მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.153.016681
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
43
26/12/2023
ვებგვერდი, 26/12/2023
190020020.35.153.016681
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2023 - 26/01/2024)

 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2023 წლის 26 დეკემბერი

ქ. მცხეთა

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის  პირველი და მეორე პუნქტების, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის 78 -ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის  2024 წლის ბიუჯეტი დანართის  შესაბამისად.  
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  2023  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ”  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის  22 დეკემბრის №34  დადგენილება  (www.matsne.gov.ge; 26/12/2022 წ. 190020020.35.153.016626) და  დადგენილების  პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართი (მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი).
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2024  წლის 1 იანვრიდან.

 


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ელოშვილი



 

დანართი

თავი  I

მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                    ათასი  ლარი

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 I. შემოსავლები

38,654.8

38,640.9

28,609.6

10,031.3

32,903.0

32,632.7

270.3

 გადასახადები

21,967.2

23,029.6

23,029.6

-

26,824.7

26,824.7

-

 გრანტები

7,050.2

10,031.3

 

10,031.3

270.3

 

270.3

 სხვა  შემოსავლები

9,637.5

5,580.0

5,580.0

-

5,808.0

5,808.0

-

 II. ხარჯები

25,767.0

32,879.9

31,640.5

1,239.5

30,145.5

29,875.2

270.3

 შრომის ანაზღაურება

4,016.3

5,129.3

4,903.3

226.0

5,652.3

5,652.3

-

 საქონელი და მომსახურება

5,930.3

10,533.2

9,768.7

764.5

5,789.9

5,789.9

-

 პროცენტი

62.3

65.8

65.8

-

65.0

65.0

-

 სუბსიდიები

13,770.9

14,189.8

13,940.8

249.0

15,820.5

15,550.2

270.3

 გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

142.0

142.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,156.7

1,468.8

1,468.8

-

1,442.0

1,442.0

-

 სხვა ხარჯები

788.5

1,451.0

1,451.0

-

1,233.8

1,233.8

-

 III. საოპერაციო სალდო

12,887.8

5,760.9

-   3,030.9

8,791.8

2,757.5

2,757.5

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,808.0

41,499.6

32,147.7

9,352.0

2,630.5

2,630.5

-

 ზრდა

25,173.7

42,099.6

32,747.7

9,352.0

3,560.5

3,560.5

-

 კლება

13,365.7

600.0

600.0

-

930.0

930.0

-

 V. მთლიანი სალდო

1,079.8

-35,738.7

- 35,178.5

-   560.2

127.1

127.1

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

954.1

-35,864.5

- 35,304.3

-   560.2

-

-

-

 ზრდა

954.1

-

-

-

-

-

-

 ვალუტა და დეპოზიტები

954.1

-

-

-

-

-

-

 კლება

-

35,864.5

35,304.3

560.2

-

-

-

ვალუტა და დეპოზიტები

-

35,864.5

35,304.3

560.2

-

-

-

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-    125.7

-    125.8

- 125.8

-

- 127.1

-   127.1

-

 კლება

125.7

125.8

125.8

-

127.1

127.1

-

     საშინაო

125.7

125.8

125.8

-

127.1

127.1

-

           სესხები

125.7

125.8

125.8

-

127.1

127.1

-

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

               ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

 შემოსულობები

52,020.5

39,240.9

29,209.6

10,031.3

33,833.0

33,562.7

270.3

 შემოსავლები

38,654.8

38,640.9

28,609.6

10,031.3

32,903.0

32,632.7

270.3

 არაფინანსური აქტივების კლება

13,365.7

600.0

600.0

-

930.0

930.0

 

 გადასახდელები

51,066.4

75,105.4

64,513.9

10,591.4

33,833.0

33,562.7

270.3

 ხარჯები

25,767.0

32,879.9

31,640.5

1,239.5

30,145.5

29,875.2

270.3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,173.7

42,099.6

32,747.7

9,352.0

3,560.5

3,560.5

-

 ვალდებულებების კლება

125.7

125.8

125.8

-

127.1

127.1

-

 ნაშთის ცვლილება

954.1

-35,864.5

- 35,304.3

- 560.2

-

-

-

 

მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  

ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს 32 903,0   ათასი ლარის ოდენობით:   

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                   ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 შემოსავლები

38,654.8

38,640.9

32,903.0

      გადასახადები

21,967.2

23,029.6

26,824.7

      გრანტები

7,050.2

10,031.3

270.3

      სხვა შემოსავლები

9,637.5

5,580.0

5,808.0

 

მუხლი 4. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის საგადასახადო  შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები  განისაზღვროს  26 824,7   ათასი ლარის ოდენობით:                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                 ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გადასახადები, მათ შორის:

21,967.2

23,029.6

26,824.7

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

8,354.7

10,079.6

12,824.7

      ქონების გადასახადი

13,612.5

12,950.0

14,000.0

                 საწარმოთა ქონებაზე

9,443.1

10,150.0

11,000.0

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

733.2

220.0

270.0

   სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

497.0

320.0

370.0

   არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2,939.1

2,260.0

2,360.0

 

მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს  270,3 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                    ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

7,050.2

10,031.3

270.3

        საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 

0.0

   

 მიმდინარე, მათ შორის:

828.8

980.4

270.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის

828.8

980.4

270.3

 კაპიტალური, მათ შორის

6,221.3

9,050.9

-

 კაპიტალური ტრანსფერი 

4,985.4

4,664.0

 

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე

99.9

2,900.0

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

836.0

846.0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

 

370.9

 

 სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

300.0

270.0

 

 

მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები  განისაზღვროს   5 808.0 ათასი ლარის ოდენობით:                                      

                                                                                                                                       ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

9,637.5

5,580.0

5,808.0

        შემოსავლები საკუთრებიდან

4,511.3

1,920.0

2,120.0

  პროცენტები

3,329.3

1,000.0

1,000.0

  რენტა

1,182.1

920.0

1,120.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1,020.5

800.0

1,000.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

161.6

120.0

120.0

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,334.4

1,420.0

1,440.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,279.3

1,400.0

1,400.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.4

-

-

 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

601.3

1,000.0

1,000.0

სანებართვო მოსაკრებელი

676.7

400.0

400.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

55.1

20.0

40.0

 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

55.1

20.0

40.0

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

3,697.7

2,240.0

2,248.0

შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

3,214.1

2,000.0

2,000.0

შემოსავალი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

117.7

49.5

50.0

 შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

365.9

190.5

198.0

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

94.1

-

-

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

94.1

-

-

 

მუხლი 7.  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  30 145,5   ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                                     ათასი ლარი

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

25,767.0

32,879.9

31,271.7

1,189.4

30,145.5

29,875.2

270.3

 შრომის ანაზღაურება

4,016.3

5,129.3

4,903.3

226.0

5,652.3

5,652.3

-

 საქონელი და მომსახურება

5,930.3

10,533.2

9,768.7

764.5

5,789.9

5,789.9

-

 პროცენტები

62.3

65.8

65.8

-

65.0

65.0

-

 სუბსიდიები

13,770.9

14,189.8

13,572.0

199.0

15,820.5

15,550.2

270.3

 გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

142.0

142.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,156.7

1,468.8

1,468.8

-

1,442.0

1,442.0

-

 სხვა ხარჯები

788.5

1,451.0

1,451.0

-

1,233.8

1,233.8

-

 

მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2 630,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  3 560,5  ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  930,0 ათასი ლარი.  

                                                                                                                                     ათასი ლარი                                                                                                                                                                   

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

782.7

2,348.8

80.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

782.7

2,348.8

80.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

20,616.3

35,231.9

3,480.5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,797.5

20,901.5

1,410.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2,143.9

2,765.8

70.0

 02 03

 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

701.0

185.5

-

 02 04

 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

122.4

1,635.4

-

 02 05

 სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

-

-

1,030.5

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,454.9

2,551.0

-

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

679.5

2,218.0

-

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

282.7

9.3

-

 02 09

 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

573.8

1,983.3

970.0

 02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

3,860.8

2,982.2

-

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

774.0

375.8

-

 03 01

  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

372.5

279.5

-

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

401.4

96.3

-

 04 00

 განათლება

638.8

1,293.3

-

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

97.5

3.2

-

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

323.0

1,285.8

-

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

218.3

4.4

-

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1,854.3

2,849.8

-

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1,541.8

2,751.4

-

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

312.5

98.4

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

507.6

0.0

-

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა 

505.2

0.0

-

 06 02

 სოციალური დაცვა

2.4

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

25,173.7

42,099.6

3,560.5

 

                                                                                                                                  ათასი ლარი 

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

 13,365.7  

       600.0  

      930.0  

 ძირითადი აქტივები

    12,681.8  

             -    

         200.0  

 არაწარმოებული აქტივები

       683.8  

          600.0  

         730.0  

 

 მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:                

                                                                    ათასი ლარი                                                

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

8,202.8

11,355.3

9,535.9

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

8,140.5

11,289.5

9,470.9

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,140.5

10,989.5

9,170.9

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

300.0

300.0

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

62.3

65.8

65.0

 7.2

 თავდაცვა

246.4

294.4

0.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

246.4

294.4

0.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

14,470.5

27,251.8

3,120.5

 7.4 5

 ტრანსპორტი

9,970.7

22,155.1

2,590.5

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9,970.7

22,155.1

2,590.5

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4,499.8

5,096.7

530.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

3,369.6

3,124.6

3,000.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2,805.0

2,775.0

2,775.0

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

564.639

349.6

225.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

10,641.5

15,470.2

4,390.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

253.2

1,731.8

100.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,271.2

5,191.6

1,100.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

3,760.0

3,852.8

1,230.0

 7.6 4

 გარე განათება 

2,017.3

1,965.5

1,660.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2,339.8

2,728.6

300.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

294.5

301.0

322.3

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

294.5

301.0

322.3

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,965.2

6,475.0

3,374.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,115.7

4,824.6

1,712.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,849.6

1,630.4

1,642.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

20.0

20.0

 7.9

 განათლება

6,796.9

8,391.7

7,602.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

6,113.3

7,836.9

7,552.9

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

683.7

554.8

50.0

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

683.7

554.8

50.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,953.4

2,315.5

2,360.3

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

787.1

900.0

900.0

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

98.0

95.8

133.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

375.0

1,092.7

1,097.5

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

693.2

227.0

229.8

 

 სულ

50,940.7

74,979.6

33,705.9

                                                                                       

მუხლი 10.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს    127.1   ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  2,757.5   ათასი ლარით:     

                                                                    ათასი ლარი                                                                                         

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

    12,887.8  

     5,760.9  

     2,757.5  

 მთლიანი სალდო

      1,079.8  

-   35,738.7  

       127.1  

 

მუხლი 11. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0  ათასი ლარის ოდენობით.

                                                                                          ათასი  ლარი

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

954.1

-35,864.5

0.0

 ზრდა

954.1

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

954.1

0.0

0.0

 კლება

0.0

35,864.5

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

0.0

35,864.5

0.0

 

მუხლი 12.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება  (-127.1) ათასი ლარის ოდენობით.     

    ათასი ლარი   

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

-    125.7  

-    125.8  

-    127.1  

 კლება

     125.7  

     125.8  

     127.1  

          საშინაო

        125.7  

       125.8  

       127.1  

                სესხები

        125.7  

       125.8  

       127.1  

                                                                               

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება - 127.1  ათასი ლარის ოდენობით - წარმოადგენს 5 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და 200 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შეძენის მიზნით, 2017 წელს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და მცხეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

თავი II

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 510,5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:       

                                                                                                                                                       ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,510.5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,410.0

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

1,250.0

 02 01 03

 გზების კეთილმოწყობა

160.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1,330.0

 02 02 01

  სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

1,160.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

70.0

 02 02 03

  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

100.0

 02 03

 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

1,660.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

1,660.0

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

1,300.0

 02 03 01 02

 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

360.0

 02 04

 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

100.0

 02 05

 სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

1,180.5

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

830.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

300.0

 02 06 02

 დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

80.0

 02 06 03 

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

450.0

 02 09

 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

1,000.0


 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024  წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 01

1,410.0  

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის  მიზანი

    მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,  ქვეითთა და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა

   მუნიციპალიტეტის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას, მგზავრობის დროის დაზოგვას, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირებას,  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვას.

   განხორციელდება არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული და ამორტიზებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება, ტროტუარების,  ბორდიურების  მოწყობა, გზების მომდებარე ტერიტორიის  გამწვანება, საყრდენი კედლების  მოწყობა-რეაბილიტაცია,    ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი;

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გზებზე  ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის  პერიოდი;

მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების  ინფრასტრუქტურა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 01 02

1,250.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის  მიზანი

ავტოტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება.

განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება  მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მუხათწყარო, ლისი, არაშენდა, მისაქციელი, ქსანი,   ვაზიანი, სოფელ წილკნის და წეროვნის დამაკავშირებელი გზის ასფალტ/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები და სოფელ წეროვანში შიდა საუბნო გზების ასფალტ/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა.

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გზებზე  ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კეთილმოწყობა

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 01 03

160.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის  მიზანი

ავტოტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე ჰორიზონტალური მონიშვნის და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები, გზებზე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი; ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების მოწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებთან;  შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება.

2024 წელს განხორციელდება ქ. მცხეთის N1 საჯარო სკოლის მისასვლელ გზაზე არსებული კიბეების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა.

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გზებზე  ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2024  წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02

1,330.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური; 

შპს "მცხეთის სოფწყალი";

პროგრამის  მიზანი

მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება;

პროგრამის აღწერა

    უახლოეს მომდევნო წლებში წყლის სისტემების განვითარება კვლავ ძირითად პრიორიტეტად რჩება; პროგრამა მოიცავს წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას;                               

    წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათი ჩართულობის ხანგრძლივობა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის და  წყალარინების სისტემა;

უზრუნველყოფილია      უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება;

  გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით  მოწყობილი  წყალმომარაგების სისტემა. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2024  წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

1,160.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

შპს "მცხეთის სოფწყალი"

 

ქვეპროგრამის  მიზანი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის  62 სოფელში (12500 მომხმარებელი) ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული წყალსადენების რეგულარული მომსახურება,  წყლის რეზერვუარების დაქლორვა-გარეცხვა, მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული, დაზიანებული ტუმბოების და ჩამკეტ-მარეგულირებელი მოწყობილობების შეკეთება;

მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დროულადაა  აღმოფხვრილი წყალმომარაგების ქსელში დაზიანებები და უზრუნველყოფილია სუფთა სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება;
მუნიციპალიტეტის სოფლებში შენარჩუნებულია წყალმომარაგების გამართული ქსელი;

 

  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2024  წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 02

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 

ქვეპროგრამის  მიზანი

წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალური რეაბილიტაცია გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. საჭიროების შემთხვევაში   წყალმომარაგების ახალი ქსელის მოწყობა.

 განხორციელდება სოფ. წილკანში წყალმომარაგების ჭაბურღილების, რეზერვუარების და მილსადენების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი  შედეგი

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას შეუფერხებლად მიეწოდება სასმელი წყალი; მუნიციპალიტეტის სოფლებში შენარჩუნებულია  წყალმომარაგების გამართული ქსელი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 03

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 

ქვეპროგრამის  მიზანი

საკანალიზაციო სისტემის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

  მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლუატაციის მიზნით განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი და ქალაქ მცხეთაში (არმაზის დასახლება).    

მოსალოდნელი  შედეგი

უზრუნველყოფილია  საკანალიზაციო სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 03

1,660.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის  მიზანი

გარე განათების ქსელის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

   პროგრამის ფარგლებში დიდი ყურადღება ეთმობა გარე განათების ქსელის განვითარებას და ამ პროცესების მართვას.

   მუნიციპალიტეტში ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია  გარე განათების გამართული  ქსელის ფუნქციონირებას.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთის და 21 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება,  გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული ინფრასტრუქტურა;

უზრუნველყოფილია ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 03 01 01

1,300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის  მიზანი

გარე განათების სისტემის  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ მცხეთაში  და მცხეთის მუნიციპალიტეტის  60 სოფელში  გარე განათების ქსელის  მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.

მოსალოდნელ შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება  
           ათას ლარში

02 03  01 02

               360.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის  მიზანი

გარე განათების სისტემის  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

    დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთის და 21 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%.        

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რაც გულისხმობს გადამწვარი ნათურების, დიოდური პროჟექტორების, ეკო სანათების, დიოდური სანათების, დროსელის და  მწყობრიდან გამოსული სხვა ელექტრო მოწყობილობების შეცვლას.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მთელი წლის მანძილზე, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, გარე განათების სისტემის  გამართული ფუნქციონირება;

დროულადაა აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2024  წლის დაფინანსება  
            ათას ლარში

02 04

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის  მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   ადგილობრივი მოსახლეობის და ვიზიტორებისთვის სუფთა კომფორტული მიმზიდველი გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული  შენობების  უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი  შედეგი

ხელმისაწვდომია  და  ეფექტურადაა განხორციელებული  მუნიციპალური სერვისები;

გაუმჯობესებულია  ზედამხედველობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

2024  წლის დაფინანსება  
            ათას ლარში

02 05

1,180.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის  მიზანი

სატრანსპორტო სისტემის განვითარება

პროგრამის აღწერა

ხელშეკრულების პირობების მიხედვით 10 (ათი) ერთეული ავტობუსის  ღირებულების და ავტობუსების   გეგმური ფლობის მომსახურების ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06

830.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

მუნიციპალიტეტის მერიის  ეკონომიკის სამსახური

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის  მიზანი

სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებისთვის; კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის.

პროგრამის აღწერა

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, რეკრეაციული ზონების,   მოსაცდელების  მოწყობა/რეაბილიტაცია,  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის.

  პროგრამის განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნება  გენდერული ასპექტები.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია  მუნიციპალიტეტის  იერსახე და მოსახლეობისთვის შექმნილია კომფორტული და ჯანსაღი გარემო.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06  01

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის  მიზანი

სარეკრეაციო და გამწვანებული სივრცეების გაფართოება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სარეკრეაციო დასასვენებელი სივრცეების და სკვერების მოწყობა, არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერებში არსებული სასმელი  წყლის  და შადრევნის წყლის ხარჯის დაფინანსება.

მოსალოდნელი   შედეგი

აღდგენილი, გაუმჯობესებული  და ახლად მოწყობილია სარეკრეაციო სივრცეები;

უზრუნველყოფილია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

2024  წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06  02

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის  მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის სუფთა, კომფორტული, მიმზიდველი გარემოს შექმნა;

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის   ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიურების და  კედლების სარემონტო სამუშაოები, განათების ბოძების და მოაჯირების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების და სკამების შეკეთება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

მოსალოდნელი  შედეგი

შეუფერხებლად ხორციელდება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები;

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის  იერსახე და  დასასვენებელი პირობები მოსახლეობისათვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06 03

450.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის  მიზანი

 სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა;

 სადღესასწაულო გარემოს შექმნა;

ქვეპროგრამის აღწერა

    მუნიციპალიტეტში სათანადო ყურადღება ეთმობა  სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას სადღესასწაულო განწყობა  ადგილობრივი მოსახლეობისა  და მუნიციპალიტეტის სტუმრებისთვის.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საახალწლო დეკორაციების და მასალების  შეძენა,  საახალწლო ილუმინაციების  მონტაჟი/ექსპლუატაცია/დემონტაჟი და სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკურად უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

    ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები.

    შექმნილია სადღესასწაულო გარემო;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

2024 წლიდაფინანსება  
ათას ლარში

02 09

1,000.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  სამსახური;

პროგრამის  მიზანი

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  და შესაბამისი დასკვნების მომზადება.

პროგრამის აღწერა

 სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება, 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზა გავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგი

   ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად დროულად და კვალიფიციურად არის მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

 ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით  უზრუნველყოფილია შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს). 

 

 

 

 მუხლი 14.   დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

      დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 000,0  ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3,000.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,775.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენებამოვლა-პატრონობა

145.0

 03 02 01

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

145.0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

80.0

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

2,775.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის  მიზანი

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

  მუნიციპალიტეტში  ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსტში. მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიკური მოწესრიგება,  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას.

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცალკეული ტერიტორიის მწვანე საფარის, ქუჩების, გზების, სულ 179,420 კვ.მ. ფართობის  დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა (დღეში 50 ტონა ნარჩენი) 45 კმ-ზე კასპის ნაგავსაყრელზე 12 ნაგავმზიდით, სანაგვე კონტეინერების (1,1 მ³ ტევადობის 1570 ერთეული კონტეინერი) მოვლა-პატრონობა, გზების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება;  ქალაქ მცხეთის  ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისგან ჩამოტანილი ნარჩენებისგან.

   ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება.

   პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

   კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 01

145.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის  მიზანი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების  მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა

  მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიკური მოწესრიგება,  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში  სეზონური და მრავალწლიანი მცენარეებით დეკორატიულად იქნება გაფორმებული  ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორია.

  მუნიციპალიტეტში მწვანე საფარის ნორმალური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად სისტემატურად იქნება  ჩატარებული  სხვადასხვა სახის სამუშაოები: მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე-მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა/გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამლა, საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა, გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა;

მოსალოდნელი შედეგი

 განხორციელებულია  გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების     მოვლა-პატრონობა, გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა. 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის  მიზანი

უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება

პროგრამის აღწერა

დაგეგმილია ადმინისტრაციულ საზღვარში არსებული  უპატრონო ცხოველების (ძაღლების, კატების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება, სტერილიზაცია, კასტრაცია,  ვაქცინაცია და დაბირკვა

მოსალოდნელი შედეგი

 განხორციელებულია უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური  ცხოველების  პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები

 

  მუხლი 15. განათლება

                                   

        განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს   7 602,9   ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

     7,602.9  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

     7,552.9  

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

        50.0  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 01

     7,552.9  

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

პროგრამის მიზანი

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა

   ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2100-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 556 თანამშრომელი, მ.შ. 137 აღმზრდელი და 88  თანაშემწე.   

   პროგრამის ფარგლებში  დიდი ყურადღება ექცევა  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემოს შექმნას, სანიტარიული  და ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  გაუმჯობესებას, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვას, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთებას და მოვლა-შენახვას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

  ხელმისაწვდომია  სკოლამდელი აღზრდის   დაწესებულებები  და  შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი  განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია;

 

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და  მაღალი აკადემიური მოსწრების სტიმულირება;

 პროგრამის აღწერა

    განათლება მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის გამორჩეულად პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე  გათვლილი სფეროა. შესაბამისად, მცხეთის  მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საჯარო სკოლა,  იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სკოლის მოსწავლეების სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება, ვინაიდან მოტივაცია არის სტიმული, ქმედება, წახალისება, ძალა, რომელიც იწვევს მოსწავლის სურვილს, იმოქმედოს, ისწავლოს, მიაღწიოს უფრო მაღალ შედეგს.

     მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილების ფარგლებში,  საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასის წარჩინებული მოსწავლეებს  წაახალისებს   ფულადი ჯილდოთი.

    პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  საჯარო სკოლის მოსწავლეების უზრუნველყოფა ტრანსპორტით  დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

მოსალოდნელი შედეგი

 საჯარო სკოლების  მოსწავლეების მაღალი აკადემიური მოსწრება; 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები;

 

     

                 მუხლი 16 .  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

 

        კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  3 374,0 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                       ათასი ლარი                                                                                   

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

    3,374.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

    1,712.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

        1,712.0  

 05 01 01 01

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

           330.0  

 05 01 01 02

 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

           298.0  

 05 01 01 03

 ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

           453.0  

 05 01 01 04

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

           281.0  

 05 01 01 05

 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

           250.0  

 05 01 01 06

 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

           100.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

    1,662.0  

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

        1,342.0  

 05 02 01 01

  კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

        1,300.0  

 05 02 01 04

 მუზეუმების ხელშეწყობა

             42.0  

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

             20.0  

 05 02 05

  კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

           300.0  

                                                                                                                                                                                                                    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   სპორტის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

05 01

       1,712.0  

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა";

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი";

ა(ა)იპ  „მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი „ყაზბეგი"

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 

პროგრამის  მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა

   ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია ადამიანისათვის, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის  ფიზიკურ და  გონებრივ განვითარებაზე,  აძლიერებს იმუნიტეტს და ავითარებს ტვინის უჯრედებს, ხელს უწყობს სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირებას, სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელობითი, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად.

    ჯანდაცვის სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, მოსახლეობაში პროგრესულად არის გაზრდილი არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებლების სიხშირე, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებში (ტანადობის დარღვევა, სკოლიოზი, კიფოზი, ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა, სიმსივნური და სხვა არაგადამდები დაავადებები). დაბალია მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობისა და მასობრივ სპორტში ჩართულობის მაჩვენებლები, სიტუაციას აუარესებს ახალგაზრდებში სხვადასხვა არაჯანსაღ გასართობთა მზარდი პოპულარობა (კომპიუტერული თამაშები, ტოტალიზატორი და სხვა).  აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი  და  მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

    მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.

   პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება ფეხბურთის, კანოესა და ნიჩბოსნობის, ჭიდაობის,    სპორტის სხვადასხვა სახეობის , საცურაო სპორტის,  რაგბის   განვითარების ხელშეწყობა,  სხვადასხვა სახეობებში საზოგადოების ყველა წევრისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია  სპორტსმენების სპორტული მიღწევები;

მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;

         

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

330.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის მიზანი

ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“   ბაზაზე  მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარება.     სკოლაში ასაკობრივი  ჭრილის  მიხედვით ფუნქციონირებს 17 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი), სადაც ჩარიცხულია  315  ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს 9 სოფელში და ქ. მცხეთაში. 3 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას იღებს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში, დანარჩენი   14  ჯგუფი -  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ პირველობაზე 3 ასაკობრივ  კატეგორიაში

მოსალოდნელი შედეგი

 

უზრუნველყოფილია  ფეხბურთში   ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა,  გაუმჯობესებულია  სპორტსმენების სპორტული მიღწევები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

298.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"

ქვეპროგრამის მიზანი

წლის ნებისმიერ პერიოდში აკადემიის  მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი  ჩემპიონატებისთვის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობის (აკადემიური, კანოე, ბაიდარა)  განვითარება. აკადემიაში ნიჩბოსნობას ეუფლება 90 სპორტსმენი (11 ჯგუფი).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა ტურნირები, მათ შორის ,,მცხეთობა-სვეტიცხოვლობის’’დღესასწაულთან  დაკავშირებული ტრადიციული ტურნირი. აკადემიის სპორტსმენები მონაწილეობენ სხვადასხვა შეჯიბრებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ქვეყნის  გარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობაში ბავშვთა და მოზარდთა  მაქსიმალური რაოდენობის ჩართულობა;

 გაუმჯობესებულია  სპორტსმენების სპორტული მიღწევები;

წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ ჩემპიონატებში და საერთაშორისო შეჯიბრებებში

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

           453.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"

ქვეპროგრამის მიზანი

ძიუდოს, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ძიუდოს, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია, საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნირებში, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილე სკოლის ნიჭიერი/წარმატებული სპორტსმენების  დაჯილდოება,  წახალისება  ფულადი /ფასიანი საჩუქრებით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  ჭიდაობის  სხვადასხვა  სახეობაში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების     ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

           281.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა"

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების  - ჭადრაკის, კარატეს, ტაეკვანდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის, კრივის - პოპულარიზაცია;

მასობრივი სპორტის სახეობების განვითარება.

ქვეპროგრამის აღწერა

სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 16 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი (კარატეს - 5,  ველოსპორტის - 4,  კრივის - 2,  კალათბურთის - 2, ფრენბურთის - 1, ტაეკვანდოს - 1,  ჭადრაკის - 1)  კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 264 მოსწავლე.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა ფიზკულტურასა და სპორტში;

გაუმჯობესებულია  სპორტსმენების  სპორტული მიღწევები;

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

           250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის მიზანი

კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა,  რათა მთლიანობაში კომპლექსი გამოყენებულ იქნეს, როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.

ქვეპროგრამის აღწერა

კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს, როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის  განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 06

           100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ  ‘მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგი“

ქვეპროგრამის მიზანი

რაგბის კლუბის ჩამოყალიბება და განვითარება; სარაგბო სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და ამგვარ ღონისძიებებში მონაწილეობა;

ქვეპროგრამის აღწერა

რაგბის კლუბის ჩამოყალიბების და მისიის განვითარების მიზნით განხორციელდება რაგბის კლუბის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერის აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   კულტურის სფეროს  განვითარებ

2024  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

          1,662.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“;

სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“;

ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრი;

პროგრამის მიზანი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

 მუნიციპალიტეტის  კულტურული  ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

პროგრამის აღწერა

   მუნიციპალიტეტში რეგულარულად იმართება კულტურული ღონისძიებები, რაც მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მუნიციპალიტეტის  პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს.  

   პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ  ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.

    კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, კულტურის პოპულარიზაციის და კულტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით განხორციელდება ა(ა)იპ „კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“-ს, ა(ა)იპ „კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის“ და  სსიპ „ილია ჭავჭავაძის სახელობის   მუზეუმი“-ს ხელშეწყობა; კულტურული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა; რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა;.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში კულტურული  ცხოვრების  მრავალფეროვნება, კულტურის სფეროს დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  და  განათლების  მულტიფუნქციური  ცენტრის  ხელშეწყობა

2024  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

          1,300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება,  მუნიციპალიტეტისა  და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა

ქვეპროგრამის აღწერა

     ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი  დაწესებულებების ხელშეწყობა-განვითარებას, რომელიც მოიცავს საფინანსო-საორგანიზაციო  დაგეგმარებით  საკუთარი შემოსავლების ზრდას. აღნიშნული მოხმარდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის,  თანამედროვე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამოყალიბებას. ფინანსური და სასწავლო პროგრამული რესურსი თანაბრად განაწილდება ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი"-ს ყველა სტრუქტურულ ერთეულზე. განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე გაიზრდება მოსწავლე-ახალგაზრდების კონტინგენტი, კულტურათშორისი დიალოგი მუნიციპალიტეტებს შორის, განმტკიცდება საერთაშორისო კავშირები (ფესტივალი, კონკურსი, კონცერტი, გაცვლითი პროგრამები, ფლეშ მობები და სხვა) - რაც  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არამარტო კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობაა, არამედ ტურიზმის, ეკონომიკის და სოციალური მდგომარეობის.

     ქვეპროგრამა ხელს უწყობს კულტურული ცენტრებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და ქალების/გოგონებისა და კაცების/ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.   

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის სფეროს დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება და მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

წახალისებულია კულტურული მრავალფეროვნება;

უზრუნველყოფილია  მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმების ხელშეწყობა

2024  წლის დაფინანსება

ათას ლარში

05 02 01 04

42.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“

ქვეპროგრამის მიზანი

სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს ფუნქციონირების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

   სახლ-მუზეუმის კომპლექსი  მოიცავს ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის საცხოვრებელ  სახლს დამხმარე ნაგებობებით და  ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონარულ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული პერიოდიკის ნიმუშები.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს გამართული ფუნქციონირება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

                  20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილია ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიები;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

05 02 05

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრი"

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.     

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია.  ამ უფლებამოსილების შესრულების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქ. მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობაში ჩართულობა;  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა - განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება. ზედაპირული არქეოლოგიური კვლევით არტეფაქტების გამოვლენა-შენარჩუნება; ტექნიკური და ინსტიტუციური ღონისძიებებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ვიზიტორთათვის მეტი სარგებლიანობის და ცენტრის შესაბამისი საორგანიზაციო ხარჯების უზრუნველყოფა.        

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის  შესახებ არსებული ინფორმაციის შესწავლა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა,

ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ობიექტების ფიქსაცია.

 

 

მუხლი 17.  ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

        ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2 682,6   ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,682.6

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა 

1,222.3

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

322.3

 06 01 02

 მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება

900.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1,460.3

 06 02 01

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,097.5

 06 02 02

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

100.0

 06 02 03

 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება 

4.0

 06 02 04

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

48.0

 06 02 05

 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

77.8

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

133.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

322,3

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ  "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის  მიზანი

სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი

ქვეპროგრამის აღწერა

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

 ინფექციურ დაავადებათა სისტემაში შეყვანა (72 დაავადება);

სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება;

 ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა და ზედამხედველობა;

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ დაწესებულებებში თამბაქოს კონტროლი;

C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერა და სკრინინგი;

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამის განხორციელება და ხელშეწყობა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარება;

მოსალოდნელი შედეგი

  ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის მართვა და ინფექციური დაავადებების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა,  C ჰეპატიტზე დადასტურებული შემთხვევების მკურნალობაში ჩართვა, გადამდები ფაუნის შემცირება დამუშავებული ტერიტორიების საფუძველზე, თამბაქოს კონტროლის კანონის სისრულეში მოყვანა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

900.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

ქვეპროგრამის აღწერა

     ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა რეგისტრაციის მისამართიც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით არის მცხეთის მუნიციპალიტეტი და არ ფინანსდება სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ)  სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით.

 ა) დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2000 (ორი ათასი) ლარს   იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარს დარჩენილი აქვს 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე, ხოლო 5000 (ხუთი ათასი) და მეტის შემთხვევაში - 3000 (სამი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამით.

 ბ)   501 ლარამდე გადაწყვეტილებას იღებს კომისია;

   გ) 501 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსებაზე  თანხმობის მისაღებად, კომისიის და/ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობის გათვალისწინებით, კომისია მიმართავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.

   დ) 151 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება არ ფინანსდება, (გარდა პრიორიტეტული ჯგუფებისა);

  სამედიცინო მომსახურების 100%-მდე (3000 ლარამდე) დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია.

  წლის განმავლობაში  სამედიცინო მომსახურებისთვის   ბენეფიციარზე გაცემული თანხის საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 4000 (ოთხი ათასი) ლარს.

აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე არასრულწლოვანი პირების  დახმარება კონკრეტული საჭიროების შესახებ წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით (კონკრეტული ფსიქოთერაპია, ქცევითი თერაპია, მეტყველების თერაპია);  პროგრამით მოსარგებლე პირზე დახმარება გაიცემა წელიწადში არაუმეტეს 2 000 (ორი ათასი) ლარისა;

ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება - დაფინანსებას მიიღებს 18 წლამდე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვი (საჭიროების შემთხვევაში ოჯახთან ერთად) შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის ან/და ანგარიშფაქტურის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოქალაქეები  უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებით

   

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
       ათას  ლარში     

06 02 01

1,097.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით;

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის შესაბამისად, გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა რეგისტრაციის მისამართიც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით არის მცხეთის მუნიციპალიტეტი და არ ფინანსდება სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ)  დახმარება, კერძოდ:

●  ჟანგბადის  აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება -  პროგრამით მოსარგებლე პირს საკრებულოს თანხმობით დროებით სარგებლობაში გადაეცემა ჟანგბადის აპარატი კანონით დადგენილი წესით.

ელიაკიით დაავადებული პირების ფინანსური დახმარება -  დახმარება გაეწევათ მოქალაქეებს, რომელთაც შესაბამისი დოკუმენტაციით დადგენილი აქვთ ცელიაკიის დაავადება, დახმარება გაიცემა კვარტალში ერთხელ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ესამე  და მეტ შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  -  პროგრამით მოსარგებლე პირი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახი, რომელსაც შეეძინა მესამე და მეტი შვილი. დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენის და კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე პროგრამით მოსარგებლე პირს ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გადაეცემა შემდეგი ოდენობით:

ა)  მესამე შვილის შეძენის გამო - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

ბ)  მეოთხე შვილის შეძენის გამო - 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;

გ)  მეხუთე და მეტი  შვილის შეძენის გამო - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

დ) ტყუპების (მესამე-მეოთხე და მეტი) შეძენის შემთხვევაში - 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირების ფინანსური დახმარება, რომელიც გაიცემა  კონკრეტული საჭიროების შესახებ წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სპეციალიზებულ დაწესებულებას (ე.წ. დღის ცენტრი) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

ანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით და ხანძრით გამოწვეული შედეგებით დაზარალებულ ოჯახებს (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადად

2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარამდე, ხოლო საცხოვრებელი სახლის დანგრევის ან მთლიანად განადგურების შემთხვევაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის წარდგინებით, საკრებულოს თანხმობის საფუძველზე შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს არაუმეტეს 7500 (შვიდი ათას ხუთასი) ლარისა.

ანძრის შედეგად დაზარალებული და თავშესაფრის არმქონე პირების ქირით უზრუნველყოფა - ქირის საფასურის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 400 (ოთხასი) ლარით და პროგრამით მოსარგებლე პირს დაუფინანსდება კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, არაუმეტეს 6 თვისა.

უნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება - დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით  აუნაზღაურდებათ იმ პირებს, რომლებიც გაიღებენ უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯებს.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა - დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ, 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირზე, წელიწადში ერთხელ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო დახმარება, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად ირჩევენ  მომსახურების მიმწოდებელს; ერთ ბენეფიციარზე საკურორტო დახმარება გაიცემა წელიწადში არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

საშენი მასალებით დახმარება - დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთაც მძიმე გარემოებათა გამო (ხანძარი, სტიქია, მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, სოციალური მდგომარეობა და ა.შ.) არ გააჩნიათ საშუალება, შეიძინონ საშენი მასალები.

სკოლამდელი ასაკის  და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  ბავშვების  ტრანსპორტით  მგზავრობის  უზრუნველყოფა.

სასურსათო კალათით დახმარება დღესასწაულებთან დაკავშირებით - დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ გაჭირვებულ პირებს;

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარებებით  და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფილი   სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვეპროგრამის აღწერა

   ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  -  გაიცემა წელიწადში ერთხელ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  იმ პირებზე, რომლებიც უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის  ან სხვა მიზეზთა გამო  დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

   ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესი პირების ერთჯერადი დახმარება  -  გაიცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე, რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი;  ერთჯერადი დახმარების ოდენობა არის 1000 (ერთი ათასი) ლარი;

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარებებით უზრუნველყოფილი სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ომის ვეტერანთა მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა:

 ●  9 მაისის დღესასწაულთან  დაკავშირებით მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებზე  -   500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

 ● სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან  ბაზაში რეგისტრირებულ ვეტერანებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს  - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

 ●  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის, გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრზე – 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება, მათი მორალური მხარდაჭერა და თანადგომა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

                   48.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფინანსურ ხელშეწყობას თირკმლის პათოლოგიის მქონე შშმ პირებზე, რომლებსაც ესაჭიროებათ მინიმუმ 12  პროცედურა თვის განმავლობაში, შესაბამისი ტრანსპორტირებით.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე  პაციენტებს გაეწევათ ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  (8 ქალი,10 კაცი)

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

77.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ   "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"

ქვეპროგრამის  მიზანი

საელჩოების, საერთაშორისო და სხვა დონორი ორგანიზაციებისაგან ინვესტიციების, დახმარებებისა და გრანტების მოზიდვა

ქვეპროგრამის აღწერა

საელჩოების, საერთაშორისო და სხვა დონორი ორგანიზაციებისათვის საინვესტიციო პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების მომზადება და წარდგენა. ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და შშმ პირების, იძულებით გადაადგილებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის განაწილება.

მოსალოდნელი  შედეგი

უზრუნველყოფილია დონორი ორგანიზაციებისგან ინვესტიციების, დახმარებებისა და გრანტების მოზიდვა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

133.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ,  მზრუნველობამოკლებულ და შშმ   პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით გამასპინძლება  სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და შშმ პირთა დღიური კვება მომართვიანობის ლიმიტის ფარგლებში და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

 

მუხლი 18 .     მმართველობა  და  საერთო  დანიშნულების  ხარჯები

 

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის  ეფექტურად წარმართვის  ერთერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება,  პრიორიტეტი ასევე მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლების ხარჯებს, გასულ წლებში მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულების ხარჯებს  (მგფ-ს სესხი), ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებას, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას.

 

                                                                                                          ათასი ლარი

პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2024 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

9,663.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

9,155.9

 01 01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,340.3

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

7,757.6

 01 01 04

 საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება

58.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

507.1

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

300.0

 01 02 03

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

192.1

 01 02 04

  მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 

15.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

01 00

            9,663.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას, სასესხო ვალდებულებების ვადებში დაფარვას.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების  საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სამსახურების წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. სამსახურების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტების გამოცდილების გაზიარება.

    საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებების გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

   მუნიციპალიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება, სამსახურში გენდერული ნიშნით შევიწროვების პრევენცია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გენდერული თანასწორობის მაქსიმალურად გათვალისწინება. 

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

 უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სამსახურების ეფექტური მუშაობა,  საჯარო ფინანსების და აქტივების მართვა;

გაუმჯობესებულია მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისები, გამარტივებულია მომსახურების მიღება;

 

 

თავი III.    მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 მცხეთის მუნიციპალიტეტი

51,066.4

75,105.4

64,513.9

10,591.4

33,833.0

33,562.7

270.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

1,430.0

1,466.0

1,429.0

37.0

1,463.5

1,437.5

26.0

 

 ხარჯები

25,767.0

32,879.9

31,640.5

1,239.5

30,145.5

29,875.2

270.3

 

    შრომის ანაზღაურება

4,016.3

5,129.3

4,903.3

226.0

5,652.3

5,652.3

-

 

საქონელი და მომსახურება

5,930.3

10,533.2

9,768.7

764.5

5,789.9

5,789.9

-

 

    პროცენტი

62.3

65.8

65.8

-

65.0

65.0

-

 

    სუბსიდიები

13,770.9

14,189.8

13,940.8

249.0

15,820.5

15,550.2

270.3

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

142.0

142.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,156.7

1,468.8

1,468.8

-

1,442.0

1,442.0

-

 

    სხვა ხარჯები

788.5

1,451.0

1,451.0

-

1,233.8

1,233.8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,173.7

42,099.6

32,747.7

9,352.0

3,560.5

3,560.5

-

 

 ვალდებულებების კლება

125.7

125.8

125.8

-

127.1

127.1

-

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,574.8

11,775.6

11,549.6

226.0

9,663.0

9,663.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

201.0

201.0

190.0

11.0

201.0

201.0

-

 

 ხარჯები

7,666.4

9,300.9

9,074.9

226.0

9,456.0

9,456.0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

4,016.3

5,129.3

4,903.3

226.0

5,652.3

5,652.3

-

 

საქონელი და მომსახურება

3,311.2

3,390.5

3,390.5

-

3,269.9

3,269.9

-

 

    პროცენტი

62.3

65.8

65.8

-

65.0

65.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

30.9

61.0

61.0

-

30.0

30.0

-

 

    სხვა ხარჯები

245.7

654.3

654.3

-

438.8

438.8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

782.7

2,348.8

2,348.8

-

80.0

80.0

-

 

 ვალდებულებების კლება

125.7

125.8

125.8

-

127.1

127.1

-

01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,386.8

11,269.0

11,043.0

226.0

9,155.9

9,155.9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

201.0

201.0

190.0

11.0

201.0

201.0

-

 

 ხარჯები

7,604.1

8,920.1

8,694.1

226.0

9,076.0

9,076.0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

4,016.3

5,129.3

4,903.3

226.0

5,652.3

5,652.3

-

 

საქონელი და მომსახურება

3,311.2

3,375.5

3,375.5

-

3,254.9

3,254.9

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

30.9

61.0

61.0

-

30.0

30.0

-

 

    სხვა ხარჯები

245.7

354.3

354.3

-

138.8

138.8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

782.7

2,348.8

2,348.8

-

80.0

80.0

-

 01 01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,058.6

1,232.9

1,232.9

-

1,340.3

1,340.3

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

31.0

31.0

31.0

 

31.0

31.0

 

 

 ხარჯები

1,057.2

1,227.8

1,227.8

-

1,340.3

1,340.3

-

 

    შრომის ანაზღაურება

780.3

910.9

910.9

-

1,004.5

1,004.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

206.0

232.6

232.6

-

241.9

241.9

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

7.7

4.0

4.0

 

5.0

5.0

 

 

    სხვა ხარჯები

63.3

80.3

80.3

 

88.8

88.8

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

5.1

5.1

 

-

-

 

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

7,049.0

9,695.1

9,695.1

-

7,757.6

7,757.6

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

159.0

159.0

159.0

 

170.0

170.0

 

 

 ხარჯები

6,267.7

7,353.0

7,353.0

-

7,677.7

7,677.7

-

 

    შრომის ანაზღაურება

3,026.9

3,952.6

3,952.6

-

4,647.7

4,647.7

-

 

საქონელი და მომსახურება

3,035.2

3,070.5

3,070.5

-

2,955.0

2,955.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

23.2

56.0

56.0

 

25.0

25.0

 

 

    სხვა ხარჯები

182.5

274.0

274.0

 

50.0

50.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

781.3

2,342.1

2,342.1

 

80.0

80.0

 

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის  და მობილიზაციის სამსახური

246.4

294.4

68.4

226.0

-

-

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

11.0

 

11.0

-

 

-

 

 ხარჯები

246.4

292.7

66.7

226.0

-

-

-

 

    შრომის ანაზღაურება

209.2

265.8

39.8

226.0

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

37.2

25.9

25.9

-

-

-

-

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

-

1.0

1.0

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1.7

1.7

 

-

   

 01 01 04

 საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება

32.8

46.6

46.6

-

58.0

58.0

-

 

 ხარჯები

32.8

46.6

46.6

-

58.0

58.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

32.8

46.6

46.6

-

58.0

58.0

-

01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

188.0

506.6

506.6

-

507.1

507.1

-

 

 ხარჯები

62.3

380.8

380.8

-

380.0

380.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

15.0

15.0

-

15.0

15.0

-

 

    პროცენტი

62.3

65.8

65.8

-

65.0

65.0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

300.0

300.0

-

300.0

300.0

-

 

 ვალდებულებების კლება

125.7

125.8

125.8

-

127.1

127.1

-

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

-

300.0

300.0

-

300.0

300.0

-

 

 ხარჯები

-

300.0

300.0

 

300.0

300.0

 

 

    სხვა ხარჯები

-

300.0

300.0

 

300.0

300.0

 

 01 02 03

 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ- სესხი)

188.0

191.6

191.6

-

192.1

192.1

-

 

 ხარჯები

62.3

65.8

65.8

-

65.0

65.0

-

 

    პროცენტი

62.3

65.8

65.8

 

65.0

65.0

 

 

 ვალდებულებების კლება

125.7

125.8

125.8

 

127.1

127.1

 

 01 02 04

  მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

-

15.0

15.0

-

15.0

15.0

-

 

 ხარჯები

-

15.0

15.0

-

15.0

15.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

15.0

15.0

-

15.0

15.0

-

02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

25,112.0

42,722.0

33,116.7

9,605.3

7,510.5

7,510.5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

107.0

115.0

115.0

-

115.0

115.0

-

 

 ხარჯები

4,495.6

7,490.1

7,231.1

259.1

4,030.0

4,030.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

2,159.1

5,871.6

5,612.6

259.1

2,420.0

2,420.0

-

 

    სუბსიდიები

1,986.9

1,598.5

1,598.5

-

1,600.0

1,600.0

-

 

    სხვა ხარჯები

349.6

20.0

20.0

-

10.0

10.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,616.3

35,231.9

25,885.6

9,346.3

3,480.5

3,480.5

-

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,970.7

22,155.1

17,400.7

4,754.4

1,410.0

1,410.0

-

 

 ხარჯები

173.2

1,253.6

1,253.6

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

173.2

1,253.6

1,253.6

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,797.5

20,901.5

16,147.1

4,754.4

1,410.0

1,410.0

-

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

-

800.0

800.0

-

-

-

-

 

 ხარჯები

-

800.0

800.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

800.0

800.0

-

-

-

-

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

7,792.8

13,632.2

9,620.8

4,011.4

1,250.0

1,250.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,792.8

13,632.2

9,620.8

4,011.4

1,250.0

1,250.0

-

 02 01 03

 გზების კეთილმოწყობა

2,177.9

7,722.9

6,979.8

743.0

160.0

160.0

-

 

 ხარჯები

173.2

453.6

453.6

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

173.2

453.6

453.6

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,004.7

7,269.3

6,526.3

743.0

160.0

160.0

-

02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

3,918.1

4,060.8

3,281.5

779.2

1,330.0

1,330.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

107.0

115.0

115.0

-

115.0

115.0

-

 

 ხარჯები

1,774.2

1,295.0

1,295.0

-

1,260.0

1,260.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

170.8

135.0

135.0

-

100.0

100.0

-

 

    სუბსიდიები

1,583.0

1,160.0

1,160.0

-

1,160.0

1,160.0

-

 

    სხვა ხარჯები

20.4

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,143.9

2,765.8

1,986.5

779.2

70.0

70.0

-

 02 02 01

  სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

1,583.0

1,160.0

1,160.0

-

1,160.0

1,160.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

107.0

115.0

115.0

 

115.0

115.0

 

 

 ხარჯები

1,583.0

1,160.0

1,160.0

-

1,160.0

1,160.0

-

 

    სუბსიდიები

1,583.0

1,160.0

1,160.0

 

1,160.0

1,160.0

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2,177.0

2,692.8

1,913.5

779.2

70.0

70.0

-

 

 ხარჯები

42.8

12.0

12.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

42.8

12.0

12.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,134.2

2,680.8

1,901.5

779.2

70.0

70.0

-

 02 02 03

  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

158.1

208.0

208.0

-

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

148.4

123.0

123.0

-

100.0

100.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

128.0

123.0

123.0

-

100.0

100.0

-

 

    სხვა ხარჯები

20.4

-

   

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

85.0

85.0

 

-

   

02 03

 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

2,017.3

1,965.5

1,963.6

1.9

1,660.0

1,660.0

-

 

 ხარჯები

1,316.3

1,780.0

1,780.0

-

1,660.0

1,660.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

986.4

1,420.0

1,420.0

-

1,300.0

1,300.0

-

 

    სუბსიდიები

330.0

360.0

360.0

-

360.0

360.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

701.0

185.5

183.6

1.9

-

-

-

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

1,316.3

1,780.0

1,780.0

-

1,660.0

1,660.0

-

 

 ხარჯები

1,316.3

1,780.0

1,780.0

-

1,660.0

1,660.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

986.4

1,420.0

1,420.0

-

1,300.0

1,300.0

-

 

    სუბსიდიები

330.0

360.0

360.0

-

360.0

360.0

-

02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

986.4

1,420.0

1,420.0

-

1,300.0

1,300.0

-

 

 ხარჯები

986.4

1,420.0

1,420.0

-

1,300.0

1,300.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

986.4

1,420.0

1,420.0

-

1,300.0

1,300.0

-

02 03 01 02

 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

330.0

360.0

360.0

-

360.0

360.0

-

 

 ხარჯები

330.0

360.0

360.0

-

360.0

360.0

-

 

    სუბსიდიები

330.0

360.0

360.0

 

360.0

360.0

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია

701.0

185.5

183.6

1.9

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

701.0

185.5

183.6

1.9

-

 

-

02 04

 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

253.2

1,731.8

1,731.8

0.0

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

130.8

96.4

96.4

-

100.0

100.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

3.6

96.4

96.4

-

100.0

100.0

-

 

    სხვა ხარჯები

127.2

-

   

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.4

1,635.4

1,635.4

0.0

-

   

02 05

 სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

-

-

-

-

1,180.5

1,180.5

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

1,030.5

1,030.5

 

02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,072.6

4,320.1

4,241.4

78.7

830.0

830.0

-

 

 ხარჯები

617.7

1,769.1

1,769.1

-

830.0

830.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

543.7

1,690.6

1,690.6

-

750.0

750.0

-

 

    სუბსიდიები

73.9

78.5

78.5

-

80.0

80.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,454.9

2,551.0

2,472.3

78.7

-

-

-

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

2,339.8

2,728.6

2,649.9

78.7

300.0

300.0

-

 

 ხარჯები

302.4

292.6

292.6

-

300.0

300.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

302.4

292.6

292.6

-

300.0

300.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,037.4

2,436.0

2,357.3

78.7

-

 

-

 02 06 02

 დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

73.9

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 

 ხარჯები

73.9

78.5

78.5

-

80.0

80.0

-

 

    სუბსიდიები

73.9

78.5

78.5

 

80.0

80.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1.5

1.5

 

-

   

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

241.3

1,511.5

1,511.5

-

450.0

450.0

-

 

 ხარჯები

241.3

1,398.0

1,398.0

-

450.0

450.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

241.3

1,398.0

1,398.0

-

450.0

450.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

113.5

113.5

 

-

   

 02 06 04

 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

417.5

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.5

-

   

-

   

02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

828.2

2,749.0

1,692.0

1,057.0

-

-

-

 

 ხარჯები

148.8

531.0

306.0

225.0

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

148.8

531.0

306.0

225.0

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

679.5

2,218.0

1,386.0

832.0

-

 

-

02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

282.7

141.3

141.3

0.0

-

-

-

 

 ხარჯები

-

132.0

132.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

132.0

132.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.7

9.3

9.3

0.0

-

   

02 09

 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

584.7

2,093.3

2,093.3

-

1,000.0

1,000.0

-

 

 ხარჯები

10.9

110.0

110.0

-

30.0

30.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

90.0

90.0

-

20.0

20.0

-

 

    სხვა ხარჯები

5.4

20.0

20.0

 

10.0

10.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.8

1,983.3

1,983.3

 

970.0

970.0

 

02 10

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

4,184.6

3,505.2

571.2

2,934.1

-

-

-

 

 ხარჯები

323.8

523.1

489.0

34.1

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

127.1

523.1

489.0

34.1

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

196.6

-

   

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,860.8

2,982.2

82.2

2,900.0

-

 

-

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3,369.6

3,124.6

3,124.6

-

3,000.0

3,000.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

163.0

176.0

176.0

-

176.0

176.0

-

 

 ხარჯები

2,595.6

2,748.9

2,748.9

-

3,000.0

3,000.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

34.7

108.3

108.3

-

80.0

80.0

-

 

    სუბსიდიები

2,560.9

2,640.6

2,640.6

-

2,920.0

2,920.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

774.0

375.8

375.8

-

-

-

-

03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,805.0

2,775.0

2,775.0

-

2,775.0

2,775.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

163.0

176.0

176.0

 

176.0

176.0

 

 

 ხარჯები

2,432.4

2,495.6

2,495.6

-

2,775.0

2,775.0

-

 

    სუბსიდიები

2,432.4

2,495.6

2,495.6

 

2,775.0

2,775.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.5

279.5

279.5

 

-

   

03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

564.6

269.6

269.6

-

145.0

145.0

-

 

 ხარჯები

163.2

173.3

173.3

-

145.0

145.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

34.7

28.3

28.3

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

128.5

145.0

145.0

-

145.0

145.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

401.4

96.3

96.3

-

-

-

-

 03 02 01

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

130.1

145.0

145.0

-

145.0

145.0

-

 

 ხარჯები

128.5

145.0

145.0

-

145.0

145.0

-

 

    სუბსიდიები

128.5

145.0

145.0

 

145.0

145.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

-

   

-

   

 03 02 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება

434.6

124.6

124.6

-

-

-

-

 

 ხარჯები

34.7

28.3

28.3

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

34.7

28.3

28.3

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

399.8

96.3

96.3

 

-

   

03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 

 ხარჯები

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

04 00

 განათლება

6,796.9

8,391.7

7,881.9

509.8

7,602.9

7,602.9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

554.0

554.0

554.0

-

554.5

554.5

-

 

 ხარჯები

6,158.1

7,098.3

6,592.9

505.4

7,602.9

7,602.9

-

 

საქონელი და მომსახურება

423.8

531.8

26.4

505.4

-

-

-

 

    სუბსიდიები

5,692.8

6,521.5

6,521.5

-

7,552.9

7,552.9

-

 

    სხვა ხარჯები

41.5

45.0

45.0

-

50.0

50.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

638.8

1,293.3

1,289.0

4.4

-

-

-

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

5,790.3

6,524.7

6,524.7

-

7,552.9

7,552.9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

554.0

554.0

554.0

-

554.5

554.5

-

 

 ხარჯები

5,692.8

6,521.5

6,521.5

-

7,552.9

7,552.9

-

 

    სუბსიდიები

5,692.8

6,521.5

6,521.5

 

7,552.9

7,552.9

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.5

3.2

3.2

 

-

   

04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

323.0

1,312.2

1,312.2

-

-

-

-

 

 ხარჯები

-

26.4

26.4

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

26.4

26.4

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

323.0

1,285.8

1,285.8

 

-

   

04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

683.7

554.8

45.0

509.8

50.0

50.0

-

 

 ხარჯები

465.3

550.4

45.0

505.4

50.0

50.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

423.8

505.4

-

505.4

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

41.5

45.0

45.0

 

50.0

50.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

218.3

4.4

-

4.4

-

-

-

05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

4,965.2

6,475.0

6,473.6

1.4

3,374.0

3,374.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

378.0

382.0

382.0

-

382.0

382.0

-

 

 ხარჯები

3,110.9

3,625.2

3,625.2

-

3,374.0

3,374.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

631.0

631.0

-

20.0

20.0

-

 

    სუბსიდიები

3,067.5

2,952.2

2,952.2

-

3,212.0

3,212.0

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

142.0

142.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,854.3

2,849.8

2,848.4

1.4

-

-

-

05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

3,115.7

4,824.6

4,824.6

0.0

1,712.0

1,712.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168.0

172.0

172.0

-

172.0

172.0

-

 

 ხარჯები

1,573.8

2,073.2

2,073.2

-

1,712.0

1,712.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

561.0

561.0

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

1,572.4

1,512.2

1,512.2

-

1,612.0

1,612.0

-

 

    გრანტები

-

-

-

-

100.0

100.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,541.8

2,751.4

2,751.4

0.0

-

-

-

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,590.3

1,588.8

1,588.8

-

1,712.0

1,712.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168.0

172.0

172.0

-

172.0

172.0

-

 

 ხარჯები

1,572.4

1,512.2

1,512.2

-

1,712.0

1,712.0

-

 

    სუბსიდიები

1,572.4

1,512.2

1,512.2

-

1,612.0

1,612.0

-

 

    გრანტები

-

-

-

-

100.0

100.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

76.5

76.5

-

-

-

-

05 01 01 01

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

268.9

303.5

303.5

-

330.0

330.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

31.0

30.0

30.0

-

30.0

30.0

-

 

 ხარჯები

268.8

303.5

303.5

-

330.0

330.0

-

 

    სუბსიდიები

268.8

303.5

303.5

 

330.0

330.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

-

   

-

   

05 01 01 02 

 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

258.7

276.0

276.0

-

298.0

298.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

23.0

23.0

23.0

-

23.0

23.0

-

 

 ხარჯები

246.2

256.0

256.0

-

298.0

298.0

-

 

    სუბსიდიები

246.2

256.0

256.0

 

298.0

298.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.5

20.0

20.0

 

-

   

05 01 01 03

 ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

376.4

500.3

500.3

-

453.0

453.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

39.5

41.5

41.5

-

41.5

41.5

 

 

 ხარჯები

374.7

447.7

447.7

-

453.0

453.0

-

 

    სუბსიდიები

374.7

447.7

447.7

 

453.0

453.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

52.5

52.5

 

-

   

05 01 01 04

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

228.2

259.0

259.0

-

281.0

281.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

25.5

25.5

25.5

-

25.5

25.5

-

 

 ხარჯები

225.3

255.0

255.0

-

281.0

281.0

-

 

    სუბსიდიები

225.3

255.0

255.0

 

281.0

281.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

4.0

4.0

 

-

   

05 01 01 05

 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

458.1

250.0

250.0

-

250.0

250.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

49.0

52.0

52.0

-

52.0

52.0

-

 

 ხარჯები

457.5

250.0

250.0

-

250.0

250.0

-

 

    სუბსიდიები

457.5

250.0

250.0

 

250.0

250.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

-

   

-

   

05 01 01 06

 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

-

-

-

-

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

-

-

 

-

100.0

100.0

-

 

    გრანტები

-

-

   

100.0

100.0

 

 05 01 02

 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,525.4

3,235.9

3,235.9

0.0

-

-

-

 

 ხარჯები

1.4

561.0

561.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

561.0

561.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,523.9

2,674.9

2,674.9

0.0

-

   

05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,849.6

1,650.4

1,649.0

1.4

1,662.0

1,662.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

210.0

210.0

210.0

-

210.0

210.0

-

 

 ხარჯები

1,537.1

1,552.0

1,552.0

-

1,662.0

1,662.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

70.0

70.0

-

20.0

20.0

-

 

    სუბსიდიები

1,495.1

1,440.0

1,440.0

-

1,600.0

1,600.0

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

312.5

98.4

97.0

1.4

-

-

-

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,276.6

1,237.5

1,237.5

-

1,342.0

1,342.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

194.0

194.0

194.0

-

194.0

194.0

-

 

 ხარჯები

1,276.6

1,237.5

1,237.5

-

1,342.0

1,342.0

-

 

    სუბსიდიები

1,234.6

1,195.5

1,195.5

-

1,300.0

1,300.0

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

05 02 01 01

  კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

1,234.6

1,195.5

1,195.5

-

1,300.0

1,300.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

194.0

194.0

194.0

 

194.0

194.0

 

 

 ხარჯები

1,234.6

1,195.5

1,195.5

-

1,300.0

1,300.0

-

 

    სუბსიდიები

1,234.6

1,195.5

1,195.5

 

1,300.0

1,300.0

 

05 02 01 04

 მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

 ხარჯები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

 05 02 03

 კულტურული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

312.5

146.4

145.0

1.4

-

-

-

 

 ხარჯები

-

50.0

50.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

50.0

50.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

312.5

96.4

95.0

1.4

-

 

-

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 05 02 05

  კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

260.4

246.5

246.5

-

300.0

300.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

16.0

16.0

16.0

 

16.0

16.0

 

 

 ხარჯები

260.4

244.5

244.5

-

300.0

300.0

-

 

    სუბსიდიები

260.4

244.5

244.5

 

300.0

300.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

2.0

2.0

 

-

   

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,247.9

2,616.5

2,367.5

249.0

2,682.6

2,412.3

270.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

27.0

38.0

12.0

26.0

35.0

9.0

26.0

 

 ხარჯები

1,740.3

2,616.5

2,367.5

249.0

2,682.6

2,412.3

270.3

 

    სუბსიდიები

462.8

477.0

228.0

249.0

535.6

265.3

270.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,125.8

1,407.8

1,407.8

-

1,412.0

1,412.0

-

 

    სხვა ხარჯები

151.7

731.7

731.7

-

735.0

735.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

507.6

0.0

-

0.0

-

-

-

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

1,582.2

1,201.0

952.0

249.0

1,222.3

952.0

270.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

27.0

26.0

-

26.0

26.0

-

26.0

 

 ხარჯები

1,077.0

1,201.0

952.0

249.0

1,222.3

952.0

270.3

 

    სუბსიდიები

289.9

301.0

52.0

249.0

322.3

52.0

270.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

787.1

900.0

900.0

-

900.0

900.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

505.2

0.0

-

0.0

-

-

-

 

 ვალდებულებების კლება

             

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

294.5

301.0

52.0

249.0

322.3

52.0

270.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

27.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

 ხარჯები

289.9

301.0

52.0

249.0

322.3

52.0

270.3

 

    სუბსიდიები

289.9

301.0

52.0

249.0

322.3

52.0

270.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

-

-

-

-

-

-

 06 01 02

 მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება

787.1

900.0

900.0

-

900.0

900.0

-

 

 ხარჯები

787.1

900.0

900.0

-

900.0

900.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

787.1

900.0

900.0

 

900.0

900.0

 

 06 01 03

 ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

500.6

0.0

-

0.0

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

500.6

0.0

 

0.0

-

   

06 02

 სოციალური დაცვა

665.7

1,415.5

1,415.5

-

1,460.3

1,460.3

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

12.0

12.0

 

9.0

9.0

 

 

 ხარჯები

663.3

1,415.5

1,415.5

 

1,460.3

1,460.3

-

 

    სუბსიდიები

172.9

176.0

176.0

 

213.3

213.3

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

338.7

507.8

507.8

 

512.0

512.0

-

 

    სხვა ხარჯები

151.7

731.7

731.7

 

735.0

735.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

-

-

 

-

-

-

 

 ვალდებულებების კლება

-

       

-

 

 06 02 01

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

375.0

1,092.7

1,092.7

-

1,097.5

1,097.5

-

 

 ხარჯები

375.0

1,092.7

1,092.7

-

1,097.5

1,097.5

-

 

    სუბსიდიები

1.7

2.4

2.4

 

2.5

2.5

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

221.6

358.6

358.6

 

360.0

360.0

 

 

    სხვა ხარჯები

151.7

731.7

731.7

 

735.0

735.0

 

 06 02 02

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

92.3

100.0

100.0

-

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

92.3

100.0

100.0

-

100.0

100.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

92.3

100.0

100.0

 

100.0

100.0

 

 06 02 03

 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

2.8

4.0

4.0

-

4.0

4.0

-

 

 ხარჯები

2.8

4.0

4.0

-

4.0

4.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 

 06 02 04

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

22.1

45.2

45.2

-

48.0

48.0

-

 

 ხარჯები

22.1

45.2

45.2

-

48.0

48.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

22.1

45.2

45.2

 

48.0

48.0

 

 06 02 05

 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

75.5

77.8

77.8

-

77.8

77.8

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6.0

5.0

5.0

 

2.0

2.0

 

 

 ხარჯები

74.3

77.8

77.8

-

77.8

77.8

-

 

    სუბსიდიები

74.3

77.8

77.8

 

77.8

77.8

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

-

   

-

   

 06 02 06

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

98.0

95.8

95.8

-

133.0

133.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

7.0

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

 ხარჯები

96.8

95.8

95.8

-

133.0

133.0

-

 

    სუბსიდიები

96.8

95.8

95.8

 

133.0

133.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

-

   

-

   

                                                                                                        

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს მცხეთის მუნიციპალიტეტის  მერს, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, მოახდინოს ცალკეულ პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 22. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2024 წლის განმავლობაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  270,3 ათასი ლარი.

ბ) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის 0,0 ათასი ლარი.

მუხლი 24. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.                                                       

მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


10. 19/12/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 20/12/2024 9. 28/11/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 29/11/2024 8. 23/08/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 23/08/2024 7. 15/08/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 16/08/2024 6. 10/07/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 11/07/2024 5. 29/05/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 30/05/2024 4. 30/04/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 01/05/2024 3. 11/04/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 12/04/2024 2. 16/02/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 16/02/2024 1. 26/01/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 29/01/2024