„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/11/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/11/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016406
13
11/11/2025
ვებგვერდი, 12/11/2025
190020020.35.134.016406
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2025 წლის 11 ნოემბერი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 27/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016391) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის               ფაქტი

2024 წლის               ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსავლები

24 296 482

25 962 126

32 559 658

გადასახადები

15 382 649

17 085 507

19 751 500

გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

სხვა შემოსავლები

583 582

521 112

576 000

ხარჯები

15 502 736

17 864 521

23 178 760

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 881 806

8 524 197

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 846 412

4 740 949

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

სუბსიდიები

2 773 961

3 118 151

4 017 350

გრანტები

6 350

1 700

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 843 415

1 796 593

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 167 771

4 096 771

საოპერაციო სალდო

8 793 746

8 097 605

9 380 898

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 250 797

8 391 065

9 848 898

ზრდა

9 260 222

8 410 640

9 878 898

კლება

9 425

19 575

30 000

მთლიანი სალდო

-457 051

-293 460

-468 000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483 841

-320 250

-496 000

კლება

483 841

320 250

496 000

ვალუტა და დეპოზიტები

483 841

320 250

496 000

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-26 790

-28 000

ზრდა

0

0

0

საშინაო

26 790

26 790

28 000

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის               ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსულობები

24 305 907

25 981 701

32 589 658

შემოსავლები

24 296 482

25 962 126

32 559 658

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

19 575

30 000

გადასახდელები

24 789 747

26 301 951

33 085 658

ხარჯები

15 502 736

17 864 521

23 178 760

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 260 222

8 410 640

9 878 898

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

ნაშთის ცვლილება

-483 841

-320 250

-496 000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 32 559 658  ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24 296 482

25 962 126

32 559 658

32 559 658

გადასახადები

15 382 649

17 085 507

19 751 500

19 751 500

გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

12 232 158

სხვა შემოსავლები

583 582

521 112

576 000

576 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 751 500 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

15 382 649

17 085 507

19 751 500

19 751 500

გადასახადები ქონებაზე

403 035

463 994

730 000

730 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

403 035

463 994

730 000

730 000

ქონების გადასახადი

403 035

463 994

730 000

730 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

329 309

384 873

697 000

697 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 844

5 776

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7 339

7 987

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

6 280

6 746

0

 

 იურიდიული პირებიდან

1 059

1 241

0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

61 543

65 358

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

3 933

4 044

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

57 610

61 315

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 621 513

19 021 500

19 021 500

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 621 513

19 021 500

19 021 500

დამატებული ღირებულების გადასახადი

14 979 614

16 621 513

19 021 500

19 021 500

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

5 615 192

6 249 207

5 842 000

5 842 000

იმპორტირებული პროდუქციიდან

9 364 422

10 372 306

13 179 500

13 179 500

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 12 232 158 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

12 232 158

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

12 232 158

მიმდინარე

1 575 337

2 251 297

4 359 158

4 359 158

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

200 000

254 233

254 233

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0

200 000

254 233

254 233

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

 

154 760

154 760

სხვა

200 000

99 473

99 473

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

1 575 337

2 051 297

4 104 925

4 104 925

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

1 575 337

2 051 297

4 104 925

4 104 925

სპეციალური ტრანსფერი

1 575 337

2 051 297

4 104 925

4 104 925

კაპიტალური

6 754 914

6 104 208

7 873 000

7 873 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

0

223 000

223 000

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0

0

223 000

223 000

სხვა

 0

0

223 000,00

223 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

6 754 914

6 104 208

7 650 000

7 650 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

6 754 914

6 104 208

7 650 000

7 650 000

კაპიტალური ტრანსფერი

6 754 914

6 104 208

7 650 000

7 650 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 576 000 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავალი

583 582

521 112

576 000

576 000

შემოსავალი საკუთრებიდან

213 567

201 299

207 000

207 000

პროცენტი

129 341

91 378

90 000

90 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

129 341

91 378

90 000

90 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

129 341

91 378

90 000

90 000

რენტა

84 226

109 921

117 000

117 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

82 761

108 456

114 000

114 000

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

15 000

70 000

12 000

12 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

41 408

36 283

60 000

60 000

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

 

79

0

 

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

120

2 740

17 000

17 000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

370

451

0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

25 863

-1 098

25 000

25 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 465

1 465

3 000

3 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43 971

86 533

77 000

77 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

27 810

71 572

57 000

57 000

სანებართვო მოსაკრებლები

4 797

53 266

30 000

30 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

4 797

53 266

30 000

30 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23 013

18 290

27 000

27 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

16

0

 

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

16 161

14 961

20 000

20 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16 161

14 961

20 000

20 000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

14 961

0

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

16 161

 

20 000

20 000

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

41 619

36 326

42 000

42 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

32 369

32 126

29 000

29 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

4 205

6 834

6 000

6 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

 

2 400

0

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

2 410

1 064

5 000

5 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

19 195

19 358

18 000

18 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

18 760

17 958

15 000

15 000

უბილეთო მგზავრობის გამო

60

 

0

 

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

375

1 400

3 000

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

6 420

2 470

0

0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

140

 

0

0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

9 000

4 200

7 000

7 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

250

 

6 000

6 000

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

196 955

250 000

250 000

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

196 955

250 000

250 000

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

196 955

250 000

250 000

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 607

1 607

0

0,00

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

4 973

765

0

0,00

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

277 847

194 583

250 000

250 000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 23 178 760  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

ხარჯები

15 496 386

17 862 821

23 178 760

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 881 806

8 524 197

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 846 412

4 740 949

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

სუბსიდიები

2 773 961

3 118 151

4 017 350

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 843 415

1 796 593

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 167 771

4 096 771

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 908 898 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 878 898   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

290 700

1 004 918

307 450

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

114 933

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 474 498

5 744 910

6 726 800

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

172 252

258 378

0

განათლება

138 287

82 714

239 334

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

963 852

1 054 075

2 179 714

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

220 633

265 645

425 600

სულ ჯამი

9 375 154

8 410 640

9 878 898

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

30 000

30 000

ძირითადი აქტივები

6 125

10 000

10 000

არაწარმოებული აქტივები

3 300

20 000

20 000

მიწა

3 300

20 000

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  33 057 658 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 283 628

5 638 124

6 090 060

6 090 060

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

4 155 041

4 581 381

5 724 760

5 724 760

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 155 041

4 581 381

5 522 660

5 522 660

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

202 100

202 100

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

9 788

5 265

2 900

2 900

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

118 799

1 051 478

362 400

362 400

7,2

თავდაცვა

114 933

0

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

114 933

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

4 151 897

2 910 967

2 958 100

2 958 100

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7 899

12 799

0

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

7 899

12 799

0

0

7,45

ტრანსპორტი

3 772 397

2 393 052

2 368 700

2 368 700

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 772 397

2 393 052

2 368 700

2 368 700

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

371 601

505 116

589 400

589 400

7,473

ტურიზმი

371 601

505 116

589 400

589 400

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 798 140

1 881 000

1 881 000

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 798 140

1 881 000

1 881 000

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 026 699

4 397 785

5 747 100

5 747 100

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 432 398

1 849 307

1 970 200

1 970 200

7,63

წყალმომარაგება

1 312 678

1 555 383

1 758 900

1 758 900

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 281 622

993 096

2 018 000

2 018 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

969 286

1 136 300

1 136 300

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

863 584

969 286

1 136 300

1 136 300

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 956 851

3 620 480

5 690 600

5 690 600

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

711 046

1 649 345

1 913 500

1 913 500

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 245 805

1 971 135

3 777 100

3 777 100

7,9

განათლება

3 820 672

4 103 634

5 059 400

5 059 400

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 860 216

2 996 081

3 505 800

3 505 800

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

960 456

1 107 553

1 553 600

1 553 600

7 10

სოციალური დაცვა

2 072 639

2 836 745

4 495 098

4 495 098

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 969

31 476

32 000

32 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 041 670

2 805 269

4 463 098

4 463 098

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

24 762 957

26 275 161

33 057 658

33 057 658

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 468 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 100 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:
  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

პრიორიტეტი:

  1. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 01 01

პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

02 02 01 02

 სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 03

სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 04

სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 05

სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 06

სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 07

სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

 

 

  • ქვეპროგრამაშპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა.
  •  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.

ქვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

02 03 01 02

სოციალური სახლის მშენებლობა

02 03 01 03

სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

  • პროგრამა:  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.

  • პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას.
  • პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

02 09

,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა

02 10

მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

პრიორიტეტი

  1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა

პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პრიორიტეტი:

  1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.                                                                                                                                                                                შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. 

  "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;                          ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

-ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

04 00

განათლება

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია

04 02

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

პროგრამა.

  ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

         განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვთ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული   ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

04 02

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული  აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება .

პრიორიტეტი:

  1. კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.                  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

05 01 04 01

სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

05 01 04 02

სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

05 01 04 03

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

05 01 04 04

მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

05 01 04 05

მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.

პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.   
                                                                                                პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

05 02 02

ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

05 02 03

ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი.

    პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

   ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა

პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პრიორიტეტი:

  1. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).     

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება..

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

06 01 07

შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

  • პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.

 


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

 ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

24 789 747

26 301 951

33 085 658

33 085 658

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

542

543

544

544

 

ხარჯები

15 502 736

17 864 521

23 178 760

23 178 760

 

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 881 806

8 524 197

8 524 197

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 388 352

3 846 412

4 740 949

4 740 949

 

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

2 900

 

სუბსიდიები

2 773 961

3 118 151

4 017 350

4 017 350

 

გრანტები

6 350

1 700

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 843 415

1 796 593

1 796 593

 

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 167 771

4 096 771

4 096 771

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 260 222

8 410 640

9 878 898

9 878 898

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 425 351

5 664 914

6 118 060

6 118 060

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

124

124

 

ხარჯები

4 107 861

4 633 206

5 782 610

5 782 610

 

შრომის ანაზღაურება

2 503 784

2 715 439

3 356 062

3 356 062

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 490 280

1 761 035

2 041 160

2 041 160

 

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

2 900

 

სუბსიდიები

21 910,00

46 465

47 900

47 900

 

გრანტები

4 350

1 700

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 716

3 655

31 488

31 488

 

სხვა ხარჯები

72 033

99 648

303 100

303 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290 700

1 004 918

307 450

307 450

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 269 974

4 581 381

5 522 660

5 522 660

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

124

124

 

ხარჯები

3 979 274

4 462 318

5 469 710

5 469 710

 

შრომის ანაზღაურება

2 503 784

2 715 439

3 356 062

3 356 062

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 427 013

1 686 567

2 026 160

2 026 160

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 716

3 655

31 488

31 488

 

სხვა ხარჯები

42 761

56 657

56 000

56 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290 700

119 064

52 950

52 950

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

981 928

1 094 665

1 338 600

1 338 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

30

30

30

 

ხარჯები

975 653

1 083 115

1 319 100

1 319 100

 

შრომის ანაზღაურება

684 845

782 159

986 000

986 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

257 994

254 870

287 000

287 000

 

სხვა ხარჯები

32 814

46 086

46 100

46 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 275

11 550

19 500

19 500

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 173 114

3 486 716

4 184 060

4 184 060

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

95

94

94

 

ხარჯები

2 890 376

3 379 203

4 150 610

4 150 610

 

შრომის ანაზღაურება

1 731 947

1 933 281

2 370 062

2 370 062

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 143 215

1 431 697

1 739 160

1 739 160

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 716

3 655

31 488

31 488

 

სხვა ხარჯები

9 498

10 571

9 900

9 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282 737

107 514

33 450

33 450

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

114 933

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

0

0

0

 

ხარჯები

113 245

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

86 993

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 803

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

449

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 688

0

0

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

155 377

1 083 533

595 400

595 400

 

ხარჯები

128 587

170 889

312 900

312 900

 

საქონელი და მომსახურეობა

63 267

74 468

15 000

15 000

 

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

2 900

 

სუბსიდიები

21 910

46 465

47 900

47 900

 

გრანტები

4 350

1 700

0

0

 

სხვა ხარჯები

29 272

42 991

247 100

247 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

885 854

254 500

254 500

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

202 100

202 100

 

ხარჯები

0

0

202 100

202 100

 

სხვა ხარჯები

 

0

202 100

202 100

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

49 500

946 676

254 500

254 500

 

ხარჯები

49 500

60 822

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

49 500

60 822

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

885 854

254 500

254 500

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

26 260

48 165

47 900

47 900

 

ხარჯები

26 260

48 165

47 900

47 900

 

სუბსიდიები

21 910

46 465

47 900

47 900

 

გრანტები

4 350

1 700

0

0

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

36 578

32 055

30 900

30 900

 

ხარჯები

9 788

5 265

2 900

2 900

 

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

2 900

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

01 02 04 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

36 578

32 055

29 900

29 900

 

ხარჯები

9 788

5 265

2 900

2 900

 

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

2 900

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

27 000

27 000

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

1 000

1 000

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 000

1 000

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

28 972

42 991

45 000

45 000

 

ხარჯები

28 972

42 991

45 000

45 000

 

სხვა ხარჯები

28 972

42 991

45 000

45 000

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

3 768

3 955

5 000

5 000

 

ხარჯები

3 768

3 955

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 768

3 955

5 000

5 000

01 02 07

თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი პროგრამა

9 999

9 691

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 999

9 691

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 999

9 691

10 000

10 000

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

300

0

0

0

 

ხარჯები

300

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

300

0

0

0

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

9 178 596

7 308 752

8 705 200

8 705 200

 

ხარჯები

1 704 098

1 563 842

1 978 400

1 978 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

46 922

25 777

42 600

42 600

 

სუბსიდიები

999 708

1 275 201

1 636 250

1 636 250

 

სხვა ხარჯები

657 468

262 864

299 550

299 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 474 498

5 744 910

6 726 800

6 726 800

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3 772 397

2 393 052

2 368 700

2 368 700

 

ხარჯები

103 159

155 122

245 800

245 800

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 999

17 842

18 000

18 000

 

სუბსიდიები

86 160

137 281

227 800

227 800,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 669 238

2 237 929

2 122 900

2 122 900,00

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1 944 022

2 134 879

2 019 800

2 019 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 944 022

2 134 879

2 019 800

2 019 800

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

137 400

103 050

103 100

103 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137 400

103 050

103 100

103 100

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

7 000

7 850

8 000

8 000

 

ხარჯები

7 000

7 850

8 000

8 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

7 000

7 850

8 000

8 000

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

9 999

9 992

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 999

9 992

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 999

9 992

10 000

10 000

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

26 360

58 046

98 100

98 100

 

ხარჯები

26 360

58 046

98 100

98 100

 

სუბსიდიები

26 360

58 046

98 100

98 100

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

59 800

79 234

129 700

129 700

 

ხარჯები

59 800

79 234

129 700

129 700

 

სუბსიდიები

59 800

0

129 700

129 700

02 01 08

 სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)

247 247

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247 247

0

0

0

02 01 09

სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

1 340 569

0

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 340 569

0

0,00

0,00

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

1 312 678

1 555 383

1 758 900

1 758 900

 

ხარჯები

598 238

677 347

866 800

866 800

 

სუბსიდიები

551 737

637 793

842 550

842 550

 

სხვა ხარჯები

46 501

39 554

24 250

24 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

714 440

878 035

892 100

892 100

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

754 051

909 700

915 300

915 300

 

ხარჯები

39 611

31 664

23 200

23 200

 

სხვა ხარჯები

39 611

31 664

23 200

23 200,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

714 440

878 035

892 100

892 100,00

02 02 01 02

 სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

61 800

61 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

61 800

61 800

02 02 01 03

სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

217 600

217 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

217 600

217 600

02 02 01 04

სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

0

0

77 300

77 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

77 300

77 300

02 02 01 05

სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

0

0

99 400

99 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

99 400

99 400

02 02 01 06

სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

118 200

118 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

118 200

118 200

02 02 01 07

სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

317 800

317 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

317 800

317 800

02 02 01 08

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

39 611

31 664

23 200

23 200

 

ხარჯები

39 611

31 664

23 200

23 200

 

სხვა ხარჯები

39 611

31 664

23 200

23 200

02 02 01 09

სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

537 994

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

537 994

0

 

02 02 01 10

სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

53 433

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 433

0

 

02 02 01 11

სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

121 241

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

121 241

0

 

02 02 01 12

სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

0

11 603

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 603

0

 

02 02 01 13

სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

0

45 158

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 158

0

 

02 02 01 14

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია

714 440

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

714 440

0

0

0

02 02 01 15

 სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

108 607

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

108 607

0,00

0,00

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

558 627

645 683

843 600

843 600

 

ხარჯები

558 627

645 683

843 600

843 600

 

სუბსიდიები

551 737

637 793

842 550

842 550

 

სხვა ხარჯები

6 890

7 890

1 050

1 050

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 432 398

1 849 307

1 970 200

1 970 200

 

ხარჯები

606 246

205 625

263 400

263 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 167

5 704

24 600

24 600

 

სხვა ხარჯები

581 079

199 922

238 800

238 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 826 153

1 643 681

1 706 800

1 706 800

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

459 308

662 069

1 102 800

1 102 800

 

ხარჯები

51 455

199 922

238 800

238 800

 

სხვა ხარჯები

51 455

199 922

238 800

238 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407 853

462 147

864 000

864 000

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

51 455

199 922

238 800

238 800

 

ხარჯები

51 455

199 922

238 800

238 800

 

სხვა ხარჯები

51 455

199 922

238 800

238 800

02 03 01 02

სოციალური სახლის მშენებლობა

0

333 000

750 000

750 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

333 000

750 000

750 000

02 03 01 03

სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

114 000

114 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

114 000

114 000

02 03 01 04

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

0

129 147

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

129 147

0

 

02 03 01 05

დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა

157 450

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157 450

0

0

0

02 03 01 06

ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა

177 912

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177 912

0

0

0

02 03 01 07

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

72 491

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 491

0

0

0

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

588 457

629 836

500 000

500 000

 

ხარჯები

529 624

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

529 624

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 833

629 836

500 000

500 000

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

588 457

629 836

500 000

500 000

 

ხარჯები

529 624

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

529 624

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 833

629 836

500 000

500 000

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1 384 633

557 402

367 400

367 400

 

ხარჯები

25 167

5 704

24 600

24 600

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 167

5 704

24 600

24 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 359 467

551 698

342 800

342 800,00

02 03 03 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

633 614

9 994

342 800

342 800

 

ხარჯები

25 167

5 704

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 167

5 704

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

608 447

4 290

342 800

342 800

02 03 03 02

უსახური შენობების დემონტაჟი

0,00

0,00

24 600

24 600

 

ხარჯები

0,00

0,00

24 600

24 600

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

0,00

24 600

24 600

02 03 03 03

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

0

465 998

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

465 998

0

 

02 03 03 04

დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის

0

81 410

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81 410

0

 

02 03 03 05

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება

194 166

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 166

0

0

 

02 03 03 06

დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

556 853

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

556 853

0

0

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

376 108

306 757

435 000

435 000

 

ხარჯები

4 756

2 232

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 756

2 232

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371 352

304 526

435 000

435 000

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

4 756

2 232

0

0

 

ხარჯები

4 756

2 232

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 756

2 232

0

0

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

261 419

160 334

300 000

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261 419

160 334

300 000

300 000

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

109 933

144 192

135 000

135 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 933

144 192

135 000

135 000

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

7 899

12 799

0

0

 

ხარჯები

7 899

12 799

0

0

 

სხვა ხარჯები

7 899

12 799

0

0

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

0

4 807

0

0

 

ხარჯები

0

4 807

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

4 807

0

0

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

7 899

7 992

0

0

 

ხარჯები

7 899

7 992

0

0

 

სხვა ხარჯები

7 899

7 992

0

0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

713 398

680 738

750 000

750 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

713 398

680 738

750 000

750 000

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

12 200

5 600

13 000

13 000

 

ხარჯები

12 200

5 600

13 000

13 000

 

სხვა ხარჯები

12 200

5 600

13 000

13 000

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

371 601

505 116

589 400

589 400

 

ხარჯები

371 601

505 116

589 400

589 400

 

სუბსიდიები

361 812

500 127

565 900

565 900

 

სხვა ხარჯები

9 789

4 989

23 500

23 500

02 09

,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

179 917

0

570 000

570 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 917

0

570 000

570 000

02 10

 მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

0

0

250 000,00

250 000,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

250 000,00

250 000,00

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 798 140

1 881 000

1 881 000

 

ხარჯები

1 299 802

1 539 762

1 881 000

1 881 000

 

სუბსიდიები

1 254 621

1 525 164

1 836 000

1 836 000

 

სხვა ხარჯები

45 182

14 598

45 000

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 378

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 798 140

1 881 000

1 881 000

 

ხარჯები

1 299 802

1 539 762

1 881 000

1 881 000

 

სუბსიდიები

1 254 621

1 525 164

1 836 000

1 836 000

 

სხვა ხარჯები

45 182

14 598

45 000

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 378

0

0

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

1 299 802

1 539 762

1 881 000

1 881 000

 

ხარჯები

1 299 802

1 539 762

1 881 000

1 881 000

 

სუბსიდიები

1 254 621

1 525 164

1 836 000

1 836 000

 

სხვა ხარჯები

45 182

14 598

45 000

45 000

03 01 02

ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

172 252

258 378

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 378

0

 

04 00

განათლება

2 879 516

3 012 581

3 816 500

3 816 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

219

220

220

220

 

ხარჯები

2 741 229

2 929 867

3 577 166

3 577 166

 

შრომის ანაზღაურება

2 059 841

2 278 122

2 718 140

2 718 140

 

საქონელი და მომსახურეობა

647 084

618 005

715 310

715 310

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 445

14 194

27 600

27 600

 

სხვა ხარჯები

22 859

19 546

116 116

116 116

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 287

82 714

239 334

239 334

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

2 860 216

2 996 081

3 505 800

3 505 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

219

220

220

220

 

ხარჯები

2 721 929

2 913 367

3 451 850

3 451 850

 

შრომის ანაზღაურება

2 059 841

2 278 122

2 718 140

2 718 140

 

საქონელი და მომსახურეობა

647 084

618 005

700 310

700 310

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 445

14 194

27 600

27 600

 

სხვა ხარჯები

3 559

3 046

5 800

5 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 287

82 714

53 950

53 950

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

2 860 216

2 996 081

3 505 800

3 505 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

219

220

220

220

 

ხარჯები

2 721 929

2 913 367

3 451 850

3 451 850

 

შრომის ანაზღაურება

2 059 841

2 278 122

2 718 140

2 718 140

 

საქონელი და მომსახურეობა

647 084

618 005

700 310

700 310

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 445

14 194

27 600

27 600

 

სხვა ხარჯები

3 559

3 046

5 800

5 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 287

82 714

53 950

53 950

04 02

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

19 300

16 500

310 700

310 700

 

ხარჯები

19 300

16 500

125 316

125 316

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0,00

15 000,00

15 000,00

 

სხვა ხარჯები

19 300

16 500

110 316

110 316

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

185 384,00

185 384,00

04 02 01

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

19 300

16 500

87 700

87 700

 

ხარჯები

19 300

16 500

87 700

87 700

 

სხვა ხარჯები

19 300,00

16 500

87 700

87 700

04 02 02

სსიპ ვახტანგ პაპუნიის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

0,00

0,00

223 000

223 000

 

ხარჯები

0,00

0,00

37 616

37 616

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

0,00

15 000

15 000

 

სხვა ხარჯები

0,00

0,00

22 616

22 616

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

185 384

185 384

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 898 007

4 711 533

6 933 500

6 933 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199

198

200

200

 

ხარჯები

2 934 155

3 657 458

4 753 786

4 753 786

 

შრომის ანაზღაურება

1 386 804

1 888 246

2 449 995

2 449 995

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 198 506

1 441 595

1 941 879

1 941 879

 

სუბსიდიები

253 295

118 421

149 900

149 900

 

გრანტები

2 000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 326

443

5 205

5 205

 

სხვა ხარჯები

91 224

208 754

206 807

206 807

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

963 852

1 054 075

2 179 714

2 179 714

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 388 608

2 427 481

2 763 800

2 763 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

52

54

54

 

ხარჯები

974 913

1 397 987

1 907 200

1 907 200

 

შრომის ანაზღაურება

309 799

599 431

838 440

838 440

 

საქონელი და მომსახურეობა

323 456

484 724

714 393

714 393

 

სუბსიდიები

253 295

118 421

149 900

149 900

 

სხვა ხარჯები

88 363

195 412

204 467

204 467

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

413 695

1 029 494

856 600

856 600

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

677 562

778 136

850 300

850 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

29

 

ხარჯები

597 217

771 136

846 500

846 500

 

შრომის ანაზღაურება

253 399

347 201

452 220

452 220

 

საქონელი და მომსახურეობა

277 730

347 798

360 980

360 980

 

სხვა ხარჯები

66 088

76 137

33 300

33 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 345

7 000

3 800

3 800

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

63 216

153 407

263 700

263 700

 

ხარჯები

63 216

153 407

263 700

263 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

43 091

56 992

181 333

181 333

 

სხვა ხარჯები

20 125

96 415

82 367

82 367

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

317 480

475 243

798 800

798 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

23

25

25

 

ხარჯები

314 480

473 443

797 000

797 000

 

შრომის ანაზღაურება

56 400

252 230

386 220

386 220

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 635

79 933

172 080

172 080

 

სუბსიდიები

253 295

118 421

149 900

149 900

 

სხვა ხარჯები

2 150

22 860

88 800

88 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

1 800

1 800

1 800

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

124 537

0

0

0

 

ხარჯები

124 537

0

0

0

 

სუბსიდიები

124 537

0

0

 

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

130 908

118 421

149 900

149 900

 

ხარჯები

130 908

118 421

149 900

149 900

 

სუბსიდიები

128 758

118 421

149 900,00

149 900

 

სხვა ხარჯები

2 150

0

0,00

0

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

62 035

356 823

648 900

648 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

23

25

25

 

ხარჯები

59 035

355 023

647 100

647 100

 

შრომის ანაზღაურება

56 400

252 230

386 220

386 220

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 635

79 933

172 080

172 080

 

სხვა ხარჯები

0

22 860

88 800

88 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

1 800

1 800

1 800

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

330 350

1 020 694

851 000

851 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330 350

1 020 694

851 000

851 000,00

05 01 04 01

სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

0

0

206 400

206 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

206 400

206 400

05 01 04 02

სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

0

0

140 500

140 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

140 500

140 500

05 01 04 03

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

109 000

109 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

109 000

109 000

05 01 04 06

სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

0

0

215 100

215 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

215 100

215 100

05 01 04 07

მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

0

0

180 000

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

180 000

180 000

05 01 04 08

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

0

583 066

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

583 066

0

 

05 01 04 09

სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

174 136

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

174 136

0

 

05 01 04 10

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

263 493

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

263 493

0

 

05 01 04 11

ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

84 170

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 170

0

0

 

05 01 04 12

ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

142 243

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142 243

0

0

 

05 01 04 13

 ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

103 937

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 937

0

0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 509 400

2 284 052

4 169 700

4 169 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143

146

146

146

 

ხარჯები

1 959 242

2 259 471

2 846 586

2 846 586

 

შრომის ანაზღაურება

1 077 005

1 288 815

1 611 555

1 611 555

 

საქონელი და მომსახურეობა

875 051

956 871

1 227 486

1 227 486

 

გრანტები

2 000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 326

443

5 205

5 205

 

სხვა ხარჯები

2 861

13 342

2 340

2 340

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550 157

24 581

1 323 114

1 323 114

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

1 482 705

1 598 744

2 089 600

2 089 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

107

107

107

 

ხარჯები

1 392 321

1 586 078

2 071 200

2 071 200

 

შრომის ანაზღაურება

787 747

955 104

1 201 955

1 201 955

 

საქონელი და მომსახურეობა

600 587

629 201

863 000

863 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 326

443

5 205

5 205

 

სხვა ხარჯები

1 660

1 331

1 040

1 040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90 384

12 666

18 400

18 400

05 02 02

ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

263 594

312 917

392 600

392 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

29

 

ხარჯები

263 594

311 742

392 600

392 600

 

შრომის ანაზღაურება

209 229

234 045

284 720

284 720

 

საქონელი და მომსახურეობა

54 365

66 887

107 880

107 880

 

სხვა ხარჯები

0

10 810

0,00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 175

0

0

05 02 03

ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

163 548

236 355

253 200

253 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

10

10

10

 

ხარჯები

155 374

225 615

248 486

248 486

 

შრომის ანაზღაურება

80 029

99 666

124 880

124 880

 

საქონელი და მომსახურეობა

75 144

125 748

123 306

123 306

 

სხვა ხარჯები

201

201

300

300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 174

10 740

4 714

4 714

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

107 972

99 619

103 600

103 600

 

ხარჯები

107 972

99 619

103 600

103 600

 

საქონელი და მომსახურეობა

104 972

98 619

102 600

102 600

 

გრანტები

2 000

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

1 000

1 000

1 000

1 000

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

39 982

36 417

30 700

30 700

 

ხარჯები

39 982

36 417

30 700

30 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

39 982

36 417

30 700

30 700

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

39 982

36 417

30 700

30 700

 

ხარჯები

39 982

36 417

30 700

30 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

39 982

36 417

30 700

30 700

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

451 599

0

1 300 000

1 300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

451 599

0

1 300 000

1 300 000

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

1 000 000

1 000 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 000 000

1 000 000

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

300 000

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

300 000

05 02 06 03

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

451 599

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

451 599

0

0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 936 223

3 806 031

5 631 398

5 631 398

 

ხარჯები

2 715 590

3 540 386

5 205 798

5 205 798

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 560

0

0

0

 

სუბსიდიები

244 427

152 901

347 300

347 300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 471 978

1 825 124

1 732 300

1 732 300

 

სხვა ხარჯები

993 625

1 562 361

3 126 198

3 126 198

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220 633

265 645

425 600

425 600

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

969 286

1 136 300

1 136 300

 

ხარჯები

863 584

969 286

1 136 300

1 136 300

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 560

0

0

0

 

სუბსიდიები

109 930

126 701

317 300

317 300,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

748 094

842 586

819 000

819 000,00

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

109 930

126 701

166 300

166 300

 

ხარჯები

109 930

126 701

166 300

166 300

 

სუბსიდიები

109 930

126 701

166 300

166 300

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

160 043

197 428

203 000

203 000

 

ხარჯები

160 043

197 428

203 000

203 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 560

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

154 483

197 428

203 000

203 000

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

93 600

93 600

93 600

93 600

 

ხარჯები

93 600

93 600

93 600

93 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93 600

93 600

93 600

93 600

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

57 242

75 746

90 000

90 000

 

ხარჯები

57 242

75 746

90 000

90 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57 242

75 746

90 000

90 000

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

434 530

466 503

420 000

420 000

 

ხარჯები

434 530

466 503

420 000

420 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

434 530

466 503

420 000

420 000

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

8 239

9 309

12 400

12 400

 

ხარჯები

8 239

9 309

12 400

12 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 239

9 309

12 400

12 400

06 01 07

შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

0

0

151 000

151 000

 

ხარჯები

0,00

0

151 000,00

151 000,00

 

სუბსიდიები

0,00

0

151 000,00

151 000

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 072 639

2 836 745

4 495 098

4 495 098

 

ხარჯები

1 852 006

2 571 100

4 069 498

4 069 498

 

სუბსიდიები

134 497

26 200

30 000

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

723 884

982 539

913 300

913 300

 

სხვა ხარჯები

993 625

1 562 361

3 126 198

3 126 198

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220 633

265 645

425 600

425 600

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

30 969

31 476

32 000

32 000

 

ხარჯები

30 969

31 476

32 000

32 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 969

31 476

32 000

32 000

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

75 938

88 930

103 100

103 100

 

ხარჯები

75 938

88 930

103 100

103 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 600

40 600

43 300

43 300

 

სხვა ხარჯები

55 338

48 330

59 800

59 800

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

99 000

106 500

105 000

105 000

 

ხარჯები

99 000

106 500

105 000

105 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99 000

106 500

105 000

105 000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

37 500

45 000

58 000

58 000

 

ხარჯები

37 500

45 000

58 000

58 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 500

45 000

58 000

58 000

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

31 538

37 316

42 700

42 700

 

ხარჯები

31 538

37 316

42 700

42 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31 538

37 316

42 700

42 700

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

54 480

61 906

54 900

54 900

 

ხარჯები

54 480

61 906

54 900

54 900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54 480

61 906

54 900

54 900

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

99 775

0

0

0

 

ხარჯები

99 775

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

99 775

0

0

0

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

220 633

265 645

425 600

425 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220 633

265 645

425 600

425 600

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

164 900

373 750

448 200

448 200

 

ხარჯები

164 900

373 750

448 200

448 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

164 900

373 750

448 200

448 200

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

14 340

18 378

19 200

19 200

 

ხარჯები

14 340

18 378

19 200

19 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 340

18 378

19 200

19 200

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

26 200

26 200

30 000

30 000

 

ხარჯები

26 200

26 200

30 000

30 000

 

სუბსიდიები

26 200

26 200

30 000

30 000

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

283 760

1 163 050

1 712 000

1 712 000

 

ხარჯები

283 760

1 163 050

1 712 000

1 712 000

 

სხვა ხარჯები

283 760

1 163 050

1 712 000

1 712 000

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

85 200

99 400

110 000

110 000

 

ხარჯები

85 200

99 400

110 000

110 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

99 400

110 000

110 000

06 02 15

ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება

108 297

0

0

0

 

ხარჯები

108 297

0

0

0

 

სუბსიდიები

108 297

0

0

 

06 02 16

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

740 109

519 194

1 354 398

1 354 398

 

ხარჯები

740 109

519 194

1 354 398

1 354 398

 

სოციალური უზრუნველყოფა

185 357

168 213

0

0

 

სხვა ხარჯები

554 752

350 981

1 354 398

1 354 398