„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/10/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016128
16
28/10/2014
ვებგვერდი, 29/10/2014
190020020.35.131.016128
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №16

2014 წლის 28 ოქტომბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და    „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილებაში  (სსმ 01.01.2014 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. .მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

გადასახადები

1,575,001

1,575,001

                -   

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

                   -   

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,967,669

                -   

1,820,546

1,820,546

 

1,292,920

1,292,920

                   -   

ხარჯები

10,021,843

9,858,883

162,960

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

0

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

                -   

2520472

2,520,472

                -   

2,647,524

2,647,524

                   -   

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2709711

2,709,711

                -   

2,834,816

2,834,816

                   -   

პროცენტი

503,398

503398

                -   

447389

447,389

                -   

456,910

456,910

                   -   

სუბსიდიები

3,014,881

3014881

                -   

4240664

4,185,813

54851

5,975,848

5,975,848

                   -   

გრანტები

                   -   

                 -   

                -   

            66,532 

           66,532 

                -   

            37,640 

             37,640 

                   -   

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1752839

1,624,839

128000

3,183,693

        3,183,693 

                   -   

სხვა  ხარჯები

783,639

783639

                -   

376615

376,615

                -   

1,513,636

        1,513,636 

                   -   

საოპერაციოსალდო

17,167,637

15,453,451

1,714,186

12,804,064

11,430,399

1,373,665

13,008,922

11,605,664

1,403,258

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

5,929,032

4,427,367

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

კლება

          318,351 

318,351

 

94,224

           94,224 

 

                   -   

 

 

მთლიანისალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

6,875,032

7,003,032

-128,000

-5,626,041

-5,626,041

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

6,601,028

6,729,028

-128,000

-6,219,211

-6,219,211

0

ზრდა

       1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

    6,729,028 

                -   

                   -   

                    -   

                   -   

ვალუტა, დეპოზიტები

       1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

    6,729,028 

 

                   -   

 

 

კლება

       3,704,696 

3,704,696

                -   

        128,000 

                   -   

128,000

       6,219,211 

6,219,211

                   -   

ვალუტა, დეპოზიტები

       3,704,696 

3,704,696

 

        128,000 

 

128,000

       6,219,211 

6,219,211

 

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-117,358

0

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

ზრდა

                   -   

 

 

0

 

 

                   -   

 

 

კლება

          117,358 

117,358

                -   

274,004

         274,004 

0

          593,170 

593,170

                   -   

ბალანსი

              -  

             -  

            -  

              -  

              -  

            -  

              -  

               -  

              -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახე

ლმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

შემოსავლები

 27,189,480 

 25,312,334 

 1,877,146 

 24,918,286 

 23,361,770 

 1,556,516 

 29,658,989 

 28,255,731 

 1,403,258 

არაფინანსური აქტივების კლება

 318,351 

 318,351 

 -

 94,224 

 94,224 

 -

 -

 -

 -

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებებისზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

 30,072,027

 28,322,881

 1,749,146

 18,411,482

 16,726,966

 1,684,516

35878200

 34,474,942

 1,403,258

ხარჯები

 10,021,843 

 9,858,883 

 162,960 

 12,114,222 

 11,931,371 

 182,851 

 16,650,067 

 16,650,067 

 -

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 19,932,826 

 18,346,640 

 1,586,186 

 6,023,256 

 4,521,591 

 1,501,665 

 18,634,963 

 17,231,705 

 1,403,258 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

ვალდებულებების კლება

 117,358 

 117,358 

 -

 274,004 

 274,004 

 -

 593,170 

 593,170 

 -

ნაშთისცვლილება

- 2,564,196

- 2,692,196

 128,000

 6,601,028

 6,729,028

- 128,000

- 6,219,211

- 6,219,211

 -

 


მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  29658989  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

  1,403,258

გადასახადები

    1,575,001

    1,575,001

 

   1,199,956

    1,199,956

                 -  

   1,099,500

       1,099,500

                   -  

გრანტები

  23,646,810

  21,769,664

   1,877,146

 21,897,784

  20,341,268

    1,556,516

 27,266,569

     25,863,311

      1,403,258

სხვაშემოსავლები

    1,967,669

    1,967,669

 

   1,820,546

    1,820,546

                 -  

   1,292,920

       1,292,920

                   -  

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1099500 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                1,575,001

                  1,199,956

                   1,099,500

ქონების გადასახადი

                1,575,001

                  1,199,956

                   1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

                         1,034,320

                              692,613

                                700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                              83,416

                                71,679

                                  40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                            120,050

                                83,721

                                  44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                            335,144

                              351,943

                                314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                2,071

 

 

ბ)  მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისგრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  27266569  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1,403,258

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1,403,258

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

    6,224,500

    6,224,500

 

   5,784,880

    5,784,880

 

   7,184,600

       7,184,600

 

სპეციალურიტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

       194,260

                 -  

      194,260

                -  

 

 

           -  

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

       290,960

                 -  

      290,960

                -  

 

 

           -  

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

 

      208,549

 

       208,549

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

    1,391,926

 

   1,391,926

   1,347,967

 

    1,347,967

   1,403,258

 

      1,403,258

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

  15,545,164

  15,545,164

 

 14,556,388

  14,556,388

 

 18,678,711

     18,678,711

 

გ).  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1292920  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

              1,967,669

                1,820,546

                  1,292,920

შემოსავლები საკუთრებიდან

              1,111,192

                   481,928

                     450,500

პროცენტები

                 925,976

                   279,178

                     270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                          925,976

                            279,178

                              270,500

რენტა

                 185,216

                   202,750

                     180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                            56,068

                              28,700

                                 50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                          129,148

                            174,050

                              130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 259,226

                   308,404

                     280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 226,841

                   270,536

                     250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                            36,844

                              55,478

                                 30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                            36,844

                              55,478

                                 30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                          35

                          170

                              -  

სატენდერო მოსაკრებელი

                                     -  

                                       -  

                                          -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                            2

                       3,374

                              -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                 189,917

                   211,514

                     220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                          43

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                   32,385

                     37,868

                       30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                            32,385

                              37,868

                                 30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                 374,773

                   850,796

                     442,420

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                 222,478

                   179,418

                     120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                          222,478

                            179,418

                              120,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16650067  ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 10,021,843

 9,858,883

162,960

 12,114,222

 11,931,371

182,851

 16,650,067

 16,650,067

0

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

     2,123,641

                -  

       2,520,472

       2,520,472

                     -  

       2,647,524

       2,647,524

               -  

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

     2,887,526

2,960.0

       2,709,711

       2,709,711

                     -  

       2,834,816

       2,834,816

               -  

პროცენტი

           503,398

        503,398

                -  

          447,389

          447,389

                     -  

          456,910

          456,910

               -  

სუბსიდიები

        3,014,881

     3,014,881

                -  

       4,240,664

       4,185,813

             54,851

       5,975,848

       5,975,848

               -  

გრანტები

 

 

 

            66,532

            66,532

                     -  

            37,640

            37,640

               -  

სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

        545,798

160,000

       1,752,839

       1,624,839

           128,000

       3,183,693

       3,183,693

               -  

სხვახარჯი

           783,639

        783,639

                -  

          376,615

          376,615

                     -  

       1,513,636

       1,513,636

               -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18634963.  ლარის ოდენობით მათშორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისზრდა 18634963 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფი ნანსება

           227,964

        227,964

               -   

35,613

            35,613

                     -  

19,920

            19,920

               -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

               7,156

            7,156

               -   

18,780

            18,780

                     -  

203,908

          203,908

               -  

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

      18,621,238

   17,035,052

   1,586,186

4,917,295

       3,415,630

        1,501,665

10,989,367

       9,586,109

  1,403,258

განათლება

           699,298

        699,298

               -   

568,322

          568,322

                     -  

2,783,409

       2,783,409

               -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           352,449

        352,449

               -   

483,246

          483,246

                     -  

4,629,444

       4,629,444

               -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             24,721

          24,721

               -   

                  -   

                   -   

                    -   

        8,915.00 

        8,915.00 

              -   

ჯამი

      19,932,826

   18,346,640

   1,586,186

       6,023,256

       4,521,591

        1,501,665

     18,634,963

     17,231,705

  1,403,258

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

     318,351 

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

ძირითადი აქტივები

      318,351

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 35285030 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2012 წლისფაქტი

 2013წლისფაქტი

 2014 წლისგეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,039,232 

3,039,232 

2,968,509 

2,968,509 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,168,868 

2,168,868 

2,445,513 

2,445,513 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,028,138 

2,028,138 

2,170,688 

2,170,688 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095 

136,095 

140,730 

140,730 

274,825 

274,825 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398 

503,398 

803,832 

803,832 

472,910 

472,910 

 

7017

საერთო დანინულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66,532 

66,532 

37,640 

37,640 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797 

477,797 

12,446 

12,446 

 

702

თავდაცვა

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

 

7021

შეიარაღებული ძალები

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575 

553,575 

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610 

503,610 

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

2,737,063 

2,455,365 

281,698 

6,324,391 

6,324,391 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

7045

ტრანსპორტი

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850 

134,850 

143,738 

143,738 

179,050 

179,050 

 

705

გარემოს დაცვა

2,424,176 

2,424,176 

1,429,925 

1,429,925 

3,652,837 

3,652,837 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538 

1,340,538 

1,299,110 

1,299,110 

1,363,000 

1,363,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638 

1,083,638 

130,815 

130,815 

2,289,837 

2,289,837 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

4,857,368 

3,509,401 

1,347,967 

8,288,663 

6,885,405 

1,403,258 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,052,515 

1,052,515 

1,048,834 

1,048,834 

 

7063

წყალმომარაგება

1,785,752 

1,785,752 

1,381,888 

1,381,888 

4,497,541 

4,497,541 

 

7064

გარეგანათება

575,769 

575,769 

538,530 

538,530 

656,400 

656,400 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

1,884,435 

536,468 

1,347,967 

2,085,888 

682,630 

1,403,258 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

 

708

დასვენება, კულტურადარელიგია

1,479,805 

1,479,805 

2,261,467 

2,261,467 

7,373,026 

7,373,026 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163 

609,163 

1,335,401 

1,335,401 

4,162,623 

4,162,623 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,571 

789,571 

833,869 

833,869 

3,093,559 

3,093,559 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780 

780 

11,669 

11,669 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა და სვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291 

80,291 

80,528 

80,528 

101,844 

101,844 

 

709

განათლება

2,106,619 

2,106,619 

2,316,177 

2,261,326 

54,851 

5,115,958 

5,115,958 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725 

793,725 

1,081,317 

1,026,466 

54,851 

1,674,459 

1,674,459 

 

7092

ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602 

1,287,602 

1,231,457 

1,231,457 

3,437,299 

3,437,299 

 

710

სოციალური დაცვა

565,091 

565,091 

639,983 

639,983 

452,182 

452,182 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297 

127,297 

142,775 

142,775 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794 

437,794 

497,208 

497,208 

278,032 

278,032 

 

 

მთლიანი ხარჯები

29,954,669 

28,205,523 

1,749,146 

18,137,478 

16,452,962 

1,684,516 

35,285,030 

33,881,772 

1,403,258 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -5,626 041 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-6,219211ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120400 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 


თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევადაუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეულიახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მოედნების კეთილმოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, თამარ მეფის სანაპიროზე გადამსვლელი ქუჩების (ნინოშვილის, გოგოლის) მოწყობის სამუშაოები. დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოეწყობა მუნიციპალიტეტის შენობის გვერდით ავტომანქანების პარკინგისათვის ელექტრონული სისტემით აღჭურვილი შლაგბაუმი.

2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

 

2.1.3  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების, რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთებზე ღერძულა ხაზებისა და ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნების სამუშაოებს. აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველი -თავისუფლების ქუჩის კვეთაში შუქნიშნების მოწყობას და ქალაქში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან  ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.4 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქალაქ ქობულეთშიდავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას, ყოფილი ჩოლოქის მეურნეობაში, მემედ აბაშიძის ქუჩასა და კვირიკე-ბობოყვათის მიმართულებით რკინიგზის მიმდებარედ აგურის ახალი მოსაცდელების მშენებლობას.

2.1.5  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი  (პროგრამული კოდი 03 01 07)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქალაქ ქობულეთში ქუჩებსა და ქუჩებს შორის კვეთებში, პარკებში,ზღვისპირა ტერიტორიებზე  სულ 60-მდე ადგილზე ვიდეოთვალების განთავსებას. გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე გარე ვიდეო მეთვალყურეობის ელექტრო ენერგიით მომარაგების სამუშაოები.

2.1.6  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიამრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა (მათ შორის კვირიკეს N2) და მუხაესტატეში, ციხისძირის N14, N33, ხუცუბნის (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის), ბობოყვათის N5 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის  თამარ მეფის N8, N14, N18, ცეცხლაურში კაიკაციშვილის ქუჩა N5) და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და ქ. ქობულეთში: დ. აღმაშენებლის გამზირის   N3, N99,  N99ა,  N99 ბ, რუსთაველის N215-ა, თავისუფლების  ქ. N15, N90, პუშკინის ქუჩა N42, ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქ. N3, N22 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

2.2.2  გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000-მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე N686-დან  N818-მდე, N226-დან  N336-მდე, N336-დან  N528-მდე, N528-დან N686-მდე, და ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს დასახლებაში, დ. აღმაშენებლის გამზირის N382-ის მიმდებარედ რუსთაველის ქუჩაზე და 9 აპრილის ქუჩა N1-ის და თავისუფლების ქ. N6-ის მოპირდაპირედ. პროგრამა ითვალისწინებს საახალწლო გარე განათებების მოწყობას.

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. პროგრამით შეიძინება მყარი ნარჩენების კონტეინერები.

     2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აგრეთვე დაგეგმილია სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობისათვის მის მიერ დიზელ-გენერატორების შეძენა.გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემარომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს. განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა, დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალმიმღებ კამერებში და წყალდენებზე წყალდამცავი დამბის მოწყობა, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩასა  და  აღმაშენებლის გამზირის  N30, N46 და N47 სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N3 სატუმბი სადგურის (სასაფლაოს მიმდებარედ) ეზოში ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ. ქობულეთში ხ. ხაბაზის ქუჩაზე, ყოფილი პანსიონატ’ ჩირაღდანის “ მოპირდაპირედ, რუსთაველის ქუჩაზე საზოგადოებრივი კოლეჯის “ახალი ტალღის „მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე, აღმაშენებელი ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთაში, აგრეთვე აღმაშენებლის გამზირის N308-ის მიმდებარედ და მეგობრობისა და ჯაფარიძის ქუჩის კვეთაში სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამა აგრეთვე დააფინანსებს სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს და ქაქუთის საბავშვო ბაღისათვის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას.

2.2.7. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თავისუფლების ქუჩა N22-N28-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა N277-ში მდებარე სავარჯიშო მოწყობილობებისათვის მიმდებარე ტერიტორის მოწყობა.

2.3.2  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მდებარე შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რეაბილიტაციის სამუშაოების კერძოდ აღმაშენებლის N100-ში მდებარე მუზეუმის შენობის, შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ ტერიტორიაზე  განთავსებული დამხმარე ნაგებობის სახურავების რეაბილიტაცია. განხორციელდება ბობოყვათის თემში არსებული ამბულატორიის შენობის რემონტი. პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის მოწესრიგებისა და შენობაში  შესასვლელი კიბის უჯრედის მოწყობის სამუშაოებს.

   2.3.1 ქ. ქობულეთის დ. აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირის №520-ის მოპირდაპირედ და თამარ მეფის  სანაპიროზე მწვანე ზოლისა და ტერიტორიის  კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 06)

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის N183 დადგენილებისა“ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ და 2014 წლის 20 მარტის N471 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879 კვ/მეტრ ფართობზე.

2.7 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2,8 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9   ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1800 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ კვირიკეში, ბობოყვათში, ქაქუთში, მუხაესტატეში, ხუცუბანსა და დაბა ჩაქვში  ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას. ხოლო სოფელ საჩინოსა და ალამბრის, ციხისძირის  საბავშვო ბაღებს ჩაუტარდებათ შენობის სარემონტო სამუშაოები. დასრულდება 2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი  (გოგონათა და ჭაბუკთა).  წრეებში დაკავებულია  300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორტსმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორტსმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისათვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“ და სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე  გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

   პროგრამა ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტში ქაქუთის თემში სოფელ აჭში სპორტული საფეხბურთო მოედნის მოწყობას, სოფელ ხუცუბანში რაგბის სტადიონის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციას, დაგეგმილია აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N215-ას თან მდებარე ტერიტორიაზე არსებული საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია.

4.1.5 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულება რომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან: მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4 . ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში და პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლოზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა, გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი,  სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას, გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული,  ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. 1ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

 

5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  06 01 02)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში კერძოდ ჩოლოქის დასახლებაში ახალი ამბულატორიის  მოწყობის მიზნით, შენობის დასადგმელი მოედნისა და კომუნიკაციით  უზრუნველყოფის სამუშაოებს.

5.1.3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი  06 01 04)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.1.4 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

 

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0 დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედმამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში.

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე  9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო,  8-9 აგვისტო,  27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა                        (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8  ქალაქ ქობულეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

  პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში სოციალურად დაუცველი, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, ოჯახების გაზიფიცირებას.

5.2.9  სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის (პროგრამული კოდი  06 02 13)

პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის საახალწლო სასაჩუქრე ამანათების გადაცემას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

როგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

30072027

28322881

1749146

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

   1,403,258

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                232

                232

                  -  

                246

                      246

                   -  

                     253

                     253

                         -  

 

ხარჯები

 10,021,843

    9,858,883

     162,960

 12,114,222

       11,931,371

      182,851

      16,650,067

      16,650,067

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

    2,123,641

    2,123,641

                  -  

    2,520,472

          2,520,472

                   -  

         2,647,524

         2,647,524

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

    2,890,486

    2,887,526

          2,960

    2,709,711

          2,709,711

                   -  

         2,834,816

         2,834,816

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          13,937

          13,937

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

მივლინება

          16,729

          16,729

                  -  

            6,374

                  6,374

                   -  

               18,675

               18,675

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

       576,088

        576,088

                  -  

       520,728

             520,728

                   -  

            587,952

            587,952

                         -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          19,910

          16,950

          2,960

            9,119

                  9,119

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          35,705

          35,705

                  -  

          26,890

                26,890

                   -  

                 5,850

                 5,850

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       267,397

        267,397

                  -  

       200,690

             200,690

                   -  

            205,870

            205,870

                         -  

 

სხვადანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,960,720

    1,960,720

                  -  

    1,945,910

          1,945,910

                   -  

         2,011,469

         2,011,469

                         -  

 

პროცენტი

       503,398

        503,398

                  -  

       447,389

             447,389

                   -  

            456,910

            456,910

                         -  

 

სუბსიდიები

    3,014,881

    3,014,881

                  -  

    4,240,664

          4,185,813

         54,851

         5,993,848

         5,993,848

                         -  

 

გრანტები

                    -  

                    -  

                  -  

          66,532

                66,532

                   -  

               37,640

               37,640

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       705,798

        545,798

     160,000

    1,752,839

          1,624,839

      128,000

         3,183,693

         3,183,693

                         -  

 

სხვა ხარჯები

       783,639

        783,639

                  -  

       376,615

             376,615

                   -  

         1,495,636

         1,495,636

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 19,932,826

  18,346,640

  1,586,186

    6,023,256

          4,521,591

   1,501,665

      18,634,963

      17,231,705

         1,403,258

 

ვალდებულებების კლება

       117,358

        117,358

                  -  

       274,004

             274,004

                   -  

            593,170

            593,170

                         -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,700,454

3,697,494

2,960

3,732,140

3,732,140

0

4,057,955

4,057,955

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                179

                179

                  -  

                185

                      185

                   -  

                     192

                     192

                         -  

 

ხარჯები

    3,355,132

    3,352,172

          2,960

    3,422,523

          3,422,523

                   -  

         3,444,865

         3,444,865

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,677,541

    1,677,541

                  -  

    1,979,562

          1,979,562

                   -  

         2,056,757

         2,056,757

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       558,548

        555,588

          2,960

       420,071

             420,071

                   -  

            489,037

            489,037

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,937

7,937

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

მივლინება

          13,734

          13,734

                  -  

            3,799

                  3,799

                   -  

               14,875

               14,875

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

       198,045

        198,045

                  -  

       175,795

             175,795

                   -  

            208,022

            208,022

                         -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          19,910

          16,950

          2,960

            9,119

                  9,119

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            1,670

             1,670

                  -  

            2,390

                  2,390

                   -  

                     450

                     450

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       208,571

        208,571

                  -  

       145,754

             145,754

                   -  

            150,990

            150,990

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       108,681

        108,681

                  -  

          83,214

                83,214

                   -  

            109,700

            109,700

                         -  

 

პროცენტი

       503,398

        503,398

                  -  

       447,389

             447,389

                   -  

            456,910

            456,910

                         -  

 

სუბსიდიები

       150,890

        150,890

                  -  

       132,870

             132,870

                   -  

            147,860

            147,860

                         -  

 

გრანტები

                    -  

                    -  

                  -  

          66,532

                66,532

                   -  

               37,640

               37,640

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,000

             2,000

                  -  

            7,560

                  7,560

                   -  

               83,800

               83,800

                         -  

 

სხვა ხარჯები

       462,755

        462,755

                  -  

       368,539

             368,539

                   -  

            172,861

            172,861

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       227,964

        227,964

                  -  

          35,613

                35,613

                   -  

               19,920

               19,920

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

       117,358

        117,358

                  -  

       274,004

             274,004

                   -  

            593,170

            593,170

                         -  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  626,441

  626,441

          -  

  631,887

      631,887

           -  

     705,509

     705,509

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  25

                   25

 

                  28

                        28

 

                       31

                       31

                         -  

 

ხარჯები

       571,041

        571,041

                  -  

       620,938

             620,938

                   -  

            704,309

            704,309

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

       299,953

        299,953

 

       392,392

             392,392

 

            431,149

            431,149

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       116,798

        116,798

                  -  

          95,676

                95,676

                   -  

            116,740

            116,740

                         -  

 

მივლინება

            3,246

             3,246

 

                810

                      810

 

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

          46,866

          46,866

 

          40,823

                40,823

 

               56,500

               56,500

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          54,731

          54,731

 

          44,097

                44,097

 

               43,240

               43,240

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          11,955

          11,955

 

            9,946

                  9,946

 

               12,000

               12,000

                         -  

 

სუბსიდიები

       150,890

        150,890

 

       132,870

             132,870

 

            147,860

            147,860

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,000

             1,000

 

                    -  

 

 

                 2,360

                 2,360

                         -  

 

სხვა ხარჯები

            2,400

             2,400

 

                    -  

 

 

                 6,200

                 6,200

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          55,400

          55,400

 

          10,949

                10,949

 

                 1,200

                 1,200

                         -  

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,971,308

1,968,348

2,960

1,954,017

1,954,017

0

2,110,880

2,110,880

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                154

                154

                  -  

                157

                      157

                   -  

                     161

                     161

                         -  

 

ხარჯები

    1,798,744

    1,795,784

          2,960

    1,929,353

          1,929,353

                   -  

         2,092,160

         2,092,160

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,377,588

    1,377,588

                  -  

    1,587,170

          1,587,170

                   -  

         1,625,608

         1,625,608

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       417,056

        414,096

          2,960

       322,527

             322,527

                   -  

            367,297

            367,297

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            7,937

             7,937

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

მივლინება

          10,488

          10,488

                  -  

            2,989

                  2,989

                   -  

                 9,875

                 9,875

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

       151,179

        151,179

                  -  

       134,972

             134,972

                   -  

            151,522

            151,522

                         -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

            8,490

             5,530

          2,960

            9,119

                  9,119

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            1,670

             1,670

                  -  

            2,390

                  2,390

                   -  

                     450

                     450

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

       153,840

        153,840

                  -  

       101,657

             101,657

                   -  

            107,750

            107,750

                         -  

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

          83,452

          83,452

                  -  

          71,400

                71,400

                   -  

               92,700

               92,700

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,000

             1,000

                  -  

            7,560

                  7,560

                   -  

               81,440

               81,440

                         -  

 

სხვა ხარჯები

            3,100

             3,100

                  -  

          12,096

                12,096

                   -  

               17,815

               17,815

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       172,564

        172,564

                  -  

          24,664

                24,664

                   -  

               18,720

               18,720

                         -  

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

  654,398

   651,438

    2,960

  520,681

      520,681

           -  

     811,993

     811,993

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  23

                   23

 

                  25

                        25

 

                     100

                     100

                         -  

 

ხარჯები

       505,034

        502,074

          2,960

       513,719

             513,719

                   -  

            808,773

            808,773

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

       246,592

        246,592

 

       288,017

             288,017

 

            529,743

            529,743

                         -  

 

საქონელიდამომსახურება

       255,342

        252,382

          2,960

       223,046

             223,046

                   -  

            266,190

            266,190

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            5,837

             5,837

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

მივლინება

            9,567

             9,567

 

            1,843

                  1,843

 

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

          88,888

          88,888

 

          70,320

                70,320

 

               91,890

               91,890

                         -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

            8,490

             5,530

          2,960

            9,119

                  9,119

 

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            1,000

             1,000

 

                300

                      300

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          71,180

          71,180

 

          71,864

                71,864

 

               73,600

               73,600

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          70,380

          70,380

 

          69,600

                69,600

 

               90,700

               90,700

                         -  

 

სხვა ხარჯები

            3,100

             3,100

 

            2,656

                  2,656

 

               12,840

               12,840

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       149,364

        149,364

 

            6,962

                  6,962

 

                 3,220

                 3,220

                         -  

01.02.02

იურიდიული სამსახური

    76,348

    76,348

          -  

    74,634

        74,634

           -  

       46,782

       46,782

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     6

                     6

 

                     6

                           6

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

ხარჯები

          72,038

          72,038

                  -  

          72,454

                72,454

                   -  

               46,782

               46,782

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          51,582

          51,582

 

          54,129

                54,129

 

               37,435

               37,435

                         -  

 

საქონელიდამომსახურება

          20,456

          20,456

                  -  

            5,725

                  5,725

                   -  

                 2,192

                 2,192

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            2,100

             2,100

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

მივლინება

                120

                120

 

                278

                      278

 

                       75

                       75

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            3,476

             3,476

 

            4,447

                  4,447

 

                 2,117

                 2,117

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                450

                450

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            2,835

             2,835

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          11,475

          11,475

 

            1,000

                  1,000

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

 

 

            3,160

                  3,160

 

                 2,180

                 2,180

                         -  

 

სხვახარჯები

                    -  

 

 

            9,440

                  9,440

 

                 4,975

                 4,975

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,310

             4,310

 

            2,180

                  2,180

 

                         -  

                         -  

                         -  

01.02.03

საფინანსო სამსახური

    92,401

    92,401

          -  

  102,103

      102,103

           -  

     107,065

     107,065

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     8

                     8

 

                     8

                           8

 

                          9

                          9

                         -  

 

ხარჯები

          90,471

          90,471

                  -  

       100,633

             100,633

                   -  

            103,865

            103,865

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          80,725

          80,725

 

          86,638

                86,638

 

               90,585

               90,585

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            9,746

             9,746

                  -  

          13,995

                13,995

                   -  

               13,280

               13,280

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                  30

                        30

 

                     500

                     500

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            6,011

             6,011

 

          10,298

                10,298

 

                 7,320

                 7,320

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            3,315

             3,315

 

            2,867

                  2,867

 

                 3,460

                 3,460

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                420

                420

 

                800

                      800

 

                 2,000

                 2,000

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,930

             1,930

 

            1,470

                  1,470

 

                 3,200

                 3,200

                         -  

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

    59,227

    59,227

          -  

    63,763

        63,763

           -  

       77,124

       77,124

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     5

                     5

 

                     5

                           5

                   -  

                          7

                          7

                         -  

 

ხარჯები

          58,227

          58,227

                  -  

          61,203

                61,203

                   -  

       72,924

       72,924

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          50,040

          50,040

 

          55,360

                55,360

 

       64,219

       64,219

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            8,187

             8,187

                  -  

            5,843

                  5,843

                   -  

         8,705

         8,705

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                  38

                        38

 

            500

            500

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            4,592

             4,592

 

            1,939

                  1,939

 

         3,775

         3,775

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            3,235

             3,235

 

            3,866

                  3,866

 

         4,430

         4,430

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                360

                360

 

                    -  

 

 

               -  

               -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,000

             1,000

 

            2,560

                  2,560

 

         4,200

         4,200

                         -  

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

  108,677

  108,677

          -  

  116,878

      116,878

           -  

     125,656

     125,656

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  11

                   11

 

                  11

                        11

                   -  

                       11

                       11

                         -  

 

ხარჯები

       107,677

        107,677

                  -  

       113,487

             113,487

                   -  

            122,956

            122,956

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          93,358

          93,358

 

       100,444

             100,444

 

            106,296

            106,296

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          14,319

          14,319

                  -  

          13,043

                13,043

                   -  

               14,480

               14,480

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                305

                      305

 

                 1,000

                 1,000

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            3,811

             3,811

 

            2,755

                  2,755

 

                 4,360

                 4,360

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                    -  

 

 

            2,090

                  2,090

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          10,267

          10,267

 

            7,893

                  7,893

 

                 9,120

                 9,120

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                241

                241

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            -  

 

 

            -  

 

 

         2,180

         2,180

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,000

             1,000

 

            3,391

                  3,391

 

                 2,700

                 2,700

                         -  

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

    42,565

    42,565

          -  

    40,149

        40,149

           -  

       42,642

       42,642

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     3

                     3

 

                     3

                           3

                   -  

                          3

                          3

                         -  

 

ხარჯები

          39,365

          39,365

                  -  

          39,629

                39,629

                   -  

               42,642

               42,642

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          28,330

          28,330

 

          29,948

                29,948

 

               31,702

               31,702

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          10,035

          10,035

                  -  

            8,161

                  8,161

                   -  

               10,940

               10,940

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                120

                      120

 

                     500

                     500

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            3,520

             3,520

 

            1,765

                  1,765

 

                 3,420

                 3,420

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            6,367

             6,367

 

            6,276

                  6,276

 

                 7,020

                 7,020

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                148

                148

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,000

             1,000

 

            1,520

                  1,520

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,200

             3,200

 

                520

                      520

 

                         -  

                         -  

                         -  

01.02.07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

    75,623

    75,623

          -  

    79,975

        79,975

           -  

     101,926

     101,926

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     6

                     6

 

                     6

                           6

                   -  

                       11

                       11

                         -  

 

ხარჯები

          72,693

          72,693

                  -  

          77,114

                77,114

                   -  

               98,526

               98,526

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          57,606

          57,606

 

          64,800

                64,800

 

               79,326

               79,326

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          15,087

          15,087

                  -  

          12,314

                12,314

                   -  

               19,200

               19,200

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                    -  

 

 

                     500

                     500

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            5,429

             5,429

 

            3,423

                  3,423

 

                 8,130

                 8,130

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            -  

 

 

            -  

 

 

            450

            450

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            9,478

             9,478

 

            8,891

                  8,891

 

               10,120

               10,120

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                180

                180

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,930

             2,930

 

            2,861

                  2,861

 

                 3,400

                 3,400

                         -  

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    80,291

    80,291

          -  

    80,528

        80,528

           -  

     101,844

     101,844

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     7

                     7

 

                     7

                           7

                   -  

                       11

                       11

                         -  

 

ხარჯები

          73,691

          73,691

                  -  

          79,528

                79,528

                   -  

            101,844

            101,844

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          65,800

          65,800

 

          73,440

                73,440

 

               97,044

               97,044

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            7,891

             7,891

                  -  

            4,448

                  4,448

                   -  

                 4,800

                 4,800

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                  70

                        70

 

                     500

                     500

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            6,572

             6,572

 

            4,378

                  4,378

 

                 4,300

                 4,300

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                220

                220

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                899

                899

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                200

                200

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

 

 

            1,640

                  1,640

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,600

             6,600

 

            1,000

                  1,000

 

                         -  

                         -  

                         -  

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    26,852

    26,852

          -  

    37,611

        37,611

           -  

       47,084

       47,084

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     2

                     2

 

                     3

                           3

                   -  

                          5

                          5

                         -  

 

ხარჯები

          24,622

          24,622

                  -  

          35,091

                35,091

                   -  

               46,084

               46,084

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          22,740

          22,740

 

          32,880

                32,880

 

               42,624

               42,624

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            1,882

             1,882

                  -  

            2,211

                  2,211

                   -  

                 3,460

                 3,460

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                    -  

 

 

                     300

                     300

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            1,882

             1,882

 

            2,211

                  2,211

 

                 3,160

                 3,160

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,230

             2,230

 

            2,520

                  2,520

 

                 1,000

                 1,000

                         -  

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

  715,384

  715,384

          -  

  800,936

      800,936

           -  

     606,404

     606,404

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  80

                   80

 

                  80

                        80

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

ხარჯები

       715,384

        715,384

                  -  

       799,736

             799,736

                   -  

            606,404

            606,404

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

       649,045

        649,045

 

       767,594

             767,594

 

            508,954

            508,954

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          66,339

          66,339

                  -  

          30,902

                30,902

                   -  

               20,370

               20,370

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

          25,250

          25,250

 

          30,902

                30,902

 

               20,370

               20,370

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          41,089

          41,089

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

 

 

            1,240

                  1,240

 

               77,080

               77,080

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

            1,200

                  1,200

 

                         -  

                         -  

                         -  

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

    39,542

    39,542

          -  

    36,759

        36,759

           -  

       42,360

       42,360

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     3

                     3

 

                     3

                           3

                   -  

                          4

                          4

                         -  

 

ხარჯები

          39,542

          39,542

                  -  

          36,759

                36,759

                   -  

               41,360

               41,360

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          31,770

          31,770

 

          33,920

                33,920

 

               37,680

               37,680

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            7,772

             7,772

                  -  

            2,839

                  2,839

                   -  

                 3,680

                 3,680

                         -  

 

მივლინება

                801

                801

 

                305

                      305

 

                 1,000

                 1,000

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            1,748

             1,748

 

            2,534

                  2,534

 

                 2,680

                 2,680

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            5,175

             5,175

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  48

                   48

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -  

 

 

            -  

 

 

         1,000

         1,000

               -  

01. 03

სარეზერვო ფონდი

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

     120,400

     120,400

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

            120,400

            120,400

                         -  

 

სხვახარჯები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

            120,400

            120,400

                         -  

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

  620,756

  620,756

          -  

1,077,836

1,077,836

0

1,066,080

1,066,080

               -  

 

ხარჯები

       503,398

        503,398

                  -  

       803,832

             803,832

                   -  

            472,910

            472,910

                         -  

 

პროცენტი

       503,398

        503,398

                  -  

       447,389

             447,389

                   -  

            456,910

            456,910

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

       356,443

             356,443

                   -  

               16,000

               16,000

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

       117,358

        117,358

                  -  

       274,004

             274,004

                   -  

            593,170

            593,170

                         -  

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

    19,236

    19,236

          -  

  376,004

      376,004

           -  

     364,230

     364,230

               -  

 

ხარჯები

          16,601

          16,601

                  -  

       373,265

             373,265

                   -  

               76,730

               76,730

                         -  

 

პროცენტი

          16,601

          16,601

 

          16,822

                16,822

 

               60,730

               60,730

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

       356,443

             356,443

 

               16,000

               16,000

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

            2,635

             2,635

 

            2,739

                  2,739

                   -  

            287,500

            287,500

                         -  

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    96,576

    96,576

          -  

    96,576

        96,576

           -  

       96,580

       96,580

               -  

 

ხარჯები

          57,309

          57,309

                  -  

          52,326

                52,326

                   -  

               46,720

               46,720

                         -  

 

პროცენტი

          57,309

          57,309

 

          52,326

                52,326

 

               46,720

               46,720

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

          39,267

          39,267

 

          44,250

                44,250

 

               49,860

               49,860

                         -  

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

    83,052

    83,052

          -  

    83,052

        83,052

           -  

       83,060

       83,060

               -  

 

ხარჯები

          52,169

          52,169

                  -  

          48,253

                48,253

                   -  

               43,850

               43,850

                         -  

 

პროცენტი

          52,169

          52,169

 

          48,253

                48,253

 

               43,850

               43,850

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

          30,883

          30,883

 

          34,799

                34,799

 

               39,210

               39,210

                         -  

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

  421,892

  421,892

          -  

  522,204

      522,204

           -  

     522,210

     522,210

               -  

 

ხარჯები

       377,319

        377,319

                  -  

       329,988

             329,988

                   -  

            305,610

            305,610

                         -  

 

პროცენტი

       377,319

        377,319

 

       329,988

             329,988

 

            305,610

            305,610

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

          44,573

          44,573

 

       192,216

             192,216

 

            216,600

            216,600

                         -  

01.05.

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

    11,420

    11,420

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          11,420

          11,420

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          11,420

          11,420

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          11,420

          11,420

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

01.06.

სახელმწიფო ბაჟი

      6,512

      6,512

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

            6,512

             6,512

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            6,512

             6,512

 

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვადანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            6,512

             6,512

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

01.07.

პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

      6,762

      6,762

          -  

      1,868

          1,868

           -  

         5,000

         5,000

               -  

 

ხარჯები

            6,762

             6,762

                  -  

            1,868

                  1,868

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            6,762

             6,762

                  -  

            1,868

                  1,868

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            6,762

             6,762

                  -  

            1,868

                  1,868

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

01.07.01

დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

      4,152

      4,152

          -  

      1,868

          1,868

           -  

         5,000

         5,000

               -  

 

ხარჯები

            4,152

             4,152

                  -  

            1,868

                  1,868

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            4,152

             4,152

                  -  

            1,868

                  1,868

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            4,152

             4,152

 

            1,868

                  1,868

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

01.07.02

პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

      2,360

      2,360

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

            2,360

             2,360

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            2,360

             2,360

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            2,360

             2,360

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

01.07.03

პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

         250

         250

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

                250

                250

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

                250

                250

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                250

                250

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

01. 08

პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

  120,108

  120,108

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

       120,108

        120,108

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვახარჯები

       120,108

        120,108

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

01. 09

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

  337,147

  337,147

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

       337,147

        337,147

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

       337,147

        337,147

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

01. 10

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

            -  

            -  

          -  

    66,532

        66,532

           -  

       37,640

       37,640

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

          66,532

                66,532

                   -  

               37,640

               37,640

                         -  

 

გრანტები

                    -  

 

 

          66,532

                66,532

                   -  

               37,640

       37,640

               -  

01 10 01

ქალაქ ბათუმის მერია

            -  

            -  

          -  

    17,230

        17,230

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

          17,230

                17,230

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

გრანტები

                    -  

 

 

          17,230

                17,230

 

                         -  

                         -  

                         -  

01 10 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

            -  

            -  

          -  

    49,302

        49,302

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

          49,302

                49,302

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

გრანტები

                    -  

 

 

          49,302

                49,302

 

                         -  

                         -  

                         -  

01 10 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

       20,000

       20,000

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

               20,000

               20,000

                         -  

 

გრანტები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

               20,000

               20,000

                         -  

01 10 04

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

       17,640

       17,640

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

               17,640

               17,640

                         -  

 

გრანტები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

               17,640

               17,640

                         -  

01 11

პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

       12,446

       12,446

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

               12,446

               12,446

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

               12,446

               12,446

                         -  

02. 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

  668,724

  668,724

          -  

  689,124

      689,124

           -  

     927,335

     927,335

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  53

                   53

 

                  61

                        61

 

                       61

                       61

 

 

ხარჯები

       661,568

        661,568

                  -  

       670,344

             670,344

                   -  

            723,427

            723,427

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

       446,100

        446,100

                  -  

       540,910

             540,910

                   -  

            590,767

            590,767

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       215,468

        215,468

                  -  

       123,926

             123,926

                   -  

            115,360

            115,360

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            6,000

             6,000

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

მივლინება

            2,995

             2,995

                  -  

            2,575

                  2,575

                   -  

                 3,800

                 3,800

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

          75,730

          75,730

                  -  

          27,616

                27,616

                   -  

               29,930

               29,930

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          34,035

          34,035

                  -  

          24,500

                24,500

                   -  

                 5,400

                 5,400

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          58,826

          58,826

                  -  

          54,936

                54,936

                   -  

               54,880

               54,880

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          37,882

          37,882

                  -  

          14,299

                14,299

                   -  

               21,350

               21,350

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

            5,508

                  5,508

                   -  

               17,300

               17,300

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            7,156

             7,156

                  -  

          18,780

                18,780

                   -  

            203,908

            203,908

                         -  

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

  115,149

  115,149

          -  

  121,505

      121,505

           -  

     136,730

     136,730

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     8

                     8

 

                  10

                        10

                   -  

                       10

                       10

                         -  

 

ხარჯები

       112,993

        112,993

 

       118,585

             118,585

                   -  

            136,730

            136,730

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

          72,720

          72,720

 

          88,535

                88,535

 

               95,770

               95,770

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          40,273

          40,273

 

          30,050

                30,050

                   -  

               39,960

               39,960

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            6,000

             6,000

 

 

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

მივლინება

            2,995

             2,995

 

            2,575

                  2,575

 

                 3,000

                 3,000

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

            7,502

             7,502

 

            7,541

                  7,541

 

               10,470

               10,470

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            5,695

             5,695

 

            6,535

                  6,535

 

                 5,140

                 5,140

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          18,081

          18,081

 

          13,399

                13,399

 

               21,350

               21,350

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

                 1,000

                 1,000

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,156

             2,156

 

            2,920

                  2,920

 

                         -  

                         -  

                         -  

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

  503,610

  503,610

          -  

  567,619

      567,619

           -  

     790,605

     790,605

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  45

                   45

 

                  51

                        51

                   -  

                       51

                       51

                         -  

 

ხარჯები

       498,610

        498,610

                  -  

       551,759

             551,759

                   -  

            586,697

            586,697

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

       373,380

        373,380

 

       452,375

             452,375

 

            494,997

            494,997

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       125,230

        125,230

                  -  

          93,876

                93,876

                   -  

               75,400

               75,400

                         -  

 

მივლინება

                    -  

 

 

                    -  

 

 

                     800

                     800

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

          18,263

          18,263

 

          20,075

                20,075

 

               19,460

               19,460

                         -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          34,035

          34,035

 

          24,500

                24,500

 

                 5,400

                 5,400

                         -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          53,131

          53,131

 

          48,401

                48,401

 

               49,740

               49,740

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          19,801

          19,801

 

                900

                      900

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

            5,508

                  5,508

 

               16,300

               16,300

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,000

             5,000

 

          15,860

                15,860

 

            203,908

            203,908

                         -  

02. 03

შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

    49,965

    49,965

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          49,965

          49,965

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          49,965

          49,965

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

          49,965

          49,965

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

21550064

19803878

1746186

8723591

7093926

1629665

17918543

16515285

1403258

 

ხარჯები

    2,928,826

    2,768,826

     160,000

    3,806,296

          3,678,296

      128,000

         6,929,176

         6,929,176

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

    1,894,954

    1,894,954

                  -  

    1,966,426

          1,966,426

                   -  

         2,088,480

         2,088,480

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

       302,313

        302,313

                  -  

       317,317

             317,317

                   -  

            350,000

            350,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,592,641

    1,592,641

                  -  

    1,649,109

          1,649,109

                   -  

         1,738,480

         1,738,480

                         -  

 

სუბსიდიები

       552,988

        552,988

                  -  

       732,006

             732,006

                   -  

            882,910

            882,910

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       160,000

                    -  

     160,000

    1,105,296

             977,296

      128,000

         2,672,111

         2,672,111

                         -  

 

სხვა ხარჯები

       320,884

        320,884

                  -  

            2,568

                  2,568

                   -  

         1,285,675

         1,285,675

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18,621,238

  17,035,052

  1,586,186

    4,917,295

          3,415,630

   1,501,665

      10,989,367

  9,586,109

  1,403,258

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

5760380

5760380

0

1488029

1334331

153698

3473230

3473230

0

 

ხარჯები

       235,042

        235,042

                  -  

          52,568

                52,568

                   -  

            411,098

            411,098

                         -  

 

სუბსიდიები

                    -  

                    -  

                  -  

          50,000

                50,000

                   -  

            142,550

            142,550

                         -  

 

სხვა ხარჯები

       235,042

        235,042

                  -  

            2,568

                  2,568

                   -  

            268,548

            268,548

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,525,338

    5,525,338

                  -  

    1,435,461

          1,281,763

      153,698

         3,062,132

         3,062,132

                         -  

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

3391945

3391945

0

702158

702158

0

  2,647,384

  2,647,384

               -  

 

ხარჯები

       200,902

        200,902

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                 3,032

                 3,032

                         -  

 

სხვა ხარჯები

       200,902

        200,902

 

                    -  

 

 

                 3,032

                 3,032

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,191,043

    3,191,043

 

       702,158

             702,158

 

         2,644,352

         2,644,352

                         -  

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2164502

2164502

0

717353

563655

153698

     307,280

     307,280

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,164,502

    2,164,502

 

       717,353

             563,655

      153,698

            307,280

            307,280

                         -  

03 01 03

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

    34,925

    34,925

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          34,925

          34,925

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

      3,347

      3,347

          -  

            -  

                -  

           -  

       67,000

       67,000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,347

             3,347

 

                    -  

 

 

               67,000

               67,000

                         -  

03 01 05

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    94,445

    94,445

          -  

            -  

                -  

           -  

       43,500

       43,500

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          94,445

          94,445

 

                    -  

 

 

               43,500

               43,500

                         -  

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

    20,326

    20,326

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          20,326

          20,326

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

    34,140

    34,140

          -  

            -  

                -  

           -  

     265,516

     265,516

               -  

 

ხარჯები

          34,140

          34,140

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

            265,516

            265,516

                         -  

 

სხვა ხარჯები

          34,140

          34,140

 

                    -  

 

 

            265,516

            265,516

                         -  

03 01 08

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

    16,750

    16,750

          -  

    15,950

        15,950

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          16,750

          16,750

 

          15,950

                15,950

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 01 09

მუნიციპალიტეტში გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები(ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები)

            -  

            -  

          -  

      2,568

          2,568

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

            2,568

                  2,568

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

            2,568

                  2,568

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 0110

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

            -  

            -  

          -  

    50,000

        50,000

           -  

     142,550

     142,550

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

          50,000

                50,000

                   -  

            142,550

            142,550

                         -  

 

სუბსიდიები

                    -  

 

 

          50,000

                50,000

 

            142,550

            142,550

                         -  

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8068768

7874508

194260

4082529

4082529

0

9869469

9869469

0

 

ხარჯები

    2,395,881

    2,395,881

                  -  

    2,626,012

          2,626,012

                   -  

         3,801,031

         3,801,031

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

    1,828,793

    1,828,793

                  -  

    1,944,006

          1,944,006

                   -  

         2,048,500

         2,048,500

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

       302,313

        302,313

                  -  

       317,317

             317,317

                   -  

            350,000

            350,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,526,480

    1,526,480

                  -  

    1,626,689

          1,626,689

                   -  

         1,698,500

         1,698,500

                         -  

 

სუბსიდიები

       552,988

        552,988

                  -  

       682,006

             682,006

                   -  

            740,360

            740,360

                         -  

 

სხვა ხარჯები

          14,100

          14,100

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

         1,012,171

         1,012,171

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,672,887

    5,478,627

     194,260

    1,456,517

          1,456,517

                   -  

         6,068,438

         6,068,438

                         -  

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

3012060

2817800

194260

507055

507055

0

857331

857331

0

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

            857,331

            857,331

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

            857,331

            857,331

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,012,060

    2,817,800

     194,260

       507,055

             507,055

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

  762,351

  762,351

          -  

  140,638

      140,638

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       762,351

        762,351

 

       140,638

             140,638

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 01 02

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

1056528

1056528

0

7817

7817

0

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,056,528

    1,056,528

 

            7,817

                  7,817

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

1128361

934101

194260

358600

358600

0

     857,331

     857,331

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

            857,331

            857,331

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

            857,331

            857,331

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,128,361

        934,101

     194,260

       358,600

             358,600

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 01 04

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

    45,684

    45,684

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          45,684

          45,684

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 01 05

სადარბაზოების სანათების მოწყობა

    19,136

    19,136

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          19,136

          19,136

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 02

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  575,769

  575,769

          -  

  538,530

      538,530

           -  

     656,400

     656,400

               -  

 

ხარჯები

       500,404

        500,404

                  -  

       529,586

             529,586

                   -  

            605,000

            605,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       500,404

        500,404

                  -  

       529,586

             529,586

                   -  

            605,000

            605,000

                         -  

 

ოფისის ხარჯები

       302,313

        302,313

 

       317,317

             317,317

 

            350,000

            350,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       198,091

        198,091

 

       212,269

             212,269

 

            255,000

            255,000

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          75,365

          75,365

 

            8,944

                  8,944

 

               51,400

               51,400

                         -  

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1340538

1340538

0

1299110

1299110

0

  1,363,000

  1,363,000

               -  

 

ხარჯები

    1,225,548

    1,225,548

                  -  

    1,299,110

          1,299,110

                   -  

         1,331,500

         1,331,500

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

    1,225,548

    1,225,548

                  -  

    1,299,110

          1,299,110

                   -  

         1,331,500

         1,331,500

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,225,548

    1,225,548

 

    1,299,110

          1,299,110

 

         1,331,500

         1,331,500

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       114,990

        114,990

 

                    -  

 

 

               31,500

               31,500

                         -  

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

  223,514

  223,514

          -  

  186,368

      186,368

           -  

     185,360

     185,360

               -  

 

ხარჯები

       162,354

        162,354

                  -  

       161,999

             161,999

                   -  

            170,760

            170,760

                         -  

 

სუბსიდიები

       162,354

        162,354

                  -  

       161,999

             161,999

                   -  

            170,760

            170,760

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          61,160

          61,160

                  -  

          24,369

                24,369

                   -  

               14,600

               14,600

                         -  

03 02 04 01

ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

  166,654

  166,654

          -  

  186,368

      186,368

           -  

     185,360

     185,360

               -  

 

ხარჯები

       162,354

        162,354

                  -  

       161,999

             161,999

                   -  

            170,760

            170,760

                         -  

 

სუბსიდიები

       162,354

        162,354

 

       161,999

             161,999

 

            170,760

            170,760

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,300

             4,300

 

          24,369

                24,369

 

               14,600

               14,600

                         -  

03 02 04 02

მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

    56,860

    56,860

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          56,860

          56,860

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1434799

1434799

0

1345124

1345124

0

4497541

4497541

0

 

ხარჯები

       404,734

        404,734

                  -  

       520,007

             520,007

                   -  

            724,440

            724,440

                         -  

 

სუბსიდიები

       390,634

        390,634

                  -  

       520,007

             520,007

                   -  

            569,600

            569,600

                         -  

 

სხვა ხარჯები

          14,100

          14,100

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

            154,840

            154,840

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,030,065

    1,030,065

                  -  

       825,117

             825,117

                   -  

         3,773,101

         3,773,101

                         -  

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1011703

1011703

0

798678

798678

0

  3,722,201

  3,722,201

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,011,703

    1,011,703

 

       798,678

             798,678

 

         3,722,201

         3,722,201

                         -  

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

  249,115

  249,115

          -  

  250,000

      250,000

           -  

     404,840

     404,840

               -  

 

ხარჯები

       249,115

        249,115

                  -  

       250,000

             250,000

                   -  

            404,840

            404,840

                         -  

 

სუბსიდიები

       249,115

        249,115

 

       250,000

             250,000

 

            250,000

            250,000

                         -  

 

სხვა ხარჯები

            -  

 

 

            -  

 

 

     154,840

     154,840

               -  

03 02 05  03

შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

    14,100

    14,100

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          14,100

          14,100

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

          14,100

          14,100

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 05 04

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

  141,519

  141,519

          -  

  271,567

      271,567

           -  

     343,600

     343,600

               -  

 

ხარჯები

       141,519

        141,519

                  -  

       270,007

             270,007

                   -  

            319,600

            319,600

                         -  

 

სუბსიდიები

       141,519

        141,519

 

       270,007

             270,007

 

            319,600

            319,600

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

            1,560

                  1,560

 

               24,000

               24,000

                         -  

03 02 05 05

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

    18,362

    18,362

          -  

    24,879

        24,879

           -  

       26,900

       26,900

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          18,362

          18,362

 

          24,879

                24,879

 

               26,900

               26,900

                         -  

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1434591

1434591

0

167579

167579

0

2289837

2289837

0

 

ხარჯები

          55,344

          55,344

                  -  

          76,547

                76,547

                   -  

               92,000

               92,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          55,344

          55,344

                  -  

          76,547

                76,547

                   -  

               92,000

               92,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          55,344

          55,344

                  -  

          76,547

                76,547

                   -  

               92,000

               92,000

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,379,247

    1,379,247

                  -  

          91,032

                91,032

                   -  

         2,197,837

         2,197,837

                         -  

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

    55,344

    55,344

          -  

    76,547

        76,547

           -  

       92,000

       92,000

               -  

 

ხარჯები

          55,344

          55,344

                  -  

          76,547

                76,547

                   -  

               92,000

               92,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          55,344

          55,344

                  -  

          76,547

                76,547

                   -  

               92,000

               92,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          55,344

          55,344

 

          76,547

                76,547

 

               92,000

               92,000

                         -  

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

1028294

1028294

0

3805

3805

0

  1,073,021

  1,073,021

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,028,294

    1,028,294

 

            3,805

                  3,805

 

         1,073,021

         1,073,021

                         -  

03 02 06 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

350953

350953

0

36764

36764

0

  1,124,816

  1,124,816

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       350,953

        350,953

 

          36,764

                36,764

 

         1,124,816

         1,124,816

                         -  

03 02 06 04

ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

            -  

            -  

          -  

      6,022

          6,022

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

            6,022

                  6,022

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 06 05

დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

            -  

            -  

          -  

    44,441

        44,441

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

          44,441

                44,441

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

    47,497

    47,497

          -  

    38,763

        38,763

           -  

       20,000

       20,000

               -  

 

ხარჯები

          47,497

          47,497

                  -  

          38,763

                38,763

                   -  

               20,000

               20,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          47,497

          47,497

                  -  

          38,763

                38,763

                   -  

               20,000

               20,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          47,497

          47,497

 

          38,763

                38,763

 

               20,000

               20,000

                         -  

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

4584528

4584528

0

527343

527343

0

265234

265234

0

 

ხარჯები

          71,742

          71,742

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

          71,742

          71,742

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,512,786

    4,512,786

                  -  

       527,343

             527,343

                   -  

            265,234

            265,234

                         -  

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

3621906

3621906

0

486497

486497

0

       29,443

       29,443

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,621,906

    3,621,906

 

       486,497

             486,497

 

               29,443

               29,443

                         -  

03 03 02

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

  129,198

  129,198

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       129,198

        129,198

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 03 03

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

  322,276

  322,276

          -  

    14,037

        14,037

           -  

     142,060

     142,060

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       322,276

        322,276

 

          14,037

                14,037

 

            142,060

            142,060

                         -  

03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

    65,412

    65,412

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          65,412

          65,412

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 03 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

    46,232

    46,232

          -  

      6,163

          6,163

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          46,232

          46,232

 

            6,163

                  6,163

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 03 06

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

  268,873

  268,873

          -  

    20,646

        20,646

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       268,873

        268,873

 

          20,646

                20,646

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 03 07

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    58,889

    58,889

          -  

            -  

                -  

           -  

       93,731

       93,731

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          58,889

          58,889

 

                    -  

 

 

               93,731

               93,731

                         -  

03 03 08

ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

    57,762

    57,762

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          57,762

          57,762

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

          57,762

          57,762

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 03 09

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

    13,980

    13,980

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          13,980

          13,980

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

          13,980

          13,980

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 04

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

1175160

1175160

0

0

0

0

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,175,160

    1,175,160

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

03 05

  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

  343,141

  343,141

          -  

  150,007

      150,007

           -  

     190,305

     190,305

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       343,141

        343,141

 

       150,007

             150,007

 

            190,305

            190,305

                         -  

03 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1391926

0

1391926

1347967

0

1347967

  1,403,258

               -  

  1,403,258

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,391,926

 

  1,391,926

    1,347,967

 

   1,347,967

         1,403,258

                         -  

         1,403,258

03  07

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

    29,880

    29,880

          -  

    14,598

        14,598

           -  

       30,000

       30,000

               -  

 

ხარჯები

          29,880

          29,880

                  -  

          14,598

                14,598

                   -  

               30,000

               30,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          29,880

          29,880

                  -  

          14,598

                14,598

                   -  

               30,000

               30,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          29,880

          29,880

 

          14,598

                14,598

 

               30,000

               30,000

                         -  

03 08

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

      3,480

      3,480

          -  

      3,477

          3,477

           -  

         5,000

         5,000

               -  

 

ხარჯები

            3,480

             3,480

                  -  

            3,477

                  3,477

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            3,480

             3,480

                  -  

            3,477

                  3,477

                   -  

                 5,000

                 5,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            3,480

             3,480

 

            3,477

                  3,477

 

                 5,000

                 5,000

                         -  

03 09

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

      4,625

      4,625

          -  

      4,345

          4,345

           -  

         4,980

         4,980

               -  

 

ხარჯები

            4,625

             4,625

                  -  

            4,345

                  4,345

                   -  

                 4,980

                 4,980

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

            4,625

             4,625

                  -  

            4,345

                  4,345

                   -  

                 4,980

                 4,980

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            4,625

             4,625

 

            4,345

                  4,345

 

                 4,980

                 4,980

                         -  

03 10

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

188176

28176

160000

1105296

977296

128000

  2,672,111

  2,672,111

               -  

 

ხარჯები

       188,176

          28,176

     160,000

    1,105,296

             977,296

      128,000

         2,672,111

         2,672,111

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          28,176

          28,176

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          28,176

          28,176

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       160,000

 

     160,000

    1,105,296

             977,296

      128,000

         2,672,111

         2,672,111

                         -  

03 11

შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

0

0

0

0

0

0

         4,956

         4,956

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                 4,956

                 4,956

                         -  

 

სხვა ხარჯები

            -  

 

 

            -  

 

 

         4,956

         4,956

               -  

04. 00

განათლება

1506921

1506921

0

1649668

1594817

54851

4449098

4449098

0

 

ხარჯები

       807,623

        807,623

                  -  

    1,081,346

          1,026,495

         54,851

         1,665,689

         1,665,689

                         -  

 

სუბსიდიები

       807,623

        807,623

                  -  

    1,081,346

          1,026,495

         54,851

         1,665,689

         1,665,689

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       699,298

        699,298

                  -  

       568,322

             568,322

                   -  

         2,783,409

         2,783,409

                         -  

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1481629

1481629

0

1646265

1591414

54851

4444898

4444898

0

 

ხარჯები

       786,776

        786,776

                  -  

    1,077,943

          1,023,092

         54,851

         1,661,489

         1,661,489

                         -  

 

სუბსიდიები

       786,776

        786,776

                  -  

    1,077,943

          1,023,092

         54,851

         1,661,489

         1,661,489

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       694,853

        694,853

                  -  

       568,322

             568,322

                   -  

         2,783,409

         2,783,409

                         -  

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

793725

793725

0

1081317

1026466

54851

  1,674,459

  1,674,459

               -  

 

ხარჯები

       786,776

        786,776

                  -  

    1,077,943

          1,023,092

         54,851

         1,661,489

         1,661,489

                         -  

 

სუბსიდიები

       786,776

        786,776

 

    1,077,943

          1,023,092

         54,851

         1,661,489

         1,661,489

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,949

             6,949

 

            3,374

                  3,374

 

               12,970

               12,970

                         -  

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

687904

687904

0

564948

564948

0

  2,770,439

  2,770,439

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       687,904

        687,904

 

       564,948

             564,948

 

         2,770,439

         2,770,439

                         -  

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

    25,292

    25,292

          -  

      3,403

          3,403

           -  

         4,200

         4,200

               -  

 

ხარჯები

          20,847

          20,847

                  -  

            3,403

                  3,403

                   -  

                 4,200

                 4,200

                         -  

 

სუბსიდიები

          20,847

          20,847

 

            3,403

                  3,403

 

                 4,200

                 4,200

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,445

             4,445

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1999212

1999212

0

2847448

2847448

0

7938042

7938042

0

 

ხარჯები

    1,646,763

    1,646,763

                  -  

    2,364,202

          2,364,202

                   -  

         3,308,598

         3,308,598

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       221,516

        221,516

                  -  

       199,288

             199,288

                   -  

            141,939

            141,939

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       221,516

        221,516

                  -  

       199,288

             199,288

                   -  

            141,939

            141,939

                         -  

 

სუბსიდიები

    1,425,247

    1,425,247

                  -  

    2,164,914

          2,164,914

                   -  

         3,146,859

         3,146,859

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

               19,800

               19,800

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       352,449

        352,449

                  -  

       483,246

             483,246

                   -  

         4,629,444

         4,629,444

                         -  

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

699056

699056

0

1284763

1284763

0

4012483

4012483

0

 

ხარჯები

       359,407

        359,407

                  -  

       830,546

             830,546

                   -  

         1,737,189

         1,737,189

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          70,542

          70,542

                  -  

          66,606

                66,606

                   -  

               66,119

               66,119

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          70,542

          70,542

                  -  

          66,606

                66,606

                   -  

               66,119

               66,119

                         -  

 

სუბსიდიები

       288,865

        288,865

                  -  

       763,940

             763,940

                   -  

         1,651,270

         1,651,270

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

               19,800

               19,800

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       339,649

        339,649

                  -  

       454,217

             454,217

                   -  

         2,275,294

         2,275,294

                         -  

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

  152,097

  152,097

          -  

  138,972

      138,972

           -  

     140,100

     140,100

               -  

 

ხარჯები

       136,097

        136,097

                  -  

       138,972

             138,972

                   -  

            140,100

            140,100

                         -  

 

სუბსიდიები

       136,097

        136,097

 

       138,972

             138,972

 

            140,100

            140,100

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          16,000

          16,000

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    70,542

    70,542

          -  

    66,606

        66,606

           -  

       66,119

       66,119

               -  

 

ხარჯები

          70,542

          70,542

                  -  

          66,606

                66,606

                   -  

               66,119

               66,119

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          70,542

          70,542

                  -  

          66,606

                66,606

                   -  

               66,119

               66,119

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          70,542

          70,542

 

          66,606

                66,606

 

               66,119

               66,119

                         -  

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

  152,768

  152,768

          -  

  931,527

      931,527

           -  

  1,535,100

  1,535,100

               -  

 

ხარჯები

       152,768

        152,768

                  -  

       624,968

             624,968

                   -  

         1,530,970

         1,530,970

                         -  

 

სუბსიდიები

       152,768

        152,768

 

       624,968

             624,968

 

         1,511,170

         1,511,170

                         -  

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

               19,800

               19,800

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

       306,559

             306,559

 

                 4,130

                 4,130

                         -  

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

  276,291

  276,291

          -  

      7,604

          7,604

           -  

     117,062

     117,062

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       276,291

        276,291

 

            7,604

                  7,604

 

            117,062

            117,062

                         -  

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

0

0

125679

125679

0

  2,154,102

  2,154,102

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

       125,679

             125,679

 

         2,154,102

         2,154,102

                         -  

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

    40,000

    40,000

          -  

    14,375

        14,375

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          40,000

          40,000

 

          14,375

                14,375

 

                         -  

                         -  

                         -  

05 01 07

სპორტული დარბაზის მოწყობა

      7,358

      7,358

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            7,358

             7,358

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1300156

1300156

0

1562685

1562685

0

3925559

3925559

0

 

ხარჯები

    1,287,356

    1,287,356

                  -  

    1,533,656

          1,533,656

                   -  

         1,571,409

         1,571,409

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       150,974

        150,974

                  -  

       132,682

             132,682

                   -  

               75,820

               75,820

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       150,974

        150,974

                  -  

       132,682

             132,682

                   -  

               75,820

               75,820

                         -  

 

სუბსიდიები

    1,136,382

    1,136,382

                  -  

    1,400,974

          1,400,974

                   -  

         1,495,589

         1,495,589

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          12,800

          12,800

                  -  

          29,029

                29,029

                   -  

         2,354,150

         2,354,150

                         -  

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

  447,601

  447,601

          -  

  527,537

      527,537

           -  

     526,760

     526,760

               -  

 

ხარჯები

       447,601

        447,601

                  -  

       527,537

             527,537

                   -  

            526,760

            526,760

                         -  

 

სუბსიდიები

       447,601

        447,601

 

       527,537

             527,537

 

            526,760

            526,760

                         -  

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

  455,487

  455,487

          -  

  446,260

      446,260

           -  

     429,723

     429,723

               -  

 

ხარჯები

       445,657

        445,657

                  -  

       444,260

             444,260

                   -  

            424,723

            424,723

                         -  

 

სუბსიდიები

       445,657

        445,657

 

       444,260

             444,260

 

            424,723

            424,723

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            9,830

             9,830

 

            2,000

                  2,000

 

                 5,000

                 5,000

                         -  

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

    62,204

    62,204

          -  

  189,610

      189,610

           -  

     290,240

     290,240

               -  

 

ხარჯები

60,774

60,774

-  

186,710

186,710

-  

290,240

290,240

-  

 

სუბსიდიები

          60,774

          60,774

 

       186,710

             186,710

 

            290,240

            290,240

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,430

             1,430

 

            2,900

                  2,900

 

                         -  

                         -  

                         -  

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

  172,369

  172,369

          -  

  193,981

      193,981

           -  

     193,266

     193,266

               -  

 

ხარჯები

       170,829

        170,829

                  -  

       188,141

             188,141

                   -  

            192,666

            192,666

                         -  

 

სუბსიდიები

       170,829

        170,829

 

       188,141

             188,141

 

            192,666

            192,666

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,540

             1,540

 

            5,840

                  5,840

 

                     600

                     600

                         -  

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

  150,194

  150,194

          -  

  121,013

      121,013

           -  

       60,820

       60,820

               -  

 

ხარჯები

       150,194

        150,194

                  -  

       121,013

             121,013

                   -  

               60,820

               60,820

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

       150,194

        150,194

                  -  

       121,013

             121,013

                   -  

               60,820

               60,820

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       150,194

        150,194

 

       121,013

             121,013

 

               60,820

               60,820

                         -  

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

  2,342,550

  2,342,550

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

                    -  

 

 

         2,342,550

         2,342,550

                         -  

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

         780

         780

          -  

    11,669

        11,669

           -  

       15,000

       15,000

               -  

 

ხარჯები

                780

                780

                  -  

          11,669

                11,669

                   -  

               15,000

               15,000

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

                780

                780

                  -  

          11,669

                11,669

                   -  

               15,000

               15,000

                         -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                780

                780

 

          11,669

                11,669

 

               15,000

               15,000

                         -  

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

    11,521

    11,521

          -  

    72,615

        72,615

           -  

       67,200

       67,200

               -  

 

ხარჯები

          11,521

          11,521

                  -  

          54,326

                54,326

                   -  

               61,200

               61,200

                         -  

 

სუბსიდიები

          11,521

          11,521

 

          54,326

                54,326

 

               61,200

               61,200

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

          18,289

                18,289

 

                 6,000

                 6,000

                         -  

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  646,652

  646,652

          -  

  769,511

      769,511

           -  

     587,227

     587,227

               -  

 

ხარჯები

       621,931

        621,931

                  -  

       769,511

             769,511

                   -  

            578,312

            578,312

                         -  

 

სუბსიდიები

          78,133

          78,133

                  -  

       129,528

             129,528

                   -  

            150,530

            150,530

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       543,798

        543,798

                  -  

       639,983

             639,983

                   -  

            427,782

            427,782

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          24,721

          24,721

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                 8,915

                 8,915

                         -  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    81,561

    81,561

          -  

  129,528

      129,528

           -  

     135,045

     135,045

               -  

 

ხარჯები

          78,133

          78,133

                  -  

       129,528

             129,528

                   -  

            126,130

            126,130

                         -  

 

სუბსიდიები

          78,133

          78,133

                  -  

       129,528

             129,528

                   -  

            126,130

            126,130

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,428

             3,428

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                 8,915

                 8,915

                         -  

06 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

    23,253

    23,253

          -  

    47,628

        47,628

           -  

       42,350

       42,350

               -  

 

ხარჯები

          23,253

          23,253

                  -  

          47,628

                47,628

                   -  

               42,350

               42,350

                         -  

 

სუბსიდიები

          23,253

          23,253

 

          47,628

                47,628

 

               42,350

               42,350

                         -  

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

      1,367

      1,367

          -  

            -  

                -  

           -  

         8,915

         8,915

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,367

             1,367

 

                    -  

 

 

                 8,915

                 8,915

                         -  

06 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

      2,061

      2,061

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,061

             2,061

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

06 01 04

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

    54,880

    54,880

          -  

    81,900

        81,900

           -  

       61,820

       61,820

               -  

 

ხარჯები

          54,880

          54,880

                  -  

          81,900

                81,900

                   -  

               61,820

               61,820

                         -  

 

სუბსიდიები

          54,880

          54,880

 

          81,900

                81,900

 

               61,820

               61,820

                         -  

06 01 05

პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

       21,960

       21,960

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

               21,960

               21,960

                         -  

 

სუბსიდიები

                    -  

 

 

                    -  

 

 

               21,960

               21,960

                         -  

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

  565,091

  565,091

          -  

  639,983

      639,983

           -  

     452,182

     452,182

               -  

 

ხარჯები

       543,798

        543,798

                  -  

       639,983

             639,983

                   -  

            452,182

            452,182

                         -  

 

სუბსიდიები

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

       24,400

       24,400

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       543,798

        543,798

                  -  

       639,983

             639,983

                   -  

            427,782

            427,782

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          21,293

          21,293

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

06 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

  127,297

  127,297

          -  

  142,775

      142,775

           -  

     174,150

     174,150

               -  

 

ხარჯები

       127,297

        127,297

                  -  

       142,775

             142,775

                   -  

            174,150

            174,150

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       127,297

        127,297

 

       142,775

             142,775

 

            174,150

            174,150

                         -  

06 02  02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

    37,200

    37,200

          -  

    71,500

        71,500

           -  

       92,800

       92,800

               -  

 

ხარჯები

          37,200

          37,200

                  -  

          71,500

                71,500

                   -  

               92,800

               92,800

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          37,200

          37,200

 

          71,500

                71,500

 

               92,800

               92,800

                         -  

06 02  03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

    37,500

    37,500

          -  

    41,000

        41,000

           -  

       42,000

       42,000

               -  

 

ხარჯები

          37,500

          37,500

                  -  

          41,000

                41,000

                   -  

               42,000

               42,000

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          37,500

          37,500

 

          41,000

                41,000

 

               42,000

               42,000

                         -  

06 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

      8,058

      8,058

          -  

    19,660

        19,660

           -  

       21,700

       21,700

               -  

 

ხარჯები

            8,058

             8,058

                  -  

          19,660

                19,660

                   -  

               21,700

               21,700

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,058

             8,058

 

          19,660

                19,660

 

               21,700

               21,700

                         -  

06 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

      9,000

      9,000

          -  

    15,700

        15,700

           -  

       20,000

       20,000

               -  

 

ხარჯები

            9,000

             9,000

                  -  

          15,700

                15,700

                   -  

               20,000

               20,000

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            9,000

             9,000

 

          15,700

                15,700

 

               20,000

               20,000

                         -  

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

    17,900

    17,900

          -  

      4,035

          4,035

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          17,900

          17,900

                  -  

            4,035

                  4,035

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          17,900

          17,900

 

            4,035

                  4,035

 

                         -  

                         -  

                         -  

06 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

    24,250

    24,250

          -  

    26,750

        26,750

           -  

       41,500

       41,500

               -  

 

ხარჯები

          24,250

          24,250

                  -  

          26,750

                26,750

                   -  

               41,500

               41,500

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          24,250

          24,250

 

          26,750

                26,750

 

               41,500

               41,500

                         -  

06 02 08

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

    50,000

    50,000

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          50,000

          50,000

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          50,000

          50,000

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

  155,658

  155,658

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

       155,658

        155,658

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       155,658

        155,658

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

06 02 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

    21,293

    21,293

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          21,293

          21,293

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

06 02 11

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

    28,687

    28,687

          -  

    51,850

        51,850

           -  

       35,632

       35,632

               -  

 

ხარჯები

          28,687

          28,687

                  -  

          51,850

                51,850

                   -  

               35,632

               35,632

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          28,687

          28,687

 

          51,850

                51,850

 

               35,632

               35,632

                         -  

06 02 12

ქალაქ ქობულეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

       18,000

       18,000

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

               18,000

               18,000

                         -  

 

სუბსიდიები

            -  

 

 

            -  

 

 

       18,000

       18,000

               -  

06 02 13

სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

            -  

            -  

          -  

            -  

                -  

           -  

         6,400

         6,400

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                 6,400

                 6,400

                         -  

 

სუბსიდიები

            -  

 

 

            -  

 

 

         6,400

         6,400

               -  

06 02 14

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

    48,248

    48,248

          -  

            -  

                -  

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

          48,248

          48,248

                  -  

                    -  

                          -  

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          48,248

          48,248

 

                    -  

 

 

                         -  

                         -  

                         -  

06 02 15

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

            -  

            -  

          -  

  266,713

      266,713

           -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

                    -  

                    -  

                  -  

       266,713

             266,713

                   -  

                         -  

                         -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

 

 

       266,713

             266,713

 

                         -  

                         -  

                         -