ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2025
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016660
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
25
29/12/2025
ვებგვერდი, 30/12/2025
190020020.35.116.016660
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2025 - 21/01/2026)

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2025 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ცაგერი

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ‘‘ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი’’ დანართის შესაბამისად.    (დანართი  თან ერთვის).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის   დამტკიცების  შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილება (www.matsne.gov.ge,  26/12/2024წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016629).
მუხლი 3
  დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევასილ საღინაძე



დანართი 

თავი I 

ბალანსი

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული რედაქციით:

      ათას ლარში       

დასახელება

2024

წლის ფაქტი

მ.შ. სხვა

დონის ბიუჯეტით გათვალის

წინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2025 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2026 წლის გეგმის პროექტი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალის

წინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

21559,50

9610,30

11949,20

22987,40

8034,60

14952,80

17281,54

0,00

17281,54

გადასახადები

11264,70

0,00

11264,70

12655,00

0,00

12655,00

13610,20

0,00

13610,20

გრანტები

9887,70

9610,30

277,40

9650,50

8034,60

1615,90

3201,34

0,00

3201,34

სხვა შემოსავლები

407,10

0,00

407,10

681,90

0,00

681,90

470,00

0,00

470,00

II. ხარჯები

12332,70

381,10

11951,60

14693,42

373,91

14319,51

16343,74

0,00

16343,74

შრომის ანაზღაურება

2986,90

0,00

2986,90

3413,92

0,00

3413,92

4031,00

0,00

4031,00

საქონელი და მომსახურება

2092,10

381,10

1711,00

2329,95

357,42

1972,53

2825,65

0,00

2825,65

პროცენტი

11,00

0,00

11,00

6,40

0,00

6,40

3,00

0,00

3,00

სუბსიდიები

5865,30

0,00

5865,30

7677,79

0,00

7677,79

8416,90

0,00

8416,90

გრანტი

50,00

0,00

50,00

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

633,80

0,00

633,80

708,93

0,00

708,93

894,59

0,00

894,59

სხვა ხარჯები

693,60

0,00

693,60

481,43

16,49

464,94

172,60

0,00

172,60

III. საოპერაციო სალდო

9226,80

9282,20

-55,40

8293,98

7660,69

633,29

937,80

0,00

937,80

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10499,40

8416,00

2083,40

10704,32

9753,66

950,66

910,00

0,00

910,00

ზრდა (ა)

10521,70

8438,30

2083,40

10784,32

9753,66

1030,66

990,00

0,00

990,00

კლება (ა)

170,00

22,30

 

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

V. მთლიანი სალდო

-1272,60

866,20

-2138,80

-2410,34

-2092,97

-317,37

27,80

0,00

27,80

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1328,20

866,20

-2194,40

-2416,04

-2092,97

-323,07

0,00

0,00

0,00

ზრდა (ფ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

კლება (ფ)

1328,20

-866,20

2194,40

2416,04

2092,97

323,07

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

1328,20

-866,20

2194,40

2416,04

2092,97

323,07

0,00

0,00

0,00

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55,60

0,00

-55,60

-55,60

0,00

-55,60

-27,80

0,00

-27,80

კლება (ვ)

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

27,80

0,00

27,80

საშინაო

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

27,80

0,00

27,80

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

27,80

0,00

27,80

VIII. ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტიური

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

21 581,8

11 971,5

9 610,3

23 067,4

8 034,6

15 032,8

17 361,5

17 361,5

0,0

შემოსავლები

21 559,5

11 949,2

9 610,3

22 987,4

8 034,6

14 952,8

17 281,5

17 281,5

0,0

არაფინანსური აქტივების კლება

22,3

22,3

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

80,0

0,0

გადასახდელები

22910,15

14090,75

8819,40

11264,70

11264,70

0,00

17 361,5

17361,54

0,00

ხარჯები

12332,85

11951,75

381,10

12332,85

11951,75

381,10

16 343,7

16343,74

0,00

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

10521,70

2083,40

8438,30

10521,70

2083,40

8438,30

990,0

990,00

0,00

ვალდებულებების

კლება

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

27,8

27,80

0,00

ნაშთისცვლილება

-1 328,4

-2 119,3

790,9

11 802,7

-3 230,1

15 032,8

0,0

0,0

0,0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 17281,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 

 

2026 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

21559,5

11949,2

9610,3

22987,4

14952,8

8034,6

17281,5

17281,5

0,0

გადასახადები

11264,7

11264,7

0,0

11264,7

12655,0

0,0

13610,2

13610,2

0,0

გრანტები

9887,7

277,4

9610,3

9887,7

1615,9

8034,6

3201,3

3201,3

0,0

სხვაშემოსავლები

407,1

407,1

0,0

407,1

681,9

0,0

470,0

470,0

0,0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 13610,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტიური

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11 264,7

0,0

11 264,7

12 655,0

0,0

12 655,0

13 610,2

0,0

13 610,2

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

     დღგ

10283,7

0

10283,7

11705

 

11705

12460,2

 

12460,2

ქონების გადასახადი

981,0

0,0

981,0

950,0

0,0

950,0

1 150,0

0,0

1 150,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

888,4

 

888,4

900

 

900

1050

 

1050

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

4,8

 

4,8

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე     

16,5

0,0

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

1,7

 

1,7

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

14,8

 

14,8

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე     

71,3

0,0

71,3

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

ფიზიკურ პირებიდან

2,6

 

2,6

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

68,7

 

68,7

50,0

 

50,0

100,0

 

100,0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 3201,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტიური

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9 887,7

9 610,3

277,4

9 650,5

8 034,6

1 615,9

3 201,3

0,0

3 201,3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან

მიღებული გრანტები

83,0

0,0

83,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 804,7

9 610,3

194,4

9 650,5

8 034,6

1 615,9

3 201,3

0,0

3 201,3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 027,9

833,5

194,4

3 476,6

1 860,7

1 615,9

3 201,3

0,0

3 201,3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

577,9

383,5

194,4

770,1

554,2

215,9

220,7

0,0

220,7

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

450,0

450,0

0,0

2 706,5

1 306,5

1 400,0

2 980,6

0,0

2 980,6

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8 776,8

8 776,8

0,0

6 173,9

6 173,9

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის

7 537,8

7 537,8

 

5 493,9

5 493,9

 

0,0

0,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

619,0

619,0

 

60,0

60,0

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხაარდაჭერის

პროგრამა

620

620

 

620,0

620,0

 

0,0

0,0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 470.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტიური

2025 წლის პროგნოზი

2026წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

407,1

0,0

407,1

681,9

0,0

681,9

470,0

0,0

470,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

225,7

0,0

225,7

404,9

0,0

404,9

235,0

0,0

235,0

პროცენტები

56,7

 

56,7

150,0

 

150,0

60,0

 

60,0

რენტა

169,0

0,0

169,0

254,9

0,0

254,9

175,0

0,0

175,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის    

159,1

 

159,1

239,9

 

239,9

160,0

 

160,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,9

 

9,9

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

68,9

0,0

68,9

102,0

0,0

102,0

100,0

0,0

100,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

46,7

0,0

46,7

37,0

0,0

37,0

35,0

0,0

35,0

სანებართვო მოსაკრებელი

31,6

 

31,6

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

15,1

 

15,1

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,2

0,0

22,2

65,0

0,0

65,0

65,0

0,0

65,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,2

 

22,2

65,0

 

65,0

65,0

 

65,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

40,5

 

40,5

75,0

 

75,0

55,0

 

55,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

72,0

 

72,0

100,0

 

100,0

80,0

 

80,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 16343,74 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

 

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

ხარჯები

12282,70

11901,60

381,10

12332,85

11951,75

381,10

16343,74

16343,74

0,00

შრომის ანაზღაურება

2986,90

2986,90

0,00

2986,90

2986,90

0,00

4031,00

4031,00

0,00

საქონელი და მომსახურება

2092,10

1711,00

381,10

2092,10

1711,00

381,10

2825,65

2825,65

0,00

პროცენტი

11,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

3,00

3,00

0,00

სუბსიდიები

5865,30

5865,30

0,00

5865,30

5865,30

0,00

8416,90

8416,90

0,00

გრანტები

50,00

50,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

633,80

633,80

0,00

633,80

633,80

0,00

894,59

894,59

0,00

სხვა ხარჯები

693,60

693,60

0,00

693,60

693,60

0,00

172,60

172,60

0,00

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 910.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 990 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     299,9

398.2

430,0

 01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

     299,9  

398.2

430

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9887.1

10279.9

560,0

 02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6105.4  

6296.0

400

 02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

1458.0  

1010.7

490

 02 03

  გარე განათება

   -   

-

418,8

 02 05

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1057.1   

1878.1

100,0

 02 06

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

435.5

346.1

400,0

 02 07

სოფლის პროგრამა

644.0   

641.9

30

 02 10

 დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

270.3   

17.8

10,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1.1

46.5

-

 03 01

  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1.1   

46.5

   -   

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

   -   

-

-  

 04 00

 განათლება

11.0

10.5

-

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

11.0

10.5

-  

 04 05

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

-

-  

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

 

-  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

13,9

11,0

-

 05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

   2,0   -  

2,58

-  

 05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

11,9   

8,5

-  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  

3,0

-

 06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

  

3,0  

-  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

7307,7

12412,7

990

ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

22.3

80.0

80.0

 ძირითადი აქტივები

-

50.0

50.0

 არაწარმოებული აქტივები

22.3

30.0

30.0

  მიწა

22.3

30.0

30.0

 მატერიალური მარაგები

 

-

00

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4859,1

5169,0

6153,4

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

485,1

5144,4

5972,6

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4859,1

5107,6

5972,6

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

588,2

36,8

0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,3

24,6

180,8

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

7986,6

8204,7

685,7

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

154,7

130,9

0

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

154,7

130,9

0

 7.4 5

 ტრანსპორტი

6823,2

6955,7

490,0

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6823,2

76955,7

490,0

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

   

-

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1007,6

1108,1

195,7

 7.5

 გარემოს დაცვა

1217,0

1130,0

1271,8

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

720,0

6999,6

1231,8

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

497,0

130,4

40

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1557,8

2856,0

1348,8

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

0

0

0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

274,3

17,8

188,8

 7.6 3

 წყალმომარაგება

999,4

911,9

400

 7.6 4

 გარე განათება

238,9

205,0

230

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1343,3

1752,0

530

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

1057,2

192,0

220,7

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

185,9

192,0

220,7

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2972,3

3995,9

4245,1

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

870,9

1087,4

1131,3

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2067,5

2870,5

3113,8

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29,0

30,0

30

 7.9

 განათლება

1901,8

2371,3

2544,9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

1794,1

2230,3

2387,3

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

0

0

0

 7.9 .8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

სფეროში

107,7

141,0

157,6

 7 10

 სოციალური დაცვა

965,8

1055,6

800

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0

0

0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

0

0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

819,9

905,6

350

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0

0

0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

145,9

160,0

150

 

 სულ

22943,5

25005,2

17270,3

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 27,8 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 937,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

12746.1

8834,34

937,8

 მთლიანი სალდო

-12.9

- 3689,06

27,8

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (0) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0) ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1733,3

- 4629,8

0

 ზრდა

-  

     -   

00   

   ვალუტა და დეპოზიტი

-

     -   

00   

 კლება

1733,3

4629,8  

0

  ვალუტა და დეპოზიტი

1733,3  

4629,8

0

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2026 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 27,8 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 27,8 ათასი ლარის ოდენობით:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 27,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

ვალდებულებების კლება

55,6

55,6

27,8

საშინაო

55,6

55,6

27,8

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

 

 

 

სესხები

55,6

55,6

27,8

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2026 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი 01.01.2026

სულ მუნიციპალიტეტის ვალის ზღვრული მოცულობა

27.8

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი

27.8

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 83,4 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 30,8 ათასი ლარი.

თავი II

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები 2026-2029წ

მუხლი 14 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების საწინდარია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა. ყოველი განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური აქტივობის და ბიზნესის განვითარების ახალი წყაროა.

2026 წლისთვის მუნიციპალიტეტი გეგმავს რამდენიმე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაწყებას, ასევე ძველი გარდამავალი პროექტების დასრულებას. მნიშვნელოვანი თანხები ხმარდება ასევე ინფრასტრუატურის რეაბილიტაცია ექსპლოატაციას.

პრიორიტეტი კავშირშია “ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი გავნითარებისათვის“-ის შემდეგ მიზნებთან და ამოცანებთან: მიზანი 1; მიზანი 6; მიზანი 8; მიზანი 9; მიზანი 11

აღნიშნული პრიორიტეტის დასაფინანსებლად განსაზღვრულია 2074,5 ათასი ლარი.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2026 წლის პროექტი

2027 წლის პროგნოზი

2028 წლის პროგნოზი

2029 წლის პროგნოზი

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

350

434

470,9

510,9

 02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

350

434

470,9

510,9

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

450

531,6

576,8

625,8

 02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

360

434

470,9

510,9

 02 02 02

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ესქპლუატაცია

50

54,2

58,8

63,8

 02 02 03

კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია

40

43,4

47,1

51,1

 02 03

 გარე განათება

418,8

454,4

493,0

534,9

 02 03 01

გარე განათების ექსპლუატაცია

230

249,5

270,7

293,7

 02 03 02

ა(ა)იპ ცაგერის კომუნალური მომსახურება

188,8

204,8

222,2

241,1

 02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

100

108,5

117,7

127,7

 02 05 01

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ფასადები და სკვერები)

100

108,5

117,7

127,7

 02 05 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

0

0

0

0

02 06

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

400

434

470,9

510,9

 02 07

 სოფლის პროგრამა

30

32,5

35,3

38,3

 02 09

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

180

150

170

200

 02 10

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

10

10,8

11,7

12,7

 02 12

ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

135,7

147,2

159,7

173,3

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

2074,5

2303

2506

2734,5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

350

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.

სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების რეაბილიტაცია;
- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა;
გზების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 14019კმ გზას, სადაც დაიგება ბეტონის გზები.

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 57.0კვ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.
 

 

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 01

350

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

  • გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 14019 კმ გზას (მათ შორის ბეტონის გზაა 14019კმ)
    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
    გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2026 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი,

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02

450

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და წყალმომარაგების ქსელები, მოეწყობა ახალი ჭაბურღილები, გაიზრდება წყლის დებიტი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით ისარგებლებს მოსახლეობამ. გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის. მუნიციპალიტეტის ყველა
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2026წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 01

360

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და წყალმომარაგების ქსელები, მოეწყობა ახალი ჭაბურღილები, გაიზრდება წყლის დებიტი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით ისარგებლებს დაახლოებით მოსახლეობამ. გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის შეღავათის გაწევა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

2026წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 02

50

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა. მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა გამტარიანობის გაუმჯობესება პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა , სტიქიის პრევენცია;
გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემებისა მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06

40

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

ქსელის გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03

418,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.ცაგერსა და 54 დასახლებულ პუნქტში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 57,% გარე განათების სისტემა მოიცავს 4300 -მდე განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:

1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია,

 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).  ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა. ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03 01

230,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

  დასახლებული პუნქტების გარე განათების ელ. ენერგიის მომსახურების ღირებულება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შეუფრხებელი ფუნქციონირება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03 02

188,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ცაგერის კომუნალური მომსახურება

ქვეპროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის მთლიან ადმინისტრაციულ ერთეულში  (54დასახლებულ პუნქტში)4300-მდე  განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 57,%, ამისთვის  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. მიმდინარე წელს მოხდა დროის რელეებისა და ეკო ნათურების დამონტაჟება რამაც საგრძნობი ეკონომია მოგვცა ელ.ენერგიის გადასახადებში.
პროგრამა არ მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას,  განათების ბოძების ჩაყრას და დაზიანებული ბოძების შეცვლას.

პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2025წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05

100

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად. მათ შორის განხორციელდება 4 სრული კომპლექტის მოწყობა(ტრენაჟორები, სკვერი, მინი მოედანი).ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ფასადები და სკვერები)

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად. მათ შორის განხორციელდება 4 სრული კომპლექტის მოწყობა(ტრენაჟორები, სკვერი, მინი მოედანი).ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 04

0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06

400

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერი მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. , ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის პროგრამა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 07

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 09

180

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2024 წელსაც განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე მოქმედებს 19 სამარშრუტო ხაზი, გავლითი მეთოდის გამოყენებით მოცულია თითქმის ყველა დასახლებული პუნქტი, ამასთანავე მოსახლეობისა დაბალგადახდისუნარიანობის გამო დახარჯული საწვავის ღირებულებას სრულად ანაზღაურებს მუნიციპალიტეტის მერია.

  გარდა ამისა მოქმედებს 16 საქალაქთაშორისო მარშუტი, მათ შორის დედაქალაქის მიმართულებით1, ხოლო ქუთაისის მიმართულებით 15 მარშრუტი, საბაზრო ფასების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

2026წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 10

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერი მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. , ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქარველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (1-5%),

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

2026წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 12

135,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერი მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. , ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად, წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლის მიზნით, მისი სანიტარულ -ჰიგიენურ პირობებსის,ასევე სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, არსებული პრობლემების აღმოფხვრა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პრიორიტეტების უწყვეტი განვითარების უზრუნველყოფა

მუხლი 15. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1231,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2026წელი

2027 წელი

2028 წელი

2029წელი

სულ

სულ

სულ

სულ

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1231,8

1336,5

1450,1

1573,3

03 01

  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

0

0

0

03 03

ა(ა)იპ - ცაგერის კომუნალური მომსახურება

1231,8

1336,5

1450,1

1573,3

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 03

1231,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ცაგერის კომუნალური მომსახურება

პროგრამის აღწერა

ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერებსი სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება დადაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებსი ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.ადმინისტრაციული ერთეულის საზღვრებში ჩამოყალიბდა მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, ინერტული, სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენების სისტემა, 59 დასახლებული პუნქტიდან ნარჩენების შეგროვება და გატანის სერვისით სრულად მოცულია ქ. ცაგერი, სოფ. ქვედა ცაგერი, ჭალისთავი, ჩხუტელი ორბელი, ხოლო ნაწილობრივ 29 სოფელი და ტურისტული ადგილები, ხოლო დაგვა დასუფთავების სერვისით მოცულია ქ. ცაგერი

2024-2026 წლებისათვის იგეგმება გარემოს დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის სერვისის გაფართოება, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება, სეპარირებული შეგროვების დანერგვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება ესთეთიკური და ჰიგიენური იერსახის მოწესრიგება,სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე.ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივ ტუალტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები, რაც მნიშვნელვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობის და ვიზიტორთა კეთილდღეობას, სხვა დამატებითი ღონისძიებები.ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

მუხლი 16. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2544,8 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2026 წელი

2027 წელი

2028წელი

2029წელი

04 00

განათლება

 

2544,8

2761,1

2995,8

3250,4

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

197

2387,7

2590,6

2810,8

3049,7

 04 02

 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

28

157,1

170,5

185,0

200,7

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2026წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01

2387,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლამდელი სა სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 165-ზე მეტი ბავშვი. ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 22აღმზრდელი და 16 თანაშემწე. ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები“;  
 ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
   ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
   ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
   ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
   ბაღებში და გაერთიანების ადმინისტრაციაში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობებისა და სახელფასო ანაზღაურების გაუმჯობესება.
 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 02

157,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლამდელი სა სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა,ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის. ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების მოსწავლეები. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, ბაღის აღსაზრდელების და მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა კონკურსებში, ხელოვნების მოყვარულთა წახალისება-პატივისცემა, მუსიკალური-ქორეოგრაფიული მონაცემების განვითარება და დახვეწა,ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა, წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. აუმაღლდეს აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის.

მუხლი 17. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-რთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2026წელი

2027 წელი

2028 წელი

2029წელი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

4245,1

4605,9

4997,4

5422,2

05 01

სპორტის განვითარეის ხელშეწყობა

 115

1101,3

1194,9

1296,5

1406,7

05 01 01

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა

40

550,4

597,2

648

703,1

05 01 02

ა(ა)იპ საფეხბურთო გუნდი ხვამლი

 41

316,5

343,4 

372,2

403,8

05 02 03

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

34

234,4

254,3

275,9

 

299,4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

3113,8

3378,4

3665,6

3977,2

05 02 01

ა(ა)პ კულტურის ცენტრი

66

625,6

678,5

736,2

798,8

05 02 02

ისტორიული მუზეუმი

37

331,3

359,5

390,0

423,1

05 02 03

სამუსიკო სკოლა

15

154,3

167,4

181,6

 

197,0

 

 

05 02 04

სამხატვრო სკოლა

16

115,1

124,9

135,5

 

147,0

05 02 05

მთავარი ბიბლიოთეკა

76

368,2

399,5

433,4

 

470,2

05 02 06

 კულტურის ღონისძიებები

195,0

211,6 

229,6 

 

268,5

05 02 09

ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის ცენტრი

25

235,4

255,4

277,1

324,2

 

05 02 11

ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

8

108,6

117,8

127,8

138,7

05 02 15

ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

24

226,0

245,2

266,0

288,6

 

05 02 16

დეხვირის ენთოგრაფიულ არქეოლოგიური მუზეუმი ღია ცის ქვეშ

6

80,4

87,2

94,6

102,6

05 02 14

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

99 

668,9

734,5

796,9

864,6

05 02 08

ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

5

5,4

5,9

6,4

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2026წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01

1101,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ცაგერის სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ ფეხბურთის გუნდი ცაგერი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სასპორტო სკოლა, საფეხბურთი კლუბი“ხვამლი“ და ფრენბურთის კლუბი „ცაგერი“.

სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარეტე, მაგიდის ჩოგბურთი, სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
საფეხბურთო კლუბ „ხვამლში» ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფუნქციონირებს გოგონათა გუნდი.ფრებურთის კლუბი „ცაგერი“ ფუნქციონირებს დიდების გუნდი, ქვიშის და თოვლის ფრენბურთის გუნდები, მოზარდების, კლუბის გუნდი საქართველოს ჩემპიონია, გუნდები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ რეგიონალურ და ქვეყნის ჩემპიონატებში, სახვდასხვა ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01

550,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სასპორტო სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაიბა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაოა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენს ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ტურნირებში

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ფეხბურთის გუნდი ხვამლი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 02

316,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ფეხბურთის გუნდი ხვამლი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი,ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ;

  -ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 03

234,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ფრენბურთის განვითარებას. მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში . კლუბში არსებობს ქვიშის და თოვლის“ ფრენბურთის გუნდები, კლუბის მწვრთნელები და მსაჯები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის სხვადასხვა ტურნირებში. ახალგაზრდა ფრენბურთელების აღზრდა საქართველოს ნაკრებისავის . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირების უზრეუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ღონისძიებები

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02

3113,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი; ()იპ მთავარი ბიბლიოთეკა ტელე მმაუწყებლობა და

       საგამომცემლო საქმიანობა,
()იპ - სამუსიკო სკოლა; ()იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი
()იპ - სამხატვრო სკოლა. ()იპ ესტეთიკური აღზრდის ცენტრი
()იპ - ისტორიული მუზეუმი ()იპ ტურიზმის განვითარების და ხელსეწყობის ცენტრი, მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“
თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორც ცაგერის მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.


ა(ა)იპ - ცაგერის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებსცაგერში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები70 ბავშვი.

ა(ა)იპ -  სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს, კერძოდ,

  1. ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ქალაქ ცაგერში ქუჩებში სხვადასხვა ორგანიზაციებში დასაქმებულ ქალბატონებისათვის, 8 მარტის ყვავილებით მილოცვა
  2. მემორიალზე 1989 წლის 9 აპრილის გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება - 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მისაგებად მემორიალს შეამკობენ სამგლოვიარო გვირგვინით და ტიტებით.
  3. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა- ცაგერის მუნიციპალიტეტის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული.
  4. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა- ღონისძიების ფარგლებში იქნება მოეწყობა ზღაპრის გმირების თეატრალური მსვლელობა, გაიმართება თამაშები. დღის ბოლოს გაიმართება საბავშვო კონცერტი.
  5. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის 2008 წელის და აფხაზეთის ომში (1992-1993) მებრძოლი დაღუპული ქართველების ხსოვნის პატივისცემა
  6. საცხენოსნო შეჯიბრება დოღი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01

625,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი   

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ეს არის:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება გრ.მდივნის სახ.სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“ ,ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა 2 ქორეოგრაფიული ანსამბლი,ქალთა ანსამბლი, მუსიკალური სტუდია, კამერული გუნდი, კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“,ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა თეატრალური გამოფენების მოწყობა, სპექტაკლების და საბავშვო მიუზიკლების დადგმა.
ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ, როგორც ცაგერის მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში და საზღვარგარეთ კონცერტებსა და ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 02

331,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ისტორიული მუზეუმის დაქვემდებარებაში შედის 8 მუზეუმი და სურათების გალერეა, დასაქმებულია 44 თანამშრომელი,ისტორიული მუზეუმის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები, მუზეუმის გიდებისა და ფონდების კორდინატორებისათვის ორდღიანი სამუშაო სესიის ჩატარება/კვალიფიკაციის ამაღლება, მთიანი კოლხეთის ისტორიული წარსულიდან/ ორდღიანი რეგიონული კონფერენცია, მიმდინარეობს არქივის მომზადება გაციფრულებისავის, მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია.ზაფხული ლეჩხუმში_საგანმანათლებლო პროექტი ახალგაზრდებისათვის გალერეაში,საშემოდგომო გამოფენა ცაგერის გალერეაში.მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებული 9450ექსპონატი. მუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულიაექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1200-ზე მეტს. მუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის ექსპოზიციის განახლება - რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე ტურისტების.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 03

154,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 04

115,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამხატვბრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 17 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში..

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 05

368,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. ხორციელდება სხვადსხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.(წიგნის დღე, დედა ენის დღე, მკითხველის დღე და ა.შ).



 საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა;
საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა, კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; www.libmuseum.ge
 მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა;
საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად. მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება.სამუზეუმო ექსპონატების აღწერა, საინვეტარო წიგნში გატარება, დაცვა, მოვლა-პატრონობა.ასევე მუზეუმების ფონდების აღრიცხვა-დამუშავება.
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება .         ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ცაგერში მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი მუშაობა. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა. ა(ა)იპ-ის მთავარი მიზანია რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.

 

კოდი

ქვრპროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებები

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 06

195,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების ფარგლებსი ფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

-სპორტის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამა

-რელიგიური ღონისძიებები
საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა;
ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და სტუმრებისათვის სადღესასწააულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
ზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 14

668,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას,   იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2026წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 07

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება.ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოვედღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“

უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის ცენტრი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 09

235,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ქალთა და ბავშვთა უფლებებისდაცვის საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთ უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა და ბავშვთა უფლებებისა დაცვის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა.


 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა;

ქალებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

ბავშვთა უფლებების დაცვა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 11

108,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოზარდ თაობაში ქართლი ხალხური ცეკვების პოპულარიზაციასა და განვითარებას, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 120-ზე მეტი მოზარდი, არის 3 ასაკობრივი ჯგუფი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს 4 ქორეოგრაფი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარები და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 15

226,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარები და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ დეხვირის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 16

80,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დეხვირის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ

ქვეპროგრამის აღწერა

მუზეუმის მიერ განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, მუზეუმის გიდებისა და ფონდების კორდინატორებისათვის ორდღიანი სამუშაო სესიის ჩატარება/კვალიფიკაციის ამაღლება, მთიანი კოლხეთის ისტორიული წარსულიდან/ ორდღიანი რეგიონული კონფერენცია.მო ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის ექსპოზიციის განახლება - რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე ტურისტების.

მუხლი 18. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1070,7ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის,სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობას და სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026წლის გეგმა

 2027წლის პროექტი

 2028წლის პროექტი

 2029წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1070,7

1107,5

1201,6

1303,7

06 01

ჯანმთელობის დაცვა

220,7

239,4

259,7

281,8

 

06 01 01

ა(ა)იპ ცაგერის საზპგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

220,7

239,4

259,7

281,8

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

850

868

941,8

1021,8

 06 02 02

 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

700

705,2

765,2

830,2

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

150

162,7

176,5

191,5

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და  უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2026 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01

220,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ  ცაგერისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

700

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა


   ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავად , მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვები, ორსულები, შშმ პირებ,ს ხანდაზმულების, უკუისად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა( საშობაო და სააღდგომო დახმარება), უსახლკაროები, მარტოხელა შობლები, ობოლი ბავშვები,დიალიზით და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.  ასევე წარმატებული სტუდენტების წახალისება.            

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის შენარჩუნება;
მოსარგებლე ბენეფიციართა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

150

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვებაქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1- ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არის მარტოხელა პენსიონერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. აგრეთვე კატეგორია ოჯახების, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და არა აქვთ საშუალება სადღესასწაულოს შესაბამისი გარემოს შექმნის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

მუხლი 19. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2026წელი

2027 წელი

2028წელი

2029წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

6194,6

6721,1

7292,4

7912,2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

167

6013,8

6525

7079,6

7681,4

01 01 01

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

42

2008,9

2179,6

2364,9

2565,9

01 01 02

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია

120 

4004,9

4345,3 

4714,6

5115,3 

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

180,8

154,2

59

64

01 02 01

 

სარეზერვო ფონდი

 

50

54,2 

59,0 

64,0

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

100,0

0

0

 

0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა  ვალდებულებების დაფარვა

 

30,8

0

0

 

კოდი

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

2026წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2027წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2028წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2029 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01

6013,8

6525

7079,6

7681,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის  დაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02

    180,8

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან დანიშნულებით თანხების ანაზღაურება და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

თავი III

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

 

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026წლის გეგმა პროექტი

ორგა

ნიზა

ციუ

ლი კოდი

დასახელება

სულ

საბიუ

ჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუ

ჯეტო სახსრები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუ

ჯეტო სახსრები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

 

სულ ჯამი

22910,15

14090,75

8819,40

25533,34

15405,77

10127,57

17361,54

17361,54

0,00

 

ხარჯები

12332,85

11951,75

381,10

14693,42

14319,51

373,91

16343,74

16343,74

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

2986,90

2986,90

0,00

3413,92

3413,92

0,00

4031,00

4031,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

2092,10

1711,00

381,10

2329,95

1972,53

357,42

2825,65

2825,65

0,00

 

პროცენტი

11,00

11,00

0,00

6,40

6,40

0,00

3,00

3,00

0,00

 

სუბსიდიები

5865,30

5865,30

0,00

7677,79

7677,79

0,00

8416,90

8416,90

0,00

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

633,80

633,80

0,00

708,93

708,93

0,00

894,59

894,59

0,00

 

სხვა ხარჯები

693,60

693,60

0,00

481,43

464,94

16,49

172,60

172,60

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10521,70

2083,40

8438,30

10784,32

1030,66

9753,66

990,00

990,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

27,80

27,80

0,00

01 00

საერთო დანიშნულების ხარჯები

4914,70

4708,60

206,10

5224,63

5018,53

206,10

6194,64

6194,64

0,00

 

ხარჯები

4270,90

4270,90

0,00

4770,78

4770,78

0,00

5736,84

5736,84

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

2986,90

2986,90

0,00

3413,92

3413,92

0,00

4031,00

4031,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

992,80

992,80

0,00

1175,57

1175,57

0,00

1465,65

1465,65

0,00

 

პროცენტი

11,00

11,00

0,00

6,40

6,40

0,00

3,00

3,00

0,00

 

სუბსიდიები

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,60

75,60

0,00

52,59

52,59

0,00

44,59

44,59

0,00

 

სხვა ხარჯები

184,80

184,80

0,00

102,30

102,30

0,00

172,60

172,60

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

588,20

382,10

206,10

398,19

192,09

206,10

430,00

430,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

27,80

27,80

0,00

0101

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

4914,70

4708,60

206,10

5135,45

4929,35

206,10

6013,84

6013,84

0,00

 

ხარჯები

4270,90

4270,90

0,00

4709,40

4709,40

0,00

5583,84

5583,84

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

2989,90

2989,90

0,00

3413,92

3413,92

0,00

4031,00

4031,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

992,80

992,80

0,00

1117,01

1117,01

0,00

1315,65

1315,65

0,00

 

პროცენტი

10,90

10,90

0,00

3,58

3,58

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,60

75,60

0,00

52,59

52,59

0,00

44,59

44,59

0,00

 

სხვა ხარჯები

184,80

184,80

0,00

102,30

102,30

0,00

172,60

172,60

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

588,20

382,10

206,10

398,25

192,15

206,10

420,00

420,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

27,80

27,80

0,00

0,00

0,00

0,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1294,70

1294,70

0,00

1497,10

1497,10

0,00

2008,90

2008,90

0,00

 

ხარჯები

1260,60

1260,60

0,00

1482,10

1482,10

0,00

1728,90

1728,90

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

1018,30

1018,30

0,00

1212,10

1212,10

0,00

1348,60

1348,60

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

159,90

159,90

0,00

175,00

175,00

0,00

229,30

229,30

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,30

16,30

0,00

20,00

20,00

0,00

2,00

2,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

66,10

66,10

0,00

75,00

75,00

0,00

149,00

149,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,10

34,10

0,00

15,00

15,00

0,00

280,00

280,00

0,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3620,00

3413,90

206,10

3638,35

3432,25

206,10

4004,94

4004,94

0,00

 

ხარჯები

3010,40

3010,40

0,00

3227,30

3227,30

0,00

3854,94

3854,94

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

1968,60

1968,60

0,00

2201,82

2201,82

0,00

2682,40

2682,40

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

832,90

832,90

0,00

942,01

942,01

0,00

1086,35

1086,35

0,00

 

პროცენტი

10,90

10,90

0,00

3,58

3,58

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59,30

59,30

0,00

32,59

32,59

0,00

42,59

42,59

0,00

 

სხვადასხვა ხარჯები

118,70

118,70

0,00

27,30

27,30

0,00

23,60

23,60

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554,00

347,90

206,10

383,25

177,15

206,10

150,00

150,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

27,80

27,80

0,00

0,00

0,00

0,00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

16,00

16,00

0,00

89,18

89,18

0,00

180,80

180,80

0,00

 

ხარჯები

16,00

16,00

0,00

61,38

61,38

0,00

153,00

153,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

15,90

15,90

0,00

58,56

58,56

0,00

150,00

150,00

0,00

 

პროცენტი

0,10

0,10

0,00

2,82

2,82

0,00

3,00

3,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,00

0,00

0,00

27,80

27,80

0,00

27,80

27,80

0,00

010201

სარეზერვო ფონდი

15,70

15,70

0,00

36,80

36,80

0,00

50,00

50,00

0,00

 

ხარჯები

15,70

15,70

0,00

36,80

36,80

0,00

50,00

50,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

15,70

15,70

0,00

36,80

36,80

0,00

50,00

50,00

0,00

01 02 02

   წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,20

0,20

0,00

21,76

21,76

0,00

100,00

100,00

0,00

 

ხარჯები

0,20

0,20

0,00

21,76

21,76

0,00

100,00

100,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,20

0,20

0,00

21,76

21,76

0,00

100,00

100,00

0,00

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0,10

0,10

0,00

30,62

30,62

0,00

30,80

30,80

0,00

 

ხარჯები

0,10

0,10

0,00

2,82

2,82

0,00

3,00

3,00

0,00

 

პროცენტი

0,10

0,10

0,00

2,82

2,82

0,00

3,00

3,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,00

0,00

0,00

27,80

27,80

0,00

27,80

27,80

0,00

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

11338,30

2730,10

8608,20

11714,04

1809,06

9904,98

2074,50

2074,50

0,00

 

ხარჯები

1451,20

1070,40

380,80

1434,13

1076,71

357,42

1514,50

1514,50

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

1077,20

696,40

380,80

1117,62

760,20

357,42

1190,00

1190,00

0,00

 

სუბსიდიები

251,80

251,80

0,00

311,25

311,25

0,00

324,50

324,50

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9887,10

1659,70

8227,40

10279,91

732,35

9547,56

560,00

560,00

0,00

02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6312,90

207,50

6105,40

11169,65

1622,09

9547,56

350,0

350,0

0,00

 

ხარჯები

207,50

207,50

0,00

889,74

889,74

0,00

350,0

350,0

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

207,50

207,50

0,00

573,23

573,23

0,00

350,0

350,0

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6105,40

0,00

6105,40

10279,91

732,35

9547,56

0,00

0,00

0,00

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა(გზები და ხიდები)

6312,90

207,50

6105,40

6545,11

312,50

6232,61

350,0

350,0

0,00

 

ხარჯები

207,50

207,50

0,00

249,15

249,15

0,00

350,0

350,0

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

207,50

207,50

0,00

249,15

249,15

0,00

350,0

350,0

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6105,40

0,00

6105,40

6295,96

63,35

6232,61

0,00

0,00

0,00

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1496,50

96,10

1400,40

1092,31

197,47

894,84

450,00

450,00

0,00

 

ხარჯები

38,50

38,50

0,00

81,62

81,62

0,00

400,00

400,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

38,50

38,50

0,00

81,62

81,62

0,00

400,00

400,00

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1458,00

57,60

1400,40

1010,69

115,85

894,84

50,00

50,00

0,00

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

999,40

27,20

972,20

961,86

97,47

864,39

360,0

360,0

0,00

 

ხარჯები

25,70

25,70

0,00

50,07

50,07

0,00

360,0

360,0

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

25,70

25,70

0,00

50,07

50,07

0,00

360,0

360,0

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973,70

1,50

972,20

911,79

47,40

864,39

0,00

0,00

0,00

02 02 02

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

95,20

0,00

95,20

56,12

47,00

9,12

50,00

50,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

16,55

16,55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,20

0,00

95,20

39,57

30,45

9,12

50,00

50,00

0,00

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

401,70

12,70

389,00

74,33

53,00

21,33

40,00

40,00

0,00

 

ხარჯები

12,70

12,70

0,00

15,00

15,00

0,00

40,00

40,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

12,70

12,70

0,00

15,00

15,00

0,00

40,00

40,00

0,00

02 03

გარე განათება

398,90

398,90

0,00

390,40

390,40

0,00

418,80

418,80

0,00

 

ხარჯები

398,90

398,90

0,00

390,40

390,40

0,00

418,80

418,80

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

238,90

238,90

0,00

205,00

205,00

0,00

230,00

230,00

0,00

 

სუბსიდიები

160,00

160,00

0,00

185,40

185,40

0,00

188,80

188,80

0,00

02 03 01

გარე განათების ექსპლუატაცია

238,90

238,90

0,00

205,00

205,00

0,00

230,00

230,00

0,00

 

ხარჯები

238,90

238,90

0,00

205,00

205,00

0,00

230,00

230,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

238,90

238,90

0,00

205,00

205,00

0,00

230,00

230,00

0,00

02 03 01 01

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

238,90

238,90

0,00

205,00

205,00

0,00

230,00

230,00

0,00

 

ხარჯები

238,90

238,90

0,00

205,00

205,00

0,00

230,00

230,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

238,90

238,90

0,00

205,00

205,00

0,00

230,00

230,00

0,00

02 03 02

ა(ა)იპ ცაგერის კომუნალური მომსახურება

160,00

160,00

0,00

185,40

185,40

0,00

188,80

188,80

0,00

 

ხარჯები

160,00

160,00

0,00

185,40

185,40

0,00

188,80

188,80

0,00

 

სუბსიდიები

160,00

160,00

0,00

185,40

185,40

0,00

188,80

188,80

0,00

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1253,40

1079,85

173,55

1906,13

194,14

1711,99

100,00

100,00

0,00

 

ხარჯები

74,00

74,00

0,00

27,99

27,99

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1057,10

883,55

173,55

1878,14

166,15

1711,99

100,00

100,00

0,00

02 05 01

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ფასადები და სკვერები)

1183,40

1009,85

173,55

1901,13

189,14

1711,99

100,00

100,00

0,00

 

ხარჯები

126,20

126,20

0,00

22,99

22,99

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1057,20

883,65

173,55

1878,14

166,15

1711,99

100,00

100,00

0,00

02 05 04

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

70,00

70,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

70,00

70,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 06

რეგიონალური

პროექტების

პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

363,60

272,09

91,51

456,61

380,00

76,61

400,00

400,00

0,00

 

ხარჯები

17,50

17,50

0,00

21,15

21,15

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346,10

254,59

91,51

435,46

358,85

76,61

400,00

400,00

0,00

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

643,98

28,18

615,80

651,51

20,00

631,51

30,00

30,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

9,65

9,65

0,00

30,00

30,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

0,00

0,00

9,65

9,65

0,00

30,00

30,00

0,00

02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის

სუბსიდირება

510,40

138,50

371,90

528,32

170,90

357,42

180,0

180,0

0,00

 

ხარჯები

510,40

138,50

371,90

528,32

170,90

357,42

180,0

180,0

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

503,30

131,40

371,90

528,32

170,90

357,42

180,0

180,0

0,00

02 10

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

274,30

274,30

0,00

17,80

17,80

0,00

10,00

10,00

0,00

 

ხარჯები

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

270,30

270,30

0,00

17,80

17,80

0,00

10,00

10,00

0,00

02 12

ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

84,70

84,70

0,00

125,85

125,85

0,00

135,70

135,70

0,00

 

ხარჯები

84,70

84,70

0,00

125,85

125,85

0,00

135,70

135,70

0,00

 

სუბსიდიები

84,70

84,70

0,00

125,85

125,85

0,00

135,70

135,70

0,00

03 00

გარემოს დაცვა და

დასუფთავება

720,00

720,00

0,00

999,60

999,60

0,00

1231,80

1231,80

0,00

 

ხარჯები

718,90

718,90

0,00

953,15

953,15

0,00

1231,80

1231,80

0,00

 

სუბსიდიები

718,90

718,90

0,00

953,15

953,15

0,00

1231,80

1231,80

0,00

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03

დასუფთვების ღონისძიებებია(ა)იპ 'კომუნალური სამსახური"

720,00

720,00

0,00

999,60

999,60

0,00

1231,80

1231,80

0,00

 

ხარჯები

718,90

718,90

0,00

953,15

953,15

0,00

1231,80

1231,80

0,00

 

სუბსიდიები

718,90

718,90

0,00

953,15

953,15

0,00

1231,80

1231,80

0,00

04 00

განათლება

1901,90

1901,90

0,00

2371,30

2371,30

0,00

2544,80

2544,80

0,00

 

ხარჯები

1890,90

1890,90

0,00

2360,80

2360,80

0,00

2544,80

2544,80

0,00

 

სუბსიდიები

1890,90

1890,90

0,00

2360,80

2360,80

0,00

2544,80

2544,80

0,00

04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების

ხელშეწყობა

1794,80

1794,80

0,00

2230,30

2230,30

0,00

2387,70

2387,70

0,00

 

ხარჯები

1783,80

1783,80

0,00

2219,80

2219,80

0,00

2387,70

2387,70

0,00

 

სუბსიდიები

1783,80

1783,80

0,00

2219,80

2219,80

0,00

2387,70

2387,70

0,00

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

107,70

107,70

0,00

141,00

141,00

0,00

157,10

157,10

0,00

 

ხარჯები

107,70

107,70

0,00

141,00

141,00

0,00

157,10

157,10

0,00

 

სუბსიდიები

107,70

107,70

0,00

141,00

141,00

0,00

157,10

157,10

0,00

05 00

კუტურა,ახალგაზრდობა, სპორტი

2891,91

2891,91

0,00

3977,01

3977,01

0,00

4245,10

4245,10

0,00

 

ხარჯები

2862,60

2862,60

0,00

3929,38

3929,38

0,00

4245,10

4245,10

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

21,70

21,70

0,00

35,89

35,89

0,00

170,00

170,00

0,00

 

სუბსიდიები

2784,70

2784,70

0,00

3813,77

3813,77

0,00

4075,10

4075,10

0,00

05 01

  სპორტის სფეროს

განვითარება

833,00

833,00

0,00

1059,41

1059,41

0,00

1101,30

1101,30

0,00

 

ხარჯები

824,80

824,80

0,00

1033,26

1033,26

0,00

1101,30

1101,30

0,00

 

სუბსიდიები

824,80

824,80

0,00

1033,26

1033,26

0,00

1101,30

1101,30

0,00

05 01 01

ა(ა)იპ საპორტო სკოლა

410,30

410,30

0,00

506,40

506,40

0,00

550,40

550,40

0,00

 

ხარჯები

405,90

405,90

0,00

496,90

496,90

0,00

550,40

550,40

0,00

 

სუბსიდიები

405,90

405,90

0,00

496,90

496,90

0,00

550,40

550,40

0,00

05 01 02

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

218,90

218,90

0,00

295,00

295,00

0,00

316,50

316,50

0,00

 

ხარჯები

218,90

218,90

0,00

295,00

295,00

0,00

316,50

316,50

0,00

 

სუბსიდიები

218,90

218,90

0,00

295,00

295,00

0,00

316,50

316,50

0,00

05 01 03

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

203,80

203,80

0,00

258,01

258,01

0,00

234,40

234,40

0,00

 

ხარჯები

200,00

200,00

0,00

241,36

241,36

0,00

234,40

234,40

0,00

 

სუბსიდიები

200,00

200,00

0,00

241,36

241,36

0,00

234,40

234,40

0,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2029,91

2029,91

0,00

2887,60

2887,60

0,00

3113,80

3113,80

0,00

 

ხარჯები

2008,80

2008,80

0,00

2866,12

2866,12

0,00

3113,80

3113,80

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

21,70

21,70

0,00

35,89

35,89

0,00

170,00

170,00

0,00

 

სუბსიდიები

1930,90

1930,90

0,00

2750,51

2750,51

0,00

2943,80

2943,80

0,00

05 02 01

ცაგერის კულტურის

ცენტრი

402,60

402,60

0,00

554,00

554,00

0,00

625,60

625,60

0,00

 

ხარჯები

402,60

402,60

0,00

554,00

554,00

0,00

625,60

625,60

0,00

 

სუბსიდიები

402,60

402,60

0,00

549,50

549,50

0,00

625,60

625,60

0,00

05 02 02

ა(ა)იპ ცაგერის

ისტორიული მუზეუმი

232,86

232,86

0,00

310,40

310,40

0,00

331,30

331,30

0,00

 

ხარჯები

228,60

228,60

0,00

308,60

308,60

0,00

331,30

331,30

0,00

 

სუბსიდიები

228,60

228,60

0,00

308,60

308,60

0,00

331,30

331,30

0,00

05 02 03

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

107,40

107,40

0,00

138,70

138,70

0,00

154,30

154,30

0,00

 

ხარჯები

107,40

107,40

0,00

138,70

138,70

0,00

154,30

154,30

0,00

 

სუბსიდიები

107,40

107,40

0,00

138,70

138,70

0,00

154,30

154,30

0,00

05 02 04

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

79,80

79,80

0,00

106,30

106,30

0,00

115,10

115,10

0,00

 

ხარჯები

78,50

78,50

0,00

106,30

106,30

0,00

115,10

115,10

0,00

 

სუბსიდიები

78,50

78,50

0,00

106,30

106,30

0,00

115,10

115,10

0,00

05 02 05

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა"

218,60

218,60

0,00

343,70

343,70

0,00

368,20

368,20

0,00

 

ხარჯები

213,60

213,60

0,00

340,70

340,70

0,00

368,20

368,20

0,00

 

სუბსიდიები

213,60

213,60

0,00

340,70

340,70

0,00

368,20

368,20

0,00

05 02 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

93,50

93,50

0,00

140,00

140,00

0,00

195,00

195,00

0,00

 

ხარჯები

93,50

93,50

0,00

140,00

140,00

0,00

195,00

195,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

16,80

16,80

0,00

30,29

30,29

0,00

165,00

165,00

0,00

 

სუბსიდიები

20,50

20,50

0,00

29,99

29,99

0,00

30,00

30,00

0,00

05 02 07

ტელე რადიო მააუწყებლობა

და საგამომცემლო საქმიანობა

4,90

4,90

0,00

5,60

5,60

0,00

5,00

5,00

0,00

 

ხარჯები

4,90

4,90

0,00

5,60

5,60

0,00

5,00

5,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

4,90

4,90

0,00

5,60

5,60

0,00

5,00

5,00

0,00

05 02 09

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

178,95

178,95

0,00

289,40

289,40

0,00

235,40

235,40

0,00

 

ხარჯები

177,70

177,70

0,00

289,40

289,40

0,00

235,40

235,40

0,00

 

სუბსიდიები

177,70

177,70

0,00

289,40

289,40

0,00

235,40

235,40

0,00

05 02 11

ა(ა)იპ ესთეთიკური

აღზრდის ცენტრი

85,00

85,00

0,00

106,70

106,70

0,00

108,60

108,60

0,00

 

ხარჯები

82,40

82,40

0,00

106,70

106,70

0,00

108,60

108,60

0,00

 

სუბსიდიები

82,40

82,40

0,00

106,70

106,70

0,00

108,60

108,60

0,00

05 02 14

ა(ა)იპ საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ახალგაზრდობის

413,00

413,00

0,00

596,00

596,00

0,00

668,90

668,90

0,00

 

ხარჯები

413,00

413,00

0,00

596,00

596,00

0,00

668,90

668,90

0,00

 

სუბსიდიები

413,00

413,00

0,00

596,00

596,00

0,00

668,90

668,90

0,00

05 02 15

ა(ა)იპ ტურიზმის

განვითარების

და ძეგლთა

დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

158,50

158,50

0,00

208,70

208,70

0,00

226,00

226,00

0,00

 

ხარჯები

153,30

153,30

0,00

204,22

204,22

0,00

226,00

226,00

0,00

 

სუბსიდიები

153,30

153,30

0,00

204,22

204,22

0,00

226,00

226,00

0,00

02 05 16

ა(ა)იპ დეხვირის ღია მუზეუმი

54,80

54,80

0,00

81,90

81,90

0,00

80,40

80,40

0,00

 

ხარჯები

53,30

53,30

0,00

80,40

80,40

0,00

80,40

80,40

0,00

 

სუბსიდიები

53,30

53,30

0,00

80,40

80,40

0,00

80,40

80,40

0,00

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწობა

29,00

29,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

 

ხარჯები

29,00

29,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

 

სუბსიდიები

29,00

29,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

უზრუნველყოფა

1143,04

1143,04

0,00

1246,77

1230,28

16,49

1070,70

1070,70

0,00

 

ხარჯები

1138,05

1138,05

0,00

1245,18

1228,69

16,49

1070,70

1070,70

0,00

 

სუბსიდიები

199,00

199,00

0,00

218,82

218,82

0,00

220,70

220,70

0,00

 

გრანტები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

558,20

558,20

0,00

656,34

656,34

0,00

850,00

850,00

0,00

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

177,29

177,29

0,00

191,17

191,17

0,00

220,70

220,70

0,00

 

ხარჯები

172,30

172,30

0,00

191,17

191,17

0,00

220,70

220,70

0,00

 

სუბსიდიები

172,30

172,30

0,00

191,17

191,17

0,00

220,70

220,70

0,00

06 01 01

ა(ა)იპ-"საზოგადოებრივი ჯანდაცვა"

177,29

177,29

0,00

191,17

191,17

0,00

220,70

220,70

0,00

 

ხარჯები

172,30

172,30

0,00

191,17

191,17

0,00

220,70

220,70

0,00

 

სუბსიდიები

172,30

172,30

0,00

191,17

191,17

0,00

220,70

220,70

0,00

06 02

სოციალური დაცვა

965,75

965,75

0,00

1055,60

1039,11

16,49

850,00

850,00

0,00

 

ხარჯები

965,75

965,75

0,00

1054,01

1037,52

16,49

850,00

850,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

558,20

558,20

0,00

656,34

656,34

0,00

850,00

850,00

0,00

06 02 01

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 02 02

 ოჯახების დაბავშვების სოციალური დაცვა

819,85

819,85

0,00

903,99

887,50

16,49

700,00

700,00

0,00

 

ხარჯები

819,85

819,85

0,00

903,99

887,50

16,49

700,00

700,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

412,30

412,30

0,00

506,32

506,32

0,00

700,00

700,00

0,00

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით

უზრუნველყოფა(უფასო სასადილო)

145,90

145,90

0,00

150,02

150,02

0,00

150,00

150,00

0,00

 

ხარჯები

145,90

145,90

0,00

150,02

150,02

0,00

150,00

150,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145,90

145,90

0,00

150,02

150,02

0,00

150,00

150,00

0,00

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება

მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2026 წლის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220,7 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. 

ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება,

გ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის.

დ) ბავშვთა უფლებების კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი

2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.