„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის № 15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის № 15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19/1
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/11/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/11/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016100
19/1
06/11/2012
ვებგვერდი, 12/11/2012
190020020.35.157.016100
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის № 15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №19/1

2012 წლის 6 ნოემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილებაში  (სსმ, ვებგვერდი, 111214017, 19/12/2011, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016067) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:   


მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  პირველი  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 7908.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3)“.

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-2  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 7908.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5)“.

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების   მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 558.7 ათასი ლარით, მათ შორის: 499.7 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 59.0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 558.7 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;

ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს 70000-მდე სარეიტინგო ქულა, 100 ლარის ოდენობით;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;

დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით;

ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;

ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;

ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;

თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა დახმარება 52.3 ათასი ლარი. მათ შორის შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 3.7 ათასი ლარი, ააიპ „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 48.6 ათასი ლარი. (ორგ.კოდი 08 04);

ი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 ოქტომბრის №13/5 განკარგულების თანახმად სოფ. კოდაში ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის სათესლე ხორბლის ღირებულების დარჩენილი ნაწილის დაფინანსება განისაზღვროს 55.9 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 06);

კ) ასი და მეტი წლის ასაკის მოხუც დღეგრძელთა დახმარება 0.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04).“

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,4. კომუნალური მომსახურებისათვის განისაზღვროს 507.4 ათასი ლარი, მათ შორის:

ა) დასუფთავების და ნარჩენების გატანა - 318.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 05);

ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების (სასმელი წყლის) ქსელის მოვლა-შენახვა - 100,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 08);

გ) გარე განათების მოვლა-შენახვისათვის 30,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 10);

დ) სანიაღვრე არხების ამოწმენდა - გატანისათვის 5.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 09);

ე) ქალაქ თეთრიწყაროში ხეების გადაბელვა შეთეთრებისათვის 4.9 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 05);

ვ) ბუნკერების შესაძენად 32.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 05);

ზ) ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების, და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარიული დაცვის უზრუნველყოფისათვის 7.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 06);

თ) მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოვლა-შენახვისათვის 10.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 02).“

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 210,0 ათას ლარს დაემატოს 2011 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 24.8 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 516.7 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 751.5 ათასი ლარით და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირება განისაზღვროს 71,0 ათასი ლარი, მათ შორის, 1.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად (ორგ. კოდი 08 01);

ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 97.3 ათასი ლარი. მათ შორის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის 4.9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ავტომანქანის შესაძენად 11.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 04 00);

გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 558.7 ათასი ლარით;

დ) სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის 24.5 ათასი ლარი, მათ შორის, 4.5 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.“

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების  მე-6  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,6. ააიპ „ქ. თეთრიწყაროს მუსიკალური სკოლის“ და ააიპ „მანგლისის მუსიკალური სკოლის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 83.7 ათასი ლარი, მათ შორის:

 ა) ააიპ „ქ.თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება – 64,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 05);

 ბ) ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლის“ სუბსიდირება – 19.7 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 05)“.

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  ,,7. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის  განისაზღვროს 147.3 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 03).“

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,10. ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 98.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 01).“

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-11  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,11. ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 172,0 ათასი ლარი. მათ შორის, 4.9 ათასი ლარი საოფისე ინვენტარის დასამზადებელი მასალის შესაძენად, ხოლო 167.1 ათასი ლარით თვეში თითოეული ბავშვზე 31 ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო დევნილ, სოციალურად დაუცველს, ვისაც მინიჭებული აქვთ 57000-მდე სარეიტინგო ქულა, უდედმამო ობოლ ბავშვების, მარტოხელა დედების შვილების,  დედით ან მამით ობოლი  და მრავალშვილიანი ოჯახების ორი ბავშვიდან ერთი, სამი ბავშვიდან ორი ბავშვის სრული დაფინანსება ყოველთვიურად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად (ორგ.კოდი 06 01).“

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-12  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,12. მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის განისაზღვროს 44,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 06 02).“

11. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების 171  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,171. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 800,0 ათას ლარს დაემატოს 2011 წლის პირველი აპრილის საქართველოს მთავრობის №735 განკარგულებაში 2012 წლის 24 აპრილის №771 განკარგულებით შეტანილი ცვლილებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 800,0 ათასი ლარიდან ნაშთად დარჩენილი 71.8 ათასი ლარი, სულ 871.8 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) მუნიციპალიტეტში გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია 448.9 ათასი ლარით (ორგ. კოდი 05 02);

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 249.5 ათასი ლარით ( ორგ.კოდი 05.08);

გ) სოფელ კოდაში „სოფლის სახლის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 10.7 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05.03);

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობა 152.7 ათასი ლარით (ორგ. კოდი 05.10);

ე) სოფელ კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების ნაწილობრივი გადახურვითი სამუშაოებისათვის 10.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 03).“

12. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  175  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,175. ქ. თეთრიწყაროში მდებარე წყაროებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობისათვის განისაზღვროს 3.5 ათასი ლარი.“

13. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  177  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,177. 2012 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში:

ა) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის 162-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 664.5 ათას ლარს დაემატოს 2011 წლის 31 იანვრის საქართველოს მთავრობის 201-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 555,2 ათასი ლარიდან დარჩენილი 3.5 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 668.0 ათასი ლარი;

 ბ) 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 57.0 ათას ლარი .“

14. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების 178  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,178. ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩაზე №34-ში და №35-ში მდებარე შენობების მიმდინარე რემონტისათვის განისაზღვროს 40.4 ათასი ლარი.“

15. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  179  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,179. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისათვის ავტომანქანების შესაძენად განისაზღვროს 51.0 ათასი ლარი.“

16. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  1710 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1710.ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისათვის განისაზღვროს 28.8 ათასი ლარი.

ბ) სოფელ მარაბდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა დაფინანსდეს 6.2 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 08).“

17. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  1712  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1712. ქ.თეთრიწყაროში ორი მრავალბინიანი შენობის სახურავის გადახურვისათვის განისაზღვროს 13.4 ათასი ლარი.“

18. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-18  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,18. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 81.1 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 03 00).“

19. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,20. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე (ორგ.კოდი 01 03).“

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი



თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი    

 

დასახელება

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

1

შემოსავლები

4,101.8

4,935.1

6,589.5

4,750.0

4,848.0

4,930.0

 

გადასახადები

411.4

847.2

821.7

335.7

340.7

320.7

 

გარანტები

3,341.3

3,805.3

5,551.5

4,152.0

4,217.0

4,282.0

 

სხვა შემოსავლები

349.1

282.6

216.3

262.3

290.3

327.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ხარჯები

2,114.8

2,907.1

4,826.8

4,698.7

4,798.6

4,878.7

 

შრომის ანაზღაურება

727.6

805.8

1,264.2

1,272.2

1,280.3

1,288.3

 

საქონელი და მომსახურება

671.6

852.3

1,222.4

1,157.2

1,243.5

1,297.4

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

559.6

605.3

676.8

697.3

689.4

697.4

 

გრანტები

0.0

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

154.6

240.8

557.0

465.0

476.6

484.6

 

სხვა ხარჯები

1.4

2.9

6.4

5.9

6.9

7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

საოპერაციო სალდო

1,987.0

2,028.0

1,762.7

51.3

49.4

51.3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

არაფინაური აქტივების ცვლილება

1,660.2

1,790.9

2,414.2

51.3

49.4

51.3

4.1

ზრდა

1,736.7

2,120.7

3,081.2

170.9

178.0

199.0

4.2

კლება

76.5

329.8

667.0

119.6

128.6

147.7

5

მთლიანი სალდო

326.8

237.0

-651.5

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

326.8

237.0

-651.5

0.0

0.0

0.0

6.1

ზრდა

326.8

651.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

414.6

651.5

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

კლება

0.0

414.5

651.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

87.8

414.5

651.5

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

კლება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება            

 

 

დასახელება

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

1

შემოსულობები

4,178.3

5,264.9

7,256.5

4,869.6

4,976.6

5,077.7

 

შემოსავლები

4,101.8

4,935.1

6,589.5

4,750.0

4,848.0

4,930.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

76.5

329.8

667.0

119.6

128.6

147.7

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

გადასახდელები

3,851.5

5,027.9

7,908.0

4,869.6

4,976.6

5,077.7

 

ხარჯები

2,114.8

2,907.1

4,826.8

4,698.7

4,798.6

4,878.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,736.7

2,120.7

3,081.2

170.9

178.0

199.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ნაშთის ცვლილება

-326.8

-237.0

651.5

0.0

0.0

0.0

 


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

 

შემოსავლები

4,178.3

5,264.9

7,256.5

4,869.6

4,976.6

5,077.7

1

შემოსავლები

4,101.8

4,935.1

6,589.5

4,750.0

4,848.0

4,930.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

76.5

329.8

667.0

119.6

128.6

147.7

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1

შემოსავლები

4,101.8

4,935.1

6,589.5

4,750.0

4,848.0

4,930.0

11

გადასახადები

411.4

847.2

821.7

335.7

340.7

320.7

11311

ქონების გადასახადი

411.4

847.2

821.7

335.7

340.7

320.7

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

118.7

160.3

231.0

100.0

100.0

100.0

113112

უცხოურ საჭარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

140.9

12.0

6.7

10.0

10.0

10.0

1131131

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

135.6

1.5

1.7

10.0

10.0

10.0

1131132

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

5.3

10.5

5.0

0.0

0.0

0.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

112.8

273.4

245.0

120.0

140.0

120.0

1131141

ფიზიკური პირებიდან

96.5

272.8

240.0

80.0

90.0

100.0

1131142

იურიდიული პირებიდან

16.3

0.6

5.0

40.0

50.0

20.0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

39.0

401.5

339.0

105.7

90.7

90.7

1131151

ფიზიკური პირებიდან

3.0

11.5

8.0

20.0

10.0

10.0

1131152

იურიდიული პირებიდან

36.0

390.0

331.0

85.7

80.7

80.7

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

გრანტები

3,341.3

3,805.3

5,551.5

4,152.0

4,217.0

4,282.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,341.3

3,805.3

5,551.5

4,152.0

4,217.0

4,282.0

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

2,060.0

2,230.1

3,569.0

4,152.0

4,217.0

4,282.0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,878.0

2,045.1

3,359.0

3,932.0

3,992.0

4,062.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

182.0

185.0

210.0

220.0

225.0

220.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,281.3

1,575.2

1,982.5

0.0

0.0

0.0

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

700.0

947.0

800.0

0.0

0.0

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

556.2

555.2

664.5

0.0

0.0

0.0

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა პროექტები

25.1

73.0

518.0

0.0

0.0

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

0.0

73.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

442.0

0.0

0.0

0.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

25.1

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

349.1

282.6

216.3

262.3

290.3

327.3

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

211.3

180.3

87.2

197.0

224.0

245.0

1411

პროცენტები

0.0

58.8

12.2

72.0

72.0

72.0

1412

დივიდენდები

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1415

რენტა

193.9

121.5

75.0

125.0

152.0

173.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

193.4

112.8

75.0

125.0

152.0

173.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა სხვა) გადაცემიდან

0.5

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაცია

58.8

13.5

48.6

12.3

10.3

10.3

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

58.8

13.5

48.6

12.3

10.3

10.3

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

5.4

4.9

18.0

7.0

7.0

5.0

14221

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1422 10

სატენდერო მოსაკრებელი

1.1

0.0

0.0

5.3

3.3

5.3

1422 13

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

47.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1422 14

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4.9

5.1

6.0

0.0

0.0

0.0

1422 99

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

3.5

24.4

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

74.3

88.8

80.0

53.0

56.0

72.0

144

ნებაყოფილობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4.7

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების კლება

76.5

329.8

667.0

119.6

128.6

147.7

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

47.0

0.0

0.0

0.0

31.2

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.3

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.4

არაწარმოებული აქტივები

76.5

329.8

620.0

119.6

128.6

147.7

31.41

მიწა

76.5

329.8

620.0

119.6

128.6

147.7

31.43

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

7,908.0

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

3,851.5

5,027.9

7,908.0

4,869.6

4,976.6

5,077.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123.0

126.0

151.0

123.0

130.0

162.0

2

ხარჯები

2,114.8

2,907.1

4,826.8

4,698.7

4,798.6

4,878.7

21

შრომის ანაზღაურება

727.6

805.8

1,264.2

1,272.2

1,280.3

1,288.3

211

ხელფასი

727.6

805.8

1,264.2

1,272.2

1,280.3

1,288.3

22

საქონელი და მომსახურება

671.6

852.3

1,222.4

1,157.2

1,243.5

1,297.4

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

2.5

9.3

5.3

11.3

17.4

23.4

223

ოფისის ხარჯები

370.2

417.8

560.1

537.3

576.0

600.2

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.4

21.6

21.0

29.0

32.0

35.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11.2

18.4

5.1

8.4

19.8

13.3

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

108.4

201.7

344.4

311.7

325.7

339.8

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

177.9

179.3

286.5

259.5

272.5

285.6

25

სუბსიდიები

559.6

605.3

676.8

697.3

689.4

697.4

26

გრანტები

0.0

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

154.6

240.8

557.0

465.0

476.6

484.6

272

სოციალური დახმარება

154.6

240.8

557.0

465.0

476.6

484.6

28

სხვა ხარჯები

1.4

2.9

6.4

5.9

6.9

7.9

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

2.9

6.4

5.9

6.9

7.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,736.7

2,120.7

3,081.2

170.9

178.0

199.0

311

ძირითადი აქტივები

1,736.7

2,120.7

3,081.2

170.9

178.0

199.0

3111

შენობა ნაგებობები

1,668.0

1,845.9

2,963.8

160.0

165.1

184.1

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

62.7

274.8

114.9

10.9

12.9

14.9

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

844.1

1,409.2

2638.6

2629.0

2677.2

2723.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

89.0

108.0

86.0

90.0

121.0

2

ხარჯები

805.5

1,346.1

2572.5

2618.1

2664.3

2708.6

21

შრომის ანაზღაურება

536.1

617.3

987.8

991.8

995.8

999.9

211

ხელფასი

536.1

617.3

987.8

991.8

995.8

999.9

22

საქონელი და მომსახურება

268.0

327.4

483.2

525.3

566.4

605.7

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

1.1

8.2

1.5

5.5

9.5

13.6

223

ოფისის ხარჯები

69.6

75.7

95.1

114.2

133.2

150.4

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.4

21.6

21.0

29.0

32.0

35.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.4

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

76.2

154.8

198.5

201.4

208.5

215.5

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

117.3

57.8

167.1

174.1

181.2

188.2

26

გრანტები

0.0

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

28

სხვა ხარჯები

1.4

1.4

1.5

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

1.4

1.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.6

63.1

66.1

10.9

12.9

14.9

311

ძირითადი აქტივები

38.6

63.1

66.1

10.9

12.9

14.9

3111

შენობა ნაგებობები

21.0

0.0

40.4

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

11.6

63.1

23.2

10.9

12.9

14.9

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

220.1

314.8

350.5

361.5

378.6

393.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

16.0

17.0

17.0

38.0

2

ხარჯები

195.9

282.0

348.1

361.5

378.6

393.6

21

შრომის ანაზღაურება

146.1

163.8

214.5

216.5

218.5

220.5

211

ხელფასი

146.1

163.8

214.5

216.5

218.5

220.5

22

საქონელი და მომსახურება

48.4

116.8

132.1

145.0

160.0

173.1

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

0.1

5.0

0.5

2.5

4.5

6.5

223

ოფისის ხარჯები

18.0

19.6

11.0

18.0

26.1

32.1

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

4.7

8.0

9.0

10.0

11.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.8

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

28.5

75.5

69.4

71.2

74.2

77.2

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

3.8

43.2

44.2

45.2

46.2

28

სხვა ხარჯები

1.4

1.4

1.5

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

1.4

1.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.2

32.8

2.4

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

24.2

32.8

2.4

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4.6

32.8

2.4

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

505.8

1,044.8

2189.2

2162.6

2187.7

2212.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69.0

72.0

92.0

69.0

73.0

83.0

2

ხარჯები

491.4

1,014.5

2125.5

2151.7

2174.8

2197.9

21

შრომის ანაზღაურება

390.0

453.5

773.3

775.3

777.3

779.3

211

ხელფასი

390.0

453.5

773.3

775.3

777.3

779.3

22

საქონელი და მომსახურება

101.4

161.0

252.2

275.4

295.4

315.6

222

მივლინებები

1.0

3.2

1.0

3.0

5.0

7.0

223

ოფისის ხარჯები

51.6

56.2

84.1

96.2

107.2

118.3

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.2

16.9

8.0

14.0

15.0

16.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.6

1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

47.7

79.3

129.1

130.2

134.2

138.3

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.3

4.4

30.0

31.0

32.0

33.0

26

გრანტები

0.0

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

1,100.0

1,101.0

1,102.0

1,103.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

30.3

63.7

10.9

12.9

14.9

311

ძირითადი აქტივები

14.4

30.3

63.7

10.9

12.9

14.9

3111

შენობა ნაგებობები

1.4

0.0

40.4

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

7.0

30.3

20.8

10.9

12.9

14.9

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

40.3

0.0

20.0

21.0

22.0

23.0

2

ხარჯები

40.3

0.0

20.0

21.0

22.0

23.0

22

საქონელი და მომსახურება

40.3

0.0

20.0

21.0

22.0

23.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

40.3

0.0

20.0

21.0

22.0

23.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი (ექსპერტი, აუდიტი, საკ მაცნე)

72.7

45.6

69.9

72.9

75.9

78.9

2

ხარჯები

72.7

45.6

69.9

72.9

75.9

78.9

22

საქონელი და მომსახურება

72.7

45.6

69.9

72.9

75.9

78.9

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

72.7

45.6

69.9

72.9

75.9

78.9

01 05

სსიპ საქართველოს ეროვნულო არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4.0

4.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2

ხარჯები

4.0

4.0

4.0

5.0

6.0

7.0

22

საქონელი და მომსახურება

4.0

4.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

4.0

4.0

4.0

5.0

6.0

7.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის ხარჯი

1.2

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2

ხარჯები

1.2

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

22

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.2

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

205.0

591.2

330.3

312.9

332.4

359.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

36.0

30.0

33.0

34.0

2

ხარჯები

205.0

213.6

297.3

306.9

325.3

337.9

21

შრომის ანაზღაურება

148.6

148.8

224.0

226.0

228.0

230.0

211

ხელფასი

148.6

148.8

224.0

226.0

228.0

230.0

22

საქონელი და მომსახურება

56.4

63.3

68.4

75.0

90.4

100.0

222

მივლინებები

0.1

0.2

0.5

1.5

2.5

3.5

223

ოფისის ხარჯები

20.3

17.6

14.2

19.0

25.1

31.1

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8.8

7.4

5.1

7.4

11.8

10.3

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

25.2

36.5

46.6

44.0

47.0

50.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.0

1.6

2.0

3.0

4.0

5.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

1.5

4.9

5.9

6.9

7.9

282

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

1.5

4.9

5.9

6.9

7.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

377.6

33.0

6.0

7.0

22.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

377.6

33.0

6.0

7.0

22.0

3111

შენობა ნაგებობები

0.0

201.8

5.0

6.0

7.0

22.0

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

175.8

28.0

0.0

0.0

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

188.4

72.2

81.1

65.9

71.0

76.0

2

ხარჯები

33.0

56.3

60.9

65.9

71.0

76.0

22

საქონელი და მომსახურება

33.0

0.0

60.9

64.9

68.9

73.0

223

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

55.9

58.9

61.9

64.9

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

25

სუბსიდიები

0.0

56.3

0.0

1.0

2.0

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.4

15.9

20.2

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

155.4

15.9

20.2

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

48.1

15.9

20.2

0.0

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

59.6

68.9

97.3

93.3

107.9

121.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

2

ხარჯები

56.6

58.8

85.8

93.3

107.9

121.0

21

შრომის ანაზღაურება

42.9

39.7

52.4

54.4

56.4

58.4

211

ხელფასი

42.9

39.7

52.4

54.4

56.4

58.4

22

საქონელი და მომსახურება

13.7

19.1

33.4

38.9

51.5

62.6

222

მივლინებები

1.3

0.9

3.3

4.3

5.3

6.3

223

ოფისის ხარჯები

3.1

2.9

6.9

13.3

22.0

29.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

7.0

10.4

18.2

15.2

17.2

19.2

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.3

4.9

5.0

6.0

7.0

8.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

10.1

11.5

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

3.0

10.1

11.5

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

0.0

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3.0

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,602.1

2,004.5

3,401.8

506.1

515.2

513.2

2

ხარჯები

309.5

351.8

460.6

352.1

357.2

351.2

22

საქონელი და მომსახურება

300.5

340.3

457.1

352.1

357.2

351.2

223

ოფისის ხარჯები

277.2

321.6

388.0

331.8

333.8

324.8

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

23.3

18.7

56.7

20.3

23.3

26.3

25

სუბსიდიები

9.0

11.5

3.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,292.6

1,652.7

2,941.2

154.0

158.0

162.1

311

ძირითადი აქტივები

1,292.6

1,652.7

2,941.2

154.0

158.0

162.1

3111

შენობა ნაგებობები

1,292.6

1,632.7

2,909.2

154.0

158.0

162.1

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (სოფლის პროექტები)

592.6

620.8

74.4

4.0

4.0

4.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

592.6

620.8

74.4

4.0

4.0

4.0

311

ძირითადი აქტივები

592.6

620.8

74.4

4.0

4.0

4.0

3111

შენობა ნაგებობები

592.6

620.8

74.4

4.0

4.0

4.0

05 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლაშენახვის ხარჯი, მიმდებარე ტერიტორიის  კეთილმოწყობა

250.7

627.4

1,423.5

12.0

13.0

14.0

2

ხარჯები

5.5

11.5

22.5

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

5.5

11.5

3.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.2

615.9

1,401.0

12.0

13.0

14.0

311

ძირითადი აქტივები

245.2

615.9

1,401.0

12.0

13.0

14.0

3111

შენობა ნაგებობები

245.2

615.9

1,401.0

12.0

13.0

14.0

05 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა:სოფელ კოდაში "სოფლის სახლის მშენებლობა"

30.7

170.9

299.3

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.7

170.9

299.3

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

30.7

170.9

299.3

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

30.7

170.9

299.3

0.0

0.0

0.0

05 04

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

0.0

0.0

39.3

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

39.3

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

39.3

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

39.3

0.0

0.0

0.0

05 05

ნარჩენების დაგვა დასუფჱავების  მომსახურება: ნარჩენების შეგროვება გატანის და ნაგავსაყრელის მოვლა პატრონობის მომსახურება

277.2

277.3

354.9

266.7

268.7

259.7

2

ხარჯები

277.2

257.3

322.9

266.7

268.7

259.7

22

საქონელი და მომსახურება

277.2

257.3

322.9

266.7

268.7

259.7

223

ოფისის ხარჯები

277.2

257.3

318.0

260.8

261.8

251.8

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

0.0

4.9

5.9

6.9

7.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

20.0

32.0

0.0

0.0

0.0

05 06

ცხოველებისაგან მოსახლეობის  უსაფრთხოების  და დასახლებული  ტერიტორიების  სანიტარული დაცვის  უზრუნველყოფის ხარჯი

0.0

9.5

7.5

8.5

9.5

10.5

2

ხარჯები

0.0

9.5

7.5

8.5

9.5

10.5

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.5

7.5

8.5

9.5

10.5

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

9.5

7.5

8.5

9.5

10.5

05 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

109.8

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

97.4

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

97.4

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

97.4

0.0

0.0

0.0

05 08

წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

167.0

98.3

803.5

101.0

102.0

103.0

2

ხარჯები

3.5

5.0

20.4

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

20.4

0.0

0.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

5.0

8.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.5

93.3

783.1

101.0

102.0

103.0

311

ძირითადი აქტივები

163.5

93.3

783.1

101.0

102.0

103.0

3111

შენობა ნაგებობები

163.5

93.3

783.1

101.0

102.0

103.0

05 09

სანიაღვრე არხების  გაწმენდა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

50.8

11.5

8.6

6.0

7.0

8.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.8

11.5

8.6

6.0

7.0

8.0

311

ძირითადი აქტივები

50.8

11.5

8.6

6.0

7.0

8.0

3111

შენობა ნაგებობები

50.8

11.5

8.6

6.0

7.0

8.0

05 10

გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9.8

184.6

276.1

102.0

104.0

106.0

2

ხარჯები

0.0

64.3

70.0

71.0

72.0

73.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

64.3

70.0

71.0

72.0

73.0

223

ოფისის ხარჯები

0.0

64.3

70.0

71.0

72.0

73.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

120.3

206.1

31.0

32.0

33.0

311

ძირითადი აქტივები

9.8

120.3

206.1

31.0

32.0

33.0

3111

შენობა ნაგებობები

9.8

120.3

206.1

31.0

32.0

33.0

05 11

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და საღართაღრიცხვო სამუშაოებისათვის

23.3

4.2

4.9

5.9

6.9

7.9

2

ხარჯები

23.3

4.2

4.9

5.9

6.9

7.9

22

საქონელი და მომსახურება

23.3

4.2

4.9

5.9

6.9

7.9

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

23.3

4.2

4.9

5.9

6.9

7.9

06 00

საგანმანათვებლო ღონისძიებები

281.0

137.3

212.0

214.0

216.0

218.0

2

ხარჯები

207.9

137.3

212.0

214.0

216.0

218.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

40.0

41.0

42.0

43.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

40.0

41.0

42.0

43.0

25

სუბსიდიები

207.9

137.3

172.0

173.0

174.0

175.0

06 01

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრის ცენტრი"

171.7

111.7

172.0

173.0

174.0

175.0

2

ხარჯები

171.7

111.7

172.0

173.0

174.0

175.0

25

სუბსიდიები

171.7

111.7

172.0

173.0

174.0

175.0

06 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25.2

25.6

44.0

45.0

46.0

47.0

2

ხარჯები

25.2

25.6

44.0

45.0

46.0

47.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

44.0

45.0

46.0

47.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

44.0

45.0

46.0

47.0

25

სუბსიდიები

25.2

25.6

0.0

0.0

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

414.5

431.5

513.2

491.3

503.4

503.4

2

ხარჯები

255.8

431.5

504.0

491.3

503.4

503.4

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

102.3

73.7

56.0

63.0

58.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

6.0

0.0

0.0

6.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

96.3

55.7

56.0

57.0

58.0

25

სუბსიდიები

255.8

329.2

430.3

435.3

440.4

445.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.7

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

158.7

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

158.7

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

07 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა"

214.2

74.1

99.2

99.5

100.5

101.5

2

ხარჯები

58.6

74.1

99.2

99.5

100.5

101.5

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

58.6

74.1

98.5

99.5

100.5

101.5

07 02

ააიპ "თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

20.0

29.7

37.8

38.8

39.8

40.8

2

ხარჯები

20.0

29.7

37.8

38.8

39.8

40.8

25

სუბსიდიები

20.0

29.7

37.8

38.8

39.8

40.8

07 03

ააიპ "თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი" კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების, ჩატარებისა და მხარდაჭერის  ხარჯები, ღვთისმსახურებისა და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებების  ჩატარების ხარჯები

89.7

216.1

231.3

215.3

223.3

219.3

2

ხარჯები

89.7

216.1

231.3

215.3

223.3

219.3

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

102.3

73.0

56.0

63.0

58.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

6.0

0.0

0.0

6.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.0

96.3

55.0

56.0

57.0

58.0

25

სუბსიდიები                        (ეპარქია  11)

89.7

113.8

158.3

159.3

160.3

161.3

07 04

ააიპ '"თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთინება"

30.0

40.3

61.2

53.0

54.0

55.0

2

ხარჯები

30.0

40.3

52.0

53.0

54.0

55.0

25

სუბსიდიები

30.0

40.3

52.0

53.0

54.0

55.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები               ააიპ '"თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა" ააიპ "მანგლისის სამუსიკო სკოლა"

60.6

71.3

83.7

84.7

85.7

86.7

2

ხარჯები

57.5

71.3

83.7

84.7

85.7

86.7

25

სუბსიდიები

57.5

71.3

83.7

84.7

85.7

86.7

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

256.8

313.1

629.7

553.0

549.6

558.6

2

ხარჯები

241.5

311.8

629.7

553.0

549.6

558.6

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

86.9

71.0

71.0

88.0

73.0

74.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

154.6

240.8

557.0

465.0

476.6

484.6

272

სოციალური დახმარება

154.6

240.8

557.0

465.0

476.6

484.6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

15.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

15.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"

71.0

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

2

ხარჯები

71.0

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

25

სუბსიდიები

71.0

71.0

71.0

72.0

73.0

74.0

08 02

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის  ერთჯერადი დახმარება

16.3

35.3

147.0

164.0

152.5

153.5

2

ხარჯები

16.3

35.3

147.0

164.0

152.5

153.5

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

35.3

147.0

148.0

152.5

153.5

272

სოციალური დახმარება

16.3

35.3

147.0

148.0

152.5

153.5

08 03

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

272

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

08 04

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0

43.0

52.8

53.8

54.8

55.8

2

ხარჯები

40.0

43.0

52.8

53.8

54.8

55.8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

43.0

52.8

53.8

54.8

55.8

272

სოციალური დახმარება

40.0

43.0

52.8

53.8

54.8

55.8

08 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა, დახმარება

39.6

43.5

36.0

37.0

38.0

39.0

2

ხარჯები

39.6

43.5

36.0

37.0

38.0

39.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

39.6

43.5

36.0

37.0

38.0

39.0

272

სოციალური დახმარება

39.6

43.5

36.0

37.0

38.0

39.0

08 06

დევნილთა და იძულების გადაადგილებული პირის დახმარება

25.4

60.2

67.7

67.0

68.0

69.0

2

ხარჯები

25.4

60.2

67.7

67.0

68.0

69.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

25.4

60.2

66.0

67.0

68.0

69.0

272

სოციალური დახმარება

25.4

60.2

66.0

67.0

68.0

69.0

08 07

გადაუდებელი აუცილებლობის,სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

2.5

32.5

229.1

130.1

131.1

132.1

2

ხარჯები

2.5

32.5

229.1

130.1

131.1

132.1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

32.5

229.1

130.1

131.1

132.1

272

სოციალური დახმარება

2.5

32.5

229.1

130.1

131.1

132.1

08 08

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების  დახმარება

28.3

15.9

9.0

10.0

11.0

12.0

2

ხარჯები

18.0

14.6

9.0

10.0

11.0

12.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

18.0

14.6

9.0

10.0

11.0

12.0

272

სოციალური დახმარება

18.0

14.6

9.0

10.0

11.0

12.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

10.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა ნაგებობები

10.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

08 09

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

12.8

11.7

16.4

17.4

18.4

19.4

2

ხარჯები

12.8

11.7

16.4

17.4

18.4

19.4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

12.8

11.7

16.4

17.4

18.4

19.4

272

სოციალური დახმარება

12.8

11.7

16.4

17.4

18.4

19.4

 


ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა

844.1   

1,409.2   

2638.6   

2629   

2677.2

2723.5   

7011

აღმასრულებელი დაწარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

838.9   

1,405.2   

2629.6   

2618    

2664.2

2708.5   

70111

აღმასრულებელი დაწარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

725.9   

1,359.6   

2539.7   

2524.1   

2566.3

2606.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

113.0   

45.6   

89.9   

93.9   

97.9   

102.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურეობა

4.0   

4.0   

4.0   

5.0   

6.0   

7.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურეობა

4.0   

4.0   

4.0   

5.0   

6.0   

7.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

1.2   

0.0   

5.0   

6.0   

7.0   

8.0   

702

თავდაცვა

59.6   

68.9   

97.3   

93.3   

107.9   

121.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

393.4   

663.4   

411.4   

378.8   

403.3   

435.9   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

188.4   

72.2   

81.1   

65.9   

71.0   

76.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

205.0   

591.2   

330.3   

312.9   

332.4   

359.9   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

843.3   

825.2   

1,462.8   

16.0   

17.0   

18.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

51.9   

39.3   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

250.7   

627.4   

1,423.5   

12.0   

13.0   

14.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

250.7   

627.4   

1,423.5   

12.0   

13.0   

14.0   

705

გარემოს დაცვა

328.0   

288.8   

363.5   

272.7   

275.7   

267.7   

7051

ნარჩენების სეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277.2   

277.3   

354.9   

266.7   

268.7   

259.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

50.8   

11.5   

8.6   

6.0   

7.0    

8.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

430.8   

769.8   

1,575.5   

217.4   

222.5   

227.5   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

170.9   

299.3   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

167.0   

98.3   

803.5   

101.0   

102.0   

103.0   

7064

გარე განათება

9.8   

184.6   

276.1   

102.0   

104.0   

106.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

254.0   

13.7   

196.6   

14.4   

16.4   

18.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

91.9   

71.0   

71.0   

72.0   

73.0   

74.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა

71.0   

71.0   

71.0   

72.0   

73.0   

74.0   

708

დასვენება კულტურა და რელიგია

414.5   

552.2   

513.2   

491.3   

503.4   

503.4   

7081

მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში

214.2   

74.1   

99.2   

99.5   

100.5    

101.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

200.3   

478.1   

414.0   

391.8   

402.9   

401.9   

709

განათლება

255.8   

111.7   

172.0   

173.0   

174.0   

175.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

208.6   

111.7   

172.0   

173.0   

174.0    

175.0   

710

სოციალური დაცვა

190.1   

267.7   

602.7   

526   

522.6   

531.6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

16.3   

35.3   

147.7   

165.7   

155.2   

157.2   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

16.3   

35.3   

147.0   

164.0   

152.5   

153.5   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.7   

1.7   

2.7   

3.7   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0   

43.0   

52.8   

53.8   

54.8   

55.8   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

39.6   

43.5   

36.0   

37.0   

38.0   

39.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

27.9   

92.7   

296.8   

197.1   

0.0   

201.1   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

66.3   

53.2   

69.4   

72.4   

75.4   

78.4   

 

სულ

3,851.5   

5,027.9   

7,908.0   

4,869.6   

4,976.6   

5,077.7