შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016065
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19
28/12/2012
ვებგვერდი, 09/01/2013
190020020.35.135.016065
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (09/01/2013 - 25/06/2013)

 

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2012 წლის 28 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ' საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ' ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
 

  დადგენილება ამოქმედდეს 2013  წლის პირველი იანვრიდან.


საკრებულოს თავმჯდომარეიური ქათამაძე



დანართი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი


თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 751 448

5 968 654

692 210

5 276 444

4 424 100

0

4 424 100

გადასახადები

96 292

92 200

0

92 200

90 300

0

90 300

გრანტები

4 487 862

5 568 554

692 210

4 876 344

4 212 100

0

4 212 100

სხვა შემოსავლები

167 294

307 900

0

307 900

121 700

0

121 700

ხარჯები

3 248 032

3 768 335

16 000

3 752 335

4 143 000

0

4 143 000

შრომის ანაზღაურება

1 095 916

1 513 490

0

1 513 490

1 793 600

0

1 793 600

საქონელი და მომსახურება

730 986

927 210

16 000

911 210

921 850

0

921 850

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 062 067

1 114 169

0

1 114 169

1 200 500

0

1 200 500

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

282 570

145 066

0

145 066

187 050

0

187 050

სხვა ხარჯები

76 493

68 400

0

68 400

40 000

0

40 000

საოპრაციო სალდო

1 503 416

2 200 319

676 210

1 524 109

281 100

0

281 100

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

952 118

2 894 579

676 210

2 218 369

913 646

0

913 646

ზრდა

1 083 507

2 894 579

676 210

2 218 369

913 646

0

913 646

კლება

131 389

0

 

0

0

 

 

მთლიანი სალდო

551 298

-694 260

0

-694 260

-632 546

0

-632 546

ფინანსური აქტივების ცვლილება

526 587

-697 890

0

-697 890

-632 546

0

-632 546

ზრდა

697 890

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტი

697 890

0

 

 

0

 

 

სესხები

 

0

 

 

0

 

 

კლება

171 303

697 890

0

697 890

632 546

0

632 546

ვალუტა და დეპოზიტი

171 303

697 890

 

697 890

632 546

 

632 546

სესხები

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-24 711

-3 630

0

-3 630

0

0

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

 

0

0

 

0

საგარეო

0

0

 

0

0

 

0

კლება

24 711

3 630

0

3 630

0

0

0

საშინაო

24 711

3 630

0

3 630

0

 

0

საგარეო

 

0

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 882 837

5 968 654

692 210

5 276 444

4 424 100

0

4 424 100

შემოსავლები

4 751 448

5 968 654

692 210

5 276 444

4 424 100

0

4 424 100

არაფინანსური აქტივების კლება

131 389

0

0

0

0

 

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

0

0

 

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

0

 

0

გადასახდელები

4 356 250

6 666 544

692 210

5 974 334

5 056 646

0

5 056 646

ხარჯები

3 248 032

3 768 335

16 000

3 752 335

4 143 000

0

4 143 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 083 507

2 894 579

676 210

2 218 369

913 646

0

913 646

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

24 711

3 630

0

3 630

0

0

0

ნაშთის ცვლელება

526 587

-697 890

0

-697 890

-632 546

0

-632 546

 


მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4424100  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 751 448

6 125 654

692 210

5 433 444

4 424 100

0

4 424 100

გადასახადები

96 292

92 200

0

92 200

90 300

0

90 300

გრანტები

4 487 862

5 725 554

692 210

5 033 344

4 212 100

0

4 212 100

სხვა შემოსავლები

167 294

307 900

0

307 900

121 700

0

121 700

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
 

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  90 300 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

96 292

92 200

0

92 200

90 300

0

90 300

ქონების გადასახადი

96 292

92 200

0

92 200

90 300

0

90 300

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

89 469

87 000

 

87 000

85 000

 

85 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135

200

 

200

800

 

800

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

152

0

 

 

0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

6 536

5 000

 

5 000

4 500

 

4 500

სხვა გადასახადი  ქონებაზე

 

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადი

 

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  4 212 100   ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

4 487 862

5 568 554

692 210

4 876 344

4 212 100

0

4 212 100

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 036 000

1 414 744

 

1 414 744

794 900

 

794 900

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 451 862

4 103 810

642 210

3 461 600

3 417 200

0

3 417 200

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 830 900

3 461 600

0

3 461 600

3 417 200

0

3 417 200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 830 900

3 461 600

 

3 461 600

3 417 200

 

3 417 200

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

620 962

642 210

642 210

0

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

626 210

626 210

 

0

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

520 962

0

 

 

0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

100 000

16 000

16 000

 

0

 

 

სხვა ტრანსფერები

 

50 000

50 000

 

0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 121700 ლარის ოდენობით 

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროექტი

 
 

სხვა შემოსავლები

167 294

307 900

121 700

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

131 479

267 700

90 000

 

პროცენტnები

33 475

180 000

30 000

 

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

33 475

180 000

30 000

 

რენტა

98 004

87 700

60 000

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

97 355

87 700

60 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

649

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13 892

20 000

11 500

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

7 030

7 000

6 500

 

სანებართვო მოსაკრებელი

47

1 000

1 500

 

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

47

1 000

1 500

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6 833

6 000

5 000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6 862

13 000

5 000

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6 862

13 000

5 000

 

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6 862

13 000

5 000

 

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

6 862

13 000

5 000

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 

 

 

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

21 765

20 200

20 200

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

158

 

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  4 143000 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 248 032

3 768 335

16 000

3 752 335

4 143 000

0

4 143 000

შრომის ანაზღაურება

1 095 916

1 513 490

0

1 513 490

1 793 600

0

1 793 600

საქონელი და მომსახურება

730 986

927 210

16 000

911 210

921 850

0

921 850

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 062 067

1 114 169

0

1 114 169

1 200 500

0

1 200 500

სოციალური უზრუნველყოფა

282 570

145 066

0

145 066

187 050

0

187 050

სხვა ხარჯი

76 493

68 400

0

68 400

40 000

0

40 000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 913646  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  913646   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

96 150

137 580

0

137 580

27 600

0

27 600

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

22 304

2 300

0

2 300

46 500

0

46 500

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

874 840

1 386 357

670 883

715 474

282 575

0

282 575

განათლება

65 806

26 391

0

26 391

0

0

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

11 660

1 341 951

5 327

1 336 624

556 971

0

556 971

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

12 747

0

0

0

0

0

0

ჯამი

1083507

2894579

676210

2218369

913646

0

913646

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

131 389

0

0

0

0

0

0

ძირითადი აქტივები

128 936

 

 

 

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

2 453

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 
 
 
 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 334 344

1 760 231

1 833 630

 

        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 322 349

1 746 911

1 833 630

 

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 228 879

1 604 281

1 678 300

 

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

93 470

142 630

155 330

 

   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11 995

13 320

0

 

თავდაცვა

101 345

98 922

103 470

 

სამოქალაქო თავდაცვა

101 345

98 922

103 470

 

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

121 980

245 837

294 230

 

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10 000

10 000

0

 

სახანძრო სამსახური

111 980

235 837

294 230

 

ეკონომიკური საქმიანობა

102 207

210 776

143 110

 

ტრანსპორტი

4 949

97 506

15 000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

97 258

113 270

128 110

 

გარემოს დაცვა

143 787

268 308

185 175

 

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

71 623

107 480

122 600

 

ჩამდინარე წყლების მართვა

72 164

160 828

62 575

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 052 493

1 378 573

489 630

 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

195 063

359 347

15 000

 

წყალმომარაგება

195 250

235 686

269 100

 

გარე განათება

49 525

53 100

45 000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

612 655

730 440

160 530

 

ჯამრთელობის დაცვა

75 158

68 830

94 090

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

75 158

68 830

94 090

 

დასვენება, კულტურა და რელიგია

602 316

1 975 141

1 219 451

 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

39 615

1 422 051

643 071

 

მომსახურება კულტურის სფეროში

346 156

463 700

483 000

 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

185 993

23 000

15 000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

30 552

66 390

78 380

 

განათლება

520 658

524 980

526 560

 

სკოლამდელი აღზრდა

309 152

313 780

313 810

 

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

211 506

211 200

212 750

 

სოციალური დაცვა

277 251

131 316

167 300

 

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

38 351

36 700

37 700

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

238 900

94 616

129 600

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4 331 539

6 662 914

5 056 646

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 

1.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  632546  ლარის ოდენობით.

2.      განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          632546 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

 განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0   ლარის ოდენობით.


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 

მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


თავი II
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 

1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)

        მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია საზანძრო ავტომობილის შეძენა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.3   საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შუახევის  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში  ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფდა მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატებოდა  კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

 

 

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

     შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე  2013  წელს დაეგება ასფალტის საფარი.

2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02 01)

    დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  384  სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა (20 ცალი) და   33 ახალი წერტილის მოწყობა   (დაბა შუახევში 27 ერთეული, სოფელ ხიჭაურში 3, სოფელ ჭალაში 1 ერთეული, სოფელ ბრილში 1 ერთეული და სოფელ ვერხვანაში ერთი ერთეული). 

2.2.2    დასუფთავების ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

     მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1.      დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–91376 ლარი,

2.      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა–31224 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 75392 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–4700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 850 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 35 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

2.2.3    უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.4    წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                          

          (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2012 წელს ასევე რემონტი ჩაუტარდება სასმელი წყლის ცენტრალურ გამანაწილებელ აუზს, სისტემატურად მიმდინარეობს ცენტრალური წყალსადენის ქლორირება და ფილტრაცია.

 2012 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში (ნენია, ნიგაზეული და წყაროთა) მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილების მოწობა .წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 23 თანამშრომელი,

      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

2,2,5      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                          

                 (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, სოფელ კობალთაში არსებულ სახანძრო აუზს ჩაუტარდება რემონტი, მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული 75 ელექტრო და წყლის წისქვილების გამრიცხველიანობა.

     მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.2,6   საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 03 02 06)

საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაზეც მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დონე. 2012 წელს იგეგმება დაბაში არსებულ სანიაღვრე არხებზე ალმირებული ბადის მოწყობა.  მოსახლეობის სანიტარული პირობების გაუმჯობესების მიზნით  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  სოფელ ჭვანის ცენტრში მოეწყობა საკანალიზაციო სისტემა და ასევე გაგრძელდება დაბაში მიმდინარე საკანალიზაციო სისტემი რეაბილიტაცია.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები 

         (პროგრამული კოდი 03 03 02)

    მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 168 ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3.         საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

 სკოლამდელი განათლების 2013 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  313810 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  160  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2013 წლისათვის შეადგენს 62,  რომელთა წლიური სახელფასო ბიუჯეტი შეადგენს 225290 ლარს.  საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს  5  ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების  დამატებითი კვების ხარჯები.  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

      2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „ოთოლთა“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.1.1   სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დაბა შუახევში 2012-2013  წლებში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა     

 (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე დაბის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პ  შუახევის კულტურის ცენტრი                                                                                                        (პროგრამული კოდი 05 02 01)

      შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა,   სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა.ა.ი.პ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა      

 (პროგრამული კოდი 05 02 02)

      აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 40 ლარს, არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

 

4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

 

5.1,1   ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

      ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2  შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო  დახმარების პროგრამა             

(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანია შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ  შუბნისა და სოფელ წყალსაყრის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ყველაზე დაშორებული სოფლებია დაბის ცენტრიდან, მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება,  როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მძღოლების (2 მძღოლი) ხელფასის, ავტომანქანების საწვავის,    ტექნიკური მომსახურების და მობილური კავშირის ხარჯების სუბსიდირებას.

5.1.3   შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ასეთი ოჯახების წევრებისათვის ფუნქციონირებს „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფი“-ს პროგრამა, მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვინაიდან სოციალურ შემწეობასა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებულნი, არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება ჩაიტარონროგორც საპროთეზო-ორთოპედიური, ასევე სტომატოლოგიური მკურნალობა. შუახევის მუნიციპალიტეტში ასეთი 42 მოქალაქეა.

5.2   სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვის დროს დაღუპულთა    საფლავების მონახულება და დაღუპულთა ქვრივებზე მატერიალური დახმარების გაწევა.

5.2.3   მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

·         მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;

·         მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;

·         მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 38 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით.

 

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.6  სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა     (პროგრამული კოდი 06 02 06)

       შუახევის  მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 220  ბენეფიციარი ისარგებლებს.

 

5.2.  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 10 ბავშვი.

5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 06 09 )

     პროგრამა ითვალისწინებს 4 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.

 


თავი III
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

4 356 250

6 666 544

692 210

5 974 334

5 056 646

0

5 056 646

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

172

0

172

172

0

172

 

ხარჯები

3 248 032

3 768 335

16 000

3 752 335

4 143 000

0

4 143 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 083 507

2 894 579

676 210

2 218 369

913 646

0

913 646

 

ვალდებულებების კლება

24 711

3 630

0

3 630

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 546 309

2 018 181

16 000

2 002 181

2 127 690

0

2 127 690

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

142

0

142

142

0

142

 

ხარჯები

1 425 448

1 880 601

16 000

1 864 601

2 100 090

0

2 100 090

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 150

137 580

0

137 580

27 600

0

27 600

 

ვალდებულებების კლება

24 711

0

0

0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

338 969

407 100

8 000

399 100

463 970

0

463 970

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

17

 

17

17

0

17

 

ხარჯები

334 522

403 600

8 000

395 600

460 970

0

460 970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 447

3 500

 

3 500

3 000

0

3 000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 170 634

1 559 081

8 000

1 551 081

1 623 720

0

1 623 720

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

125

0

125

125

0

125

 

ხარჯები

1 078 931

1 425 001

8 000

1 417 001

1 599 120

0

1 599 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91 703

134 080

0

134 080

24 600

0

24 600

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

462 775

622 086

8 000

614 086

525 500

0

525 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

19

 

19

19

 

19

 

ხარჯები

384 614

493 206

8 000

485 206

521 000

0

521 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 161

128 880

 

128 880

4 500

 

4 500

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

88 258

113 270

0

113 270

128 110

0

128 110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

10

10

 

10

 

ხარჯები

85 564

111 770

0

111 770

126 610

0

126 610

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 694

1 500

 

1 500

1 500

 

1 500

01 02 03

საფინანსო სამსახური

93 470

102 630

0

102 630

115 330

0

115 330

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

90 470

101 130

0

101 130

113 230

0

113 230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

1 500

 

1 500

2 100

 

2 100

01 02 04

შიდა აუდიტის სამსახური

18 261

30 300

0

30 300

32 330

0

32 330

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

 

2

2

 

2

 

ხარჯები

15 261

30 300

0

30 300

32 330

0

32 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

0

 

0

0

 

0

01 02 05

 კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

30 552

66 390

0

66 390

78 380

0

78 380

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

29 280

64 190

0

64 190

76 880

0

76 880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 272

2 200

 

2 200

1 500

 

1 500

01 02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33 320

40 380

0

40 380

45 040

0

45 040

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

3

3

 

3

 

ხარჯები

32 287

40 380

0

40 380

43 540

0

43 540

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 033

0

 

0

1 500

 

1 500

01 02 07

ზედამხედველობის სამსახური

35 124

39 230

0

39 230

42 530

0

42 530

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

3

3

 

3

 

ხარჯები

32 581

39 230

0

39 230

42 530

0

42 530

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 543

0

 

0

0

 

0

01 02 08

ტერიტორიული ორგანოები (9)

408 874

544 795

0

544 795

656 500

0

656 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

 

75

75

 

75

 

ხარჯები

408 874

544 795

0

544 795

643 000

0

643 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

13 500

 

13 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

 

ხარჯები

0

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები

11 995

12 000

0

12 000

0

0

0

 

ხარჯები

11 995

12 000

0

12 000

0

0

0

01 05

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

24 711

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

24 711

0

 

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

223 325

344 759

0

344 759

397 700

0

397 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

0

30

30

0

30

 

ხარჯები

201 021

342 459

0

342 459

351 200

0

351 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 304

2 300

0

2 300

46 500

0

46 500

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

101 345

98 922

0

98 922

103 470

0

103 470

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

85 312

97 422

0

97 422

103 470

0

103 470

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 033

1 500

 

1 500

0

 

0

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

111 980

235 837

0

235 837

294 230

0

294 230

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

 

23

23

 

23

 

ხარჯები

105 709

235 037

0

235 037

247 730

0

247 730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 271

800

 

800

46 500

 

46 500

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

 

ხარჯები

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 175 105

1 706 477

670 883

1 035 594

647 275

0

647 275

 

ხარჯები

300 265

320 120

0

320 120

364 700

0

364 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874 840

1 386 357

670 883

715 474

282 575

0

282 575

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

13 949

97 506

9 727

87 779

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

4 949

4 700

0

4 700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

92 806

9 727

83 079

15 000

0

15 000

03 01 01

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

9 000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

0

 

 

0

 

 

03 01 02

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

0

79 827

9 727

70 100

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79 827

9 727

70 100

0

 

 

03 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება“ ტრაქტორისთვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

4 700

0

4 700

0

0

0

 

ხარჯები

0

4 700

0

4 700

0

0

0

03 01 04

კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0

12 979

0

12 979

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12 979

 

12 979

0

 

 

03 01 05

დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა

4 949

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 949

0

0

0

0

0

0

03 01 06

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

0

0

0

0

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

15 000

 

15 000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 153 151

1 599 971

661 156

938 815

623 275

0

623 275

 

ხარჯები

287 311

306 420

0

306 420

355 700

0

355 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 840

1 293 551

661 156

632 395

267 575

0

267 575

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

49 525

53 100

4 000

49 100

45 000

0

45 000

 

ხარჯები

42 602

45 000

0

45 000

45 000

0

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 923

4 100

4 000

4 100

0

0

0

03 02 01 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

40 702

45 000

0

45 000

45 000

0

45 000

 

ხარჯები

40 702

45 000

0

45 000

45 000

0

45 000

03 02 01 02

 გარე განათების ფარების შეძენა

6 923

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 923

0

 

 

0

 

 

03 02 01 03

 გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა

0

2 500

0

2 500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 500

 

2 500

0

 

0

03 02 01 04

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

0

1 600

0

1 600

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 600

 

1 600

0

 

0

03 02 01 05

მთა ჩირუხში ელექტრო ტრანსფორმატორის რეაბილიტაციის ხარჯი

1 900

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 900

0

0

0

0

0

0

03 02 01 06

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0

4 000

4 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 000

4 000

 

0

 

0

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

75 623

111 480

0

111 480

126 600

0

126 600

 

ხარჯები

75 623

104 600

0

104 600

126 600

0

126 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 880

0

6 880

0

0

0

03 02 02 01

სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა

71 623

100 600

0

100 600

122 600

0

122 600

 

ხარჯები

71 623

100 600

0

100 600

122 600

0

122 600

03 02 02 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

 

ხარჯები

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები უბნების შეძენა

0

6 880

0

6 880

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 880

 

6 880

0

 

 

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

195 250

235 686

12 486

223 200

269 100

0

269 100

 

ხარჯები

161 000

145 500

0

145 500

169 100

0

169 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 250

90 186

12 486

77 700

100 000

0

100 000

03 02 03 01

შპს „შუახევის წყალკანალი“

76 493

23 700

0

23 700

0

0

0

 

ხარჯები

76 493

23 700

0

23 700

0

0

0

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

55 108

96 300

0

96 300

120 000

0

120 000

 

ხარჯები

42 907

86 800

0

86 800

120 000

0

120 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 201

9 500

 

9 500

0

 

 

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

0

64 186

12 486

51 700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

64 186

12 486

51 700

0

 

 

03 02 03 04

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

16 990

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 990

0

 

 

0

 

 

03 02 03 05

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

5 059

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 059

0

 

 

0

 

 

03 02 03 06

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

0

16 500

0

16 500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16 500

 

16 500

0

 

 

03 02 03 07

სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა

41 600

35 000

0

35 000

49 100

0

49 100

 

ხარჯები

41 600

35 000

0

35 000

49 100

0

49 100

03 02 03 08

დაბა შუახევის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

0

0

0

0

10 000

0

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

10 000

 

10 000

03 02 03 09

სოფელ ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

0

0

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

30 000

 

30 000

03 02 03 10

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

0

0

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

30 000

 

30 000

03 02 03 11

სოფელ ნენიაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

0

0

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

30 000

 

30 000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

760 389

1 038 877

644 670

394 207

120 000

0

120 000

 

ხარჯები

7 886

11 320

0

11 320

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752 503

1 027 557

644 670

382 887

105 000

0

105 000

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

7 886

10 000

0

10 000

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

7 886

10 000

0

10 000

15 000

0

15 000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

50 950

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 950

0

 

 

0

 

 

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

519 642

626 210

626 210

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519 642

626 210

626 210

 

0

 

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

43 227

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 227

30 000

 

30 000

30 000

 

30 000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

29 910

67 787

0

67 787

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 910

67 787

 

67 787

0

 

0

03 02 04 06

დაბის ტერიტორიაზე წისქვილების მშენებლობა

2 457

4 000

0

4 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 457

4 000

 

4 000

0

 

 

03 02 04 07

დაბის ტერიტორიაზე არსებული  წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

0

18 000

0

18 000

67 000

0

67 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18 000

 

18 000

67 000

 

67 000

03 02 04 08

ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

0

31 000

0

31 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 000

 

31 000

0

 

 

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

106 317

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 317

0

 

 

0

 

 

03 02 04 10

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

23 000

0

23 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23 000

 

23 000

0

 

 

03 02 04 11

რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შონობის რემონტი

0

3 100

0

3 100

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 100

 

3 100

0

 

 

03 02 04 12

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

0

1 320

0

1 320

0

0

0

 

ხარჯები

0

1 320

0

1 320

0

0

0

03 02 04 13

სოფელ ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა

0

55 500

15 500

40 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

55 500

15 500

40 000

0

 

 

03 02 04 14

დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა

0

157 960

2 960

155 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

157 960

2 960

155 000

0

 

 

03 02 04 15

ორი მოსაცდელის მშენებლობა

0

11 000

0

11 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11 000

 

11 000

0

 

 

03 02 04 16

სოფელ კობალთის სახანძრო აუზის რემონტი

0

0

0

0

8 000

0

8 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

0

8 000

 

8 000

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მტაცებელი ცხოველების-მგლების გაუვნებელყოფის ღონისძიების განხორციელება

200

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

200

0

0

0

0

0

0

03 02 06

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

72 164

160 828

0

160 828

62 575

0

62 575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 164

160 828

0

160 828

62 575

0

62 575

03 02 06 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

24 269

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 269

0

 

 

0

 

 

03 02 06 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

47 895

28 878

0

28 878

12 575

0

12 575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 895

28 878

 

28 878

12 575

 

12 575

03 02 06 03

სველი წერტილების მოწყობა

0

21 950

0

21 950

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21 950

 

21 950

0

 

 

03 02 06 04

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა

0

110 000

0

110 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

110 000

 

110 000

0

 

 

03 02 06 05

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

35 000

0

35 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

35 000

 

35 000

03 02 06 06

სანიაღვრე არხებზე არმირებული ბადის მოწყობა

0

0

0

0

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

15 000

 

15 000

03 03

გამწვანება

8 005

9 000

0

9 000

9 000

0

9 000

 

ხარჯები

8 005

9 000

0

9 000

9 000

0

9 000

04 00

განათლება

329 158

329 860

0

329 860

321 310

0

321 310

 

ხარჯები

263 352

299 839

0

299 839

321 310

0

321 310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 806

26 391

0

26 391

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 630

0

3 630

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

309 152

317 410

0

317 410

313 810

0

313 810

 

ხარჯები

254 452

292 339

0

292 339

313 810

0

313 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 700

21 441

0

21 441

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 630

0

3 630

0

0

0

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

309 152

317 410

0

317 410

313 810

0

313 810

 

ხარჯები

254 452

292 339

0

292 339

313 810

0

313 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 700

21 441

 

21 441

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

 

3 630

 

3 630

0

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

20 006

12 450

0

12 450

7 500

0

7 500

 

ხარჯები

8 900

7 500

0

7 500

7 500

0

7 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 106

4 950

0

4 950

0

0

0

04 02 01

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

1 400

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 400

0

0

0

0

0

0

04 02 02

 დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა

9 106

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 106

 

 

 

 

 

 

04 02 03

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

0

4 950

0

4 950

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 950

 

4 950

0

 

 

04 02 04

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

2 000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

0

 

 

0

 

 

04 02 05

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7 500

7 500

0

7 500

7 500

0

7 500

 

ხარჯები

7 500

7 500

0

7 500

7 500

0

7 500

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

763 264

2 107 501

5 327

2 102 174

1 346 321

0

1 346 321

 

ხარჯები

751 604

765 550

0

765 550

789 350

0

789 350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 660

1 341 951

5 327

1 336 624

556 971

0

556 971

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

166 115

1 545 551

5 327

1 540 224

767 071

0

767 071

 

ხარჯები

161 615

209 600

0

209 600

235 100

0

235 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 500

1 335 951

5 327

1 330 624

531 971

0

531 971

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

126 500

123 500

0

123 500

124 000

0

124 000

 

ხარჯები

122 000

123 500

0

123 500

124 000

0

124 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 500

0

 

0

0

 

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

39 615

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

 

ხარჯები

39 615

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბ „ოთოლთა-“ს მხარდამჭერი  ღონისძიებები

0

46 100

0

46 100

71 100

0

71 100

 

ხარჯები

0

46 100

0

46 100

71 100

0

71 100

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

1 057 360

0

1 057 360

493 517

0

493 517

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 057 360

 

1 057 360

493 517

 

493 517

05 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სპორტული მოედნების მშენებლობა

0

156 400

0

156 400

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

156 400

 

156 400

0

 

0

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0

51 539

3 519

48 020

38 454

0

38 454

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51 539

3 519

48 020

38 454

 

38 454

05 01 07

სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

0

13 808

1 808

12 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13 808

1 808

12 000

0

 

 

05 01 08

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

0

56 844

0

56 844

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

56 844

 

56 844

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

417 149

561 950

0

561 950

579 250

0

579 250

 

ხარჯები

409 989

555 950

0

555 950

554 250

0

554 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 160

6 000

0

6 000

25 000

0

25 000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

295 166

407 200

0

407 200

404 000

0

404 000

 

ხარჯები

288 006

405 200

0

405 200

404 000

0

404 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 160

2 000

 

2 000

0

 

0

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

65 000

75 250

0

75 250

81 250

0

81 250

 

ხარჯები

65 000

71 250

0

71 250

81 250

0

81 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 000

 

4 000

0

 

0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

50 990

56 500

0

56 500

54 000

0

54 000

 

ხარჯები

50 990

56 500

0

56 500

54 000

0

54 000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

25 000

 

25 000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

5 993

23 000

0

23 000

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

5 993

23 000

0

23 000

15 000

0

15 000

05 03

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლესიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

180 000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

180 000

0

0

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

319 089

159 766

0

159 766

216 350

0

216 350

 

ხარჯები

306 342

159 766

0

159 766

216 350

0

216 350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 747

0

0

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

41 838

28 450

0

28 450

49 050

0

49 050

 

ხარჯები

34 839

28 450

0

28 450

49 050

0

49 050

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 999

0

0

0

0

0

0

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

9 997

5 500

0

5 500

11 500

0

11 500

 

ხარჯები

9 997

5 500

0

5 500

11 500

0

11 500

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

24 842

14 700

0

14 700

29 300

0

29 300

 

ხარჯები

24 842

14 700

0

14 700

29 300

0

29 300

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

0

8 250

0

8 250

8 250

0

8 250

 

ხარჯები

0

8 250

0

8 250

8 250

0

8 250

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

6 999

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 999

0

0

0

0

0

0

06 01 04 01

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

6 999

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 999

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

277 251

131 316

0

131 316

167 300

0

167 300

 

ხარჯები

271 503

131 316

0

131 316

167 300

0

167 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 748

0

0

0

0

0

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

38 351

36 700

0

36 700

37 700

0

37 700

 

ხარჯები

32 603

36 700

0

36 700

37 700

0

37 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 748

0

 

 

0

 

 

06 02 02

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2 000

2 700

0

2 700

3 000

0

3 000

 

ხარჯები

2 000

2 700

0

2 700

3 000

0

3 000

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

15 100

16 500

0

16 500

29 100

0

29 100

 

ხარჯები

15 100

16 500

0

16 500

29 100

0

29 100

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16 000

19 000

0

19 000

38 000

0

38 000

 

ხარჯები

16 000

19 000

0

19 000

38 000

0

38 000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

15 500

23 000

0

23 000

20 000

0

20 000

 

ხარჯები

15 500

23 000

0

23 000

20 000

0

20 000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

20 000

20 000

0

20 000

22 000

0

22 000

 

ხარჯები

20 000

20 000

0

20 000

22 000

0

22 000

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

6 900

7 800

0

7 800

10 000

0

10 000

 

ხარჯები

6 900

7 800

0

7 800

10 000

0

10 000

06 02 08

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

0

5 616

0

5 616

7 500

0

7 500

 

ხარჯები

0

5 616

0

5 616

7 500

0

7 500

06 02 07

სოციალური სხვა

163 400

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

163 400

0

0

0

0

0

0