„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016064
18
21/12/2012
ვებგვერდი, 26/12/2012
190020020.35.135.016064
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2012 წლის 21 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (სსმ, 29/12/2011)) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეიური ქათამაძე



დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
შესახებ

თავი I
შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
 

მუხლი 1. ა. შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

2012 წლის
გეგმა

 

შემოსავლები

3 910 369

4 578 872

5 968 654

 

გადასახადები

132 646

65 200

92 200

 

გრანტები

3 667 410

4 428 872

5 568 554

 

სხვა შემოსავლები

110 313

84 800

307 900

 

ხარჯები

2 595 991

3 322 215

3 768 335

 

შრომის ანაზღაურება

870 414

1 108 061

1 513 490

 

საქონელი და მომსახურება

646 922

812 929

927 210

 

პროცენტი

0

0

 

 

სუბსიდიები

937 818

1 083 462

1 114 169

 

გრანტები

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140 837

201 270

145 066

 

სხვა ხარჯები

0

116 493

68 400

 

საოპერაციო სალდო

1 314 378

1 256 657

2 200 319

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 435 890

1 402 260

2 894 579

 

ზრდა

1 445 472

1 475 360

2 894 579

 

კლება

9 582

73 100

 

 

მთლიანი სალდო

-121 512

-145 603

-694 260

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-124 912

-171 303

-697 890

 

ზრდა

171 303

0

0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

171 303

 

 

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

296 215

171 303

697 890

 

ვალუტა და დეპოზიტები

296 215

171 303

697 890

 

სესხები

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-3 400

-25 700

-3 630

 

ზრდა

0

0

0

 

საშინაო

0

0

0

 

საგარეო

0

0

0

 

კლება

3 400

25 700

3 630

 

საშინაო

3 400

25 700

3 630

 

საგარეო

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

 
   

ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 
         

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 
 

შემოსულობები

3 919 951

4 651 972

5 968 654

 

შემოსავლები

3 910 369

4 578 872

5 968 654

 

არაფინანსური აქტივების კლება

9 582

73 100

 

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

0

 

გადასახდელები

4 044 863

4 823 275

6 666 544

 

ხარჯები

2 595 991

3 322 215

3 768 335

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 445 472

1 475 360

2 894 579

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

3 400

25 700

3 630

 

ნაშთის ცვლილება

-124 912

-171 303

-697 890

 

 


თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
 

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები   5 968 654  ლარის  ოდენობით

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

3 910 369

4 578 872

5 968 654

 

გადასახადები

132 646

65 200

92 200

 

გრანტები

3 667 410

4 428 872

5 568 554

 

სხვა შემოსავლები

110 313

84 800

307 900

 

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 92 200 ლარის ოდენობით:

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 
 

11

გადასახადები

132 646

65 200

92 200

 

11311

ქონების გადასახადი

132 675

65 200

92 200

 

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

123 690

60 000

87 000

 

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3

200

200

 

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1 448

 

 

 

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7 534

5 000

5 000

 

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

 

 

 

 

116

სხვა გადასახადი

-29

 

 

 

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევი მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  5 568 554 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 
 

13

გრანტები

3 667 410

4 428 872

5 568 554

 

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3 667 410

4 428 872

5 568 554

 

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3 667 410

4 428 872

5 568 554

 

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 530 400

2 830 900

3 461 600

 

 

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

 

 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

50 000

 

 

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

497 262

977 010

1 414 744

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

539 748

520 962

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

100 000

100 000

16 000

 

 

სხვა ტრანსფერები

 

 

626 210

 

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 307 900  ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 
 

14

სხვა შემოსავლები

110 313

84 800

307 900

 

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

80 114

68 099

267 700

 

1411

პროცენტები

30 618

15 399

180 000

 

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

30 618

15 399

180 000

 

1415

რენტა

49 496

52 700

87 700

 

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

48 338

52 700

87 700

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

1 158

 

 

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12 588

6 501

20 000

 

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6 430

2 000

7 000

 

14223

სანებართო მოსაკრებელი

530

1 000

1 000

 

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1 000

1 000

1 000

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

200

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

 

 

 

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5 700

1 000

6 000

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6 158

4 501

13 000

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6 158

4 501

13 000

 

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

 

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6 158

4 501

13 000

 

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფუქტი ქირავნოდა და სხვა)

6 158

4 501

13 000

 

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

 

 

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

17 611

10 200

20 200

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

 

 

 


თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,
არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 768 335 ლარის ოდენობით.

 

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 

ხარჯები

2 595 991

3 322 215

3 768 335

21

შრომის ანაზღაურება

870 414

1 108 061

1 513 490

22

საქონელი და მომსახურება

646 922

812 929

927 210

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17 260

26 000

37 900

222

მივლინება

26 284

33 469

26 350

223

ოფისის ხარჯები

194 593

192 630

200 775

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 800

17 300

33 500

 

კვების ხარჯები

0

0

0

 

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

4 000

11 835

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133 377

148 320

169 780

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271 608

391 210

447 070

 

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

937 818

1 083 462

1 114 169

27

სოციალური უზრუნველყოფა

140 837

201 270

145 066

27

სხვა ხარჯი

0

116 493

68 400

 


მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2 894 579   ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა.  განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2 894 579   ლარის ოდენობით

 

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 145

5 000

3 500

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

207 024

150 600

134 080

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

724 382

969 265

1 386 357

04 00

სოციალური დაცვა

0

7 125

0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა

62 555

7 670

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

67 500

26 391

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

15 700

6 000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

21 681

229 500

1 335 951

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

427 685

23 000

2 300

სულ ჯამი

1 445 472

1 475 360

2 894 579

         

 ბ. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით :

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

9 582

73 100

0

311

ძირითადი აქტივები

9 582

73 100

 

314

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

         

 


მუხლი 8. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 6 662 914  ლარი

 

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

1

2

6

   

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1 208 823

1 496 760

1 760 231

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1 180 956

1 484 760

1 746 911

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 095 654

1 339 230

1 604 281

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

85 302

145 530

142 630

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15 882

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11 985

12 000

13 320

702

თავდაცვა

71 825

105 590

98 922

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

71 825

105 590

98 922

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105 279

136 100

245 837

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10 000

10 000

10 000

7032

სახანძრო სამსახური

95 279

126 100

235 837

704

ეკონომიკური საქმიანობა

82 579

100 460

210 776

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6 530

 

 

7045

ტრანსპორტი

 

 

97 506

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

76 049

100 460

113 270

705

გარემოს დაცვა

69 653

209 740

268 308

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

69 653

75 000

107 480

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

134 740

160 828

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 341 786

1 091 275

1 378 573

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

21 252

222 610

359 347

7063

წყალმომარაგება

227 659

196 500

235 686

7064

გარე განათება

74 152

53 000

53 100

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 018 723

619 165

730 440

707

ჯანმრთელობის დაცვა

130 137

83 390

60 580

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

130 137

83 390

60 580

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

491 023

838 300

1 975 141

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

24 933

265 000

1 422 051

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

319 927

355 380

463 700

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100 000

186 000

23 000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

46 163

31 920

66 390

709

განათლება

419 521

540 135

524 980

7091

სკოლამდელი აღზრდა

222 776

326 935

313 780

7092

ზოგადი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7098

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

196 745

213 200

211 200

710

სოციალური დაცვა

120 837

195 825

139 566

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

38 000

43 825

36 700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

82 837

152 000

102 866

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4 041 463

4 797 575

6 662 914

 


თავი IV
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო   697 890  ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება                                                                                                    
 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   697 890 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-296 215

-171 303

-697 890

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

296 215

171 303

697 890

ვალუტა, დეპოზიტები

296 215

171 303

697 890

სესხები

 

 

 

 


მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება                                                   
 ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3630  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 
 

ვალდებულებების ცვლილება

3 400

25 700

3 630

 

კლება

3 400

25 700

3 630

 

სესხები

 

 

 

 

 


მუხლი 12. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების  მიხედვით 6 666 544  ლარის ოდენობით

 

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

260 408

349 310

407 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

 

ხარჯები

258 263

344 310

403 600

 

შრომის ანაზღაურება

148 694

190 330

229 300

 

საქონელი და მომსახურება

57 177

77 340

92 820

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3 000

3 000

3 900

 

    მივლინებები

3 749

6 300

5 500

 

    ოფისის ხარჯები

22 068

26 020

31 520

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1 600

1 800

10 000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20 560

29 720

31 400

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 200

10 500

10 500

 

სუბსიდიები

52 392

76 640

81 480

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 145

5 000

3 500

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 057 883

1 292 700

1 559 081

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

118

125

 

ხარჯები

850 859

1 142 100

1 425 001

 

შრომის ანაზღაურება

581 964

772 170

1 028 606

 

საქონელი და მომსახურება

268 895

368 860

396 395

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14 260

21 000

30 100

 

    მივლინებები

19 108

24 500

17 850

 

    ოფისის ხარჯები

145 944

140 860

143 045

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2 200

3 500

11 500

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72 905

96 790

114 250

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14 478

82 210

79 650

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 070

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 024

150 600

134 080

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაციული სამსახური

514 638

538 250

622 086

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

15

19

 

ხარჯები

310 614

402 650

493 206

 

შრომის ანაზღაურება

124 023

159 920

218 296

 

საქონელი და მომსახურება

186 591

242 730

274 910

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11 925

18 000

26 200

 

    მივლინებები

9 958

12 000

7 000

 

    ოფისის ხარჯები

98 747

68 640

75 860

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2 200

3 500

11 500

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56 100

68 880

82 500

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7 661

71 710

71 850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204 024

135 600

128 880

 02 02

შიდა აუდიტის სამსახური

0

23 900

30 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2

2

 

ხარჯები

0

20 900

30 300

 

შრომის ანაზღაურება

 

14 560

22 840

 

საქონელი და მომსახურება

0

6 340

7 460

 

    მივლინებები

 

1 000

1 000

 

    ოფისის ხარჯები

 

4 640

3 960

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

700

2 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 000

0

02 03

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

85 302

105 530

102 630

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

7

 

ხარჯები

82 302

102 530

101 130

 

შრომის ანაზღაურება

58 060

68 980

70 850

 

საქონელი და მომსახურება

24 242

32 480

30 280

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2 335

3 000

3 900

 

    მივლინებები

3 257

3 500

2 000

 

    ოფისის ხარჯები

10 023

13 420

15 380

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 627

4 520

3 700

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5 000

8 040

5 300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 070

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

3 000

1 500

02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

61 324

90 460

113 270

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

10

 

ხარჯები

61 324

87 460

111 770

 

შრომის ანაზღაურება

50 680

71 980

95 370

 

საქონელი და მომსახურება

10 644

15 480

16 400

 

    მივლინებები

2 493

2 500

2 000

 

    ოფისის ხარჯები

5 387

6 500

6 700

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

947

4 020

5 200

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 817

2 460

2 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 000

1 500

02 05

 ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური                                   

24 782

37 120

40 380

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

24 782

35 620

40 380

 

შრომის ანაზღაურება

21 280

26 600

30 970

 

საქონელი და მომსახურება

3 502

9 020

9 410

 

    მივლინებები

1 368

1 500

1 800

 

    ოფისის ხარჯები

2 134

4 380

4 560

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3 140

3 050

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 500

0

02 06

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის  სამსახური

24 482

31 920

66 390

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

6

 

ხარჯები

24 482

30 420

64 190

 

შრომის ანაზღაურება

21 227

26 600

58 980

 

საქონელი და მომსახურება

3 255

3 820

5 210

 

    მივლინებები

781

1 000

1 750

 

    ოფისის ხარჯები

2 474

2 820

3 460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 500

2 200

02 07

ზედამხედველობის სამსახური

26 747

37 750

39 230

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

26 747

34 750

39 230

 

შრომის ანაზღაურება

21 028

26 600

30 970

 

საქონელი და მომსახურება

5 719

8 150

8 260

 

    მივლინებები

1 215

1 200

800

 

    ოფისის ხარჯები

1 922

3 300

3 660

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 582

3 650

3 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 000

0

02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

320 608

427 770

544 795

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

 

ხარჯები

320 608

427 770

544 795

 

შრომის ანაზღაურება

285 666

376 930

500 330

 

საქონელი და მომსახურება

34 942

50 840

44 465

 

    მივლინებები

36

1 800

1 500

 

    ოფისის ხარჯები

25 257

37 160

29 465

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 649

11 880

13 500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

978 262

1 273 265

1 706 477

 

ხარჯები

253 880

304 000

320 120

 

საქონელი და მომსახურება

187 164

184 600

204 920

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

187 164

184 600

204 920

 

სუბსიდიები

66 716

42 907

86 800

 

სხვა ხარჯები

0

76 493

28 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724 382

969 265

1 386 357

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0

10 000

97 506

 

ხარჯები

0

0

4 700

 

სხვა ხარჯები

0

0

4 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 000

92 806

03 01 01

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0

10 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10 000

 

03 01 02

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

0

0

79 827

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

79 827

03 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობასოფლის აღორძინება“
ტრაქტორისათვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

0

4 700

 

ხარჯები

0

0

4 700

 

სხვა ხარჯები

 

 

4 700

03 01 04

კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0

0

12 979

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12 979

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74 152

53 000

53 100

 

ხარჯები

44 152

45 000

45 000

 

საქონელი და მომსახურება

44 152

45 000

45 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44 152

45 000

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 000

8 000

8 100

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

44 152

45 000

45 000

 

ხარჯები

44 152

45 000

45 000

 

საქონელი და მომსახურება

44 152

45 000

45 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44 152

45 000

45 000

03 02 02

გარე განათების ფარების შეძენა

0

8 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8 000

0

03 02 03

გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა

0

0

2 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

2 500

03 02 04

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

30 000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 000

 

 

03 02 05

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

0

0

1 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1 600

03 02 06

დაბა შუახევისა და ხიჭაურის გარე- განათების ქსელის შეკეთება

0

0

4 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4 000

03 03

გამწვანება

7 500

9 000

9 000

 

ხარჯები

7 500

9 000

9 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 500

9 000

9 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7 500

9 000

9 000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

589 773

791 025

1 038 877

 

ხარჯები

9 964

10 000

11 320

 

საქონელი და მომსახურება

9 964

10 000

11 320

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9 964

10 000

11 320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579 809

781 025

1 027 557

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

9 964

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 964

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 964

10 000

10 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9 964

10 000

10 000

03 04 02

დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

11 288

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 288

 

 

03 04 03

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

51 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51 000

0

03 04 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

539 748

520 962

626 210

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539 748

520 962

626 210

03 04 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

14 048

44 553

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 048

44 553

30 000

03 04 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

0

48 800

67 787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

48 800

67 787

03 04 07

დაბის ტერიტორიაზე წისქვილის მშენებლობა

0

2 900

4 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2 900

4 000

03 04 08

არსებული წისქვილების გამრიცხველიანების თანხა

0

0

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

18 000

03 04 09

ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

0

0

31 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 000

03 04 10

დაბისა და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა

0

112 810

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

112 810

0

03 04 11

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

14 725

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 725

0

0

03 04 12

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

23 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

23 000

03 04 13

რუსთაველის ქუჩა №25 მდებარე შენობის რემონტი

0

0

3 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3 100

03 04 14

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

0

0

1 320

 

ხარჯები

0

0

1 320

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

1 320

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

1 320

03 04 15

სოფ. ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა

0

0

55 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

55 500

03 04 16

დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა

0

0

157 960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

157 960

03 04 17

ორი მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

11 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

11 000

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

69 653

75 000

107 480

 

ხარჯები

69 653

75 000

100 600

 

საქონელი და მომსახურება

69 653

75 000

100 600

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69 653

75 000

100 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 880

03 05 01

სანიტარшული დასუფთავების პროგრამა

69 653

75 000

100 600

 

ხარჯები

69 653

75 000

100 600

 

საქონელი და მომსახურება

69 653

75 000

100 600

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69 653

75 000

100 600

03 05 02

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0

0

6 880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 880

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუსნებოვნების პროგრამა

2 995

4 000

4 000

 

ხარჯები

2 995

4 000

4 000

 

საქონელი და მომსახურება

2 995

4 000

4 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 995

4 000

4 000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

227 659

196 500

235 686

 

ხარჯები

113 086

161 000

145 500

 

საქონელი და მომსახურება

46 370

41 600

35 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46 370

41 600

35 000

 

სუბსიდიები

66 716

42 907

86 800

 

სხვა ხარჯები

0

76 493

23 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 573

35 500

90 186

03 07 01

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

89 974

0

64 186

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 974

 

64 186

03 07 02

აიპშუახევის წყალკანალი

66 716

55 407

96 300

 

ხარჯები

66 716

42 907

86 800

 

სუბსიდიები

66 716

42 907

86 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12 500

9 500

03 07 03

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0

17 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17 000

 

03 07 04

შპსშუახევის წყალკანალი“ (კაპიტალის შესავსებად)

0

76 493

23 700

 

ხარჯები

0

76 493

23 700

 

სხვა ხარჯები

 

76 493

23 700

03 07 05

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის
მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

6 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6 000

 

03 07 06

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის  წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

24 599

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 599

 

 

03 07 07

დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებულიმონაკვეთის აღდგენა

6 370

0

0

 

ხარჯები

6 370

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 370

0

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 370

 

 

03 07 08

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

0

0

16 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

16 500

03 07 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

40 000

41 600

35 000

 

ხარჯები

40 000

41 600

35 000

 

საქონელი და მომსახურება

40 000

41 600

35 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40 000

41 600

35 000

03 07 09 01

სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა

40 000

41 600

35 000

 

ხარჯები

40 000

41 600

35 000

 

საქონელი და მომსახურება

40 000

41 600

35 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40 000

41 600

35 000

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6 530

134 740

160 828

 

ხარჯები

6 530

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 530

0

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 530

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134 740

160 828

03 08 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

0

24 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24 500

 

03 08 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

0

90 000

28 878

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90 000

28 878

03 08 03

სველი წერტილების მოწყობა

0

20 240

21 950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20 240

21 950

03 08 04

დაბა შუახევში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა

0

0

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

110 000

03 08 05

მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

6 530

0

0

 

ხარჯები

6 530

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 530

0

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 530

 

 

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

120 837

195 825

139 566

 

ხარჯები

120 837

188 700

139 566

 

სოციალური უზრუნველყოფა

120 837

188 700

139 566

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 125

0

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

38 000

43 825

36 700

 

ხარჯები

38 000

36 700

36 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 000

36 700

36 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7 125

 

04 02

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5 737

3 000

2 700

 

ხარჯები

5 737

3 000

2 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 737

3 000

2 700

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

15 700

15 600

16 500

 

ხარჯები

15 700

15 600

16 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 700

15 600

16 500

04 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16 000

18 500

19 000

 

ხარჯები

16 000

18 500

19 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 000

18 500

19 000

04 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი  მატერიალური დახმარების პროგრამა

10 000

15 500

23 000

 

ხარჯები

10 000

15 500

23 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 000

15 500

23 000

04 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების პროგრამა

20 000

20 000

20 000

 

ხარჯები

20 000

20 000

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 000

20 000

20 000

04 07

18 წლამდე  ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

7 200

7 800

 

ხარჯები

0

7 200

7 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

7 200

7 800

04 08

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

0

0

8 250

 

ხარჯები

0

0

8 250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

8 250

04 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

5 616

 

ხარჯები

0

0

5 616

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5 616

04 10

სოციალურები სხვა

15 400

72 200

0

 

ხარჯები

15 400

72 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 400

72 200

 

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

105 355

46 270

20 200

 

ხარჯები

42 800

38 600

20 200

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

14 700

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

14 700

 

სუბსიდიები

22 800

27 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 000

11 500

5 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 555

7 670

0

05 01

18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

20 000

11 500

5 500

 

ხარჯები

20 000

11 500

5 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 000

11 500

5 500

05 02

შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ხარჯები

22 800

27 100

14 700

 

ხარჯები

22 800

27 100

14 700

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

14 700

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

14 700

 

სუბსიდიები

22 800

27 100

0

05 03

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

0

7 670

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7 670

 

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების
(ამბულატორიები) რემონტი

62 555

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 555

 

 

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

229 321

348 635

329 860

 

ხარჯები

229 321

281 135

299 839

 

საქონელი და მომსახურება

6 545

0

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 545

0

0

 

სუბსიდიები

222 776

281 135

299 839

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 500

26 391

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 630

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

222 776

326 935

317 410

 

ხარჯები

222 776

272 235

292 339

 

სუბსიდიები

222 776

272 235

292 339

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54 700

21 441

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 630

06 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

0

326 935

317 410

 

ხარჯები

0

272 235

292 339

 

სუბსიდიები

 

272 235

292 339

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

54 700

21 441

 

ვალდებულებების კლება

 

 

3 630

06 01 02

აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62 543

0

 

 

ხარჯები

62 543

0

0

 

სუბსიდიები

62 543

 

 

06 01 03

აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

41 284

0

 

 

ხარჯები

41 284

0

0

 

სუბსიდიები

41 284

 

 

06 01 04

აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი

38 325

0

 

 

ხარჯები

38 325

0

0

 

სუბსიდიები

38 325

 

 

06 01 05

აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი

40 837

0

 

 

ხარჯები

40 837

0

0

 

სუბსიდიები

40 837

 

 

06 01 06

აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

39 787

0

0

 

ხარჯები

39 787

0

0

 

სუბსიდიები

39 787

 

 

06 02

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

0

1 400

0

 

ხარჯები

0

1 400

0

 

სუბსიდიები

 

1 400

 

06 03

დაწყებით სკოლებში ელექტროენერგიის
მომარაგების სისტემის მოწყობა

0

10 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10 800

 

06 04

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

0

0

4 950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4 950

06 05

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

0

2 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2 000

 

06 06

ნიგაზეულის საჯარო  სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

6 545

7 500

7 500

 

ხარჯები

6 545

7 500

7 500

 

საქონელი და მომსახურება

6 545

0

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 545

0

 

 

სუბსიდიები

 

7 500

7 500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

487 927

606 380

561 950

 

ხარჯები

487 927

590 680

555 950

 

საქონელი და მომსახურება

36 993

57 000

79 500

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36 993

57 000

79 500

 

სუბსიდიები

450 934

533 680

476 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 700

6 000

07 01

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

68 000

65 000

75 250

 

ხარჯები

68 000

65 000

71 250

 

სუბსიდიები

68 000

65 000

71 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4 000

07 02

აიპ კულტურის ცენტრი

282 934

304 380

407 200

 

ხარჯები

282 934

288 680

405 200

 

სუბსიდიები

282 934

288 680

405 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15 700

2 000

07 03

კულტურის ღონისძიებები

36 993

51 000

56 500

 

ხარჯები

36 993

51 000

56 500

 

საქონელი და მომსახურება

36 993

51 000

56 500

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36 993

51 000

56 500

07 04

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

0

6 000

23 000

 

ხარჯები

0

6 000

23 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

6 000

23 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6 000

23 000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლესიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

100 000

180 000

0

 

ხარჯები

100 000

180 000

0

 

სუბსიდიები

100 000

180 000

 

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

168 814

391 500

1 545 551

 

ხარჯები

147 133

162 000

209 600

 

საქონელი და მომსახურება

24 933

40 000

40 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24 933

40 000

40 000

 

სუბსიდიები

122 200

122 000

169 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 681

229 500

1 335 951

08 01

ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

122 200

126 500

123 500

 

ხარჯები

122 200

122 000

123 500

 

სუბსიდიები

122 200

122 000

123 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 500

0

08 02

სპორტული ღონისძიებები

24 933

40 000

40 000

 

ხარჯები

24 933

40 000

40 000

 

საქონელი და მომსახურება

24 933

40 000

40 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24 933

40 000

40 000

08 03

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

200 000

1 057 360

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

200 000

1 057 360

08 04

უნივერმაგის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

0

25 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25 000

 

08 05

აიპ საფეხბურთო კლუბოთოლთას“ მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

46 100

 

ხარჯები

0

0

46 100

 

სუბსიდიები

 

 

46 100

08 06

დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა

21 681

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 681

 

 

08 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა
(კვიახიძეები, წყაროთა, ქიძინიძეები, დარჩიძეები, ხიჭაური)

0

0

156 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

156 400

08 08

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0

0

51 539

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

51 539

08 09

სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

0

0

13 808

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

13 808

08 10

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

0

0

56 844

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

56 844

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

636 056

319 390

396 759

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

30

30

 

ხარჯები

204 971

270 690

394 459

 

შრომის ანაზღაურება

139 756

145 561

255 584

 

საქონელი და მომსახურება

65 215

85 129

98 875

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2 000

3 900

 

    მივლინებები

3 427

2 669

3 000

 

    ოფისის ხარჯები

26 581

25 750

26 210

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12 000

12 000

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4 000

11 835

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33 367

21 810

24 130

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 840

16 900

17 800

 

სხვა ხარჯები

0

40 000

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427 685

23 000

2 300

 

ვალდებულებების კლება

3 400

25 700

0

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15 882

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

0

 

 

ხარჯები

15 882

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

12 156

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3 726

0

0

 

    მივლინებები

993

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

2 733

 

 

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

11 985

12 000

12 000

 

ხარჯები

11 985

12 000

12 000

 

საქონელი და მომსახურება

11 985

12 000

12 000

 

    ოფისის ხარჯები

2 985

 

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12 000

12 000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 000

 

 

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

71 825

105 590

98 922

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

ხარჯები

71 825

89 090

97 422

 

შრომის ანაზღაურება

43 960

54 951

62 702

 

საქონელი და მომსახურება

27 865

34 139

34 720

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2 000

3 900

 

    მივლინებები

1 947

1 869

2 200

 

    ოფისის ხარჯები

6 729

8 490

8 220

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17 349

11 780

12 400

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 840

10 000

8 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16 500

1 500

09 04

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

95 279

126 100

235 837

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

 

ხარჯები

95 279

119 600

235 037

 

შრომის ანაზღაურება

83 640

90 610

192 882

 

საქონელი და მომსახურება

11 639

28 990

42 155

 

    მივლინებები

487

800

800

 

    ოფისის ხარჯები

5 134

7 260

7 990

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4 000

11 835

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 018

10 030

11 730

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

6 900

9 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 500

800

09 05

შსს ადგილობრივი სამმართველო

10 000

10 000

10 000

 

ხარჯები

10 000

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 000

10 000

10 000

 

    ოფისის ხარჯები

9 000

10 000

10 000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 000

 

 

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

40 000

40 000

 

ხარჯები

0

40 000

40 000

 

სხვა ხარჯები

 

40 000

40 000

09 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

3 400

25 700

0

 

ვალდებულებების კლება

3 400

25 700

 

09 08

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

427 685

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427 685

 

 

სულ გადასახდელები

4 044 863

4 823 275

6 666 544

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

171

 

ხარჯები

2 595 991

3 322 215

3 768 335

 

შრომის ანაზღაურება

870 414

1 108 061

1 513 490

 

საქონელი და მომსახურება

646 922

812 929

927 210

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17 260

26 000

37 900

 

    მივლინებები

26 284

33 469

26 350

 

    ოფისის ხარჯები

194 593

192 630

200 775

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 800

17 300

33 500

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4 000

11 835

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133 377

148 320

169 780

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271 608

391 210

447 070

 

სუბსიდიები

937 818

1 083 462

1 114 169

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140 837

201 270

145 066

 

სხვა ხარჯები

0

116 493

68 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 445 472

1 475 360

2 894 579

 

ვალდებულებების კლება

3 400

25 700

3 630

 


მუხლი 13. პრემიები
2012  წლის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.     

 

   მუხლი 14 ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი                                        

2012 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40000 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად.