ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016524
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
17
26/12/2024
ვებგვერდი, 27/12/2024
190020020.35.114.016524
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2024 - 28/03/2025)

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17   

2024 წლის 26 დეკემბერი

დაბა ჩოხატაური

 

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023  წლის  26 დეკემბრის №17 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 28/12/2023  190020020.35.114.016507).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კუჭავა



დანართი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი

.

 


თავი I
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

შემოსავლები

29,640.5

29,080.5

16,934.8

16,756.7

178.1

გადასახადები

9,989.9

11,585.3

13,352.5

13,352.5

0.0

გრანტები

17,643.4

15,241.9

178.1

0.0

178.1

სხვა შემოსავლები

2,007.2

2,253.3

3,404.2

3,404.2

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

16,513.0

17,517.7

17,046.7

16,868.6

178.1

შრომის ანაზღაურება

7,796.3

9,464.7

10,714.3

10,563.1

151.2

საქონელი და მომსახურება

5,406.0

6,127.8

4,412.4

4,385.5

26.9

პროცენტი

30.3

35.0

35.0

35.0

0.0

სუბსიდიები

550.6

430.0

440.0

440.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

884.8

916.0

986.0

986.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,845.0

544.2

459.0

459.0

0.0

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

12,927.4

11,562.8

-111.9

-111.9

0.0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13,103.2

14,483.5

-184.9

-184.9

0.0

ზრდა

13,729.8

17,159.1

1,305.1

1,305.1

0.0

კლება

626.6

2,675.6

1,490.0

1,490.0

0.0

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

175.8

-2,920.7

73.0

73.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

92.9

-3,003.7

-10.0

-10.0

0.0

ზრდა

3,355.4

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

3,262.5

3,003.7

10.0

10.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-82.9

-83.0

-83.0

-83.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

82.9

83.0

83.0

83.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

82.9

83.0

83.0

83.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

 შემოსულობები

30,267.0

31,756.1

18,424.8

18,246.7

178.1

 შემოსავლები

29,640.5

29,080.5

16,934.8

16,756.7

178.1

 არაფინანსური აქტივების კლება

626.5

2,675.6

1,490.0

1,490.0

0.0

 გადასახდელები

30,325.7

34,759.8

18,434.8

18,256.7

178.1

 ხარჯები

16,513.0

17,517.7

17,046.7

16,868.6

178.1

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,729.8

17,159.1

1,305.1

1,305.1

0.0

 ვალდებულებების კლება

82.9

83.0

83.0

83.0

0.0

 ნაშთის ცვლილება

-58.7

-3,003.7

-10.0

-10.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 934,8  ათასი  ლარით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

შემოსავლები

29,640.5

29,080.5

16,934.8

16,756.7

178.1

გადასახადები

9,989.9

11,585.3

13,352.5

13,352.5

0.0

გრანტები

17,643.4

15,241.9

178.1

0.0

178.1

სხვა შემოსავლები

2,007.2

2,253.3

3,404.2

3,404.2

0.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 13 352,5  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

გადასახადები

     9,989.9

   11,585.3

 13,352.5

   13,352.5

               -  

ქონების გადასახადი

     2,500.1

      2,400.0

   2,550.0

     2,550.0

               -  

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

     2,500.1

      2,400.0

   2,550.0

     2,550.0

               -  

უცხოური საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

              -  

               -  

               -  

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

              -  

 

               -  

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

 

              -  

 

               -  

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

 

              -  

 

               -  

სხვა გადასახადები (დღგ)

     7,489.8

      9,185.3

 10,802.5

   10,802.5

               -  

 


მუხლი 5. სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 404,2  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სხვა შემოსავლები

     2,007.2

      2,253.3

   3,404.2

     3,404.2

               -  

შემოსავლები საკუთრებიდან

     1,697.4

      1,658.3

   2,659.2

     2,659.2

               -  

პროცენტები

           40.2

           30.0

         30.0

           30.0

               -  

დივიდენდები

 

 

              -  

 

               -  

რენტა

     1,657.2

      1,628.3

   2,629.2

     2,629.2

               -  

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის

     1,583.2

      1,628.3

   2,629.2

     2,629.2

               -  

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისთვის

     1,425.2

      1,200.0

   1,200.0

     1,200.0

               -  

მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისთვის

             8.6

         200.0

       200.0

        200.0

               -  

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისთვის

           21.4

                -  

              -  

               -  

               -  

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი

        128.0

         228.3

   1,229.2

     1,229.2

               -  

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

           74.0

                -  

              -  

               -  

               -  

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

           58.8

           65.0

         65.0

           65.0

               -  

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

           58.8

           65.0

         65.0

           65.0

               -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

           21.3

           35.0

         35.0

           35.0

               -  

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე

           35.2

           30.0

         30.0

           30.0

               -  

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

             2.3

                -  

              -  

               -  

               -  

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

               -  

                -  

              -  

               -  

               -  

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

        214.9

         500.0

       650.0

        650.0

               -  

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

 

         495.0

       645.0

        645.0

               -  

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო

        214.9

              5.0

           5.0

             5.0

               -  

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

           36.1

           30.0

         30.0

           30.0

               -  

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით მიხედვით
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 17 046.7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სულ ჯამი

16,713.0

17,517.7

17,046.7

16,868.6

178.1

შრომის ანაზღაურება

7,996.3

9,464.7

10,714.3

10,563.1

151.2

საქონელი და მომსახურება

5,406.0

6,127.8

4,412.4

4,385.5

26.9

პროცენტი

30.3

35.0

35.0

35.0

0.0

სუბსიდიები

550.6

430.0

440.0

440.0

0.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

884.8

916.0

986.0

986.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,845.0

544.2

459.0

459.0

0.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -184,9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 305.1  ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  1490,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ზრდა:

პროგ. კოდი

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

2025  წლის პროექტი

01 00

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                  181.5

                  696.3

                  200.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

            12,778.0

            15,270.7

                  968.1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                    32.5

                  284.7

                     72.5

04 00

განათლება

                  301.7

                  398.0

                       6.5

05 00

კულტურა, რელიგია, გენდერული თანასწორობა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

                  663.8

                  509.4

                     58.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                      2.2

                         -  

                         -  

სულ

            13,959.7

            17,159.1

               1,305.1

 

 

 

კლება:

არაფინანსური აქტივების კლება

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

2025  წლის პროექტი

ძირითადი აქტივები

                     253.7

                            -  

                            -  

არაწარმოებული აქტივები

                     372.8

                  2,675.6

                  1,490.0

სულ

                     626.5

                  2,675.6

                  1,490.0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

2025  წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,591.1

6,285.3

6,061.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,476.7

6,165.3

5,941.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,476.7

5,865.3

5,791.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

300.0

150.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

114.4

120.0

120.0

702

თავდაცვა

195.1

-

-

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

195.1

-

-

704

ეკონომიკური საქმიანობა

14,422.6

14,077.4

733.1

7045

ტრანსპორტი

6,672.5

3,802.1

133.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,672.5

3,802.1

133.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

7,750.1

10,275.3

600.0

705

გარემოს დაცვა

1,693.7

2,260.0

1,659.9

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,625.0

2,170.0

1,535.2

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

68.7

90.0

124.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

592.6

1,843.3

949.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

-

-

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

592.6

1,843.3

949.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

200.0

739.5

758.1

7073

 საავადმყოფოების მომსახურება

-

530.0

580.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

200.0

209.5

178.1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,968.7

4,425.0

4,115.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,539.0

1,610.0

1,333.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,351.3

2,715.0

2,682.8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

78.4

100.0

100.0

709

განათლება

3,551.2

4,135.2

3,215.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,061.7

2,958.0

3,065.0

7092

ზოგადი განათლება

1,187.7

1,147.2

120.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

301.8

30.0

30.0

710

სოციალური დაცვა

1,310.7

994.1

942.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,310.7

994.1

942.0

სულ

30,525.7

34,759.8

18,434.8

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 73,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -111,9 ათასი ლარით.

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

2025  წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12,927.4

11,562.8

-111.9

 მთლიანი სალდო

175.8

-2,920.7

73.0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარით.      

ფინანსური აქტივების კლება 10,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2025 წლის განმავლობაში.

დასახელება 

  2023 წლის ფაქტი

  2024 წლის გეგმა

 2025  წლის პროექტი

 ზრდა 

3,355.4

0.0

0.0

 კლება

3,262.5

3,003.7

10.0

 სულ

92.9

-3,003.7

-10.0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-83,0) ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ვალდებულება წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2025 წლისათვის განისაზღვროს 124,1 ათასი ლარის ოდენობით. 

კრედიტორი

ვალის ნაშთი 2025 წლის ბოლოსათვის

სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური  განვითარების ფონდი“ მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი.

124,1

 სულ

124,1

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 დეკემბრის №9 დადგენილების „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მერის მიერ.

თავი II
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
I  პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 პროგრამა - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;  

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება.

1.2 პროგრამა - გარეგანათება და ელმომარაგება (პროგრამული კოდი 02 02 )

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. პროგრამით  ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა.

პროგრამის მიზანი:

ღამის საათებში მოსახლეობის მ.შ.  ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა.

1.2.1. ქვეპროგრამა - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფას, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

1.2.2. ქვეპროგრამა   გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის აღწერა:

2025 წელს განხორციელდება გარე განათების ახალი ბოძების, განათების ფარების და ელ. ხაზების მოწყობა(ქსელის გაფართოება).

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების ახალი სანათების მოწყობა  და გარე განათებით ახალი გზების მონაკვეთების უზრუნველყოფა.

1.2.3. ქვეპროგრამა - გარეგანათების და ელექტროენერგიის ხარჯი (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით   გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების (დასახლებულ ერთეულებში) და გარე განათების  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა.

1.2.4. ქვეპროგრამა - ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 04)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში თანამედროვე ენერგოეფექტური სანათების მოწყობას.  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტმა გაიმარჯვა ევროკომისიის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში პროექტით „ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისკენ“. პროექტი გულისხმობს ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორცილებას და განახლებადი ენერგიის მოხმარების წამახალისებელი პოლიტიკის გატარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა ახალი ენერგო ეფექტური განათების სისტემის შექმნა.

1.4 პროგრამა -მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა;

მოსახლეობისთვის  დასვენებისა და გართობის   მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

1.4.1.ქვეპროგრამა - სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია  (ქვეპროგრამის კოდი 02 03 05)

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის  დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.  . ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება შემომზღუდავი დეკორაციული ღობეების მოწყობა, სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამა გათვალისწინებულია შემდეგი პარკებისთვის და სკვერებისთვის: დაბა ჩოხატაურში მუხების უბანსი სკვერის მოწყობა, 9 აპრილის, ანა კალანდაძის, ნოდარ დუმბაძის, მდინარე ორპირას, კრიმანჭულის, ხიდისთავის, ბახმაროს და ნოე რამიშვილის.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და ვიზიტორთა  დასვენებისა და გართობის  მიზნით  ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა.

1.4.2 ქვეპროგრამა - საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 04 02)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ადმინისტარციული   შენობების  კეთილმოწყობა და  შენობების სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.5. პროგრამა - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  დაგეგმილი  ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა.

1.8. პროგრამა - ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროგრამის აღწერა:

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება.

პროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.

II  პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

2.1. პროგრამა - მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ 350 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოემსახურება  2 ნაგავმზიდი.   დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 42500 კვ.მ ფართობი, რომელსაც ახორციელებს 18 მეეზოვე.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

2.2. პროგრამა - მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02 )

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებულ სკვერებსა და პარკებში მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება, მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა. განხორციელდება ახალი ხე-მცენარეების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა.  უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 ერთეული, 8000 კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 3 ერთეული.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული მდგრადობის შენარჩუნება, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა.

III  პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

3.1. პროგრამა - სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 22 საბავშვო ბაღი 600 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მომავალი“. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 295 თანამშრომელი, მათ შორის 55 აღმზრდელი, 48 აღმზრდელის თანაშემწე.    ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება.

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. 

3.2. პროგრამა - განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა:

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. დაფინანსდება ისეთი აქტივობები, ღონისძიებები და პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას და განათლების პოპულარიზაციას. ასევე, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა სატრანსპორტო საშუალებებით მომსახურების უზრუნველყოფა.

პროგრამის მიზანი:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა მუნიციპალური პროგრამებით.

3.3. პროგრამა - არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 07)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს საჯარო სკოლებში ოქორსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოებას შესაბამისად არაუმეტეს 500 და 300 ლარისა.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

IV პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, გენდერული თანასწარობა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

4.1. პროგრამა - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

 პროგრამის მიზანი:

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

4.1.1. ქვეპროგრამა - ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტის და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი   თაობების პროფესიონალ სპორტსმენებად  ჩამოყალიბებას, მოეწყობა შეჯიბრებები სხვადასხვა სახეობებში.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა. მოყვარული და პროფესიონალი სპორტსმენების მონაწილეობას ხელშეწყობა სხვადასხვა რანგის გასვლით სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში.

4.1.2. ქვეპროგრამა - სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ითვალისწინებს სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვას, რეაბილიტაციას და მშენებლობას. სპორტული მოედნების  მზადყოფნაში მოყვანას  დაგეგმილი და ჩასატარებელი მატჩებისათვის და ღონისძიებებისათვის.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

4.1.3.ქვეპროგრამა - ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ლელოს და რაგბის კლუბი „ჯანი და ღონე“  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 07)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ლელოს და რაგბის  კლუბი „ჯანი და ღონე“ და  მიზნად ისახავს რაგბის პოპულარიზაციას, ჩოხატაურის რაგბის ტრადიციების აღდგენა განვითარებას, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ლელოს და რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა,  კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

4.1.4. ქვეპროგრამა - ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ბახმარო“ (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  საფეხბურთო კლუბი "ბახმარო". ასევე ბავშვთა სამი ასაკობრივი გუნდი:  U-13,  U-15 და  „ბახმარო-2“.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზცია.

4.1.5. ქვეპროგრამა - ,,ლელო რაგბის  კლუბი ჯანი“  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ლელო რაგბის  კლუბი ჯანი“ და  მიზნად ისახავს რაგბის პოპულარიზაციას, ჩოხატაურის რაგბის ტრადიციების აღდგენა განვითარებას, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ლელოს და რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა,  კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

4.2. პროგრამა - კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 )

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით  სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯები, დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, არაფორმარული განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი, მოხდება საახალწლო ღონისძიებების გამართვა.

პროგრამის მიზანი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

4.2.1.ქვეპროგრამა - ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ხელოვნების   განვითარების ხელშეწყობას, დაფინანსდება  სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები:  საახალწლო კონცერტი, საშობაო სპექტაკლი, ღონისძიება-წლის ნომინაციები,  ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, პასკის ფესტივალი, ბავშვთა დაცვის  დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს“, ნოდარ დუმბაძისადმი მიძღვნილი კვირეული,სპექტაკლის პრემიერა, ფერისცვალების დღესასწაული,  გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული, საანგარიშო კონცერტი და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის  პოპულარიზაცია,  მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ; 

4.2.2. ქვეპროგრამა -  ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი  05 02 09)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებს და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლს.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშვებსა და მოზარდებში მუსიკალური , სამხატვრო და სახელოვნებო ცოდნის გაღრმავების ხელშეწყობა. 

4.2.3. ქვეპროგრამა - ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი  05 02 10)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო გაერთიანებებს და თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და პოპულარიზაცია; არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა;

4.3. ქვეპროგრამა - ახალგაზრდული   საქმიანობის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 07)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით, გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება თვითმმართველობის საკითხებზე

4.4. ქვეპროგრამა - საზოგადოებრივი    ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 08)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდების ინტერესებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე ღონისძიებების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების  ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების ხელშეწყობა.

4.5. პროგრამა - რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება  შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა.

4.6. პროგრამა - გენდერული თანასწორობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის აღწერა:

ჩოხატაურის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა და მისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების გათვალისწინება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისას (საჯარო შეხვედრები, დისკუსიები, სოფლის კრებები და სხვა) გენდერული თანასწორობის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინების ხელშეწყობა, გენდერულ საკითხებზე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალთა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების კვლევა.  გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მუნიციპალური პროგრამების და პროექტების შემუშავება და განხორციელება, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით პროექტების დაფინანსება, ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდა, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსახლეობის გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება.

პროგრამის მიზანი:

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.

4.5.1. ქვეპროგრამა - გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა (ქვეპროგრამის კოდი 05 05 01)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდას და მისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.

4.5.2. ქვეპროგრამა - ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება (ქვეპროგრამის კოდი 05 05 02)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით კონკურსის გამოცხადება ადგილობრივი ქალი მეწარმეებისთვის, სადაც ისინი კონკურსში გამარჯვების შედეგად მოიპოვებენ შესაბამის დაფინანსებას.

2025 წელს ჩატარებული შშმ პირების დედების ფოკუს ჯგუფების კვლევის საფუძველზე შშმ პირთა დედებისთვის დასაქმებისა და შემოსავლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის დაფინანსება, თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს  1 500 (ათას ხუთასი) ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება.

V პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი  06 00)

5.1.1. ქვეპროგრამა - ა(ა)ი.პ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ახალი ვირუსის COVID-19 -ის  ეპიდემიოლოგიური კონტროლი ადგილობრივ დონეზე, არსებული რეგულაციების მონიტორინგი.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა და სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი.

5.1.2 ქვეპროგრამა - მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან   ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები, სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით:

-  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 250 000-მდეა. 

- ბენეფიციარის მედიკამენტის შესაძენი თანხა განისაზღვროს არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთხელ.

-  ბენეფიციარის  სამედიცინო მომსახურების  გადასახდელი თანხა 1000 (ათასი) ლარის ჩათვლით ანაზღაურდება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით, 1001 (ათას ერთი) ლარზე მეტი კი 60%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1200 (ათას ორასი) ლარით.

- საპენსიო ასაკის პირების მკურნალობის ხარჯები პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის ნაწილში   ანაზღაურდეს არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარით.

- ონკოდაავადებულთა სამედიცინო მომსახურება, თითოეული ბენეფიციარის სამედიცინო მოსახურების ხარჯი განისაზღვროს წელიწადში 2000 (ორიათასი) ლარით, ხოლო მედიკამენტების შესაძენი ხარჯის დაფინანსება 1000 (ათასი) ლარით;

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სამედიცინო მომსახურებას თანადაფინანსება და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება, ბენეფიციარის სამედიცინო მომსახურების  გადასახდელი თანხა 1000 (ათასი) ლარის ჩათვლით ანაზღაურდება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით, ხოლო 1001 (ათასერთი) ლარზე მეტი 60% (სამოცი) პროცენტით, მაგრამ არუმეტეს 2000 ლარი. ბენეფიციარის მედიკამენტების შესაძენი თანხა განისაზღვროს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარით, რომელიც გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთხელ.

- ომის ვეტერანების და საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება. ბენეფიციარის სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება თანადაფინანსების სახით განისაზღვროს არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარით, ხოლო მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარით, რომელიც გაიცემა წელიწადში ერთხელ;

- 0-დან 18  წლამდე  ასაკის  ბავშვების სამედიცინო  მომსახურების  დაფინანსება და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება. ბენეფიციარის სამედიცინო მომსახურების ხარჯი ანაზღაურებული იქნეს სრულად,  ხოლო მედიკამენტების შესაძენი თანხა განისაზღვროს 100 (ასი) ლარით, რომელიც წელიწადში გაიცემა ერთხელ.

- 0-დან 18 წლამდე  ასაკის ბავშვების (გულის   თანდაყოლილი პათოლოგიით, ლეიკემიით, ეპილეფსიით, ცერემბრალური დამბლით დაავადებული) მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება.

- მეტყველების დარღვევათა კორექციის  სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.

- მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური  და კომპიუტერული გამოკვლევების (კორონოგრაფია, ანგიოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია და სხვა)დაფინანსება. ქვეპროგრამის მოსარგებლის სამედიცინო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით, გარდა გულის და/ან კორონალური არტერიების ანგიოგრაფიის. გულისა და/ან კორონალური არტერიების ანგიოგრაფიის მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს არაუმეტეს 1200 (ათას ორასი) ლარით.

- აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის მომსახურების დაფინანსება. თითოეული მოსარგებლის მომსახურების წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 3000 (სამი ათასი)ლარი. 

- მექანიკური სავარძელ/ეტლის შესასყიდად ფულადი დახმარება. სავარძელ/ეტლის შესაძენად ფულადი დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების თანადაფინანსება

5.1.3. ქვეპროგრამა - დაკრძალვის ხარჯი (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

  • მარტოხელა მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

5.1.4 . ქვეპროგრამა - სტიქიური მოვლენების და მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:

  • მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში საცხოვრებელი ფართით დროებით უზრუნველყოფა.

  • მძიმე საცხოვრებელ პირობებში  მყოფი, სტიქიური მოვლენების და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული ოჯახების  ფულადი დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარით, გარდა ხანძრის შედეგად დაზარალებულისა.

  • ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახის ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს 7000 (შვიდი ათასი) ლარი.

  • დროებით საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისატვის ბინის ქირის ოდენობა განისაზღვროს თვეში 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი;

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება.

5.1.5. ქვეპროგრამა - ლტოლვილთა დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის აღწერა:

  • ფულადი დახმარება განისაზღვროს  ზამთრისათვის საჭირო სათბობი შეშის შესაძენად  თითოეული ოჯახისათვის 200 (ორასი) ლარით;

  •  გარდაცვლილი  დევნილის სარიტუალო მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 400 (ოთხასი) ლარით;

  • დევნილი ოჯახის ერთჯერადი დახმარება 200 (ორასი) ლარით;

ქვეპროგრამის მიზანი:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება.

5.1.6. ქვეპროგრამა - საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახები და დაზარალებული პირები.

  • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის  ბრძოლაში გარდაცვლილ მეომართა  ოჯახების და დაზარალებული  პირების    დახმარება. ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით მიიღებს:

  •  ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად გარდაცვლილი პირის ერთი ოჯახი და ორი დაზარალებული  (მოწამლული) პირი.

  • აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის სამი ოჯახი და აფხაზეთის კონფლიქტის დროს დაღუპული მეომრის რვა ოჯახი;

  •  ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით შეშის შესაძენად გარდცვლილი მეომრის თითოეული ოჯახი და დაზარალებული პირები დამატებით მიიღებენ 200 (ორასი)  ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება.

5.1.7. ქვეპროგრამა - ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან:

- მრავალშვილიანი ოჯახები.  ყოველთვიური ფულადი დახმარება განისაზღვრება თითოეულ ბავშვზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით.

- ახალშობილთა  ოჯახების  ერთჯერადი   ფულადი დახმარება. ქვეპროგრამის მოსარგებლე მიიღებს ერთჯერად ფულად დახმარებას ახალშობილზე 200 (ორასი) ლარი.

- მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები,  9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით  და ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება. დახმარების ოდენობა ომის თითოეულ მონაწილეზე განისაზღვროს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სათბობი შეშის შესაძენად 200 (ორასი)  ლარით.

- 100  წელს მიღწეული მოქალაქეთათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ფულადი დახმარება განისაზღვროს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

- 18  წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვებისადმი ყოველთვიური ფულადი დახმარება. ყოველთვიური დახმარების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარის ოჯახზე განისაზღვროს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

- საქართველოს კანონის ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ შესაბამისად ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის მიზნით ფულადი დახმარება. ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს ბენეფიციარის ოჯახზე 800 (რვაასი) ლარამდე.

- ხელოვნური კვების პროდუქტების საჭიროების მქონე პირების დახმარება. ქვეპროგრამის მოსარგებლე პირები, ბენეფიციარის მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი საჭიროების მიხედვით მიიღებს ყოველთვიურ ფულად დახმარებას  350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ან ხელოვნური კვების პროდუქტების მოთხოვნის შემთხვევაში თანხა ხელშეკრულების საფუძველზე გადაერიცხება პროდუქტების შემომტან ორგანიზაციას.

- 0-დან 18  წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა  ოჯახების კომუნალური გადასახადების დაფარვა.

-თირკმლის უკმარისობით დაავადებული დიალიზზე მყოფი პირების ყოველთვიური დახმარება. ქვეპროგრამის მოსარგებლე მიიღებს ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარს მგზავრობის ღირებულების ასანაზღაურებლად.

- ჰემოფილიით დაავადებულ პირთა ფულადი დახმარება. ჰემოფილიით  დაავადებული პირები  ფულად დახმარებას მიიღებენ წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა;

-განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა დახმარება. ყოველთვიური ფულადი დახმარება თითოეულ ბენეფიციარზე განისაზღვროს 100 (ასი) ლრის ოდენობით;

-მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის ფინანსური დახმარება. სტატუსის მქონე პირის ყოველთვიური დახმარება განისაზღვროს 100 ლარის ოდენობით.

- აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების ფინანსური დახმარება. სასწავლო წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი:

სხვადასხვა საჭიროების მქონე  ბავშვებისა და ოჯახების მხარდაჭერა, მათი გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით.

5.1.8. ქვეპროგრამა - ქალთა და ოჯახების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება. თითოეულ ბენეფიციარზე წელიწადში ერთხელ ფულადი დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 1 000 (ათასი) ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება.

5.1.9. ქვეპროგრამა - სოციალური პრობლემების  გადაწყვეტისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს  ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ თანადაფინანსებას ექვემდებარება სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების  მიზნით  იურიდიული  პირების მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი წარმოდგენილი პროექტები.

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება 16,0 ათასი ლარი;

დაფინანსდება წითელი ჯვარი - 111,0 ათასი ლარი;

ქალები ქალებისათვის საინიციატივო შეხვედრები გურიაში - 24,0 ათასი ლარი;

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა - 54,3 ათასი ლარი;

გამარჯვებულ ქალთა კლუბი- 24,2 ათასი ლარი;

საინიციატივო ჯგუფი ,,გოგოლესუბნელი ქალები’’ – 10,5 ათასი ლარი;

ყველა ასაკის შშმ პირთა მდგომარეობის შესწავლა და დასვენება მთისა და ზღვის კურორტებზე - 20,0 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალური პრობლემების მქონე მიზნობრივი ჯგუფებისთვის  კულტურულ-საგანმანათლებლო და  სხვადასხვა სოციალური პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

VI პრიორიტეტი: საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ასევე შემდეგი პროგრამები:

  • მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 01 01 04);

  • ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი (პროგრამული  კოდი 01 01 05);

  • საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადება (პროგრამული კოდი  01 01 06);

  • სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01);

  • მგეფისა და სხვა ვალდებულების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 04);

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემის შექმნას და უზრუნველყოფს საბიუჯეტო პროცესების გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა აქტივობებს.

6.1.1. პროგრამა - მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული  კოდი 01 01 04)

 პროგრამის აღწერა:

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ისეთ ფორმებს როგორებიცაა: ა) დასახლების საერთო კრება; ბ) პეტიცია; გ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო; დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა; ე) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა. გარდა ამისა, კანონის თანახმად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით განსაზღვრული ფორმების გარდა, შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.

მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა.

პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:

1. დასახლების საერთო კრების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება და ორგანიზების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა;

2. მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზების პროცესის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;

3. საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილოებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;

4. ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი სისტემის შექმნა, გაუმჯობესება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

5. პეტიციის ელექტრონული მექანიზმების დანერგვა და სისტემის ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

6. თვითმართველობის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოს, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს და სხვა) საქმიანობის ხელშეწყობა;

7. კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა;

8. სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის  განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.

6.1.2. პროგრამა - ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი (პროგრამული  კოდი 01 01 05)

 პროგრამის აღწერა:

სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები. სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში ხდება პროექტების შერჩევა სხვადასხვა მიმართულებით და  გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინება.

6.1.3. პროგრამა - საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადება (პროგრამული კოდი  01 01 06)

 პროგრამის აღწერა:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში მოხდება მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვასასხვა მიმართულებით კადრების გადამზადება.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია საჯარო მოხელეთა გადამზადება-კვალიფიკაციის ამაღლება.


თავი III
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

1

2

3

4

5

6

7

 

სულ ჯამი

 30,525.7

  34,759.8

   18,434.8

   18,256.7

        178.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

        195

        195

                     185

 

 

 

ხარჯები

    16,719.0

        17,517.7

         17,046.7

         16,868.6

               178.1

 

შრომის ანაზღაურება

      7,996.2

           9,464.7

         10,714.3

         10,563.1

               151.2

 

საქონელი და მომსახურება

      5,406.0

           6,127.8

            4,412.4

            4,385.5

                  26.9

 

პროცენტი

           30.2

            35.0

                    35.0

                   35.0

                         -  

 

სუბსიდიები

         550.6

               430.0

                 440.0

                440.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

         884.8

               916.0

                 986.0

                986.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

      1,845.0

               544.2

                 459.0

                459.0

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,729.7

        17,159.1

            1,305.1

            1,305.1

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

           82.9

            83.0

                    83.0

                   83.0

                         -  

01 00

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

   4,786.0

   6,285.3

            6,061.5

            6,061.5

                         -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

        195

        195

         185

 

 

 

ხარჯები

      4,521.6

           5,506.0

            5,778.5

            5,778.5

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

      3,379.9

           3,733.0

            4,214.1

            4,214.1

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         942.9

       1,588.5

            1,377.4

            1,377.4

                         -  

 

პროცენტი

           30.2

                  35.0

                    35.0

                   35.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           37.1

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

         131.3

               139.5

                 142.0

                142.0

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         181.5

               696.3

                 200.0

                200.0

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

           82.9

            83.0

                    83.0

                   83.0

                         -  

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

   4,671.8

   5,865.3

            5,791.5

            5,791.5

                         -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

        195

        195

                     185

                185.0

 

 

ხარჯები

      4,490.3

           5,169.0

            5,591.5

            5,591.5

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

      3,379.9

           3,733.0

            4,214.1

            4,214.1

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         942.9

           1,288.5

            1,227.4

            1,227.4

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           37.1

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

         130.4

          137.5

                 140.0

                140.0

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         181.5

          696.3

                 200.0

                200.0

                         -  

01 01 01

ჩოხატაურის საკრებულო

   1,425.4

           1,642.7

            1,792.0

            1,792.0

                         -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

          40

          40

                        40

 

 

 

ხარჯები

      1,371.6

           1,592.7

            1,742.0

            1,742.0

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         972.1

       1,110.0

            1,241.1

            1,241.1

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         275.7

          335.2

                 350.9

                350.9

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

         123.8

          137.5

                 140.0

                140.0

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           53.8

            50.0

                    50.0

                   50.0

                         -  

01 01 02

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

   3,051.3

           3,904.7

            3,897.5

            3,897.5

                         -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

        145

        145

                     145

 

 

 

ხარჯები

      2,923.7

           3,258.4

            3,747.5

            3,747.5

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

      2,242.7

       2,623.0

            2,973.0

            2,973.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         638.0

          635.4

                 774.5

                774.5

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           36.3

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

             6.6

               -  

                           -   

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         127.6

          646.3

                 150.0

                150.0

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

     195.0

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

          10

 

                           -  

 

 

 

ხარჯები

         195.0

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         165.1

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           29.2

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             0.7

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

01 01 04

მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა საზოგადოების ინფორმირება

          -  

               229.7

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

               229.7

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

          229.7

                    10.0

                   10.0

 

01 01 05

ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი

          -  

       50.0

                    50.0

                   50.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

            50.0

                    50.0

                   50.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

            50.0

                    50.0

                   50.0

                         -  

01 01 06

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა

          -  

                  38.2

                    42.0

                   42.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

                  38.2

                    42.0

                   42.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

            38.2

                    42.0

                   42.0

                         -  

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

     114.1

               420.0

                 270.0

                270.0

                         -  

 

ხარჯები

           31.2

               337.0

                 187.0

                187.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

               300.0

                 150.0

                150.0

                         -  

 

პროცენტი

           30.2

            35.0

                    35.0

                   35.0

                         -  

 

სხვა ხარჯი

             1.0

                     2.0

                       2.0

                      2.0

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

           82.9

            83.0

                    83.0

                   83.0

                         -  

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

          -  

               300.0

                 150.0

                150.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

               300.0

                 150.0

                150.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

          300.0

                 150.0

                150.0

                         -  

01 02 04

მგეფისა და სხვა ვალდებულების დაფარვა

     114.1

      120.0

                 120.0

                120.0

                         -  

 

ხარჯები

           31.2

            37.0

                    37.0

                   37.0

                         -  

 

პროცენტი

           30.2

            35.0

                    35.0

                   35.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

             1.0

              2.0

                       2.0

                      2.0

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

           82.9

            83.0

                    83.0

                   83.0

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 14,926.8

        15,920.7

            1,682.5

            1,682.5

                         -  

 

ხარჯები

      2,148.8

               650.0

                 714.4

                714.4

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

           63.0

                  60.7

                    84.3

                   84.3

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         813.0

               569.3

                 630.1

                630.1

                         -  

 

სუბსიდიები

               -  

                  20.0

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

      1,272.8

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12,778.0

        15,270.7

                 968.1

                968.1

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

   6,672.5

           3,802.1

                 133.1

                133.1

                         -  

 

ხარჯები

             1.0

                         -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

             1.0

                         -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      6,671.5

           3,802.1

                 133.1

                133.1

                         -  

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

          -  

          -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

   6,672.5

           3,802.1

                 133.1

                133.1

                         -  

 

ხარჯები

             1.0

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

             1.0

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      6,671.5

       3,802.1

                 133.1

                133.1

                         -  

02 02

გარე განათება

     577.4

           1,843.3

                 949.4

                949.4

                         -  

 

ხარჯები

         570.7

               630.0

                 714.4

                714.4

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

           52.0

                  60.7

                    84.3

                   84.3

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         518.7

               569.3

                 630.1

                630.1

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.7

           1,213.3

                 235.0

                235.0

                         -  

02 02 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

     121.8

               130.0

                 214.4

                214.4

                         -  

 

ხარჯები

         121.8

               130.0

                 214.4

                214.4

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

           52.0

            60.7

                    84.3

                   84.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

           69.8

            69.3

                 130.1

                130.1

                         -  

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

         6.7

                  35.0

                    35.0

                   35.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.7

            35.0

                    35.0

                   35.0

                         -  

02 02 03

გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

     448.9

               500.0

                 500.0

                500.0

                         -  

 

ხარჯები

         448.9

               500.0

                 500.0

                500.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         448.9

          500.0

                 500.0

                500.0

                         -  

02 02 04

ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის

          -  

           1,178.3

                 200.0

                200.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

       1,178.3

                 200.0

                200.0

                         -  

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

   2,504.1

           1,383.5

                    50.0

                   50.0

                         -  

 

ხარჯები

           35.6

                  20.0

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           35.6

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სუბსიდია

               -  

            20.0

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2,468.5

       1,363.5

                    50.0

                   50.0

                         -  

02 03 01

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

   2,265.5

          -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

           35.5

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           35.5

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2,230.0

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

02 03 04

ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის

     238.6

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         238.6

 

                           -  

                          -   

                         -  

02 03 05

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია

          -  

           1,153.2

                    50.0

                   50.0

                         -  

 

ხარჯები

 

 

 

                          -  

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -  

       1,153.2

                    50.0

                   50.0

                         -  

02 03 07

ბაღების გაშენება

 

                  20.0

 

                          -  

 

 

ხარჯები

 

                  20.0

 

                          -  

 

 

სუბსიდია

 

            20.0

 

                          -  

 

 

ვალდებულებების კლება

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -   

02 03 06

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია

          -  

               212.3

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -  

          212.3

                           -  

                          -  

                         -  

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

     160.1

               300.0

                 250.0

                250.0

                         -  

 

ხარჯები

           12.0

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           12.0

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

               -  

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         148.1

          300.0

                 250.0

                250.0

 

 

ვალდებულებების კლება

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

   4,322.1

           7,577.6

                 100.0

                100.0

                         -  

 

ხარჯები

      1,274.3

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

             1.4

 

                           -  

                          -  

 

 

სხვა ხარჯები

      1,272.9

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      3,047.8

       7,577.6

                 100.0

                100.0

                         -  

02 07

ა(ა)იპ „კურორტი ბახმარო“

       15.1

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

           11.1

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

           11.1

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

             4.0

 

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

02 09

საზედამხედველო და საექსპერტო მომსახურების შეძენა

          -  

               200.0

                 200.0

                200.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

          200.0

                 200.0

                200.0

 

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

     435.2

               812.0

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         435.2

          812.0

                           -  

                          -  

                         -  

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

          1,693.7

           2,260.0

            1,659.9

            1,659.9

                         -  

 

ხარჯები

          1,661.2

           1,975.3

            1,587.4

            1,587.4

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

               643.7

               728.6

                 626.7

                626.7

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          1,017.5

           1,246.7

                 960.7

                960.7

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  32.5

               284.7

                    72.5

                   72.5

                         -  

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

          1,625.0

           2,170.0

            1,535.2

            1,535.2

                         -   

 

ხარჯები

          1,602.8

           1,900.0

            1,472.7

            1,472.7

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

               589.8

               666.3

                 567.0

                567.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

          1,013.0

           1,233.7

                 905.7

                905.7

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  22.2

               270.0

                    62.5

                   62.5

                         -  

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

                  68.7

                  90.0

                 124.7

                124.7

                         -  

 

ხარჯები

                  58.4

                  75.3

                 114.7

                114.7

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

                  53.9

                  62.3

                    59.7

                   59.7

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

                     4.5

                  13.0

                    55.0

                   55.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  10.3

                  14.7

                    10.0

                   10.0

                         -  

04 00

განათლება

   3,551.3

           4,130.2

            3,215.0

            3,215.0

                         -  

 

ხარჯები

      3,249.6

           3,732.2

            3,208.5

            3,208.5

                         -  

 

   შრომის ანაზღაურება

      1,661.2

           2,080.0

            2,640.4

            2,640.4

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

      1,546.1

           1,609.2

                 515.1

                515.1

                         -  

 

სუბსიდიები

           40.0

            40.0

                    50.0

                   50.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             2.3

              3.0

                       3.0

                      3.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         301.7

               398.0

                       6.5

                      6.5

                         -  

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

   2,061.7

           2,563.0

            3,065.0

            3,065.0

                         -  

 

ხარჯები

      2,055.2

           2,560.0

            3,058.5

            3,058.5

                         -  

 

   შრომის ანაზღაურება

      1,661.2

       2,080.0

            2,640.4

            2,640.4

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         391.7

          477.0

                 415.1

                415.1

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             2.3

              3.0

                       3.0

                      3.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.5

              3.0

                       6.5

                      6.5

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

04 02

განათლების სისტემის ხელშეწყობა

   1,187.7

           1,147.2

                 120.0

                120.0

                         -  

 

ხარჯები

      1,187.7

           1,147.2

                 120.0

                120.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

      1,147.7

       1,107.2

                    70.0

                   70.0

                         -  

 

სუბსიდიები

           40.0

            40.0

                    50.0

                   50.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

04 07

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

          -  

                  25.0

                    30.0

                   30.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

                  25.0

                    30.0

                   30.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

            25.0

                    30.0

                   30.0

                         -  

04 04

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა

         6.5

          -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

             6.5

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

             6.5

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა

       80.9

          -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           80.9

               -   

                           -  

                          -  

                         -  

04 06

საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის სამუშაოები

     214.4

               395.0

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         214.4

          395.0

                           -  

                          -  

                         -  

05 00

კულტურა, რელიგია, გენდერული თანასწორობა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები. 

   3,978.7

           4,430.0

            4,115.8

            4,115.8

                         -  

 

ხარჯები

      3,314.9

           3,920.6

            4,057.8

            4,057.8

                         -  

 

  შრომის ანაზღაურება

      2,130.7

           2,725.0

            2,997.6

            2,997.6

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

      1,005.0

           1,042.0

                 902.2

                902.2

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             6.9

                     8.6

                           -  

                          -  

                         -  

 

სუბსიდიები

           17.9

               130.0

                 130.0

                130.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

         154.4

                  15.0

                    28.0

                   28.0

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         663.8

               509.4

                    58.0

                   58.0

                         -  

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

   1,539.0

           1,610.0

            1,333.0

            1,333.0

                         -  

 

ხარჯები

         887.4

           1,105.6

            1,302.0

            1,302.0

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         732.0

               858.0

            1,018.6

            1,018.6

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         116.5

               112.6

                 135.4

                135.4

                         -  

 

სუბსიდიები

             3.4

               120.0

                 120.0

                120.0

                         -  

 

სხვა ხარჯი

           35.5

                  15.0

                    28.0

                   28.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         651.6

               504.4

                    31.0

                   31.0

                         -  

05 01 07

ლელოსა და რაგბის  კლუბი ,,ჯანი" და  ,,ღონე''

     172.3

               180.3

                 200.0

                200.0

                         -  

 

ხარჯები

         171.3

          180.3

                 200.0

                200.0

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         126.6

          150.0

                 165.7

                165.7

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           42.5

            25.0

                    25.3

                   25.3

                         -  

 

სხვა ხარჯი

             2.2

               -  

                       8.0

                      8.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             1.0

              5.3

                       1.0

                      1.0

                         -  

05 01 08

,,ლელო რაგბის  კლუბი ჯანი"

 

               120.0

 

                120.0

 

 

ხარჯები

 

               120.0

 

                120.0

 

 

სუბსიდიები

 

          120.0

 

                120.0

 

05 01 04

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

     206.0

               234.6

                 258.0

                258.0

                         -  

 

ხარჯები

         206.0

               234.6

                 258.0

                258.0

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         177.7

          198.0

                 216.0

                216.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           25.4

            36.6

                    42.0

                   42.0

                         -  

 

სხვა ხარჯი

             2.9

               -  

                           -  

                          -  

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

05 01 06

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

         650.7

               495.1

                    25.0

                   25.0

                         -  

 

სუბსიდიები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         650.7

          495.1

                    25.0

                   25.0

 

05 01 05

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

     510.0

               580.0

                 730.0

                730.0

                         -  

 

ხარჯები

         510.0

               576.0

                 725.0

                725.0

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         427.8

          510.0

                 636.9

                636.9

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           52.0

            51.0

                    68.1

                   68.1

                         -  

 

სოციალური უზრუნვეყოფა

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯი

           30.2

            15.0

                    20.0

                   20.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -  

              4.0

                       5.0

                      5.0

                         -  

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

   2,342.6

           2,715.0

            2,682.8

            2,682.8

                         -  

 

ხარჯები

      2,330.9

           2,710.0

            2,655.8

            2,655.8

                         -  

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,398.6

           1,867.0

            1,979.0

            1,979.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         851.0

               834.4

                 676.8

                676.8

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             6.9

                     8.6

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯი

           74.4

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           11.7

              5.0

                    27.0

                   27.0

                         -  

05 02 01

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 

   1,508.3

           1,750.0

            1,553.0

            1,553.0

                         -  

 

ხარჯები

      1,505.1

           1,748.0

            1,545.0

            1,545.0

                         -   

 

შრომის ანაზღაურება

         700.2

       1,059.2

                 977.0

                977.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

         730.5

          688.8

                 568.0

                568.0

                         -  

 

სხვა ხარჯი

           74.4

               -  

                           -  

                          -  

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.2

              2.0

                       8.0

                      8.0

                         -  

05 02 09

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

     404.3

               450.0

                 500.0

                500.0

                         -  

 

ხარჯები

         400.9

               449.0

                 498.0

                498.0

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         358.0

          402.0

                 475.6

                475.6

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           41.0

            47.0

                    22.4

                   22.4

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             1.9

               -  

                           -  

                          -  

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.4

              1.0

                       2.0

                      2.0

                         -  

05 02 10

ა(ა)იპ არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

     430.0

               515.0

                 629.8

                629.8

                         -  

 

ხარჯები

         425.0

               513.0

                 612.8

                612.8

                         -  

 

შრომის ანაზღაურება

         340.5

          405.8

                 526.4

                526.4

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           80.5

            98.6

                    86.4

                   86.4

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             4.0

              8.6

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             5.0

              2.0

                    17.0

                   17.0

                         -  

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

       68.4

          -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

           68.4

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           33.8

               -  

                           -  

 

                         -  

 

სუბსიდიები

             4.6

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

           30.0

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

05 07

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა

          -  

                  50.0

                    45.0

                   45.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

                  50.0

                    45.0

                   45.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

            50.0

                    45.0

                   45.0

                         -  

05 08

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა

          -  

                     5.0

                       5.0

                      5.0

                         -  

 

ხარჯები

               -  

                     5.0

                       5.0

                      5.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

                     5.0

                       5.0

                      5.0

                         -  

 

სუბსიდიები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

       10.0

       10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

ხარჯები

           10.0

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

სუბსიდიები

           10.0

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

05 05

გენდერული თანასწორობა

       18.7

                  40.0

                    40.0

                   40.0

                         -  

 

ხარჯები

           18.7

                  40.0

                    40.0

                   40.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           18.7

            40.0

                    40.0

                   40.0

                         -  

05 05 01

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა

         4.5

                  10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

ხარჯები

             4.5

                  10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

             4.5

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

05 05 02

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

       14.2

                  30.0

                    30.0

                   30.0

                         -  

 

ხარჯები

           14.2

                  30.0

                    30.0

                   30.0

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

           14.2

            30.0

                    30.0

                   30.0

                         -   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

   1,589.0

   1,733.6

            1,700.1

            1,522.0

               178.1

 

ხარჯები

      1,586.8

       1,733.6

            1,700.1

            1,522.0

               178.1

 

შრომის ანაზღაურება

         117.6

               137.4

                 151.2

                          -  

               151.2

 

საქონელი და მომსახურება

           81.5

                  72.1

                    26.9

                          -  

                  26.9

 

სუბსიდიები

         262.8

          240.0

                 260.0

                260.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

         838.5

               894.4

                 973.0

                973.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

         286.4

               389.7

                 289.0

                289.0

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             2.2

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

     169.9

               209.5

                 178.1

                          -  

               178.1

 

ხარჯები

         167.7

               209.5

                 178.1

                          -  

               178.1

 

შრომის ანაზღაურება

         117.6

          137.4

                 151.2

                          -  

               151.2

 

საქონელი და მომსახურება

           50.1

            72.1

                    26.9

                          -  

                  26.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

               -  

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             2.2

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

06 01 02

კორონა ვირუსის (covid 19)გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღონისძიებები

                  30.0

                  30.0

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

                  30.0

                  30.0

                           -  

                          -  

                         -  

 

საქონელი და მომსახურება

                  30.0

                  30.0

                           -  

                          -  

                         -  

06 01 03

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

          -  

               530.0

                 580.0

                580.0

                         -  

 

ხარჯები

          -  

               530.0

                 580.0

                580.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

          526.4

                 576.0

                576.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

 

              3.6

                       4.0

                      4.0

                         -  

06 02

სოციალური პროგრამები

   1,389.1

               994.1

                 942.0

                942.0

                         -  

 

ხარჯები

      1,389.1

               994.1

                 942.0

                942.0

                         -  

 

სუბსიდიები

         264.3

          240.0

                 260.0

                260.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

         838.5

          368.0

                 397.0

                397.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

         286.3

               386.1

                 285.0

                285.0

                         -  

06 02 01

დაკრძალვის ხარჯი

         0.4

         2.0

          2.0

                      2.0

                         -  

 

ხარჯები

             0.4

              2.0

               2.0

                      2.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             0.4

              2.0

                       2.0

                      2.0

                         -  

06 02 03

სტიქიური მოვლენების და მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

     203.9

               350.0

      250.0

                250.0

                         -  

 

ხარჯები

         203.9

               350.0

                 250.0

                250.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

         203.9

          350.0

                 250.0

                250.0

                         -  

06 02 04

ლტოლვილთა დახმარება

         7.5

       16.0

                    15.0

                   15.0

                         -  

 

ხარჯები

             7.5

            16.0

                    15.0

                   15.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             7.4

            16.0

                    15.0

                   15.0

                         -  

 

სხვა ხარჯი

             0.1

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

       24.8

                  26.1

                    25.0

                   25.0

                         -  

 

ხარჯები

           24.8

            26.1

                    25.0

                   25.0

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           22.0

               -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სხვა ხარჯი

             2.8

            26.1

                    25.0

                   25.0

                         -  

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

     523.9

          -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

     523.9

          -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

         516.7

               -  

                           -  

 

                         -  

 

სხვა ხარჯები

             7.2

               -  

                           -  

 

                         -  

06 02 10

სამოქალაქო ბიუჯეტი სოციალური ცვლილებებისათვის

          -  

       35.0

                           -  

                          -  

                         -  

06 02 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

               363.6

               350.0

                 380.0

                380.0

                         -   

 

ხარჯები

               363.6

               350.0

                 380.0

                380.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

           73.8

               -  

                           -  

 

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

         289.8

          350.0

                 380.0

                380.0

                         -  

06 02 08

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

                     5.8

                         -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

ხარჯები

                     5.8

                         -  

                           -  

                          -  

                         -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                     5.8

                         -  

                           -  

 

                         -  

06 02 08

ქალთა და ოჯახების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

         2.2

       10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

ხარჯები

             2.2

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

 

სხვა ხარჯები

             2.2

            10.0

                    10.0

                   10.0

                         -  

06 02 09

სოციალური პრობლემების გადაწყვეტისა და კულტ. საგანმანათლებლო სფეროს ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

               262.9

               240.0

                 260.0

                260.0

                         -  

 

ხარჯები

               262.9

               240.0

                 260.0

                260.0

                         -  

 

სუბსიდიები

               262.9

               240.0

                 260.0

                260.0

                         -  

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 17. .
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 18. .
- წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ასიგნებებში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა საჭიროებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანას;

- ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე საბიუჯეტო ასიგნებების გადანაწილება, შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით;

- ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახადების 5%-ს და ამ თანხების გადანაწილება მოხდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №13 დადგენილების „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე;

საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


მუხლი 19. .
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20. .
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად და წარედგინოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.