„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 05
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/04/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016117
05
14/04/2014
ვებგვერდი, 14/04/2014
190020020.35.131.016117
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №05

2014 წლის 14 აპრილი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

        „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და     „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
        „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილებაში (სსმ 01.01.2014 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

                                                                                                         (ლარი)

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

24,918,286

23,361,770

1,556,516

27,743,390

26,340,132

1,403,258

გადასახადები

1,575,001

1,575,001

                -   

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

                -   

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

21,897,784

20,341,268

1,556,516

25,443,390

24,040,132

    1,403,258 

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,967,669

                -   

1,820,546

1,820,546

 

1,200,500

1,200,500

                -   

ხარჯები

10,021,843

9,858,883

162,960

12,114,222

11,931,371

182,851

18,771,945

18,771,945

0

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

                -   

2520472

2,520,472

                -   

2,617,500

2,617,500

                -   

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2709711

2,709,711

                -   

2,820,119

2,820,119

                -   

პროცენტი

503,398

503398

                -   

447389

447,389

                -   

456,910

456,910

                -   

სუბსიდიები

3,014,881

3014881

                -   

4240664

4,185,813

54851

5,022,228

5,022,228

                -   

გრანტები

                  -   

                 -   

                -   

            66,532 

          66,532 

                -   

                -   

                -   

                -   

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1752839

1,624,839

128000

6,518,272

    6,518,272 

                -   

სხვა ხარჯები

783,639

783639

                -   

376615

376,615

                -   

1,336,916

    1,336,916 

                -   

საოპერაციო სალდო

17,167,637

15,453,451

1,714,186

12,804,064

11,430,399

1,373,665

8,971,445

7,568,187

1,403,258

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

5,929,032

4,427,367

1,501,665

17,495,885

16,092,627

1,403,258

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

6,023,256

4,521,591

1,501,665

17,495,885

16,092,627

1,403,258

კლება

        318,351 

318,351

 

94,224

          94,224 

 

                -   

 

 

მთლიანი სალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

6,875,032

7,003,032

-128,000

-8,524,440

-8,524,440

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

6,601,028

6,729,028

-128,000

-9,117,610

-9,117,610

0

ზრდა

     1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

   6,729,028 

                -   

                -   

                -   

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

   6,729,028 

 

                -   

 

 

კლება

     3,704,696 

3,704,696

                -   

        128,000 

                 -   

128,000

   9,117,610 

9,117,610

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     3,704,696 

3,704,696

 

        128,000 

 

128,000

   9,117,610 

9,117,610

 

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-117,358

0

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

ზრდა

                  -   

 

 

0

 

 

                -   

 

 

კლება

        117,358 

117,358

                -   

274,004

        274,004 

0

      593,170 

593,170

                -   

ბალანსი

             -  

             -  

            -  

              -  

             -  

            -  

           -  

            -  

            -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის

 ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

25012510

23455994

1556516

27743390

26340132

1403258

შემოსავლები

            27,189,480 

            25,312,334 

             1,877,146 

              24,918,286 

            23,361,770 

              1,556,516 

        27,743,390 

          26,340,132 

            1,403,258 

არაფინანსური აქტივების კლება

                   318,351 

                   318,351 

                           -   

                      94,224 

                   94,224 

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

                             -   

                           -   

                                -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ვალდებულებების ზრდა

                              -   

                             -   

                           -   

                                -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

გადასახდელები

   30,072,027 

   28,322,881 

     1,749,146 

      18,411,482 

   16,726,966 

     1,684,516 

36861000

 35,457,742 

    1,403,258 

   ხარჯები

             10,021,843 

             9,858,883 

                162,960 

                12,114,222 

               11,931,371 

                 182,851 

          18,771,945 

           18,771,945 

                           -   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

            19,932,826 

            18,346,640 

             1,586,186 

                6,023,256 

               4,521,591 

              1,501,665 

         17,495,885 

          16,092,627 

            1,403,258 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

 

 

                                -   

 

 

                           -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

                   117,358 

                   117,358 

                           -   

                   274,004 

                 274,004 

                            -   

               593,170 

                593,170 

                           -   

ნაშთის ცვლილება

-    2,564,196 

-    2,692,196 

       128,000 

       6,601,028 

     6,729,028 

-      128,000 

-    9,117,610 

-    9,117,610 

                -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  27743390  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

24918286

23361770

1556516

27743390

26340132

  1,403,258

გადასახადები

       1,575,001

        1,575,001

 

   1,199,956

    1,199,956

                   -  

      1,099,500

       1,099,500

                   -  

გრანტები

     23,646,810

      21,769,664

      1,877,146

 21,897,784

  20,341,268

      1,556,516

    25,443,390

     24,040,132

      1,403,258

სხვა შემოსავლები

       1,967,669

        1,967,669

 

   1,820,546

    1,820,546

                   -  

      1,200,500

       1,200,500

                   -  

 

 

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები     

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1099500     ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                   1,575,001

                   1,199,956

                      1,099,500

ქონების გადასახადი

                   1,575,001

                   1,199,956

                      1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე     (გარდა მიწისა)

                            1,034,320

                                692,613

                                   700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                 83,416

                                  71,679

                                     40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               120,050

                                  83,721

                                     44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               335,144

                                351,943

                                   314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                   2,071

 

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  25443390  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

25443390

24040132

  1,403,258

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

25443390

24040132

  1,403,258

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

       6,224,500

        6,224,500

 

   5,784,880

    5,784,880

 

      7,184,600

       7,184,600

 

სპეციალური ტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

16112904

14556388

1556516

18258790

16855532

1403258

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          194,260

                     -  

         194,260

                -  

 

 

             -  

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          290,960

                     -  

         290,960

                -  

 

 

             -  

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

 

      208,549

 

         208,549

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

       1,391,926

 

      1,391,926

   1,347,967

 

      1,347,967

      1,403,258

 

      1,403,258

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

     15,545,164

      15,545,164

 

 14,556,388

  14,556,388

 

    16,855,532

     16,855,532

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1200500.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

                 1,967,669

                 1,820,546

                    1,200,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

                 1,111,192

                    481,928

                       450,500

პროცენტები

                    925,976

                    279,178

                       270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                             925,976

                              279,178

                                 270,500

რენტა

                    185,216

                    202,750

                       180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                56,068

                                28,700

                                    50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                             129,148

                              174,050

                                 130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                    259,226

                    308,404

                       280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                    226,841

                    270,536

                       250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                36,844

                                55,478

                                    30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                36,844

                                55,478

                                    30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                             35

                           170

                                -  

სატენდერო მოსაკრებელი

                                         -  

                                         -  

                                             -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                               2

                        3,374

                                -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                    189,917

                    211,514

                       220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                             43

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                      32,385

                      37,868

                         30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                32,385

                                37,868

                                    30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                    374,773

                    850,796

                       350,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                    222,478

                    179,418

                       120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                             222,478

                              179,418

                                 120,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 18771945.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 10,021,843

 9,858,883

162,960

 12,114,222

 11,931,371

182,851

 18,771,945

 18,771,945

0

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

     2,123,641

                -  

       2,520,472

       2,520,472

                     -  

       2,617,500

       2,617,500

               -  

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

     2,887,526

2,960.0

       2,709,711

       2,709,711

                     -  

       2,820,119

       2,820,119

               -  

პროცენტი

           503,398

        503,398

                -  

          447,389

          447,389

                     -  

          456,910

          456,910

               -  

სუბსიდიები

        3,014,881

     3,014,881

                -  

       4,240,664

       4,185,813

             54,851

       5,022,228

       5,022,228

               -  

გრანტები

 

 

 

            66,532

            66,532

                     -  

                   -  

                    -  

               -  

სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

        545,798

160,000

       1,752,839

       1,624,839

           128,000

       6,518,272

       6,518,272

               -  

სხვა ხარჯი

           783,639

        783,639

                -  

          376,615

          376,615

                     -  

       1,336,916

       1,336,916

               -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17495885.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17495885 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

           227,964

        227,964

               -   

35,613

            35,613

                     -  

3,900

              3,900

               -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

               7,156

            7,156

               -   

18,780

            18,780

                     -  

228,908

          228,908

               -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

      18,621,238

   17,035,052

   1,586,186

4,917,295

       3,415,630

        1,501,665

10,523,381

       9,120,123

  1,403,258

განათლება

           699,298

        699,298

               -   

568,322

          568,322

                     -  

2,168,338

       2,168,338

               -  

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           352,449

        352,449

               -   

483,246

          483,246

                     -  

4,563,854

       4,563,854

               -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             24,721

          24,721

               -   

                  -   

                   -   

                    -   

        7,504.00 

        7,504.00 

              -   

ჯამი

      19,932,826

   18,346,640

   1,586,186

       6,023,256

       4,521,591

        1,501,665

     17,495,885

     16,092,627

  1,403,258

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

     318,351 

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

ძირითადი აქტივები

      318,351

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

 


მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  32267830      ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით:     

  (  ლარი)

ფუნქციო ნალური                    კოდი

დასახელება

 2012 წლის ფაქტი   

 2013წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,039,232 

3,039,232 

2,892,226 

2,892,226 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,168,868 

2,168,868 

2,406,870 

2,406,870 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,028,138 

2,028,138 

2,176,070 

2,176,070 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095 

136,095 

140,730 

140,730 

230,800 

230,800 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398 

503,398 

803,832 

803,832 

472,910 

472,910 

 

7017

საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მტავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66,532 

66,532 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797 

477,797 

12,446 

12,446 

 

702

თავდაცვა

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

132,000 

132,000 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

132,000 

132,000 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575 

553,575 

567,619 

567,619 

0  

791,008 

791,008 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610 

503,610 

567,619 

567,619 

791,008 

791,008 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

2,737,063 

2,455,365 

281,698 

9,944,064 

9,944,064 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

6,095,750 

6,095,750 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

6,095,750 

6,095,750 

 

7045

ტრანსპორტი

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,703,264 

3,703,264 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,703,264 

3,703,264 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850 

134,850 

143,738 

143,738 

145,050 

145,050 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,424,176 

2,424,176 

1,429,925 

1,429,925 

3,086,024 

3,086,024 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538 

1,340,538 

1,299,110 

1,299,110 

1,358,000 

1,358,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638 

1,083,638 

130,815 

130,815 

1,728,024 

1,728,024 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

4,857,368 

3,509,401 

1,347,967 

7,991,133 

6,587,875 

1,403,258 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,052,515 

1,052,515 

1,124,898 

1,124,898 

 

7063

წყალმომარაგება

1,785,752 

1,785,752 

1,381,888 

1,381,888 

4,118,061 

4,118,061 

 

7064

 გარე განათება

575,769 

575,769 

538,530 

538,530 

655,900 

655,900 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

1,884,435 

536,468 

1,347,967 

2,092,274 

689,016 

1,403,258 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

216,044 

216,044 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

216,044 

216,044 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,479,805 

1,479,805 

2,261,467 

2,261,467 

6,336,566 

6,336,566 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163 

609,163 

1,335,401 

1,335,401 

3,168,213 

3,168,213 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,571 

789,571 

833,869 

833,869 

3,071,753 

3,071,753 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780 

780 

11,669 

11,669 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291 

80,291 

80,528 

80,528 

81,600 

81,600 

 

709

განათლება

2,106,619 

2,106,619 

2,316,177 

2,261,326 

54,851 

4,460,783 

4,460,783 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725 

793,725 

1,081,317 

1,026,466 

54,851 

1,628,855 

1,628,855 

 

7092

ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602 

1,287,602 

1,231,457 

1,231,457 

2,827,728 

2,827,728 

 

710

სოციალური დაცვა

565,091 

565,091 

639,983 

639,983 

417,982 

417,982 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297 

127,297 

142,775 

142,775 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794 

437,794 

497,208 

497,208 

243,832 

243,832 

 

 

მთლიანი ხარჯები

29,954,669 

28,205,523 

1,749,146 

18,137,478 

16,452,962 

1,684,516 

36,267,830 

34,864,572 

1,403,258 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -8,524.440 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების ცვლილება     -   9,117.610  ლარის  ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
     მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

    ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური                                                                         (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

 

 1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეული ახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                        (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მოედნების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

         2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები                                                                                    (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ  რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

 

 2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)   კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას  იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის  და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, თამარ მეფის სანაპიროზე გადამსვლელი ქუჩების(ნინოშვილის,გოგოლის) მოწყობის სამუშაოები. დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,ხოლო სოფელ ლეღვში მოეწყობა N1 საჯარო სკოლათან მისასვლელი გზა.

 

2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

 

2.1.3  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 01 04)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების, რუსტაველის ქუჩის მონაკვეთებზე ღერძულა ხაზებისა და ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნების სამუშაოებს. აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში  რუსთაველი -თავისუფლების ქუჩის კვეთაში შუქნიშნების მოწყობას და ქალაქში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან  ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.

 

2.1.4    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 05)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას, ყოფილი ჩოლოქის მეურნეობაში, მემედ აბაშიძის ქუჩასა და კვირიკე-ბობოყვათის მიმართულებით რკინიგზის მიმდებარედ აგურის ახალი მოსაცდელების მსენებლობას.

 

2.1.5    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი ( პროგრამული კოდი 03 01 07)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  ქუჩებსა და ქუჩებს შორის კვეთებში, პარკებში, ზღვისპირა ტერიტორიებზე  სულ 60-მდე ადგილზე ვიდეოთვალების განთავსებას.

 

2.1.6  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით  (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

 

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

 

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა                                     (პროგრამული კოდი 03 02)

        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების              გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

   2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა და მუხაესტატეში, ციხისძირის N14, N33, ხუცუბნის (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის), ბობოყვათის N5 სახლის,აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და  ქ. ქობულეთში:   დ. აღმაშენებლის გამზირის  ქუჩა N3, N99, N99-ა, N99-ბ,  რუსთაველის N215-ა, თავისუფლების ქუჩა N15, N90, პუშკინის ქუჩა N42, ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქუჩა  N3, N22 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

           2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

  დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე  წყაროების,  ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-4000-მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ  გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე  N686 და N818 მდე, N226-336 მდე,  N336-დან  528მდე, და რუსთაველის ქუჩის N160 დან  N285 მდე,  N26 დან 114 მდე, ხოლო ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს-დასახლებაში.

2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

   მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.  ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. პროგრამით შეიძინება მყარი ნარჩენების კონტეინერები.

     2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს. შეიძინება მარადმწვანე ნარგავები.

 

 

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია,  ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე  შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემა რომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს . განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია, დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალმიმღებ კამერებში და წყალდენებზე წყალდამცავი დამბის მოწყობა, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას,  რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა                                  (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე    ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში  რუსთაველის ქუჩასა   და  აღმაშენებლის გამზირის  N30 ,  N46 და N47  სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას,  ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N3 სატუმბი სადგურის (სასაფლაოს მიმდებარედ) ეზოში ცამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ.ქობულეთში ხ.ხაბაზის ქუჩაზე,ყოფილი პანსიონატ’ჩირაღდანის“ მოპირდაპირედ,რუსთაველის ქუჩაზე საზოგადოებრივი კოლეჯის“ახალი ტალღის „მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე, აღმაშენებელი- ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთაში, აგრეთვე აღმაშენებლის გამზირის N308-ის მიმდებარედ და მეგობრობისა და ჯაფარიძის ქუჩის კვეთაში სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. ქვეპროგრამა აგრეთვე დააფინანსებს სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს.

 

2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები                                       (პროგრამული კოდი 03 03 01)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თავისუფლების ქუჩა N22-N28ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა,დ.აღმასენებლის ქუჩა N277-ში მდებარე სავარჯიშო მოწყობილობებისათვის მიმდებარე ტერიტორისს მოწყობა,გათვალისწინებულია რკინიგზის სადგურის   მოედნის მიმდებარე ტერიტორიების  კეთილმოწყობის სამუშაოები.

2.3.2  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მდებარე შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რეაბილიტაციის სამუშაოების კერძოდ აღმაშენებლის N100-სი მდებარე მუზეუმის შენობის  ,შპს“ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ ტერიტორიაზე  განთავსებული დამხამრე ნაგებობის სახურავების რეაბილიტაცია. პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის მოწესრიგებისა და შენობაში  შესასვლელი კიბის უჯრედის მოწყობის სამუშაოებს. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის  სხვადასხვა შენობა-ნაგებობებზე სპეციალური პანდუსების მოწყობა  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შენობაში ადაპტაციის მიზნით.

   2.3.1 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთში  დ.აღმაშენებლის გამზირის №520ის მოპირდაპირედ და  თამარ მეფი  სანაპიროზე მწვანე ზოლისა და ტერიტორიის  კეთილმოწყობითი სამუშაოები  .

2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა                                     (პროგრამული კოდი 03 05)

  მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

 2.5 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)  (პროგრამული კოდი 03 06)

საქართველოს მთავრობის 2014წლის 20 თებერვლის N183 დადგენილებისა “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  და 2014 წლის 20 მარტის N471 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879კვ/მეტრ ფართობზე.

2.აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2,8 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების ,კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9   ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება                                                                                                         (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1600 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა                                                                         (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ კვირიკეში, დაგვაში, ბობოყვათში,ქაქუთში,მუხაესტატესა და ზენითში ახალი საბავშვო ბარის მშენებლობას. სოფელ საჩინოსა და ალამბრის საბავშვო ბაღებს ჩაუტარდებათ შენობის სარემონტო სამუშაოები.გარდა ამისა  პროგრამით დასრულდება  სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და ინვენტარით უზრუნველყოფის  აგრეთვე  2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები                                                             (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა                                                                                                        (პროგრამული კოდი 05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი,  ჭადრაკი,  ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისატვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

   პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი“შუქურას“ და სარაგბო კლუბი“პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას ,   სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით,აგრეთვე    გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ადმინისტრაციულ ხარჯებს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

   პროგრამა ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტში ქაქუთის თემში სოფელ აჭში სპორტული საფეხბურთო მოედნის მოწყობას. დაგეგმილია აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N215-ას თან მდებარე ტერიტორიაზე არსებული საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია.

4.1.5 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებარომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

 

 

4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის,  ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

  4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"                                                                             (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,  გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6 .  კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

        იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას,  გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

   4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.   

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                      (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. .ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

 

5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების  მედიკამენტოზური  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან,  მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 

5.1.2 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  06 01 02)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში კერძოდ ჩოლოქის დასახლებაში ახალი ამბულატორიის  მოწყობის მიზნით ,შენობის დასადგმელი მოედნისა და კომუნიკაციით  უზრუნველყოფის სამუშაოებს.

5.1.3  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 04)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

 (პროგრამული კოდი  06 01 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

 

 

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0 დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედმამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში.

     5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

   5.2.3 .    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 03)

 მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

   5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით  გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის  ოჯახებზე  ერთჯერადი  დახმარების  პროგრამა                          (პროგრამული კოდი  06 02 07) 

     პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.                              

 5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

  პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

30072027

28322881

1749146

18411482

16726966

1684516

36861000

35457742

 1,403,258

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    232

                      232

                         -  

                246

                      246

                        -  

                      247

                   247

                       -  

 

ხარჯები

      10,021,843

          9,858,883

             162,960

 12,114,222

       11,931,371

            182,851

       18,771,945

    18,771,945

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

          2,123,641

                         -  

    2,520,472

          2,520,472

                        -  

          2,617,500

       2,617,500

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

          2,887,526

                  2,960

    2,709,711

          2,709,711

                        -  

          2,820,119

       2,820,119

                       -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              13,937

                13,937

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

მივლინება

              16,729

                16,729

                         -  

            6,374

                  6,374

                        -  

                19,100

             19,100

                       -   

 

ოფისის ხარჯები

            576,088

             576,088

                         -  

       520,728

             520,728

                        -  

             622,400

          622,400

                       -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

              19,910

                16,950

                  2,960

            9,119

                  9,119

                        -  

                11,000

             11,000

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              35,705

                35,705

                         -  

          26,890

                26,890

                        -  

                  5,400

               5,400

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            267,397

             267,397

                         -  

       200,690

             200,690

                        -  

             208,670

          208,670

                       -   

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,960,720

          1,960,720

                         -  

    1,945,910

          1,945,910

                        -  

          1,953,549

       1,953,549

                       -  

 

პროცენტი

            503,398

             503,398

                         -  

       447,389

             447,389

                        -  

             456,910

          456,910

                       -  

 

სუბსიდიები

        3,014,881

          3,014,881

                         -  

    4,240,664

          4,185,813

              54,851

          5,022,228

       5,022,228

                       -  

 

გრანტები

                        -  

                          -  

                         -  

          66,532

                66,532

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            705,798

             545,798

             160,000

    1,752,839

          1,624,839

            128,000

          6,518,272

       6,518,272

                       -  

 

სხვა ხარჯები

            783,639

             783,639

                         -  

       376,615

             376,615

                        -  

          1,336,916

       1,336,916

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      19,932,826

       18,346,640

         1,586,186

    6,023,256

          4,521,591

        1,501,665

       17,495,885

    16,092,627

       1,403,258

 

ვალდებულებების კლება

            117,358

             117,358

                         -  

       274,004

             274,004

                        -  

             593,170

          593,170

                       -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,700,454

3,697,494

2,960

3,732,140

3,732,140

0

3,919,306

3,919,306

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    179

                      179

                         -  

                185

                      185

                        -  

                      186

                   186

                       -  

 

ხარჯები

        3,355,132

          3,352,172

                  2,960

    3,422,523

          3,422,523

                        -  

          3,322,236

       3,322,236

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

        1,677,541

          1,677,541

                         -  

    1,979,562

          1,979,562

                        -  

          2,056,060

       2,056,060

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            558,548

             555,588

                  2,960

       420,071

             420,071

                        -  

             514,160

          514,160

                       -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 7,937

                  7,937

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

მივლინება

              13,734

                13,734

                         -  

            3,799

                  3,799

                        -  

                15,300

             15,300

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

            198,045

             198,045

                         -  

       175,795

             175,795

                        -  

             242,470

          242,470

                       -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

              19,910

                16,950

                  2,960

            9,119

                  9,119

                        -  

                11,000

             11,000

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 1,670

                  1,670

                         -  

            2,390

                  2,390

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            208,571

             208,571

                         -  

       145,754

             145,754

                        -  

             153,790

          153,790

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            108,681

             108,681

                         -  

          83,214

                83,214

                        -  

                91,600

             91,600

                       -  

 

პროცენტი

            503,398

             503,398

                         -  

       447,389

             447,389

                        -  

             456,910

          456,910

                       -  

 

სუბსიდიები

            150,890

             150,890

                         -  

       132,870

             132,870

                        -  

             147,860

          147,860

                       -  

 

გრანტები

                        -  

                          -  

                         -  

          66,532

                66,532

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 2,000

                  2,000

                         -  

            7,560

                  7,560

                        -  

                  4,540

               4,540

                       -  

 

სხვა ხარჯები

            462,755

             462,755

                         -  

       368,539

             368,539

                        -  

             142,706

          142,706

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            227,964

             227,964

                         -  

          35,613

                35,613

                        -  

                  3,900

               3,900

                       -  

 

ვალდებულებების კლება

            117,358

             117,358

                         -  

       274,004

             274,004

                        -  

             593,170

          593,170

                       -  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     626,441

      626,441

               -  

  631,887

      631,887

               -  

      685,200

    685,200

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       25

                        25

 

                  28

                        28

 

                        28

                     28

                       -  

 

ხარჯები

            571,041

             571,041

                         -  

       620,938

             620,938

                        -  

             684,000

          684,000

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

            299,953

             299,953

 

       392,392

             392,392

 

             416,040

          416,040

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            116,798

             116,798

                         -  

          95,676

                95,676

                        -  

             111,540

          111,540

                       -  

 

მივლინება

                 3,246

                  3,246

 

                810

                      810

 

                  5,000

               5,000

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

              46,866

                46,866

 

          40,823

                40,823

 

                55,300

             55,300

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              54,731

                54,731

 

          44,097

                44,097

 

                39,240

             39,240

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              11,955

                11,955

 

            9,946

                  9,946

 

                12,000

             12,000

                       -  

 

სუბსიდიები

            150,890

             150,890

 

       132,870

             132,870

 

             147,860

          147,860

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 1,000

                  1,000

 

                    -  

 

 

                  2,360

               2,360

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                 2,400

                  2,400

 

                    -  

 

 

                  6,200

               6,200

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              55,400

                55,400

 

          10,949

                10,949

 

                  1,200

               1,200

                       -  

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,971,308

1,968,348

2,960

1,954,017

1,954,017

0

2,070,580

2,070,580

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    154

                      154

                         -  

                157

                      157

                        -  

                      158

                   158

                       -  

 

ხარჯები

        1,798,744

          1,795,784

                  2,960

    1,929,353

          1,929,353

                        -  

          2,067,880

       2,067,880

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

        1,377,588

          1,377,588

                         -  

    1,587,170

          1,587,170

                        -  

          1,640,020

       1,640,020

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            417,056

             414,096

                  2,960

       322,527

             322,527

                        -  

             397,620

          397,620

                       -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 7,937

                  7,937

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

მივლინება

              10,488

                10,488

                         -  

            2,989

                  2,989

                        -  

                10,300

             10,300

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

            151,179

             151,179

                         -  

       134,972

             134,972

                        -  

             187,170

          187,170

                       -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

                 8,490

                  5,530

                  2,960

            9,119

                  9,119

                        -  

                11,000

             11,000

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 1,670

                  1,670

                         -  

            2,390

                  2,390

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            153,840

             153,840

                         -  

       101,657

             101,657

                        -  

             114,550

          114,550

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              83,452

                83,452

                         -  

          71,400

                71,400

                        -  

                74,600

             74,600

                       -   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 1,000

                  1,000

                         -  

            7,560

                  7,560

                        -  

                  2,180

               2,180

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                 3,100

                  3,100

                         -  

          12,096

                12,096

                        -  

                28,060

             28,060

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            172,564

             172,564

                         -  

          24,664

                24,664

                        -  

                  2,700

               2,700

                       -  

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

     654,398

      651,438

         2,960

  520,681

      520,681

              -  

      588,670

    588,670

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       23

                        23

 

                  25

                        25

 

                        25

                     25

                       -  

 

ხარჯები

            505,034

             502,074

                  2,960

       513,719

             513,719

                        -  

             588,670

          588,670

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

            246,592

             246,592

 

       288,017

             288,017

 

             313,440

          313,440

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            255,342

             252,382

                  2,960

       223,046

             223,046

                        -  

             262,390

          262,390

                       -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 5,837

                  5,837

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

მივლინება

                 9,567

                  9,567

 

            1,843

                  1,843

 

                  5,000

               5,000

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

              88,888

                88,888

 

          70,320

                70,320

 

                94,590

             94,590

                       -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

                 8,490

                  5,530

                  2,960

            9,119

                  9,119

 

                11,000

             11,000

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 1,000

                  1,000

 

                300

                      300

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              71,180

                71,180

 

          71,864

                71,864

 

                81,200

             81,200

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              70,380

                70,380

 

          69,600

                69,600

 

                70,600

             70,600

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                 3,100

                  3,100

 

            2,656

                  2,656

 

                12,840

             12,840

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            149,364

             149,364

 

            6,962

                  6,962

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.02

იურიდიული სამსახური

       76,348

        76,348

               -  

    74,634

        74,634

               -  

        87,200

      87,200

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         6

                           6

 

                     6

                           6

 

                           6

                        6

                       -  

 

ხარჯები

              72,038

                72,038

                         -  

          72,454

                72,454

                        -  

                87,200

             87,200

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              51,582

                51,582

 

          54,129

                54,129

 

                61,180

             61,180

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              20,456

                20,456

                         -  

            5,725

                  5,725

                        -  

                  8,620

               8,620

                       -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 2,100

                  2,100

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

მივლინება

                    120

                      120

 

                278

                      278

 

                      500

                   500

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 3,476

                  3,476

 

            4,447

                  4,447

 

                  6,120

               6,120

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                    450

                      450

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 2,835

                  2,835

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              11,475

                11,475

 

            1,000

                  1,000

 

                  2,000

               2,000

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

 

 

            3,160

                  3,160

 

                  2,180

               2,180

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

            9,440

                  9,440

 

                15,220

             15,220

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 4,310

                  4,310

 

            2,180

                  2,180

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.03

საფინანსო სამსახური

       92,401

        92,401

               -  

  102,103

      102,103

               -  

      107,200

    107,200

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         8

                           8

 

                     8

                           8

 

                           8

                        8

                       -  

 

ხარჯები

              90,471

                90,471

                         -  

       100,633

             100,633

                        -  

             107,200

          107,200

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              80,725

                80,725

 

          86,638

                86,638

 

                90,720

             90,720

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 9,746

                  9,746

                         -  

          13,995

                13,995

                        -  

                16,480

             16,480

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                  30

                        30

 

                      500

                   500

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 6,011

                  6,011

 

          10,298

                10,298

 

                10,520

             10,520

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 3,315

                  3,315

 

            2,867

                  2,867

 

                  3,460

               3,460

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    420

                      420

 

                800

                      800

 

                  2,000

               2,000

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1,930

                  1,930

 

            1,470

                  1,470

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

       59,227

        59,227

               -  

    63,763

        63,763

               -  

        65,000

      65,000

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         5

                           5

 

                     5

                           5

                        -  

                           5

                        5

                       -  

 

ხარჯები

              58,227

                58,227

                         -  

          61,203

                61,203

                        -  

                65,000

             65,000

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              50,040

                50,040

 

          55,360

                55,360

 

                55,360

             55,360

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 8,187

                  8,187

                         -  

            5,843

                  5,843

                        -  

                  9,640

               9,640

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                  38

                        38

 

                      500

                   500

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 4,592

                  4,592

 

            1,939

                  1,939

 

                  4,710

               4,710

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 3,235

                  3,235

 

            3,866

                  3,866

 

                  4,430

               4,430

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    360

                      360

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1,000

                  1,000

 

            2,560

                  2,560

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

     108,677

      108,677

               -  

  116,878

      116,878

               -  

      119,100

    119,100

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       11

                        11

 

                  11

                        11

                        -  

                        11

                     11

                       -  

 

ხარჯები

            107,677

             107,677

                         -  

       113,487

             113,487

                        -  

             116,400

          116,400

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              93,358

                93,358

 

       100,444

             100,444

 

             100,800

          100,800

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              14,319

                14,319

                         -  

          13,043

                13,043

                        -  

                15,600

             15,600

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                305

                      305

 

                  1,000

               1,000

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 3,811

                  3,811

 

            2,755

                  2,755

 

                  5,480

               5,480

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                        -  

 

 

            2,090

                  2,090

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              10,267

                10,267

 

            7,893

                  7,893

 

                  9,120

               9,120

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    241

                      241

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1,000

                  1,000

 

            3,391

                  3,391

 

                  2,700

               2,700

                       -  

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

       42,565

        42,565

               -  

    40,149

        40,149

               -  

        43,900

      43,900

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         3

                           3

 

                     3

                           3

                        -  

                           3

                        3

                       -  

 

ხარჯები

              39,365

                39,365

                         -  

          39,629

                39,629

                        -  

                43,900

             43,900

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              28,330

                28,330

 

          29,948

                29,948

 

                32,960

             32,960

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              10,035

                10,035

                         -  

            8,161

                  8,161

                        -  

                10,940

             10,940

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                120

                      120

 

                      500

                   500

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 3,520

                  3,520

 

            1,765

                  1,765

 

                  3,420

               3,420

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 6,367

                  6,367

 

            6,276

                  6,276

 

                  7,020

               7,020

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    148

                      148

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 1,000

                  1,000

 

            1,520

                  1,520

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 3,200

                  3,200

 

                520

                      520

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

       75,623

        75,623

               -  

    79,975

        79,975

               -  

        80,050

      80,050

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         6

                           6

 

                     6

                           6

                        -  

                           6

                        6

                       -  

 

ხარჯები

              72,693

                72,693

                         -  

          77,114

                77,114

                        -  

                80,050

             80,050

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              57,606

                57,606

 

          64,800

                64,800

 

                64,800

             64,800

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              15,087

                15,087

                         -  

          12,314

                12,314

                        -  

                15,250

             15,250

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                      500

                   500

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 5,429

                  5,429

 

            3,423

                  3,423

 

                  5,430

               5,430

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 9,478

                  9,478

 

            8,891

                  8,891

 

                  9,320

               9,320

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    180

                      180

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 2,930

                  2,930

 

            2,861

                  2,861

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

       80,291

        80,291

               -  

    80,528

        80,528

               -  

        81,600

      81,600

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         7

                           7

 

                     7

                           7

                        -  

                           7

                        7

                       -  

 

ხარჯები

              73,691

                73,691

                         -  

          79,528

                79,528

                        -  

                81,600

             81,600

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              65,800

                65,800

 

          73,440

                73,440

 

                76,800

             76,800

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 7,891

                  7,891

                         -  

            4,448

                  4,448

                        -  

                  4,800

               4,800

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                  70

                        70

 

                      500

                   500

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 6,572

                  6,572

 

            4,378

                  4,378

 

                  4,300

               4,300

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                    220

                      220

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                    899

                      899

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    200

                      200

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

 

 

            1,640

                  1,640

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 6,600

                  6,600

 

            1,000

                  1,000

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

       26,852

        26,852

               -  

    37,611

        37,611

               -  

        44,260

      44,260

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         2

                           2

 

                     3

                           3

                        -  

                           4

                        4

                       -  

 

ხარჯები

              24,622

                24,622

                         -  

          35,091

                35,091

                        -  

                44,260

             44,260

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              22,740

                22,740

 

          32,880

                32,880

 

                39,800

             39,800

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 1,882

                  1,882

                         -  

            2,211

                  2,211

                        -  

                  4,460

               4,460

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                      300

                   300

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 1,882

                  1,882

 

            2,211

                  2,211

 

                  4,160

               4,160

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 2,230

                  2,230

 

            2,520

                  2,520

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

     715,384

      715,384

               -  

  800,936

      800,936

               -  

      815,000

    815,000

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       80

                        80

 

                  80

                        80

                        -  

                        80

                     80

                       -  

 

ხარჯები

            715,384

             715,384

                         -  

       799,736

             799,736

                        -  

             815,000

          815,000

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

            649,045

             649,045

 

       767,594

             767,594

 

             770,240

          770,240

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              66,339

                66,339

                         -  

          30,902

                30,902

                        -  

                44,760

             44,760

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

              25,250

                25,250

 

          30,902

                30,902

 

                44,760

             44,760

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              41,089

                41,089

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

 

 

            1,240

                  1,240

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

            1,200

                  1,200

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

       39,542

        39,542

               -  

    36,759

        36,759

               -  

        38,600

      38,600

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         3

                           3

 

                     3

                           3

                        -  

                           3

                        3

                       -  

 

ხარჯები

              39,542

                39,542

                         -  

          36,759

                36,759

                        -  

                38,600

             38,600

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              31,770

                31,770

 

          33,920

                33,920

 

                33,920

             33,920

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 7,772

                  7,772

                         -  

            2,839

                  2,839

                        -  

                  4,680

               4,680

                       -  

 

მივლინება

                    801

                      801

 

                305

                      305

 

                  1,000

               1,000

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 1,748

                  1,748

 

            2,534

                  2,534

 

                  3,680

               3,680

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 5,175

                  5,175

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                       48

                        48

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

01. 03

სარეზერვო ფონდი

               -  

                -  

               -  

            -  

                -  

               -   

        80,000

      80,000

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                80,000

             80,000

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                80,000

             80,000

                       -  

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

     620,756

      620,756

               -  

1,077,836

1,077,836

0

1,066,080

1,066,080

              -  

 

ხარჯები

            503,398

             503,398

                         -  

       803,832

             803,832

                        -  

             472,910

          472,910

                       -  

 

პროცენტი

            503,398

             503,398

                         -  

       447,389

             447,389

                        -  

             456,910

          456,910

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

       356,443

             356,443

                        -  

                16,000

             16,000

                       -  

 

ვალდებულებების კლება

            117,358

             117,358

                         -  

       274,004

             274,004

                        -  

             593,170

          593,170

                       -  

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

       19,236

        19,236

               -  

  376,004

      376,004

               -  

      364,230

    364,230

              -  

 

ხარჯები

              16,601

                16,601

                         -  

       373,265

             373,265

                        -  

                76,730

             76,730

                       -  

 

პროცენტი

              16,601

                16,601

 

          16,822

                16,822

 

                60,730

             60,730

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

       356,443

             356,443

 

                16,000

             16,000

                       -   

 

ვალდებულებების კლება

                 2,635

                  2,635

 

            2,739

                  2,739

                        -  

             287,500

          287,500

                       -  

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

       96,576

        96,576

               -  

    96,576

        96,576

               -  

        96,580

      96,580

              -  

 

ხარჯები

              57,309

                57,309

                         -  

          52,326

                52,326

                        -  

                46,720

             46,720

                       -  

 

პროცენტი

              57,309

                57,309

 

          52,326

                52,326

 

                46,720

             46,720

                       -  

 

ვალდებულებების კლება

              39,267

                39,267

 

          44,250

                44,250

 

                49,860

             49,860

                       -  

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

       83,052

        83,052

               -  

    83,052

        83,052

               -  

        83,060

      83,060

              -   

 

ხარჯები

              52,169

                52,169

                         -  

          48,253

                48,253

                        -  

                43,850

             43,850

                       -  

 

პროცენტი

              52,169

                52,169

 

          48,253

                48,253

 

                43,850

             43,850

                       -  

 

ვალდებულებების კლება

              30,883

                30,883

 

          34,799

                34,799

 

                39,210

             39,210

                       -  

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

     421,892

      421,892

               -  

  522,204

      522,204

               -  

      522,210

    522,210

              -  

 

ხარჯები

            377,319

             377,319

                         -  

       329,988

             329,988

                        -  

             305,610

          305,610

                       -  

 

პროცენტი

            377,319

             377,319

 

       329,988

             329,988

 

             305,610

          305,610

                       -  

 

ვალდებულებების კლება

              44,573

                44,573

 

       192,216

             192,216

 

             216,600

          216,600

                       -  

01.05.

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

       11,420

        11,420

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              11,420

                11,420

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              11,420

                11,420

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

              11,420

                11,420

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.06.

სახელმწიფო ბაჟი

         6,512

          6,512

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                 6,512

                  6,512

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 6,512

                  6,512

 

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 6,512

                  6,512

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.07.

პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

         6,762

          6,762

               -  

      1,868

          1,868

               -  

          5,000

        5,000

              -  

 

ხარჯები

                 6,762

                  6,762

                         -  

            1,868

                  1,868

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 6,762

                  6,762

                         -  

            1,868

                  1,868

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 6,762

                  6,762

                         -  

            1,868

                  1,868

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

01.07.01

დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

         4,152

          4,152

               -  

      1,868

          1,868

               -  

          5,000

        5,000

              -  

 

ხარჯები

                 4,152

                  4,152

                         -  

            1,868

                  1,868

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 4,152

                  4,152

                         -  

            1,868

                  1,868

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 4,152

                  4,152

 

            1,868

                  1,868

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

01.07.02

პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

         2,360

          2,360

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                 2,360

                  2,360

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 2,360

                  2,360

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 2,360

                  2,360

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

01.07.03

პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

            250

             250

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                    250

                      250

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                    250

                      250

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    250

                      250

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -   

                       -  

01. 08

პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

     120,108

      120,108

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

            120,108

             120,108

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა ხარჯები

            120,108

             120,108

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

01. 09

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

     337,147

      337,147

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

            337,147

             337,147

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა ხარჯები

            337,147

             337,147

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

01. 10

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

               -  

                -  

               -  

    66,532

        66,532

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

          66,532

                66,532

                        -   

                          -  

                       -  

                       -  

 

გრანტები

                        -  

 

 

          66,532

                66,532

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

01 10 01

ქალაქ ბათუმის მერია

               -  

                -  

               -  

    17,230

        17,230

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

          17,230

                17,230

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

გრანტები

                        -  

 

 

          17,230

                17,230

 

                          -  

                       -  

                       -  

01 10 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

               -  

                -  

               -  

    49,302

        49,302

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

          49,302

                49,302

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

გრანტები

                        -  

 

 

          49,302

                49,302

 

                          -  

                       -  

                       -  

01 11

პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

               -  

                -  

               -  

            -  

                -  

               -  

        12,446

      12,446

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                12,446

             12,446

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                12,446

             12,446

                       -  

02. 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

     668,724

      668,724

               -  

  689,124

      689,124

               -  

      923,008

    923,008

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       53

                        53

 

                  61

                        61

 

                        61

                     61

 

 

ხარჯები

            661,568

             661,568

                         -  

       670,344

             670,344

                        -  

             694,100

          694,100

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

            446,100

             446,100

                         -  

       540,910

             540,910

                        -  

             561,440

          561,440

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            215,468

             215,468

                         -  

       123,926

             123,926

                        -  

             115,360

          115,360

                       -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 6,000

                  6,000

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

მივლინება

                 2,995

                  2,995

                         -  

            2,575

                  2,575

                        -  

                  3,800

               3,800

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

              75,730

                75,730

                         -  

          27,616

                27,616

                        -  

                29,930

             29,930

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              34,035

                34,035

                         -  

          24,500

                24,500

                        -  

                  5,400

               5,400

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              58,826

                58,826

                         -  

          54,936

                54,936

                        -  

                54,880

             54,880

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              37,882

                37,882

                         -  

          14,299

                14,299

                        -  

                21,350

             21,350

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

            5,508

                  5,508

                        -  

                17,300

             17,300

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 7,156

                  7,156

                         -  

          18,780

                18,780

                        -  

             228,908

          228,908

                       -  

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

     115,149

      115,149

               -  

  121,505

      121,505

               -  

      132,000

    132,000

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         8

                           8

 

                  10

                        10

                        -  

                        10

                     10

                       -  

 

ხარჯები

            112,993

             112,993

 

       118,585

             118,585

                        -  

             132,000

          132,000

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

              72,720

                72,720

 

          88,535

                88,535

 

                91,040

             91,040

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              40,273

                40,273

 

          30,050

                30,050

                        -  

                39,960

             39,960

                       -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 6,000

                  6,000

 

 

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

მივლინება

                 2,995

                  2,995

 

            2,575

                  2,575

 

                  3,000

               3,000

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

                 7,502

                  7,502

 

            7,541

                  7,541

 

                10,470

             10,470

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 5,695

                  5,695

 

            6,535

                  6,535

 

                  5,140

               5,140

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              18,081

                18,081

 

          13,399

                13,399

 

                21,350

             21,350

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                  1,000

               1,000

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 2,156

                  2,156

 

            2,920

                  2,920

 

                          -  

                       -  

                       -  

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

     503,610

      503,610

               -  

  567,619

      567,619

               -  

      791,008

    791,008

              -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       45

                        45

 

                  51

                        51

                        -  

                        51

                     51

                       -  

 

ხარჯები

            498,610

             498,610

                         -  

       551,759

             551,759

                        -  

             562,100

          562,100

                       -  

 

შრომის ანაზღაურება

            373,380

             373,380

 

       452,375

             452,375

 

             470,400

          470,400

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            125,230

             125,230

                         -  

          93,876

                93,876

                        -  

                75,400

             75,400

                       -  

 

მივლინება

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                      800

                   800

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

              18,263

                18,263

 

          20,075

                20,075

 

                19,460

             19,460

                       -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              34,035

                34,035

 

          24,500

                24,500

 

                  5,400

               5,400

                       -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              53,131

                53,131

 

          48,401

                48,401

 

                49,740

             49,740

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              19,801

                19,801

 

                900

                      900

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

            5,508

                  5,508

 

                16,300

             16,300

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 5,000

                  5,000

 

          15,860

                15,860

 

             228,908

          228,908

                       -  

02. 03

შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

       49,965

        49,965

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              49,965

                49,965

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              49,965

                49,965

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

              49,965

                49,965

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

21550064

19803878

1746186

8723591

7093926

1629665

20713171

19309913

1403258

 

ხარჯები

        2,928,826

          2,768,826

             160,000

    3,806,296

          3,678,296

            128,000

       10,189,790

    10,189,790

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

        1,894,954

          1,894,954

                         -  

    1,966,426

          1,966,426

                        -  

          2,058,480

       2,058,480

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

            302,313

             302,313

                         -  

       317,317

             317,317

                        -  

             350,000

          350,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,592,641

          1,592,641

                         -  

    1,649,109

          1,649,109

                        -  

          1,708,480

       1,708,480

                       -  

 

სუბსიდიები

            552,988

             552,988

                         -  

       732,006

             732,006

                        -  

             878,450

          878,450

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            160,000

                          -  

             160,000

    1,105,296

             977,296

            128,000

          6,095,750

       6,095,750

                       -  

 

სხვა ხარჯები

            320,884

             320,884

                         -  

            2,568

                  2,568

                        -  

          1,157,110

       1,157,110

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      18,621,238

       17,035,052

         1,586,186

    4,917,295

          3,415,630

        1,501,665

       10,523,381

       9,120,123

       1,403,258

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

5760380

5760380

0

1488029

1334331

153698

3703264

3703264

0

 

ხარჯები

            235,042

             235,042

                         -  

          52,568

                52,568

                        -  

             395,582

          395,582

                       -  

 

სუბსიდიები

                        -  

                          -  

                         -  

          50,000

                50,000

                        -  

             142,550

          142,550

                       -  

 

სხვა ხარჯები

            235,042

             235,042

                         -  

            2,568

                  2,568

                        -  

             253,032

          253,032

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,525,338

          5,525,338

                         -  

    1,435,461

          1,281,763

            153,698

          3,307,682

       3,307,682

                       -  

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

3391945

3391945

0

702158

702158

0

   2,887,734

 2,887,734

              -  

 

ხარჯები

            200,902

             200,902

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                  3,032

               3,032

                       -  

 

სხვა ხარჯები

            200,902

             200,902

 

                    -  

 

 

                  3,032

               3,032

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,191,043

          3,191,043

 

       702,158

             702,158

 

          2,884,702

       2,884,702

                       -  

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2164502

2164502

0

717353

563655

153698

      312,480

    312,480

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2,164,502

          2,164,502

 

       717,353

             563,655

            153,698

             312,480

          312,480

                       -  

03 01 03

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

       34,925

        34,925

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              34,925

                34,925

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

         3,347

          3,347

               -  

            -  

                -  

               -  

        67,000

      67,000

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 3,347

                  3,347

 

                    -  

 

 

                67,000

             67,000

                       -  

03 01 05

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

       94,445

        94,445

               -  

            -  

                -  

               -  

        43,500

      43,500

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              94,445

                94,445

 

                    -  

 

 

                43,500

             43,500

                       -  

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

       20,326

        20,326

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              20,326

                20,326

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

       34,140

        34,140

               -  

            -  

                -  

               -  

      250,000

    250,000

              -  

 

ხარჯები

              34,140

                34,140

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

             250,000

          250,000

                       -  

 

სხვა ხარჯები

              34,140

                34,140

 

                    -  

 

 

             250,000

          250,000

                       -  

03 01 08

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

       16,750

        16,750

               -  

    15,950

        15,950

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              16,750

                16,750

 

          15,950

                15,950

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 01 09

მუნიციპალიტეტში გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები(ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები)

               -  

                -  

               -  

      2,568

          2,568

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

            2,568

                  2,568

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

            2,568

                  2,568

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 0110

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

               -  

                -  

               -  

    50,000

        50,000

               -  

      142,550

    142,550

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

          50,000

                50,000

                        -  

             142,550

          142,550

                       -  

 

სუბსიდიები

                        -  

 

 

          50,000

                50,000

 

             142,550

          142,550

                       -  

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8068768

7874508

194260

4082529

4082529

0

9009407

9009407

0

 

ხარჯები

        2,395,881

          2,395,881

                         -  

    2,626,012

          2,626,012

                        -  

          3,652,922

       3,652,922

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

        1,828,793

          1,828,793

                         -  

    1,944,006

          1,944,006

                        -  

          2,018,500

       2,018,500

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

            302,313

             302,313

                         -  

       317,317

             317,317

                        -  

             350,000

          350,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,526,480

          1,526,480

                         -  

    1,626,689

          1,626,689

                        -  

          1,668,500

       1,668,500

                       -  

 

სუბსიდიები

            552,988

             552,988

                         -  

       682,006

             682,006

                        -  

             735,900

          735,900

                       -  

 

სხვა ხარჯები

              14,100

                14,100

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

             898,522

          898,522

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,672,887

          5,478,627

             194,260

    1,456,517

          1,456,517

                        -  

          5,356,485

       5,356,485

                       -  

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

3012060

2817800

194260

507055

507055

0

898522

898522

0

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

             898,522

          898,522

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

             898,522

          898,522

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,012,060

          2,817,800

             194,260

       507,055

             507,055

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

     762,351

      762,351

               -  

  140,638

      140,638

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            762,351

             762,351

 

       140,638

             140,638

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 01 02

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

1056528

1056528

0

7817

7817

0

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,056,528

          1,056,528

 

            7,817

                  7,817

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

1128361

934101

194260

358600

358600

0

      898,522

    898,522

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

             898,522

          898,522

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

                    -  

 

 

             898,522

          898,522

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,128,361

             934,101

             194,260

       358,600

             358,600

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 01 04

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

       45,684

        45,684

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              45,684

                45,684

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 01 05

სადარბაზოების სანათების მოწყობა

       19,136

        19,136

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              19,136

                19,136

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 02

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

     575,769

      575,769

               -  

  538,530

      538,530

               -  

      655,900

    655,900

              -  

 

ხარჯები

            500,404

             500,404

                         -  

       529,586

             529,586

                        -  

             580,000

          580,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            500,404

             500,404

                         -  

       529,586

             529,586

                        -  

             580,000

          580,000

                       -  

 

ოფისის ხარჯები

            302,313

             302,313

 

       317,317

             317,317

 

             350,000

          350,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            198,091

             198,091

 

       212,269

             212,269

 

             230,000

          230,000

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              75,365

                75,365

 

            8,944

                  8,944

 

                75,900

             75,900

                       -  

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1340538

1340538

0

1299110

1299110

0

   1,358,000

 1,358,000

              -  

 

ხარჯები

        1,225,548

          1,225,548

                         -  

    1,299,110

          1,299,110

                        -  

          1,326,500

       1,326,500

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

        1,225,548

          1,225,548

                         -  

    1,299,110

          1,299,110

                        -  

          1,326,500

       1,326,500

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,225,548

          1,225,548

 

    1,299,110

          1,299,110

 

          1,326,500

       1,326,500

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            114,990

             114,990

 

                    -  

 

 

                31,500

             31,500

                       -  

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

     223,514

      223,514

               -  

  186,368

      186,368

               -  

      230,900

    230,900

              -  

 

ხარჯები

            162,354

             162,354

                         -  

       161,999

             161,999

                        -  

             166,300

          166,300

                       -  

 

სუბსიდიები

            162,354

             162,354

                         -  

       161,999

             161,999

                        -  

             166,300

          166,300

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              61,160

                61,160

                         -  

          24,369

                24,369

                        -  

                64,600

             64,600

                       -  

03 02 04 01

ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

     166,654

      166,654

               -  

  186,368

      186,368

               -  

      180,900

    180,900

              -  

 

ხარჯები

            162,354

             162,354

                         -  

       161,999

             161,999

                        -  

             166,300

          166,300

                       -  

 

სუბსიდიები

            162,354

             162,354

 

       161,999

             161,999

 

             166,300

          166,300

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 4,300

                  4,300

 

          24,369

                24,369

 

                14,600

             14,600

                       -  

03 02 04 02

მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

       56,860

        56,860

               -  

            -  

                -  

               -  

        50,000

      50,000

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              56,860

                56,860

 

                    -  

 

 

                50,000

             50,000

                       -  

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1434799

1434799

0

1345124

1345124

0

4118061

4118061

0

 

ხარჯები

            404,734

             404,734

                         -  

       520,007

             520,007

                        -  

             569,600

          569,600

                       -  

 

სუბსიდიები

            390,634

             390,634

                         -  

       520,007

             520,007

                        -  

             569,600

          569,600

                       -  

 

სხვა ხარჯები

              14,100

                14,100

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,030,065

          1,030,065

                         -  

       825,117

             825,117

                        -  

          3,548,461

       3,548,461

                       -  

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1011703

1011703

0

798678

798678

0

   3,497,561

 3,497,561

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,011,703

          1,011,703

 

       798,678

             798,678

 

          3,497,561

       3,497,561

                       -  

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

     249,115

      249,115

               -  

  250,000

      250,000

               -  

      250,000

    250,000

              -  

 

ხარჯები

            249,115

             249,115

                         -  

       250,000

             250,000

                        -  

             250,000

          250,000

                       -  

 

სუბსიდიები

            249,115

             249,115

 

       250,000

             250,000

 

             250,000

          250,000

                       -  

03 02 05  03

შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

       14,100

        14,100

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              14,100

                14,100

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა ხარჯები

              14,100

                14,100

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 05 04

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

     141,519

      141,519

               -  

  271,567

      271,567

               -  

      343,600

    343,600

              -  

 

ხარჯები

            141,519

             141,519

                         -  

       270,007

             270,007

                        -  

             319,600

          319,600

                       -  

 

სუბსიდიები

            141,519

             141,519

 

       270,007

             270,007

 

             319,600

          319,600

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

            1,560

                  1,560

 

                24,000

             24,000

                       -  

03 02 05 05

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

       18,362

        18,362

               -  

    24,879

        24,879

               -  

        26,900

      26,900

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              18,362

                18,362

 

          24,879

                24,879

 

                26,900

             26,900

                       -  

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1434591

1434591

0

167579

167579

0

1728024

1728024

0

 

ხარჯები

              55,344

                55,344

                         -  

          76,547

                76,547

                        -   

                92,000

             92,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              55,344

                55,344

                         -  

          76,547

                76,547

                        -  

                92,000

             92,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              55,344

                55,344

                         -  

          76,547

                76,547

                        -  

                92,000

             92,000

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,379,247

          1,379,247

                         -  

          91,032

                91,032

                        -  

          1,636,024

       1,636,024

                       -  

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

       55,344

        55,344

               -  

    76,547

        76,547

               -  

        92,000

      92,000

              -  

 

ხარჯები

              55,344

                55,344

                         -  

          76,547

                76,547

                        -  

                92,000

             92,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              55,344

                55,344

                         -  

          76,547

                76,547

                        -  

                92,000

             92,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              55,344

                55,344

 

          76,547

                76,547

 

                92,000

             92,000

                       -  

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

1028294

1028294

0

3805

3805

0

      373,005

    373,005

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,028,294

          1,028,294

 

            3,805

                  3,805

 

             373,005

          373,005

                       -  

03 02 06 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

350953

350953

0

36764

36764

0

   1,263,019

 1,263,019

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            350,953

             350,953

 

          36,764

                36,764

 

          1,263,019

       1,263,019

                       -  

03 02 06 04

ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

               -  

                -  

               -  

      6,022

          6,022

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

            6,022

                  6,022

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 06 05

დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

               -  

                -  

               -  

    44,441

        44,441

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

          44,441

                44,441

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

       47,497

        47,497

               -  

    38,763

        38,763

               -  

        20,000

      20,000

              -  

 

ხარჯები

              47,497

                47,497

                         -  

          38,763

                38,763

                        -  

                20,000

             20,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              47,497

                47,497

                         -  

          38,763

                38,763

                        -  

                20,000

             20,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              47,497

                47,497

 

          38,763

                38,763

 

                20,000

             20,000

                       -  

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

4584528

4584528

0

527343

527343

0

316207

316207

0

 

ხარჯები

              71,742

                71,742

                         -  

                    -  

                          -   

                        -  

                  5,556

               5,556

                       -  

 

სხვა ხარჯები

              71,742

                71,742

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                  5,556

               5,556

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,512,786

          4,512,786

                         -  

       527,343

             527,343

                        -  

             310,651

          310,651

                       -  

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

3621906

3621906

0

486497

486497

0

        55,045

      55,045

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,621,906

          3,621,906

 

       486,497

             486,497

 

                55,045

             55,045

                       -  

03 03 02

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

     129,198

      129,198

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            129,198

             129,198

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 03 03

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

     322,276

      322,276

               -  

    14,037

        14,037

               -  

      151,331

    151,331

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                  5,556

               5,556

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                  5,556

               5,556

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            322,276

             322,276

 

          14,037

                14,037

 

             145,775

          145,775

                       -  

03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

       65,412

        65,412

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              65,412

                65,412

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 03 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

       46,232

        46,232

               -  

      6,163

          6,163

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              46,232

                46,232

 

            6,163

                  6,163

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 03 06

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

     268,873

      268,873

               -  

    20,646

        20,646

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            268,873

             268,873

 

          20,646

                20,646

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 03 07

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

       58,889

        58,889

               -  

            -  

                -  

               -  

      109,831

    109,831

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              58,889

                58,889

 

                    -  

 

 

             109,831

          109,831

                       -  

03 03 08

ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

       57,762

        57,762

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              57,762

                57,762

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა ხარჯები

              57,762

                57,762

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 03 09

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

       13,980

        13,980

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              13,980

                13,980

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა ხარჯები

              13,980

                13,980

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 04

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

1175160

1175160

0

0

0

0

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,175,160

          1,175,160

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

03 05

  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

     343,141

      343,141

               -  

  150,007

      150,007

               -  

      145,305

    145,305

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            343,141

             343,141

 

       150,007

             150,007

 

             145,305

          145,305

                       -  

03 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1391926

0

1391926

1347967

0

1347967

   1,403,258

              -  

 1,403,258

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,391,926

 

         1,391,926

    1,347,967

 

        1,347,967

          1,403,258

                       -  

       1,403,258

03  07

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

       29,880

        29,880

               -  

    14,598

        14,598

               -  

        30,000

      30,000

              -  

 

ხარჯები

              29,880

                29,880

                         -  

          14,598

                14,598

                        -  

                30,000

             30,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              29,880

                29,880

                         -  

          14,598

                14,598

                        -  

                30,000

             30,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              29,880

                29,880

 

          14,598

                14,598

 

                30,000

             30,000

                       -  

03 08

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

         3,480

          3,480

               -  

      3,477

          3,477

               -  

          5,000

        5,000

              -  

 

ხარჯები

                 3,480

                  3,480

                         -  

            3,477

                  3,477

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 3,480

                  3,480

                         -  

            3,477

                  3,477

                        -  

                  5,000

               5,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 3,480

                  3,480

 

            3,477

                  3,477

 

                  5,000

               5,000

                       -  

03 09

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

         4,625

          4,625

               -  

      4,345

          4,345

               -  

          4,980

        4,980

              -  

 

ხარჯები

                 4,625

                  4,625

                         -  

            4,345

                  4,345

                        -  

                  4,980

               4,980

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                 4,625

                  4,625

                         -  

            4,345

                  4,345

                        -  

                  4,980

               4,980

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 4,625

                  4,625

 

            4,345

                  4,345

 

                  4,980

               4,980

                       -  

03 10

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

188176

28176

160000

1105296

977296

128000

   6,095,750

 6,095,750

              -  

 

ხარჯები

            188,176

                28,176

             160,000

    1,105,296

             977,296

            128,000

          6,095,750

       6,095,750

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              28,176

                28,176

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              28,176

                28,176

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            160,000

 

             160,000

    1,105,296

             977,296

            128,000

          6,095,750

       6,095,750

                       -  

04. 00

განათლება

1506921

1506921

0

1649668

1594817

54851

3793923

3793923

0

 

ხარჯები

            807,623

             807,623

                         -  

    1,081,346

          1,026,495

              54,851

          1,625,585

       1,625,585

                       -  

 

სუბსიდიები

            807,623

             807,623

                         -  

    1,081,346

          1,026,495

              54,851

          1,625,585

       1,625,585

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            699,298

             699,298

                         -  

       568,322

             568,322

                        -  

          2,168,338

       2,168,338

                       -  

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1481629

1481629

0

1646265

1591414

54851

3789723

3789723

0

 

ხარჯები

            786,776

             786,776

                         -  

    1,077,943

          1,023,092

              54,851

          1,621,385

       1,621,385

                       -  

 

სუბსიდიები

            786,776

             786,776

                         -  

    1,077,943

          1,023,092

              54,851

          1,621,385

       1,621,385

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            694,853

             694,853

                         -  

       568,322

             568,322

                        -  

          2,168,338

       2,168,338

                       -  

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

793725

793725

0

1081317

1026466

54851

   1,628,855

 1,628,855

              -  

 

ხარჯები

            786,776

             786,776

                         -  

    1,077,943

          1,023,092

              54,851

          1,621,385

       1,621,385

                       -  

 

სუბსიდიები

            786,776

             786,776

 

    1,077,943

          1,023,092

              54,851

          1,621,385

       1,621,385

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 6,949

                  6,949

 

            3,374

                  3,374

 

                  7,470

               7,470

                       -  

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

687904

687904

0

564948

564948

0

   2,160,868

 2,160,868

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            687,904

             687,904

 

       564,948

             564,948

 

          2,160,868

       2,160,868

                       -  

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

       25,292

        25,292

               -  

      3,403

          3,403

               -  

          4,200

        4,200

              -  

 

ხარჯები

              20,847

                20,847

                         -  

            3,403

                  3,403

                        -  

                  4,200

               4,200

                       -  

 

სუბსიდიები

              20,847

                20,847

 

            3,403

                  3,403

 

                  4,200

               4,200

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 4,445

                  4,445

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1999212

1999212

0

2847448

2847448

0

6921826

6921826

0

 

ხარჯები

        1,646,763

          1,646,763

                         -  

    2,364,202

          2,364,202

                        -  

          2,357,972

       2,357,972

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            221,516

             221,516

                         -  

       199,288

             199,288

                        -  

             132,119

          132,119

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            221,516

             221,516

                         -  

       199,288

             199,288

                        -  

             132,119

          132,119

                       -  

 

სუბსიდიები

        1,425,247

          1,425,247

                         -  

    2,164,914

          2,164,914

                        -  

          2,206,053

       2,206,053

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                19,800

             19,800

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            352,449

             352,449

                         -  

       483,246

             483,246

                        -  

          4,563,854

       4,563,854

                       -  

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

699056

699056

0

1284763

1284763

0

3018073

3018073

0

 

ხარჯები

            359,407

             359,407

                         -  

       830,546

             830,546

                        -  

             808,369

          808,369

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              70,542

                70,542

                         -  

          66,606

                66,606

                        -  

                66,119

             66,119

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              70,542

                70,542

                         -  

          66,606

                66,606

                        -   

                66,119

             66,119

                       -  

 

სუბსიდიები

            288,865

             288,865

                         -  

       763,940

             763,940

                        -  

             722,450

          722,450

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                19,800

             19,800

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            339,649

             339,649

                         -  

       454,217

             454,217

                        -  

          2,209,704

       2,209,704

                       -  

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

     152,097

      152,097

               -  

  138,972

      138,972

               -  

      140,100

    140,100

              -  

 

ხარჯები

            136,097

             136,097

                         -  

       138,972

             138,972

                        -  

             140,100

          140,100

                       -  

 

სუბსიდიები

            136,097

             136,097

 

       138,972

             138,972

 

             140,100

          140,100

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              16,000

                16,000

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

       70,542

        70,542

               -  

    66,606

        66,606

               -  

        66,119

      66,119

              -  

 

ხარჯები

              70,542

                70,542

                         -  

          66,606

                66,606

                        -  

                66,119

             66,119

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

              70,542

                70,542

                         -  

          66,606

                66,606

                        -  

                66,119

             66,119

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              70,542

                70,542

 

          66,606

                66,606

 

                66,119

             66,119

                       -  

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

     152,768

      152,768

               -  

  931,527

      931,527

               -  

      602,800

    602,800

              -  

 

ხარჯები

            152,768

             152,768

                         -  

       624,968

             624,968

                        -  

             602,150

          602,150

                       -  

 

სუბსიდიები

            152,768

             152,768

 

       624,968

             624,968

 

             582,350

          582,350

                       -  

 

სხვა ხარჯები

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                19,800

             19,800

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

       306,559

             306,559

 

                      650

                   650

                       -  

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

     276,291

      276,291

               -  

      7,604

          7,604

               -  

        54,952

      54,952

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            276,291

             276,291

 

            7,604

                  7,604

 

                54,952

             54,952

                       -  

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

0

0

125679

125679

0

   2,154,102

 2,154,102

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

       125,679

             125,679

 

          2,154,102

       2,154,102

                       -  

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

       40,000

        40,000

               -  

    14,375

        14,375

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              40,000

                40,000

 

          14,375

                14,375

 

                          -  

                       -  

                       -  

05 01 07

სპორტული დარბაზის მოწყობა

         7,358

          7,358

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 7,358

                  7,358

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1300156

1300156

0

1562685

1562685

0

3903753

3903753

0

 

ხარჯები

        1,287,356

          1,287,356

                         -  

    1,533,656

          1,533,656

                        -  

          1,549,603

       1,549,603

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            150,974

             150,974

                         -  

       132,682

             132,682

                        -  

                66,000

             66,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            150,974

             150,974

                         -  

       132,682

             132,682

                        -  

                66,000

             66,000

                       -  

 

სუბსიდიები

        1,136,382

          1,136,382

                         -  

    1,400,974

          1,400,974

                        -  

          1,483,603

       1,483,603

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              12,800

                12,800

                         -  

          29,029

                29,029

                        -  

          2,354,150

       2,354,150

                       -   

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

     447,601

      447,601

               -  

  527,537

      527,537

               -  

      526,760

    526,760

              -  

 

ხარჯები

            447,601

             447,601

                         -  

       527,537

             527,537

                        -  

             526,760

          526,760

                       -  

 

სუბსიდიები

            447,601

             447,601

 

       527,537

             527,537

 

             526,760

          526,760

                       -  

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

     455,487

      455,487

               -  

  446,260

      446,260

               -  

      429,723

    429,723

              -  

 

ხარჯები

            445,657

             445,657

                         -  

       444,260

             444,260

                        -  

             424,723

          424,723

                       -  

 

სუბსიდიები

            445,657

             445,657

 

       444,260

             444,260

 

             424,723

          424,723

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 9,830

                  9,830

 

            2,000

                  2,000

 

                  5,000

               5,000

                       -  

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

       62,204

        62,204

               -  

  189,610

      189,610

               -  

      290,240

    290,240

              -  

 

ხარჯები

              60,774

                60,774

                         -  

       186,710

             186,710

                        -  

             290,240

          290,240

                       -  

 

სუბსიდიები

              60,774

                60,774

 

       186,710

             186,710

 

             290,240

          290,240

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1,430

                  1,430

 

            2,900

                  2,900

 

                          -  

                       -  

                       -  

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

     172,369

      172,369

               -  

  193,981

      193,981

               -  

      184,380

    184,380

              -  

 

ხარჯები

            170,829

             170,829

                         -  

       188,141

             188,141

                        -  

             183,780

          183,780

                       -  

 

სუბსიდიები

            170,829

             170,829

 

       188,141

             188,141

 

             183,780

          183,780

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1,540

                  1,540

 

            5,840

                  5,840

 

                      600

                   600

                       -  

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

     150,194

      150,194

               -  

  121,013

      121,013

               -  

        51,000

      51,000

              -  

 

ხარჯები

            150,194

             150,194

                         -  

       121,013

             121,013

                        -  

                51,000

             51,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

            150,194

             150,194

                         -  

       121,013

             121,013

                        -  

                51,000

             51,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            150,194

             150,194

 

       121,013

             121,013

 

                51,000

             51,000

                       -  

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

   2,342,550

 2,342,550

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

                    -  

 

 

          2,342,550

       2,342,550

                       -  

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

            780

             780

               -  

    11,669

        11,669

               -  

        15,000

      15,000

              -  

 

ხარჯები

                    780

                      780

                         -  

          11,669

                11,669

                        -  

                15,000

             15,000

                       -  

 

საქონელი და მომსახურება

                    780

                      780

                         -  

          11,669

                11,669

                        -  

                15,000

             15,000

                       -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    780

                      780

 

          11,669

                11,669

 

                15,000

             15,000

                       -  

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

       11,521

        11,521

               -  

    72,615

        72,615

               -  

        64,100

      64,100

              -  

 

ხარჯები

              11,521

                11,521

                         -  

          54,326

                54,326

                        -  

                58,100

             58,100

                       -  

 

სუბსიდიები

              11,521

                11,521

 

          54,326

                54,326

 

                58,100

             58,100

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

 

 

          18,289

                18,289

 

                  6,000

               6,000

                       -  

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     646,652

      646,652

               -  

  769,511

      769,511

               -  

      589,766

    589,766

              -  

 

ხარჯები

            621,931

             621,931

                         -  

       769,511

             769,511

                        -  

             582,262

          582,262

                       -  

 

სუბსიდიები

              78,133

                78,133

                         -  

       129,528

             129,528

                        -  

             164,280

          164,280

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            543,798

             543,798

                         -  

       639,983

             639,983

                        -  

             417,982

          417,982

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              24,721

                24,721

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                  7,504

               7,504

                       -  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

       81,561

        81,561

               -  

  129,528

      129,528

               -  

      171,784

    171,784

              -  

 

ხარჯები

              78,133

                78,133

                         -  

       129,528

             129,528

                        -  

             164,280

          164,280

                       -  

 

სუბსიდიები

              78,133

                78,133

                         -  

       129,528

             129,528

                        -  

             164,280

          164,280

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 3,428

                  3,428

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                  7,504

               7,504

                       -  

06 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

       23,253

        23,253

               -  

    47,628

        47,628

               -  

        60,000

      60,000

              -  

 

ხარჯები

              23,253

                23,253

                         -  

          47,628

                47,628

                        -  

                60,000

             60,000

                       -  

 

სუბსიდიები

              23,253

                23,253

 

          47,628

                47,628

 

                60,000

             60,000

                       -  

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

         1,367

          1,367

               -  

            -  

                -  

               -  

          7,504

        7,504

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1,367

                  1,367

 

                    -  

 

 

                  7,504

               7,504

                       -  

06 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

         2,061

          2,061

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 2,061

                  2,061

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

06 01 04

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

       54,880

        54,880

               -  

    81,900

        81,900

               -  

        82,320

      82,320

              -  

 

ხარჯები

              54,880

                54,880

                         -  

          81,900

                81,900

                        -  

                82,320

             82,320

                       -  

 

სუბსიდიები

              54,880

                54,880

 

          81,900

                81,900

 

                82,320

             82,320

                       -  

06 01 05

პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

               -  

                -  

               -  

            -  

                -  

               -  

        21,960

      21,960

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                21,960

             21,960

                       -  

 

სუბსიდიები

                        -  

 

 

                    -  

 

 

                21,960

             21,960

                       -  

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

     565,091

      565,091

               -  

  639,983

      639,983

               -  

      417,982

    417,982

              -  

 

ხარჯები

            543,798

             543,798

                         -  

       639,983

             639,983

                        -  

             417,982

          417,982

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            543,798

             543,798

                         -  

       639,983

             639,983

                        -  

             417,982

          417,982

                       -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              21,293

                21,293

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

06 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

     127,297

      127,297

               -  

  142,775

      142,775

               -  

      174,150

    174,150

              -  

 

ხარჯები

            127,297

             127,297

                         -  

       142,775

             142,775

                        -  

             174,150

          174,150

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            127,297

             127,297

 

       142,775

             142,775

 

             174,150

          174,150

                       -  

06 02  02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

       37,200

        37,200

               -  

    71,500

        71,500

               -  

        77,500

      77,500

              -  

 

ხარჯები

              37,200

                37,200

                         -  

          71,500

                71,500

                        -  

                77,500

             77,500

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

              37,200

                37,200

 

          71,500

                71,500

 

                77,500

             77,500

                       -  

06 02  03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

       37,500

        37,500

               -  

    41,000

        41,000

               -  

        48,000

      48,000

              -  

 

ხარჯები

              37,500

                37,500

                         -  

          41,000

                41,000

                        -  

                48,000

             48,000

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

              37,500

                37,500

 

          41,000

                41,000

 

                48,000

             48,000

                       -  

06 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

         8,058

          8,058

               -  

    19,660

        19,660

               -  

        21,700

      21,700

              -  

 

ხარჯები

                 8,058

                  8,058

                         -  

          19,660

                19,660

                        -  

                21,700

             21,700

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 8,058

                  8,058

 

          19,660

                19,660

 

                21,700

             21,700

                       -  

06 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

         9,000

          9,000

               -  

    15,700

        15,700

               -  

        20,000

      20,000

              -  

 

ხარჯები

                 9,000

                  9,000

                         -  

          15,700

                15,700

                        -  

                20,000

             20,000

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 9,000

                  9,000

 

          15,700

                15,700

 

                20,000

             20,000

                       -  

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

       17,900

        17,900

               -  

      4,035

          4,035

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              17,900

                17,900

                         -  

            4,035

                  4,035

                        -  

                          -  

                       -  

                       -   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

              17,900

                17,900

 

            4,035

                  4,035

 

                          -  

                       -  

                       -  

06 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

       24,250

        24,250

               -  

    26,750

        26,750

               -  

        41,500

      41,500

              -  

 

ხარჯები

              24,250

                24,250

                         -  

          26,750

                26,750

                        -  

                41,500

             41,500

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

              24,250

                24,250

 

          26,750

                26,750

 

                41,500

             41,500

                       -  

06 02 08

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

       50,000

        50,000

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              50,000

                50,000

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

              50,000

                50,000

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

     155,658

      155,658

               -  

            -  

                -  

               -   

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

            155,658

             155,658

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            155,658

             155,658

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

06 02 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

       21,293

        21,293

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              21,293

                21,293

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

06 02 11

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

       28,687

        28,687

               -  

    51,850

        51,850

               -  

        35,132

      35,132

              -  

 

ხარჯები

              28,687

                28,687

                         -  

          51,850

                51,850

                        -  

                35,132

             35,132

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

              28,687

                28,687

 

          51,850

                51,850

 

                35,132

             35,132

                       -  

06 02 12

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

       48,248

        48,248

               -  

            -  

                -  

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

              48,248

                48,248

                         -  

                    -  

                          -  

                        -  

                          -   

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

              48,248

                48,248

 

                    -  

 

 

                          -  

                       -  

                       -  

06 02 13

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

               -  

                -  

               -  

  266,713

      266,713

               -  

                -  

              -  

              -  

 

ხარჯები

                        -  

                          -  

                         -  

       266,713

             266,713

                        -  

                          -  

                       -  

                       -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

 

 

       266,713

             266,713

 

                          -  

                       -  

                       -