ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016441
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
18
25/12/2024
ვებგვერდი, 26/12/2024
190020020.35.129.016441
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2024 - 17/01/2025)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №18

2024 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:


თავი I
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

           2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

47105.194

52565.965

19441.080

33124.885

35300.000

270.000

35030.000

25590.000

22185.854

23803.600

0.00

23803.600

26959.200

0.00

26959.200

 გრანტები

20546.769

19841.080

19441.080

400.000

3140.800

270.000

2870.800

 სხვა  შემოსავლები

4372.571

8921.285

0.00

8921.285

5200.000

0.00

5200.000

 II. ხარჯები

29007.635

32448.455

3145.007

29303.448

33555.000

270.000

33285.000

 შრომის ანაზღაურება

3702.567

3984.000

0.000

3984.000

4504.000

0.000

4504.000

 საქონელი და მომსახურება

2931.454

3136.744

1630.007

1506.737

1753.000

0.00

1753.000

 პროცენტი

28.054

53.000

0.00

53.000

30.000

0.00

30.000

 სუბსიდიები

18305.500

19843.785

260.000

19583.785

23849.000

270.000

23579.000

გრანტები

110.459

106.700

0.00

106.700

100.000

0.000

100.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1948.574

2423.658

10.000

2413.658

2836.000

0.000

2836.000

 სხვა ხარჯები

1981.027

2900.568

1245.000

1655.568

483.000

0.00

483.000

 III. საოპერაციო სალდო

18097.559

20117.510

16296.073

3821.437

1745.000

0.00

1745.000

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15476.963

24902.312

17952.243

6950.069

1675.000

0.00

1675.000

 ზრდა

15644.319

25202.312

17952.243

7250.069

1775.000

0.00

1775.000

 კლება

167.356

300.000

0.00

300.000

100.000

0.00

100.000

 V. მთლიანი სალდო

2620.596

-4784.802

-1656.170

-3128.632

70.000

0.000

70.000

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2543.812

-4861.802

-1656.170

-3205.632

0.000

0.000

0.000

 ზრდა

3193.172

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

3193.172

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

649.360

4861.802

1656.170

3205.632

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

649.360

4861.802

1656.170

3205.632

0.000

0.000

0.000

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.784

-77.000

0.00

-77.000

-70.000

0.000

-70.000

 კლება

76.784

77.000

0.00

77.000

70.000

0.000

70.000

     საშინაო

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

47272.550

52865.965

19441.080

33424.885

35400.000

270.000

35030.000

 შემოსავლები

47105.194

52565.965

19441.080

33124.885

35300.000  

270.000

35030.000

 არაფინანსური აქტივების კლება

167.356  

300.000  

      0.000

 300.000

100.000

0.000

100.000    

 გადასახდელები

  44728.738  

  57727.767  

21097.250

36630.517

35400.000  

270.000

35130.000    

ხარჯები

29007.63

32448.455

3145.007

29303.448

33555.000

270.000

33285.000

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

15644.319

25202.312

17952.243

7250.069

1775.000

0.00

1775.000

 ვალდებულებების კლება

76.784  

77.000    

0.000

     77.000               

70.000

0.00

70.000

 ნაშთის ცვლილება

2543.812

-4861.802

     -1656.170

-3205.632

0,000  

0.000

0.000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 35300.000  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023

წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

47105.194

52565.965

19441.080

33124.885

35300.000

270.000

35130.000

       გადასახადები

22185.854

23803.600

0.000

23803.600

25590.000

0.000

25590.000

       გრანტები

20546.769

19841.080

19441.080

400.000

3140.800

270.000

2870.800

       სხვა შემოსავლები

4372.571

8921.285

0.000

8921.285

5200.000

0.000

5200.000

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26959.200 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2023
წლის

 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

22185.854

23803.600

0.000

23803.600

26959.200

0.000

26959.200

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

18485.481

20103.600

0.000

 

20103.600

23659.200

0.000

23659.200

      ქონების გადასახადი

3700.373

3700.000

0

 

3700.000

3300.000

       0.000

3300.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2476.422

2560.000

0.000

 

2560.000

2260.000

0.000

2260.000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.204

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42.792

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

85.175

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1095.780

1100.000

0.000

1100.000

1000.000

0.000

1000.000

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3140.800 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 გრანტები

20546.769

19841.080

3140.800  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

 0.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

20546.769

19841.080

0.00  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

390.000

270.000

   270.000  

 კაპიტალური ტრანსფერი

330.00

1693.326

0.00

 სპეციალური ტრანსფერი

8749.600

0.00

0.00                

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

1432.000

5738.000

 0.00

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7238.511

8575.307

 0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

812.000

0.00

გრანტები

0.0

0.0

2870.800

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

290.221

0.00

0.00

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.00

0.000

0.00

სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები

0.00

0.000

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად

1304.437

1614.889

0.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი

0

1137.558

0.00

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

61640.307

 59523.24

0.00 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5200.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

4372.571

9028.483

5200.000

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1881.530

5811.600

 

4700.000

პროცენტი

133.874

311.600

180.000

 რენტა

1747.656

5500.000

4520.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1552.039

1817.200

20.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1552.039

1817.200

20.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0. 00

0.00

0.000

სანებართვო მოსაკრებელი

15.342

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1518.000

1800.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

18.297

17.200

20.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

188.639

246.500

   180.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

750.363

1045.985

300.000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  33555.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

29007.635

32448.455

3145.007

29303.448

33555.000

270.000

33285.000

 შრომის ანაზღაურება

3702.567

3984.000

0.000

3984.000

4504.000

0.000

4504.000

 საქონელი და მომსახურება

2931.454

3136.744

1630.007

1506.737    

1753.000

0.000

1753.000

პროცენტები

   28.054

53.000

0.000

   53.000                   

30.000

0.000

30.000

სუბსიდიები

   18305.500

19843.785

260.000

19583.785    

23849.000

270.000

23579.000

გრანტები

   110.459

106.700

0.000

106.700

100.000

0.000

100.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1948.574

2423.658

10.000

2413.658    

2836.000

0.000

2836.000

 სხვა ხარჯები

1981.027

2900.568

1245.000

1655.568

483.000

0.000

483.000

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1775.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1775.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

292.300

148.744

120.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

292.300

148.744

120.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12543.708

19955.267

1620.000

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8647.576

14834.445

800.000

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

298.150

2609.535

220.000

 02 03

   გარე განათება

219.659

9.600

0.000

 02 04

   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

708.072

649.200

0.000

02 05

   ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

    0.000

21.201

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

    2.583

0.000

0.000

02 07

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2666.892

1831.286

600.000

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0.776

0.000

0.000

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

663.957

1266.204

0.000

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

450.857

12.700

0.000

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

197.000

60.000

0.000

 03  04

 სანიაღვრე არხის აღდგენა

    16.100

153.541

0.000

 04 00

 განათლება

51.406

142.200

0.000

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13.542

42.200

0.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

37.864

100.000

150.000

04 03

   ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.00

0.000

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1456.738

3689.897

35.000

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

304.946

2612.542

10.000

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1151.792

1077.355

25.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

636.210

0.00

0.000     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

06 02

   სოციალური დაცვა

636.210

456.600

 

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

15644.319

25202.312

1775.000

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

167.356

300.000

100.00

 ძირითადი აქტივები

100.715

300.000

100.000

 არაწარმოებული აქტივები

66.541

0.000

0.000

        მიწა

66.541

0.000

0.000

 


მუხლი 9. განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5542.323  

5882.610  

6705.000  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

15.637  

200.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

104.838

130.000

100.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.360

40.000

30.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

12045.704  

18588.502  

4050.000

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3398.128

3399.200

4050.000

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11852.271

15275.810  

4050.000

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

193.433

3312.692

0.000

 7.5

 გარემოს დაცვა

3023.784  

3893.504

3100.000

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2810.684  

          2700.000  

0.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

213.100

1193.504

0.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5212.147  

7340.222  

2380.000

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 658.457  

1323.200

0.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1033.150    

3429.535

1220.000

 7.6 4

 გარე განათება

766.605 

650.000

650.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2753.935  

1937.487  

      600.000

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

313.800

340.000  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

232.578  

313.800

340.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

0.000

0.000

0.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

7814.330  

10193.882  

7444.000  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2800.124  

5395.942  

                 3135.000  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

4123.550  

4245.140  

4019.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

768.345  

379.500  

150.000   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

122.311

173.300

140.000

 7.9

 განათლება

7649.270  

8364.889  

8450.000  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

6340.333

6650.000  

8450.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1308.937

1614.889    

0.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.00

0,0    

0.0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.00

100.000    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

3208.602  

3150.358  

2841.000

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1085.946  

1273.350  

1293.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

907.866

1083.350

1103.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

178.080

190.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

20.500  

25.000   

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

376.420  

445.558  

        345.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1599.349  

1268.800  

1008.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

126.387

137.650

170.000

 

 სულ

44728.738           

57727.767  

35400.000

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5542.323  

5882.610  

6705.000  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

15.637  

200.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

104.838

130.000

100.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.360

40.000

30.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

12045.704  

18588.502  

4050.000

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3398.128

3399.200

4050.000

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11852.271

15275.810  

4050.000

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

193.433

3312.692

0.000

 7.5

 გარემოს დაცვა

3023.784  

3893.504

3100.000

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2810.684  

          2700.000  

0.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

213.100

1193.504

0.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5212.147  

7340.222  

2380.000

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 658.457  

1323.200

0.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1033.150    

3429.535

1220.000

 7.6 4

 გარე განათება

766.605 

650.000

650.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2753.935  

1937.487  

      600.000

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

313.800

340.000  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

232.578  

313.800

340.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

0.000

0.000

0.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

7814.330  

10193.882  

7444.000  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2800.124  

5395.942  

                 3135.000  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

4123.550  

4245.140  

4019.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

768.345  

379.500  

150.000   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

122.311

173.300

140.000

 7.9

 განათლება

7649.270  

8364.889  

8450.000  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

6340.333

6650.000  

8450.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1308.937

1614.889    

0.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.00

0,0    

0.0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.00

100.000    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

3208.602  

3150.358  

2841.000

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1085.946  

1273.350  

1293.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

907.866

1083.350

1103.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

178.080

190.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

20.500  

25.000   

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

376.420  

445.558  

        345.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1599.349  

1268.800  

1008.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

126.387

137.650

170.000

 

 სულ

44728.738           

57727.767  

35400.000

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1745.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

18097.559  

20117.510  

1745.000  

 მთლიანი სალდო

2620.596  

-4784.802  

70.000  

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2543.812

-4861.802  

0.0

 ზრდა

3193.172

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

3193.172

0.0    

0.0    

 კლება

649.360

4861.802  

0,0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

649.360

                  4861.802  

0.0 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2024 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 115.180 ათას ლარს.

 


თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

 

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027

წელი

2028 წელი

 02 00

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

6520.000

95444.200

9040.200

9577.800

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

800.000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 75% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

800.000     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

სულ ღირებულება

 
 

1

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება

400.0

 

2

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

400.0

 

 

სულ    ჯამი

800.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 03

1220.000

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

1220.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ჭიათურის წყალი“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს „ჭიათურის წყლის“ სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

3250.000    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

3250.000    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

600.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

3100.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2025  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

3100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 


მუხლი 15. განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                                                               

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 04 00

განათლების ხელშეწყობა

8450.000

8617.700

9309.700

9904.700

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

8450.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 810 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7444.000

7609.000

7940.000

8020.000

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

3135.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

2735.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

1700.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104     და ბიჭი 445.

პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

435.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 13 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

600.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  260  ბავშვს, (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

400.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

4169.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

3859.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

570.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის:  250 გოგო; 160 ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

314.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

210.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი (მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

465.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 06

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 07

2250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

160.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3181.000

2675.000

2675.000

2675.000

 

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

340.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

2841.000

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1293.000

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01 01

800.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;

გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

48.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

290.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 185 მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

85.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

45.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

1000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

125.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

655.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;

დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;

ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;

დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 


თავი III
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის დაზუსტ. გეგმა

2025  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

44,728.459

12,666.129

32,062.330

57,727.767

21,097.250

36,630.517

35,400.000

270.000

35,130.000

 

ხარჯები

29,007.333

2,229.723

26,777.610

32,103.198

3,145.007

28,958.191

33,555.000

270.000

33,285.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,984.000

0.000

3,984.000

4,504.000

0.000

4,504.000

 

საქონელი და მომსახურება

2,831.043

1,322.975

1,508.068

3,146.744

1,630.007

1,516.737

1,753.000

0.000

1,753.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

18,309.438

170.103

18,139.335

19,853.385

260.000

19,593.385

23,849.000

270.000

23,579.000

 

გრანტები

110.459

0.000

110.459

96.700

0.000

96.700

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,962.274

10.453

1,951.821

2,423.658

10.000

2,413.658

2,836.000

0.000

2,836.000

 

სხვა ხარჯები

2,063.798

556.558

1,507.240

2,545.711

1,245.000

1,300.711

483.000

0.000

483.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,644.342

10,436.406

5,207.936

25,547.569

17,952.243

7,595.326

1,775.000

0.000

1,775.000

 

ძირითადი აქტივები

15,644.342

10,436.406

5,207.936

25,547.569

17,952.243

7,595.326

1,925.000

0.000

1,925.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,542.046

193.125

5,348.921

5,882.610

15.118

5,867.492

6,705.000

0.000

6,705.000

 

ხარჯები

5,172.939

193.125

4,979.814

5,656.866

15.118

5,641.748

6,515.000

0.000

6,515.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,984.000

0.000

3,984.000

4,504.000

0.000

4,504.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,158.261

18.538

1,139.723

1,332.355

15.118

1,317.237

1,593.000

0.000

1,593.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.519

4.953

70.566

45.000

0.000

45.000

65.000

0.000

65.000

 

სხვა ხარჯები

173.709

0.000

173.709

192.511

0.000

192.511

273.000

0.000

273.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

ძირითადი აქტივები

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,426.848

193.125

5,233.723

5,696.973

15.118

5,681.855

6,375.000

0.000

6,375.000

 

ხარჯები

5,134.525

193.125

4,941.400

5,548.229

15.118

5,533.111

6,255.000

0.000

6,255.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,984.000

0.000

3,984.000

4,504.000

0.000

4,504.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,147.901

18.538

1,129.363

1,276.718

15.118

1,261.600

1,363.000

0.000

1,363.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.519

4.953

70.566

45.000

0.000

45.000

65.000

0.000

65.000

 

სხვა ხარჯები

173.709

0.000

173.709

192.511

0.000

192.511

273.000

0.000

273.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

ძირითადი აქტივები

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,084.938

0.000

1,084.938

1,241.000

0.000

1,241.000

1,386.000

0.000

1,386.000

 

ხარჯები

1,065.317

0.000

1,065.317

1,208.000

0.000

1,208.000

1,366.000

0.000

1,366.000

 

შრომის ანაზღაურება

760.247

0.000

760.247

834.000

0.000

834.000

954.000

0.000

954.000

 

საქონელი და მომსახურება

165.158

0.000

165.158

212.000

0.000

212.000

234.000

0.000

234.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.282

0.000

2.282

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

137.630

0.000

137.630

157.000

0.000

157.000

173.000

0.000

173.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.621

0.000

19.621

33.000

0.000

33.000

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი აქტივები

19.621

0.000

19.621

33.000

0.000

33.000

20.000

0.000

20.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,132.538

0.000

4,132.538

4,455.973

15.118

4,440.855

4,989.000

0.000

4,989.000

 

ხარჯები

3,859.836

0.000

3,859.836

4,340.229

15.118

4,325.111

4,889.000

0.000

4,889.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,772.386

0.000

2,772.386

3,150.000

0.000

3,150.000

3,550.000

0.000

3,550.000

 

საქონელი და მომსახურება

947.958

0.000

947.958

1,064.718

15.118

1,049.600

1,129.000

0.000

1,129.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68.284

0.000

68.284

40.000

0.000

40.000

60.000

0.000

60.000

 

სხვა ხარჯები

36.079

0.000

36.079

35.511

0.000

35.511

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272.702

0.000

272.702

115.744

0.000

115.744

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

272.702

0.000

272.702

115.744

0.000

115.744

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

209.372

193.125

16.247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

209.372

193.125

16.247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

169.634

169.634

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

34.785

18.538

16.247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.953

4.953

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

104.838

0.000

104.838

145.637

0.000

145.637

300.000

0.000

300.000

 

ხარჯები

28.054

0.000

28.054

68.637

0.000

68.637

230.000

0.000

230.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

15.637

0.000

15.637

200.000

0.000

200.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

11.594

0.000

11.594

150.000

0.000

150.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

11.594

0.000

11.594

150.000

0.000

150.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

11.594

0.000

11.594

150.000

0.000

150.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.000

0.000

0.000

4.043

0.000

4.043

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

4.043

0.000

4.043

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

4.043

0.000

4.043

50.000

0.000

50.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

104.838

0.000

104.838

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

10.360

0.000

10.360

40.000

0.000

40.000

30.000

0.000

30.000

 

ხარჯები

10.360

0.000

10.360

40.000

0.000

40.000

30.000

0.000

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

10.360

0.000

10.360

40.000

0.000

40.000

30.000

0.000

30.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,257.851

10,203.153

7,054.698

25,928.724

15,894.150

10,034.574

6,520.000

0.000

6,520.000

 

ხარჯები

4,714.143

556.558

4,157.585

5,628.200

1,245.000

4,383.200

4,900.000

0.000

4,900.000

 

სუბსიდიები

3,972.002

0.000

3,972.002

4,220.000

0.000

4,220.000

4,900.000

0.000

4,900.000

 

სხვა ხარჯები

742.141

556.558

185.583

1,408.200

1,245.000

163.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,543.708

9,646.595

2,897.113

20,300.524

14,649.150

5,651.374

1,620.000

0.000

1,620.000

 

ძირითადი აქტივები

12,543.708

9,646.595

2,897.113

20,300.524

14,649.150

5,651.374

1,620.000

0.000

1,620.000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,189.302

10,896.378

4,292.924

800.000

0.000

800.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,189.302

10,896.378

4,292.924

800.000

0.000

800.000

 

ძირითადი აქტივები

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,189.302

10,896.378

4,292.924

800.000

0.000

800.000

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

8,454.143

6,772.159

1,681.984

11,876.610

7,915.109

3,961.501

800.000

0.000

800.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,454.143

6,772.159

1,681.984

11,876.610

7,915.109

3,961.501

800.000

0.000

800.000

 

ძირითადი აქტივები

8,454.143

6,772.159

1,681.984

11,876.610

7,915.109

3,961.501

800.000

0.000

800.000

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

20.000

0.000

20.000

684.667

629.932

54.735

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.000

0.000

20.000

684.667

629.932

54.735

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

20.000

0.000

20.000

684.667

629.932

54.735

0.000

0.000

0.000

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

0.000

0.000

0.000

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

1,033.150

199.154

833.996

3,429.535

2,383.488

1,046.047

1,220.000

0.000

1,220.000

 

ხარჯები

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

220.000

0.000

220.000

 

ძირითადი აქტივები

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

220.000

0.000

220.000

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,220.000

0.000

1,220.000

 

ხარჯები

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

735.000

 

735.000

820.000

 

820.000

1,000.000

 

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

766.605

0.000

766.605

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

ხარჯები

546.946

0.000

546.946

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

546.946

0.000

546.946

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.659

0.000

219.659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

219.659

0.000

219.659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

548.546

0.000

548.546

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

ხარჯები

546.946

0.000

546.946

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

546.946

 

546.946

650.000

 

650.000

650.000

 

650.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3,398.128

549.600

2,848.528

3,399.200

412.200

2,987.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

ხარჯები

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

სუბსიდიები

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

ხარჯები

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

სუბსიდიები

2,690.056

 

2,690.056

2,750.000

 

2,750.000

3,250.000

 

3,250.000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

106.201

0.000

106.201

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

85.000

0.000

85.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

85.000

0.000

85.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

21.201

0.000

21.201

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

21.201

0.000

21.201

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

658.457

525.000

133.457

1,323.200

1,245.000

78.200

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,323.200

1,245.000

78.200

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,323.200

1,245.000

78.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2.583

0.000

2.583

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,753.159

2,094.631

658.528

1,831.286

957.084

874.202

600.000

0.000

600.000

 

ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,666.892

2,063.073

603.819

1,831.286

957.084

874.202

600.000

0.000

600.000

 

ძირითადი აქტივები

2,666.892

2,063.073

603.819

1,831.286

957.084

874.202

600.000

0.000

600.000

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

97.637

225.700

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

97.637

225.700

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

97.637

225.700

0.000

0.000

0.000

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,322.455

778.294

544.161

1,507.949

859.447

648.502

600.000

0.000

600.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,236.188

746.736

489.452

1,507.949

859.447

648.502

600.000

0.000

600.000

 

ძირითადი აქტივები

1,236.188

746.736

489.452

1,507.949

859.447

648.502

600.000

0.000

600.000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3,023.784

0.000

3,023.784

3,893.504

1,139.316

2,754.188

3,100.000

0.000

3,100.000

 

ხარჯები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,627.300

0.000

2,627.300

3,100.000

0.000

3,100.000

 

სუბსიდიები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,627.300

0.000

2,627.300

3,100.000

0.000

3,100.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.957

0.000

663.957

1,266.204

1,139.316

126.888

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

663.957

0.000

663.957

1,266.204

1,139.316

126.888

0.000

0.000

0.000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,810.684

0.000

2,810.684

2,640.000

0.000

2,640.000

3,100.000

0.000

3,100.000

 

ხარჯები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,627.300

0.000

2,627.300

3,100.000

0.000

3,100.000

 

სუბსიდიები

2,359.827

 

2,359.827

2,627.300

 

2,627.300

3,100.000

 

3,100.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.857

0.000

450.857

12.700

0.000

12.700

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

450.857

0.000

450.857

12.700

0.000

12.700

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

7,649.270

1,304.437

6,344.833

8,364.889

1,614.889

6,750.000

8,450.000

0.000

8,450.000

 

ხარჯები

7,597.864

1,304.437

6,293.427

8,222.689

1,614.889

6,607.800

8,450.000

0.000

8,450.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,304.437

1,304.437

0.000

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

6,293.427

0.000

6,293.427

6,607.800

0.000

6,607.800

8,450.000

0.000

8,450.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.406

0.000

51.406

142.200

0.000

142.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

51.406

0.000

51.406

142.200

0.000

142.200

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6,302.469

0.000

6,302.469

6,650.000

0.000

6,650.000

8,450.000

0.000

8,450.000

 

ხარჯები

6,288.927

0.000

6,288.927

6,607.800

0.000

6,607.800

8,450.000

0.000

8,450.000

 

სუბსიდიები

6,288.927

 

6,288.927

6,607.800

 

6,607.800

8,450.000

 

8,450.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.542

0.000

13.542

42.200

0.000

42.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

13.542

0.000

13.542

42.200

0.000

42.200

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

37.864

0.000

37.864

100.000

0.000

100.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.864

0.000

37.864

100.000

0.000

100.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

37.864

0.000

37.864

100.000

0.000

100.000

0.000

0.000

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,308.937

1,304.437

4.500

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,308.937

1,304.437

4.500

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,304.437

1,304.437

0.000

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

4.500

 

4.500

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7,814.328

789.811

7,024.517

10,193.882

2,163.777

8,030.105

7,444.000

0.000

7,444.000

 

ხარჯები

6,357.590

0.000

6,357.590

6,503.985

0.000

6,503.985

7,409.000

0.000

7,409.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

5,451.604

0.000

5,451.604

6,084.485

0.000

6,084.485

7,059.000

0.000

7,059.000

 

სხვა ხარჯები

462.311

0.000

462.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,456.738

789.811

666.927

3,689.897

2,163.777

1,526.120

35.000

0.000

35.000

 

ძირითადი აქტივები

1,456.738

789.811

666.927

3,689.897

2,163.777

1,526.120

35.000

0.000

35.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,800.122

105.816

2,694.306

5,395.942

1,274.337

4,121.605

3,135.000

0.000

3,135.000

 

ხარჯები

2,495.176

0.000

2,495.176

2,783.400

0.000

2,783.400

3,125.000

0.000

3,125.000

 

სუბსიდიები

2,495.176

0.000

2,495.176

2,783.400

0.000

2,783.400

3,125.000

0.000

3,125.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.946

105.816

199.130

2,612.542

1,274.337

1,338.205

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

304.946

105.816

199.130

2,612.542

1,274.337

1,338.205

10.000

0.000

10.000

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,227.986

0.000

2,227.986

2,392.000

0.000

2,392.000

2,735.000

0.000

2,735.000

 

ხარჯები

2,121.236

0.000

2,121.236

2,383.400

0.000

2,383.400

2,725.000

0.000

2,725.000

 

სუბსიდიები

2,121.236

0.000

2,121.236

2,383.400

0.000

2,383.400

2,725.000

0.000

2,725.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.750

0.000

106.750

8.600

0.000

8.600

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

106.750

0.000

106.750

8.600

0.000

8.600

10.000

0.000

10.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1,389.320

0.000

1,389.320

1,492.000

0.000

1,492.000

1,700.000

0.000

1,700.000

 

ხარჯები

1,290.120

0.000

1,290.120

1,488.700

0.000

1,488.700

1,700.000

0.000

1,700.000

 

სუბსიდიები

1,290.120

 

1,290.120

1,488.700

 

1,488.700

1,700.000

 

1,700.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.200

0.000

99.200

3.300

0.000

3.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

99.200

0.000

99.200

3.300

0.000

3.300

0.000

0.000

0.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

353.811

0.000

353.811

380.000

0.000

380.000

435.000

0.000

435.000

 

ხარჯები

352.761

0.000

352.761

379.700

0.000

379.700

435.000

0.000

435.000

 

სუბსიდიები

352.761

 

352.761

379.700

 

379.700

435.000

 

435.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.050

0.000

1.050

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.050

0.000

1.050

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

484.855

0.000

484.855

520.000

0.000

520.000

600.000

0.000

600.000

 

ხარჯები

478.355

0.000

478.355

515.000

0.000

515.000

590.000

0.000

590.000

 

სუბსიდიები

478.355

 

478.355

515.000

 

515.000

590.000

 

590.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.500

0.000

6.500

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

6.500

0.000

6.500

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

373.940

0.000

373.940

400.000

0.000

400.000

400.000

0.000

400.000

 

ხარჯები

373.940

0.000

373.940

400.000

0.000

400.000

400.000

0.000

400.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

373.940

 

373.940

400.000

 

400.000

400.000

 

400.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

198.196

105.816

92.380

2,603.942

1,274.337

1,329.605

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.196

105.816

92.380

2,603.942

1,274.337

1,329.605

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

198.196

105.816

92.380

2,603.942

1,274.337

1,329.605

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

4,891.895

683.995

4,207.900

4,624.640

889.440

3,735.200

4,169.000

0.000

4,169.000

 

ხარჯები

3,740.103

0.000

3,740.103

3,547.285

0.000

3,547.285

4,144.000

0.000

4,144.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

2,956.428

0.000

2,956.428

3,301.085

0.000

3,301.085

3,934.000

0.000

3,934.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

340.000

0.000

340.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,151.792

683.995

467.797

1,077.355

889.440

187.915

25.000

0.000

25.000

 

ძირითადი აქტივები

1,151.792

683.995

467.797

1,077.355

889.440

187.915

25.000

0.000

25.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3,125.135

0.000

3,125.135

3,286.700

0.000

3,286.700

3,859.000

0.000

3,859.000

 

ხარჯები

2,971.758

0.000

2,971.758

3,167.785

0.000

3,167.785

3,834.000

0.000

3,834.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2,896.428

0.000

2,896.428

3,121.085

0.000

3,121.085

3,784.000

0.000

3,784.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.377

0.000

153.377

118.915

0.000

118.915

25.000

0.000

25.000

 

ძირითადი აქტივები

153.377

0.000

153.377

118.915

0.000

118.915

25.000

0.000

25.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

422.835

0.000

422.835

520.000

0.000

520.000

570.000

0.000

570.000

 

ხარჯები

417.835

0.000

417.835

510.000

0.000

510.000

560.000

0.000

560.000

 

სუბსიდიები

417.835

 

417.835

510.000

 

510.000

560.000

 

560.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

10.000

0.000

10.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

256.838

0.000

256.838

230.000

0.000

230.000

314.000

0.000

314.000

 

ხარჯები

250.898

0.000

250.898

221.465

0.000

221.465

304.000

0.000

304.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

250.898

 

250.898

221.465

 

221.465

304.000

 

304.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.940

0.000

5.940

8.535

0.000

8.535

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

5.940

0.000

5.940

8.535

0.000

8.535

10.000

0.000

10.000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

201.256

0.000

201.256

190.000

0.000

190.000

210.000

0.000

210.000

 

ხარჯები

174.797

0.000

174.797

184.350

0.000

184.350

210.000

0.000

210.000

 

სუბსიდიები

174.797

 

174.797

184.350

 

184.350

210.000

 

210.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.459

0.000

26.459

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

26.459

0.000

26.459

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

365.158

0.000

365.158

400.000

0.000

400.000

465.000

0.000

465.000

 

ხარჯები

365.008

0.000

365.008

398.020

0.000

398.020

460.000

0.000

460.000

 

სუბსიდიები

365.008

 

365.008

398.020

 

398.020

460.000

 

460.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.150

0.000

0.150

1.980

0.000

1.980

5.000

0.000

5.000

 

ძირითადი აქტივები

0.150

0.000

0.150

1.980

0.000

1.980

5.000

0.000

5.000

05 02 01 06

თეატრი

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

05 02 01 07

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,803.718

0.000

1,803.718

1,900.000

0.000

1,900.000

2,250.000

0.000

2,250.000

 

ხარჯები

1,687.890

0.000

1,687.890

1,807.250

0.000

1,807.250

2,250.000

0.000

2,250.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,687.890

0.000

1,687.890

1,807.250

0.000

1,807.250

2,250.000

0.000

2,250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.828

0.000

115.828

92.750

0.000

92.750

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

115.828

0.000

115.828

92.750

0.000

92.750

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

ხარჯები

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

998.415

683.995

314.420

958.440

889.440

69.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

998.415

683.995

314.420

958.440

889.440

69.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

998.415

683.995

314.420

958.440

889.440

69.000

0.000

0.000

0.000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

400.000

0.000

400.000

180.000

0.000

180.000

150.000

0.000

150.000

 

ხარჯები

400.000

0.000

400.000

180.000

0.000

180.000

150.000

0.000

150.000

 

სუბსიდიები

60.000

 

60.000

180.000

 

180.000

150.000

 

150.000

 

სხვა ხარჯები

340.000

0.000

340.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

122.311

0.000

122.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

 

ხარჯები

122.311

0.000

122.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

122.311

0.000

122.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,441.180

175.603

3,265.577

3,464.158

270.000

3,194.158

3,181.000

270.000

2,911.000

 

ხარჯები

2,804.970

175.603

2,629.367

3,464.158

270.000

3,194.158

3,181.000

270.000

2,911.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,886.755

5.500

1,881.255

2,378.658

10.000

2,368.658

2,771.000

0.000

2,771.000

 

სხვა ხარჯები

685.637

0.000

685.637

771.700

0.000

771.700

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.210

0.000

636.210

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

636.210

0.000

636.210

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

ხარჯები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

ხარჯები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

   სოციალური დაცვა

3,208.602

5.500

3,203.102

3,150.358

10.000

3,140.358

2,841.000

0.000

2,841.000

 

ხარჯები

2,572.392

5.500

2,566.892

3,150.358

10.000

3,140.358

2,841.000

0.000

2,841.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,886.755

5.500

1,881.255

2,378.658

10.000

2,368.658

2,771.000

0.000

2,771.000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,085.946

0.000

1,085.946

1,273.350

0.000

1,273.350

1,293.000

0.000

1,293.000

 

ხარჯები

1,085.946

0.000

1,085.946

1,273.350

0.000

1,273.350

1,293.000

0.000

1,293.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,085.946

0.000

1,085.946

1,273.350

0.000

1,273.350

1,293.000

0.000

1,293.000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

686.326

0.000

686.326

803.200

0.000

803.200

800.000

0.000

800.000

 

ხარჯები

686.326

0.000

686.326

803.200

0.000

803.200

800.000

0.000

800.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

686.326

0.000

686.326

803.200

0.000

803.200

800.000

0.000

800.000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

47.040

0.000

47.040

47.000

0.000

47.000

48.000

0.000

48.000

 

ხარჯები

47.040

0.000

47.040

47.000

0.000

47.000

48.000

0.000

48.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.040

0.000

47.040

47.000

0.000

47.000

48.000

0.000

48.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

178.080

0.000

178.080

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

ხარჯები

178.080

0.000

178.080

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

178.080

0.000

178.080

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

 

ხარჯები

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

ხარჯები

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

06 02 03

უფასო სასადილო

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

290.000

0.000

290.000

 

ხარჯები

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

290.000

0.000

290.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

290.000

0.000

290.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

 

ხარჯები

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

ხარჯები

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

 

ხარჯები

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

ხარჯები

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,660.830

0.000

1,660.830

1,388.158

0.000

1,388.158

1,000.000

0.000

1,000.000

 

ხარჯები

1,024.620

0.000

1,024.620

1,388.158

0.000

1,388.158

1,000.000

0.000

1,000.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

380.620

0.000

380.620

657.458

0.000

657.458

1,000.000

0.000

1,000.000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

 

ხარჯები

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

200.820

0.000

200.820

255.558

0.000

255.558

150.000

0.000

150.000

 

ხარჯები

200.820

0.000

200.820

255.558

0.000

255.558

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200.820

0.000

200.820

255.558

0.000

255.558

150.000

0.000

150.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

1,284.410

0.000

1,284.410

942.600

0.000

942.600

655.000

0.000

655.000

 

ხარჯები

648.200

0.000

648.200

942.600

0.000

942.600

655.000

0.000

655.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.200

0.000

4.200

211.900

0.000

211.900

655.000

0.000

655.000

 

სხვა ხარჯები

644.000

0.000

644.000

730.700

0.000

730.700

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.210

0.000

636.210

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

636.210

0.000

636.210

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

47.637

0.000

47.637

41.000

0.000

41.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

47.637

0.000

47.637

41.000

0.000

41.000

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.000

0.000

6.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

41.637

0.000

41.637

41.000

0.000

41.000

70.000

0.000

70.000

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2025 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 270.0 ათასი  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი
2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 27. დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 25/12/2023; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016420).



ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი