„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016078
13
18/12/2013
ვებგვერდი, 23/12/2013
190020020.35.135.016078
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2013 წლის 18 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
  შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 დეკემბრის №19 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეიური ქათამაძე



დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

       

ათას ლარებში

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4751,448

5968,654

692,210

5276,444

5261,488

630,132

4631,356

გადასახადები

96,292

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

გრანტები

4487,862

5568,554

692,210

4876,344

5011,532

630,132

4381,400

სხვა შემოსავლები

167,294

307,900

0,000

307,900

121,700

0,000

121,700

ხარჯები

3248,032

3768,335

16,000

3752,335

4136,484

3,440

4133,044

შრომის ანაზღაურება

1095,916

1513,490

0,000

1513,490

1795,038

0,000

1795,038

საქონელი და მომსახურება

730,986

927,210

16,000

911,210

926,335

0,000

926,335

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1062,067

1114,169

0,000

1114,169

1187,061

3,440

1183,621

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

282,570

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

სხვა ხარჯები

76,493

68,400

0,000

68,400

47,000

0,000

47,000

საოპრაციო სალდო

1503,416

2200,319

676,210

1524,109

1125,004

626,692

498,312

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

952,118

2894,579

676,210

2218,369

1971,912

626,692

1345,220

ზრდა

1083,507

2894,579

676,210

2218,369

1971,912

626,692

1345,220

კლება

131,389

0,000

 

0,000

0,000

 

 

მთლიანი სალდო

551,298

-694,260

0,000

-694,260

-846,908

0,000

-846,908

ფინანსური აქტივების ცვლილება

526,587

-697,890

0,000

-697,890

-856,478

0,000

-856,478

ზრდა

697,890

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

697,890

0,000

 

 

0,000

 

 

სესხები

 

0,000

 

 

0,000

 

 

კლება

171,303

697,890

0,000

697,890

856,478

0,000

856,478

ვალუტა და დეპოზიტი

171,303

697,890

 

697,890

856,478

 

856,478

სესხები

 

0,000

 

 

0,000

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-24,711

-3,630

0,000

-3,630

-9,570

0,000

-9,570

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

საგარეო

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

კლება

24,711

3,630

0,000

3,630

9,570

0,000

9,570

საშინაო

24,711

3,630

0,000

3,630

9,570

 

9,570

საგარეო

 

0,000

 

 

0,000

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

 ათას ლარებში

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 882,837

5 968,654

692,210

5 276,444

5 261,488

630,132

4 631,356

შემოსავლები

4 751,448

5 968,654

692,210

5 276,444

5 261,488

630,132

4 631,356

არაფინანსური აქტივების კლება

131,389

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

0,000

გადასახდელები

4 356,250

6 666,544

692,210

5 974,334

6 117,966

630,132

5 487,834

ხარჯები

3 248,032

3 768,335

16,000

3 752,335

4 136,484

3,440

4 133,044

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 083,507

2 894,579

676,210

2 218,369

1 971,912

626,692

1 345,220

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

24,711

3,630

0,000

3,630

9,570

0,000

9,570

ნაშთის ცვლელება

526,587

-697,890

0,000

-697,890

-856,478

0,000

-856,478

 


მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 


განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5261,488  ლარის ოდენობით
                                                                                                                                                                                                       ათას ლარებში

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

4751,448

5 968,654

692,210

5 276,444

5 261,488

630,132

4 631,356

 

გადასახადები

96,292

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

 

გრანტები

4487,862

5 568,554

692,210

4 876,344

5 011,532

630,132

4 381,400

 

სხვა შემოსავლები

167,294

307,900

0,000

307,900

121,700

0,000

121,700

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები


განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  128,256 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გადასახადები

96,292

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

 

ქონების გადასახადი

96,292

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

89,469

87,000

 

87,000

122,956

 

122,956

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,135

0,200

 

0,200

0,800

 

0,800

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

0,152

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

6,536

5,000

 

5,000

4,500

 

4,500

 

სხვა გადასახადი  ქონებაზე

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სხვა გადასახადი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

               

 

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  5011,532  ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

4 487,862

5 568,554

692,210

4 876,344

5 011,532

630,132

4 381,400

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 036,000

1 414,744

 

1 414,744

964,200

 

964,200

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 451,862

4 103,810

642,210

3 461,600

4 047,332

630,132

3 417,200

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 830,900

3 461,600

0,000

3 461,600

3 417,200

0,000

3 417,200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 830,900

3 461,600

 

3 461,600

3 417,200

 

3 417,200

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

620,962

642,210

642,210

0,000

630,132

630,132

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

626,210

626,210

 

626,692

626,692

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

520,962

0,000

 

 

3,440

3,440

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

100,000

16,000

16,000

 

0,000

 

 

სხვა ტრანსფერები

 

50,000

50,000

 

0,000

 

 

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  121,700 ლარის ოდენობით 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

167,294

307,900

0,000

307,900

121,700

0,000

121,700

შემოსავლები საკუთრებიდან

131,479

267,700

0,000

267,700

90,000

0,000

90,000

პროცენტები

33,475

180,000

0,000

180,000

30,000

0,000

30,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

33,475

180,000

 

180,000

30,000

 

30,000

რენტა

98,004

87,700

0,000

87,700

60,000

0,000

60,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

97,355

87,700

 

87,700

60,000

 

60,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,649

0,000

 

 

0,000

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13,892

20,000

0,000

20,000

11,500

0,000

11,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

7,030

7,000

0,000

7,000

6,500

0,000

6,500

სანებართვო მოსაკრებელი

0,047

1,000

 

1,000

1,500

 

1,500

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0,047

1,000

 

1,000

1,500

 

1,500

სახელმწიფო ბაჟი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,150

0,000

 

 

0,000

 

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,833

6,000

 

6,000

5,000

 

5,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,862

13,000

0,000

13,000

5,000

0,000

5,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,862

13,000

0,000

13,000

5,000

0,000

5,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

0,000

 

 

0,000

 

 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6,862

13,000

0,000

13,000

5,000

0,000

5,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

6,862

13,000

 

13,000

5,000

 

5,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

21,765

20,200

 

20,200

20,200

 

20,200

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,158

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4136,484  ლარის ოდენობით, თანდართული         რედაქციით  

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 248,032

3 768,335

16,000

3 752,335

4 136,484

3,440

4 133,044

შრომის ანაზღაურება

1 095,916

1 513,490

0,000

1 513,490

1 795,038

0,000

1 795,038

საქონელი და მომსახურება

730,986

927,210

16,000

911,210

926,335

0,000

926,335

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 062,067

1 114,169

0,000

1 114,169

1 187,061

3,440

1 183,621

სოციალური უზრუნველყოფა

282,570

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

სხვა ხარჯი

76,493

68,400

0,000

68,400

47,000

0,000

47,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1971,912 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1971,912  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

96,150

137,580

0,000

137,580

64,515

0,000

64,515

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

22,304

2,300

0,000

2,300

46,500

0,000

46,500

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

874,840

1386,357

670,883

715,474

1232,346

626,692

605,654

განათლება

65,806

26,391

0,000

26,391

10,080

0,000

10,080

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

11,660

1341,951

5,327

1336,624

606,971

0,000

606,971

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

12,747

0,000

0,000

0,000

11,500

0,000

11,500

ჯამი

1083,507

2894,579

676,210

2218,369

1971,912

626,692

1345,220

 

2.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

131,389

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

128,936

 

 

 

0,000

 

 

არაწარმოებული აქტივები

2,453

 

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 334,344

1 760,231

16,000

1 744,231

1 867,130

0,000

1 867,130

        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 322,349

1 746,911

16,000

1 730,911

1 867,130

0,000

1 867,130

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 228,879

1 604,281

16,000

1 588,281

1 704,800

 

1 704,800

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

93,470

142,630

 

142,630

162,330

 

162,330

   საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11,995

13,320

 

13,320

0,000

 

0,000

თავდაცვა

101,345

98,922

0,000

98,922

103,470

0,000

103,470

სამოქალაქო თავდაცვა

101,345

98,922

 

98,922

103,470

 

103,470

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

121,980

245,837

0,000

245,837

294,230

0,000

294,230

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

 

10,000

0,000

 

0,000

სახანძრო სამსახური

111,980

235,837

 

235,837

294,230

 

294,230

ეკონომიკური საქმიანობა

102,207

210,776

9,727

201,049

163,128

0,000

163,128

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

 

 

 

 

ტრანსპორტი

4,949

97,506

9,727

87,779

28,680

 

28,680

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

97,258

113,270

 

113,270

134,448

 

134,448

გარემოს დაცვა

143,787

268,308

0,000

268,308

150,175

0,000

150,175

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

71,623

107,480

 

107,480

122,600

 

122,600

ჩამდინარე წყლების მართვა

72,164

160,828

 

160,828

27,575

 

27,575

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 052,493

1 382,573

661,156

721,417

1 452,972

626,692

826,280

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

195,063

359,347

18,460

340,887

249,300

 

249,300

წყალმომარაგება

195,250

235,686

12,486

223,200

384,840

 

384,840

გარე განათება

49,525

57,100

4,000

53,100

55,000

 

55,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

612,655

730,440

626,210

104,230

763,832

626,692

137,140

ჯამრთელობის დაცვა

75,158

68,830

0,000

68,830

98,090

0,000

98,090

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

75,158

68,830

 

68,830

98,090

 

98,090

დასვენება, კულტურა და რელიგია

602,316

1 975,141

5,327

1 969,814

1 272,121

0,000

1 272,121

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

39,615

1 422,051

5,327

1 416,724

694,141

 

694,141

მომსახურება კულტურის სფეროში

346,156

463,700

 

463,700

484,600

 

484,600

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

185,993

23,000

 

23,000

15,000

 

15,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

30,552

66,390

 

66,390

78,380

 

78,380

განათლება

520,658

524,980

0,000

524,980

538,280

3,440

534,840

სკოლამდელი აღზრდა

309,152

313,780

 

313,780

322,530

3,440

319,090

ზოგადი განათლება

 

0,000

 

 

0,000

 

 

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

0,000

 

 

0,000

 

 

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

211,506

211,200

 

211,200

215,750

 

215,750

სოციალური დაცვა

277,251

131,316

0,000

131,316

168,800

0,000

168,800

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

38,351

36,700

 

36,700

37,700

 

37,700

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

238,900

94,616

 

94,616

131,100

 

131,100

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4 331,539

6 666,914

692,210

5 974,704

6 108,396

630,132

5 478,264

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 846.908 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 856.478  ლარის ოდენობით.
2.    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 856.478  ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 9570 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 47 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

ბ) საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია საზანძრო ავტომობილის შეძენა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე  2013  წელს დაეგება ასფალტის საფარი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 28,680 ლარი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  384  სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა (20 ცალი) და   33 ახალი წერტილის მოწყობა   (დაბა შუახევში 27 ერთეული, სოფელ ხიჭაურში 3, სოფელ ჭალაში 1 ერთეული, სოფელ ბრილში 1 ერთეული და სოფელ ვერხვანაში ერთი ერთეული).  

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

ბ.ბ.ა) დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 91376 ლარი,
ბ.ბ.ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა – 31224 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 75392 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 4700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 850 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 35 ცალი. აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას. 

ბ.დ) წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის, რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2013 წელს ასევე რემონტი ჩაუტარდება სასმელი წყლის ცენტრალურ გამანაწილებელ აუზს და ასევე იგეგმება სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა და მოსახლეობისათვის გადაცემა.  სისტემატურად მიმდინარეობს ცენტრალური წყალსადენის ქლორირება და ფილტრაცია. 2013 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში (ნენია, ნიგაზეული და წყაროთა) მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილების მოწობა. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 23 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

ბ.ე) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა სოფელ კობალთაში  სახანძრო აუზი, მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული 79 ელექტროწისქვილის გამრიცხველიანება, სოფელ ხიჭაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაეგება ასფალტის საფარი და კეთილმოეწყობა, ასევე მოეწყობა სკვერები და დაბის ცენტრალური გზიდან ასასვლელი კიბე,  შეიღებება დაბაში არსებული შენობების გარე ფასადები და გადაიხურება სახურავები, იგეგმება ასევე სოფელ ქიძინიძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ვ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 06)

საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაზეც მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დონე. 2013 წელს იგეგმება დაბაში არსებულ სანიაღვრე არხებზე ალმირებული ბადის მოწყობა.  

გ) გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

    მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 168 ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2013 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  322530 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  160  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2013 წლისათვის შეადგენს 62,  რომელთა წლიური სახელფასო ბიუჯეტი შეადგენს 225290 ლარს.  დაგეგმილია მიმდინარე რემონტი 5280 ლ.  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. დაეგება სოფელ ბუთურაულში სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკი.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „ოთოლთა“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დაბა შუახევში 2012-2013  წლებში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, მოეწყობა სპორტული კომპლექსის წყალმომარაგების,  ელ. ენერგიის სისტემის და სანიაღვრე არხის მოწყობა.   2013 წელს მოეწყობა ფურტიოს  რაგბის მოედანი. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა    

 (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე დაბის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 

ბ.ა) ა.ი.პ  - შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. 

ბ.ბ) ა.ა.ი.პ   - შუახევის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი - შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 40 ლარს, არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

ბ.გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

ა.ა) ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ა.ბ) შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანია შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ  შუბნისა და სოფელ წყალსაყრის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ყველაზე დაშორებული სოფლებია დაბის ცენტრიდან, მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება,  როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მძღოლების (2 მძღოლი) ხელფასის, ავტომანქანების საწვავის,    ტექნიკური მომსახურების და მობილური კავშირის ხარჯების სუბსიდირებას.

ა.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ასეთი ოჯახების წევრებისათვის ფუნქციონირებს „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფი“-ს პროგრამა, მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვინაიდან სოციალურ შემწეობასა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებულნი, არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება ჩაიტარონროგორც საპროთეზო-ორთოპედიური, ასევე სტომატოლოგიური მკურნალობა. შუახევის მუნიციპალიტეტში ასეთი 42 მოქალაქეა.

ბ) სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა. 

ბ.ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვის დროს დაღუპულთა    საფლავების მონახულება და დაღუპულთა ქვრივებზე მატერიალური დახმარების გაწევა.

ბ.გ) მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

·   მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში - 500 ლარი;

·   მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში - 700 ლარი;

·   მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში - 900 ლარი;

ბ.დ) ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 33 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით.

ბ.ე) სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

ბ.ვ) სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა     (პროგრამული კოდი 06 02 06)

შუახევის  მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 220  ბენეფიციარი ისარგებლებს.

6. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 10 ბავშვი.

ა) შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 06 09 )

პროგრამა ითვალისწინებს 4 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

4356,250

6666,544

692,210

5974,334

6117,966

630,132

5487,834

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164,000

172,000

0,000

172,000

172,000

0,000

172,000

 

ხარჯები

3248,032

3768,335

16,000

3752,335

4136,484

3,440

4133,044

 

შრომის ანაზღაურება

1095,916

1513,490

0,000

1513,490

1795,038

0,000

1795,038

 

საქონელი და მომსახურება

730,986

927,210

16,000

911,210

926,335

0,000

926,335

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

24,058

37,900

0,000

37,900

46,900

0,000

46,900

 

       მივლინებები

25,088

26,350

0,000

26,350

29,000

0,000

29,000

 

       ოფისის ხარჯები

157,598

200,775

0,000

200,775

197,330

0,000

197,330

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

17,295

33,500

16,000

17,500

7,700

0,000

7,700

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,000

11,835

0,000

11,835

0,000

0,000

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

137,468

169,780

0,000

169,780

144,485

0,000

144,485

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

369,479

447,070

0,000

447,070

500,920

0,000

500,920

 

სუბსიდიები

1062,067

1114,169

0,000

1114,169

1187,061

3,440

1183,621

 

სოციალური უზრუნველყოფა

282,570

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

 

სხვა ხარჯები

76,493

68,400

0,000

68,400

47,000

0,000

47,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1083,507

2894,579

676,210

2218,369

1971,912

626,692

1345,220

 

ვალდებულებების კლება

24,711

3,630

0,000

3,630

9,570

0,000

9,570

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1546,309

2018,181

16,000

2002,181

2174,404

0,000

2174,404

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134,000

142,000

0,000

142,000

142,000

0,000

142,000

 

ხარჯები

1425,448

1880,601

16,000

1864,601

2103,013

0,000

2103,013

 

შრომის ანაზღაურება

950,356

1257,906

0,000

1257,906

1507,518

0,000

1507,518

 

საქონელი და მომსახურება

398,062

501,215

16,000

485,215

469,655

0,000

469,655

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,558

34,000

0,000

34,000

42,700

0,000

42,700

 

       მივლინებები

22,824

23,350

0,000

23,350

26,300

0,000

26,300

 

       ოფისის ხარჯები

136,266

174,565

0,000

174,565

179,270

0,000

179,270

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

17,295

33,500

16,000

17,500

7,700

0,000

7,700

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

116,258

145,650

0,000

145,650

119,285

0,000

119,285

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82,861

90,150

0,000

90,150

94,400

0,000

94,400

 

სუბსიდიები

75,960

81,480

0,000

81,480

78,840

0,000

78,840

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,070

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

40,000

0,000

40,000

47,000

0,000

47,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,150

137,580

0,000

137,580

64,515

0,000

64,515

 

ვალდებულებების კლება

24,711

0,000

0,000

0,000

6,876

0,000

6,876

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

338,969

407,100

8,000

399,100

463,970

0,000

463,970

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

17

 

17

17

0

17

 

ხარჯები

334,522

403,600

8,000

395,600

454,270

0,000

454,270

 

შრომის ანაზღაურება

188,613

229,300

 

229,300

295,520

0,000

295,520

 

საქონელი და მომსახურება

69,949

92,820

8,000

84,820

79,910

0,000

79,910

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,000

3,900

 

3,900

4,200

 

4,200

 

       მივლინებები

3,831

5,500

 

5,500

6,000

 

6,000

 

       ოფისის ხარჯები

24,593

31,520

 

31,520

25,410

 

25,410

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

1,800

10,000

8,000

2,000

2,200

 

2,200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,436

31,400

 

31,400

30,600

 

30,600

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,289

10,500

 

10,500

11,500

 

11,500

 

სუბსიდიები

75,960

81,480

 

81,480

78,840

 

78,840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,447

3,500

 

3,500

9,700

0,000

9,700

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1170,634

1559,081

8,000

1551,081

1656,558

0,000

1656,558

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,000

125,000

0,000

125,000

125,000

0,000

125,000

 

ხარჯები

1078,931

1425,001

8,000

1417,001

1601,743

0,000

1601,743

 

შრომის ანაზღაურება

761,743

1028,606

0,000

1028,606

1211,998

0,000

1211,998

 

საქონელი და მომსახურება

316,118

396,395

8,000

388,395

389,745

0,000

389,745

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,558

30,100

0,000

30,100

38,500

0,000

38,500

 

       მივლინებები

18,993

17,850

0,000

17,850

20,300

0,000

20,300

 

       ოფისის ხარჯები

111,673

143,045

0,000

143,045

153,860

0,000

153,860

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,500

11,500

8,000

3,500

5,500

0,000

5,500

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

88,822

114,250

0,000

114,250

88,685

0,000

88,685

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

73,572

79,650

0,000

79,650

82,900

0,000

82,900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,070

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,703

134,080

0,000

134,080

54,815

0,000

54,815

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

462,775

622,086

8,000

614,086

553,500

0,000

553,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,000

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

 

ხარჯები

384,614

493,206

8,000

485,206

521,000

0,000

521,000

 

შრომის ანაზღაურება

154,675

218,296

 

218,296

265,440

 

265,440

 

საქონელი და მომსახურება

229,939

274,910

8,000

266,910

255,560

0,000

255,560

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,617

26,200

 

26,200

29,400

 

29,400

 

       მივლინებები

11,571

7,000

 

7,000

8,000

 

8,000

 

       ოფისის ხარჯები

63,624

75,860

 

75,860

78,860

 

78,860

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,500

11,500

8,000

3,500

5,500

 

5,500

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

65,080

82,500

 

82,500

59,400

 

59,400

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,547

71,850

 

71,850

74,400

 

74,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,161

128,880

 

128,880

32,500

 

32,500

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

88,258

113,270

0,000

113,270

134,448

0,000

134,448

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,000

10,000

 

10,000

10,000

 

10,000

 

ხარჯები

85,564

111,770

0,000

111,770

132,948

0,000

132,948

 

შრომის ანაზღაურება

71,549

95,370

 

95,370

109,598

 

109,598

 

საქონელი და მომსახურება

14,015

16,400

0,000

16,400

23,350

0,000

23,350

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

0

 

0

4,900

 

4,900

 

       მივლინებები

2,500

2,000

 

2,000

2,500

 

2,500

 

       ოფისის ხარჯები

6,024

6,700

 

6,700

7,450

 

7,450

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,446

5,200

 

5,200

6,000

 

6,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,045

2,500

 

2,500

2,500

 

2,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,694

1,500

 

1,500

1,500

 

1,500

01 02 03

საფინანსო სამსახური

93,470

102,630

0,000

102,630

115,330

0,000

115,330

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

7,000

 

7,000

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

90,470

101,130

0,000

101,130

113,230

0,000

113,230

 

შრომის ანაზღაურება

68,695

70,850

 

70,850

81,760

 

81,760

 

საქონელი და მომსახურება

20,705

30,280

0,000

30,280

31,470

0,000

31,470

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,941

3,900

 

3,900

4,200

 

4,200

 

       მივლინებები

1,939

2,000

 

2,000

2,500

 

2,500

 

       ოფისის ხარჯები

9,586

15,380

 

15,380

15,070

 

15,070

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,259

3,700

 

3,700

3,700

 

3,700

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,980

5,300

 

5,300

6,000

 

6,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,070

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

1,500

 

1,500

2,100

 

2,100

01 02 04

შიდა აუდიტის სამსახური

18,261

30,300

0,000

30,300

32,330

0,000

32,330

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,000

2,000

 

2,000

2,000

 

2,000

 

ხარჯები

15,261

30,300

0,000

30,300

32,330

0,000

32,330

 

შრომის ანაზღაურება

10,741

22,840

 

22,840

24,960

 

24,960

 

საქონელი და მომსახურება

4,520

7,460

0,000

7,460

7,370

0,000

7,370

 

       მივლინებები

0,562

1,000

 

1,000

1,000

 

1,000

 

       ოფისის ხარჯები

3,412

3,960

 

3,960

3,170

 

3,170

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,546

2,500

 

2,500

3,200

 

3,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

01 02 05

 კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

30,552

66,390

0,000

66,390

78,380

0,000

78,380

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,000

6,000

 

6,000

6,000

 

6,000

 

ხარჯები

29,280

64,190

0,000

64,190

76,880

0,000

76,880

 

შრომის ანაზღაურება

26,600

58,980

 

58,980

68,800

 

68,800

 

საქონელი და მომსახურება

2,680

5,210

0,000

5,210

8,080

0,000

8,080

 

       მივლინებები

0,744

1,750

 

1,750

2,000

 

2,000

 

       ოფისის ხარჯები

1,936

3,460

 

3,460

6,080

 

6,080

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,272

2,200

 

2,200

1,500

 

1,500

01 02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33,320

40,380

0,000

40,380

45,040

0,000

45,040

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,000

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

32,287

40,380

0,000

40,380

43,540

0,000

43,540

 

შრომის ანაზღაურება

26,600

30,970

 

30,970

33,440

 

33,440

 

საქონელი და მომსახურება

5,687

9,410

0,000

9,410

10,100

0,000

10,100

 

       მივლინებები

0,638

1,800

 

1,800

1,500

 

1,500

 

       ოფისის ხარჯები

3,175

4,560

 

4,560

5,300

 

5,300

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,874

3,050

 

3,050

3,300

 

3,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,033

0,000

 

0,000

1,500

 

1,500

01 02 07

ზედამხედველობის სამსახური

35,124

39,230

0,000

39,230

42,530

0,000

42,530

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,000

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

32,581

39,230

0,000

39,230

42,530

0,000

42,530

 

შრომის ანაზღაურება

26,263

30,970

 

30,970

33,440

 

33,440

 

საქონელი და მომსახურება

6,318

8,260

0,000

8,260

9,090

0,000

9,090

 

       მივლინებები

0,679

0,800

 

0,800

1,300

 

1,300

 

       ოფისის ხარჯები

2,475

3,660

 

3,660

4,490

 

4,490

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,164

3,800

 

3,800

3,300

 

3,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,543

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

01 02 08

ტერიტორიული ორგანოები (9)

408,874

544,795

0,000

544,795

655,000

0,000

655,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75,000

75,000

 

75,000

75,000

 

75,000

 

ხარჯები

408,874

544,795

0,000

544,795

639,285

0,000

639,285

 

შრომის ანაზღაურება

376,620

500,330

 

500,330

594,560

 

594,560

 

საქონელი და მომსახურება

32,254

44,465

0,000

44,465

44,725

0,000

44,725

 

       მივლინებები

0,360

1,500

 

1,500

1,500

 

1,500

 

       ოფისის ხარჯები

21,441

29,465

 

29,465

33,440

 

33,440

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,453

13,500

 

13,500

9,785

 

9,785

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

15,715

 

15,715

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

40,000

0,000

40,000

47,000

0,000

47,000

 

ხარჯები

0,000

40,000

0,000

40,000

47,000

0,000

47,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

40,000

 

40,000

47,000

 

47,000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები

11,995

12,000

0,000

12,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

11,995

12,000

0,000

12,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

11,995

12,000

0,000

12,000

0,000

0,000

0,000

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

11,995

12,000

 

12,000

0,000

 

0,000

01 05

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

24,711

0,000

0,000

0,000

6,876

0,000

6,876

 

ვალდებულებების კლება

24,711

0,000

 

0,000

6,876

 

6,876

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

223,325

344,759

0,000

344,759

397,700

0,000

397,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,000

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

ხარჯები

201,021

342,459

0,000

342,459

351,200

0,000

351,200

 

შრომის ანაზღაურება

145,560

255,584

0,000

255,584

287,520

0,000

287,520

 

საქონელი და მომსახურება

55,461

86,875

0,000

86,875

63,680

0,000

63,680

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,500

3,900

0,000

3,900

4,200

0,000

4,200

 

       მივლინებები

2,264

3,000

0,000

3,000

2,700

0,000

2,700

 

       ოფისის ხარჯები

21,332

26,210

0,000

26,210

18,060

0,000

18,060

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,000

11,835

0,000

11,835

0,000

0,000

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21,210

24,130

0,000

24,130

25,200

0,000

25,200

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,155

17,800

0,000

17,800

13,520

0,000

13,520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,304

2,300

0,000

2,300

46,500

0,000

46,500

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

101,345

98,922

0,000

98,922

103,470

0,000

103,470

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

7,000

 

7,000

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

85,312

97,422

0,000

97,422

103,470

0,000

103,470

 

შრომის ანაზღაურება

54,951

62,702

 

62,702

67,840

 

67,840

 

საქონელი და მომსახურება

30,361

34,720

0,000

34,720

35,630

0,000

35,630

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,500

3,900

 

3,900

4,200

 

4,200

 

       მივლინებები

1,831

2,200

 

2,200

1,900

 

1,900

 

       ოფისის ხარჯები

6,328

8,220

 

8,220

8,630

 

8,630

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,547

12,400

 

12,400

12,900

 

12,900

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,155

8,000

 

8,000

8,000

 

8,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,033

1,500

 

1,500

0,000

 

0,000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

111,980

235,837

0,000

235,837

294,230

0,000

294,230

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,000

23,000

 

23,000

23,000

 

23,000

 

ხარჯები

105,709

235,037

0,000

235,037

247,730

0,000

247,730

 

შრომის ანაზღაურება

90,609

192,882

 

192,882

219,680

 

219,680

 

საქონელი და მომსახურება

15,100

42,155

0,000

42,155

28,050

0,000

28,050

 

       მივლინებები

0,433

0,800

 

0,800

0,800

 

0,800

 

       ოფისის ხარჯები

5,004

7,990

 

7,990

9,430

 

9,430

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,000

11,835

 

11,835

0,000

 

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,663

11,730

 

11,730

12,300

 

12,300

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

9,800

 

9,800

5,520

 

5,520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,271

0,800

 

0,800

46,500

 

46,500

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

10,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

10,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

 

       ოფისის ხარჯები

10,000

10,000

 

10,000

0,000

 

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1175,105

1706,477

670,883

1035,594

1589,297

626,692

962,605

 

ხარჯები

300,265

320,120

0,000

320,120

356,951

0,000

356,951

 

საქონელი და მომსახურება

180,865

204,920

0,000

204,920

254,700

0,000

254,700

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

180,865

204,920

0,000

204,920

254,700

0,000

254,700

 

სუბსიდიები

42,907

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

 

სხვა ხარჯები

76,493

28,400

0,000

28,400

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874,840

1386,357

670,883

715,474

1232,346

626,692

605,654

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

13,949

97,506

9,727

87,779

28,680

0,000

28,680

 

ხარჯები

4,949

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,949

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,949

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,000

92,806

9,727

83,079

28,680

0,000

28,680

03 01 01

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,000

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 02

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

0,000

79,827

9,727

70,100

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

79,827

9,727

70,100

0,000

 

 

03 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება“ ტრაქტორისთვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0,000

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

 

4,700

 

4,700

0,000

 

 

03 01 04

კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0,000

12,979

0,000

12,979

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12,979

 

12,979

0,000

 

 

03 01 05

დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა

4,949

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

4,949

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,949

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,949

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 06

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

28,680

0,000

28,680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

28,680

 

28,680

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1153,151

1599,971

661,156

938,815

1551,617

626,692

924,925

 

ხარჯები

287,311

306,420

0,000

306,420

347,951

0,000

347,951

 

საქონელი და მომსახურება

167,911

195,920

0,000

195,920

245,700

0,000

245,700

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

167,911

195,920

0,000

195,920

245,700

0,000

245,700

 

სუბსიდიები

42,907

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

 

სხვა ხარჯები

76,493

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865,840

1293,551

661,156

632,395

1203,666

626,692

576,974

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

49,525

53,100

4,000

49,100

55,000

0,000

55,000

 

ხარჯები

42,602

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

 

საქონელი და მომსახურება

42,602

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,602

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,923

4,100

4,000

4,100

0,000

0,000

0,000

03 02 01 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

40,702

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

 

ხარჯები

40,702

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

 

საქონელი და მომსახურება

40,702

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,702

45,000

 

45,000

55,000

 

55,000

03 02 01 02

 გარე განათების ფარების შეძენა

6,923

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,923

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 01 03

 გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა

0,000

2,500

0,000

2,500

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

2,500

 

2,500

0,000

 

0,000

03 02 01 04

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

0,000

1,600

0,000

1,600

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1,600

 

1,600

0,000

 

0,000

03 02 01 05

მთა ჩირუხში ელექტრო ტრანსფორმატორის რეაბილიტაციის ხარჯი

1,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,900

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 01 06

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0,000

4,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

4,000

4,000

 

0,000

 

0,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

75,623

111,480

0,000

111,480

126,600

0,000

126,600

 

ხარჯები

75,623

104,600

0,000

104,600

126,600

0,000

126,600

 

საქონელი და მომსახურება

75,623

104,600

0,000

104,600

126,600

0,000

126,600

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75,623

104,600

0,000

104,600

126,600

0,000

126,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

6,880

0,000

6,880

0,000

0,000

0,000

03 02 02 01

სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა

71,623

100,600

0,000

100,600

122,600

0,000

122,600

 

ხარჯები

71,623

100,600

0,000

100,600

122,600

0,000

122,600

 

საქონელი და მომსახურება

71,623

100,600

0,000

100,600

122,600

0,000

122,600

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71,623

100,600

 

100,600

122,600

 

122,600

03 02 02 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

4,000

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

4,000

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,000

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,000

4,000

 

4,000

4,000

 

4,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები უბნების შეძენა

0,000

6,880

0,000

6,880

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

6,880

 

6,880

0,000

 

 

03 02 03

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

195,250

235,686

12,486

223,200

384,840

0,000

384,840

 

ხარჯები

161,000

145,500

0,000

145,500

151,351

0,000

151,351

 

საქონელი და მომსახურება

41,600

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

41,600

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

 

სუბსიდიები

42,907

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

 

სხვა ხარჯები

76,493

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,250

90,186

12,486

77,700

233,489

0,000

233,489

03 02 03 01

შპს „შუახევის წყალკანალი“

76,493

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

76,493

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

76,493

23,700

 

23,700

0,000

 

 

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

55,108

96,300

0,000

96,300

120,000

0,000

120,000

 

ხარჯები

42,907

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

 

სუბსიდიები

42,907

86,800

 

86,800

102,251

 

102,251

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,201

9,500

 

9,500

17,749

 

17,749

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

0,000

64,186

12,486

51,700

102,300

0,000

102,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

64,186

12,486

51,700

102,300

 

102,300

03 02 03 04

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

16,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,990

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 03 05

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

5,059

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,059

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 03 06

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

0,000

16,500

0,000

16,500

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

16,500

 

16,500

0,000

 

 

03 02 03 07

სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა

41,600

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

 

ხარჯები

41,600

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

 

საქონელი და მომსახურება

41,600

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

41,600

35,000

 

35,000

49,100

 

49,100

03 02 03 08

დაბა შუახევის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

23,440

0,000

23,440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

23,440

 

23,440

03 02 03 09

სოფელ ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

30,000

 

30,000

03 02 03 10

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

30,000

 

30,000

03 02 03 11

სოფელ ნენიაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

30,000

 

30,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

760,389

1038,877

644,670

394,207

957,602

626,692

330,910

 

ხარჯები

7,886

11,320

0,000

11,320

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

7,886

11,320

0,000

11,320

15,000

0,000

15,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,886

11,320

0,000

11,320

15,000

0,000

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752,503

1027,557

644,670

382,887

942,602

626,692

315,910

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

7,886

10,000

0,000

10,000

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

7,886

10,000

0,000

10,000

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

7,886

10,000

0,000

10,000

15,000

0,000

15,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,886

10,000

 

10,000

15,000

 

15,000

03 02 04 01

ხიჭაურის ცენტრის კეთილმოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

0,000

110,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

110

 

110,000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

50,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,950

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

519,642

626,210

626,210

0,000

626,692

626,692

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519,642

626,210

626,210

 

626,692

626,692

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

43,227

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,227

30,000

 

30,000

30,000

 

30,000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

29,910

67,787

0,000

67,787

13,000

0,000

13,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,910

67,787

 

67,787

13,000

 

13,000

03 02 04 06

დაბის ტერიტორიაზე წისქვილების მშენებლობა

2,457

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,457

4,000

 

4,000

0,000

 

 

03 02 04 07

დაბის ტერიტორიაზე არსებული  წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

0,000

18,000

0,000

18,000

39,800

0,000

39,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,000

 

18,000

39,800

 

39,800

03 02 04 08

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

0,000

31,000

0,000

31,000

60,000

0,000

60,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

31,000

 

31,000

60,000

 

60,000

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

106,317

0,000

0,000

0,000

16,300

0,000

16,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,317

0,000

 

 

16,300

 

16,300

03 02 04 10

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0,000

23,000

0,000

23,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23,000

 

23,000

0,000

 

 

03 02 04 11

რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შონობის რემონტი

0,000

3,100

0,000

3,100

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,100

 

3,100

0,000

 

 

03 02 04 12

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

0,000

1,320

0,000

1,320

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

1,320

0,000

1,320

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

1,320

0,000

1,320

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1,320

 

1,320

0,000

 

 

03 02 04 13

სოფელ ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა

0,000

55,500

15,500

40,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

55,500

15,500

40,000

0,000

 

 

03 02 04 14

სოფელ ქიძინიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0,000

0,000

0,000

0,000

35,000

0,000

35,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

35,000

 

35,000

03 02 04 15

დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა

0,000

157,960

2,960

155,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

157,960

2,960

155,000

0,000

 

 

03 02 04 16

ორი მოსაცდელის მშენებლობა

0,000

11,000

0,000

11,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11,000

 

11,000

0,000

 

 

03 02 04 17

სოფელ კობალთის სახანძრო აუზის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

11,810

0,000

11,810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

0,000

11,810

 

11,810

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მტაცებელი ცხოველების-მგლების გაუვნებელყოფის ღონისძიების განხორციელება

0,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,200

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 06

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

72,164

160,828

0,000

160,828

27,575

0,000

27,575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,164

160,828

0,000

160,828

27,575

0,000

27,575

03 02 06 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

24,269

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,269

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 06 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

47,895

28,878

0,000

28,878

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,895

28,878

 

28,878

0,000

 

 

03 02 06 03

სველი წერტილების მოწყობა

0,000

21,950

0,000

21,950

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21,950

 

21,950

0,000

 

 

03 02 06 04

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა

0,000

110,000

0,000

110,000

12,575

0,000

12,575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

110,000

 

110,000

12,575

 

12,575

03 02 06 05

სანიაღვრე არხებზე არმირებული ბადის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

15,000

 

15,000

03 03

გამწვანება

8,005

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

ხარჯები

8,005

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

საქონელი და მომსახურება

8,005

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,005

9,000

 

9,000

9,000

 

9,000

04 00

განათლება

329,158

329,860

0,000

329,860

333,030

3,440

329,590

 

ხარჯები

263,352

299,839

0,000

299,839

322,950

3,440

319,510

 

სუბსიდიები

263,352

299,839

0,000

299,839

322,950

3,440

319,510

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,806

26,391

0,000

26,391

10,080

0,000

10,080

 

ვალდებულებების კლება

0,000

3,630

0,000

3,630

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

309,152

317,410

0,000

317,410

322,530

3,440

319,090

 

ხარჯები

254,452

292,339

0,000

292,339

315,450

3,440

312,010

 

სუბსიდიები

254,452

292,339

0,000

292,339

315,450

3,440

312,010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,700

21,441

0,000

21,441

7,080

0,000

7,080

 

ვალდებულებების კლება

0,000

3,630

0,000

3,630

0,000

0,000

0,000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

309,152

317,410

0,000

317,410

322,530

3,440

319,090

 

ხარჯები

254,452

292,339

0,000

292,339

315,450

3,440

312,010

 

სუბსიდიები

254,452

292,339

 

292,339

315,450

3,440

312,010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,700

21,441

 

21,441

7,080

 

7,080

 

ვალდებულებების კლება

 

3,630

 

3,630

0,000

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

20,006

12,450

0,000

12,450

10,500

0,000

10,500

 

ხარჯები

8,900

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

 

სუბსიდიები

8,900

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,106

4,950

0,000

4,950

3,000

0,000

3,000

04 02 01

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

1,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

1,400

0,000

 

 

0,000

 

 

04 02 02

 დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა

9,106

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,106

 

 

 

 

 

 

04 02 03

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

0,000

4,950

0,000

4,950

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,950

 

4,950

0,000

 

 

04 02 04

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

0,000

 

 

0,000

 

 

04 02 05

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7,500

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

 

ხარჯები

7,500

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

 

სუბსიდიები

7,500

7,500

 

7,500

7,500

 

7,500

04 02 06

სოფელ ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

0

0

0

0

3

0

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

3

 

3,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

763,264

2107,501

5,327

2102,174

1398,991

0,000

1398,991

 

ხარჯები

751,604

765,550

0,000

765,550

792,020

0,000

792,020

 

საქონელი და მომსახურება

96,598

119,500

0,000

119,500

109,000

0,000

109,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

96,598

119,500

0,000

119,500

109,000

0,000

109,000

 

სუბსიდიები

655,006

646,050

0,000

646,050

683,020

0,000

683,020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,660

1341,951

5,327

1336,624

606,971

0,000

606,971

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

166,115

1545,551

5,327

1540,224

818,141

0,000

818,141

 

ხარჯები

161,615

209,600

0,000

209,600

236,170

0,000

236,170

 

საქონელი და მომსახურება

39,615

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,615

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

სუბსიდიები

122,000

169,600

0,000

169,600

196,170

0,000

196,170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

1335,951

5,327

1330,624

581,971

0,000

581,971

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

126,500

123,500

0,000

123,500

124,000

0,000

124,000

 

ხარჯები

122,000

123,500

0,000

123,500

124,000

0,000

124,000

 

სუბსიდიები

122,000

123,500

 

123,500

124,000

 

124,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

39,615

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

ხარჯები

39,615

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

საქონელი და მომსახურება

39,615

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,615

40,000

 

40,000

40,000

 

40,000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

0,000

46,100

0,000

46,100

72,170

0,000

72,170

 

ხარჯები

0,000

46,100

0,000

46,100

72,170

0,000

72,170

 

სუბსიდიები

0,000

46,100

 

46,100

72,170

 

72,170

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0,000

1057,360

0,000

1057,360

449,817

0,000

449,817

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1057,360

 

1057,360

449,817

 

449,817

05 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სპორტული მოედნების მშენებლობა

0,000

156,400

0,000

156,400

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

156,400

 

156,400

0,000

 

0,000

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0,000

51,539

3,519

48,020

88,454

0,000

88,454

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51,539

3,519

48,020

88,454

 

88,454

05 01 07

სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

0,000

13,808

1,808

12,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,808

1,808

12,000

0,000

 

 

05 01 08

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

0,000

56,844

0,000

56,844

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

56,844

 

56,844

0,000

 

 

05 01 09

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის წყალმომარაგების, ელ. ენერგიის სისტემის და სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

44

0

43,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

44

 

43,700

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

417,149

561,950

0,000

561,950

580,850

0,000

580,850

 

ხარჯები

409,989

555,950

0,000

555,950

555,850

0,000

555,850

 

საქონელი და მომსახურება

56,983

79,500

0,000

79,500

69,000

0,000

69,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56,983

79,500

0,000

79,500

69,000

0,000

69,000

 

სუბსიდიები

353,006

476,450

0,000

476,450

486,850

0,000

486,850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,160

6,000

0,000

6,000

25,000

0,000

25,000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

295,166

407,200

0,000

407,200

405,600

0,000

405,600

 

ხარჯები

288,006

405,200

0,000

405,200

405,600

0,000

405,600

 

სუბსიდიები

288,006

405,200

 

405,200

405,600

 

405,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,160

2,000

 

2,000

0,000

 

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

65,000

75,250

0,000

75,250

81,250

0,000

81,250

 

ხარჯები

65,000

71,250

0,000

71,250

81,250

0,000

81,250

 

სუბსიდიები

65,000

71,250

 

71,250

81,250

 

81,250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

4,000

 

4,000

0,000

 

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

50,990

56,500

0,000

56,500

54,000

0,000

54,000

 

ხარჯები

50,990

56,500

0,000

56,500

54,000

0,000

54,000

 

საქონელი და მომსახურება

50,990

56,500

0,000

56,500

54,000

0,000

54,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,990

56,500

 

56,500

54,000

 

54,000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

25,000

0,000

25,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

25,000

 

25,000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

5,993

23,000

0,000

23,000

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

5,993

23,000

0,000

23,000

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

5,993

23,000

0,000

23,000

15,000

0,000

15,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,993

23,000

 

23,000

15,000

 

15,000

05 03

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლესიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

180,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

180,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

180,000

0,000

 

 

0,000

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

319,089

159,766

0,000

159,766

224,544

0,000

224,544

 

ხარჯები

306,342

159,766

0,000

159,766

210,350

0,000

210,350

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

 

სუბსიდიები

24,842

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

281,500

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,747

0,000

0,000

0,000

11,500

0,000

11,500

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

3

0

3

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

41,838

28,450

0,000

28,450

53,050

0,000

53,050

 

ხარჯები

34,839

28,450

0,000

28,450

43,050

0,000

43,050

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

 

სუბსიდიები

24,842

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,997

13,750

0,000

13,750

13,750

0,000

13,750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,999

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

9,997

5,500

0,000

5,500

11,500

0,000

11,500

 

ხარჯები

9,997

5,500

0,000

5,500

11,500

0,000

11,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,997

5,500

 

5,500

11,500

 

11,500

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

24,842

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

 

ხარჯები

24,842

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

14,700

 

14,700

29,300

 

29,300

 

სუბსიდიები

24,842

0,000

 

 

0,000

 

 

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

0,000

8,250

0,000

8,250

2,250

0,000

2,250

 

ხარჯები

0,000

8,250

0,000

8,250

2,250

0,000

2,250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

8,250

 

8,250

2,250

 

2,250

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

6,999

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,999

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

06 01 04 01

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

6,999

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,999

0,000

 

 

0,000

 

 

06 01 04 02

სოფელ ხიჭაურში სამედიცინო ამბულატორიის საძირკველის მოწყობა

0

0

0

0

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

10,000

 

10,000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

277,251

131,316

0,000

131,316

171,494

0,000

171,494

 

ხარჯები

271,503

131,316

0,000

131,316

167,300

0,000

167,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

271,503

131,316

0,000

131,316

167,300

0,000

167,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,748

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,500

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

2,694

0,000

2,694

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

38,351

36,700

0,000

36,700

40,394

0,000

40,394

 

ხარჯები

32,603

36,700

0,000

36,700

37,700

0,000

37,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,603

36,700

 

36,700

37,700

 

37,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,748

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

0

 

 

2,694

 

2,694

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასო სასადილოსთვის ინვენტარის შეძენა

0,000

0,000

0,000

0,000

1,500

0,000

1,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,000

 

 

1,500

 

1,500

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2,000

2,700

0,000

2,700

3,000

0,000

3,000

 

ხარჯები

2,000

2,700

0,000

2,700

3,000

0,000

3,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,000

2,700

 

2,700

3,000

 

3,000

06 02 04

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

15,100

16,500

0,000

16,500

29,100

0,000

29,100

 

ხარჯები

15,100

16,500

0,000

16,500

29,100

0,000

29,100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,100

16,500

 

16,500

29,100

 

29,100

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16,000

19,000

0,000

19,000

33,000

0,000

33,000

 

ხარჯები

16,000

19,000

0,000

19,000

33,000

0,000

33,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,000

19,000

 

19,000

33,000

 

33,000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

15,500

23,000

0,000

23,000

25,000

0,000

25,000

 

ხარჯები

15,500

23,000

0,000

23,000

25,000

0,000

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,500

23,000

 

23,000

25,000

 

25,000

06 02 07

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

20,000

20,000

0,000

20,000

22,000

0,000

22,000

 

ხარჯები

20,000

20,000

0,000

20,000

22,000

0,000

22,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

20,000

 

20,000

22,000

 

22,000

06 02 08

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

6,900

7,800

0,000

7,800

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

6,900

7,800

0,000

7,800

10,000

0,000

10,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,900

7,800

 

7,800

10,000

 

10,000

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

5,616

0,000

5,616

7,500

0,000

7,500

 

ხარჯები

0,000

5,616

0,000

5,616

7,500

0,000

7,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

5,616

 

5,616

7,500

 

7,500

06 02 10

სოციალური სხვა

163,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

163,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

163,400

0,000

 

 

0,000