„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 47
დოკუმენტის მიმღები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.142.016224
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
47
19/12/2018
ვებგვერდი, 21/12/2018
190020020.35.142.016224
„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (21/12/2018 - 18/01/2019)

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №47

2018 წლის 19 დეკემბერი

ქ. ნინოწმინდა

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქათველოს კანონის  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’ 78-ე მუხლის  მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილება ,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 27/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.142.016171).
მუხლი 3
ეს  დადგენილება ამოქმედდეს 2019  წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარესუმბატ კიურეღიანი



დანართი

თავი I
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7.194.8

7.268.9

2.188.2

5.080.7

5.638.4

0.0

5638.4

გადასახადები

2.832.4

2.800.0

0.0

2.800.0

5.288.4

0.0

5.288.4

გრანტები

3.942.1

4.283.9

2.188.2

2.095.7

165.0

0.0

165.0

სხვა შემოსავლები

420.3

185.0

0.0

185.0

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

3.914.8

4.558.6

0.0

4.558.6

4.686.2

0.0

4.686.2

შრომის ანაზღაურება

1.193.7

1.475.4

0.0

1.475.4

1.498.2

0.0

1.498.2

საქონელი და მომსახურება

778.1

927.8

0.0

927.8

831.8

0.0

831.8

პროცენტი

0,0

47,1

0,0

47,1

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

1,339.2

 

1.470.0

0.0

1.470.0

1,645.0

0.0

1,645.0

გრანტები

0.0

20,0

0.0

20,0

35.0

0.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

299.2

364.0

0.0

364.0

376.0

0.0

376.0

სხვა ხარჯები

304.7

274.3

0.0

274.3

250.2

0.0

250.2

საოპერაციო სალდო

3.280.0

2.710.3

2.188.2

522.1

952.2

0,0

952.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3.589.4

4.052.5

2.188.2

1.864.2

952.2

0,0

952.2

ზრდა

3.624.6

4.072.5

2.188.2

1.884.3

 972.2

0,0

972.2

კლება

35.2

20.0

0.0

20.0

20,0

0.0

20,0

მთლიანი სალდო

-309.4

-1.342.1

0.0

-1.342.1

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-310.0

-1.342.1

0.0

-1.342.1

0,0

0.0

0,0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

310.0

1.342.1

0.0

1.342.1

0,0

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

310.0

1.342.1

0.0

1.342.1

0,0

0.0

0,0

კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების  ცვლილება

 

-0.6

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0.6

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0.6

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7.230.1

7.288.9

2.188.2

5.100.7

5,658,4

0,0

5,658,4

      შემოსავლები

7.194.8

7.268.9

2.188.2

5.080.7

5,638,4

0,0

5,638,4

      არაფინანსური აქტივების კლება

35.2

20.0

0.0

20.0

20,0

0.0

20,0

      ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7.540.1

8.631.0

2.188.2

6.442.8

5,658,4

0,0

5,658,4

       ხარჯები

3.914.8

4.558.6

0.0

4.558.6

4,686.2

0.0

4,686.2

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.624.6

4.072.5

2.188.2

1.884.2

972.2

0,0

972.2

      ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალდებულებების კლება

0.0

0,6

0.0

0,6

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-310.0

-1.342.1

0.0

-1.342.1

0,0

0.0

0,0

 


მუხლი 3. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5,638,4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7.230.1

7.288.9

2.188.2

5.100.7

5,638,4

0,0

5,638,4

გადასახადები

2.832.4

2800.0

 0.0

2.800.0

5.288.4

0.0

5.288.4

გრანტები

3.942.1

4.283.9

2.188.2

2.095.7

165.0

0,0

165.0

სხვა შემოსავლები

420.3

185.0

0.0

185.0

185,0

0.0

185.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2.832.4 

2.800.0

0.0

2.800.0

5,288,4

0.0

5,288,4

საშემოსავლო გადასახადი

338.5

300.0

0.0

300.0

0,0

0.0

0,0

დ.ღ.გ.

0,0

0,0

0,0

0,0

2,788,4

0,0

2,788,4

ქონების გადასახადი

2.493.9

2.500.0

0.0

2.500.0

2,500,0

0.0

2,500,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1.558.6

1.790.0

0.0

1.790.0

1,790,0

0.0

1,790,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

548.6

509.0

0.0

509.0

509,0

0.0

509,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

381.8

201.0

0.0

201.0

201,0

0.0

201,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  165,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

3.942.1

3,942,1

165,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3.942.1

3,942,1

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1.897.3

1,897.3

165,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1.732.3

1,732.3

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

165,0

165.0

165.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2.44.8

2,044,8

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2.044.8

2,044,8

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

0,0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 185.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის    გეგმა

სხვა შემოსავლები

420.3

185.0

185,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

148.9

85.0

85,0

პროცენტები

84.0

0.0

0.0

რენტა

64.9

85.0

85,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

46.3

70.0

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

18.6

15.0

15,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

203.5

50.0

52,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

164.3

18.0

37,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

8.4

16.0

6,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

3,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

25,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,5

2.0

3,0

არასაბაზრო  წესით გაყიდული  საქონელი და მომსახერება

39.2

32.0

15,0

შემოსავლები საქონელის  რეალიზაციიდან

0,0

0,0

15,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

39.2

32.0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

68.0

50.0

48,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4,686.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3.914.8

4.558.6

0.0

4.558.6

4,686.2

0,0

4,686.2

შრომის ანაზღაურება

1.193.7

1.475.4

0.0

1.475.4

1,498.2

0,0

1,498.2

საქონელი და მომსახურება

778.1

927.8

0.0

927.8

831.8

0,0

831.8

სუბსიდიები

1,339.2

1.470.0

0.0

1.470.0

1,645.0

0,0

1,645.0

პროცენტი

0,0

47,1

0,0

47,1

50,0

0,0

50,0

გრანტები

0.0

20

0.0

20,0

35.0

0,0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

299.2

364.0

0.0

364.0

376.0

0,0

376.0

სხვა ხარჯები

304.7

274.3

0.0

274.3

250.2

0,0

250,2

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  952.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა       972.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის   გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49.3

157.8

83,4

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

1.8

1.8

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3.575.3

3.912.9

887.0

განათლება

0.0

0.0

0,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

0.0

0,0

სულ ჯამი

3.624.6

4.072.5

972.2 

 

 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა    

არაფინანსური აქტივების კლება

35.2

20.0

20,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

35.2

20.0

20,0

მიწა

35.2

20.0

20,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0.0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1.802.4

2.360.5

2,281.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1757.4

2.310.5

2,201.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1.757.4

2.220.5

2,111.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

90.0

90,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

44.9

50.0

80,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0,0

702

თავდაცვა

57.0

69.5

70.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2.507.8

2.997.5

459.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

44.0

0.0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

44.0

0.0

0,0

7045

ტრანსპორტი

2.463.8

2.997.5

459.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2.463.8

2.997.5

459,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0,0

705

გარემოს დაცვა

468.3

351.6

363.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

207.0

260.0

333.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

261.3

91.6

30,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1.254.3

1.256.9

752.0

7061

ბინათმშენებლობა

79.4

0.0

50.0

7063

წყალმომარაგება

131.9

150.2

30,0

7064

გარე განათება

102.2

162.6

187,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

921.9

944.1

485.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

109.0

109.0

109.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

109.0

109.0

109.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

663.2

675.0

665.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

290.5

280.0

275.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

247.0

266.0

261.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

69.0

69.0

69,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

35.3

40.0

40,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

21.5

20.0

20,0

709

განათლება

400.0

467.0

592.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

365.0

425.

550.0

7092

ზოგადი განათლება

35.0

42.0

42.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

35.0

42.0

42,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.0

0,0

710

სოციალური დაცვა

296.3

344.0

366,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

116.1

115.0

144,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

108.3

105.0

129,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7.8

10.0

15,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

130.3

165.0

170,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

34.2

40.0

30,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

15.7

24.0

22,0

 

სულ

7.540.1

8.631.0

5,658,4

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების  ცვლილება 0,0   ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო   ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 165.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 105,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 60.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.                                       


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური  უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით.                                               

თავი II
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019 -2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 16. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  • მმართველობა და თავდაცვა.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

პროგრამის აღწერა: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ადგილობრივი მნიშვნელობის დაახლოებით 125 კმ. გზა, საიდანაც მხოლოდ15 პროცენტი აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს, ხოლო დანარჩენი ექვემდებარება შემდგომ რეაბილიტაციას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ასეთ გზებზე გადაადგილებისას მოსახლეობას უწევს არაკომფორტულად და ხანგრძლევი დროით მგზავრობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება ადგილობრივი გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა-შენახვა.

  • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
  • შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების ხვედრითი წილი მთლიან, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01 01

 პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მინუციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

პროგრამის აღწერა: ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, გზების მოვლა-შენახვისა და ზამთრის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 90 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოები:

  • ქ. ნინოწმინდის საბავშვო ბაღამდე, საავადმყოფომდე, მუსიკალური სკოლამდე (თავისუფლების ჩიხი) მისასვლელი გზების და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შეასაბამისობაში არსებული გზების ხვედრითი წილი მთლიან ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1. ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს წყლის სისტემების, საკანალიზაციო სისტემის, გარე-განათების, და დასუფთავების სერვისების მიწოდებას, გარე–განათების რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაციას. არსებული სიტუაციით, მუნიციპალიტეტში სრულად ვერ ხდება აღნიშნული სერვისების ხარისხიანი მიწოდება მოსახლეობისათვის. რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებებით სხვადასხვა ღონისძიების გატარება. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.1 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: საკანალიზაციო სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უშუალოდ ქალაქ ნინოწმინდის საკანალიზაციო სისტემის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტების შესაბამისი საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, (სოფ. სათხა, განძა,ფოკა პატარა გონდრიო). რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება პირუტყვის სასმელი წყლის ავზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის (6500 მ3) და ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლების სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება-გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის დასუფთავება.

მოსალოდნელი შედეგი: დასუფთავებული ტერიტორია და გაუმჯობესული სანიტარიული მდგომარეობა.

შეფასების ინდიკატორები: გატანილი ნარჩენების საერთო რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.4 გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერტორიაზე  არსებული გარე განათების სტრუქტურის მოვლა-პატრონობა მთელი წლის განმავლობაში .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: განათებული ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: სანათი წერტილების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.5 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯების უზრუნველყოფა სოფლებში: ჰეშტია, ყაურმა, მამწვარა, ფოკა, სათხა, ოროჯალარ, გორილოვკა, ჟდანოვაკან,  ტამბოვკა, ვლადიმიროვკა, დიდი ხანჩალი, პატარა ხანჩალი, კატნატუ, ხორენია, განძა და დილიფი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: განათებული ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: სანათი წერტილების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

 2.2.6 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი: მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ნინოწმინდაში არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების (თავისულების ქუჩა № 54, თავისუფლების ქუჩა № 56,  № 12, კამოს ქუჩა №29, პუშკინის ქუჩა №96 და №96 ა. ) სახურავების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: კომფორტით უზრუნველყოფილი საცხოვრებელი ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი და განხორციელებული კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარისხიანობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, ინფრასტრუქტურული ობიექტების, სოფლებში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ხარისხიანად ჩატარებული კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

შეფასების ინდიკატორები: შესწავლილი კეთიმოწყობის ღონისძიებების რაოდენობა.

2.3.1 რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია, სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა,

-სოფ. განძის ,სოფ. ჟდანოვაკანის, სოფ. უჩმანის,სოფ. ოროჯალარის რიტუალების სახლების მშენებლობა-რეობილიტაცია.

-სოფ. სპასოვკის რიტუალის სახლის ინვენტარის შეძენა;

-ქ. ნინოწმინდის 2 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია;

-ქ. ნინოწმინდის სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია;

-ქ. ნინოწმინდის სპორტული სკოლის ინვენტარის შეძენა;

-სოფ.ოროჯალარის, სოფ. სათხის, სოფ. სპასოვკის, სოფ. ტამბოვკის, სოფ.გორილოვკის და სოფ. დიდი. გონდურის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია;

-სოფ. განძის სპორტული დარბაზის მშენებლება;

-სოფ.განძის საბავშო ბაღის გაზიფიკაცია და გათბობის სისტემის მშენებლობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კეთილმოწყობილი საყოფაცხოვრებო პირობები და მოსახლეობის დაკმაყოფილების დონის ამაღლება 

შეფასების ინდიკატორები: ინფრასტრუქტურული ობიექტების მომსახურების დონის ამაღლება მოსახლეობისათვის

 2.3.2 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა ადმინისტრაციული შენობების, რაც ითვალისწინებს სარემონტო საქმიანობას.

მოსალოდნელი შედეგი: ხარისხიანად ჩატარებული კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

შეფასების ინდიკატორები: შესწავლილი კეთილმოწყობის ღონისძიებების რაოდენობა.

2.3.3 ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

2.3.4 ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების და შუქნიშნების რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადგილობრივი გზების დამონტაჟება შუქნიშნებით. რადგან ქალაქში შეუფერხებელი იყოს მგზავრობა და გადაადგილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების უზრუნველყოფა.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების რაოდენობა.

2.3.5 ქ. ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა და ძველი ბაზრის შეკეთება (პროგრამული კოდი 03 03 05

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტროტუარების შეკეთება.

-დ.აღმაშენენებლის ქუჩის ტროტუარების მოასფალტება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადგილობრივი გზების ტროტუარების რეაბილიტაცია, და ასევე ბაზრის შეკეთება, რადგან ქალაქში შეუფერხებელი იყოს მგზავრობა და პრდუქტების ყიდვა/გაყიდვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების და ბაზრის უზრუნველყოფა.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების, ბაზრის რაოდენობა.

2. სოფლების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდისთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

3.1. სკოლამდელი განათლება–საბავშვო ბაღი „წიწერნაკ“(პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტინგენტი არის და უზრუნველყოფილი იქნეს მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურება. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღთა გაერთიანება, სადაც შედის 9 სოფლის ბაღი,სკოლამდელ განათლებას იღებს 735 ბავშვი. ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით ბაღების მშენებლობა. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

შეფასების ინდიკატორები: სკოლისთვის მზად მყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი. კმაყოფილი მოსახლეობა.

3.2 საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“ (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტიგენტი არის და უზრუნველყოფილ იქნეს მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

პროგრამის აღწერა: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძაში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 140 ბავშვი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით ბაღების მშენებლობა. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

შეფასების ინდიკატორები: სკოლისთვის მზად მყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი. კმაყოფილი მოსახლეობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტის, კულტურის, რელიგიისა და საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა. 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის ასპარეზობებში. 2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორცელდება სტადიონის მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები მათ შორის: ფრენბურთი, მ. ჩოგბურთი, სასკოლო ოლიმპიადა, კარატე, ფუტსალი, მკლავჭიდი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, სათხი, ჭიდაობა, მასობრივი ღონისძიება, ბილიარდი, ტანვარჯიში, რეგბი.    

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“-ს 200-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას. გაერთიანება მოიცავს სპორტის 12 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას, საფეხბურთო კლუბი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.1 კულტურის სახლების, ისტორიული ნაგებობების, მუზეუმების და კლუბების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 4.2.2 ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ასევე ბიბლიოთეკა, რომელიც ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა. ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: საბიბლიოთეკო წიგნების ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნებისადმი დაინტერესება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.3 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება.

პროგრამის აღწერა: ქალაქ ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრე, მათ შორის სამხატვრო, ქარგვის, ქსოვის, კერვის და სხვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.4 მუსიკალური კოლექტივები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება, მუსიკალური კუთხით განვითარება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 160 მოსწავლე. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუსიკის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: მუსიკალურ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 4.2.5 ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი(პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფელ განძის ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და ტურიზმის განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 4.2.6 ქალაქის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

პროგრამის აღწერა: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქ. ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს „ქალაქის მუზეუმი“. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თანამშრომელთა ანაზაღაურება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტ პორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა .

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება პრესა და ადგილობრივი ტელევიზია, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ცნობიერებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ინფორმაციის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.   

შეფასების ინდიკატორები: საინფორმაციო პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.4 ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

  • თხზულების კონკურსი თემაზე „ჩემი სოფლის ისტორიული ძეგლი“;
  • საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს დედისა და საერთაშორისო ქალთა დღისადმი. სახვითი ხელოვნებისა და ხელსაქმის გამოფენა, თემატური კონცერტი, მხატვრული კითხვის კონკურსი. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების შეხვედრა მრავალშვილიან დედებთან. მრავალშვილიანი დედების წახალისება საჩუქრებით;
  • სომხური ნამცხვარ „ქად“-ის ფესტივალი;
  • ჯანდაცვის მსოფლიო დღე; ორგანიზებული აქცია ექიმებსა და ქალების შორის;
  • „ჩვენი ძალა ერთობაშია“ – საზეიმო ღონისძიებები, მიძღცნილი საქართველოს გაერთიანების დღესადმი;
  • სვლა გენოციდის მსხვერპლი სომეხი ხალხის ძეგლთან, ყვავილებითა და გვირგვინებით შემკობა;
  • საქართველოს ბიბლიოთეკის მუშაკთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები – აქტიური მკითხველებისა და ბიბლიოთეკის საუკეთესო მუშაკთა დაჯილდოება საჩუქრებით, სიგელებით;
  • პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით ქალთა ჟურნალისტებთან შეხვედრა;
  • სიმღერის ფესტივალი – (ფესტივალში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან, საუკეთესო მომღერლიბის დაჯილდოება სიგელებით და საჩუქრებით);
  • „მშვიდობა ბავშვების თვალებით“ სახვითი ხელოვნების გამოფენა სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებაში, მიძღვნილი გამარჯვების დღესადმე (გამოფენაში აქტიური მონაწილების დაჯილდოება სიგელებით და საჩუქრებით);
  • სამხედრო - პატრიოტული ღუნისძიებები, მიძღვნილი გამარჯვების დღისადმი (მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდათა შეხვედრა სამხედრო ძალებიდან დემობილიზებულ ჯარისკაცებთან, შრომის ვეტერანებთან, თემატური კონცერტი);
  • ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე - საზეიმო შეკრება და კონცერტი, სახვითი ხელოვნების კონკურს-გამოფენა, კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება სიგილებით და საჩუქრებით (სატრანსპორტო ხარჯი);
  • „სათხა - მამულის დაცვის ციხე-სიმაგრეა“ სოფლის დღესასწაული სოფ. სათხაში;
  • ბავშვთა მფარველობის საერთაშორისო დღესასწაულთან დაკავშირებით ღონისძიებები ( საზეიმო, გასართობი ღონისძიებები საბავშვო ბაღებში, საბავშვო ბაღების აღზრდილების კონცერტი კულტურის ცენტრში, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების აქციის ორგანიზება , სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნამუშევრების გამოფენა სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებაში;
  • სოფლის დღესასწაული „ღორჯომობა“;
  • ცეკვის ფესტივალი (ფესტივალში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან, საუკეთესო მოცეკვავეთა დაჯილდოება სიგელებით, დიპლომებით და საჩუქრებით);
  • კონკურსში გამარჯვებულებისათვის ექსკურსიის ორგანიზება ანანურში;
  • კონკურსის მეორე ეტაპი;
  • საინფორმაციო დაფების მოწყობა;
  • შეხვედრები სოფლის ქალებთან;
  • ვ. ტერიანის პოეზიის ტრადიციული დღეები სოფელ განძაში – სოფლის საზეიმო გაფორმება, პოეტის სახელ მუზეუმის გასუფთავება და კეთილმოწყობა, ტერიანის პოეზიის მხატვრული კითხვის კონკურსი, ტერიანის ლექსებზე სიმღერების კონკურსი, კონკურსი „ვ. ტერიანი სახვითი ხელოვნებაში, ტერიანის ალბომის გამოცემა, ტერიანის სტატიების კრებულება. საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებიდან და სომხეთიდან ჩამოსული სტუმრების გამასპინძლება, სატრანსპორტო ხარჯები;
  • ტრენინგები სოფლების მცხოვრებ ქალებისთვის;
  • ღონისძიება გაეროს კონვენციის „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ“ მიღებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ.
  • ვიქტორ ჰოვსეფიანის პოეზიის დღე სოფელ ეშტიაში;
  • მხატვრული კითხვის ფესტივალი (ფესტივალში მონაწილეთა ტეანსპორტირება სოფლებიდან, საუკეთესო მოცეკვავეთა დაჯილდოება სიგელებით, დიპლომებით და საჩუქრებით);
  • ქალაქის დღესასწაული, - სატრანსპორტო ხარჯები, ქალაქის საზეიმო გაფორმება, სხვადასხვა გამოფენების ორგანიზება, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეთა დაჯილდოება, საპატაო სტუმრების გამასპინძლება და სხვა);
  • სოფლებში მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღისადმი;
  • სომხური ნაციონალური კერძის „დოლმის“ ფესტივალი;
  • ნაციონალორი სამზარეულოს ფესტივალი – საუკეთესო ნიმუშების დაჯილდოება საჩუქრებით, სიგელებით და დიპლომებით;
  • საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვანილი მასწავლებლის დღისადმი;
  • მშვიდობისათვის ქალთა ბრძოლის საერთაშორისო დღის მიღძვანილ კონკურსი უფროს კლასელებ გოგოებს შორის თემაზე „არასდროს არ იყოს ომი“;
  • შეხვედრა სხვადასხვა პროფესეების წარმატებულ ქალებთან;
  • ღონისძიება ძალადობის საწინააღმდეგ ;
  • ნინოწმინდის მუნიციპალეტეტის ხელმძღვანელების შეხვედრა წარმატებულ დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებთან;
  • საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის, სპორტის, გენდერული თანასწორობის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურული, სპორტის, გენდერული თანასწორობის ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.5 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში ჩატარებული სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის:

  • თოვლის ფიგურების კონკურს-ფესტივალი „ზღვაპრების გმირები თოვლში“ (კონკურსშო გამარჯვებულ მონაწილეთა დაჯილდოება);
  • ,,უკეთესად გავიცნობთ ჩვენს სამშობლოს“ ვიქტორინა მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის;
  • ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების უფროსკლასელთა შორის, (კონკურსში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან, გამარჯვებული გუნდების დაჯილდოება სიგელებით, დიპლომებით და საჩუქრებით);
  • ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოპუზი“ (2 ტურად); პირველი ტური ნინოწმინდაში, მეორე ტური - ბათუმში;
  • რაინული ახალგაზრდული აქცია „ისტორიულ და კულტურულ ძეგლთა გასუფთავებისა და კეთილმოწყობის კვირა“;
  • ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ( მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგის წარმატებული ახალგაზრდების შეკრება, მათი წახალისება, ახალგაზრდულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება კულტურის ცენტრში და სხვადასხვა დარგის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება სუვენირებით და სიგელებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.6 ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“(პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის მიზანი: სკოლის მოსწავეთა დაინტერესება აღნიშნული თამაშით

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა თამაშში მონაწილეობის ხარჯების ურზრუველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: განათლების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.   

შეფასების ინდიკატორები: განათლების ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.7 რელიგია (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია მონასტრების დახმარება, გამართული ფუნქციონირებისათვის.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაფინანსდება სოფელ ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელ.ენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები, რომელიც სოფ. ფოკის და ქ. ნინოწმინდის მონასტრებს სუბსიდიის სახით მიეცემათ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ეკლესია მონასტრების ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორები: კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.ოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნციების უზრუნველყოფა.

 პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფას და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპლიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები დაავადების პრევენციის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

შეფასების ინდიკატორები: დაავადებების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა, დაცული სანიტარიული ღონისძიებების მქონე ობიექტების რაოდენობა.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნციების უზრუნველყოფა.

 პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდ. სიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდ. სიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების მდებარეობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპლიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები დაავადების პრევენციის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

შეფასების ინდიკატორები: დაავადებების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა, დაცული სანიტარიული ღონისძიებების მქონე ობიექტების რაოდენობა.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის დაფინანსებას, რომელთა სარეიტინგო ქულები არ აღემატება 200 000-ს ; 1000 ლარამდე; ოპერაციისათვის 50% თუ დარჩენილი თანხა არ აღემატება 1000 ლარს და 40%, თუ დარჩენილი თანხა არ აღემატება 10000 ლარს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.2 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები

  • მეურვედაკარგულ ოჯახებს – თითოეულ არასრულწლოვან წევრს 100 ლარი, სარეიტინგო ქულის გარეშე
  •  მრავალწევრიან ოჯახებზე ( 7 და მეტი) ოჯახის თითოეულ წევრს – 20 ლარი, თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.3 ინვალიდების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

პირველი ჯგუფის ინვალიდებს, თითოეულს – 50 ლარი; არასრულწლოვან ინვალიდებს , თითოეულს – 100 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

  • დანარჩენი კატეგორიის ინვალიდებს – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს – 100 ლარამდე (განცხადების საფუძველზე).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.4 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხავა კატეგორიის ადამიანთა დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

– მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მონაწილეებს სარიტუალო ხარჯების დასაფარად 500 ლარამდე, სარეიტინგო ქულების გარეშე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.5 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამულ კოდი 06 02 05)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

 – ახალშობილი ბავშვების მშობლებს – 300 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება, რათა გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მრავალშვილიან ოჯახების დაფინანსებას ერთჯერადად;

  თუ 4 ბავშვია – 250 ლარი სარეიტინგო, ქულების გარეშე;

  თუ 4-ზე მეტია – თითოეულს 50 ლარი სარეიტინგო, ქულების გარეშე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 5.2.7 გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებს დაფინანსებას, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს 100 – 300 ლარამდე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.8 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000 – 150 000-ს 100 – 300 ლარამდე განსაკუთრებულ შემთხვებისათვის;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.9 ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება, რათა გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

– მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე, თითოეულს – 500 ლარი; დანარჩენ კატეგორიებს – 100 ლარის ოდენობით, სარეიტინგო ქულების გარეშე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

6. მმართველობა და თავდაცვა (პროგრამული კოდი 01 00, 02 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში გამხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება.

6.1. მმართველობა

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა.

 პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მაღალხარისხიანი განხორციელება.

შეფასების ინდიკატორები: საჯარო მმართველობის შეფასებისას მაღალი ქულა. კმაყოფილი მოსახლეობა.

6.2. თავდაცვა

პროგრამის მიზანი: კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნციების უზრუნველყოფა.

 პროგრამის აღწერა: შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მაღალხარისხიანი განხორციელება.

შეფასების ინდიკატორები: დელეგირებული ფუნქციის ზედამხედველი ორგანოს შეფასება.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

7.540.1

8.631.0

2.188.2

6.442.8

5,658,4

0,0

5,658,4

 

ხარჯები

3.914.8

4.558.6

0.0

4.558.6

4,686,2

0,0

4,686,2

 

  შრომის ანაზღაურება

1.193.7

1.475.4

0.0

1.475.4

1,498,2

0,0

1,498,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.624.6

4.072.5

2.188.2

1.884.

972,2

0,0

972,2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1.803.0

2.360.5

0.0

2.360.5

2,281,9

0,0

2,281,9

 

ხარჯები

1.753.0

2.202.7

0.0

2.202.7

2,198,5

0,0

2,198,5

 

შრომის ანაზღაურება

1.149.1

1.423.8

0.0

1.423.8

1,446,6

0,0

1,446,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

157.8

0.0

157.8

83,4

0,0

83,4

01 01

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

460.3

581.8

0.0

581.8

583,0

0,0

583,0

 

ხარჯები

458.0

581.8

0.0

581.8

583,0

0,0

583,0

 

შრომის ანაზღაურება

316.2

397.8

0.0

397.8

410,4

0,0

410,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

01 02

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

1.297.7

1.638.7

0.0

1.638.7

1,528,9

0,0

1,528,9

 

ხარჯები

1.286.1

1.520.9

0.0

1.520.9

1,525,5

0,0

1,525,5

 

შრომის ანაზღაურება

833.0

1.026.0

0.0

1.026.0

1,036,2

0,0

1,036,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

117.8

0.0

117.8

3,4

0,0

3,4

 

ვალდებულების კლება

0.6

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

90.0

0.0

90.0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

0,0

90.0

0.0

90.0

90,0

0,0

90,0

01 04

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ექსპერტიზა, შესრულებული სამშენებლო  სამუშაოების მიღებისათვის

44.9

50.0

0.0

50.0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

8.9

10.0

0.0

10.0

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

40.0

0.0

40.0

80,0

0,0

80,0

01 06

წინა წლებში წარმოქშნილი დავალიანებების  სასამართლო გადაწყვეტილებითი აღსრულების ფონდი

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

01 07

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57.0

69.5

0.0

69.5

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

57.0

67.7

0.0

67.7

68,2

0,0

68,2

 

შრომის ანაზღაურება

45.4

51.6

0.0

51.6

51,6

0,0

51,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.8

0.0

1.8

1,8

0,0

1,8

02 01

სსიპ სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

57.0

69.5

0.0

69.5

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

57.0

67.7

0.0

67.7

68,2

0,0

68,2

 

შრომის ანაზღაურება

45.4

51.6

0.0

51.6

51,6

0,0

51,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.8

0.0

1.8

1,8

0,0

1,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.107.1

4.498.0

2.188.2

2.309.8

1,484,5

0,0

1,484,5

 

ხარჯები

531.8

585.2

0.0

585.2

597,5

0,0

597,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.575.3

3.912.9

2.188.2

1.724.7

887,0

0,0

887,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2.459.3

2.993.0

2.188.2

804.8

445,0

0,0

445,0

 

ხარჯები

140.0

139.0

0.0

139.0

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.319.3

2.854.0

2.188.2

665.8

315,0

0,0

315,0

03 01 01

გზების მშნებელობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვის ხარჯი

2.435.0

2.972.2

2.188.2

784.0

445,0

0,0

445,0

 

ხარჯები

140.0

139.0

0.0

139.0

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.295.0

2.833.2

2.188.2

645.0

315,0

0,0

315,0

03 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

24.3

20.8

0.0

20.8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.3

20.8

0.0

20.8

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

781.8

664.4

0.0

664.4

600,0

0,0

600,0

 

ხარჯები

286.4

340.0

0.0

340.0

433,0

0,0

433,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.4

324.4

0.0

324.4

167,0

0,0

167,0

03 02 01

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

261.3

91.6

0.0

91.6

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.3

91.6

0.0

91.6

30,0

0,0

30,0

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

131.9

150.2

      0.0

150.2

30,0

    0,0

30,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0.0

     0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.9

150.2

0.0

150.2

30,0

0,0

30,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები და გარე განათების ექსპლოატაცია

142.0

185.0

0.0

185.0

258,0

0,0

258,0

 

ხარჯები

142.0

185.0

0.0

185.0

258,0

0,0

258,0

03 02 04

გარე განათებ

65.0

75.0

0.0

75.0

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

65.0

75.0

0.0

75.0

75,0

0,0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია

102.2

162.6

0.0

162.6

187,0

0,0

187,0

 

ხარჯები

0,0

80.0

0.0

80.0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.2

82.6

0.0

82.6

107,0

0,0

107,0

03 02 06

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

79.4

0.0

0.0

0.0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

79.4

0.0

0.0

0.0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

822.0

840.6

0.0

840.6

439,5

0,0

439,5

 

ხარჯები

105.4

106.2

0.0

     106.2

34,5

0,0

     34,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

716.6

734.4

0.0

734.4

405,0

0,0

405,0

03 03 01

რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია,  სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა

 

625.6

815.9

0.0

815.9

395,0

0,0

395,0

 

ხარჯები

100.9

101.7

0.0

101.7

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524.7

714.2

0.0

714.2

375,0

0,0

375,0

03 03 02

 ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა

155.9

14.2

0.0

14.2

 

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.9

14.2

0.0

14.2

 

0,0

 

03 03 03

ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი

36.0

6.1

0,0

6.1

 

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

6.1

0,0

6.1

 

0,0

 

03 03 04

ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება

4.5

4.5

0.0

       4.5

14,5

0,0

14,5

 

ხარჯები

4.5

4.5

0.0

4.5

14,5

0,0

14,5

03 03 05

ქ. ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა-შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

30,0

0,0

30,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

44.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

400.0

467.0

0.0

467.0

592,0

0,0

592,0

 

ხარჯები

400.0

467.0

0.0

467.0

592,0

0,0

592,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 01

საბავშვო ბაღი „წიწერნაკ“

365.0

425.0

0.0

425.0

550,0

0,0

550,0

 

ხარჯები

365.0

425.0

0.0

425.0

550,0

0,0

550,0

04 02

საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“

35.0

42.0

0.0

42.0

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

35.0

42.0

0.0

42.0

42,0

0,0

42,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

767.7

783.0

0.0

783.0

755,0

0,0

755,0

 

ხარჯები

767.7

783.0

0.0

783.0

755,0

0,0

755,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

290.5

280.0

0.0

280.0

     275,0

0,0

275,0

 

ხარჯები

290.5

280.0

0.0

280.0

275,0

0,0

275,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

95.4

100.0

0.0

   100.0

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

95.4

100.0

0.0

100.0

95,0

0,0

95,0

05 01 02

სპორტული სკოლები

195.1

180.0

0.0

180.0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

195.1

180.0

0.0

180.0

180,0

0,0

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

323.9

345.0

0.0

345.0

322,0

0,0

322,0

 

ხარჯები

323.9

345.0

0.0

345.0

322,0

0,0

322,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სახლების, ისტორიული ნაგებობების, მუზეუმების და კლუბების დაფინანსება

105.0

110.0

0.0

110.0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

105.0

110.0

0.0

110.0

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

67.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

67.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

05 02 03

მოსწავლე ახალგზარდობის სახლი

63.9

65.0

0.0

65.0

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

63.9

65.0

0.0

65.0

47,0

0,0

47,0

05 02 04

მუსიკალური კოლექტივები

57.0

67.0

0.0

67.0

62,0

0,0

62,0

 

ხარჯები

57.0

67.0

0.0

67.0

62,0

0,0

62,0

05 02 05

ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი და ქალაქის მუზეუმი

13.0

14.0

0.0

14.0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

13.0

14.0

0.0

14.0

14,0

0,0

14,0

05 02 06

ქალაქის მუზეუმი

18.0

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

18.0

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

69.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

69.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

05 04

ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები

24.6

26.0

0.0

26.0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

24.6

26.0

0.0

26.0

26,0

0,0

26,0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

21.5

20.0

0.0

20.0

20,0

      0,0

20,0

 

ხარჯები

21.5

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

05 06

ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“

3.0

3.0

0.0

3.0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

3,0

      0,0

3,0

05 07

რელიგია

35.3

40.0

0.0

40.0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

35.3

40.0

0.0

40.0

40,0

0,0

40,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

405.3

453.0

0.0

453.0

475,0

0,0

475,0

 

ხარჯები

405.3

453.0

0.0

453.0

475,0

0,0

475,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

06 02

სოციალური პროგრამები

296.3

344.0

0.0

344.0

366,0

0,0

366,0

 

ხარჯები

296.3

344.0

0.0

344.0

366,0

0,0

366,0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

108.3

105.0

0.0

105.0

129,0

0,0

129,0

 

ხარჯები

108.3

105.0

0.0

105.0

129,0

0,0

129,0

06 02 02

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად  ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

10.7

20.0

0.0

20.0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

10.7

20.0

0.0

20.0

25,0

0,0

25,0

06 02 03

ინვალიდების ფინანსური დახმარება

7.8

10.0

0.0

10.0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

7.8

10.0

0.0

10.0

15,0

0,0

15,0

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები

0.5

4.0

0.0

4.0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0.5

4.0

0.0

4.0

2,0

0,0

2,0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

99.8

110.0

0.0

110.0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

99.8

110.0

0.0

110.0

110,0

0,0

110,0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

9.0

15.0

0.0

15.0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

9.0

15.0

0.0

15.0

15,0

0,0

15,0

06 02 07

გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა

10.9

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

10.9

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

06 02 08

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის

34.2

40.0

0.0

40.0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

34.2

40.0

0.0

40.0

30,0

0,0

30,0

06 02 09

   ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება

15.2

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

15,2

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

06 02 10

სტუდენტების ქირის და გრანტის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 


თავი III
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 18
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 19
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 20
2019 წლის განმავლობაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 21
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 22
1. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია

მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით  დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით  ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 26
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 165,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
მუხლი 27
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.