„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/04/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/04/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016454
8
04/04/2025
ვებგვერდი, 08/04/2025
190020020.35.129.016454
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №8

2025 წლის 4 აპრილი

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20-ე მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2024; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016441) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

    2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

47105.194

54338.933

19863.048

34475.885

47968.235

10581.830

37386.405

გადასახადები

22185.854

23803.600

0.00

23803.600

26959.200

0.00

26959.200

 გრანტები

20546.769

22863.048

19863.048

3000.000

15581.830

10581.830

5000.000

 სხვა შემოსავლები

4372.571

7672.285

0.00

7672.285

5427.205

0.00

5427.205

 II. ხარჯები

29007.635

34413.398

3121.097

31292.301

36882.732

1819.017

35063.715

 შრომის ანაზღაურება

3702.567

3951.191

0.000

3951.191

4433.000

29.000

4404.000

 საქონელი და მომსახურება

2931.454

3176.270

1630.007

1546.263

3199.178

1442.178

1757.000

 პროცენტი

28.054

15.208

0.00

15.208

30.000

0.00

30.000

 სუბსიდიები

18305.500

21636.261

236.000

21400.171

24997.873

307.673

24690.200

გრანტები

110.459

92.700

0.00

92.700

100.000

0.000

100.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1948.574

2585.192

10.000

2575.192

2984.800

0.000

2984.800

 სხვა ხარჯები

1981.027

2956.576

1245.000

1711.576

1137.881

40.166

1097.715

 III. საოპერაციო სალდო

18097.559

19925.535

16741.951

3183.584

11085.503

8762.813

2322.690

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15476.963

24710.545

18398.121

6312.424

14014.946

11762.256

2252.690

 ზრდა

15644.319

25010.545

18398.121

6612.424

14644.946

11762.256

2882.690

 კლება

167.356

300.000

0.00

300.000

630.000

0.00

630.000

 V. მთლიანი სალდო

2620.596

-4785.010

-1656.170

-3128.840

-2929.443

-2999.443

70.000

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2543.812

-4861.802

-1656.170

-3205.632

-2999.443

-2999.443

0.000

 ზრდა

3193.172

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

   ვალუტა და დეპოზიტები

3193.172

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

649.360

4861.802

1656.170

3205.632

2999.443

  2999.443

0.000

   ვალუტა და დეპოზიტები

649.360

4861.802

1656.170

3205.632

2999.443

  2999.443

0.000

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.784

-76.792

0.00

-76.792

-70.000

0.000

-70.000

 კლება

76.784

76.792

0.00

76.792

70.000

0.000

70.000

   საშინაო

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

    სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

    სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

  0,0

0,0

   0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

47272.550

54638.933

19863.048

34775.885

 

48598.235

10581.830

38016.405

 შემოსავლები

47105.194

54338.933

19863.048

34475.885

47968.235  

10581.830

37386.405

 არაფინანსური აქტივების კლება

167.356  

300.000  

   0.000

 300.000

630.000

0.000

630.000   

 გადასახდელები

 44728.738  

59500.735  

21519.218

37981.517

51597.678  

13581.273

38016.405   

 ხარჯები

 

29007.635

  

 34413.398  

3121.097

31292.301  

36882.732

1819.017

35063.715

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  15644.319  

  25010.545  

    18398.121  

  6612.424  

14644.946

11762.256

2882.690

 ვალდებულებების კლება

76.784  

76.792   

0.000

76.792   

70.000

0.00

70.000

 ნაშთის ცვლილება

2543.812

-4861.802

   -1656.170

-3205.632

-2999.443  

-2999.443  

0.000

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 47968.235 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
 

წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

47105.194

54338.933

19863.048

34475.885

47968.235

10581.830

38016.405

  გადასახადები

22185.854

23803.600

0.000

23803.600

26959.200

0.000

26959.200

  გრანტები

20546.769

22863.048

19863.048

3000.000

15581.830

10581.830

5000.000

  სხვა შემოსავლები

4372.571

7672.285

0.000

7672.285

5427.205

0.000

5427.205

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26959.200 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

22185.854

23803.600

0.000

  23803.600

26959.200

0.000

26959.200

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

18485.481

20103.600

0.000

 

20103.600

23659.200

0.000

23659.200

   ქონების გადასახადი

3700.373

3700.000

0

 

3700.000

3300.000

  0.000

3300.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2476.422

2560.000

0.000

 

2560.000

2260.000

0.000

2260.000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.204

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42.792

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

85.175

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1095.780

1100.000

0.000

  1100.000

1000.000

0.000

1000.000

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 15581.830 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 გრანტები

20546.769

22863.048

15581.830  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

1137.558

233.000

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

20546.769

21725.490

15348.830  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1694.437

1884.889

  1733.278  

 კაპიტალური ტრანსფერი

18522.332

20978.159

13615.552

 სპეციალური ტრანსფერი

8749.600

4293.326

5412.200

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

1432.000

5738.000

 0.00

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7238.511

8997.275

7045.779

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

812.000

812.000

გრანტები

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

45.573

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

290.221

0.00

300.000

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.00

0.000

0.00

სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები

0.00

0.000

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების   დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი

0

0.0

0.00

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5427.205 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

4372.571

7672.285

5427.205

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1881.530

5811.600

 

4700.000

პროცენტი

133.874

311.600

180.000

 რენტა

1747.656

5500.000

4520.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1552.039

568.200

20.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1552.039

568.200

50.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0. 00

0.00

0.000

სანებართვო მოსაკრებელი

15.342

0.000

30.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1518.000

551.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

18.297

17.200

20.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

188.639

246.500

  180.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

750.363

1045.985

497.205

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 36650.017 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

29007.635

34413.398

3121.097

31292.301

36882.732

1819.017

35063.715

 შრომის ანაზღაურება

3702.567

3951.191

0.000

3951.191

4433.000

29.000

4404.000

 საქონელი და მომსახურება

2931.454

3176.270

1630.007

1546.263

3199.178

1442.178

1757.000

პროცენტები

  28.054

15.208

0.00

15.208

30.000

0.00

30.000

სუბსიდიები

  18305.500

21636.261

236.000

21400.171

24997.873

307.673

24690.200

გრანტები

  110.459

92.700

0.00

92.700

100.000

0.000

100.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1948.574

2585.192

10.000

2575.192

2984.800

0.000

2984.800

 სხვა ხარჯები

1981.027

2956.576

1245.000

1711.576

1137.881

40.166

1097.715

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -14014.946 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 14644.946 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 630.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

292.300

119.649

110.000

 01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

292.300

119.649

110.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12543.708

19814.235

12382.942

 02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8647.576

14791.013

9325.113

 02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

298.150

2609.535

1101.452

 02 03

  გარე განათება

219.659

0.000

0.000

 02 04

  მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

708.072

649.200

412.200

02 05

  ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

  0.000

21.201

85.000

 02 06

  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

  2.583

0.000

0.000

02 07

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2666.892

1731.286

1544.177

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0.776

0.000

0.000

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

663.957

1311.654

1030.000

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

450.857

58.150

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.000

1039.963

1030.000

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

197.000

60.000

0.000

 03 04

 სანიაღვრე არხის აღდგენა

  16.100

153.541

0.000

 04 00

 განათლება

51.406

128.200

0.000

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13.542

47.200

0.000

 04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

37.864

81.000

150.000

04 03

  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.00

0.000

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1456.738

3612.897

1122.004

 05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

304.946

2559.542

1097.004

 05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

1151.792

1053.355

25.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

636.210

23.910

0.000  

 06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

23.910

0.000

06 02

  სოციალური დაცვა

636.210

0.000

0.000

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

15644.319

25010.545

14644.946

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

167.356

300.000

630.000

 ძირითადი აქტივები

100.715

300.000

630.000

 არაწარმოებული აქტივები

66.541

0.000

0.000

  მიწა

66.541

0.000

0.000

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქც.

კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5542.323  

5764.660  

6625.000  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5427.125  

5641.073  

6260.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5427.125  

5641.073  

6260.000  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

20.564  

250.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

104.838

92.023

100.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში

10.360

11.000

15.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

15443.822  

19051.470  

13427.751

 7.4 5

 ტრანსპორტი

15250.399

16423.445

12672.786

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

15250.399

16423.445

12672.786

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

193.433

2628.025

754.965

 7.5

 გარემოს დაცვა

3023.784  

3993.504

4188.327

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2810.684  

   2740.000  

3158.327

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

213.100

1253.504

1030.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5212.147  

7194.221  

4371.318

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

     658.457  

1323.200

125.166

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

   0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1033.150   

3589.735

2101.452

 7.6 4

 გარე განათება

766.605

550.000

600.523

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2753.935  

1731.286  

   1544.177

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

318.000

516.300  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

232.578  

318.000

371.300

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

0.000

0.000

145.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

7814.330

10649.282  

8887.004  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2800.124  

5624.705  

     4437.004  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

4123.550  

4447.077  

4160.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

768.345  

403.885  

150.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

122.311

173.615

140.000

 7.9

 განათლება

7649.270  

9036.625  

10592.178  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

6340.333

7326.000  

9150.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1308.937

1629.625   

1442.178

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.00

0,0   

0.0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.00

81.000   

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

3208.602  

3386.772  

2989.800

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1085.946  

1391.000  

1261.400

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

907.866

1204.640

1071.400

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

178.080

186.360

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

20.500  

25.000  

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

376.420  

486.072  

   345.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1599.349  

1312.050  

1188.400

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

126.387

172.650

170.000

 

 სულ

44728.738    

59500.735  

51597.678

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  2929.443 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11318.218 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

18097.559  

19925.535  

11318.218  

 მთლიანი სალდო

2620.596  

-4785.010  

-2929.443  

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2999.443 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2543.812

-4861.802  

-2999.443

 ზრდა

3193.172

0.0   

0.0   

   ვალუტა და დეპოზიტი

3193.172

0.0   

0.0   

 კლება

649.360

4861.802  

2999.443

  ვალუტა და დეპოზიტი

649.360

4861.802  

2999.443

 

ფინანსური აქტივების კლება 2999.443 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 იანვრის შეადგენს 115.180 ათას ლარს.

 

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

9557.828  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 75% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
გზების მიმდინარე შეკეთება;
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

8438.412  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

ცენტრალური ბიუჯეტი

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება

0

326326

2

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

0

355793

3

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რცხილათში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენა

676186

0

4

სოფელ ტყემლოვანაში, კაპანაძეების უბანში 1 კმ-იანი გზის მოწყობის სამუშაოება

339486

11128

5

სოფელ ითხვისში ლომიძეების უბნის გზის მოწყობა

559022

5300

6

სოფელ ხრეითში მოდებაძეები მიხელიძეების (კალოს უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოება

151593

5300

7

სოფელ რკვიანის საუბნო გზის მოწყობა

146791

6616

8

სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მოწყობა

28202

0

9

სოფელ ითხვისი, 32-ის ქალაქთან დამაკავშირებელი გზის მოწყობა

726372

0

10

ჭიათურაში, კოროხნალის გადასახვევიდან 25-ის მაღაროს დასახლებაში, სკვერის მიმდებარე ტერიტორიამდე გზის მოწყობა

855644

0

11

ავარიონი საფარის გზაჯვარედინიდან საფარის დასახლებამდე გზის მოწყობა

388987

0

12

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ავარიონი საფარის გზაჯვარედინიდან ავარიონის დასახლებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

172855

0

13

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები-ლაბაძეების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

60158

2522

14

სოფელ ითხვისში ცენტრალური გზიდან ადფმინისტრაციულ შენობამდე, ამბულატორიამდე და საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

95804

3240

15

სოფელ მერევში საავტომობილო გზის, ფერდის გამაგრებისა და დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები

205487

0

16

სოფელ პერევისაში კურტანიძეების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

132992

0

17

სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

66499

0

18

სოფელ ითხვისში ნადირაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

123649

0

19

სოფელ სალიეთში მოდებაძე რაულის სახლთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

64034

0

20

სოფელ ქვედა ჭალოვანში მაჭარაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

103550

0

21

სოფელ წყალშავში მოცეკვავეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

178397

0

22

სოფელ უსახელოში ტბის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

175028

0

23

სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

296555

0

24

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გელაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

227277

0

25

სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

60000

0

26

 სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

60000

0

27

სოფელ ხვაშითში ბუზალაძეების უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

60000

0

28

სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლაძეების უბანში 350 გრძ/მ გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

60000

0

29

სოფელ რკვიანში ბიძინა სამხარაძის უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

54759

0

30

სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 1 კმ  რეაბილიტაციის სამუშაოები

55000

0

31

სოფელ ჩხირაულში (პატარა ჩხირაულში) ნაწილი 1 (ცენტრალური გზიდან მოსაცდელამდე) და ნაწილი 2 (მოსაცდელიდან სოფლის ბოლომდე რეაბილიტაციის სამუშაოები

76670

0

32

სოფელ წინსოფელში ხიხაძეების უბანში 200 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის სამუშაოები

48423

0

33

სოფელ ზოდში ქაშაკაშაკაშვილების უბანში 1600 გრძ.მ გზის მოწყობის სამუშაოები

60000

0

34

სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ გზის მოწყობის სამუშაოები

53018

0

35

სოფელ რკვიანის ტაძრამდე მისასვლელი და კოპიტებამდე გაგრძელების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

9354

14772

36

სოფელ ღვითორში სკოლამდე მისასვლელი და ბაბრების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

915

6914

37

სოფელ მეჩხეთურში, ცენტრალური გზის (ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2 კმ ) მოწყობი

0

25282

38

ჭიათურაში ნინოშვილის ქუჩაზე ტროტურებისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

49011

52702

39

ჭიათურაში მაღაროელთა მოედნის რეაბილიტაცია

0

38515

40

სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

0

268311

41

სოფელ დიდ კაცხში სვეტის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

0

50070

42

სარქველეთუბნის-ბუნიკაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

0

46975

43

სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

33845

44

სოფელ სვერში გვალაზაურის უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

24970

45

სოფელ შუქრუთში ჩაჩანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

36710

46

სოფელ შუქრუთში ზოსიმაურის ეკლესიისკენ ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

75388

47

სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბნის გზის რეაბილიტაცია

300000

20000

48

სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად შპს მეკას სასარგებლოდ დაკისრებული თანხის გადასახდელად

0

232715

49

სოფელ კაცხში მარკოზაშვილების საუბნო გზის შეერთების 120გრძ.მ-ზე, სოფელ კაცხში ხუციშვილების საუბნო გზის 500გრძ.მ-ზე, სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის საუბნო გზის 700გრძ.მ-ზე, სოფელ რცხილათში გოგსაძეების საუბნო გზის 300გრძ.მ-ზე, სოფელ რცხილათში ჯემალი ჩაფიძის საუბნო გზის 400გრძ.მ-ზე, სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბნის საუბნო გზის 400გრძ.მ-ზე, სოფელ ხრეითში ჩაგელიშვილები – შერგელაშვილების სასაფლაოსთან მისასვლელი საუბნო გზის 800გრძ.მ-ზე, სოფელ ხრეითში მუმლაძეები, ტაბატაძეები, პაპიაშვილების და სოფრომაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელი საუბნო გზის 1200გრძ.მ-ზე, სოფელ ხრეითში მიქაცაძეები – ცერცვაძეების საუბნო გზის 1200გრძ.მ-ზე, სოფელ რგანში ჩალაძეების საუბნო გზის 250გრძ.მ-ზე, სოფელ ზედა რგანში გაფრინდაშვილები – ერგემლიძეების საუბნო გზის 600გრძ.მ-ზე, სოფელ სარქველეთუბანი ბუნიკაურის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის 1400 გრძ.მ-ზე, სოფელ სარქველეთუბანი ბუნიკაურის თაბაგრების დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის 600გრძ.მ-ზე, სოფელ თაბაგრების საუბნო გზის შეერთების 1500გრძ.მ-ზე, სოფელ წირქვალში მეცხოვრიშვილების საუბნო გზის 600 გრძ.მ-ზე, სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების საუბნო გზის 150 გრძ.მ-ზე, სოფელ ხალიაურში ჭიოკაძეები მასხარაშვილების სასაფლაოსთან მისასვლელი საუბნო გზის 700 გრძ.მ-ზე, სოფელ ზოდში მიქაუტაძეების საუბნო გზის 350 გრძ.მ-ზე, სოფელ ზედუბანში ჭალის უბნის საუბნო გზის 120 გრძ.მ-ზე, სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების საუბნო გზის 1000 გრძ.მ-ზე, სოფელ ითხვისში კაპანაძე – ნადირაძეების საუბნო გზის 1500 გრძ.მ-ზე, სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების საუბნო გზის 500 გრძ.მ-ზე, სოფელ თვალუეთში ურიიშვილების საუბნო გზის 350 გრძ.მ-ზე, სოფელ მანდაეთში ზედვაკის საუბნო გზის 1000 გრძ.მ-ზე, სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბნის გაგრძელება 100 გრძ.მ-ზე, სოფელ უსახელოში კუსიანების უბანში 400 გრძ.მ-ზე, ტეხისასთან მისასლელი გზის 1,5 კმ-ზე, ტეხისის შემოღობვის და განათების, კეთილმოწყობის, სოფელ ნიგოზეთში ბლუაშვილების საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე, სოფელ ნიგოზეთში ცხოვრებაძეების უბანში (კოლიას აღმართი) მისასვლელი საუბნო გზის 200 გრძ.მ-ზე, სოფელ ითხვისში დვალაშვილები -კობერიძეები-მახათაძეების უბანში ორ მონაკვეთზე დაახლოებით 400 გრძ. მ-ზე, საშევარდნოს გადმოსახედიდან მშვიდობის საბაგირომდე მისასვლელი გზის და ქალაქ ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე კლდობან ფერდობთან არსებული 25 გრძ.მ და 2მ სიმაღლის საყრდენი კედელის საპროექტო დოკუმენტაცია.

0

73300

 

სულ  ჯამი

6721718

1716694

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 01 04

364.451

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. ქვეპროგრამით განხორციელდება ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ საფეხმავლო ხიდის მოწყობა. ობიექტს გაეწევა საინჟინრო მონიტორინგი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 01 05

754.965

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ "პიონერთა პარკის" ტერიტორიაზე ჩამოშლილი ფერდის გამაგრების და დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ თაბაგრებში სასაფლაოზე საყრდენი კედლის მოწყობა და რგანი ხრეითის დამაკავშირებელ გზაზე საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაოები ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო მონიტორინგი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 03

2101.452

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

1220.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ჭიათურის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალი სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილირტაცია

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 02

881.452

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, სოფელ მანდაეთის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

600.523

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).  ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

600.523

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
  – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
  – ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  – დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

3869.923

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს „ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით – მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

3457.723   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით – მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

412.200   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით შეძენილი იქნება ოთხი ერთეული სამგზავრო ავტობუსი, რომლებიც მოემსახურება მგზავრების გადაყვანას სხვადასხვა მიმართულებით, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

85.000   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების უსაფრთხოდ უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აღმაშენებლის ქ. №214-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გადამაგრების და მიმდებარედ საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაოებისათვის (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 02

40.166   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

1544.177   

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

319.145   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები, ჭიათურის მერიის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მღვიმევის მონასტრის წინ სკვერის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

1225.032   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.

 

მუხლი 14

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

4188.327

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

3158.327

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქვათაცვენის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 02

1030.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის №2400 განკარგულებით ქალაქ ჭიათურაში კლდოვანი ფერდობის ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობა (ობიექტს გაეწევა ზედამხედველობა).

 

მუხლი 15

განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.           

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

9150.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-მდე ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 800 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

1442.178

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

 

მუხლი 16

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 00

4437.004

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.

ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
ქვეპროგრამის მიზანია:
  – ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში და სახელოვნებო წრეებში რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  – მუნიციპალიტეტის სპორტული და კულტურული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

2950.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
– ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
– მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
– მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

1800.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,  ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის 16 სახეობაში დადის 549 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 104 და ბიჭი 445;

პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

500.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი) სპორტსმენს და 13 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი „ა“ და „ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.

პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

650.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

   ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 260 ბავშვს, (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

400.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

1087.004

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ფარგლებში ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები, სოფ. ჭილოვანში მინი საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოები და  ქალაქ ჭიათურაში საშევარდნოს კლდეზე ვია ფერატას მოწყობა ოიბიექტებს ჯიაიზეტი-ის გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება-ს ფარგლებში. ობიექტებს გაეწევათ ზედამხედველობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

4310.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

4000.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

610.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის: 250 გოგო; 160 ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

350.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აა()იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

235.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

505.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 06

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 07

2250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი – სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

160.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის„ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

 

მუხლი 17

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

371.300

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

 პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი;

2. იმუნიზაციია;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

145.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას ასევე თანადაფინანსება გაეწევა ნეირობალანსირების ცენტრს ჭიათურაში.

 

სოციალური პროგრამები 06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

2989.800

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1261.400

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01 01

768.400

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის  მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის  დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;

გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

48.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე – ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად – 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის   შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

264.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 185 მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

85.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

45.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

1206.400

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 01

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას – 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას – 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას – 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას – 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას – 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას – 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას 700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას 1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად  მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

125.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს (5 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ასევეკომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებისათვის მიეცემა დახმარება სეზონის მიხედვით: 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე – ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდან 1 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 60 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ასევე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა თანხა (ერთ ოჯახზე წელიწადში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა), კერძოდ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვანი ბავშვიანი ოჯახებისთვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ შედგენილი ინდივიდუალური განვითარების გეგმით განსაზღვრული საჭიროებების მოგვარების მიზნით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

861.400

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;

დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;

ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;

დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“  ასევე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა მძიმე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხა თვეში არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა. ქირით უზრუნველყოფის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში – გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.

 

თავი III. ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2023 წლის დამტ. ფაქტი

2024 წლის დაზუსტ. გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

44,728.459

12,666.129

32,062.330

59,500.735

21,519.218

37,981.517

51,597.678

13,581.273

38,016.405

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,884.000

0.000

1,884.000

1,947.000

0.000

1,947.000

1,981.000

0.000

1,981.000

 

ხარჯები

29,007.333

2,229.723

26,777.610

34,094.451

3,145.007

30,949.444

36,882.732

1,819.017

35,063.715

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,951.191

0.000

3,951.191

4,433.000

29.000

4,404.000

 

საქონელი და მომსახურება

2,831.043

1,322.975

1,508.068

3,186.247

1,630.007

1,556.240

3,199.178

1,442.178

1,757.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

15.231

0.000

15.231

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

18,309.438

170.103

18,139.335

21,672.171

260.000

21,412.171

24,997.873

307.673

24,690.200

 

გრანტები

110.459

0.000

110.459

82.700

0.000

82.700

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,962.274

10.453

1,951.821

2,585.492

10.000

2,575.492

2,984.800

0.000

2,984.800

 

სხვა ხარჯები

2,063.798

556.558

1,507.240

2,601.419

1,245.000

1,356.419

1,137.881

40.166

1,097.715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,644.342

10,436.406

5,207.936

25,329.492

18,374.211

6,955.281

14,644.946

11,762.256

2,882.690

 

ძირითადი აქტივები

15,644.342

10,436.406

5,207.936

25,329.492

18,374.211

6,955.281

14,644.946

11,762.256

2,882.690

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,542.046

193.125

5,348.921

5,764.660

15.118

5,749.542

6,625.000

29.000

6,596.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202.000

0.000

202.000

191.000

0.000

191.000

191.000

0.000

191.000

 

ხარჯები

5,172.939

193.125

4,979.814

5,568.219

15.118

5,553.101

6,445.000

29.000

6,416.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,951.191

0.000

3,951.191

4,433.000

29.000

4,404.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,158.261

18.538

1,139.723

1,347.473

15.118

1,332.355

1,597.000

0.000

1,597.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

15.231

0.000

15.231

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

36.000

0.000

36.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.519

4.953

70.566

45.420

0.000

45.420

65.000

0.000

65.000

 

სხვა ხარჯები

173.709

0.000

173.709

172.904

0.000

172.904

270.000

0.000

270.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.323

0.000

292.323

119.649

0.000

119.649

110.000

0.000

110.000

 

ძირითადი აქტივები

292.323

0.000

292.323

119.649

0.000

119.649

110.000

0.000

110.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,426.848

193.125

5,233.723

5,641.073

15.118

5,625.955

6,260.000

29.000

6,231.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202.000

0.000

202.000

191.000

0.000

191.000

191.000

0.000

191.000

 

ხარჯები

5,134.525

193.125

4,941.400

5,521.424

15.118

5,506.306

6,150.000

29.000

6,121.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,951.191

0.000

3,951.191

4,433.000

29.000

4,404.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,147.901

18.538

1,129.363

1,315.909

15.118

1,300.791

1,332.000

0.000

1,332.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

36.000

0.000

36.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.519

4.953

70.566

45.420

0.000

45.420

65.000

0.000

65.000

 

სხვა ხარჯები

173.709

0.000

173.709

172.904

0.000

172.904

270.000

0.000

270.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.323

0.000

292.323

119.649

0.000

119.649

110.000

0.000

110.000

 

ძირითადი აქტივები

292.323

0.000

292.323

119.649

0.000

119.649

110.000

0.000

110.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,084.938

0.000

1,084.938

1,184.830

0.000

1,184.830

1,342.000

0.000

1,342.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.000

 

28.000

28.000

 

28.000

28.000

 

28.000

 

ხარჯები

1,065.317

0.000

1,065.317

1,177.490

0.000

1,177.490

1,332.000

0.000

1,332.000

 

შრომის ანაზღაურება

760.247

0.000

760.247

839.391

0.000

839.391

954.000

0.000

954.000

 

საქონელი და მომსახურება

165.158

0.000

165.158

179.649

0.000

179.649

203.000

0.000

203.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.282

0.000

2.282

5.420

0.000

5.420

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

137.630

0.000

137.630

153.030

0.000

153.030

170.000

0.000

170.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.621

0.000

19.621

7.340

0.000

7.340

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

19.621

0.000

19.621

7.340

0.000

7.340

10.000

0.000

10.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,132.538

0.000

4,132.538

4,456.243

15.118

4,441.125

4,918.000

29.000

4,889.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163.000

 

163.000

163.000

 

163.000

163.000

 

163.000

 

ხარჯები

3,859.836

0.000

3,859.836

4,343.934

15.118

4,328.816

4,818.000

29.000

4,789.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,772.386

0.000

2,772.386

3,111.800

0.000

3,111.800

3,479.000

29.000

3,450.000

 

საქონელი და მომსახურება

947.958

0.000

947.958

1,136.260

15.118

1,121.142

1,129.000

0.000

1,129.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

36.000

0.000

36.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68.284

0.000

68.284

40.000

0.000

40.000

60.000

0.000

60.000

 

სხვა ხარჯები

36.079

0.000

36.079

19.874

0.000

19.874

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272.702

0.000

272.702

112.309

0.000

112.309

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

272.702

0.000

272.702

112.309

0.000

112.309

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

104.838

0.000

104.838

112.587

0.000

112.587

350.000

0.000

350.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

28.054

0.000

28.054

35.795

0.000

35.795

280.000

0.000

280.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

20.564

0.000

20.564

250.000

0.000

250.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

20.521

0.000

20.521

200.000

0.000

200.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

20.521

0.000

20.521

200.000

0.000

200.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

20.521

0.000

20.521

200.000

0.000

200.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.043

0.000

0.043

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.043

0.000

0.043

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.043

0.000

0.043

50.000

0.000

50.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

104.838

0.000

104.838

92.023

0.000

92.023

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

28.054

0.000

28.054

15.231

0.000

15.231

30.000

0.000

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

15.231

0.000

15.231

30.000

0.000

30.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.792

0.000

76.792

70.000

0.000

70.000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

10.360

0.000

10.360

11.000

0.000

11.000

15.000

0.000

15.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

10.360

0.000

10.360

11.000

0.000

11.000

15.000

0.000

15.000

 

საქონელი და მომსახურება

10.360

0.000

10.360

11.000

0.000

11.000

15.000

0.000

15.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,257.851

10,203.153

7,054.698

26,351.892

16,515.118

9,836.774

17,799.069

10,244.166

7,554.903

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.000

0.000

119.000

139.000

0.000

139.000

173.000

0.000

173.000

 

ხარჯები

4,714.143

556.558

4,157.585

6,194.800

1,245.000

4,949.800

5,416.127

48.412

5,367.715

 

სუბსიდიები

3,972.002

0.000

3,972.002

4,786.600

0.000

4,786.600

4,858.246

8.246

4,850.000

 

სხვა ხარჯები

742.141

556.558

185.583

1,408.200

1,245.000

163.200

557.881

40.166

517.715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,543.708

9,646.595

2,897.113

20,157.092

15,270.118

4,886.974

12,382.942

10,195.754

2,187.188

 

ძირითადი აქტივები

12,543.708

9,646.595

2,897.113

20,157.092

15,270.118

4,886.974

12,382.942

10,195.754

2,187.188

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,145.870

11,318.346

3,827.524

9,557.828

7,759.827

1,798.001

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

232.715

0.000

232.715

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

232.715

0.000

232.715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,145.870

11,318.346

3,827.524

9,325.113

7,759.827

1,565.286

 

ძირითადი აქტივები

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,145.870

11,318.346

3,827.524

9,325.113

7,759.827

1,565.286

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

8,454.143

6,772.159

1,681.984

12,153.859

8,657.758

3,496.101

8,438.412

6,721.718

1,716.694

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

232.715

0.000

232.715

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

232.715

0.000

232.715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,454.143

6,772.159

1,681.984

12,153.859

8,657.758

3,496.101

8,205.697

6,721.718

1,483.979

 

ძირითადი აქტივები

8,454.143

6,772.159

1,681.984

12,153.859

8,657.758

3,496.101

8,205.697

6,721.718

1,483.979

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

20.000

0.000

20.000

363.986

309.251

54.735

364.451

336.144

28.307

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.000

0.000

20.000

363.986

309.251

54.735

364.451

336.144

28.307

 

ძირითადი აქტივები

20.000

0.000

20.000

363.986

309.251

54.735

364.451

336.144

28.307

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

754.965

701.965

53.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

754.965

701.965

53.000

 

ძირითადი აქტივები

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

754.965

701.965

53.000

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

1,033.150

199.154

833.996

3,589.735

2,383.488

1,206.247

2,101.452

729.904

1,371.548

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

26.000

0.000

26.000

 

ხარჯები

735.000

0.000

735.000

980.200

0.000

980.200

1,000.000

0.000

1,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

735.000

0.000

735.000

980.200

0.000

980.200

1,000.000

0.000

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

1,101.452

729.904

371.548

 

ძირითადი აქტივები

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

1,101.452

729.904

371.548

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

735.000

0.000

735.000

980.200

0.000

980.200

1,220.000

0.000

1,220.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

735.000

0.000

735.000

980.200

0.000

980.200

1,000.000

0.000

1,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

735.000

 

735.000

980.200

 

980.200

1,000.000

 

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

881.452

729.904

151.548

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

881.452

729.904

151.548

 

ძირითადი აქტივები

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

881.452

729.904

151.548

02 03

გარე განათება

766.605

0.000

766.605

550.000

0.000

550.000

600.523

0.523

600.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

546.946

0.000

546.946

550.000

0.000

550.000

600.523

0.523

600.000

 

სუბსიდიები

546.946

0.000

546.946

550.000

0.000

550.000

600.523

0.523

600.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.659

0.000

219.659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

219.659

0.000

219.659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

548.546

0.000

548.546

550.000

0.000

550.000

600.523

0.523

600.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

8.000

 

8.000

 

ხარჯები

546.946

0.000

546.946

550.000

0.000

550.000

600.523

0.523

600.000

 

სუბსიდიები

546.946

 

546.946

550.000

 

550.000

600.523

0.523

600.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3,398.128

549.600

2,848.528

3,905.600

412.200

3,493.400

3,869.923

419.923

3,450.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.000

0.000

119.000

139.000

0.000

139.000

139.000

0.000

139.000

 

ხარჯები

2,690.056

0.000

2,690.056

3,256.400

0.000

3,256.400

3,457.723

7.723

3,450.000

 

სუბსიდიები

2,690.056

0.000

2,690.056

3,256.400

0.000

3,256.400

3,257.723

7.723

3,250.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

412.200

412.200

0.000

 

ძირითადი აქტივები

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

412.200

412.200

0.000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

2,690.056

0.000

2,690.056

3,256.400

0.000

3,256.400

3,457.723

7.723

3,450.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.000

 

119.000

139.000

 

139.000

139.000

 

139.000

 

ხარჯები

2,690.056

0.000

2,690.056

3,256.400

0.000

3,256.400

3,457.723

7.723

3,450.000

 

სუბსიდიები

2,690.056

 

2,690.056

3,256.400

 

3,256.400

3,257.723

7.723

3,250.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

412.200

412.200

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

412.200

412.200

0.000

 

ძირითადი აქტივები

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

412.200

412.200

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

106.201

0.000

106.201

85.000

0.000

85.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

85.000

0.000

85.000

85.000

0.000

85.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

85.000

0.000

85.000

85.000

0.000

85.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

21.201

0.000

21.201

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

21.201

0.000

21.201

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

658.457

525.000

133.457

1,323.200

1,245.000

78.200

40.166

40.166

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,323.200

1,245.000

78.200

40.166

40.166

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,323.200

1,245.000

78.200

40.166

40.166

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

40.166

40.166

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

40.166

40.166

0.000

 

სხვა ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

40.166

40.166

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2.583

0.000

2.583

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,753.159

2,094.631

658.528

1,731.286

1,156.084

575.202

1,544.177

1,293.823

250.354

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,666.892

2,063.073

603.819

1,731.286

1,156.084

575.202

1,544.177

1,293.823

250.354

 

ძირითადი აქტივები

2,666.892

2,063.073

603.819

1,731.286

1,156.084

575.202

1,544.177

1,293.823

250.354

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა – პატრონობა

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

296.637

26.700

319.145

286.076

33.069

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

296.637

26.700

319.145

286.076

33.069

 

ძირითადი აქტივები

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

296.637

26.700

319.145

286.076

33.069

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,322.455

778.294

544.161

1,407.949

859.447

548.502

1,225.032

1,007.747

217.285

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,236.188

746.736

489.452

1,407.949

859.447

548.502

1,225.032

1,007.747

217.285

 

ძირითადი აქტივები

1,236.188

746.736

489.452

1,407.949

859.447

548.502

1,225.032

1,007.747

217.285

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3,023.784

0.000

3,023.784

3,993.504

1,139.316

2,854.188

4,188.327

1,008.327

3,180.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.000

0.000

220.000

238.000

0.000

238.000

238.000

0.000

238.000

 

ხარჯები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,681.850

0.000

2,681.850

3,158.327

8.327

3,150.000

 

სუბსიდიები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,681.850

0.000

2,681.850

3,158.327

8.327

3,150.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.957

0.000

663.957

1,311.654

1,139.316

172.338

1,030.000

1,000.000

30.000

 

ძირითადი აქტივები

663.957

0.000

663.957

1,311.654

1,139.316

172.338

1,030.000

1,000.000

30.000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,810.684

0.000

2,810.684

2,740.000

0.000

2,740.000

3,158.327

8.327

3,150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.000

 

220.000

238.000

 

238.000

238.000

 

238.000

 

ხარჯები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,681.850

0.000

2,681.850

3,158.327

8.327

3,150.000

 

სუბსიდიები

2,359.827

 

2,359.827

2,681.850

 

2,681.850

3,158.327

8.327

3,150.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.857

0.000

450.857

58.150

0.000

58.150

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

450.857

0.000

450.857

58.150

0.000

58.150

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

1,030.000

1,000.000

30.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

1,030.000

1,000.000

30.000

 

ძირითადი აქტივები

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

1,030.000

1,000.000

30.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

7,649.270

1,304.437

6,344.833

9,036.625

1,614.889

7,421.736

10,592.178

1,442.178

9,150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799.000

0.000

799.000

810.000

0.000

810.000

810.000

0.000

810.000

 

ხარჯები

7,597.864

1,304.437

6,293.427

8,908.425

1,614.889

7,293.536

10,592.178

1,442.178

9,150.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,304.437

1,304.437

0.000

1,614.889

1,614.889

0.000

1,442.178

1,442.178

0.000

 

სუბსიდიები

6,293.427

0.000

6,293.427

7,293.536

0.000

7,293.536

9,150.000

0.000

9,150.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.406

0.000

51.406

128.200

0.000

128.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

51.406

0.000

51.406

128.200

0.000

128.200

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6,302.469

0.000

6,302.469

7,326.000

0.000

7,326.000

9,150.000

0.000

9,150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799.000

 

799.000

810.000

 

810.000

810.000

 

810.000

 

ხარჯები

6,288.927

0.000

6,288.927

7,278.800

0.000

7,278.800

9,150.000

0.000

9,150.000

 

სუბსიდიები

6,288.927

 

6,288.927

7,278.800

 

7,278.800

9,150.000

 

9,150.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.542

0.000

13.542

47.200

0.000

47.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

13.542

0.000

13.542

47.200

0.000

47.200

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

37.864

0.000

37.864

81.000

0.000

81.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.864

0.000

37.864

81.000

0.000

81.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

37.864

0.000

37.864

81.000

0.000

81.000

0.000

0.000

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,308.937

1,304.437

4.500

1,629.625

1,614.889

14.736

1,442.178

1,442.178

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

1,308.937

1,304.437

4.500

1,629.625

1,614.889

14.736

1,442.178

1,442.178

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,304.437

1,304.437

0.000

1,614.889

1,614.889

0.000

1,442.178

1,442.178

0.000

 

სუბსიდიები

4.500

 

4.500

14.736

 

14.736

0.000

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7,814.328

789.811

7,024.517

10,649.282

1,964.777

8,684.505

8,887.004

566.502

8,320.502

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

525.000

0.000

525.000

550.000

0.000

550.000

550.000

0.000

550.000

 

ხარჯები

6,357.590

0.000

6,357.590

7,036.385

0.000

7,036.385

7,765.000

0.000

7,765.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

223.885

0.000

223.885

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

5,451.604

0.000

5,451.604

6,592.185

0.000

6,592.185

7,415.000

0.000

7,415.000

 

სხვა ხარჯები

462.311

0.000

462.311

173.615

0.000

173.615

140.000

0.000

140.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,456.738

789.811

666.927

3,612.897

1,964.777

1,648.120

1,122.004

566.502

555.502

 

ძირითადი აქტივები

1,456.738

789.811

666.927

3,612.897

1,964.777

1,648.120

1,122.004

566.502

555.502

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,800.122

105.816

2,694.306

5,624.705

1,075.337

4,549.368

4,437.004

566.502

3,870.502

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.000

0.000

192.000

201.000

0.000

201.000

201.000

0.000

201.000

 

ხარჯები

2,495.176

0.000

2,495.176

3,065.163

0.000

3,065.163

3,340.000

0.000

3,340.000

 

სუბსიდიები

2,495.176

0.000

2,495.176

3,065.163

0.000

3,065.163

3,340.000

0.000

3,340.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.946

105.816

199.130

2,559.542

1,075.337

1,484.205

1,097.004

566.502

530.502

 

ძირითადი აქტივები

304.946

105.816

199.130

2,559.542

1,075.337

1,484.205

1,097.004

566.502

530.502

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,227.986

0.000

2,227.986

2,623.763

0.000

2,623.763

2,950.000

0.000

2,950.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.000

0.000

192.000

201.000

0.000

201.000

201.000

0.000

201.000

 

ხარჯები

2,121.236

0.000

2,121.236

2,615.163

0.000

2,615.163

2,940.000

0.000

2,940.000

 

სუბსიდიები

2,121.236

0.000

2,121.236

2,615.163

0.000

2,615.163

2,940.000

0.000

2,940.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.750

0.000

106.750

8.600

0.000

8.600

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

106.750

0.000

106.750

8.600

0.000

8.600

10.000

0.000

10.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1,389.320

0.000

1,389.320

1,636.600

0.000

1,636.600

1,800.000

0.000

1,800.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.000

 

125.000

131.000

 

131.000

131.000

 

131.000

 

ხარჯები

1,290.120

0.000

1,290.120

1,633.300

0.000

1,633.300

1,800.000

0.000

1,800.000

 

სუბსიდიები

1,290.120

 

1,290.120

1,633.300

 

1,633.300

1,800.000

 

1,800.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.200

0.000

99.200

3.300

0.000

3.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

99.200

0.000

99.200

3.300

0.000

3.300

0.000

0.000

0.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

353.811

0.000

353.811

408.900

0.000

408.900

500.000

0.000

500.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

 

23.000

25.000

 

25.000

25.000

 

25.000

 

ხარჯები

352.761

0.000

352.761

408.600

0.000

408.600

500.000

0.000

500.000

 

სუბსიდიები

352.761

 

352.761

408.600

 

408.600

500.000

 

500.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.050

0.000

1.050

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.050

0.000

1.050

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

484.855

0.000

484.855

578.263

0.000

578.263

650.000

0.000

650.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.000

 

44.000

45.000

 

45.000

45.000

 

45.000

 

ხარჯები

478.355

0.000

478.355

573.263

0.000

573.263

640.000

0.000

640.000

 

სუბსიდიები

478.355

 

478.355

573.263

 

573.263

640.000

 

640.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.500

0.000

6.500

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

6.500

0.000

6.500

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

373.940

0.000

373.940

450.000

0.000

450.000

400.000

0.000

400.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

373.940

0.000

373.940

450.000

0.000

450.000

400.000

0.000

400.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

373.940

 

373.940

450.000

 

450.000

400.000

 

400.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

198.196

105.816

92.380

2,550.942

1,075.337

1,475.605

1,087.004

566.502

520.502

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.196

105.816

92.380

2,550.942

1,075.337

1,475.605

1,087.004

566.502

520.502

 

ძირითადი აქტივები

198.196

105.816

92.380

2,550.942

1,075.337

1,475.605

1,087.004

566.502

520.502

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

4,891.895

683.995

4,207.900

4,850.962

889.440

3,961.522

4,310.000

0.000

4,310.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

333.000

0.000

333.000

349.000

0.000

349.000

349.000

0.000

349.000

 

ხარჯები

3,740.103

0.000

3,740.103

3,797.607

0.000

3,797.607

4,285.000

0.000

4,285.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

223.885

0.000

223.885

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

2,956.428

0.000

2,956.428

3,527.022

0.000

3,527.022

4,075.000

0.000

4,075.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

340.000

0.000

340.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,151.792

683.995

467.797

1,053.355

889.440

163.915

25.000

0.000

25.000

 

ძირითადი აქტივები

1,151.792

683.995

467.797

1,053.355

889.440

163.915

25.000

0.000

25.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3,125.135

0.000

3,125.135

3,512.637

0.000

3,512.637

4,000.000

0.000

4,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

333.000

0.000

333.000

349.000

0.000

349.000

349.000

0.000

349.000

 

ხარჯები

2,971.758

0.000

2,971.758

3,393.722

0.000

3,393.722

3,975.000

0.000

3,975.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2,896.428

0.000

2,896.428

3,347.022

0.000

3,347.022

3,925.000

0.000

3,925.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.377

0.000

153.377

118.915

0.000

118.915

25.000

0.000

25.000

 

ძირითადი აქტივები

153.377

0.000

153.377

118.915

0.000

118.915

25.000

0.000

25.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

422.835

0.000

422.835

511.100

0.000

511.100

610.000

0.000

610.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

 

ხარჯები

417.835

0.000

417.835

501.100

0.000

501.100

600.000

0.000

600.000

 

სუბსიდიები

417.835

 

417.835

501.100

 

501.100

600.000

 

600.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

10.000

0.000

10.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

256.838

0.000

256.838

278.100

0.000

278.100

350.000

0.000

350.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

250.898

0.000

250.898

269.565

0.000

269.565

340.000

0.000

340.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

250.898

 

250.898

269.565

 

269.565

340.000

 

340.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.940

0.000

5.940

8.535

0.000

8.535

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

5.940

0.000

5.940

8.535

0.000

8.535

10.000

0.000

10.000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

201.256

0.000

201.256

182.637

0.000

182.637

235.000

0.000

235.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

 

ხარჯები

174.797

0.000

174.797

176.987

0.000

176.987

235.000

0.000

235.000

 

სუბსიდიები

174.797

 

174.797

176.987

 

176.987

235.000

 

235.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.459

0.000

26.459

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

26.459

0.000

26.459

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

365.158

0.000

365.158

415.100

0.000

415.100

505.000

0.000

505.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.000

 

63.000

64.000

 

64.000

64.000

 

64.000

 

ხარჯები

365.008

0.000

365.008

413.120

0.000

413.120

500.000

0.000

500.000

 

სუბსიდიები

365.008

 

365.008

413.120

 

413.120

500.000

 

500.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.150

0.000

0.150

1.980

0.000

1.980

5.000

0.000

5.000

 

ძირითადი აქტივები

0.150

0.000

0.150

1.980

0.000

1.980

5.000

0.000

5.000

05 02 01 06

თეატრი

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

05 02 01 07

ჭიათურის კულტურის ცენტრი

1,803.718

0.000

1,803.718

2,079.000

0.000

2,079.000

2,250.000

0.000

2,250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166.000

 

166.000

181.000

 

181.000

181.000

 

181.000

 

ხარჯები

1,687.890

0.000

1,687.890

1,986.250

0.000

1,986.250

2,250.000

0.000

2,250.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,687.890

0.000

1,687.890

1,986.250

0.000

1,986.250

2,250.000

0.000

2,250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.828

0.000

115.828

92.750

0.000

92.750

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

115.828

0.000

115.828

92.750

0.000

92.750

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

368.345

0.000

368.345

223.885

0.000

223.885

160.000

0.000

160.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

368.345

0.000

368.345

223.885

0.000

223.885

160.000

0.000

160.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

223.885

0.000

223.885

160.000

0.000

160.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

998.415

683.995

314.420

934.440

889.440

45.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

998.415

683.995

314.420

934.440

889.440

45.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

998.415

683.995

314.420

934.440

889.440

45.000

0.000

0.000

0.000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

400.000

0.000

400.000

180.000

0.000

180.000

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

400.000

0.000

400.000

180.000

0.000

180.000

150.000

0.000

150.000

 

სუბსიდიები

60.000

 

60.000

180.000

 

180.000

150.000

 

150.000

 

სხვა ხარჯები

340.000

0.000

340.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

122.311

0.000

122.311

173.615

0.000

173.615

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

122.311

0.000

122.311

173.615

0.000

173.615

140.000

0.000

140.000

 

სხვა ხარჯები

122.311

0.000

122.311

173.615

0.000

173.615

140.000

0.000

140.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,441.180

175.603

3,265.577

3,704.772

270.000

3,434.772

3,506.100

291.100

3,215.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

2,804.970

175.603

2,629.367

3,704.772

270.000

3,434.772

3,506.100

291.100

3,215.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

318.000

260.000

58.000

416.300

291.100

125.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,886.755

5.500

1,881.255

2,540.072

10.000

2,530.072

2,919.800

0.000

2,919.800

 

სხვა ხარჯები

685.637

0.000

685.637

846.700

0.000

846.700

170.000

0.000

170.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.210

0.000

636.210

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

636.210

0.000

636.210

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

170.103

62.475

318.000

260.000

58.000

516.300

291.100

225.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

232.578

170.103

62.475

318.000

260.000

58.000

516.300

291.100

225.200

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

318.000

260.000

58.000

416.300

291.100

125.200

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

232.578

170.103

62.475

318.000

260.000

58.000

371.300

291.100

80.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

 

ხარჯები

232.578

170.103

62.475

318.000

260.000

58.000

371.300

291.100

80.200

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

318.000

260.000

58.000

371.300

291.100

80.200

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

145.000

0.000

145.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

145.000

0.000

145.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

45.000

 

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

06 02

სოციალური დაცვა

3,208.602

5.500

3,203.102

3,386.772

10.000

3,376.772

2,989.800

0.000

2,989.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2,572.392

5.500

2,566.892

3,386.772

10.000

3,376.772

2,989.800

0.000

2,989.800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,886.755

5.500

1,881.255

2,540.072

10.000

2,530.072

2,919.800

0.000

2,919.800

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,085.946

0.000

1,085.946

1,393.350

0.000

1,393.350

1,261.400

0.000

1,261.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,085.946

0.000

1,085.946

1,393.350

0.000

1,393.350

1,261.400

0.000

1,261.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,085.946

0.000

1,085.946

1,393.350

0.000

1,393.350

1,261.400

0.000

1,261.400

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

686.326

0.000

686.326

923.200

0.000

923.200

768.400

0.000

768.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

686.326

0.000

686.326

923.200

0.000

923.200

768.400

0.000

768.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

686.326

0.000

686.326

923.200

0.000

923.200

768.400

0.000

768.400

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

47.040

0.000

47.040

50.640

0.000

50.640

48.000

0.000

48.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

47.040

0.000

47.040

50.640

0.000

50.640

48.000

0.000

48.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.040

0.000

47.040

50.640

0.000

50.640

48.000

0.000

48.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

178.080

0.000

178.080

186.360

0.000

186.360

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

178.080

0.000

178.080

186.360

0.000

186.360

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

178.080

0.000

178.080

186.360

0.000

186.360

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

06 02 03

უფასო სასადილო

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

264.000

0.000

264.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

264.000

0.000

264.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

264.000

0.000

264.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,660.830

0.000

1,660.830

1,469.572

0.000

1,469.572

1,206.400

0.000

1,206.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,024.620

0.000

1,024.620

1,469.572

0.000

1,469.572

1,206.400

0.000

1,206.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

380.620

0.000

380.620

698.872

0.000

698.872

1,206.400

0.000

1,206.400

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

200.820

0.000

200.820

296.072

0.000

296.072

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

200.820

0.000

200.820

296.072

0.000

296.072

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200.820

0.000

200.820

296.072

0.000

296.072

150.000

0.000

150.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

1,284.410

0.000

1,284.410

983.500

0.000

983.500

861.400

0.000

861.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

648.200

0.000

648.200

983.500

0.000

983.500

861.400

0.000

861.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.200

0.000

4.200

212.800

0.000

212.800

861.400

0.000

861.400

 

სხვა ხარჯები

644.000

0.000

644.000

770.700

0.000

770.700

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.210

0.000

636.210

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

636.210

0.000

636.210

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

47.637

0.000

47.637

76.000

0.000

76.000

70.000

0.000

70.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

47.637

0.000

47.637

76.000

0.000

76.000

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.000

0.000

6.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

41.637

0.000

41.637

76.000

0.000

76.000

70.000

0.000

70.000

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი