შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • Word
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111226009, 29/12/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016046
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
33
23/12/2011
ვებგვერდი, 111226009, 29/12/2011
190020020.35.135.016046
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (29/12/2011 - 24/02/2012)

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №33

2011 წლი 23 დეკემბერი

დაბა შუახევი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1.

  დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 მუხლი 2.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ქათამაძე

                           შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის

                                                                 შესახებ

თავი I

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
 
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

2012 წლის
გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,306,700

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,114,700

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

99,800

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,398,470

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,209,890

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

840,660

პროცენტი

0

0

 

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,008,720

გრანტები

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

129,200

სხვა ხარჯები

0

116,493

210,000

საოპერაციო სალდო

1,314,378

1,256,657

908,230

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,435,890

1,402,260

1,168,895

ზრდა

1,445,472

1,475,360

1,168,895

კლება

9,582

73,100

 

მთლიანი სალდო

-121,512

-145,603

-260,665

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-124,912

-171,303

-260,665

ზრდა

171,303

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

171,303

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

296,215

171,303

260,665

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

171,303

260,665

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-3,400

-25,700

0

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

3,400

25,700

0

საშინაო

3,400

25,700

0

საგარეო

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,919,951

4,651,972

4,306,700

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,306,700

არაფინანსური აქტივების კლება

9,582

73,100

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

 

0

გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

4,567,365

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,398,470

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

1,168,895

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

ნაშთის ცვლილება

-124,912

-171,303

-260,665

თავი II

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

     მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 306 700 ლარის ოდენობით

 

 

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,306,700

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,114,700

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

99,800

 

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 92 200 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

11

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

11311

ქონების გადასახადი

132,675

65,200

92,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

123,690

60,000

87,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3

200

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,448

 

 

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7,534

5,000

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადი

-29

 

 

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს შუახევი მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 114 700 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,114,700

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,114,700

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,114,700

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,530,400

2,830,900

3,461,600

 

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

 

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

497,262

977,010

653,100

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

539,748

520,962

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

100,000

100,000

 

 

სხვა ტრანსფერები

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 99 800 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

99,800

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

80,114

68,099

73,100

1411

პროცენტები

30,618

15,399

20,400

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

30,618

15,399

20,400

1415

რენტა

49,496

52,700

52,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

48,338

52,700

52,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

1,158

 

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12,588

6,501

6,500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,430

2,000

2,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

530

1,000

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,000

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

200

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

 

 

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,700

1,000

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,158

4,501

4,500

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

4,500

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

4,500

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზურუქტი ქირავნოდა და სხვა)

6,158

4,501

4,500

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

 

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები )

17,611

10,200

20,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

 

თავი III

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 398 470 ლარის ოდენობით.

 

 

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,398,470

21

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,209,890

22

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

840,660

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

30,000

222

მივლინება

26,284

33,469

31,500

223

ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

206,280

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

 

კვების ხარჯები

0

0

0

 

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

146,480

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

394,120

 

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,008,720

27

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

129,200

27

სხვა ხარჯი

0

116,493

210,000

მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 168 895 ლარის ოდენობით.მათ შორის:

) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 168 895 ლარის ოდენობით.

 

 

 

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის
გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2,145

5,000

2,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

207,024

150,600

16,360

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

724,382

969,265

202,865

04 00

სოციალური დაცვა

0

7,125

0

05 00

ჯამრთელობის დაცვა

62,555

7,670

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

67,500

0

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

15,700

0

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

21,681

229,500

946,170

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

427,685

23,000

1,500

სულ ჯამი

1,445,472

1,475,360

1,168,895

 ბ) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის

არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით

 

 

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

9,582

73,100

0

311

ძირითადი აქტივები

9,582

73,100

 

314

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

მუხლი 8. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 567 365 ლარი.

 

 

 

 

 

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

1

2

6

 

 

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,208,823

1,496,760

1,377,800

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1,180,956

1,484,760

1,365,800

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,095,654

1,339,230

1,234,100

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

85,302

145,530

131,700

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15,882

 

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11,985

12,000

12,000

702

თავდაცვა

71,825

105,590

88,700

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

71,825

105,590

88,700

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,279

136,100

213,610

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,279

126,100

203,610

704

ეკონომიკური საქმიანობა

82,579

100,460

154,900

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6,530

 

 

7045

ტრანსპორტი

 

 

57,100

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

76,049

100,460

97,800

705

გარემოს დაცვა

69,653

209,740

128,878

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

69,653

75,000

80,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

134,740

48,878

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

1,341,786

1,091,275

415,587

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

21,252

222,610

57,387

7063

წყალმომარაგება

227,659

196,500

186,100

7064

გარე განათება

74,152

53,000

45,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,018,723

619,165

127,100

707

ჯანმრთელობის დაცვა

130,137

83,390

74,800

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

130,137

83,390

74,800

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

491,023

838,300

1,541,390

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

24,933

265,000

1,026,170

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

319,927

355,380

452,940

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

100,000

186,000

8,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
 კულტურისა
და რელიგიის სფეროში

46,163

31,920

54,280

709

განათლება

419,521

540,135

454,000

7091

სკოლამდელი აღზრდა

222,776

326,935

254,000

7092

ზოგადი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7098

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

196,745

213,200

200,000

710

სოციალური დაცვა

120,837

195,825

117,700

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

38,000

43,825

36,700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

82,837

152,000

81,000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4,041,463

4,797,575

4,567,365

თავი IV

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

 მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 260 656 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 260 656 ლარის ოდენობით

 

 

 

 

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-296,215

-171,303

-260,665

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

296,215

171,303

260,665

ვალუტა, დეპოზიტები

296,215

171,303

260,665

სესხები

 

 

 

მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება

 ) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

3,400

25,700

0

კლება

3,400

25,700

 

სესხები

 

 

 

          შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

     მუხლი 12. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით.

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 4 567 365 ლარის ოდენობით

ორგ . კოდი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
 
გეგმა

2012 წლის პროექტი

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

260,408

349,310

345,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

 

ხარჯები

258,263

344,310

343,700

 

შრომის ანაზღაურება

148,694

190,330

181,900

 

საქონელი და მომსახურება

57,177

77,340

80,320

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,000

3,000

3,000

 

 მივლინებები

3,749

6,300

8,000

 

 ოფისის ხარჯები

22,068

26,020

30,520

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,600

1,800

2,000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,560

29,720

26,300

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,200

10,500

10,500

 

სუბსიდიები

52,392

76,640

81,480

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,145

5,000

2,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,057,883

1,292,700

1,200,280

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

118

123

 

ხარჯები

850,859

1,142,100

1,183,920

 

შრომის ანაზღაურება

581,964

772,170

809,370

 

საქონელი და მომსახურება

268,895

368,860

374,550

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14,260

21,000

24,000

 

 მივლინებები

19,108

24,500

20,800

 

 ოფისის ხარჯები

145,944

140,860

149,250

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72,905

96,790

98,500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,478

82,210

78,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,024

150,600

16,360

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაცი ლი სამსახური

514,638

538,250

444,300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

15

17

 

ხარჯები

310,614

402,650

430,940

 

შრომის ანაზღაურება

124,023

159,920

181,730

 

საქონელი და მომსახურება

186,591

242,730

249,210

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,925

18,000

21,000

 

 მივლინებები

9,958

12,000

7,700

 

 ოფისის ხარჯები

98,747

68,640

73,810

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56,100

68,880

72,500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,661

71,710

70,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,024

135,600

13,360

 02 02

შიდა აუდიტის სამსახური

0

23,900

24,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2

2

 

ხარჯები

0

20,900

24,000

 

შრომის ანაზღაურება

 

14,560

19,040

 

საქონელი და მომსახურება

0

6,340

4,960

 

 მივლინებები

 

1,000

1,000

 

 ოფისის ხარჯები

 

4,640

3,960

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

700

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,000

 

02 03

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

85,302

105,530

91,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

7

 

ხარჯები

82,302

102,530

90,200

 

შრომის ანაზღაურება

58,060

68,980

58,820

 

საქონელი და მომსახურება

24,242

32,480

31,380

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,335

3,000

3,000

 

 მივლინებები

3,257

3,500

4,000

 

 ოფისის ხარჯები

10,023

13,420

15,380

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,627

4,520

3,700

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000

8,040

5,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

3,000

1,500

02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

61,324

90,460

97,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

10

 

ხარჯები

61,324

87,460

96,300

 

შრომის ანაზღაურება

50,680

71,980

79,900

 

საქონელი და მომსახურება

10,644

15,480

16,400

 

 მივლინებები

2,493

2,500

2,500

 

 ოფისის ხარჯები

5,387

6,500

7,700

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

947

4,020

3,700

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,817

2,460

2,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

1,500

02 05

  ჯამრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

24,782

37,120

34,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

24,782

35,620

34,000

 

შრომის ანაზღაურება

21,280

26,600

25,840

 

საქონელი და მომსახურება

3,502

9,020

8,160

 

 მივლინებები

1,368

1,500

1,800

 

 ოფისის ხარჯები

2,134

4,380

4,560

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3,140

1,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

0

02 06

მუნიციპალიტეტის კულტურის , განათლების , სპორტის , ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

24,482

31,920

54,280

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

6

 

ხარჯები

24,482

30,420

54,280

 

შრომის ანაზღაურება

21,227

26,600

50,320

 

საქონელი და მომსახურება

3,255

3,820

3,960

 

 მივლინებები

781

1,000

1,000

 

 ოფისის ხარჯები

2,474

2,820

2,960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

0

02 07

ზედამხედველობის სამსახური

26,747

37,750

34,100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

26,747

34,750

34,100

 

შრომის ანაზღაურება

21,028

26,600

25,840

 

საქონელი და მომსახურება

5,719

8,150

8,260

 

 მივლინებები

1,215

1,200

1,300

 

 ოფისის ხარჯები

1,922

3,300

3,660

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,582

3,650

3,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

0

02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

320,608

427,770

420,100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

 

ხარჯები

320,608

427,770

420,100

 

შრომის ანაზღაურება

285,666

376,930

367,880

 

საქონელი და მომსახურება

34,942

50,840

52,220

 

 მივლინებები

36

1,800

1,500

 

 ოფისის ხარჯები

25,257

37,160

37,220

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,649

11,880

13,500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

978,262

1,273,265

567,465

 

ხარჯები

253,880

304,000

364,600

 

საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

194,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

194,600

 

სუბსიდიები

66,716

42,907

0

 

სხვა ხარჯები

0

76,493

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724,382

969,265

202,865

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0

10,000

57,100

 

ხარჯები

0

0

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10,000

52,100

03 01 01

დაბა შუახევისა და ხიჭაურის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა

0

0

5,000

 

ხარჯები

0

0

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

5,000

03 01 02

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0

10,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10,000

 

03 01 03

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

0

0

52,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

52,100

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74,152

53,000

45,000

 

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

 

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

8,000

0

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

44,152

45,000

45,000

 

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

 

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

03 02 02

გარე განათების ფარების შეძენა

0

8,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,000

0

03 02 03

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

30,000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

 

 

03 03

გამწვანება

7,500

9,000

9,000

 

ხარჯები

7,500

9,000

9,000

 

საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

589,773

791,025

137,387

 

ხარჯები

9,964

10,000

60,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579,809

781,025

77,387

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

9,964

10,000

10,000

 

ხარჯები

9,964

10,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

03 04 02

დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

11,288

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,288

 

 

03 04 03

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

51,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51,000

0

03 04 04

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის ღონისძიებები ( სოფლის განვითარების პროგრამა )

539,748

520,962

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539,748

520,962

 

03 04 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა -ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

14,048

44,553

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,048

44,553

30,000

03 04 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ერიტორიაზე

0

48,800

11,787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

48,800

11,787

03 04 07

დაბაში შემავალი სოფლის (გორხანაული) წისქვილის მშენებლობა

0

2,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,900

 

03 04 08

უსახური შენობების დემონტაჟი

0

0

50,000

 

ხარჯები

0

0

50,000

 

სხვა ხარჯები

 

 

50,000

03 04 09

დაბის ცენტრში და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა

0

112,810

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

112,810

0

03 04 10

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

14,725

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,725

0

0

03 04 11

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

35,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

35,600

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

69,653

75,000

80,000

 

ხარჯები

69,653

75,000

80,000

 

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

80,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

80,000

03 05 01

სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

69,653

75,000

80,000

 

ხარჯები

69,653

75,000

80,000

 

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

80,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

80,000

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

2,995

4,000

4,000

 

ხარჯები

2,995

4,000

4,000

 

საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

227,659

196,500

186,100

 

ხარჯები

113,086

161,000

161,600

 

საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

 

სუბსიდიები

66,716

42,907

0

 

სხვა ხარჯები

0

76,493

120,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,573

35,500

24,500

03 07 01

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

89,974

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,974

 

 

03 07 02

აიპ შუახევის წყალკანალი

66,716

55,407

0

 

ხარჯები

66,716

42,907

0

 

სუბსიდიები

66,716

42,907

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12,500

0

03 07 03

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0

17,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17,000

 

03 07 04

შპს შუახევის წყალკანალი კაპიტალის შესაძენად

0

76,493

120,000

 

ხარჯები

0

76,493

120,000

 

სხვა ხარჯები

 

76,493

120,000

03 07 05

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის
მოსაყვანად
სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

6,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,000

 

03 07 06

ხიჭაური -ხაბელაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

24,599

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,599

 

 

03 07 07

დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა

6,370

0

0

 

ხარჯები

6,370

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,370

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,370

 

 

03 07 08

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

0

0

24,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

24,500

03 07 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

40,000

41,600

41,600

 

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

 

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 07 09 01

სარწყავი არხების მოვლა შენახვის ხარჯები

40,000

41,600

41,600

 

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

 

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6,530

134,740

48,878

 

ხარჯები

6,530

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134,740

48,878

03 08 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

0

24,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,500

 

03 08 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც . ბინებიდან ცენტრალურ
ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

0

90,000

28,878

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90,000

28,878

03 08 03

სველი წერტილების მოწყობა

0

20,240

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20,240

20,000

03 08 04

მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

6,530

0

0

 

ხარჯები

6,530

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

 

 

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

120,837

195,825

117,700

 

ხარჯები

120,837

188,700

117,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

120,837

188,700

117,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7,125

0

04 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

38,000

43,825

36,700

 

ხარჯები

38,000

36,700

36,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,000

36,700

36,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,125

 

04 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახების წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5,737

3,000

2,700

 

ხარჯები

5,737

3,000

2,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,737

3,000

2,700

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

15,700

15,600

16,500

 

ხარჯები

15,700

15,600

16,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,700

15,600

16,500

04 04

5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

16,000

18,500

19,000

 

ხარჯები

16,000

18,500

19,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,000

18,500

19,000

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა

10,000

15,500

15,000

 

ხარჯები

10,000

15,500

15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000

15,500

15,000

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

20,000

20,000

20,000

 

ხარჯები

20,000

20,000

20,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

20,000

20,000

04 07

დედ - მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

7,200

7,800

 

ხარჯები

0

7,200

7,800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

7,200

7,800

04 08

სოციალურები სხვა

15,400

72,200

0

 

ხარჯები

15,400

72,200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,400

72,200

 

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

105,355

46,270

40,800

 

ხარჯები

42,800

38,600

40,800

 

სუბსიდიები

22,800

27,100

29,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

11,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

7,670

0

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

20,000

11,500

11,500

 

ხარჯები

20,000

11,500

11,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

11,500

05 02

შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ხარჯები

22,800

27,100

29,300

 

ხარჯები

22,800

27,100

29,300

 

სუბსიდიები

22,800

27,100

29,300

05 03

ზამლეთის ამბოლატორიის რემონტი

0

7,670

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,670

 

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების
(
ამბულატორიები ) რემონტი

62,555

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

 

 

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

229,321

348,635

261,500

 

ხარჯები

229,321

281,135

261,500

 

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

0

 

სუბსიდიები

222,776

281,135

261,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67,500

0

06 01

  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

222,776

326,935

254,000

 

ხარჯები

222,776

272,235

254,000

 

სუბსიდიები

222,776

272,235

254,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54,700

0

06 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

0

326,935

254,000

 

ხარჯები

0

272,235

254,000

 

სუბსიდიები

 

272,235

254,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

54,700

0

06 01 02

აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62,543

0

 

 

ხარჯები

62,543

0

0

 

სუბსიდიები

62,543

 

 

06 01 03

აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

41,284

0

 

 

ხარჯები

41,284

0

0

 

სუბსიდიები

41,284

 

 

06 01 04

აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი

38,325

0

 

 

ხარჯები

38,325

0

0

 

სუბსიდიები

38,325

 

 

06 01 05

აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი

40,837

0

 

 

ხარჯები

40,837

0

0

 

სუბსიდიები

40,837

 

 

06 01 06

აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

39,787

0

0

 

ხარჯები

39,787

0

0

 

სუბსიდიები

39,787

 

 

06 02

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

0

1,400

0

 

ხარჯები

0

1,400

0

 

სუბსიდიები

 

1,400

 

06 03

დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის
მომარაგების
სისტემის მოწყობა

0

10,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10,800

 

06 04

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკვლის მოწყობა

0

2,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,000

 

06 05

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

6,545

7,500

7,500

 

ხარჯები

6,545

7,500

7,500

 

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

 

 

სუბსიდიები

 

7,500

7,500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

487,927

606,380

529,940

 

ხარჯები

487,927

590,680

529,940

 

საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

57,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

57,000

 

სუბსიდიები

450,934

533,680

472,940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,700

0

07 01

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

68,000

65,000

69,000

 

ხარჯები

68,000

65,000

69,000

 

სუბსიდიები

68,000

65,000

69,000

07 02

აიპ კულტურის ცენტრი

282,934

304,380

403,940

 

ხარჯები

282,934

288,680

403,940

 

სუბსიდიები

282,934

288,680

403,940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15,700

 

07 03

კულტურის ღონისძიებები

36,993

51,000

49,000

 

ხარჯები

36,993

51,000

49,000

 

საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

49,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

49,000

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0

6,000

8,000

 

ხარჯები

0

6,000

8,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

6,000

8,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6,000

8,000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის , ტაძრისა და საეკლ სიო სასწავლო -საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

100,000

180,000

0

 

ხარჯები

100,000

180,000

0

 

სუბსიდიები

100,000

180,000

 

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

168,814

391,500

1,149,670

 

ხარჯები

147,133

162,000

203,500

 

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 

სუბსიდიები

122,200

122,000

163,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

229,500

946,170

08 01

ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

122,200

126,500

123,500

 

ხარჯები

122,200

122,000

123,500

 

სუბსიდიები

122,200

122,000

123,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,500

0

08 02

სპორტული ღონისძიებები

24,933

40,000

40,000

 

ხარჯები

24,933

40,000

40,000

 

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

08 03

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

200,000

727,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

200,000

727,000

08 04

უნივერმაგის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

0

25,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25,000

 

08 05

საფეხბურთო კლუბ გორდას მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

40,000

 

ხარჯები

0

0

40,000

 

სუბსიდიები

 

 

40,000

08 06

დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა

21,681

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

 

 

08 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა
(
კვიახიძეები , წყაროთა , ქიძინიძეები , დარჩიძეები , ხიჭაური )

0

0

175,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

175,000

08 08

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0

0

44,170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

44,170

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

636,056

319,390

354,310

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

30

30

 

ხარჯები

204,971

270,690

352,810

 

შრომის ანაზღაურება

139,756

145,561

218,620

 

საქონელი და მომსახურება

65,215

85,129

94,190

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,000

 

 მივლინებები

3,427

2,669

2,700

 

 ოფისის ხარჯები

26,581

25,750

26,510

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33,367

21,810

21,680

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

16,900

13,520

 

სხვა ხარჯები

0

40,000

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

23,000

1,500

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15,882

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

0

 

 

ხარჯები

15,882

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

12,156

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,726

0

0

 

 მივლინებები

993

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

2,733

 

 

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

11,985

12,000

12,000

 

ხარჯები

11,985

12,000

12,000

 

საქონელი და მომსახურება

11,985

12,000

12,000

 

 ოფისის ხარჯები

2,985

 

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,000

 

 

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

71,825

105,590

88,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

ხარჯები

71,825

89,090

87,200

 

შრომის ანაზღაურება

43,960

54,951

53,380

 

საქონელი და მომსახურება

27,865

34,139

33,820

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,000

 

 მივლინებები

1,947

1,869

1,900

 

 ოფისის ხარჯები

6,729

8,490

8,520

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,349

11,780

12,400

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

10,000

8,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16,500

1,500

09 04

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

95,279

126,100

203,610

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

 

ხარჯები

95,279

119,600

203,610

 

შრომის ანაზღაურება

83,640

90,610

165,240

 

საქონელი და მომსახურება

11,639

28,990

38,370

 

 მივლინებები

487

800

800

 

 ოფისის ხარჯები

5,134

7,260

7,990

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,018

10,030

9,280

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

6,900

5,520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,500

0

09 05

შსს ადგილობრივი სამმართველო

10,000

10,000

10,000

 

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

 

 ოფისის ხარჯები

9,000

10,000

10,000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,000

 

 

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

40,000

40,000

 

ხარჯები

0

40,000

40,000

 

სხვა ხარჯები

 

40,000

40,000

09 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

3,400

25,700

0

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

 

09 08

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

427,685

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

 

 

სულ გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

4,567,365

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

169

 

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,398,470

 

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,209,890

 

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

840,660

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

30,000

 

 მივლინებები

26,284

33,469

31,500

 

 ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

206,280

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

146,480

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

394,120

 

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,008,720

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

129,200

 

სხვა ხარჯები

0

116,493

210,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

1,168,895

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

    მუხლი 13. პრემიები

 2012 წლის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 14 .ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

  2012 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40000 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად.