ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016144
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
45
23/12/2014
ვებგვერდი, 25/12/2014
190020020.35.129.016144
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2014 - 16/01/2015)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №45

2014 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,920.488

12,908.851

3,768.751

9,140.100

9,214.8

0.000

9,214.8

გადასახადები

881.927

1,300.000

0.000

1,300.000

1,000.000

0.000

1,000.000

გრანტები

9,938.138

10,472.551

3,768.751

6,703.800

7,549.8

0.000

7,549.8

სხვა შემოსავლები

1,100.423

1,136.300

0.000

1,136.300

665.000

0.000

665.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

10,068.116

9514.399

1,096.919

8417.480

8,720.300

0.000

8,720.300

შრომის ანაზღაურება

1,754.485

1755.700

0.000

1755.700

1,695.100

0.000

1,695.100

საქონელი და მომსახურება

804.250

1301.409

13.079

1288.33

1,158.600

0.000

1,158.600

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

5,398.655

5969.084

1,054.334

4914.750

5,270.000

0.000

5,270.000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,101.404

486.606

29.506

457.100

595.000

0.000

595.000

სხვა ხარჯები

9.322

1.600

0.000

1.600

1.600

0.000

1.600

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1,852.372

3394.452

2671.832

722.62

494.500

0.000

494.500

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,655.797

4,355.449

3415.829

939.600

494.500

0.000

494.500

ზრდა

3,699.104

4,633.949

3415.829

1,218.12

494.500

0.000

494.500

კლება

43.307

278.500

0.000

278.500

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-1,803.425

-960.997

-743.997

-217.000

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,803.425

-960.997

-743.997

-217.000

0.000

0.000

0.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

0.000

 

 

0.000

0.000

0.000

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

1,803.425

960.997

743.997

217.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

1,803.425

960.997

743.997

217.000

0.000

0.000

0.000

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

                                                                                      "


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11963,795

13187.351

3768.751

9418.600

9,214.8

0.0

9,214.8

შემოსავლები

11920,488

12908.851

3768.751

9140.100

9,214.8

0.0

9,214.8

არაფინანსური აქტივების კლება

43,307

278.500

0,0

278.500

0.0

 0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

13767,22

14148.348

4512.748

9635.600

9,214.8

0.0

9,214.8

ხარჯები

10068,116

9514.399

1096,919

8417.480

8720.300

0.0

8720.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3699,104

4633.949

3415.829

1218.120

494,500

0.0

494,500

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

 0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1803,425

960,997

743,997

217,000

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9214.8  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11920,488

12908.851

3768.751

9140.100

9214.800

0.0

9214.800

 გადასახადები

881,927

1300,00

0.0

1300,000

1000,00

0.0

1000,00

 გრანტები

9938,138

10472.551

3768.751

6703,800

7549.800

0,0 

7549.800

 სხვა      შემოსავლები

1100,423

1136.300

0.0

1136.300

665,00

0.0

665,00

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
 

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

881,927

1300,00

0.0

1300,00

1000,00

0.0

1000,00

ქონების გადასახადი

881,927

1300,00

0.0

1300,00

1000,00

0.0

1000,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

355,088

480,00

 

480,00

480,00

 

480,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,148

5,00

 

5,00

5,0

 

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

44,098

20,00

 

20,00

20,0

 

20,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

478,593

795,0

 

795,0

495,0

 

495,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  7549.800  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9938,138

10472.551

3768.751

6703,800

7549.800

0.0

7549.800

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9938,138

10472.551

3768.751

6703,800

7549.800

0.0

7549.800

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5388,910

6703,800

0.0

6703,800

7549.800

0.0

7549.800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5177,710

6471,800

0.0

6471,800

7317.800

0.0

7317.800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

211,2

232,000

0.0

232,000

232.0

0.0

232.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4549,228

3768.751

3768.751

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3521,266

2767,446

2767.446

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1027,962

1001,305

1001,305

0.0

0.0

0.0

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  665,00 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1100,423

1136.300

0.0

1136.300

665,00

0.0

665,00

შემოსავლები საკუთრებიდან

830,966

739.700

0.0

739.700

416,0

0.0

416,0

პროცენტები

313,302

281.900

 

281.900

0,0

 

0,0

დივიდენდები

1,352

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

რენტა

516,312

457.800

0.0

457.800

416,0

0.0

416,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

499,322

440.1

 

440.1

400.0

 

400.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,321

1,00

 

1,00

1.0

 

1.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

16,669

16.700

 

16.700

15,0

 

15,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

153,844

154.900

0.0

154.900

147,0

0.0

147,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

153,844

154.900

0.0

154.900

147,0

0.0

147,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

5,769

2,0

 

2,0

2.0

 

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

0,049 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

 0,053

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

72,018

72.0

 

72.0

70,0

 

70,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

75,355

80.9

 

80.9

75,0

 

75,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

107,227

241.7

 

241.7

102,0

 

102,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

8,386

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8720.300 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10068,116

9514.399

1096,919

8417.480

8720.300

0.0

8720.300

შრომის ანაზღაურება

1754,485

1755.700

0.0

1755.700

1695.100

0.0

1695.100

საქონელი და მომსახურება

804,250

1301.409

13,079

1288.330

1158,6

0.0

1158,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

5398,655

5969.084

1054,334

4914.750

5270,0

0.0

5270,0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2101,404

486.606

29,506

457,100

595,0

0.0

595,0

სხვა ხარჯები

9,322

1,6

0,0

1,6

1,6

0.0

1,6

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  494,500 ათასი ლარის ოდენობით, მათ  შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 494,500 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

197,215

75.29

27,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

7,690

46,499

17,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

3355,675

4070.510

450,0

04 00

განათლება

0

284,650

0,0

03 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

138,524

157,00

0,0

სულ ჯამი

3699,104

4633.949

494,5

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

43,307

278.5

0.0

ძირითადი აქტივები

18,990

196.4

0.0

მატერიალური მარაგები

0,610

0.0

0.0

ფასეულობები

 

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

23,707

82.1

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0 

0.0

0.0

           


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

2014 წლის გეგმა

სულ

2015 წლის პროგნოზი

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,463.4   

2715.7   

2485.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,398.3   

2695.7   

2465.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,398.3   

2595.7   

2,365.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

100.0   

100.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

65.1   

20.0   

20.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0    

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

99.8   

131.5   

120.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

277.1   

372.3   

330.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

277.1   

372.3   

330.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,258.3   

3888.8   

560.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

3,162.1   

3789.2   

460.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,963.6   

3629.2   

270.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

198.5    

160.0   

190.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0    

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

96.2   

99.5   

100.0   

705

გარემოს დაცვა

755.2   

1031.1   

830.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

730.0   

1030.6   

800.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

25.2   

0.5   

30.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,408.8   

1294.2   

275.0   

7061

ბინათმშენებლობა

228.8   

130.7   

180,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

21.0   

2.6   

0.0   

7064

გარე განათება

79.6   

19.2   

10.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,079.3   

1,141.8   

85.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

101.6   

100.0   

100.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0    

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.6   

100.0   

100.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,311.2   

2559.4   

2,515,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

998.6   

1,011.9   

1,015.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,216.9   

1417.5   

1,365.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

95.7   

130.0   

135.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

1,057.7   

1,607.8   

1,440.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,057.7   

1,607.8   

1,440.0   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0    

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

2,034.1   

447.6   

559.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

207.0   

175.3   

260.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

207.0   

175.3   

260.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

8.9   

17.8   

9.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

90.0   

110.0   

120.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

81.6   

75.0   

100.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,646.6   

69.5   

69.5   

 

სულ

13,767.2   

14,148.3   

9214.800   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

დ)  დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

2.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.განხორციელდება მოაჯირების შეკეთება.

2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქალაქში იაშვილის, ტოლსტოის, თორღვაშვილის, 9 აპრილის,ერისთავის, თხელიძის, ჩაჩანიძის, ლეჟუბნის  ქუჩების გზების რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ მორძგვეთის, პერევისის,სკინდორის, ბერეთისის და ხრეითის  გზების მოხრეშვა, სოფელ ბუნიკაურის გზის პროექტირება.

2.1.2.  საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირების აღდგენა ნაგუთის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის, ჩაჩანიძის ქუჩებზე. აგრეთვე მოხდება არსებული მოაჯირების შეკეთება-შეღებვა.

2.1.3.  საბაგირო გზა (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, ქვათაცვენის  საწინააღმდეგო სამუშაოები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

2.2.1. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა აბაშიძის, იაშვილის, ერისთავის, ბაქრაძის, ჭავჭავაძის და გიორგაძის ქუჩებზე.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი  03 02 03 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო          სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სერვისცენტრის”  დაფინანსება.

2.2.3. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე  საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საცხოვრებელი თუ  ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  საყრდენი კედლის აღდგენა ერისთავის, ცხოვრებაძის, ჩაჩანიძის, 9 აპრილის, კუპატაძის, ჭავჭავაძის, აღმაშენებლის,ფრანგიშვილის, ქუთაისის და წმინდა გიორგის ქუჩებზე.      

2.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების   სახურავი მასალის შეძენა, ლიფტების  და ფასადების აღდგენა (ნიკოპოლის, ტაბიძის, იაშვილის, ნინოშვილის, აღმაშენებლის და ტოლსტოის ქუჩების)მიმდინარე რემონტი, მრავალსართულიანი სახლებისათვის სახურავი მასალების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსებში ლიფტების აღდგენა იაშვილის ქ. N16,N8; 9 აპრილის ქ.N47,45,30; ბარათაშვილის ქN16; ბათუმის ქ N28 საცხოვრებელ კორპუსებში.

2.2.5. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა ქალაქის ტერიტორიის მცირე მონაკვეთების და ჩიხების.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა.

2.3.1მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების მოწყობა ტაბიძის, ფანცულაიას, აღმაშენებლის, იაშვილის ქუჩებზე; ჭავჭავაძის ქუჩაზე სახელმწიფო თეატრის წინ.ასევე დაგეგმილია გამარჯვების პარკის რეკონსტრუქცია.

3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღი  რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც  განათლებას იღებს 1450-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4.0 . კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.  2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:

ა) 27-ე კომპლექსური სპორტული სკოლა;

ბ) რაგბის სპორტული სკოლა;

გ) საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა;

დ) ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა;

4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის,ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 450 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 144 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი „ჭიათურა“, რომელიც აერთიანებს 23 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის 1-ლ ლიგაში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასევე ფინანსდება ბავშვთა და მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 200-მდე ბავშვი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა)მუნიციპალიტეტის თეატრი;

ბ) კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი;

გ) №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 330-მდე მოსწავლე;

დ) №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 162-მდე მოსწავლე;

ე) სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე;

ვ) ბიბლიოთეკები;

4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 492 ბავშვი, აქედან როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები სულ 370 მოსწავლე განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები.სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა სადაც  სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 10 ლარს. სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ბავშვები (სულ 24 მოსწავლე) განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, მივლინების და სხვა ხარჯი.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მთლიანად დაფინანსდება აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს    შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება,ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება და ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების კატალოგის თანადაფინანსება.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება  მღვიმევის დედათა მონასტრის მიმდინარე ხარჯები.

5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.   ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ, არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

ა) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ბ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

გ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

დ) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ე) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდებაშემდეგი სოციალური პროგრამები:

ა) მძიმე ავამყოფობთა და შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

ბ) ხანდაზმულთა დახმარება;

გ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;

დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება;

ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;

ვ) უმუშევართა სოციალური დაცვა;

ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;

თ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

კ) ომის ვეტერანთა დახმარება;

5.2.1.ავადმყოფთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება.

მძიმე ავადმყოფებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა  შეადგენს 300 ლარს.შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას , დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს. მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას, დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ  ხანდაზმულთა (100 წელი   და ზევით) დახმარება  მიეცემათ  ერთჯერადად. თანხის ოდენობა  შეადგენს   500  ლარს. ჰემოდიალეზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირებს დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით, თითოეულ ბენიფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით.

 5.2.2.  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის  და  მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა  დაღუპვის შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის  ოდენობა შეადგენს  250  ლარს.   

5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 130 სოციალურად დაუცველ  მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს.

5.2.4. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი,მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობიდის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა  შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

5.2.7. 9 მაისის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს, ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.    


მუხლი 16. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
 

ორგ. კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

13 767,22

5 581,32

8 185,90

14 148,35

4 512,75

9 635,60

9 214,80

0

9 214,80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 008,50

0

1 008,50

1 134,25

0

1 134,25

1 122,75

0

1 122,75

 

ხარჯები

10 068,12

2 718,91

7 349,20

9 514,40

1 096,92

8 417,48

8 720,30

0

8 720,30

 

შრომის ანაზღაურება

1 754,49

0

1 754,49

1 755,70

0

1 755,70

1 695,10

0

1 695,10

 

საქონელი და მომსახურება

804,25

0

804,25

1 301,41

13,079

1 288,33

1 158,60

0

1 158,60

 

სუბსიდიები

5 398,66

1 095,29

4 303,37

5 969,08

1 054,33

4 914,75

5 270,00

0

5 270,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 101,40

1 623,63

477,778

486,606

29,506

457,1

595

0

595

 

სხვა ხარჯები

9,322

0

9,322

1,6

0

1,6

1,6

0

1,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 699,10

2 862,41

836,699

4 633,95

3 415,83

1 218,12

494,5

0

494,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 463,38

0

2 463,38

2 715,70

25,399

2 690,30

2 485,80

0

2 485,80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

0

142

152

0

152

135

0

135

 

ხარჯები

2 266,16

0

2 266,16

2 640,41

13,079

2 627,33

2 458,50

0

2 458,50

 

შრომის ანაზღაურება

1 486,64

0

1 486,64

1 460,90

0

1 460,90

1 422,10

0

1 422,10

 

საქონელი და მომსახურება

702,897

0

702,897

1 141,91

13,079

1 128,83

1 001,80

0

1 001,80

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67,309

0

67,309

36

0

36

33

0

33

 

სხვა ხარჯები

9,322

0

9,322

1,6

0

1,6

1,6

0

1,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,215

0

197,215

75,29

12,32

62,97

27,3

0

27,3

01 01

ჭიათურის საკრებულო

636,956

0

636,956

714

6

708

649

0

649

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

 

16

22

 

22

22

 

22

 

ხარჯები

632,946

0

632,946

694,85

6

688,85

647,5

0

647,5

 

შრომის ანაზღაურება

370,16

0

370,16

331,5

0

331,5

343,1

0

343,1

 

საქონელი და მომსახურება

262,786

0

262,786

357,35

6

351,35

301,4

0

301,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

6

0

6

3

0

3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,01

0

4,01

19,15

0

19,15

1,5

0

1,5

01 02

ჭიათურის გამგეობა

1 761,30

0

1 761,30

1 881,70

19,399

1 862,30

1 716,80

0

1 716,80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126

 

126

130

 

130

113

 

113

 

ხარჯები

1 568,10

0

1 568,10

1 825,56

7,079

1 818,48

1 691,00

0

1 691,00

 

შრომის ანაზღაურება

1 116,48

0

1 116,48

1 129,40

0

1 129,40

1 079,00

0

1 079,00

 

საქონელი და მომსახურება

440,111

0

440,111

684,559

7,079

677,48

600,4

0

600,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,186

0

2,186

10

0

10

10

0

10

 

სხვა ხარჯები

9,322

0

9,322

1,6

0

1,6

1,6

0

1,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193,205

0

193,205

56,14

12,32

43,82

25,8

0

25,8

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

100

0

100

100

0

100

 

ხარჯები

0

0

0

100

0

100

100

0

100

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

100

0

100

100

0

100

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

65,123

0

65,123

20

0

20

20

0

20

 

ხარჯები

65,123

0

65,123

20

0

20

20

0

20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,123

0

65,123

20

0

20

20

0

20

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

376,892

0

376,892

503,799

24,899

478,9

450

0

450

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

0

48

48

0

48

48

0

48

 

ხარჯები

369,202

0

369,202

457,3

0

457,3

432,8

0

432,8

 

შრომის ანაზღაურება

267,849

0

267,849

294,8

0

294,8

273

0

273

 

საქონელი და მომსახურება

101,353

0

101,353

159,5

0

159,5

156,8

0

156,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3

0

3

3

0

3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,69

0

7,69

46,499

24,899

21,6

17,2

0

17,2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

277,142

0

277,142

372,299

24,899

347,4

330

0

330

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

 

39

39

 

39

39

 

39

 

ხარჯები

269,452

0

269,452

325,8

0

325,8

312,8

0

312,8

 

შრომის ანაზღაურება

207,479

0

207,479

229,4

0

229,4

212

0

212

 

საქონელი და მომსახურება

61,973

0

61,973

93,4

0

93,4

97,8

0

97,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3

0

3

3

0

3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,69

0

7,69

46,499

24,899

21,6

17,2

0

17,2

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99,75

0

99,75

131,5

0

131,5

120

0

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

9

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

99,75

0

99,75

131,5

0

131,5

120

0

120

 

შრომის ანაზღაურება

60,37

0

60,37

65,4

0

65,4

61

0

61

 

საქონელი და მომსახურება

39,38

0

39,38

66,1

0

66,1

59

0

59

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 422,32

3 899,64

1 522,68

6 214,05

4 431,00

1 783,05

1 665,00

0

1 665,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

144

0

144

149,5

0

149,5

 

ხარჯები

2 066,64

1 037,23

1 029,41

2 143,54

1 052,39

1 091,15

1 215,00

0

1 215,00

 

სუბსიდიები

2 066,64

1 037,23

1 029,41

2 143,54

1 052,39

1 091,15

1 215,00

0

1 215,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 355,68

2 862,41

493,27

4 070,51

3 378,61

691,9

450

0

450

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3 162,10

2 835,13

326,968

3 786,41

3 364,81

421,6

460

0

460

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

31

0

31

31

0

31

 

ხარჯები

173,915

0

173,915

160

0

160

190

0

190

 

სუბსიდიები

173,915

0

173,915

160

0

160

190

0

190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 988,19

2 835,13

153,053

3 626,41

3 364,81

261,6

270

0

270

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 935,13

2 835,13

100

3 470,60

3 341,20

129,4

200

0

200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 935,13

2 835,13

100

3 470,60

3 341,20

129,4

200

0

200

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები

28,5

0

28,5

155,81

23,61

132,2

70

0

70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,5

0

28,5

155,81

23,61

132,2

70

0

70

03 01 03

საბაგირო გზა

198,468

0

198,468

160

0

160

190

0

190

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

31

 

31

31

 

31

 

ხარჯები

173,915

0

173,915

160

0

160

190

0

190

 

სუბსიდიები

173,915

 

173,915

160

 

160

190

 

190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,553

0

24,553

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

24,553

0

24,553

0

0

0

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 180,89

27,271

1 153,62

1 285,85

13,799

1 272,05

1 120,00

0

1 120,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

113

0

113

118,5

0

118,5

 

ხარჯები

848,478

0

848,478

931,15

0

931,15

1 010,00

0

1 010,00

 

სუბსიდიები

848,478

0

848,478

931,15

0

931,15

1 010,00

0

1 010,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332,415

27,271

305,144

354,699

13,799

340,9

110

0

110

03 02 01

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

21,049

21,049

0

2,55

0,55

2

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,049

21,049

0

2,55

0,55

2

0

0

0

03 02 02

სანიაღვრე არხები

25,192

0

25,192

0,45

0

0,45

30

0

30

 

ხარჯები

25,192

0

25,192

0,45

0

0,45

30

0

30

 

სუბსიდიები

25,192

 

25,192

0,45

 

0,45

30

 

30

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

730,029

0

730,029

1 030,60

0

1 030,60

800

0

800

ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

113

 

113

118,5

 

118,5

 

ხარჯები

730,029

0

730,029

800

0

800

800

0

800

 

სუბსიდიები

730,029

 

730,029

800

 

800

800

 

800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

230,6

0

230,6

0

0

0

03 02 04

საყრდენი კედლის მოწყობა

96,164

6,222

89,942

99,514

10,414

89,1

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,164

6,222

89,942

99,514

10,414

89,1

100

0

100

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

228,819

0

228,819

130,7

0

130,7

180

0

180

 

ხარჯები

93,257

0

93,257

130,7

0

130,7

180

0

180

 

სუბსიდიები

93,257

 

93,257

130,7

 

130,7

180

 

180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,562

0

135,562

0

0

0

0

0

0

03 02 06

ქვათაცვენის სამუშაოები

0

0

0

2,835

2,835

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

2,835

2,835

0

0

0

0

03 02 07

გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა

79,64

0

79,64

19,2

0

19,2

10

0

10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,64

0

79,64

19,2

0

19,2

10

0

10

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

42,09

0

42,09

89,4

0

89,4

85

0

85

 

ხარჯები

7,017

0

7,017

0

0

0

15

0

15

 

სუბსიდიები

7,017

0

7,017

0

0

0

15

0

15

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,073

0

35,073

89,4

0

89,4

70

0

70

03 03 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა

42,09

0

42,09

89,4

0

89,4

85

0

85

 

ხარჯები

7,017

0

7,017

0

0

0

15

0

15

 

სუბსიდიები

7,017

 

7,017

0

 

 

15

 

15

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,073

0

35,073

89,4

0

89,4

70

0

70

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 037,23

1 037,23

0

1 052,39

1 052,39

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 037,23

1 037,23

0

1 052,39

1 052,39

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

1 037,23

1 037,23

 

1 052,39

1 052,39

 

0

 

 

04 00

განათლება

1 057,72

58,054

999,667

1 607,80

1,945

1 605,85

1 440,00

0

1 440,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299,25

0

299,25

299,75

0

299,75

299,75

0

299,75

 

ხარჯები

1 057,72

58,054

999,667

1 323,15

1,945

1 321,20

1 440,00

0

1 440,00

 

სუბსიდიები

1 057,72

58,054

999,667

1 323,15

1,945

1 321,20

1 440,00

0

1 440,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

284,65

0

284,65

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1 057,72

58,054

999,667

1 607,80

1,945

1 605,85

1 440,00

0

1 440,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299,25

 

299,25

299,75

 

299,75

299,75

 

299,75

 

ხარჯები

1 057,72

58,054

999,667

1 323,15

1,945

1 321,20

1 440,00

0

1 440,00

 

სუბსიდიები

1 057,72

58,054

999,667

1 323,15

1,945

1 321,20

1 440,00

 

1 440,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

284,65

0

284,65

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 311,21

0

2 311,21

2 559,40

0

2 559,40

2 515,00

0

2 515,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

503,25

0

503,25

473,5

0

473,5

473,5

0

473,5

 

ხარჯები

2 172,69

0

2 172,69

2 402,40

0

2 402,40

2 515,00

0

2 515,00

 

სუბსიდიები

2 172,69

0

2 172,69

2 402,40

0

2 402,40

2 515,00

0

2 515,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,524

0

138,524

157

0

157

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

998,574

0

998,574

1 011,90

0

1 011,90

1 015,00

0

1 015,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

0

167

160,5

0

160,5

160,5

0

160,5

 

ხარჯები

920,05

0

920,05

960

0

960

1 015,00

0

1 015,00

 

სუბსიდიები

920,05

0

920,05

960

0

960

1 015,00

0

1 015,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,524

0

78,524

51,9

0

51,9

0

0

0

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

998,574

0

998,574

1 011,90

0

1 011,90

1 015,00

0

1 015,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

 

167

160,5

 

160,5

160,5

 

160,5

 

ხარჯები

920,05

0

920,05

960

0

960

1 015,00

0

1 015,00

 

სუბსიდიები

920,05

 

920,05

960

 

960

1 015,00

 

1 015,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,524

0

78,524

51,9

0

51,9

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 216,92

0

1 216,92

1 417,50

0

1 417,50

1 365,00

0

1 365,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

336,25

0

336,25

313

0

313

313

0

313

 

ხარჯები

1 156,92

0

1 156,92

1 312,40

0

1 312,40

1 365,00

0

1 365,00

 

სუბსიდიები

1 156,92

0

1 156,92

1 312,40

0

1 312,40

1 365,00

0

1 365,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60

0

60

105,1

0

105,1

0

0

0

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1 216,92

0

1 216,92

1 417,50

0

1 417,50

1 365,00

0

1 365,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

336,25

 

336,25

313

 

313

313

 

313

 

ხარჯები

1 156,92

0

1 156,92

1 312,40

0

1 312,40

1 365,00

0

1 365,00

 

სუბსიდიები

1 156,92

 

1 156,92

1 312,40

 

1 312,40

1 365,00

 

1 365,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60

0

60

105,1

0

105,1

0

0

0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45,725

0

45,725

60

0

60

75

0

75

 

ხარჯები

45,725

0

45,725

60

0

60

75

0

75

 

სუბსიდიები

45,725

 

45,725

60

 

60

75

 

75

05 04

რელიგიის დაფინანსება

50

0

50

70

0

70

60

0

60

 

ხარჯები

50

0

50

70

0

70

60

0

60

 

სუბსიდიები

50

 

50

70

 

70

60

 

60

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 135,70

1 623,63

512,069

547,606

29,506

518,1

659

0

659

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

0

16

17

0

17

17

0

17

 

ხარჯები

2 135,70

1 623,63

512,069

547,606

29,506

518,1

659

0

659

 

სუბსიდიები

101,6

0

101,6

100

0

100

100

0

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 034,10

1 623,63

410,469

447,606

29,506

418,1

559

0

559

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

101,6

0

101,6

100

0

100

100

0

100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

 

16

17

 

17

17

 

17

 

ხარჯები

101,6

0

101,6

100

0

100

100

0

100

 

სუბსიდიები

101,6

 

101,6

100

 

100

100

 

100

06 02

სოციალური პროგრამები

2 034,10

1 623,63

410,469

447,606

29,506

418,1

559

0

559

 

ხარჯები

2 034,10

1 623,63

410,469

447,606

29,506

418,1

559

0

559

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 034,10

1 623,63

410,469

447,606

29,506

418,1

559

0

559

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

207

0

207

175,3

0

175,3

260

0

260

 

ხარჯები

207

0

207

175,3

0

175,3

260

0

260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207

0

207

175,3

0

175,3

260

0

260

06 02 02

დაკრძალვის ხარჯი

2

0

2

5

0

5

5

0

5

 

ხარჯები

2

0

2

5

0

5

5

0

5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2

0

2

5

0

5

5

0

5

06 02 03

უფასო სასადილო

79,769

0

79,769

75

0

75

100

0

100

 

ხარჯები

79,769

0

79,769

75

0

75

100

0

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79,769

0

79,769

75

0

75

100

0

100

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

8,9

0

8,9

17,8

0

17,8

9,5

0

9,5

 

ხარჯები

8,9

0

8,9

17,8

0

17,8

9,5

0

9,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,9

0

8,9

17,8

0

17,8

9,5

0

9,5

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

90

0

90

110

0

110

120

0

120

 

ხარჯები

90

0

90

110

0

110

120

0

120

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90

0

90

110

0

110

120

0

120

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

1 641,71

1 620,96

20,75

53,823

23,823

30

50

0

50

 

ხარჯები

1 641,71

1 620,96

20,75

53,823

23,823

30

50

0

50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 641,71

1 620,96

20,75

53,823

23,823

30

50

0

50

06 02 07

9 მაისის ღონისძიებები

2,05

0

2,05

5

0

5

14,5

0

14,5

 

ხარჯები

2,05

0

2,05

5

0

5

14,5

0

14,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,05

0

2,05

5

0

5

14,5

0

14,5

06 02 08

ჭიათურმანგანუმის მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1,837

1,837

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,837

1,837

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,837

1,837

0

0

0

0

0

0

0

06 02 09

რეგრესის პენსიები

0,827

0,827

0

5,683

5,683

0

0

0

0

 

ხარჯები

0,827

0,827

0

5,683

5,683

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,827

0,827

0

5,683

5,683

0

0

0

0

 


მუხლი 17
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №24 დადგენილება.
მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი
13. 29/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 05/01/2016 12. 23/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 28/12/2015 11. 04/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 07/12/2015 10. 20/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 24/11/2015 9. 06/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 12/11/2015 8. 02/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 07/10/2015 7. 25/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 26/08/2015 6. 05/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 09/06/2015 5. 08/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 11/05/2015 4. 23/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 24/04/2015 3. 26/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 27/03/2015 2. 06/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 10/02/2015 1. 16/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 21/01/2015