,,ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

,,ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016152
2
16/01/2015
ვებგვერდი, 21/01/2015
190020020.35.129.016152
,,ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №2

2015 წლის 16 იანვარი

ქ. ჭიათურა

 

,,ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის   მე-20-ე მუხლის მე-4-ე  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,


მუხლი 1
,, ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის 2014  წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 23  დეკემბრის N45 დადგენილებაში (სსმ 25.12.2014) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,920.488

13,276.034

3,769.751

9,506.283

9214,800

0.000

9,214.8

გადასახადები

881.927

1,531.478

0.000

1,531.478

1,000.000

0.000

1,000.000

გრანტები

9,938.138

10,469.851

3,769.751

6,700.100

7549,800

0.000

7,549.800

სხვა შემოსავლები

1,100.423

1,274.705

0.000

1,274.705

665.000

0.000

665.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

10,068.116

9070,056

948,099

8121,960

9066,054

176,554

8889,500

შრომის ანაზღაურება

1,754.485

1691,454

0.000

1691,454

1483,100

0.000

1483,100

საქონელი და მომსახურება

804.250

977,032

0,0

977,032

1104,879

13,079

1091,800

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

5,398.655

6001,449

948,099

5053,350

5380,070

109,070

5271,000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

354,899

24,899

330,00

სოციალური უზრუნველყოფა

2,101.404

398,540

0,0

398,540

741,506

29,506

712,0

სხვა ხარჯები

9.322

1,584

0.000

1,584

1.600

0.000

1.600

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1,852.372

4205,975

2821,652

1384,323

148,746

-176,554

325,300

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,655.797

3855,340

3204,271

651,069

 

911,624

184,824

726,800

ზრდა

3,699.104

4136,260

3204,271

931,989

911,624

184,824

726,800

კლება

43.307

280,920

0.000

280,92

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-1,803.425

350,635

-382,619

733,254

-762,878

-361,378

-401.500

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,803.425

350,635

-382,619

733,254

-983,828

-361,378

-622,450

ზრდა

0.000

733,254

0.000

733,254

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

733,254

0,00

733,254

0.000

0.000

0.000

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

1,803.425

382,619

382,619

0,0

983,828

361,378

622,450

ვალუტა და დეპოზიტები

1,803.425

382,619

382,619

0,0

983,828

361,378

622,450

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.000

0.000

0.000

0.000

-220,950

0.000

-220,950

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

220,950

0.000

      220,950

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

220,950

0.000

220,950

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

                                                                                                                                                                                        “

ბ) დადგენილების მეორე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11963,795

13556,954

3769,751

9787,203

9,214.8

0.0

9,214.8

შემოსავლები

11920,488

13276,034

3769.751

9506,283

9,214.8

0.0

9,214.8

არაფინანსური აქტივების კლება

43,307

280,920

0,0

280,920

0.0

 0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

13767,22

13206,319

4152,370

9053,949

10198,628

361,378

9837,250

ხარჯები

10068,116

9070,059

948,099

8121,960

9066,054

176,554

8889,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3699,104

4136,26

3204,271

931,989

911,624

184,824

726,800

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

 0.0

0.0

0.0

0.0 

220,950

0.0

220,950

ნაშთის ცვლილება

1803,425

350,635

-382,619

733,254

-983,828

-361,378

-622,450

გ) დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3.

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9214.8  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11920,488

13276,034

3769,751

9506,283

9214.800

0.0

9214.800

 გადასახადები

881,927

1531,478

0.0

1531,478

1000,00

0.0

1000,00

 გრანტები

9938,138

10469,851

3769.751

6700,100

7549.800

0,0 

7549.800

 სხვა      შემოსავლები

1100,423

1274,705

0.0

1274,705

665,00

0.0

665,00

დ) დადგენილების მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4.

 მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

 

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

881,927

1531,478

0.0

1531,478

1000,00

0.0

1000,00

ქონების გადასახადი

881,927

1531,478

0.0

1531,478

1000,00

0.0

1000,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

355,088

511,463

 

511,463

480,00

 

480,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,148

3,721

 

3,721

5,0

 

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

44,098

5,038

 

5,038

20,0

 

20,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

478,593

1011,256

 

1011,256

495,0

 

495,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ე) დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  7549.800  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9938,138

10469,851

3769.751

6700,100

7549.800

0.0

7549.800

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9938,138

10469,851

3769.751

6700,100

7549.800

0.0

7549.800

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5388,910

6700,100

0.0

6700,100

7549.800

0.0

7549.800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5177,710

6471,800

0.0

6471,800

7317.800

0.0

7317.800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

211,2

228,300

0.0

228,300

232.0

0.0

232.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4549,228

3769.751

3769.751

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3521,266

2768,446

2768,446

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1027,962

1001,305

1001,305

0.0

0.0

0.0

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

                                                                                                                                                                         “

ვ) დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6.

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  665,00 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1100,423

1274,705

0.0

1274,705

665,00

0.0

665,00

შემოსავლები საკუთრებიდან

830,966

810,312

0.0

810,312

416,0

0.0

416,0

პროცენტები

313,302

286,543

 

286,543

0,0

 

0,0

დივიდენდები

1,352

0,557

 

0,557

0.0

 

0.0

რენტა

516,312

523,212

0.0

523,212

416,0

0.0

416,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

499,322

503,832

 

503,832

400.0

 

400.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,321

0,287

 

0,287

1.0

 

1.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

16,669

19,093

 

19,093

15,0

 

15,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

153,844

170,497

0.0

170,497

147,0

0.0

147,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

153,844

170,497

0.0

170,497

147,0

0.0

147,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

5,769

2,1

 

2,1

2.0

 

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

0,049 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

 0,053

0.004

 

0.004

0.0

 

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

0.4

 

0.4

0.0

 

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

72,018

84,6

 

84,6

70,0

 

70,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

75,355

83,393

 

83,393

75,0

 

75,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

107,227

273,896

 

273,896

102,0

 

102,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

8,386

20

0.0

20

0.0

 

0.0

ზ) დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  9066,054 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10068,116

9070,059

948,099

8121,960

9066,054

176,554

8889,500

შრომის ანაზღაურება

1754,485

1691,454

0.0

1691,454

1483,100

0.0

1483,100

საქონელი და მომსახურება

804,250

977,032

0.0

977,032

1104,879

13,079

1091,800

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

5398,655

6001,449

948,099

5053,35

5380,070

109,070

5271,000

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

354,899

24,899

330,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2101,404

398,54

0,0

398,54

741,506

29,506

712,000

სხვა ხარჯები

9,322

1,584

0,0

1,584

1,600

0.0

1,600

თ) დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  911,624 ათასი ლარის ოდენობით, მათ  შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 911,624 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

197,215

50,952

39,300

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

7,690

11,107

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

3355,675

3684,923

660,224

04 00

განათლება

0

232,796

92,100

03 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

138,524

156,482

120,000

სულ ჯამი

3699,104

4136,260

911,624

 

   ბ)   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

43,307

280,920

0.0

ძირითადი აქტივები

18,990

196.440

0.0

მატერიალური მარაგები

0,610

0.0

0.0

ფასეულობები

 

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

23,707

84,480

0.0

მიწა

23,707

84,480

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0 

0.0

0.0

                                                                                                                                                                         “

ი) დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

სულ

2014 წლის ფაქტი

სულ

2015წლის პროგნოზი

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,463.4   

2312,3   

2541,9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,398.3   

2305,3   

2521,9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,398.3   

2305,3   

2421,9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0,0   

100.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0    

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

65.1   

6,9   

20.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

99.8   

121,8   

120.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

277.1   

310,7   

354,9   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

277.1   

310,7   

354,9   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,258.3   

3690,8   

767,4   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

3,162.1   

3612,8   

655,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,963.6   

3431,9   

465,3   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

198.5   

180,9   

190.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

96.2   

78,0   

112,1   

705

გარემოს დაცვა

755.2   

951,5   

831.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

730.0   

951,5   

800.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

25.2   

0.0   

31.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0    

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,408.8   

1179,5   

386,9   

7061

ბინათმშენებლობა

228.8   

124,7   

180,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

21.0   

0,1   

3,7   

7064

გარე განათება

79.6   

19.2   

10.0    

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,079.3   

1035,5   

193,2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

101.6   

107,4   

100.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0    

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.6   

107,4   

100.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,311.2   

2595,7   

2635,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

998.6   

1047,5   

1,015.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,216.9   

1430,4   

1,485,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

95.7   

117,7   

135.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0    

0.0   

709

განათლება

1,057.7   

1550,8   

1532,1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,057.7   

1,550,8   

1532,1   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

2,034.1   

385,9   

708,5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

207.0   

163,3   

281,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

207.0   

163,3   

281,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

8.9   

8,6   

24,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

90.0   

105,9   

150,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

81.6   

75.0   

100.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,646.6   

33,1   

153,0   

 

სულ

13,767.2   

13206,3   

9977,7   

კ) დადგენილების მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 762,878 ათასი ლარის ოდენობით.“

ლ) დადგენილების მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11.

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.“

მ) დადგენილების მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.“

ნ) დადგენილების მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

დ)  დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“

ო) დადგენილების მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“

პ) დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 15.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის  ფარგლებში მიეცემა გრანტი სსიპ სახანძრო სამაშველო სამსახურს.

 

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

2.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.განხორციელდება მოაჯირების შეკეთება.

2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქალაქში იაშვილის, ტოლსტოის, თორღვაშვილის, 9 აპრილის,ერისთავის, თხელიძის, ჩაჩანიძის, ლეჟუბნის, ჭავჭავაძის, ცხოვრებაძის, ბათუმის, თბილისის, კოსტავას, ტყაბლაძის ქუჩების გზების რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ მორძგვეთის, პერევისის,სკინდორის, ბერეთისის და ხრეითის  გზების მოხრეშვა.

აგრეთვე განხორციელდება მთავრობის განკარგულებით გასულ წლებში გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი  ნაშთების შესაბამისი მიმართულებებით ათვისება, განხორციელდება სოფელ ხრეითში მეწყერის შედეგად დაზიანებული გზის აღდგენა და მოხდება სოფელ ჭალისუბანში მეწყერის შედეგად დაზიანებული გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტირება.

2.1.2.  საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირების აღდგენა ნაგუთის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის, ჩაჩანიძის ქუჩებზე. აგრეთვე მოხდება არსებული მოაჯირების შეკეთება-შეღებვა.აგრეთვე აშენდება სოფელ წასრში მოსაცდელი, სოფელ ღვითორში მოხდება ხიდ-ბოგირის აღდგენა და სოფელ ხრეითში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდ-ბოგირის აღდგენა.

2.1.3.  საბაგირო გზა (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, ქვათაცვენის  საწინააღმდეგო სამუშაოები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

2.2.1.  წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი03 02 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ბერეთისაში მდებარე წყალსადენის აღდგენა.

2.2.2. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა აბაშიძის ქ#9, იაშვილის, ერისთავის, ბაქრაძის, ჭავჭავაძის, გიორგაძის, ჭანტურიას და ტოლსტოის ქუჩებზე.

აგრეთვე განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი  03 02 03 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო          სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში გზების თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სერვისცენტრის”  დაფინანსება.

2.2.4. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე  საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საცხოვრებელი თუ  ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  საყრდენი კედლის აღდგენა ერისთავის, ცხოვრებაძის, ჩაჩანიძის, 9 აპრილის, კუპატაძის, ჭავჭავაძის, აღმაშენებლის,ფრანგიშვილის, ქუთაისის, წმინდა გიორგის, თორღვაშვილის და ვაჟა-ფშაველას ქუჩებზე.  განხორციელდება სტიქიის შედეგად ტყაბლაძის ქუჩაზე დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები.   

2.2.5. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების   სახურავი მასალის შეძენა, ლიფტების  და ფასადების აღდგენა (ნიკოპოლის, ტაბიძის, იაშვილის, ნინოშვილის, აღმაშენებლის, ტოლსტოის, ტყაბლაძის, წმ. გიორგის ქუჩების)მიმდინარე რემონტი, მრავალსართულიანი სახლებისათვის სახურავი მასალების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსებში ლიფტების აღდგენა იაშვილის ქ. N23, N16(2სადარბაზო),N8 (1სადარბაზო); 9 აპრილის ქ.N47,47ა,45,30;30ა ბარათაშვილის ქN16; ბათუმის ქ N8, ჭავჭავაძის ქ.N29(3 სადარბაზო) ჩაჩანიძის ქ.N46 (1 სადარბაზო), აღმაშენებლის ქN69 (2 სადარბაზო),ჩაჩანიძის ქ.N38 (1 სადარბაზო) საცხოვრებელ კორპუსებში.

2.2.6. ქვათაცვენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საშევარდნოს კლდის გადამაგრებითი სამუშაოები.

2.2.7. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა ბელიაშვილის,საბჭოს, ერისთავის, ჭავჭავაძის, თბილისის, ბარათაშვილის, 26 მაისის, ჭანტურიას, თავისუფლების, კოსტავას, ფრანგიშვილის, წმ გიორგის, გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, ტოლსტოის, მაღარო N2-ის დასახლება, ჩაჩანიძის, 9 აპრილის, იაშვილის, თხელიძის ქუჩების მცირე მონაკვეთების და ჩიხების.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა.

2.3.1მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების მოწყობა ტაბიძის, ნიკოპოლის, ტოლსტოის, თხელიძის, ფანცულაიას, აღმაშენებლის, იაშვილის ქუჩებზე; ჭავჭავაძის ქუჩაზე სახელმწიფო თეატრის წინ.ასევე დაგეგმილია გამარჯვების პარკის რეკონსტრუქცია.აგრეთვე განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები.

2.4. სოფლის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04)

მთავრობა ყოველწლიურად გამოყოფს თანხებს  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოფლის განვითარებისათვის, განკარგულებით გამოწოფილი თანხების გადანაწილება ხდება მოსახლეობის მიერ მოთხოვნილი და მათთან შეთანხმებული სამუშაოების მიხედვით.

3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღი  რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც  განათლებას იღებს 1450-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება N1,2,5,8 განყოფილებების ფანჯრების შეცვლა და ავზების შეძენა; სოფელ წირქვალის,მღვიმევის, ზოდის  განყოფილებების სარემონტო სამუშაოები; N6 და დარკვეთის განყოფილების სახურავის მოწყობა; უსახელოს განყოფილების სახურავისა და კარ-ფანჯრების მოწყობა; მანდაეთის განყოფილების სარემონტო სამუშაოები. აგრეთვე განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები.

4.0 . კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.  2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:

ა) 27-ე კომპლექსური სპორტული სკოლა;

ბ) რაგბის სპორტული სკოლა;

გ) საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა;

დ) ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა;

4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის,ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 450 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 144 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი „ჭიათურა“, რომელიც აერთიანებს 23 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის 1-ლ ლიგაში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 150-მდე ბავშვი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა)მუნიციპალიტეტის თეატრი;

ბ) კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი;

გ) №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 330-მდე მოსწავლე;

დ) №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 162-მდე მოსწავლე;

ე) სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე;

ვ) ბიბლიოთეკები;

4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 492 ბავშვი, აქედან როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები სულ 370 მოსწავლე განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები.სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა სადაც  სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 10 ლარს. სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ბავშვები (სულ 24 მოსწავლე) განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, მივლინების და სხვა ხარჯი.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯი.განხორციელდება გახმოვანების აპარატურის შეძენა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მთლიანად დაფინანსდება აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი.განხორციელდება სცენის რეაბილიტაცია.

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს    შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება,ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება და ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების კატალოგის თანადაფინანსება.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება  მღვიმევის დედათა მონასტრის მიმდინარე ხარჯები.

5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

5.1.   ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ, არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

ა) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ბ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

გ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

დ) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ე) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.

5.2.   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:

ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა   დახმარება;

დ) ხანდაზმულთა დახმარება;

ე) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;

ვ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;

ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;

თ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

კ) ომის ვეტერანთა დახმარება;

ლ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება;

მ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

ნ) მარტოხელა დედებისა და პირების, უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახთა    დახმარება;

5.2.1.ავადმყოფთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა შემდეგი სახით:

ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ბენეფიციარებს  გაეწევათ დახმარება არაუმეტეს 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით წელიწადში.

ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბენეფიციარებს  დახმარების გაეწევათ შედეგი წესით:

1) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევების შემთხვევაში, ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-იანი თანაგადახდით, წელიწადში  ერთხელ, არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.

2) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 30%-იანი თანაგადახდით სამკურნალო  და სოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად.

გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა   დახმარება;

დახმარება გაიცემა თითოეულ ბენეფიციარზე ყველთვიურად 120 ლარის ოდენობით.

დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

1)შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა. ზემოთაღნიშნულ პირებს დახმარება გაეწევათ სეზონურად 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდიდან 1 ნოემბრამდე ყოველთვიურად 20 ლარის  ოდენობით.

2)18 წლამდე  ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან 3 დეკემბერთან დაკავშირებით 100 ლარის ოდენობით.

5.2.2.  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის,    ავღანეთის ომის  და  მეორე    მსოფლიო ომის მებრძოლთა  დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო   მომსახურებისათვის     დახმარების   გაწევა.  თანხის  ოდენობა        შეადგენს  300  ლარს.   

5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 130 სოციალურად დაუცველ  მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს.

5.2.4. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1)დევნილთა სოციალური დაცვა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

2)ტერიტორიული მთლიანობისათვი დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოს თვისულებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილთა ოჯახებს,დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

3)მარჩენალდაკარგულთა დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა მარჩენალდაკარგულ პირს(ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). წლის განმავლობაში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით.

4) ხანდაზმულთა დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი,მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

2)ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მარტოხელა დედებსა და პირებს, უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს.თითოეულ ბენეფიციარზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერ არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.

5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობიდის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა  შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

5.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს 9 მაისს.

 ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ  საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს  თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.  

ჟ) დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. 

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

13,767.220

5,581.319

8,185.901

13,206.319

4,152.370

9,053.949

10,198.628

361.378

9,837.250

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,008.500

0.000

1,008.500

1,134.250

0.000

1,134.250

1,122.750

0.000

1,122.750

 

ხარჯები

10,068.116

2,718.914

7,349.202

9,070.059

948.099

8,121.960

9,066.054

176.554

8,889.500

 

შრომის ანაზღაურება

1,754.485

0.000

1,754.485

1,691.454

0.000

1,691.454

1,483.100

0.000

1,483.100

 

საქონელი და მომსახურება

804.250

0.000

804.250

977.032

0.000

977.032

1,104.879

13.079

1,091.800

 

სუბსიდიები

5,398.655

1,095.288

4,303.367

6,001.449

948.099

5,053.350

5,380.070

109.070

5,271.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

354.9

24.9

330.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,101.404

1,623.626

477.778

398.540

0.000

398.540

741.506

29.506

712.000

 

სხვა ხარჯები

9.322

0.000

9.322

1.584

0.000

1.584

1.600

0.000

1.600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,699.104

2,862.405

836.699

4,136.260

3,204.271

931.989

911.624

184.824

726.800

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

220.950

0.000

220.950

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

220.950

0.000

220.950

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,463.379

0.000

2,463.379

2,312.264

0.320

2,311.944

2,613.679

25.079

2,588.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

0.000

142.000

152.000

0.000

152.000

135.000

0.000

135.000

 

ხარჯები

2,266.164

0.000

2,266.164

2,261.312

0.000

2,261.312

2,502.579

13.079

2,489.500

 

შრომის ანაზღაურება

1,486.636

0.000

1,486.636

1,405.235

0.000

1,405.235

1,422.100

0.000

1,422.100

 

საქონელი და მომსახურება

702.897

0.000

702.897

841.892

0.000

841.892

1,045.879

13.079

1,032.800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.309

0.000

67.309

12.601

0.000

12.601

33.000

0.000

33.000

 

სხვა ხარჯები

9.322

0.000

9.322

1.584

0.000

1.584

1.6

0.0

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.215

0.000

197.215

50.952

0.320

50.632

39.300

12.000

27.300

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71.800

0.000

71.800

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71.800

0.000

71.800

01 01

ჭიათურის საკრებულო

636.956

0.000

636.956

621.050

0.000

621.050

655.000

6.000

649.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

 

16.000

22.000

 

22.000

22.000

 

22.000

 

ხარჯები

632.946

0.000

632.946

603.937

0.000

603.937

653.500

6.000

647.500

 

შრომის ანაზღაურება

370.160

0.000

370.160

322.235

0.000

322.235

343.100

0.000

343.100

 

საქონელი და მომსახურება

262.786

0.000

262.786

277.052

0.000

277.052

307.400

6.000

301.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

4.650

0.000

4.650

3.000

0.000

3.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.010

0.000

4.010

17.113

0.000

17.113

1.500

0.000

1.500

01 02

ჭიათურის გამგეობა

1,761.300

0.000

1,761.300

1,684.288

0.320

1,683.968

1,838.679

19.079

1,819.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126.000

 

126.000

130.000

 

130.000

113.000

 

113.000

 

ხარჯები

1,568.095

0.000

1,568.095

1,650.449

0.000

1,650.449

1,729.079

7.079

1,722.000

 

შრომის ანაზღაურება

1,116.476

0.000

1,116.476

1,083.000

0.000

1,083.000

1,079.000

0.000

1,079.000

 

საქონელი და მომსახურება

440.111

0.000

440.111

564.840

0.000

564.840

638.479

7.079

631.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.186

0.000

2.186

1.025

0.000

1.025

10.000

0.000

10.000

 

სხვა ხარჯები

9.322

0.000

9.322

1.584

0.000

1.584

1.6

0.0

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.205

0.000

193.205

33.839

0.320

33.519

37.800

12.000

25.800

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71.800

0.000

71.800

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71.800

0.000

71.800

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

65.123

0.000

65.123

6.926

0.000

6.926

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

65.123

0.000

65.123

6.926

0.000

6.926

20.000

0.000

20.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.123

0.000

65.123

6.926

0.000

6.926

20.000

0.000

20.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

376.892

0.000

376.892

432.466

0.000

432.466

474.899

24.899

450.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.000

0.000

48.000

48.000

0.000

48.000

48.000

0.000

48.000

 

ხარჯები

369.202

0.000

369.202

421.359

0.000

421.359

474.899

24.899

450.000

 

შრომის ანაზღაურება

267.849

0.000

267.849

286.219

0.000

286.219

61.000

0.000

61.000

 

საქონელი და მომსახურება

101.353

0.000

101.353

135.140

0.000

135.140

59.000

0.000

59.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

354.9

24.9

330.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.690

0.000

7.690

11.107

0.000

11.107

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

277.142

0.000

277.142

310.673

0.000

310.673

354.899

24.899

330.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.000

 

39.000

39.000

 

39.000

39.000

 

39.000

 

ხარჯები

269.452

0.000

269.452

299.566

0.000

299.566

354.899

24.899

330.000

 

შრომის ანაზღაურება

207.479

0.000

207.479

222.966

0.000

222.966

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

61.973

0.000

61.973

76.600

0.000

76.600

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

354.9

24.9

330.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.690

0.000

7.690

11.107

0.000

11.107

0.000

0.000

0.000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99.750

0.000

99.750

121.793

0.000

121.793

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.000

 

9.000

9.000

 

9.000

9.000

 

9.000

 

ხარჯები

99.750

0.000

99.750

121.793

0.000

121.793

120.000

0.000

120.000

 

შრომის ანაზღაურება

60.370

0.000

60.370

63.253

0.000

63.253

61.000

0.000

61.000

 

საქონელი და მომსახურება

39.380

0.000

39.380

58.540

0.000

58.540

59.000

0.000

59.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,422.319

3,899.639

1,522.680

5,821.778

4,150.105

1,671.673

2,119.094

281.894

1,837.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

144.000

0.000

144.000

149.5

0.0

149.5

 

ხარჯები

2,066.644

1,037.234

1,029.410

2,136.855

946.154

1,190.701

1,325.070

109.070

1,216.000

 

სუბსიდიები

2,066.644

1,037.234

1,029.410

2,136.855

946.154

1,190.701

1,325.070

109.070

1,216.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,355.675

2,862.405

493.270

3,684.923

3,203.951

480.972

660.224

172.824

487.400

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.800

0.000

133.800

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.800

0.000

133.800

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3,162.102

2,835.134

326.968

3,612.812

3,203.685

409.127

652.430

162.130

490.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

31.000

0.000

31.000

31.0

0.0

31.0

 

ხარჯები

173.915

0.000

173.915

180.948

0.000

180.948

190.000

0.000

190.000

 

სუბსიდიები

173.915

0.000

173.915

180.948

0.000

180.948

190.000

0.000

190.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,988.187

2,835.134

153.053

3,431.864

3,203.685

228.179

462.430

162.130

300.300

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,935.134

2,835.134

100.000

3,307.949

3,203.685

104.264

362.130

139.130

223.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,935.134

2,835.134

100.000

3,307.949

3,203.685

104.264

362.130

139.130

223.000

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები

28.500

0.000

28.500

123.915

0.000

123.915

100.300

23.000

77.300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.500

0.000

28.500

123.915

0.000

123.915

100.300

23.000

77.300

03 01 03

საბაგირო გზა

198.468

0.000

198.468

180.948

0.000

180.948

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

31.000

 

31.000

31.0

 

31.0

 

ხარჯები

173.915

0.000

173.915

180.948

0.000

180.948

190.000

0.000

190.000

 

სუბსიდიები

173.915

 

173.915

180.948

 

180.948

190.000

 

190.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.553

0.000

24.553

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

24.553

0.000

24.553

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,180.893

27.271

1,153.622

1,173.421

0.266

1,173.155

1,273.429

13.529

1,259.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

113.000

0.000

113.000

118.5

0.0

118.5

 

ხარჯები

848.478

0.000

848.478

1,009.753

0.000

1,009.753

1,013.835

2.835

1,011.000

 

სუბსიდიები

848.478

0.000

848.478

1,009.753

0.000

1,009.753

1,013.835

2.835

1,011.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332.415

27.271

305.144

163.668

0.266

163.402

125.794

10.694

115.100

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

03 02 01

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

21.049

21.049

0.000

0.075

0.000

0.075

3.650

0.550

3.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.049

21.049

0.000

0.075

0.000

0.075

3.650

0.550

3.100

03 02 02

სანიაღვრე არხები

25.192

0.000

25.192

0.000

0.000

0.000

31.000

0.000

31.000

 

ხარჯები

25.192

0.000

25.192

0.000

0.000

0.000

31.000

0.000

31.000

 

სუბსიდიები

25.192

 

25.192

0.000

 

 

31.000

 

31.000

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

730.029

0.000

730.029

951.501

0.000

951.501

933.800

0.000

933.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

113.000

 

113.000

118.5

 

118.5

 

ხარჯები

730.029

0.000

730.029

885.061

0.000

885.061

800.000

0.000

800.000

 

სუბსიდიები

730.029

 

730.029

885.061

 

885.061

800.000

 

800.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

66.440

0.000

66.440

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.800

0.000

133.800

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.800

0.000

133.800

03 02 04

საყრდენი კედლის მოწყობა

96.164

6.222

89.942

77.965

0.266

77.699

112.144

10.144

102.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.164

6.222

89.942

77.965

0.266

77.699

112.144

10.144

102.000

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

228.819

0.000

228.819

124.692

0.000

124.692

180.000

0.000

180.000

 

ხარჯები

93.257

0.000

93.257

124.692

0.000

124.692

180.000

0.000

180.000

 

სუბსიდიები

93.257

 

93.257

124.692

 

124.692

180.000

 

180.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.562

0.000

135.562

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 06

ქვათაცვენის სამუშაოები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.835

2.835

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

2.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

2.8

2.835

 

03 02 07

გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა

79.640

0.000

79.640

19.188

0.000

19.188

10.000

0.000

10.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.640

0.000

79.640

19.188

0.000

19.188

10.000

0.000

10.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

42.090

0.000

42.090

89.391

0.000

89.391

87.000

0.000

87.000

 

ხარჯები

7.017

0.000

7.017

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

 

სუბსიდიები

7.017

0.000

7.017

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.073

0.000

35.073

89.391

0.000

89.391

72.000

0.000

72.000

03 03 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა

42.090

0.000

42.090

89.391

0.000

89.391

87.000

0.000

87.000

 

ხარჯები

7.017

0.000

7.017

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

 

სუბსიდიები

7.017

 

7.017

0.000

 

 

15.000

 

15.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.073

0.000

35.073

89.391

0.000

89.391

72.000

0.000

72.000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,037.234

1,037.234

0.000

946.154

946.154

0.000

106.235

106.235

0.000

 

ხარჯები

1,037.234

1,037.234

0.000

946.154

946.154

0.000

106.235

106.235

0.000

 

სუბსიდიები

1,037.234

1,037.234

 

946.154

946.154

 

106.235

106.235

 

04 00

განათლება

1,057.721

58.054

999.667

1,550.779

1.945

1,548.834

1,532.100

0.000

1,532.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299.250

0.000

299.250

299.750

0.000

299.750

299.750

0.000

299.750

 

ხარჯები

1,057.721

58.054

999.667

1,317.983

1.945

1,316.038

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სუბსიდიები

1,057.721

58.054

999.667

1,317.983

1.945

1,316.038

1,440.000

0.000

1,440.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

232.796

0.000

232.796

92.100

0.000

92.100

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1,057.721

58.054

999.667

1,550.779

1.945

1,548.834

1,532.100

0.000

1,532.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299.250

 

299.250

299.750

 

299.750

299.750

 

299.750

 

ხარჯები

1,057.721

58.054

999.667

1,317.983

1.945

1,316.038

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სუბსიდიები

1,057.721

58.054

999.667

1,317.983

1.945

1,316.038

1,440.000

 

1,440.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

232.796

0.000

232.796

92.100

0.000

92.100

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,311.214

0.000

2,311.214

2,595.666

0.000

2,595.666

2,635.000

0.000

2,635.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

503.250

0.000

503.250

473.500

0.000

473.500

473.500

0.000

473.500

 

ხარჯები

2,172.690

0.000

2,172.690

2,439.184

0.000

2,439.184

2,515.000

0.000

2,515.000

 

სუბსიდიები

2,172.690

0.000

2,172.690

2,439.184

0.000

2,439.184

2,515.000

0.000

2,515.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.524

0.000

138.524

156.482

0.000

156.482

120.000

0.000

120.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

998.574

0.000

998.574

1,047.540

0.000

1,047.540

1,015.000

0.000

1,015.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.000

0.000

167.000

160.500

0.000

160.500

160.500

0.000

160.500

 

ხარჯები

920.050

0.000

920.050

995.664

0.000

995.664

1,015.000

0.000

1,015.000

 

სუბსიდიები

920.050

0.000

920.050

995.664

0.000

995.664

1,015.000

0.000

1,015.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.524

0.000

78.524

51.876

0.000

51.876

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

998.574

0.000

998.574

1,047.540

0.000

1,047.540

1,015.000

0.000

1,015.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.000

 

167.000

160.500

 

160.500

160.500

 

160.500

 

ხარჯები

920.050

0.000

920.050

995.664

0.000

995.664

1,015.000

0.000

1,015.000

 

სუბსიდიები

920.050

 

920.050

995.664

 

995.664

1,015.000

 

1,015.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.524

0.000

78.524

51.876

0.000

51.876

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,216.915

0.000

1,216.915

1,430.399

0.000

1,430.399

1,485.000

0.000

1,485.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

336.250

0.000

336.250

313.000

0.000

313.000

313.000

0.000

313.000

 

ხარჯები

1,156.915

0.000

1,156.915

1,325.793

0.000

1,325.793

1,365.000

0.000

1,365.000

 

სუბსიდიები

1,156.915

0.000

1,156.915

1,325.793

0.000

1,325.793

1,365.000

0.000

1,365.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

0.000

60.000

104.606

0.000

104.606

120.000

0.000

120.000

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1,216.915

0.000

1,216.915

1,430.399

0.000

1,430.399

1,485.000

0.000

1,485.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

336.250

 

336.250

313.000

 

313.000

313.000

 

313.000

 

ხარჯები

1,156.915

0.000

1,156.915

1,325.793

0.000

1,325.793

1,365.000

0.000

1,365.000

 

სუბსიდიები

1,156.915

 

1,156.915

1,325.793

 

1,325.793

1,365.000

 

1,365.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

0.000

60.000

104.606

0.000

104.606

120.000

0.000

120.000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45.725

0.000

45.725

47.727

0.000

47.727

75.000

0.000

75.000

 

ხარჯები

45.725

0.000

45.725

47.727

0.000

47.727

75.000

0.000

75.000

 

სუბსიდიები

45.725

 

45.725

47.727

 

47.727

75.000

 

75.000

05 04

რელიგიის დაფინანსება

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

60.000

0.000

60.000

 

ხარჯები

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

60.000

0.000

60.000

 

სუბსიდიები

50.000

 

50.000

70.000

 

70.000

60.000

 

60.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,135.695

1,623.626

512.069

493.366

0.000

493.366

823.856

29.506

794.350

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

0.000

16.000

17.000

0.000

17.000

17.000

0.000

17.000

 

ხარჯები

2,135.695

1,623.626

512.069

493.366

0.000

493.366

808.506

29.506

779.000

 

სუბსიდიები

101.600

0.000

101.600

107.427

0.000

107.427

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,034.095

1,623.626

410.469

385.939

0.000

385.939

708.506

29.506

679.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.350

0.000

15.350

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.350

0.000

15.350

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

101.600

0.000

101.600

107.427

0.000

107.427

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

 

16.000

17.000

 

17.000

17.000

 

17.000

 

ხარჯები

101.600

0.000

101.600

107.427

0.000

107.427

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

101.600

 

101.600

107.427

 

107.427

100.000

 

100.000

06 02

სოციალური პროგრამები

2,034.095

1,623.626

410.469

385.939

0.000

385.939

723.856

29.506

694.350

 

ხარჯები

2,034.095

1,623.626

410.469

385.939

0.000

385.939

708.506

29.506

679.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,034.095

1,623.626

410.469

385.939

0.000

385.939

708.506

29.506

679.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

0.0

15.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

0.0

15.4

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

207.000

0.000

207.000

163.340

0.000

163.340

290.100

0.000

290.100

 

ხარჯები

207.000

0.000

207.000

163.340

0.000

163.340

281.000

0.000

281.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207.000

0.000

207.000

163.340

0.000

163.340

281.000

0.000

281.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

06 02 02

დაკრძალვის ხარჯი

2.000

0.000

2.000

0.750

0.000

0.750

5.250

0.000

5.250

 

ხარჯები

2.000

0.000

2.000

0.750

0.000

0.750

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.000

0.000

2.000

0.750

0.000

0.750

5.000

0.000

5.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

06 02 03

უფასო სასადილო

79.769

0.000

79.769

74.999

0.000

74.999

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

79.769

0.000

79.769

74.999

0.000

74.999

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79.769

0.000

79.769

74.999

0.000

74.999

100.000

0.000

100.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

8.900

0.000

8.900

8.600

0.000

8.600

25.000

0.000

25.000

 

ხარჯები

8.900

0.000

8.900

8.600

0.000

8.600

24.500

0.000

24.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.900

0.000

8.900

8.600

0.000

8.600

24.500

0.000

24.500

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

90.000

0.000

90.000

105.900

0.000

105.900

154.100

0.000

154.100

 

ხარჯები

90.000

0.000

90.000

105.900

0.000

105.900

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90.000

0.000

90.000

105.900

0.000

105.900

150.000

0.000

150.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

1,641.712

1,620.962

20.750

29.400

0.000

29.400

73.823

23.823

50.000

 

ხარჯები

1,641.712

1,620.962

20.750

29.400

0.000

29.400

73.823

23.823

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,641.712

1,620.962

20.750

29.400

0.000

29.400

73.823

23.823

50.000

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება

9 მაისის  ღონისძიებები

2.050

0.000

2.050

2.950

0.000

2.950

69.900

0.000

69.900

 

ხარჯები

2.050

0.000

2.050

2.950

0.000

2.950

68.500

0.000

68.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.050

0.000

2.050

2.950

0.000

2.950

68.500

0.000

68.500

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

06 02 08

ჭიათურმანგანუმის მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1.837

1.837

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.837

1.837

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.837

1.837

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 09

რეგრესის პენსიები

0.827

0.827

0.000

0.000

0.000

0.000

5.683

5.683

0.000

 

ხარჯები

0.827

0.827

0.000

0.000

0.000

0.000

5.683

5.683

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.827

0.827

0.000

0.000

0.000

0.000

5.683

5.683

0.000

 

                                                                                                                             “

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი