ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2025
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016469
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
23/12/2025
ვებგვერდი, 25/12/2025
190020020.35.129.016469
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2025 - 13/01/2026)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №23

2025 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:


თავი I
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                ათას ლარში

ასახელება

2024 წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

           2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

51404.743

52045.594

13769.189

38276.405

46170.600

296.100

45874.500

გადასახადები

23828.907

26959.200

0.00

26959.200

28476.200

0.00

28476.200

 გრანტები

22282.185

19659.189

13769.189

5890.000

13894.400

296.100

13598.300

 სხვა  შემოსავლები

5293.651

5427.205

0.00

5427.205

3800.000

0.00

3800.000

 II. ხარჯები

33995.089

38303.562

3179.017

35124.545

41119.600

296.100

40823.500

 შრომის ანაზღაურება

3905.265

4262.000

29.000

4233.000

5200.700

0.000

5200.700

 საქონელი და მომსახურება

3140.969

2923.614

1442.178

1481.436

2698.800

0.00

2698.800

 პროცენტი

15.091

30.000

0.00

30.000

30.000

0.00

30.000

 სუბსიდიები

21548.399

25148.003

307.673

24840.330

28545.100

291.100

28254.00

გრანტები

95.637

93.000

0.00

93.000

110.000

0.000

110.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2245.190

3487.654

0.0

3487.654

2665.000

5.000

2660.000

 სხვა ხარჯები

3044.538

2359.291

1400.166

959.125

1870.000

0.00

1870.000

 III. საოპერაციო სალდო

17409.654

13742.032

10590.172

3151.860

5051.000

0.00

5051.000

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19045.901

16739.912

13644.052

3095.860

4995.000

0.00

4995.000

 ზრდა

19276.039

17369.912

13644.052

3725.860

5095.000

0.00

5095.000

 კლება

230.138

630.000

0.00

630.000

100.000

0.00

100.000

 V. მთლიანი სალდო

-1636.247

-2997.880

-3053.880

-56.000

56.000

0.000

56.000

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1713.031

-3053.880

-3053.880

0.0

0.000

0.000

0.000

 ზრდა

1506.668

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

3219.699

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

649.360

3053.880

3053.880

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

649.360

3053.880

3053.880

0.000

0.000

0.000

0.000

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

76.784

-56.000

0.00

-56.000

-56.000

0.000

-56.000

 კლება

76.784

56.000

0.00

       56.000

56.000

0.000

56.000

     საშინაო

76.784

56.000

0.00

       56.000

56.000

0.000

56.000

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

დასახელება

 2024
წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

51634.881

52675.594

13769.189

38906.405

 

46270.600

296.100

45974.500

 შემოსავლები

51404.743

52045.594

13769.189

38276.405

46170.600  

296.100

45874.500

 არაფინანსური აქტივების კლება

230.138  

630.000  

      0.000

 630.000

100.000

0.000

100.000    

 გადასახდელები

  53347.912  

55729.474  

16823.069

38906.405

46270.600  

296.100

45974.500    

 ხარჯები

 

33995.089

  

  37915.647   

3179.017

34736.630  

41119.600

296.100

40823.500

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        19276.039  

        17757.827  

           13644.052  

        4113.775  

5095.000

0.00

5095.000

 ვალდებულებების კლება

76.784  

56.000    

0.000

     56.000               

56.000

0.00

56.000

 ნაშთის ცვლილება

-17409.654

14129.947

     10590.172

3539.775

5051.000  

0.000

5051.000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 46170.600  ათასი  ლარით:

                                                                                                                                                                                                                      ათას ლარში

დასახელება

 2024
 

წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

51634.881

52045.594

13769.189

38276.405

46170.600

296.100

45874.500

       გადასახადები

23828.907

26959.200

0.000

26959.200

28476.200

0.000

28476.200

       გრანტები

22.282.185

19659.189

13769.189

5890.000

13894.400

296.100

13598.300

       სხვა შემოსავლები

5293.651

5427.205

0.000

5427.205

3800.000

0.000

3800.0 00

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 28476.200 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                      ათას ლარში

დასახელება

2024
წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

23828.743

26959.594

0.000

    26959.594

28476.200

0.000

28476.200

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

20567.390

23659.200

0.000

 

23659.200

25576.200

0.000

25576.200

      ქონების გადასახადი

3261.517

3300.000

0

 

3300.000

2900.000

       0.000

2900.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2433.298

2260.000

0.000

 

2260.000

1900.000

0.000

1900.000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.165

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

49.715

20.000

0.000

 

20.000

0.000

0.000

0.000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

83.202

20.000

0.000

 

20.000

0.000

0.000

0.000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

695.137

1000.000

0.000

    1000.000

1000.000

0.000

1000.000

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 13894.400 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 გრანტები

22282.185

19659.189

13894.400  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

300.000

 0.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

22282.185

19359.189

0.00  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

2083.296

2527.230

   296.100  

 კაპიტალური ტრანსფერი

20198.889

16831.959

0.00

 სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.00

0.00                

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

5610.832

1360.000

 0.00

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

8982.731

7661.060

 0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

812.000

0.00

გრანტები

4793.326

6653.326

13598.300

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

0.0

300.000

0.00

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.00

0.000

0.00

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.00

45,573

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად

0.0

0,00

0.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი

0

0.00

0.00

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.00 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3800.000 ათასი ლარით:

                                                                                                                                             ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

5293.651

5427.205

3800.000

 შემოსავლები საკუთრებიდან

4481.575

4700.000

 

3600.000

პროცენტი

180.832

180.000

100.000

 რენტა

4300.743

4520.000

3500.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

190.124

50.000

50.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

190.124

50.000

50.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0. 00

0.00

0.000

სანებართვო მოსაკრებელი

141.639

30.000

30.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.040

0.00

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

18.640

20.000

20.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

29,805

0.00

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

160,882

180.000

     150.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

461,070

497.205

0.000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  41119.600 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                        ათას ლარში

ასახელება

2024
წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

33995.089

38303.562

3179.017

35124.545

41119.600

296.100

40823.500

 შრომის ანაზღაურება

3905.265

4262.000

29.000

4233.000

5200.700

0.000

5200.700

 საქონელი და მომსახურება

3140.969

2923.614

1442.178

1481.436

2698.800

0.00

2698.800

პროცენტები

15.091

30.000

0.00

30.000

30.000

0.00

30.000

სუბსიდიები

21548.399

25148.003

307.673

24840.330

28545.100

291.100

28254.000

გრანტები

95.637

93.000

0.00

93.000

110.000

0.000

110.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2245.190

3487.654

0.0

3487.654

2665.000

5.000

2660.000

 სხვა ხარჯები

3044.538

2359.291

1400.166

959.125

1870.000

0.00

1870.000

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4995.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5095.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

58.081

471.126

810.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

58.081

471.126

810.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16890.331

14498.168

3120.000

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11932.966

11346.680

1870.000

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2442.453

1101.452

0.000

 02 03

   გარე განათება

45.580

2.200

50.000

 02 04

   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

649.908

412.200

600.000

02 05

   ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

19.318

0.0

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

    0.0

0.000

0.000

02 07

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1790.020

1635.636

600.000

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

10.086

0.000

0.000

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

251.136

474.521

235.000

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

14.050

88.000

200.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

8.437

380.021

35.000

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.0

0.00

0.000

 03  04

 სანიაღვრე არხის აღდგენა

    178.086

6.500

0.000

 04 00

 განათლება

138.027

864.838

0.000

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

52.284

54.000

0.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

85.743

0.00

0.000

04 03

   ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.00

810.838

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1782.209

1293.974

930.000

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1611.295

1258.004

470.000

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

170.914

35.970

460.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

156.255

155.200

0.000     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

12.085

100.000

0.000

06 02

   სოციალური დაცვა

144.170

55.200

0.000

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

19276.039

17757.827

5095.000

                                                                                                                                                                                                                  ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

230.138

630.000

100.00

 ძირითადი აქტივები

230.082

630.000

100.000

 არაწარმოებული აქტივები

0.056

0.000

0.000

        მიწა

0.056

0.000

0.000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

                                                                                                                                                                                                                         ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5506.560  

6516.262  

8990.500  

 7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5506.560  

6516.262  

8564.500  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5410.919  

6410.126  

8564.500  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

5.136  

300.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

91.897

86.000

86.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.744

15.000

40.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

16234.180  

14816.603  

5170.000

 7.4 5

 ტრანსპორტი

14430.402

13398.774

5170.000

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

14430.402

13398.774

5170.000

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1803.778

1417.829

0.000

 7.5

 გარემოს დაცვა

2987.347  

3939.848

4335.000

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2800.824  

          3553.327  

4300.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

186.523

386.521

35.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7117.577  

7340.222  

2750.000

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 1319.091  

1485.166

0.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

300.000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

3422.852    

2101.452

1200.000

 7.6 4

 გარე განათება

575.528 

550.523

650.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1800.106  

1635.636  

      600.000

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

310.809

543.300

495.100  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

310.809  

386.300

435.100

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

0.000

157.000

60.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

8712.163  

9315.014  

9970.000  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4599.027  

4694.004  

                 4160.000  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

3773.354  

4331.300  

5410.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

187.000  

173.300  

200.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

152.782

116.410

200.000

 7.9

 განათლება

9208.520  

11333.016  

10860.000  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

7381.559

9065.130  

10860.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1826.961

2267.886    

0.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.00

0,00   

0.0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.00

0.00    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

3270.756  

3492.654  

3700.000

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1314.403  

1292.600  

1722.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1130.043

1101.400

1517.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

184.360

191.200

205.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

19.500  

25.000  

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1463.092  

1678.054  

      1390.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

163.800  

327.000  

363.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

309.961

170.000

200.000

 

 სულ

53347.912           

55729.474  

46270.600

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5051.000 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                         ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

17409.654  

13742.032  

5051.000  

 მთლიანი სალდო

-1636.247  

-2997.880  

56.000  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                 ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1713.031

-3053.880

0.0

 ზრდა

1506.668

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

1506.668

0.0

0.0

 კლება

3219.699

3053.880

0,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

3219.699

3053.880

0.0

ფინანსური აქტივების კლება კი-0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სავარაუდო სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 დეკემბრის  შეადგენს 30.129 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

                                                                                                                                                                                                                   ათასი ლარი

2026-2029 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით

პრი-ორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2024 წელის ფაქტი

2025 წელის გეგმა

2026 წელი გეგმა

2027 წელის პროგნოზი

2028 წელი პროგნოზი

2029 წელი

პროგნოზი

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშ-ნულების ხარჯები

5506,560

6516,262

8990,500

8686,900

9414,900

10168,700

მ.შ. რიცხოვნობა

202

196

196

196

196

196

მ.შ. ახალი ინიციატივები

                                      0,0

                                      0,0

                                      0,0

                                      0,0

                                      0,0

                                      0,0

 02 00

ინფრასტ-რუქტურის განვითარება

23351,757

20589,380

7920,000

9004,000

9473,400

9810,000

მ.შ. რიცხოვნობა

205

211

221

221

221

221

მ.შ. ახალი ინიციატივები

                                      0,0

 

                                      0,0

 

 

 

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2987,317

3939,848

4335,000

4500,000

4700,000

5000,000

მ.შ. რიცხოვნობა

236

248

248

250

250

250

მ.შ. ახალი ინი-ციატივები

 

 

 

 

 

 

 04 00

განათლება

9208,520

11333,016

10860,000

11775,000

12737,000

13500,000

მ.შ. რიცხოვ-ნობა

800

775

775

775

775

775

მ.შ. ახალი ინიციატივები

                                     

 

                                     

 

 

 

 05 00

კულტურა, ახალ-გაზრდობა და სპორტი

8712,113

9315,014

9970,000

10045,000

10845,000

11835,000

მ.შ. რიცხოვნობა

529

556

556

556

556

556

მ.შ. ახალი ინიციატივები

                                     

 

                                     

 

 

 

 06 00

ჯანმრთე-ლობის დაცვა და სოციალური უზრუნ-ველყოფა

3581,645

4181,100

4195,100

4344,600

4361,100

4378,100

მ.შ. რიცხოვნობა

19

28

28

28

28

28

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

 

 

სულ ჯამი

53347,912

55874,620

46270,600

48355,500

51531,400

54691,800

მ.შ. რიცხოვნობა

1991

2014

2024

2026

2026

2026

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების შპს-ეების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.

 

თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13
ნფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2026 წელი

2027 წელი

2028

წელი

2029 წელი

 02 00

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

7920.000

9004.000

9473.000

9810.000

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

1870.000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 85% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 9, SDG 11

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

1860.000     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2026 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

სულ ღირებულება

 
 

1

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება

519445

 

2

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

374000

 

3

სოფელ ხრეითში მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

28330

 

4

სოფელ პერევისაში  სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

17700

 

5

სოფელ კალაურში სკოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

49126

 

6

სოფელ სკინდორში კანიების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

20368

 

7

სოფელ ზედუბნში  საუბნო   (120მ) გზის რეაბილიტაცია

29232

 

8

სოფელ ზოდში ჭიღლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

14910

 

9

სოფელ ზოდში -წირქვალის დამაკავშირებელი 225მ გზის რეაბილიტაცია

45555

 

10

სოფელ ზედა ჭალოვანში ბიჭიას უბნის გზის რეაბილიტაცია

43476

 

11

რგანი-ვაჭევის შემაერთებელი გზის(ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე)  რეაბილიტაცია

16000

 

12

სოფელ ნავარძეთში „მსხლოვანის“  (სასაფლაოს გზა) გზის რეაბილიტაცია

24089

 

13

სოფელ ზედა რგანში ცენტრალურ გზაზე ბეტონიდან ბეტონამდე შემაეთებელი   250გრძ/მ (ვაშაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია

45000

 

14

სოფელ ჯოლხეეთში აბესაძეების უბნის  (100მ) გზის რეაბილიტაცია

22769

 

15

სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე გადასახდელი თანხები

600000

 

16

თხელიძის ქუჩიდან  (კაშხალის ხიდის მიმდებარედ) გზის საპროექტო სამუშაოებისათვის

10000

 

 

სულ    ჯამი

1860000

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 04

10.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2026 წლისათვის  რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის დაფინანსება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02

1200.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 6, SDG 9, SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

1200.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ჭიათურის წყალი“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალი სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

600.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

50.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში სოფელ ჭილოვნის საავტომობილო გზის გასწვრივ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

3300.000    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

3300.000    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 0

300.000   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიან სახლებში დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული ლიფტების რეაბილიტაცია მონტაჟი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

600.000   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.

 

მუხლი 14
დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2026-2029 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

4335.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2026  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

4300.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქვათაცვენის ღონისძიებები

2026  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

35.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2026 წლის სტიქიის ფონიდან დაფინანსებული პროექტების ზედამხედველობის სამუშაოები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 
მუხლი 15
განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.      

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

2029 წელი

 04 00

განათლების ხელშეწყობა

10860.000

11775.000

12737.000

13500.000

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

10860.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 775 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 4

 

მუხლი 16
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

2029 წელი

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

9970.000

10045.000

10845.000

11835.000

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

4160.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.


ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

3460.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

2150.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სასპორტო სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104  და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

480.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 13 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

830.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  250  ბავშვს, (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

400.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

300.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ქ.ჭიათურაში, უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

5610.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

 SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

4810.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

650.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის:  250 გოგო; 160 ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

390.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

670.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 06

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 07

2800.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

200.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

400.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში სამხატვრო შენობის სარემონტო სამუშაოები და №1 სამუსიკო სკოლის შენობის მიმდებარედ სადრენაჟე სამუშაოებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

200.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

200.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

მუხლი 17
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

2029 წელი

 05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4195.100

4344.600

4361.100

4378.100

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

435.100

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 3

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

60.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

 SDG 3

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

3700.000

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 1, SDG 2, SDG 3

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1722.000

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01 01

1200.000

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;

გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

62.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

205.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. ასევე მოხდება დატრენინგება სწავლება შინმოვლის პროგრამის მიმართულებით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

5.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

3.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

300.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180 მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

85.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

45.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

1390.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

60.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

180.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს (5 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ასევე კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებისათვის მიეცემა დახმარება სეზონის მიხედვით: 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე – ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდან 1 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 60 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

150.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

1000.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;

დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;

ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;

დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.

 


თავი III
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის დაზუსტ. გეგმა

2026  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-სავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

53 347,912

17 275,517

36 072,395

55 729,474

16 823,069

38 906,405

46 270,600

296,100

45 974,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 884,000

0,000

1 884,000

2 016,000

0,000

2 016,000

2 025,000

0,000

2 025,000

 

ხარჯები

33 995,089

3 275,143

30 719,946

37 915,647

3 179,017

34 736,630

41 119,600

296,100

40 823,500

 

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

5 200,700

0,000

5 200,700

 

საქონელი და მომსახურება

3 140,969

1 812,225

1 328,744

2 923,614

1 442,178

1 481,436

2 698,800

0,000

2 698,800

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

სუბსიდიები

21 551,915

235,778

21 316,137

25 248,003

307,673

24 940,330

28 545,100

291,100

28 254,000

 

გრანტები

95,637

0,000

95,637

93,000

0,000

93,000

110,000

0,000

110,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 245,190

5,250

2 239,940

2 626,254

0,000

2 626,254

2 665,000

5,000

2 660,000

 

სხვა ხარჯები

3 041,000

1 221,890

1 819,110

2 732,776

1 400,166

1 332,610

1 870,000

0,000

1 870,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 276,039

14 000,374

5 275,665

17 757,827

13 644,052

4 113,775

5 095,000

0,000

5 095,000

 

ძირითადი აქტივები

19 276,039

14 000,374

5 275,665

17 757,827

13 644,052

4 113,775

5 095,000

0,000

5 095,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 506,560

0,000

5 506,560

6 516,262

380,126

6 136,136

8 990,500

0,000

8 990,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

5 371,695

0,000

5 371,695

5 989,136

29,000

5 960,136

8 124,500

0,000

8 124,500

 

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

5 200,700

0,000

5 200,700

 

საქონელი და მომსახურება

1 170,881

0,000

1 170,881

1 334,136

0,000

1 334,136

2 498,800

0,000

2 498,800

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

65,000

0,000

65,000

 

სხვა ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

270,000

0,000

270,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

 

ძირითადი აქტივები

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

 

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 410,919

0,000

5 410,919

6 410,126

380,126

6 030,000

8 564,500

0,000

8 564,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

5 352,838

0,000

5 352,838

5 939,000

29,000

5 910,000

7 754,500

0,000

7 754,500

 

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

5 200,700

0,000

5 200,700

 

საქონელი და მომსახურება

1 167,137

0,000

1 167,137

1 314,000

0,000

1 314,000

2 158,800

0,000

2 158,800

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

65,000

0,000

65,000

 

სხვა ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

270,000

0,000

270,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

 

ძირითადი აქტივები

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

 

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 169,665

0,000

1 169,665

1 322,000

0,000

1 322,000

1 577,500

0,000

1 577,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,000

 

28,000

28,000

 

28,000

28,000

 

28,000

 

ხარჯები

1 162,376

0,000

1 162,376

1 312,000

0,000

1 312,000

1 447,500

0,000

1 447,500

 

შრომის ანაზღაურება

849,659

0,000

849,659

934,000

0,000

934,000

1 032,000

0,000

1 032,000

 

საქონელი და მომსახურება

154,723

0,000

154,723

203,000

0,000

203,000

240,500

0,000

240,500

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

0,000

0,000

 

 

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,419

0,000

5,419

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

სხვა ხარჯები

152,575

0,000

152,575

170,000

0,000

170,000

170,000

0,000

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

130,000

0,000

130,000

 

ძირითადი აქტივები

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

130,000

0,000

130,000

 

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფასეულობები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4 241,254

0,000

4 241,254

5 088,126

380,126

4 708,000

6 987,000

0,000

6 987,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163,000

 

163,000

168,000

 

168,000

168,000

 

168,000

 

ხარჯები

4 190,462

0,000

4 190,462

4 627,000

29,000

4 598,000

6 307,000

0,000

6 307,000

 

შრომის ანაზღაურება

3 055,606

0,000

3 055,606

3 328,000

29,000

3 299,000

4 168,700

0,000

4 168,700

 

საქონელი და მომსახურება

1 012,414

0,000

1 012,414

1 111,000

0,000

1 111,000

1 918,300

0,000

1 918,300

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54,785

0,000

54,785

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

 

სხვა ხარჯები

32,320

0,000

32,320

85,000

0,000

85,000

100,000

0,000

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

680,000

0,000

680,000

 

ძირითადი აქტივები

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

680,000

0,000

680,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,897

0,000

91,897

91,136

0,000

91,136

386,000

0,000

386,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

35,136

0,000

35,136

330,000

0,000

330,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

300,000

0,000

300,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

91,897

0,000

91,897

86,000

0,000

86,000

86,000

0,000

86,000

 

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

 

ხარჯები

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

 

საქონელი და მომსახურება

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

23 351,757

14 456,553

8 895,204

20 589,380

12 916,862

7 672,518

7 920,000

0,000

7 920,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

221,000

0,000

221,000

221,000

0,000

221,000

 

ხარჯები

6 461,426

1 221,890

5 239,536

6 091,212

1 408,412

4 682,800

4 800,000

0,000

4 800,000

 

სუბსიდიები

4 798,457

0,000

4 798,457

4 606,046

8,246

4 597,800

4 500,000

0,000

4 500,000

 

სხვა ხარჯები

1 662,969

1 221,890

441,079

1 485,166

1 400,166

85,000

300,000

0,000

300,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 890,331

13 234,663

3 655,668

14 498,168

11 508,450

2 989,718

3 120,000

0,000

3 120,000

 

ძირითადი აქტივები

16 890,331

13 234,663

3 655,668

14 498,168

11 508,450

2 989,718

3 120,000

0,000

3 120,000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 296,162

9 212,077

3 084,085

11 346,680

8 951,964

2 394,716

1 870,000

0,000

1 870,000

 

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 932,966

9 212,077

2 720,889

11 346,680

8 951,964

2 394,716

1 870,000

0,000

1 870,000

 

ძირითადი აქტივები

11 932,966

9 212,077

2 720,889

11 346,680

8 951,964

2 394,716

1 870,000

0,000

1 870,000

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

10 102,040

7 254,997

2 847,043

9 511,790

7 223,781

2 288,009

1 860,000

0,000

1 860,000

 

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 738,844

7 254,997

2 483,847

9 511,790

7 223,781

2 288,009

1 860,000

0,000

1 860,000

 

ძირითადი აქტივები

9 738,844

7 254,997

2 483,847

9 511,790

7 223,781

2 288,009

1 860,000

0,000

1 860,000

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

10,000

0,000

10,000

 

ძირითადი აქტივები

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

10,000

0,000

10,000

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

0,000

0,000

0,000

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

3 422,852

2 376,621

1 046,231

2 101,452

729,904

1 371,548

1 200,000

0,000

1 200,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 442,453

2 376,621

65,832

1 101,452

729,904

371,548

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

2 442,453

2 376,621

65,832

1 101,452

729,904

371,548

0,000

0,000

0,000

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

980,399

0,000

980,399

1 220,000

0,000

1 220,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

 

 

70,000

 

70,000

70,000

 

70,000

 

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

980,399

 

980,399

1 000,000

 

1 000,000

1 200,000

 

1 200,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

0,000

0,000

0,000

02 03

გარე განათება

575,528

22,445

553,083

550,523

0,523

550,000

650,000

0,000

650,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

8,000

0,000

8,000

8,000

0,000

8,000

 

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

0,000

600,000

 

სუბსიდიები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

0,000

600,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

50,000

0,000

50,000

 

ძირითადი აქტივები

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

50,000

0,000

50,000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

540,348

0,000

540,348

550,523

0,523

550,000

600,000

0,000

600,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

 

 

8,000

 

8,000

8,000

 

8,000

 

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

0,000

600,000

 

სუბსიდიები

529,948

 

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

 

600,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ძირითადი აქტივები

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3 938,018

412,200

3 525,818

3 469,923

419,923

3 050,000

3 300,000

0,000

3 300,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

143,000

0,000

143,000

143,000

0,000

143,000

 

ხარჯები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

0,000

2 700,000

 

სუბსიდიები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

0,000

2 700,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

600,000

0,000

600,000

 

ძირითადი აქტივები

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

600,000

0,000

600,000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

3 300,000

0,000

3 300,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

 

119,000

143,000

 

143,000

143,000

 

143,000

 

ხარჯები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

0,000

2 700,000

 

სუბსიდიები

3 288,110

 

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

 

2 700,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

0,000

600,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

0,000

600,000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

19,318

0,000

19,318

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

300,000

0,000

300,000

 

ხარჯები

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

300,000

0,000

300,000

 

სხვა ხარჯები

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

300,000

0,000

300,000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

300,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

300,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

300,000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

0,000

0,000

0,000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

600,000

0,000

600,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

600,000

0,000

600,000

 

ძირითადი აქტივები

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

600,000

0,000

600,000

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

0,000

0,000

0,000

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

600,000

0,000

600,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

600,000

0,000

600,000

 

ძირითადი აქტივები

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

600,000

0,000

600,000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 987,347

158,811

2 828,536

3 939,848

348,463

3 591,385

4 335,000

0,000

4 335,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,000

0,000

220,000

248,000

0,000

248,000

248,000

0,000

248,000

 

ხარჯები

2 736,211

0,000

2 736,211

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

0,000

4 100,000

 

სუბსიდიები

2 727,774

0,000

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

0,000

4 100,000

 

სხვა ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

235,000

0,000

235,000

 

ძირითადი აქტივები

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

235,000

0,000

235,000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 741,824

0,000

2 741,824

3 553,327

8,327

3 545,000

4 300,000

0,000

4 300,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,000

 

220,000

248,000

 

248,000

248,000

 

248,000

 

ხარჯები

2 727,774

0,000

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

0,000

4 100,000

 

სუბსიდიები

2 727,774

 

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

 

4 100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

200,000

0,000

200,000

 

ძირითადი აქტივები

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

200,000

0,000

200,000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

8,437

0,000

8,437

380,021

340,136

39,885

35,000

0,000

35,000

 

ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

35,000

0,000

35,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

35,000

0,000

35,000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

9 208,520

1 812,225

7 396,295

11 333,016

2 253,016

9 080,000

10 860,000

0,000

10 860,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,000

0,000

799,000

775,000

0,000

775,000

775,000

0,000

775,000

 

ხარჯები

9 070,493

1 812,225

7 258,268

10 468,178

1 442,178

9 026,000

10 860,000

0,000

10 860,000

 

საქონელი და მომსახურება

1 812,225

1 812,225

0,000

1 442,178

1 442,178

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

7 258,268

0,000

7 258,268

9 026,000

0,000

9 026,000

10 860,000

0,000

10 860,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7 295,816

0,000

7 295,816

9 065,130

0,000

9 065,130

10 860,000

0,000

10 860,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,000

 

799,000

775,000

 

775,000

775,000

 

775,000

 

ხარჯები

7 243,532

0,000

7 243,532

9 011,130

0,000

9 011,130

10 860,000

0,000

10 860,000

 

სუბსიდიები

7 243,532

 

7 243,532

9 011,130

 

9 011,130

10 860,000

 

10 860,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1 826,961

1 812,225

14,736

2 267,886

2 253,016

14,870

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1 826,961

1 812,225

14,736

1 457,048

1 442,178

14,870

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

1 812,225

1 812,225

0,000

1 442,178

1 442,178

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

14,736

 

14,736

14,870

 

14,870

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

8 712,163

594,815

8 117,348

9 315,014

633,502

8 681,512

9 970,000

0,000

9 970,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

525,000

0,000

525,000

557,000

0,000

557,000

557,000

0,000

557,000

 

ხარჯები

6 929,954

0,000

6 929,954

8 021,040

0,000

8 021,040

9 040,000

0,000

9 040,000

 

საქონელი და მომსახურება

157,863

0,000

157,863

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

 

სუბსიდიები

6 468,692

0,000

6 468,692

7 707,330

0,000

7 707,330

8 590,000

0,000

8 590,000

 

სხვა ხარჯები

243,099

0,000

243,099

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 782,209

594,815

1 187,394

1 293,974

633,502

660,472

930,000

0,000

930,000

 

ძირითადი აქტივები

1 782,209

594,815

1 187,394

1 293,974

633,502

660,472

930,000

0,000

930,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4 599,027

594,815

4 004,212

4 694,004

633,502

4 060,502

4 160,000

0,000

4 160,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

2 987,732

0,000

2 987,732

3 436,000

0,000

3 436,000

3 690,000

0,000

3 690,000

 

სუბსიდიები

2 983,732

0,000

2 983,732

3 436,000

0,000

3 436,000

3 690,000

0,000

3 690,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 611,295

594,815

1 016,480

1 258,004

633,502

624,502

470,000

0,000

470,000

 

ძირითადი აქტივები

1 611,295

594,815

1 016,480

1 258,004

633,502

624,502

470,000

0,000

470,000

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 589,889

0,000

2 589,889

2 975,000

0,000

2 975,000

3 460,000

0,000

3 460,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

2 537,732

0,000

2 537,732

2 871,000

0,000

2 871,000

3 290,000

0,000

3 290,000

 

სუბსიდიები

2 533,732

0,000

2 533,732

2 871,000

0,000

2 871,000

3 290,000

0,000

3 290,000

 

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

170,000

0,000

170,000

 

ძირითადი აქტივები

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

170,000

0,000

170,000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1 600,688

0,000

1 600,688

1 885,000

0,000

1 885,000

2 150,000

0,000

2 150,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,000

 

125,000

128,000

 

128,000

128,000

 

128,000

 

ხარჯები

1 556,996

0,000

1 556,996

1 799,000

0,000

1 799,000

2 050,000

0,000

2 050,000

 

სუბსიდიები

1 552,996

 

1 552,996

1 799,000

 

1 799,000

2 050,000

 

2 050,000

 

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

 

ძირითადი აქტივები

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

409,916

0,000

409,916

390,000

0,000

390,000

480,000

0,000

480,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,000

 

23,000

25,000

 

25,000

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

406,116

0,000

406,116

385,000

0,000

385,000

460,000

0,000

460,000

 

სუბსიდიები

406,116

 

406,116

385,000

 

385,000

460,000

 

460,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

 

ძირითადი აქტივები

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

579,285

0,000

579,285

700,000

0,000

700,000

830,000

0,000

830,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,000

 

44,000

47,000

 

47,000

47,000

 

47,000

 

ხარჯები

574,620

0,000

574,620

687,000

0,000

687,000

780,000

0,000

780,000

 

სუბსიდიები

574,620

 

574,620

687,000

 

687,000

780,000

 

780,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

50,000

0,000

50,000

 

ძირითადი აქტივები

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

50,000

0,000

50,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

 

ხარჯები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

450,000

 

450,000

565,000

 

565,000

400,000

 

400,000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

300,000

0,000

300,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

300,000

0,000

300,000

 

ძირითადი აქტივები

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

300,000

0,000

300,000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 960,354

0,000

3 960,354

4 504,600

0,000

4 504,600

5 610,000

0,000

5 610,000

 

ხარჯები

3 789,440

0,000

3 789,440

4 468,630

0,000

4 468,630

5 150,000

0,000

5 150,000

 

საქონელი და მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

 

სუბსიდიები

3 484,960

0,000

3 484,960

4 271,330

0,000

4 271,330

4 900,000

0,000

4 900,000

 

გრანტები

60,300

0,000

60,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

460,000

0,000

460,000

 

ძირითადი აქტივები

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

460,000

0,000

460,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3 498,576

0,000

3 498,576

4 184,000

0,000

4 184,000

4 810,000

0,000

4 810,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

333,000

0,000

333,000

357,000

0,000

357,000

357,000

0,000

357,000

 

ხარჯები

3 372,662

0,000

3 372,662

4 148,030

0,000

4 148,030

4 750,000

0,000

4 750,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

3 322,362

0,000

3 322,362

4 098,030

0,000

4 098,030

4 700,000

0,000

4 700,000

 

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

 

ძირითადი აქტივები

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

509,516

0,000

509,516

610,000

0,000

610,000

650,000

0,000

650,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,000

 

56,000

56,000

 

56,000

56,000

 

56,000

 

ხარჯები

499,936

0,000

499,936

600,000

0,000

600,000

650,000

0,000

650,000

 

სუბსიდიები

499,936

 

499,936

600,000

 

600,000

650,000

 

650,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

277,231

0,000

277,231

337,000

0,000

337,000

390,000

0,000

390,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,000

 

29,000

29,000

 

29,000

29,000

 

29,000

 

ხარჯები

268,959

0,000

268,959

327,000

0,000

327,000

360,000

0,000

360,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

268,959

 

268,959

327,000

 

327,000

360,000

 

360,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

 

ძირითადი აქტივები

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

179,723

0,000

179,723

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

 

ხარჯები

178,023

0,000

178,023

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

 

სუბსიდიები

178,023

 

178,023

228,000

 

228,000

250,000

 

250,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

413,686

0,000

413,686

515,000

0,000

515,000

670,000

0,000

670,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,000

 

63,000

63,000

 

63,000

63,000

 

63,000

 

ხარჯები

411,526

0,000

411,526

510,000

0,000

510,000

640,000

0,000

640,000

 

სუბსიდიები

411,526

 

411,526

510,000

 

510,000

640,000

 

640,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

30,000

0,000

30,000

 

ძირითადი აქტივები

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

30,000

0,000

30,000

05 02 01 06

თეატრი

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

05 02 01 07

ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2 068,120

0,000

2 068,120

2 444,000

0,000

2 444,000

2 800,000

0,000

2 800,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166,000

 

166,000

190,000

 

190,000

190,000

 

190,000

 

ხარჯები

1 963,918

0,000

1 963,918

2 433,030

0,000

2 433,030

2 800,000

0,000

2 800,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

1 963,918

0,000

1 963,918

2 433,030

0,000

2 433,030

2 800,000

0,000

2 800,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

0,000

0,000

0,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

 

საქონელი და მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

 

სუბსიდიები

102,598

 

102,598

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

400,000

0,000

400,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

400,000

0,000

400,000

 

ძირითადი აქტივები

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

400,000

0,000

400,000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

60,000

 

60,000

173,300

 

173,300

200,000

 

200,000

 

სხვა ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

112,099

0,000

112,099

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 581,565

253,113

3 328,452

4 035,954

291,100

3 744,854

4 195,100

296,100

3 899,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

 

ხარჯები

3 425,310

241,028

3 184,282

3 880,754

291,100

3 589,654

4 195,100

296,100

3 899,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

495,100

291,100

204,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 184,986

5,250

2 179,736

2 561,254

0,000

2 561,254

2 600,000

5,000

2 595,000

 

სხვა ხარჯები

941,600

0,000

941,600

876,200

0,000

876,200

1 100,000

0,000

1 100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

0,000

0,000

0,000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

310,809

247,863

62,946

543,300

291,100

252,200

495,100

291,100

204,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

 

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

495,100

291,100

204,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

495,100

291,100

204,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

310,809

247,863

62,946

386,300

291,100

95,200

435,100

291,100

144,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

28,000

 

28,000

 

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

435,100

291,100

144,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

435,100

291,100

144,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

0,000

0,000

0,000

157,000

0,000

157,000

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

57,000

0,000

57,000

60,000

0,000

60,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

57,000

 

57,000

60,000

 

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

06 02

   სოციალური დაცვა

3 270,756

5,250

3 265,506

3 492,654

0,000

3 492,654

3 700,000

5,000

3 695,000

 

ხარჯები

3 126,586

5,250

3 121,336

3 437,454

0,000

3 437,454

3 700,000

5,000

3 695,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 184,986

5,250

2 179,736

2 561,254

0,000

2 561,254

2 600,000

5,000

2 595,000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 722,000

5,000

1 717,000

 

ხარჯები

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 722,000

5,000

1 717,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 722,000

5,000

1 717,000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 200,000

0,000

1 200,000

 

ხარჯები

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 200,000

0,000

1 200,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 200,000

0,000

1 200,000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

 

ხარჯები

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

ხარჯები

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

 

ხარჯები

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

3,000

0,000

3,000

 

ხარჯები

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

3,000

0,000

3,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

3,000

0,000

3,000

06 02 03

უფასო სასადილო

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

300,000

0,000

300,000

 

ხარჯები

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

300,000

0,000

300,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

300,000

0,000

300,000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

 

ხარჯები

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

 

ხარჯები

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

 

ხარჯები

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

 

ხარჯები

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1 463,092

0,000

1 463,092

1 678,054

0,000

1 678,054

1 390,000

0,000

1 390,000

 

ხარჯები

1 318,922

0,000

1 318,922

1 622,854

0,000

1 622,854

1 390,000

0,000

1 390,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

442,322

0,000

442,322

816,654

0,000

816,654

390,000

0,000

390,000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

60,000

0,000

60,000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

ხარჯები

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

150,000

0,000

150,000

 

ხარჯები

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

150,000

0,000

150,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

272,872

0,000

272,872

589,854

0,000

589,854

150,000

0,000

150,000

 

სხვა ხარჯები

10,000

0,000

10,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

1 014,370

0,000

1 014,370

863,200

0,000

863,200

1 000,000

0,000

1 000,000

 

ხარჯები

870,200

0,000

870,200

808,000

0,000

808,000

1 000,000

0,000

1 000,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,600

0,000

3,600

1,800

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

866,600

0,000

866,600

806,200

0,000

806,200

1 000,000

0,000

1 000,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

100,000

0,000

100,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

100,000

0,000

100,000

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2026 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 296.100 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 291.100 ათასი  ლარი.

ბ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამას მოხდება 5.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250.000 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 27. დადგენილების ამოქმედება
1. დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №18 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 26/12/2024; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016441).



ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი