„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/04/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/04/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016053
  • Word
7
18/04/2012
ვებგვერდი, 20/04/2012
190020020.35.135.016053
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
შუახევის მუნიციპალიტეტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2012 წლი 18 აპრილი

დაბა შუახევი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22 -ე მუხლის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის 33 დადგენილებაში (სსმ, 29/12/2011) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

    მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე           . ქათამაძე

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესახებ

თავი I. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,967,510

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,755,910

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

119,400

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,519,586

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,299,890

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

878,710

პროცენტი

0

0

 

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,120,520

გრანტები

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

152,066

სხვა ხარჯები

0

116,493

68,400

საოპერაციო სალდო

1,314,378

1,256,657

1,447,924

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,435,890

1,402,260

2,145,814

ზრდა

1,445,472

1,475,360

2,145,814

კლება

9,582

73,100

 

მთლიანი სალდო

-121,512

-145,603

-697,890

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-124,912

-171,303

-697,890

ზრდა

171,303

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

171,303

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

296,215

171,303

697,890

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

171,303

697,890

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-3,400

-25,700

0

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

3,400

25,700

0

საშინაო

3,400

25,700

0

საგარეო

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

 

ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,919,951

4,651,972

4,967,510

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,967,510

არაფინანსური აქტივების კლება

9,582

73,100

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

 

0

გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

5,665,400

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,519,586

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

2,145,814

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

ნაშთის ცვლილება

-124,912

-171,303

-697,890

თავი II. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

    მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 967 510 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,967,510

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,755,910

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

119,400

    მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 92 200 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

11

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

11311

ქონების გადასახადი

132,675

65,200

92,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

123,690

60,000

87,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3

200

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,448

 

 

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7,534

5,000

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადი

-29

 

 

    მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს შუახევი მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 755 910 ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,755,910

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,755,910

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,755,910

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,530,400

2,830,900

3,461,600

 

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

 

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

497,262

977,010

668,100

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვით მართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

539,748

520,962

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

100,000

100,000

 

 

სხვა ტრანსფერები

 

 

626,210

    მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 119 400 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

119,400

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

80,114

68,099

92,700

1411

პროცენტები

30,618

15,399

40,000

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

30,618

15,399

40,000

1415

რენტა

49,496

52,700

52,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

48,338

52,700

52,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

1,158

 

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12,588

6,501

6,500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,430

2,000

2,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

530

1,000

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,000

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

200

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

 

 

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,700

1,000

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,158

4,501

4,500

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

4,500

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

4,500

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზურუქტი ქირავნოა და სხვა)

6,158

4,501

4,500

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

 

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

17,611

10,200

20,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

 

თავი III. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,  არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 519 586 ლარის ოდენობით.

 

 

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,519,586

21

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,299,890

22

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

878,710

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

30,000

222

მივლინება

26,284

33,469

32,700

223

ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

212,930

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

 

კვების ხარჯები

0

0

0

 

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

150,480

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

420,320

 

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,120,520

27

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

152,066

27

სხვა ხარჯი

0

116,493

68,400

    მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 145 814 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 145 814 ლარის ოდენობით.

 

 

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის
გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2,145

5,000

2,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

207,024

150,600

134,730

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

724,382

969,265

996,034

04 00

სოციალური დაცვა

0

7,125

0

05 00

ჯა მრთელობის დაცვა

62,555

7,670

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

67,500

19,380

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

15,700

4,000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

21,681

229,500

988,170

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

427,685

23,000

1,500

სულ ჯამი

1,445,472

1,475,360

2,145,814

 

 ბ. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

9,582

73,100

0

311

ძირითადი აქტივები

9,582

73,100

 

314

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

    მუხლი 8. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 5 665 400 ლარი.

 

 

 

 

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

1

2

6

 

 

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,208,823

1,496,760

1,598,340

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,180,956

1,484,760

1,585,020

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,095,654

1,339,230

1,453,320

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

85,302

145,530

131,700

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15,882

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11,985

12,000

13,320

702

თავდაცვა

71,825

105,590

88,700

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

71,825

105,590

88,700

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,279

136,100

217,890

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,279

126,100

207,890

704

ეკონომიკური საქმიანობა

82,579

100,460

172,579

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6,530

 

 

7045

ტრანსპორტი

 

 

74,779

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

76,049

100,460

97,800

705

გარემოს დაცვა

69,653

209,740

161,358

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

69,653

75,000

107,480

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

134,740

53,878

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

1,341,786

1,091,275

1,124,397

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

21,252

222,610

151,887

7063

წყალმომარაგება

227,659

196,500

216,100

7064

გარე განათებ

74,152

53,000

49,100

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,018,723

619,165

707,310

707

ჯანმრთელობის დაცვა

130,137

83,390

68,800

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

130,137

83,390

68,800

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

491,023

838,300

1,584,390

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

24,933

265,000

1,068,170

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

319,927

355,380

452,940

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

100,000

186,000

8,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
 კულტურისა
და რელიგიის სფეროში

46,163

31,920

55,280

709

განათლება

419,521

540,135

502,380

7091

სკოლამდელი აღზრდა

222,776

326,935

297,430

7092

ზოგადი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7098

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

196,745

213,200

204,950

710

სოციალური დაცვა

120,837

195,825

146,566

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

38,000

43,825

36,700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

82,837

152,000

109,866

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4,041,463

4,797,575

5,665,400

თავი IV. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

    მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 697 890 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 697 890 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-296,215

-171,303

-697,890

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

296,215

171,303

697,890

ვალუტა, დეპოზიტები

296,215

171,303

697,890

სესხები

 

 

 

    მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება     

ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 1 320 ლარის ოდენობით.     

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

3,400

25,700

0

კლება

3,400

25,700

 

სესხები

 

 

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

    მუხლი 12. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 5 665 400 ლარის ოდენობით.

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
 გეგმა

2012 წლის
 გეგმა

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

260,408

349,310

349,750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

 

ხარჯები

258,263

344,310

347,750

 

შრომის ანაზღაურება

148,694

190,330

184,450

 

საქონელი და მომსახურება

57,177

77,340

81,820

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,000

3,000

3,000

 

 მივლინებები

3,749

6,300

8,000

 

 ოფისის ხარჯები

22,068

26,020

30,520

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,600

1,800

2,000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,560

29,720

27,800

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,200

10,500

10,500

 

სუბსიდიები

52,392

76,640

81,480

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,145

5,000

2,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,057,883

1,292,700

1,416,450

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

118

123

 

ხარჯები

850,859

1,142,100

1,281,720

 

შრომის ანაზღაურება

581,964

772,170

896,820

 

საქონელი და მომსახურება

268,895

368,860

384,900

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14,260

21,000

24,000

 

 მივლინებები

19,108

24,500

22,000

 

 ოფისის ხარჯები

145,944

140,860

155,900

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72,905

96,790

101,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,478

82,210

78,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,024

150,600

134,730

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაცილი სამსახური

514,638

538,250

573,570

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

15

17

 

ხარჯები

310,614

402,650

442,840

 

შრომის ანაზღაურება

124,023

159,920

185,780

 

საქონელი და მომსახურება

186,591

242,730

257,060

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,925

18,000

21,000

 

 მივლინებები

9,958

12,000

8,900

 

 ოფისის ხარჯები

98,747

68,640

80,460

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56,100

68,880

72,500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,661

71,710

70,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,024

135,600

130,730

 02 02

შიდა აუდიტის სამსახური

0

23,900

26,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2

2

 

ხარჯები

0

20,900

26,500

 

შრომის ანაზღაურება

 

14,560

19,040

 

საქონელი და მომსახურება

0

6,340

7,460

 

 მივლინებები

 

1,000

1,000

 

 ოფისის ხარჯები

 

4,640

3,960

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

700

2,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,000

0

02 03

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

85,302

105,530

91,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

7

 

ხარჯები

82,302

102,530

90,200

 

შრომის ანაზღაურება

58,060

68,980

58,820

 

საქონელი და მომსახურება

24,242

32,480

31,380

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,335

3,000

3,000

 

 მივლინებები

3,257

3,500

4,000

 

 ოფისის ხარჯები

10,023

13,420

15,380

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,627

4,520

3,700

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000

8,040

5,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

3,000

1,500

02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

61,324

90,460

97,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

10

 

ხარჯები

61,324

87,460

96,300

 

შრომის ანაზღაურება

50,680

71,980

79,900

 

საქონელი და მომსახურება

10,644

15,480

16,400

 

 მივლინებები

2,493

2,500

2,500

 

 ოფისის ხარჯები

5,387

6,500

7,700

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

947

4,020

3,700

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,817

2,460

2,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

1,500

02 05

 ჯა მრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

24,782

37,120

34,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

24,782

35,620

34,000

 

შრომის ანაზღაურება

21,280

26,600

25,840

 

საქონელი და მომსახურება

3,502

9,020

8,160

 

 მივლინებები

1,368

1,500

1,800

 

 ოფისის ხარჯები

2,134

4,380

4,560

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3,140

1,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

0

02 06

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

24,482

31,920

55,280

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

6

 

ხარჯები

24,482

30,420

54,280

 

შრომის ანაზღაურება

21,227

26,600

50,320

 

საქონელი და მომსახურება

3,255

3,820

3,960

 

 მივლინებები

781

1,000

1,000

 

 ოფისის ხარჯები

2,474

2,820

2,960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

1,000

02 07

ზედამხედველობის სამსახური

26,747

37,750

34,100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

26,747

34,750

34,100

 

შრომის ანაზღაურება

21,028

26,600

25,840

 

საქონელი და მომსახურება

5,719

8,150

8,260

 

 მივლინებები

1,215

1,200

1,300

 

 ოფისის ხარჯები

1,922

3,300

3,660

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,582

3,650

3,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

0

02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

320,608

427,770

503,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

 

ხარჯები

320,608

427,770

503,500

 

შრომის ანაზღაურება

285,666

376,930

451,280

 

საქონელი და მომსახურება

34,942

50,840

52,220

 

 მივლინებები

36

1,800

1,500

 

 ოფისის ხარჯები

25,257

37,160

37,220

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,649

11,880

13,500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

978,262

1,273,265

1,327,754

 

ხარჯები

253,880

304,000

331,720

 

საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

216,520

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

216,520

 

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

 

სხვა ხარჯები

0

76,493

28,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724,382

969,265

996,034

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0

10,000

74,779

 

ხარჯები

0

0

9,700

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 

სხვა ხარჯები

0

0

4,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10,000

65,079

03 01 01

დაბა შუახევისა და ხიჭაურის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა

0

0

5,000

 

ხარჯები

0

0

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

5,000

03 01 02

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0

10,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10,000

 

03 01 03

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

0

0

52,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

52,100

03 01 04

შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება“
ტრაქტორისათვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

0

4,700

 

ხარჯები

0

0

4,700

 

სხვა ხარჯები

 

 

4,700

03 01 05

კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0

0

12,979

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12,979

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74,152

53,000

49,100

 

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

 

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

8,000

4,100

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

44,152

45,000

45,000

 

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

 

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

03 02 02

გარე განათების ფარების შეძენა

0

8,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,000

0

03 02 03

გარე განათებისთვის კაბელის შეძენა

0

0

2,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

2,500

03 02 04

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

30,000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

 

 

03 02 05

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

0

0

1,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,600

03 03

გამწვანება

7,500

9,000

9,000

 

ხარჯები

7,500

9,000

9,000

 

საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

589,773

791,025

813,417

 

ხარჯები

9,964

10,000

11,320

 

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

11,320

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

11,320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579,809

781,025

802,097

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

9,964

10,000

10,000

 

ხარჯები

9,964

10,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

03 04 02

დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

11,288

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,288

 

 

03 04 03

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

51,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51,000

0

03 04 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

539,748

520,962

626,210

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539,748

520,962

626,210

03 04 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

14,048

44,553

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,048

44,553

30,000

03 04 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

0

48,800

61,787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

48,800

61,787

03 04 07

დაბის ტერიტორიაზე წისქვილის მშენებლობა

0

2,900

4,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,900

4,000

03 04 08

ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

0

0

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40,000

03 04 09

დაბისა და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა

0

112,810

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

112,810

0

03 04 10

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

14,725

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,725

0

0

03 04 11

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

35,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

35,600

03 04 12

რუსთაველის ქუჩა №25 მდებარე შენობის რემონტი

0

0

4,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,500

03 04 13

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

0

0

1,320

 

ხარჯები

0

0

1,320

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

1,320

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

1,320

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

69,653

75,000

107,480

 

ხარჯები

69,653

75,000

100,600

 

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,880

03 05 01

სანიტარ ული დასუფთავების პროგრამა

69,653

75,000

100,600

 

ხარჯები

69,653

75,000

100,600

 

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

03 05 02

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0

0

6,880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,880

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუსნებოვნების პროგრამა

2,995

4,000

4,000

 

ხარჯები

2,995

4,000

4,000

 

საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

227,659

196,500

216,100

 

ხარჯები

113,086

161,000

152,100

 

საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

 

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

 

სხვა ხარჯები

0

76,493

23,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,573

35,500

64,000

03 07 01

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

89,974

0

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,974

 

30,000

03 07 02

აიპ -  „შუახევის წყალკანალი“

66,716

55,407

96,300

 

ხარჯები

66,716

42,907

86,800

 

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12,500

9,500

03 07 03

სო ელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0

17,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17,000

 

03 07 04

შპს „შუახევის წყალკანალი“
(კაპიტალის შესავსებად)

0

76,493

23,700

 

ხარჯები

0

76,493

23,700

 

სხვა ხარჯები

 

76,493

23,700

03 07 05

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის
მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

6,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,000

 

03 07 06

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

24,599

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,599

 

 

03 07 07

დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა

6,370

0

0

 

ხარჯები

6,370

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,370

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,370

 

 

03 07 08

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

0

0

24,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

24,500

03 07 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

40,000

41,600

41,600

 

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

 

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 07 09 01

სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა

40,000

41,600

41,600

 

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

 

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6,530

134,740

53,878

 

ხარჯები

6,530

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134,740

53,878

03 08 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

0

24,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,500

 

03 08 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

0

90,000

28,878

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90,000

28,878

03 08 03

სველი წერტილების მოწყობა

0

20,240

25,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20,240

25,000

03 08 04

მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

6,530

0

0

 

ხარჯები

6,530

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

 

 

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

120,837

195,825

146,566

 

ხარჯები

120,837

188,700

146,566

 

სოციალური უზრუნველყოფა

120,837

188,700

146,566

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7,125

0

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

38,000

43,825

36,700

 

ხარჯები

38,000

36,700

36,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,000

36,700

36,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,125

 

04 02

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სად ესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5,737

3,000

2,700

 

ხარჯები

5,737

3,000

2,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,737

3,000

2,700

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

15,700

15,600

16,500

 

ხარჯები

15,700

15,600

16,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,700

15,600

16,500

04 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16,000

18,500

19,000

 

ხარჯები

16,000

18,500

19,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,000

18,500

19,000

04 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

10,000

15,500

15,000

 

ხარჯები

10,000

15,500

15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000

15,500

15,000

04 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

20,000

20,000

20,000

 

ხარჯები

20,000

20,000

20,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

20,000

20,000

04 07

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

7,200

7,800

 

ხარჯები

0

7,200

7,800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

7,200

7,800

04 08

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

0

0

8,250

 

ხარჯები

0

0

8,250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

8,250

04 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

5,616

 

ხარჯები

0

0

5,616

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5,616

04 10

სოციალურები სხვა

15,400

72,200

15,000

 

ხარჯები

15,400

72,200

15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,400

72,200

15,000

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

105,355

46,270

34,800

 

ხარჯები

42,800

38,600

34,800

 

სუბსიდიები

22,800

27,100

29,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

5,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

7,670

0

05 01

18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

20,000

11,500

5,500

 

ხარჯები

20,000

11,500

5,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

5,500

05 02

შუბნისა სა წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ხარჯები

22,800

27,100

29,300

 

ხარჯები

22,800

27,100

29,300

 

სუბსიდიები

22,800

27,100

29,300

05 03

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

0

7,670

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,670

 

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების
(ამბულატორიები) რემონტი

62,555

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

 

 

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

229,321

348,635

309,880

 

ხარჯები

229,321

281,135

290,500

 

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

0

 

სუბსიდიები

222,776

281,135

290,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67,500

19,380

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

222,776

326,935

297,430

 

ხარჯები

222,776

272,235

283,000

 

სუბსიდიები

222,776

272,235

283,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54,700

14,430

06 01 01

აიპ -  შუახევის ბაღების გაერთიანება

0

326,935

297,430

 

ხარჯები

0

272,235

283,000

 

სუბსიდიები

 

272,235

283,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

54,700

14,430

06 01 02

აიპ -  დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62,543

0

 

 

ხარჯები

62,543

0

0

 

სუბსიდიები

62,543

 

 

06 01 03

აიპ -  ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

41,284

0

 

 

ხარჯები

41,284

0

0

 

სუბსიდიები

41,284

 

 

06 01 04

აიპ -  უჩამბის საბავშვო ბაღი

38,325

0

 

 

ხარჯები

38,325

0

0

 

სუბსიდიები

38,325

 

 

06 01 05

აიპ -  ჭვანის საბავშვო ბაღი

40,837

0

 

 

ხარჯები

40,837

0

0

 

სუბსიდიები

40,837

 

 

06 01 06

აიპ -  მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

39,787

0

0

 

ხარჯები

39,787

0

0

 

სუბსიდიები

39,787

 

 

06 02

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

0

1,400

0

 

ხარჯები

0

1,400

0

 

სუბსიდიები

 

1,400

 

06 03

დაწყებით სკოლებში ელექტროენერგიის
მომარაგების სისტემის მოწყობა

0

10,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10,800

 

06 04

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

0

0

4,950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,950

06 05

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკვლის მოწყობა

0

2,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,000

 

06 06

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

6,545

7,500

7,500

 

ხარჯები

6,545

7,500

7,500

 

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

 

 

სუბსიდიები

 

7,500

7,500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

487,927

606,380

529,940

 

ხარჯები

487,927

590,680

525,940

 

საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

57,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

57,000

 

სუბსიდიები

450,934

533,680

468,940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,700

4,000

07 01

აიპ -  შუახევის სახელოვნებო სკოლა

68,000

65,000

69,000

 

ხარჯები

68,000

65,000

65,000

 

სუბსიდიები

68,000

65,000

65,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,000

07 02

აიპ -  კულტურის ცენტრი

282,934

304,380

403,940

 

ხარჯები

282,934

288,680

403,940

 

სუბსიდიები

282,934

288,680

403,940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15,700

 

07 03

კულტურის ღონისძიებები

36,993

51,000

49,000

 

ხარჯები

36,993

51,000

49,000

 

საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

49,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

49,000

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0

6,000

8,000

 

ხარჯები

0

6,000

8,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

6,000

8,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6,000

8,000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლ სიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

100,000

180,000

0

 

ხარჯები

100,000

180,000

0

 

სუბსიდიები

100,000

180,000

 

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

168,814

391,500

1,191,670

 

ხარჯები

147,133

162,000

203,500

 

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 

სუბსიდიები

122,200

122,000

163,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

229,500

988,170

08 01

ააიპ -  შუახევის სასპორტო სკოლა

122,200

126,500

123,500

 

ხარჯები

122,200

122,000

123,500

 

სუბსიდიები

122,200

122,000

123,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,500

0

08 02

სპორტული ღონისძიებები

24,933

40,000

40,000

 

ხარჯები

24,933

40,000

40,000

 

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

08 03

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

200,000

727,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

200,000

727,000

08 04

უნივერმა ის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

0

25,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25,000

 

08 05

საფეხბურთო კლუბ „გორდას“ მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

40,000

 

ხარჯები

0

0

40,000

 

სუბსიდიები

 

 

40,000

08 06

დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა

21,681

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

 

 

08 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა
(კვიახიძეები, წყაროთა, ქიძინიძეები, დარჩიძეები, ხიჭაური)

0

0

175,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

175,000

08 08

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0

0

44,170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

44,170

08 09

სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

0

0

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12,000

08 10

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

0

0

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

30,000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

636,056

319,390

358,590

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

30

30

 

ხარჯები

204,971

270,690

357,090

 

შრომის ანაზღაურება

139,756

145,561

218,620

 

საქონელი და მომსახურება

65,215

85,129

98,470

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,000

 

 მივლინებები

3,427

2,669

2,700

 

 ოფისის ხარჯები

26,581

25,750

26,510

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33,367

21,810

21,680

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

16,900

17,800

 

სხვა ხარჯები

0

40,000

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

23,000

1,500

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15,882

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

0

 

 

ხარჯები

15,882

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

12,156

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,726

0

0

 

 მივლინებები

993

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

2,733

 

 

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

11,985

12,000

12,000

 

ხარჯები

11,985

12,000

12,000

 

საქონელი და მომსახურება

11,985

12,000

12,000

 

 ოფისის ხარჯები

2,985

 

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,000

 

 

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

71,825

105,590

88,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

ხარჯები

71,825

89,090

87,200

 

შრომის ანაზღაურება

43,960

54,951

53,380

 

საქონელი და მომსახურება

27,865

34,139

33,820

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,000

 

 მივლინებები

1,947

1,869

1,900

 

 ოფისის ხარჯები

6,729

8,490

8,520

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,349

11,780

12,400

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

10,000

8,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16,500

1,500

09 04

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

95,279

126,100

207,890

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

 

ხარჯები

95,279

119,600

207,890

 

შრომის ანაზღაურება

83,640

90,610

165,240

 

საქონელი და მომსახურება

11,639

28,990

42,650

 

 მივლინებები

487

800

800

 

 ოფისის ხარჯები

5,134

7,260

7,990

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,018

10,030

9,280

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

6,900

9,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,500

0

09 05

შსს ადგილობრივი სამმართველო

10,000

10,000

10,000

 

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

 

 ოფისის ხარჯები

9,000

10,000

10,000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,000

 

 

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

40,000

40,000

 

ხარჯები

0

40,000

40,000

 

სხვა ხარჯები

 

40,000

40,000

09 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

3,400

25,700

0

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

 

09 08

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

427,685

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

 

 

სულ გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

5,665,400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

169

 

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,519,586

 

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,299,890

 

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

878,710

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

30,000

 

 მივლინებები

26,284

33,469

32,700

 

 ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

212,930

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

150,480

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

420,320

 

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,120,520

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

152,066

 

სხვა ხარჯები

0

116,493

68,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

2,145,814

 

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

    მუხლი 13 . პრემიები  

2012 წლის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 14. ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

2012 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40000 ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვითმ ართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად.