

360 680

 

სხვა ხარჯები

66 088

79 120

13 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 345

7 000

3 800

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

63 216

161 400

95 000

 

ხარჯები

63 216

161 400

95 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

43 091

64 900

80 000

 

სხვა ხარჯები

20 125

96 500

15 000

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

317 480

479 900

530 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

23

23

 

ხარჯები

314 480

478 100

529 100

 

შრომის ანაზღაურება

56 400

258 600

295 920

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 635

77 850

65 280

 

სუბსიდიები

253 295

121 500

149 900

 

სხვა ხარჯები

2 150

20 150

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

1 800

1 800

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

124 537

0

0

 

ხარჯები

124 537

0

0

 

სუბსიდიები

124 537

0

0

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

130 908

122 300

149 900

 

ხარჯები

130 908

122 300

149 900

 

სუბსიდიები

128 758

121 500

149 900

 

სხვა ხარჯები

2 150

800

0

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

62 035

357 600

381 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

23

23

 

ხარჯები

59 035

355 800

379 200

 

შრომის ანაზღაურება

56 400

258 600

295 920

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 635

77 850

65 280

 

სხვა ხარჯები

0

19 350

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

1 800

1 800

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

330 350

1 111 800

1 164 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330 350

1 111 800

1 164 500

05 01 04 01

სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

0

0

229 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

229 000

05 01 04 02

სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

0

0

151 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

151 500

05 01 04 03

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

117 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

117 500

05 01 04 04

მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

0

294 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

294 200

05 01 04 05

მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

0

372 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

372 300

05 01 04 06

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

0

646 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

646 200

0

05 01 04 07

სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

183 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

183 900

0

05 01 04 08

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

281 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

281 700

0

05 01 04 09

ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

84 170

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 170

0

0

05 01 04 10

ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

142 243

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142 243

0

0

05 01 04 11

 ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

103 937

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 937

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 509 400

2 603 640

4 073 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143

146

146

 

ხარჯები

1 959 242

2 269 400

2 685 800

 

შრომის ანაზღაურება

1 077 005

1 291 370

1 506 360

 

საქონელი და მომსახურეობა

875 051

962 977

1 175 600

 

გრანტები

2 000

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 326

443

0

 

სხვა ხარჯები

2 861

14 610

3 840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550 157

334 240

1 387 300

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

1 482 705

1 604 800

2 021 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

107

107

 

ხარჯები

1 392 321

1 592 800

1 947 400

 

შრომის ანაზღაურება

787 747

957 600

1 124 160

 

საქონელი და მომსახურეობა

600 587

632 257

820 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 326

443

0

 

სხვა ხარჯები

1 660

2 500

2 540

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90 384

12 000

74 200

05 02 02

ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

263 594

325 200

356 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

ხარჯები

263 594

313 700

350 700

 

შრომის ანაზღაურება

209 229

234 100

267 720

 

საქონელი და მომსახურეობა

54 365

68 790

82 980

 

სხვა ხარჯები

0

10 810

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 500

6 000

05 02 03

ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

163 548

237 410

239 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

10

10

 

ხარჯები

155 374

226 670

232 700

 

შრომის ანაზღაურება

80 029

99 670

114 480

 

საქონელი და მომსახურეობა

75 144

126 700

117 920

 

სხვა ხარჯები

201

300

300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 174

10 740

7 100

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

107 972

99 630

110 000

 

ხარჯები

107 972

99 630

110 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

104 972

98 630

109 000

 

გრანტები

2 000

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 000

1 000

1 000

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

39 982

36 600

45 000

 

ხარჯები

39 982

36 600

45 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

39 982

36 600

45 000

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

39 982

36 600

45 000

 

ხარჯები

39 982

36 600

45 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

39 982

36 600

45 000

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

451 599

300 000

1 300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

451 599

300 000

1 300 000

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

300 000

1 000 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

1 000 000

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

05 02 06 03

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

451 599

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

451 599

0

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 936 223

3 373 590

3 768 800

 

ხარჯები

2 715 590

3 065 590

3 513 800

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 560

0

0

 

სუბსიდიები

244 427

168 480

177 900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 471 978

1 679 920

1 597 100

 

სხვა ხარჯები

993 625

1 217 190

1 738 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220 633

308 000

255 000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

998 280

978 900

 

ხარჯები

863 584

998 280

978 900

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 560

0

0

 

სუბსიდიები

109 930

142 280

147 900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

748 094

856 000

831 000

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

109 930

142 280

147 900

 

ხარჯები

109 930

142 280

147 900

 

სუბსიდიები

109 930

142 280

147 900

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

160 043

203 000

225 000

 

ხარჯები

160 043

203 000

225 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 560

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

154 483

203 000

225 000

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

93 600

93 600

93 600

 

ხარჯები

93 600

93 600

93 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93 600

93 600

93 600

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

57 242

80 000

80 000

 

ხარჯები

57 242

80 000

80 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57 242

80 000

80 000

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

434 530

470 000

420 000

 

ხარჯები

434 530

470 000

420 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

434 530

470 000

420 000

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

8 239

9 400

12 400

 

ხარჯები

8 239

9 400

12 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 239

9 400

12 400

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 072 639

2 375 310

2 789 900

 

ხარჯები

1 852 006

2 067 310

2 534 900

 

სუბსიდიები

134 497

26 200

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

723 884

823 920

766 100

 

სხვა ხარჯები

993 625

1 217 190

1 738 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220 633

308 000

255 000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

30 969

32 000

32 000

 

ხარჯები

30 969

32 000

32 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 969

32 000

32 000

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

75 938

91 990

106 100

 

ხარჯები

75 938

91 990

106 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 600

40 800

47 300

 

სხვა ხარჯები

55 338

51 190

58 800

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

99 000

105 000

105 000

 

ხარჯები

99 000

105 000

105 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99 000

105 000

105 000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

37 500

50 000

58 000

 

ხარჯები

37 500

50 000

58 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 500

50 000

58 000

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

31 538

37 320

35 000

 

ხარჯები

31 538

37 320

35 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31 538

37 320

35 000

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

54 480

65 000

50 000

 

ხარჯები

54 480

65 000

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54 480

65 000

50 000

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

99 775

0

0

 

ხარჯები

99 775

0

0

 

სხვა ხარჯები

99 775

0

0

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

220 633

308 000

255 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220 633

308 000

255 000

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

164 900

375 000

300 000

 

ხარჯები

164 900

375 000

300 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

164 900

375 000

300 000

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

14 340

19 200

28 800

 

ხარჯები

14 340

19 200

28 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 340

19 200

28 800

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

26 200

26 200

30 000

 

ხარჯები

26 200

26 200

30 000

 

სუბსიდიები

26 200

26 200

30 000

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

283 760

1 166 000

1 680 000

 

ხარჯები

283 760

1 166 000

1 680 000

 

სხვა ხარჯები

283 760

1 166 000

1 680 000

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

85 200

99 600

110 000

 

ხარჯები

85 200

99 600

110 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

99 600

110 000

06 02 15

ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება

108 297

0

0

 

ხარჯები

108 297

0

0

 

სუბსიდიები

108 297

0

0

06 02 16

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

740 109

0

0

 

ხარჯები

740 109

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

185 357

0

0

 

სხვა ხარჯები

554 752

0

0