თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • Word
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 15/1
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/12/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111214017, 19/12/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016067
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
15/1
13/12/2011
ვებგვერდი, 111214017, 19/12/2011
190020020.35.157.016067
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (19/12/2011 - 27/01/2012)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება 15/1

  2011 წლის 13 დეკემბერი

 ქ. თეთრიწყარო

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის XIII თავისა და ,,საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 4415.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3).

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 4415.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5).

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 255.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 218.0 ათასი ლარი – ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 37.0 ათასი ლარი – სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 255.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;

ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს 70000-მდე სარეიტინგო ქულა – 100 ლარის ოდენობით;

 გ) დიდი სამამულო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის – 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებულ მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;

დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით;

ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;

ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;

ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;

თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა დახმარება (შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირება) 45,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 05).

ი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 ოქტომბრის №13/5 განკარგულების თანახმად, სოფ. კოდაში ჩასახლებული იძულებით გადადგილებულ ოჯახებისათვის სათესლე ხორბლის ღირებულების დარჩენილი ნაწილის დასაფინანსება განისაზღვროს 55.9 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 06).

4. კომუნალური მომსახურებისათვის განისაზღვროს 459.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

 ა) დასუფთავების და ნარჩენების გატანა 308.1 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 04);

ბ) წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქციისათვის 50,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 06);

გ) გარე განათების მოვლა- შენახვისათვის 30,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 08);

დ) სანიაღვრე არხების ამოწმენდა გატანისათვის 15.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 07);

ე) ქალაქ თეთრიწყაროში ხეების გადაბელვა- შეთეთრებისავის 6.9 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 04);

ვ) ბუნკერების შესაძენად 32.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 04);

ზ) ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარ ული დაცვის უზრუნველყოფისათვის 7.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 05);

თ) მუნიციპალიტეტის შიდაგზების მოვლა- შენახვისათვის 10.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 02).

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 210,0 ათას ლარიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირება განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 01);

ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 83.0 ათასი ლარი. მათ შორის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის 4.9 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 04 00);

გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 37.0 ათასი ლარით;

დ) სოფლის განვითარების ხელშეწყობის სამსახურისათვის 20.0 ათასი ლარი.

6. ააიპ „ქ. თეთრიწყაროს მუსიკალური სკოლის“ და ააიპ „მანგლისის მუსიკალური სკოლის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 85.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

 ა) ააიპ „ქ.თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება 63,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 05);

  ბ) ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება 22.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 05).

7. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 115,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 03).

8. ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 41,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 02).

9. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 57,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 04) .

10. ააიპ ,,თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 01) .

11. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 125,0 ათასი ლარი. მათ შორის, თვეში თითოეულ ბავშვზე 25- ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო დევნილ, სოციალურად დაუცველს, ვისაც მინიჭებული აქვთ 57000-მდე სარეიტინგო ქულა, უდედმამო ობოლ ბავშვებს და მრავალშვილიან ოჯახების ორი ბავშვიდან ერთი , სამი ბავშვიდან ორი ბავშვის სრული დაფინანსება ყოველთვიურად, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად (ორგ.კოდი 06 01) .

12. მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 06 02).

13. სსიპ ,,საქართველოს ეროვნული არქივის” მომსახურებისათვის განისაზღვროს 4,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 01 05).

 14. ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში” დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 5,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 01 04).

15. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მიწის აზომვითი ნახაზების შედგენითი სამუშაოებისათვის განისაზღვროს 4, 9 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 09).

16. ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო და აუდიტორული მომსახურებისათვის განისაზღვროს 66,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 01 04).

17. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 სექტემბრის №12/2 განკარგულების თანახმად, სოფელ კოდაში „სოფლის სახლის“ მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო სამუშაოების დასაფინანსებლად განისაზღვროს 89.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 03).

18. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 40.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 03 00).

19. ,,დიდგორობის“ ბრწყინვალე დღესასწაულის აღსანიშნავად განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 03).

20. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 55,0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად(ორგ.კოდი 01 03).

 

21. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.

 საკრებულოს თავმჯდომარე                  გ. მესტვირიშვილი

 

 

 

დანართი №1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

1

შემოსავლები

4,509.5

4,300.0

4,240.0

4,338.0

4,420.0

 

გადასახადები

407.0

470.0

255.0

260.0

240.0

 

გრანტები

3,842.0

3,569.0

3,802.0

3,867.0

3,932.0

 

სხვა შემოსავლები

260.5

261.0

183.0

211.0

248.0

 

 

 

2

ხარჯები

2,938.2

4,183.9

4,247.9

4,342.8

4,428.8

 

შრომის ანაზღაურება

775.3

1,192.6

1,200.6

1,208.7

1,216.7

 

საქონელი და მომსახურება

901.1

1,015.3

1,037.1

1,118.4

1,178.3

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

608.5

614.0

638.0

630.1

638.1

 

გრანტები

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

248.6

254.0

262.0

273.6

281.6

 

სხვა ხარჯები

4.7

8.0

9.0

10.0

11.0

 

 

 

3

საოპერაციო სალდო

1,571.3

116.1

-7.9

-4.8

-8.8

 

 

 

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,985.8

116.1

-7.9

-4.8

-8.8

4.1

ზრდა

2,275.8

231.1

117.1

124.2

150.2

4.2

კლება

290.0

115.0

125.0

129.0

159.0

5

მთლიანი სალდო

-414.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-414.5

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

კლება

414.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

414.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

7

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დანართი № 2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

1

შემოსულობები

4,799.5

4,415.0

4,365.0

4,467.0

4,579.0

 

შემოსავლები

4,509.5

4,300.0

4,240.0

4,338.0

4,420.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

290.0

115.0

125.0

129.0

159.0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

2

გადასახდელები

5,214.0

4,415.0

4,365.0

4,467.0

4,579.0

 

ხარჯები

2,938.2

4,183.9

4,247.9

4,342.8

4,428.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,275.8

231.1

117.1

124.2

150.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ნაშთის ცვლილება

-414.5

0.0

0.0

0.0

0.0

                                                                                                       0.0                    0.0                    0.0                    0.0                    0.0

 

 

 

 

დანართი №3

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

 

შემოსულობები

4,799.5

4,415.0

4,365.0

4,467.0

4,579.0

1

შემოსავლები

4,509.5

4,300.0

4,240.0

4,338.0

4,420.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

290.0

115.0

125.0

129.0

159.0

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

1

შემოსავლები

4,509.5

4,300.0

4,240.0

4,338.0

4,420.0

11

გადასახადები

407.0

470.0

255.0

260.0

240.0

11311

ქონების გადასახადი

407.0

470.0

255.0

260.0

240.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

154.0

160.0

100.0

100.0

100.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

11.0

10.0

10.0

10.0

10.0

1131131

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1.5

10.0

10.0

10.0

10.0

1131132

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

173.0

210.0

120.0

140.0

120.0

1131141

ფიზიკურ პირებიდან

172.0

200.0

80.0

90.0

100.0

1131142

იურიდიულ პირებიდან

1.0

10.0

40.0

50.0

20.0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

69.0

90.0

25.0

10.0

10.0

1131151

ფიზიკურ პირებიდან

10.0

10.0

20.0

10.0

10.0

1131152

იურიდიულ პირებიდან

59.0

80.0

5.0

0.0

0.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

გრანტები

3,842.0

3,569.0

3,802.0

3,867.0

3,932.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,842.0

3,569.0

3,802.0

3,867.0

3,932.0

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,230.1

3,569.0

3,802.0

3,867.0

3,932.0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,045.1

3,359.0

3,582.0

3,642.0

3,712.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185.0

210.0

220.0

225.0

220.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,611.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

947.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

555.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა პროექტები

73.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

73.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

260.5

261.0

183.0

211.0

248.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

170.0

160.0

125.0

152.0

173.0

1411

პროცენტები

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

1412

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1415

რენტა

110.0

100.0

125.0

152.0

173.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

100.0

90.0

125.0

152.0

173.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

10.5

11.0

11.0

9.0

9.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

10.5

11.0

11.0

9.0

9.0

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

5.0

5.0

7.0

7.0

5.0

14221

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1422 10

სატენდერო მოსაკრებელი

0.0

0.0

4.0

2.0

4.0

1422 13

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1422 14

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5.0

6.0

0.0

0.0

0.0

1422 99

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

80.0

90.0

47.0

50.0

66.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების კლება

290.0

115.0

125.0

129.0

159.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.3

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.4

არაწარმოებული აქტივები

290.0

115.0

125.0

129.0

159.0

31.41

მიწა

290.0

115.0

125.0

129.0

159.0

31.43

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

დანართი №4

ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5,214.0

4,415.0

4,365.0

4,467.0

4,579.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

168.0

123.0

130.0

162.0

2

ხარჯები

2,938.2

4,183.9

4,247.9

4,342.8

4,428.8

21

შრომის ანაზღაურება

775.3

1,192.6

1,200.6

1,208.7

1,216.7

211

ხელფასი

775.3

1,192.6

1,200.6

1,208.7

1,216.7

22

საქონელი და მომსახურება

901.1

1,015.3

1,037.1

1,118.4

1,178.3

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

12.6

18.0

24.0

30.1

36.1

223

ოფისის ხარჯები

420.5

488.7

519.6

555.3

587.5

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20.4

20.0

28.0

31.0

34.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

21.1

2.0

10.4

21.8

15.3

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

214.9

235.6

229.7

241.7

253.8

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

211.6

247.4

225.5

238.5

251.6

25

სუბსიდიები

608.5

614.0

638.0

630.1

638.1

26

გრანტები

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

248.6

254.0

262.0

273.6

281.6

272

სოციალური დახმარება

248.6

254.0

262.0

273.6

281.6

28

სხვა ხარჯები

4.7

8.0

9.0

10.0

11.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

4.7

8.0

9.0

10.0

11.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,275.8

231.1

117.1

124.2

150.2

311

ძირითადი აქტივები

2,275.8

231.1

117.1

124.2

150.2

3111

შენობა-ნაგებობები

2,000.8

194.0

110.0

115.1

139.1

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

275.0

37.1

7.1

9.1

11.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,417.6

2,439.6

2,485.4

2,533.6

2,579.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

125.0

86.0

90.0

121.0

2

ხარჯები

1,354.4

2,434.5

2,478.3

2,524.5

2,568.8

21

შრომის ანაზღაურება

588.3

908.4

912.4

916.4

920.5

211

ხელფასი

588.3

908.4

912.4

916.4

920.5

22

საქონელი და მომსახურება

364.7

426.1

464.9

506.0

545.3

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

8.6

10.0

14.0

18.0

22.1

223

ოფისის ხარჯები

73.5

81.2

99.6

118.6

135.8

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20.4

20.0

28.0

31.0

34.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.0

2.0

3.0

4.0

5.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

165.7

168.2

172.1

179.2

186.2

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89.5

141.1

148.1

155.2

162.2

26

გრანტები

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

28

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.2

5.1

7.1

9.1

11.1

311

ძირითადი აქტივები

63.2

5.1

7.1

9.1

11.1

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

63.2

5.1

7.1

9.1

11.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

305.3

365.5

378.0

395.1

410.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

37.0

17.0

17.0

38.0

2

ხარჯები

272.5

365.5

378.0

395.1

410.1

21

შრომის ანაზღაურება

158.5

274.7

276.7

278.7

280.7

211

ხელფასი

158.5

274.7

276.7

278.7

280.7

22

საქონელი და მომსახურება

112.6

90.8

101.3

116.3

129.4

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

5.2

5.0

7.0

9.0

11.0

223

ოფისის ხარჯები

19.4

16.9

23.9

32.0

38.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9.0

8.0

9.0

10.0

11.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72.0

56.2

59.2

62.2

65.2

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

1.1

2.1

3.1

4.1

28

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,032.3

1,942.1

1,969.4

1,994.5

2,019.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

88.0

69.0

73.0

83.0

2

ხარჯები

1,002.0

1,937.0

1,962.3

1,985.4

2,008.5

21

შრომის ანაზღაურება

429.8

633.7

635.7

637.7

639.7

211

ხელფასი

429.8

633.7

635.7

637.7

639.7

22

საქონელი და მომსახურება

172.2

203.3

225.6

245.6

265.8

222

მივლინებები

3.4

5.0

7.0

9.0

11.0

223

ოფისის ხარჯები

54.1

64.3

75.7

86.7

97.8

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9.4

10.0

16.0

17.0

18.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.0

2.0

3.0

4.0

5.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

93.7

112.0

112.9

116.9

121.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

10.0

11.0

12.0

13.0

26

გრანტები

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.3

5.1

7.1

9.1

11.1

311

ძირითადი აქტივები

30.3

5.1

7.1

9.1

11.1

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

30.3

5.1

7.1

9.1

11.1

01 03

სარეზერვო ფონდი

6.1

55.0

56.0

57.0

58.0

2

ხარჯები

6.1

55.0

56.0

57.0

58.0

22

საქონელი და მომსახურება

6.1

55.0

56.0

57.0

58.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.1

55.0

56.0

57.0

58.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
(ექსპერტი, აუდიტი, საკ.მაცნე)

67.0

71.0

74.0

77.0

80.0

2

ხარჯები

67.0

71.0

74.0

77.0

80.0

22

საქონელი და მომსახურება

67.0

71.0

74.0

77.0

80.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67.0

71.0

74.0

77.0

80.0

01 05

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4.8

4.0

5.0

6.0

7.0

2

ხარჯები

4.8

4.0

5.0

6.0

7.0

22

საქონელი და მომსახურება

4.8

4.0

5.0

6.0

7.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

4.0

5.0

6.0

7.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

2.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2

ხარჯები

2.0

2.0

3.0

4.0

5.0

22

საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

3.0

4.0

5.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.0

2.0

3.0

4.0

5.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

594.0

316.0

327.5

347.0

379.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

36.0

30.0

33.0

34.0

2

ხარჯები

215.5

316.0

326.5

344.9

357.5

21

შრომის ანაზღაურება

146.0

238.7

240.7

242.7

244.7

211

ხელფასი

146.0

238.7

240.7

242.7

244.7

22

საქონელი და მომსახურება

66.2

69.3

76.8

92.2

101.8

222

მივლინებები

1.0

5.0

6.0

7.0

8.0

223

ოფისის ხარჯები

18.5

13.0

18.0

24.1

30.1

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8.1

0.0

7.4

11.8

10.3

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36.6

49.3

42.3

45.3

48.3

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

3.0

4.0

5.0

28

სხვა ხარჯები

3.3

8.0

9.0

10.0

11.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

3.3

8.0

9.0

10.0

11.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378.5

0.0

1.0

2.0

22.0

311

ძირითადი აქტივები

378.5

0.0

1.0

2.0

22.0

3111

შენობა-ნაგებობები

202.7

0.0

1.0

2.0

22.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

175.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

65.0

40.0

41.0

42.0

43.0

2

ხარჯები

49.0

40.0

41.0

42.0

43.0

25

სუბსიდიები

49.0

40.0

41.0

42.0

43.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

82.2

83.0

89.6

104.2

117.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

2

ხარჯები

72.0

83.0

89.6

104.2

117.3

21

შრომის ანაზღაურება

41.0

45.5

47.5

49.5

51.5

211

ხელფასი

41.0

45.5

47.5

49.5

51.5

22

საქონელი და მომსახურება

31.0

37.5

42.1

54.7

65.8

222

მივლინებები

3.0

3.0

4.0

5.0

6.0

223

ოფისის ხარჯები

10.5

16.4

21.8

30.5

37.5

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.6

18.1

15.2

17.2

19.2

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.9

0.0

1.0

2.0

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,155.8

623.4

511.4

520.5

529.5

2

ხარჯები

349.2

397.4

402.4

407.5

412.5

22

საქონელი და მომსახურება

337.7

397.4

402.4

407.5

412.5

223

ოფისის ხარჯები

318.0

378.1

380.1

382.1

384.1

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

19.3

22.3

25.3

28.3

25

სუბსიდიები

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,806.6

226.0

109.0

113.0

117.1

311

ძირითადი აქტივები

1,806.6

226.0

109.0

113.0

117.1

3111

შენობა-ნაგებობები

1,786.6

194.0

109.0

113.0

117.1

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სოფლის პროექტები

625.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

625.5

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

625.5

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

625.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი,
მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

749.8

10.0

11.0

12.0

13.0

2

ხარჯები

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

738.3

10.0

11.0

12.0

13.0

311

ძირითადი აქტივები

738.3

10.0

11.0

12.0

13.0

3111

შენობა-ნაგებობები

738.3

10.0

11.0

12.0

13.0

05 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
სოფელ კოდაში
სოფლის სახლისმშენებლობა

189.2

89.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189.2

89.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

189.2

89.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

189.2

89.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ნარჩენების დაგვა-დასუფთავების მომსახურება;
ნარჩენების შეგროვება გატანისა და ნაგავსაყრელის მოვლა
-პატრონობის მომსახურება

278.0

347.0

317.0

319.0

321.0

2

ხარჯები

258.0

315.0

317.0

319.0

321.0

22

საქონელი და მომსახურება

258.0

315.0

317.0

319.0

321.0

223

ოფისის ხარჯები

258.0

308.1

309.1

310.1

311.1

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

6.9

7.9

8.9

9.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

05 05

ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრხოების უზრუნველყოფის და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყობის ხარჯი

9.8

7.5

8.5

9.5

10.5

2

ხარჯები

9.8

7.5

8.5

9.5

10.5

22

საქონელი და მომსახურება

9.8

7.5

8.5

9.5

10.5

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.8

7.5

8.5

9.5

10.5

05 06

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

99.3

50.0

51.0

52.0

53.0

2

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.3

50.0

51.0

52.0

53.0

311

ძირითადი აქტივები

94.3

50.0

51.0

52.0

53.0

3111

შენობა-ნაგებობები

94.3

50.0

51.0

52.0

53.0

05 07

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

11.5

15.0

16.0

17.0

18.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

15.0

16.0

17.0

18.0

311

ძირითადი აქტივები

11.5

15.0

16.0

17.0

18.0

3111

შენობა-ნაგებობები

11.5

15.0

16.0

17.0

18.0

05 08

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

187.8

100.0

102.0

104.0

106.0

2

ხარჯები

60.0

70.0

71.0

72.0

73.0

22

საქონელი და მომსახურება

60.0

70.0

71.0

72.0

73.0

223

ოფისის ხარჯები

60.0

70.0

71.0

72.0

73.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.8

30.0

31.0

32.0

33.0

311

ძირითადი აქტივები

127.8

30.0

31.0

32.0

33.0

3111

შენობა-ნაგებობები

127.8

30.0

31.0

32.0

33.0

05 09

მიწის აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის

4.9

4.9

5.9

6.9

7.9

2

ხარჯები

4.9

4.9

5.9

6.9

7.9

22

საქონელი და მომსახურება

4.9

4.9

5.9

6.9

7.9

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.9

4.9

5.9

6.9

7.9

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

150.9

160.0

126.0

127.0

128.0

2

ხარჯები

150.9

160.0

126.0

127.0

128.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

150.9

125.0

126.0

127.0

128.0

06 01

ააიპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

130.9

125.0

126.0

127.0

128.0

2

ხარჯები

130.9

125.0

126.0

127.0

128.0

25

სუბსიდიები

130.9

125.0

126.0

127.0

128.0

06 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

20.0

35.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

20.0

35.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

427.6

428.0

434.0

446.1

446.1

2

ხარჯები

427.6

428.0

434.0

446.1

446.1

22

საქონელი და მომსახურება

101.5

50.0

51.0

58.0

53.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

6.0

0.0

0.0

6.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.5

50.0

51.0

52.0

53.0

25

სუბსიდიები

326.1

378.0

383.0

388.1

393.1

07 01

ააიპ თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა

73.7

80.0

81.0

82.0

83.0

2

ხარჯები

73.7

80.0

81.0

82.0

83.0

25

სუბსიდიები

73.7

80.0

81.0

82.0

83.0

07 02

ააიპ თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

33.0

41.0

42.0

43.0

44.0

2

ხარჯები

33.0

41.0

42.0

43.0

44.0

25

სუბსიდიები

33.0

41.0

42.0

43.0

44.0

07 03

ააიპ თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების, ჩატარებისა და მხარდაჭერის ხარჯები,
ღვთისმსახურებისა და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებების ჩატარების ხარჯები.

209.0

165.0

167.0

175.0

171.0

2

ხარჯები

209.0

165.0

167.0

175.0

171.0

22

საქონელი და მომსახურება

101.5

50.0

51.0

58.0

53.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

6.0

0.0

0.0

6.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.5

50.0

51.0

52.0

53.0

25

სუბსიდიები

107.5

115.0

116.0

117.0

118.0

07 04

ააიპ თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება

40.4

57.0

58.0

59.0

60.0

2

ხარჯები

40.4

57.0

58.0

59.0

60.0

25

სუბსიდიები

40.4

57.0

58.0

59.0

60.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები
ააიპ
თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა
 
მანგლისის სამუსიკო სკოლა

71.5

85.0

86.0

87.0

88.0

2

ხარჯები

71.5

85.0

86.0

87.0

88.0

25

სუბსიდიები

71.5

85.0

86.0

87.0

88.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

320.9

325.0

350.0

346.6

355.6

2

ხარჯები

319.6

325.0

350.0

346.6

355.6

25

სუბსიდიები

71.0

71.0

88.0

73.0

74.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

248.6

254.0

262.0

273.6

281.6

272

სოციალური დახმარება

248.6

254.0

262.0

273.6

281.6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

ააიპ თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

2

ხარჯები

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

25

სუბსიდიები

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

08 02

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება

37.0

40.0

57.0

45.5

46.5

2

ხარჯები

37.0

40.0

57.0

45.5

46.5

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

16.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

37.0

40.0

41.0

45.5

46.5

272

სოციალური დახმარება

37.0

40.0

41.0

45.5

46.5

08 03

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებით უზრუნველყოფა

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

2

ხარჯები

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

272

სოციალური დახმარება

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

08 04

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.7

45.5

46.5

47.5

48.5

2

ხარჯები

43.7

45.5

46.5

47.5

48.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

43.7

45.5

46.5

47.5

48.5

272

სოციალური დახმარება

43.7

45.5

46.5

47.5

48.5

08 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, დახმარება.

46.0

36.0

37.0

38.0

39.0

2

ხარჯები

46.0

36.0

37.0

38.0

39.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

46.0

36.0

37.0

38.0

39.0

272

სოციალური დახმარება

46.0

36.0

37.0

38.0

39.0

08 06

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებული პირის დახმარება

61.3

67.0

68.0

69.0

70.0

2

ხარჯები

61.3

67.0

68.0

69.0

70.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

61.3

67.0

68.0

69.0

70.0

272

სოციალური დახმარება

61.3

67.0

68.0

69.0

70.0

08 07

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

32.1

36.0

37.0

38.0

39.0

2

ხარჯები

32.1

36.0

37.0

38.0

39.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

32.1

36.0

37.0

38.0

39.0

272

სოციალური დახმარება

32.1

36.0

37.0

38.0

39.0

08 08

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისატვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

16.8

15.0

16.0

17.0

18.0

2

ხარჯები

15.5

15.0

16.0

17.0

18.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

15.5

15.0

16.0

17.0

18.0

272

სოციალური დახმარება

15.5

15.0

16.0

17.0

18.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

08 09

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების ემთხვევაში დახმარება

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

2

ხარჯები

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

272

სოციალური დახმარება

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

 

 

 

დანართი №5

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,417.6

2,439.6

2,485.4

2,533.6

2,579.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,410.8

2,433.6

2,477.4

2,523.6

2,567.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,337.7

2,307.6

2,347.4

2,389.6

2,429.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

73.1

126.0

130.0

134.0

138.1

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.8

4.0

5.0

6.0

7.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.8

4.0

5.0

6.0

7.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.0

2.0

3.0

4.0

5.0

702

თავდაცვა

82.2

83.0

89.6

104.2

117.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

659.0

356.0

368.5

389.0

422.5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

65.0

40.0

41.0

42.0

43.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

594.0

316.0

327.5

347.0

379.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,375.3

10.0

11.0

12.0

13.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

625.5

0.0

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

625.5

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

749.8

10.0

11.0

12.0

13.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

749.8

10.0

11.0

12.0

13.0

705

გარემოს დაცვა

289.5

362.0

333.0

336.0

339.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

278.0

347.0

317.0

319.0

321.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11.5

15.0

16.0

17.0

18.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

491.0

251.4

167.4

172.5

177.5

7061

ბინათმშენებლობა

189.2

89.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

99.3

50.0

51.0

52.0

53.0

7064

გარე განათება

187.8

100.0

102.0

104.0

106.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

14.7

12.4

14.4

16.4

18.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

427.6

428.0

434.0

446.1

446.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

73.7

80.0

81.0

82.0

83.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

353.9

348.0

353.0

364.1

363.1

709

განათლება

130.9

125.0

126.0

127.0

128.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

130.9

125.0

126.0

127.0

128.0

710

სოციალური დაცვა

269.9

289.0

278.0

273.6

281.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

37.0

40.5

58.5

48.0

50.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

37.0

40.0

57.0

45.5

46.5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.7

45.5

46.5

47.5

48.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

46.0

36.0

37.0

38.0

39.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

93.4

103.0

105.0

0.0

109.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

49.8

64.0

31.0

33.0

35.0

 

სულ

5,214.0

4,415.0

4,365.0

4,467.0

4,579.0

 

12. 22/12/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 21/3 - ვებგვერდი, 25/12/2012 11. 30/11/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 20/2 - ვებგვერდი, 06/12/2012 10. 06/11/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 19/1 - ვებგვერდი, 12/11/2012 9. 24/08/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 15/1 - ვებგვერდი, 27/08/2012 8. 31/07/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 13/1 - ვებგვერდი, 01/08/2012 7. 18/07/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 11/1 - ვებგვერდი, 25/07/2012 6. 06/07/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 10/1 - ვებგვერდი, 13/07/2012 5. 25/05/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 8/1 - ვებგვერდი, 31/05/2012 4. 04/05/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 7/1 - ვებგვერდი, 10/05/2012 3. 23/03/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 4/1 - ვებგვერდი, 28/03/2012 2. 10/02/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 2/1 - ვებგვერდი, 16/02/2012 1. 27/01/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1/1 - ვებგვერდი, 02/02/2012