,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის№34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის№34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/01/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016146
1
16/01/2014
ვებგვერდი, 24/01/2014
190020020.35.128.016146
,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის№34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2014 წლის 16 იანვარი

დ. ხარაგაული       

 

,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ,,ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №34   დადგენილებაში შეტანილი იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 31/12/2013). ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება   ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი     ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 2013  წლის 27  დეკემბრის № 34   დადგენილებაში
1.
  1. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს      

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,466.4

2,246.3

4,220.1

8,829.9

3,461.8

5,368.1

5,586.4

82.3

5,504.1

გადასახადები

121.0

0.0

121.0

281.7

0.0

281.7

280.0

0.0

280.0

გრანტები

5,933.5

2,246.3

3,687.2

7,151.5

3,461.8

3,689.7

4,526.4

82.3

4,444.1

სხვა შემოსავლები

411.9

0.0

411.9

1,396.7

0.0

1,396.7

780.0

0.0

780.0

ხარჯები

4,506.9

858.0

3,648.9

5,467.5

641.3

4,826.2

5,456.8

36.2

5,420.6

შრომის ანაზღაურება

992.0

0.0

992.0

1,379.1

0.0

1,379.1

1,495.9

0.0

1,495.9

საქონელი და მომსახურება

1,068.1

536.2

531.9

1,421.1

563.0

858.1

1,257.6

36.2

1,221.4

სუბსიდიები

1,164.1

0.0

1,164.1

1,968.0

11.4

1,956.6

2,146.0

0.0

2,146.0

გრანტები

610.0

0.0

610.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

450.9

100.0

350.9

632.4

0.0

632.4

557.3

0.0

557.3

სხვა ხარჯები

221.8

221.8

0.0

66.9

66.9

0.0

0.0

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

1,959.5

1,388.3

571.2

3,362.4

2,820.5

541.9

129.6

46.1

83.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,903.7

1,256.0

647.7

1,795.1

1,552.3

242.8

1,730.2

1,558.3

171.9

ზრდა

1,911.2

1,256.0

655.2

1,807.9

1,552.3

255.6

1,730.2

1,558.3

171.9

კლება

7.5

0.0

7.5

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

55.8

132.3

-76.5

1,567.3

1,268.2

299.1

-1,600.6

-1,512.2

-88.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

55.8

132.3

-76.5

1,567.3

1,268.2

299.1

-1,600.6

-1,512.2

-88.4

ზრდა

132.3

132.3

0.0

1,567.3

1,268.2

299.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

132.3

132.3

 

1,567.3

1,268.2

299.1

0.0

 

 

კლება

76.5

0.0

76.5

0.0

0.0

0.0

1,600.6

1,512.2

88.4

ვალუტა და დეპოზიტები

76.5

 

76.5

0.0

 

 

1,600.6

1,512.2

88.4

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე-2  მუხლში და ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.

    დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6,473.9

2,246.3

4,227.6

8,842.7

3,461.8

5,380.9

5,586.4

82.3

5,504.1

შემოსავლები

6,466.4

2,246.3

4,220.1

8,829.9

3,461.8

5,368.1

5,586.4

82.3

5,504.1

არაფინანსური აქტივების კლება

7.5

0.0

7.5

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

121.0

0.0

121.0

281.7

0.0

281.7

280.0

0.0

280.0

ხარჯები

4,506.9

858.0

3,648.9

5,467.5

641.3

4,826.2

5,456.8

36.2

5,420.6

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

1,911.2

1,256.0

655.2

1,807.9

1,552.3

255.6

1,730.2

1,558.3

171.9

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

55.8

132.3

-76.5

1,567.3

1,268.2

299.1

-1,600.6

-1,512.2

-88.4

 

3. შეტანილი იქნას ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე-3  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 5504.1   ათასი ლარი გაიზარდოს   82.3   ათასი ლარით და განისაზღვროს   5586. 4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

    დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,466.4

2,246.3

4,220.1

8,829.9

3,461.8

5,368.1

5,586.4

82.3

5,504.1

გადასახადები

121.0

0.0

121.0

281.7

0.0

281.7

280.0

0.0

280.0

გრანტები

5,933.5

2,246.3

3,687.2

7,151.5

3,461.8

3,689.7

4,526.4

82.3

4,444.1

სხვა შემოსავლები

411.9

0.0

411.9

1,396.7

0.0

1,396.7

780.0

0.0

780.0

 

4. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  ე-5  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 4444 ათასი ლარი გაიზარდოს  82.3  ათასი ლარით  და  განისაზღვროს 4526.4  ათასი ლარით.

    დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,933.5

2,246.3

3,687.2

7,151.5

3,461.8

3,689.7

4,526.4

82.3

4,444.1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,933.5

2,246.3

3,687.2

7,151.5

3,461.8

3,689.7

4,526.4

82.3

4,444.1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,687.2

0.0

3,687.2

3,689.7

0.0

3,689.7

4,444.1

0.0

4,444.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,557.2

 

3,557.2

3,559.7

 

3,559.7

4,306.1

 

4,306.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130.0

 

130.0

130.0

 

130.0

138.0

 

138.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,246.3

2,246.3

0.0

3,461.8

3,461.8

0.0

82.3

82.3

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1,060.0

1,060.0

 

2,688.6

2,688.6

 

82.3

82.3

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

790.3

790.3

 

773.2

773.2

 

0.0

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

380.0

380.0

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

16.0

16.0

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

5. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-7  მუხლში და  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის  ბიუჯეტის ხარჯები  5384.1  ათასი ლარი  გაიზარდოს   72.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5456.8   ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

4,506.9

858.0

3,648.9

5,467.5

641.3

4,826.2

5,456.8

36.2

5,420.6

შრომის ანაზღაურება

992.0

0.0

992.0

1,379.1

0.0

1,379.1

1,495.9

0.0

1,495.9

საქონელი და მომსახურება

1,068.1

536.2

531.9

1,421.1

563.0

858.1

1,257.6

36.2

1,221.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,164.1

0.0

1,164.1

1,968.0

11.4

1,956.6

2,146.0

0.0

2,146.0

გრანტები

610.0

0.0

610.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

450.9

100.0

350.9

632.4

0.0

632.4

557.3

0.0

557.3

სხვა ხარჯები

221.8

221.8

0.0

66.9

66.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

6. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–8 მუხლის  პირველ პუნქტში  და   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის

არაფინანსური აქტივების ზრდა  120.0  ათასი ლარი გაიზარდოს 1610.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს   1730.2 ათასი ლარით  თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2012  წლის ფაქტი

2013  წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

102,8

 

102,8

58,9

 

58,9

88,2

 

88,2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

     

1,9

 

1,9

1,0

 

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1122,7

820,4

302,3

1062,4

    1033,1

29,3

973,1

911,1

62,0

04 00

განათლება

     

284,5

236,4

48,1

229,0

229,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

685,7

435,6

250,1

390,2

282,8

107,4

438,9

418,2

20,7

06 00

სოციალური დაცვა

     

10,0

 

10,0

     
 

სულ

1911,2

1256,0

655,2

1807,9

1552,3

255,6

1730,2

1558,3

171,9

 

7. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-9  მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:  

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,919.2   

3.4   

1,915.8   

1,756.4   

7.3   

1,749.1   

2,099.6   

5.3   

2,094.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,909.3   

3.4   

1,905.9   

1,756.4   

7.3   

1,749.1   

2,099.6   

5.3   

2,094.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,299.3   

3.4   

1,295.9   

1,756.4   

7.3   

1,749.1   

2,014.6   

5.3   

2,009.3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

610.0   

0.0   

610.0   

0.0   

0.0   

0.0   

85.0   

0.0   

85.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9.9   

0.0   

9.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

54.3   

0.0   

54.3   

82.8   

0.0   

82.8   

89.4   

0.0   

89.4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

211.2   

0.0   

211.2   

287.1   

0.0   

287.1   

327.8   

0.0   

327.8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

56.4   

0.0   

56.4   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

154.8   

0.0   

154.8   

287.1   

0.0   

287.1   

327.8   

0.0   

327.8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,372.1   

1,320.2   

51.9   

1,766.4   

1,572.8   

193.6   

1,265.7   

942.0   

323.7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

30.0   

0.0   

30.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7045

ტრანსპორტი

1,372.1   

1,320.2   

51.9   

1,766.4    

1,572.8   

193.6   

1,235.7   

942.0   

293.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,372.1   

1,320.2   

51.9   

1,766.4   

1,572.8   

193.6   

1,235.7   

942.0   

293.7   

705

გარემოს დაცვა

171.5   

0.0   

171.5   

170.7   

0.0    

170.7   

210.0   

0.0   

210.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

171.5   

0.0   

171.5   

170.7   

0.0   

170.7   

210.0   

0.0   

210.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

692.1   

254.8   

437.3   

304.5   

66.9   

237.6   

271.8    

0.0   

271.8   

7061

ბინათმშენებლობა

221.8   

221.8   

0.0   

66.9   

66.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

34.8   

0.0   

34.8   

7064

გარე განათება

106.7   

28.7   

78.0   

116.7   

0.0   

116.7   

127.0   

0.0   

127.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

363.6   

4.3   

359.3   

120.9   

0.0   

120.9   

110.0   

0.0   

110.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60.0   

0.0   

60.0   

84.6   

0.0   

84.6   

95.0   

0.0   

95.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0   

0.0   

60.0   

84.6   

0.0   

84.6   

95.0   

0.0   

95.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,173.3   

435.6   

737.7   

1,396.6   

287.8   

1,108.8   

1,464.4   

418.2   

1,046.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

820.5   

403.7   

416.8   

414.7   

32.3   

382.4   

360.7   

0.0   

360.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

338.4   

31.9   

306.5   

811.2   

255.5   

555.7   

987.2   

418.2   

569.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14.4   

0.0   

14.4   

170.7   

0.0   

170.7   

116.5   

0.0   

116.5   

709

განათლება

374.6   

0.0   

374.6   

871.6   

258.8   

612.8   

904.0   

229.0   

675.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

260.0   

0.0   

260.0   

721.8   

258.8   

463.0   

729.0   

229.0   

500.0   

7092

ზოგადი განათლება

65.0   

0.0   

65.0   

73.7   

0.0   

73.7   

80.0   

0.0    

80.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

65.0   

0.0   

65.0   

73.7   

0.0   

73.7   

80.0   

0.0   

80.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

49.6   

0.0   

49.6   

76.1   

0.0   

76.1   

76.1   

0.0   

95.0    

710

სოციალური დაცვა

389.8   

100.0   

289.8   

554.7   

0.0   

554.7   

459.3   

0.0   

459.3   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

326.8   

100.0   

226.8   

343.2   

0.0   

343.2   

295.7   

0.0    

295.7   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

326.8   

100.0   

226.8   

343.2   

0.0   

343.2   

295.7   

0.0   

295.7   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

3.2   

0.0   

3.2   

4.6   

0.0   

4.6   

8.0   

0.0   

8.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

57.6   

0.0   

57.6   

204.9   

0.0   

204.9   

152.6   

0.0   

152.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.2   

0.0   

2.2   

2.0   

0.0    

2.0   

3.0   

0.0   

3.0   

 

სულ

6,418.1   

2,114.0   

4,304.1   

7,275.4   

2,193.6   

5,081.8   

7,187.0   

1,594.5   

5,592.5   

 

8. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2  თავის მე-15  მუხლის მე-4  პუნქტში და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –   742.0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)  გაიზარდოს   980.0  ათასი ლარით და განისაზღვროს   1722.5 ათასი ლარით.
9. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2  თავის მე-15  მუხლის მე-5  პუნქტში და საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა  – 260.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)   გაიზარდოს   943.9  ათასი ლარით და განისაზღვროს 1203.9  ათასი ლარით.
10. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2  თავის მე-15  მუხლის მე–6 პუნქტში და კომუნალური   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  – 367.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)   გაიზარდოს   4.8  ათასი ლარით და განისაზღვროს 371.8  ათასი ლარით.
11. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-13 პუნქტში   და განათლება –  675.0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00) გაიზარდოს  229.0  ათასი ლარით და განისაზღვროს   904.0 ათასი ლარით.
12. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-14 პუნქტში   და  სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა   – 500.0   თასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 01) გაიზარდოს 229.0  ათასი ლარით და განისაზღვროს   729.0  ათასი ლარით.
13. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-17 პუნქტში   კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  1050.5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) გაიზარდოს  438.9 ათასი ლარით და განისაზღვრის 1489.4 ათასი ლარით.
14. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2  თავის მე-15 მუხლის მე-18 პუნქტში    და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა   340.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) გაიზარდოს  20.7  ათასი ლარით და განისაზღვროს 360.7 ათასი ლარით.
15. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-19 პუნქტში    და კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)    569.0  ათასი ლარი გაიზარდოს  418.2  ათასი ლარით და განისაზღვროს 987.2 ათასი ლარით.
16. დადგენილების მე-2 თავის მე-15  მუხლს დაემატოს მე–20  პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,20. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები“ (პროგრამული კოდი 03 04)   – 31,8 ათასი ლარი“.
17. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-16 მუხლში და  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 5504.1  ათასი ლარი გაიზარდოს  1682.9  ათასი ლარით და განისაზღვროს    7187.0 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით.

თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

6 418,1

2 114,0

4 304,1

7 275,4

2 193,6

5 081,8

7 187,0

1 594,5

5 592,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162,0

0,0

162,0

234,0

0,0

234,0

224,0

0,0

224,0

 

ხარჯები

4 506,9

858,0

3 648,9

5 467,5

641,3

4 826,2

5 456,8

36,2

5 420,6

 

შრომის ანაზღაურება

992,0

0,0

992,0

1 379,1

0,0

1 379,1

1 495,9

0,0

1 495,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 911,2

1 256,0

655,2

1 807,9

1 552,3

255,6

1 730,2

1 558,3

171,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 919,2

3,4

1 915,8

1 756,4

7,3

1 749,1

2 099,6

5,3

2 094,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

0,0

135,0

168,0

0,0

168,0

159,0

0,0

159,0

 

ხარჯები

1 816,4

3,4

1 813,0

1 697,5

7,3

1 690,2

2 011,4

5,3

2 006,1

 

შრომის ანაზღაურება

834,0

0,0

834,0

1 155,1

0,0

1 155,1

1 272,6

0,0

1 272,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,8

0,0

102,8

58,9

0,0

58,9

88,2

0,0

88,2

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

304,1

1,7

302,4

434,6

1,0

433,6

479,0

2,3

476,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

 

19,0

26,0

 

26,0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

301,7

1,7

300,0

424,5

1,0

423,5

461,0

2,3

458,7

 

შრომის ანაზღაურება

151,1

0,0

151,1

225,1

0,0

225,1

251,2

0,0

251,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

2,4

10,1

0,0

10,1

18,0

0,0

18,0

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

995,2

1,7

993,5

1 321,8

6,3

1 315,5

1 535,6

3,0

1 532,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116,0

 

116,0

142,0

 

142,0

135,0

 

135,0

 

ხარჯები

894,8

1,7

893,1

1 273,0

6,3

1 266,7

1 465,4

3,0

1 462,4

 

შრომის ანაზღაურება

682,9

0,0

682,9

930,0

0,0

930,0

1 021,4

0,0

1 021,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,4

0,0

100,4

48,8

0,0

48,8

70,2

0,0

70,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

0,0

85,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

265,5

0,0

265,5

369,9

0,0

369,9

417,2

0,0

417,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

0,0

27,0

66,0

0,0

66,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

265,5

0,0

265,5

368,0

0,0

368,0

416,2

0,0

416,2

 

შრომის ანაზღაურება

158,0

0,0

158,0

224,0

0,0

224,0

223,3

0,0

223,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

1,0

0,0

1,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

154,8

0,0

154,8

287,1

0,0

287,1

327,8

0,0

327,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

56,0

 

56,0

55,0

 

55,0

 

ხარჯები

154,8

0,0

154,8

285,9

0,0

285,9

327,8

0,0

327,8

 

შრომის ანაზღაურება

116,5

0,0

116,5

171,9

0,0

171,9

172,6

0,0

172,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

54,3

0,0

54,3

82,8

0,0

82,8

89,4

0,0

89,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

54,3

0,0

54,3

82,1

0,0

82,1

88,4

0,0

88,4

 

შრომის ანაზღაურება

41,5

0,0

41,5

52,1

0,0

52,1

50,7

0,0

50,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

1,0

0,0

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 199,7

1 575,0

624,7

2 214,2

1 639,7

574,5

1 722,5

942,0

780,5

 

ხარჯები

1 077,0

754,6

322,4

1 151,8

606,6

545,2

749,4

30,9

718,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 122,7

820,4

302,3

1 062,4

1 033,1

29,3

973,1

911,1

62,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

526,1

518,8

7,3

991,2

803,5

187,7

1 203,9

910,2

293,7

 

ხარჯები

83,4

83,4

0,0

202,8

43,5

159,3

242,7

11,0

231,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442,7

435,4

7,3

788,4

760,0

28,4

961,2

899,2

62,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

83,4

83,4

0,0

662,5

503,2

159,3

447,2

215,5

231,7

 

ხარჯები

83,4

83,4

0,0

200,0

40,7

159,3

242,7

11,0

231,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

462,5

462,5

0,0

204,5

204,5

0,0

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

239,8

239,8

0,0

114,0

85,6

28,4

105,5

43,5

62,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,8

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239,8

239,8

0,0

111,2

82,8

28,4

105,5

43,5

62,0

03 01 04

ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

202,9

195,6

7,3

214,7

214,7

0,0

651,2

651,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202,9

195,6

7,3

214,7

214,7

0,0

651,2

651,2

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

500,0

250,5

249,5

354,3

66,9

287,4

371,8

0,0

371,8

 

ხარჯები

433,3

221,8

211,5

354,3

66,9

287,4

371,8

0,0

371,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,7

28,7

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

171,5

0,0

171,5

170,7

0,0

170,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

133,5

0,0

133,5

170,7

0,0

170,7

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,0

0,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

221,8

221,8

0,0

66,9

66,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

221,8

221,8

0,0

66,9

66,9

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,8

0,0

34,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,8

0,0

34,8

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

106,7

28,7

78,0

116,7

0,0

116,7

127,0

0,0

127,0

 

ხარჯები

78,0

0,0

78,0

116,7

0,0

116,7

127,0

0,0

127,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,7

28,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

327,6

4,3

323,3

93,5

0,0

93,5

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

71,3

4,3

67,0

92,6

0,0

92,6

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256,3

0,0

256,3

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

03 03 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

269,1

0,0

269,1

85,1

0,0

85,1

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

61,0

0,0

61,0

84,2

0,0

84,2

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208,1

0,0

208,1

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

03 03 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

4,3

4,3

0,0

8,4

0,0

8,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,3

4,3

0,0

8,4

0,0

8,4

0,0

0,0

0,0

03 03 03

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა

54,2

0,0

54,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,2

0,0

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

846,0

801,4

44,6

775,2

769,3

5,9

31,8

31,8

0,0

 

ხარჯები

489,0

445,1

43,9

502,1

496,2

5,9

19,9

19,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357,0

356,3

0,7

273,1

273,1

0,0

11,9

11,9

0,0

03 05

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (მევენახეობის სანერგე მეურნეობა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

374,6

0,0

374,6

871,6

258,8

612,8

904,0

229,0

675,0

 

ხარჯები

374,6

0,0

374,6

587,1

22,4

564,7

675,0

0,0

675,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

284,5

236,4

48,1

229,0

229,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

260,0

0,0

260,0

721,8

258,8

463,0

729,0

229,0

500,0

 

ხარჯები

260,0

0,0

260,0

437,3

22,4

414,9

500,0

0,0

500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

284,5

236,4

48,1

229,0

229,0

0,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

65,0

0,0

65,0

73,7

0,0

73,7

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

65,0

0,0

65,0

73,7

0,0

73,7

80,0

0,0

80,0

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

49,6

0,0

49,6

76,1

0,0

76,1

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

49,6

0,0

49,6

76,1

0,0

76,1

95,0

0,0

95,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 209,3

435,6

773,7

1 424,0

287,8

1 136,2

1 489,4

418,2

1 071,2

 

ხარჯები

523,6

0,0

523,6

1 033,8

5,0

1 028,8

1 050,5

0,0

1 050,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685,7

435,6

250,1

390,2

282,8

107,4

438,9

418,2

20,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

820,5

403,7

416,8

414,7

32,3

382,4

360,7

0,0

360,7

 

ხარჯები

166,7

0,0

166,7

309,5

5,0

304,5

340,0

0,0

340,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

653,8

403,7

250,1

105,2

27,3

77,9

20,7

0,0

20,7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1,7

0,0

1,7

6,7

0,0

6,7

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

1,7

0,0

1,7

5,8

0,0

5,8

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

05 01 02

 სპორტული სკოლა

80,0

0,0

80,0

130,6

0,0

130,6

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

130,6

0,0

130,6

130,0

0,0

130,0

05 01 03

 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

603,7

403,7

200,0

56,2

32,3

23,9

16,7

0,0

16,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603,7

403,7

200,0

51,2

27,3

23,9

16,7

0,0

16,7

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება

85,0

0,0

85,0

110,0

0,0

110,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

110,0

0,0

110,0

100,0

0,0

100,0

05 01 05

 სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა

50,1

0,0

50,1

53,1

0,0

53,1

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,1

0,0

50,1

53,1

0,0

53,1

4,0

0,0

4,0

05 01 06

 სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

100,0

0,0

100,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

338,4

31,9

306,5

811,2

255,5

555,7

987,2

418,2

569,0

 

ხარჯები

306,5

0,0

306,5

526,2

0,0

526,2

569,0

0,0

569,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,9

31,9

0,0

285,0

255,5

29,5

418,2

418,2

0,0

05 02 01

 სამუსიკო სკოლა

65,0

0,0

65,0

111,6

0,0

111,6

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

65,0

0,0

65,0

111,6

0,0

111,6

90,0

0,0

90,0

05 02 02

ხალხური შემოქმედების სახლი

21,2

0,0

21,2

48,0

0,0

48,0

62,0

0,0

62,0

 

ხარჯები

21,2

0,0

21,2

48,0

0,0

48,0

62,0

0,0

62,0

05 02 03

კულტურის ცენტრი

136,2

31,9

104,3

440,0

255,5

184,5

578,2

418,2

160,0

 

ხარჯები

104,3

0,0

104,3

155,0

0,0

155,0

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,9

31,9

0,0

285,0

255,5

29,5

418,2

418,2

0,0

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

67,0

0,0

67,0

110,2

0,0

110,2

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

67,0

0,0

67,0

110,2

0,0

110,2

141,0

0,0

141,0

05 02 05

ისტორიული მუზეუმი

49,0

0,0

49,0

73,9

0,0

73,9

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

49,0

0,0

49,0

73,9

0,0

73,9

70,0

0,0

70,0

05 02 06

რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

46,0

0,0

46,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

46,0

0,0

46,0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36,0

0,0

36,0

27,4

0,0

27,4

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

36,0

0,0

36,0

27,4

0,0

27,4

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4,4

0,0

4,4

2,7

0,0

2,7

16,5

0,0

16,5

 

ხარჯები

4,4

0,0

4,4

2,7

0,0

2,7

16,5

0,0

16,5

05 05

რელიგიის დაფინანსება

10,0

0,0

10,0

168,0

0,0

168,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

168,0

0,0

168,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

449,8

100,0

349,8

639,3

0,0

639,3

554,3

0,0

554,3

 

ხარჯები

449,8

100,0

349,8

629,3

0,0

629,3

554,3

0,0

554,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

60,0

0,0

60,0

84,6

0,0

84,6

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

84,6

0,0

84,6

95,0

0,0

95,0

06 02

სოციალური პროგრამები

389,8

100,0

289,8

554,7

0,0

554,7

459,3

0,0

459,3

 

ხარჯები

389,8

100,0

289,8

544,7

0,0

544,7

459,3

0,0

459,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50,6

0,0

50,6

74,9

0,0

74,9

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

50,6

0,0

50,6

64,9

0,0

64,9

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები

326,8

100,0

226,8

343,2

0,0

343,2

295,7

0,0

295,7

 

ხარჯები

326,8

100,0

226,8

343,2

0,0

343,2

295,7

0,0

295,7

06 02 03

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

3,2

0,0

3,2

4,6

0,0

4,6

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

3,2

0,0

3,2

4,6

0,0

4,6

8,0

0,0

8,0

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი

2,2

0,0

2,2

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,2

0,0

2,2

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

06 02 05

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7,0

0,0

7,0

130,0

0,0

130,0

82,6

0,0

82,6

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი