ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016484
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
20
19/12/2024
ვებგვერდი, 20/12/2024
190020020.35.127.016484
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/12/2024 - 23/01/2025)

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2024 წლის 19 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი     

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი დანართი 1-ის მიხედვით.

 

მუხლი 2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილება (სსმ, 27/12/23; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016460)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე



დანართი №1

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

35 842,0

0,0

35 842,0

გადასახადები

26 960,0

0,0

26 960,0

28 923,1

0,0

28 923,1

32 443,0

0,0

32 443,0

გრანტები

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

299,6

0,0

299,6

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 099,4

0,0

3 099,4

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

24 320,2

0,0

24 320,2

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 216,5

0,0

4 216,5

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

1 705,8

0,0

1 705,8

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

14 168,5

0,0

14 168,5

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

184,3

0,0

184,3

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

2 783,6

0,0

2 783,6

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

1 230,9

0,0

1 230,9

საოპერაციო სალდო

19 017,5

8 625,3

10 392,2

20 286,6

10 759,4

9 527,2

11 521,8

0,0

11 521,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

24 714,5

9 416,5

15 298,1

23 940,3

11 443,8

12 496,5

11 205,8

0,0

11 205,8

ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

11 255,8

0,0

11 255,8

კლება

255,8

0,0

255,8

802,2

0,0

802,2

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

-5 697,0

-791,1

-4 905,9

-3 653,8

-684,4

-2 969,4

316,0

0,0

316,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5 967,4

-791,1

-5 176,3

-3 945,8

-684,4

-3 261,4

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

5 967,4

791,1

5 176,3

3 945,8

684,4

3 261,4

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 967,4

791,1

5 176,3

3 945,8

684,4

3 261,4

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-270,4

0,0

-270,4

-292,0

0,0

-292,0

-316,0

0,0

-316,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

41 491,1

10 657,8

30 833,4

49 886,1

15 243,7

34 642,4

35 892,0

0,0

35 892,0

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

35 842,0

0,0

35 842,0

არაფინანსური აქტივების კლება

255,8

0,0

255,8

802,2

0,0

802,2

50,0

0,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

35 892,0

0,0

35 892,0

 ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

24 320,2

0,0

24 320,2

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

11 255,8

0,0

11 255,8

ვალდებულებების კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

ნაშთის ცვლილება

-5 970,0

-791,1

-5 178,8

-3 945,8

-684,4

-3 261,4

0,0

0,0

0,0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35 842.0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

35 842,0

0,0

35 842,0

გადასახადები

26 960,0

0,0

26 960,0

28 923,1

0,0

28 923,1

32 443,0

0,0

32 443,0

გრანტები

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

299,6

0,0

299,6

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 099,4

0,0

3 099,4

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 32443.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასაელება`

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

26960,0

0,0

26 960,0

28 923,1

0,0

28 923,1

32443,0

0,0

32 443,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ქონების გადასახადი

5 606,1

0,0

5 606,1

5 700,0

0,0

5 700,0

5 200,0

0,0

5 200,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 304,7

 

3 304,7

3 600,0

 

3 600,0

3 900,0

 

3 900,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

648,1

 

648,1

700,0

 

700,0

0,0

 

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

74,2

0,0

74,2

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

7,6

 

7,6

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

66,6

 

66,6

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

159,3

0,0

159,3

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

ფიზიკურ პირებიდან

122,3

 

122,3

55,0

 

55,0

55,0

 

55,0

იურიდიულ პირებიდან

37,0

 

37,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1 419,9

0,0

1 419,9

1 305,0

0,0

1 305,0

1 205,0

0,0

1 205,0

ფიზიკურ პირებიდან

200,9

 

200,9

80,0

 

80,0

80,0

 

80,0

იურიდიულ პირებიდან

1 219,0

 

1 219,0

1 225,0

 

1 225,0

1 125,0

 

1 125,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

21 353,9

0,0

21 353,9

23223,1

0,0

23 223,1

27 243,0

0,0

27 243,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

21 353,9

 

21 353,9

23 223,1

 

23 223,1

27 243,0

 

27 243,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 299,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

11077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

299,6

0,0

299,6

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

11 077,8

10 657,8

420,0

15543,3

15 243,7

299,6

299,6

0,0

299,6

გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 701,4

1 281,4

420,0

1 678,5

1 378,9

299,6

299,6

0,0

299,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

420,0

 

420,0

299,6

 

299,6

299,6

 

299,6

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

 

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური

9 376,4

9 376,4

0,0

13 864,8

13 864,8

0,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)

7 114,4

7 114,4

 

9 279,9

9 279,9

 

0,0

0,0

0,0

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

860,0

860,0

 

 

2 990,0

 

 

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

0,0

0,0

0,0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი

570,0

570,0

0,0

762,9

762,9

0,0

0,0

0,0

0,0

(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)

0,0

 

 

300,0

300,0

 

0,0

0,0

0,0

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)

3 190,4

3 190,4

 

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

მოქალაქეთა ჩართულობა

0,0

 

 

462,9

462,9

 

0,0

 

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3099.4 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 099,4

0,0

3 099,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

924,4

0,0

924,4

400,0

0,0

400,0

359,4

0,0

359,4

პროცენტები

822,6

 

822,6

300,0

 

300,0

249,4

 

249,4

რენტა

101,8

0,0

101,8

100,0

0,0

100,0

110,0

0,0

110,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

85,0

 

85,0

90,0

 

90,0

100,0

 

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

16,8

 

16,8

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

341,9

0,0

341,9

213,0

0,0

213,0

210,0

0,0

210,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

321,2

0,0

321,2

191,0

0,0

191,0

190,0

0,0

190,0

სანებართვო მოსაკრებელი

51,4

 

51,4

40,0

 

40,0

30,0

 

30,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,6

 

1,6

1,0

 

1,0

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

28,6

 

28,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

239,6

 

239,6

150,0

 

150,0

160,0

 

160,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,7

0,0

20,7

22,0

0,0

22,0

20,0

0,0

20,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

20,7

 

20,7

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,0

 

0,0

22,0

 

22,0

20,0

 

20,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 720,3

 

1 720,3

3 918,0

 

3 918,0

2 500,0

 

2 500,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

211,1

 

211,1

86,5

 

86,5

30,0

 

30,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24 320.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

24 320,2

0,0

24 320,2

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 216,5

0,0

4 216,5

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

1 705,8

0,0

1 705,8

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

14 168,5

0,0

14 168,5

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

184,3

0,0

184,3

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

2 783,6

0,0

2 783,6

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

1 230,9

0,0

1 230,9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11205.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11255.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

587.8

1307

152,4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

21592.9

22363.8

10778.5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

445.8

701.2

9.5

04 00

განათლება

610.6

143.6

48.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1719.2

1358.6

 267.4

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

14.0

44.6

0,0

 

სულ

24970.3

24742.5

11255.8

 

 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

255.8

802.2

50

ძირითადი აქტივები

47.9

162.7

0.0

ფასეულობები

36.4

589.5

0,0

არაწარმოებული აქტივები

171.5

50.0

50.0

მიწა

171.5

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

6 386,0

0,0

6 386,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

6 386,0

0,0

6 386,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 528,4

38,0

5 490,4

5 809,9

0,0

5 809,9

6 186,0

0,0

6 186,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

22 267,5

9 127,3

13 140,2

22 607,9

11 184,4

11 423,5

11 130,0

0,0

11 130,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

10 575,8

0,0

10 575,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

10 575,8

0,0

10 575,8

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

720,5

0,0

720,5

333,3

0,0

333,3

554,2

0,0

554,2

705

გარემოს დაცვა

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 059,2

0,0

3 059,2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 059,2

0,0

3 059,2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 448,4

621,2

1 827,3

5 986,9

3 127,7

2 859,2

984,6

0,0

984,6

7061

ბინათმშენებლობა

1 160,2

621,2

539,0

3 993,0

2 937,9

1 055,1

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

303,2

0,0

303,2

561,9

96,4

465,5

0,0

0,0

0,0

7064

გარე განათება

985,0

0,0

985,0

1 432,0

93,4

1 338,6

984,6

0,0

984,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

269,6

0,0

269,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

269,6

0,0

269,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 262,9

381,1

4 881,8

5 629,0

237,1

5 391,9

4 563,8

0,0

4 563,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 935,3

0,0

1 935,3

1 985,7

36,7

1 949,0

1 691,8

0,0

1 691,8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 039,8

381,1

2 658,7

3 256,0

200,4

3 055,6

2 429,7

0,0

2 429,7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

245,0

0,0

245,0

315,0

0,0

315,0

368,6

0,0

368,6

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

709

განათლება

6 543,8

1 281,4

5 262,4

6 918,1

1 378,9

5 539,2

6 058,6

0,0

6 058,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5 226,8

0,0

5 226,8

5 439,5

0,0

5 439,5

5 977,0

0,0

5 977,0

7092

ზოგადი განათლება

1 317,0

1 281,4

35,6

1 478,6

1 378,9

99,7

81,6

0,0

81,6

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 317,0

1 281,4

35,6

1 478,6

1 378,9

99,7

81,6

0,0

81,6

710

სოციალური დაცვა

2 721,3

0,0

2 721,3

3 252,3

0,0

3 252,3

3 440,2

0,0

3 440,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172,1

0,0

172,1

201,4

0,0

201,4

211,7

0,0

211,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172,1

0,0

172,1

201,4

0,0

201,4

211,7

0,0

211,7

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

150,0

0,0

150,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1 201,0

0,0

1 201,0

1 299,3

0,0

1 299,3

1 416,2

0,0

1 416,2

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

500,0

0,0

500,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

122,7

0,0

122,7

153,2

0,0

153,2

219,2

0,0

219,2

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

420,0

0,0

420,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

285,3

0,0

285,3

434,4

0,0

434,4

523,1

0,0

523,1

 

სულ

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

35 892,0

0,0

35 892,0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11521.8 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 316.0

ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

19017.5

20286.6

11521.8

მთლიანი სალდო

-5697.0

-3653.8

316.0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5970.0

3945.8

0,0

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება           

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

5967.4

3945.8

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5967.4

3945.8

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება -316,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 316,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-270,4

-292,0

-316,0

ზრდა

0

0

0

კლება

270,4

292,0

316,0

 

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2025 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს:

1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ მეორე სვირისა და ,,სადგურ სვირის“დამაკავშირებელ გზაზე 2025 წლის განმავლობაში გადასახდელია 230700 ლარი.

2. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში 2025 წელში გადასახდელია 85300 ლარი.

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

1.1.1 გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

აღწერა: ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს, რეაბილიტაციას ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი: გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, გზების ორმული დამუშავება.

1.1.2 გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

 აღწერა: გზების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ შეკეთება, ახალი გზების მშენებლობა. მიმდინარე პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას.

მიზანი: გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;

1.1.3 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

 აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა-შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურება

მიზანი: უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.

1.1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01 04)

აღწერა: მუნიციპალური სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის მოსარგებლე პირების უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებასში. 2024 წელს ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს უსასყიდლოდ საკუთრებაში ბალანსზე გადაეცა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები: 3 ერტეული ავტობუსი მარკა/ მოდელი-ISUZU NOVOCITI BAS, რომლების მოძრაობენ ქალაქის სხვადასხვა მარშუტებზე.

მიზანი: უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილება

1.2 კომუნალური ინფარსტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია.

1.2.1 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 02)

აღწერა: მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.

 მიზანი: კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება.

1.2.2 წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 02 02 03)

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალური  ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

მიზანი: წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ღმოფხვრა დროულად.

 1.2.3 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04)

აღწერა: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

მიზანი: გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 1.2.4 გარე განათების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 05)

 აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბოძების, ლამპიონების შეკეთება, საჭირო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა. ვემსახურებით გარე განათების 6632 წერტილს. აგრეთვე ქალაქის, სკვერებისა და ეზოების 1361 წერტილს. ყველაზე შორი მანძილია სოფელი შროშა „იმერეთის ბარაქა“. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განთავსებულია 193 ერთეული მრიცხველი. სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთება და ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.

მიზანი: პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა

1.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 02 03)

 აღწერა: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით, მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ  კრებებზე  გამოთქმული  სხვადასხვა  სახის  პროექტების ღონისძიებები.

მიზანი: მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში  მოქალაქეთა  მონაწილეობის  გაძლიერება.

 1.3.1 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01)

 აღწერა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

მიზანი: გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.

1.3.2 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 04)

აღწერა: საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს.

მუხლი 14.

 1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

 აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

 მიზანი: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის

 1.1.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

 აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

 პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი განახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.

 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა.

 ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.

 მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები. გარდა ამისა, განხორციელდება რკინისა და პლასმასის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაზიანებული კონტეინერების და დაზიანებული დეკორატიული ურნების სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიარვრე არხებისა და ჭების გასუფთავებითი ღონისძიებები. აგრეთვე სანიაღვრე ცხაურების რემონტი და აღდგენა.

.მიზანი: პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა

1.1.2 კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01 03)

 აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

 მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი მრავალწლიანი მწვანე ნარგავებისა და გაშენებული (ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული) ნარგავების შეფასებისათვის შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე ხორციელდება ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული ხეების გადაბელვის/ მოჭრის სამუშაოები და გაცემა მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების უზრუნველყოფად.

 განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების, ეპარქიაში არსებული ეკლესიების, რაგბისა და ფეხბურთის სტადიონს, სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ზესტაფონის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი კუთხით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკების, სკვერების, ხიდების, ღამის განათების ბოძებისა და ბორდიულების სარემონტო-სამღებრო სამუშაოები.

 მოხდება ქალაქის ტერიტორიის დაგვა სპეც-მანქანით და მორწყვა, აგრეთვე მიეწოდება სასმელი წყალი მოსახლეობასა და ბაღებს.

 მიზანი: პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა.

 1.1.3 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 04)

აღწერა: . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

 მიზანი: პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას

1.2 მყარი ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 აღწერა: არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში. მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა. კერძოდ: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2024-2025 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს:

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში ძირითადი თანხა 2025 წელში შეადგენს 85300 ლარი, ხოლო პროცენტი 8,9 ათას ლარს.

 მიზანი: ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება.

მუხლი 15.

1. განათლება -(პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

 1.1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება ( პროგრამული კოდი 04 01 )

აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 41 სტრუქტურული ერთეული, 77 სასწავლო სააღმზრდელო ჯგუფით 1575 აღსაზრდელით, 464,25 საშტატო ერთეულზე დასაქმებული 528 მუშაკით.

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ 2016 წელს მიღებული კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ, წლების განმავლობაში, პრიორიტეტად მიიჩნია სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის, მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სტანდარტებამდე დაახლოება. ( კერძოდ კვების, ჰიგიენის, ინფრასტრუქტურის, სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესების და კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება).გამახვილდა ყურადღება უსაფრთხო გარემოს შექმნისათვის, როგორც აღსაზრდელთათვის ასევე მომსახურე პერსონალისათვის.

 ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის ინფორმაციით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სკოლამდელი ასაკის 2305 ბავშვია, მშობელთა მომართვიანობა კი არ სცილდება 1500-1600-ს . საბავშვო ბაღების ეფექტიანი ფუნქიონირების უზრუნველსაყოფად.ბიუჯეტში სტრუქტურულ ერტეულებში ბავშვთა დასწრების საშუალო გამტარიანობა გათვლილია 950 ბავშვზე და ერთი ბავშვის კვების დღიური ღირებულება 4,20 ლარია.

მიზანი: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის გაუმჯობესება, სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწა, ინფრასტრუქტურის განვითარება,სკოლამდელი დაწესებულებების განმავითარებელი სათამაშოებითა და შესაბამისი მეთოდოლოგიური ლიტერატურით შევსება, პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, გაერთიანებაში დასაქმებული ყველა პირის კვალიფიკაციის ამაღლება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი იქნება:

1.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჰოლისტურად განვითარებული სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

2.სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

1.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

აღწერა: პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას.

მიზანია: პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

1.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

 აღწერა: პროგრამა მოიცავს: ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; (ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგი) წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით.

 მიზანია: განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის.

ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

 03.04 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)

 აღწერა: პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.

 მიზანი: პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

 03.05 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 05)

 აღწერა: პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.

 მიზანი: პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

მუხლი 16.

1. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, ზესტაფონის ნაკრებისა და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომი რეაბილიტაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

 სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

1.1.1 მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში (პროგრამული კოდი 05 01 01)

აღწერა: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორცმენების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ფედერაციებთან თანამშრომლობა, სპორტის სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება

1.1.2 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღწერა: სპორტული სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: ესენია ფარიკაობა (42 ბავშვი) , ველოსპორტი (5 ბავშვი), კრივი (58 ბავშვი), კინკბოქსინგი (58 ბავშვი), ჭადრაკი (74 ბავშვი), ძიუდო (88 ბავშვი), ქალთა ძიუდო (17ბავშვი), სამბო (126 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (29 ბავშვი), თვისუფალი ჭიდაობა (21 ბავშვი), ბერძნულ რომაული ჭიდაობა (60 ბავში), რაგბი (54 ბავშვი),.

სულ სპორტულ სკოლაში სპორტულ სახეობას ეუფლება 744 ბავშვი.

სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

-ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

-მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში.

-მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩინებას ქვეყნის მასშტაბით.

მიზანი: სპორტული სკოლის სპორტსმენების მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში, მათ შორის საქართველოს ჩემპიონატებში, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში, სპორტული შდეგები.

1.1.3 ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

აღწერა: სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (140 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა1 ბავშვი (15 ბავშვი); ); მაგიდის ჩოგბურთი1 ჯგუფი( 20 ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი(25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟები 2ჯგუფი (50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი1 ჯგუფი (25 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი 1 ჯგუფი(15 ბავშვი). სამბო2 ჯგუფი(40 ბავშვი),კრივი 2ჯგ.35 ბავშვი, სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 697 ბავშვი.

სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია:
 - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

1.1.5 დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

მიზანი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.

 1.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 კულტურული პროექტების განხორციელების მიზანია მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ღვაწმოსილი ადამიანების სათანადო დაფასება, დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება და გაცვლითი ღონისძიეებების განხორციელება. სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა. ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნა, რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებებითაა შესაძლებელი.

სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულებების განვითარება როგორიცაა თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო, ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვა, ხელოვნების წარმომადგენელთა წახალისება-წარმოჩენა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით.

ფესტივლების, კონკურსების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა.

ქორეოგრაფიისა და ქართული ფოლკლორის განვითარების მიზნით მასტერკლასების ჩატარება მოწვეული მაღალი პროფესიული ოსტატობის მქონე სპეციალისტების მიერ.

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სხვადასხვა დარგის ხანდაზმული ადამიანების პატივისცემის ნიშნად შეხვედრების მოწყობა. მათ შორის საიუბილეო ღონისძიებების დაგეგმვა-ჩატარება.

 მნიშვნელოვანი, ისტორიული თარირების აღსანიშნავი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება.

მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროში სხვადასხვა თაობის ჩართვა. სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

1.2.1 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

აღწერა: ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა მდებარეობს ქ. ზესტაფონი 9 აპრილის ქ N 38-ა-ში. შენობის ფართი შეადგენს 227 კვ.მ. სამუშაო ფართი 168 კვ.მ.კალენდარული წელი განისაზღვრება 01 იანვრიდან 31 დაკემბრის ჩათვლით პერიოდით. სასწავლო წელი განისაზღვრება 01 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. (სწავლის პირველი სემესტრი). 01 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით. (სწავლის მეორე სემესტრი). 2023-2024 სასწავლო წლის განმავლობაში სწავლას ეუფლებოდა 170 მოსწავლე. (4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1 მოსამზადებელი ჯგუფი).

სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს სკოლის შინაგანაწესისა და სამხატვრო სკოლის პროგრამის მიხედვით. მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და დაინტერესების შესაბამისად. შემდეგ დისციპლინებში. ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეტა, მინანქარი). ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს ნახატის შესწავლაზე (ნატურმორტები) მასალა. აკვარელი, გუაში აკრილი.

მოსწავლე სკოლაში მუშაობს კვირაში 3 დღე. შემოქმედებით ნამუშევრებსა და კომპოზიციებს მოსწავლეები ასრულებენ ძირითადად სახლში ან სკოლაში პედაგოგის მითითების მიხედვით. პედაგოგი მუშაობს თითოეულ ბავშვთან ინდივიდუალურათ. რაც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განისაზღვრება 30-35 ბავშვით.

ნამუშევრების შეჯამება-შეფასება ხდება გამოფენით სემესტრულად პირველი და მეორე სამესტრის დათავრების შემდეგ. ამასთანავე ვამზადებთ პერსონალურ ან ჯგუფურ გამოფენას (2-3 მოსწავლის მონაწილეობით). 2023-2024 სასწავლო წელს მოეწყო 1 სემესტრული 1 ჯგუფური და 1 პერსონალური გამოფენა.

მიზანი: მდაგეგმარების ცენტრალური დანიშნულებაა ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა და ჩართუ-

ლობა შემოქმედებით პროცესებსა და ხატვის ტრადიციების შენარჩუნებაში.

1.2.2 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აღწერა: ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღბენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას.

ბიბლიოთეკების მომსახურეობით სარგებლობს დაახლოვებით 2180 მოსახლე, არის ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ერთი საბავშვო.2 საქალაქო,1 წიგნსაცავი 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

 ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღბენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი შეადგენს 154893 ერთეულს.

მიზანი: მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და წიგნადი ფონდის განახლება

1.2.3 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

აღწერა: კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს ესენია: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“ (43 კაცი); ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი ( 60 ბავშვი ); ხალხური საკრავების სტუდია - ხელმძღვანელი (14 ბავშვი); საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“ - რეჟისორი და სცენარისტი, მხატვარ-დეკარატორი, სცენის მემანქანე (15 ბავშვი); ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ; გამოყენებითი ხელოვნება - ხელმძღვანელი-(5 ბავშვი); თოჯინების თეატრი - რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი მსახიობი 4; მომღერალ ქალთა ანსამბლი - ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11; ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი.დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია (2კაცი.) რეისორი და რეისორის ასისტენტი. (37 ბავშვი)

მიზანი: კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა.

  • ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა;
  • შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში;
  • ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში.
  • მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები.
  • კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.

 1.2.4 ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება, 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა, საზოგადოების დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის.

მიზანი:

1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში.

2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება.

3. ლექცია-სემინარების ჩატარება.

4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა .

 მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, მუზეუმის პოპულარიზაციის გაზრდა: ექსპოზიციები, გამოფენები, სპეციალური საგაზეთო ნომერი, საგანმანათლებლო პროექტები, პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი კი ვიზიტორების გაზრდაა.

1.2.5 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

 

 აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები.

ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 248 ბავშვი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის.

მიზანი: რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

1.2.6 ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

 აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა, მოყვარული გიტარა, ხალხური საკრავები, მსოფლიოს ხალხთა ცეკვები, ქართული ხალხური ცეკვები, მხატვრული ტანვარჯიში.

ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 207 მოსწავლე.

 ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ.

მიზანი: ხელოვნების სკოლია მიზანია განათლების მიწოდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,

1.2.7 ძეგლთა დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

 აღწერა: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების,რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.

 მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება. პოპულარიზაცია.საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

1.2.8 იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

 აღწერა: ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და კონკურსების დაგეგმვა და ორგანიზება. ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივგების მიზნით საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა. ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება-ხელშეწყობა. ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა.

მიზანი: საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება, წარმატებული კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება.

1.2.9 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

 აღწერა: პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

 მიზანი: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

1.2.10 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 10)

 აღწერა: ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობა, კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა კოორდინაცია, გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება.

 მიზანი:

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.

1.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

 აღწერა: ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების ორგანიზება, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება. სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება. ,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს ორგანიზება. გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება. ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში. ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.

 მიზანი: ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელება, ხელშეწყობა, დაფინანსება. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა.

1.4 ეპარქიის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 04)

აღწერა: ეპარქიის ფუნქციონირბის ხელშეწყობა

მიზანი: რელიგიური ორგანიზაციების სუფსიდირება ეპარქიის ხელშეწყობის მიზნით.

1.5 საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ (პროგრამული კოდი 05 05)

აღწერა: კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა

მიზანი: ა აიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ს გუნდის ხელშეწყობა

მუხლი 17.

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. მოსახლეობის ჯანდაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

 

აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა, კომპენტენციის ფარგლებში. (წესდების შესაბამისად). პირველადი ეპიდკვლევების განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა. ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა. დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები. დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად, ასვე ხარისხობრივად. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა . პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. ,,ცხოვრებოს ჯანსაღი წესის „ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა.

მიზანი: ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადამდები დაავადებების (შიდსის, ც და ბ ჰეპატიტების, კანის და საფარველის დაავდებების შემცირება, ტუბერკულოზის შემტხვევების შემცირება, სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით, თამბქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება 

1.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).

1.2.1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

1)ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი .

2.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა.

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია / ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება – 300 ლარი.

10),,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 320 000 ლარი.

11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა.

 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.

 დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 50 000 ლარი.

13) ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.

14). ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .

15) ქვეპროგრამა : საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 26 900 ლარი (დელეგირებ. )

16.) ქვეპროგრამა; სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი.

17) ქვეპროგრამა : რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით,

18). ქვეპროგრამა: მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი M45. მედიკამენტი (სკაფო) – 900 ლარი

მიზანი: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

1.2.2 ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.

მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა .

1.2.3 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურ დახმარებას, თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციარებზე. ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას, თანხის ოდენობა 150 ლარი. ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება ექვს თვეში ერთჯერ დახმარებას.

მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 55 ბენეფიციარის ყოველთვე 250 ლარის ოდენობით დახმარება ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების (10 ბენეფიციარი) ყოველ თვე 150 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებს ჯანმრთელობის მდგომარეობი გასაუმჯობესებლად.

ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება ექვს თვეში ერთჯერ --- დახმარება 200 ლარის ოდენობით 2 ბენეფიციარი).

1.2.4 ,,უფასო სადილი-‘’უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს: მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ

მიზანი: სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ 115 ბენეფიციარის, უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა (კვებით უზრუნველყოფა).

1.2 5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი.

პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა.

მე-3, მე –4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 500 ლარი, მე-7 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე 1000 ლარი.

ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 500 ლარი.

დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 500 ლარი.

ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“

დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.

ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

მიზანი: ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.

1.2.6 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე.

 დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ.

მიზანი: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად

1.2.7 სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 300 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 300 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი

მიზანი: გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.

1.2.8 სადღესასწაულო დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 08)

აღწერა: |მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით,, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით , ,,პირველკლასელთა დახმარება’’- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.

დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.

სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი).

სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.)

ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური.

შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’).

ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ( ათიათასი) ლარს.

მიზანი: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

1.2.9 მარჩენალდაკარგულების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აღწერა: ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით

მიზანი: მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება

1.2.10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 10)მ/შ:

აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

მიზანი: უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 190 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი 101 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება და 20 მხედველობით ზომიერად გამოხატული ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური დახმარება

1.2.11 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 11)

აღწერა: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 150 ლარის ოდენობით

მიზანი: ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება.

1.2.12 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 12)

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას. ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით. დახმარება განესაზღვროს 15 000(თხუთმეტი ათასი) ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ბიუჯეტი -.475 000 ლარი

1.ქვეპროგრამა:სტიქიური მოვლენების ან/ და რთული მეტეოროლოგიური პირობების (ქარიშხალი, უხვი ნალექი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა, დიდთოვლობა და სხვა. ) შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარება’’ ბიუჯეტი - 25 000 ლარი

მიზანი: საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა

უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.

 1.2.13 ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14).

აღწერა: ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით , ცელიაკიით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 350 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 900 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითეულზე - 350 ლარის ოდენობით ყოველ თვე.

მიზანი: ფენილკეტონურია, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენიკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარი.

1.2.14 სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15).

აღწერა: არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა.ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ და მოლეკულური კვლევა თანადაფინანსება არა უმეტეს 1000 ლარისა.

მიზანი: მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

1.2.15 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი) (პროგრამული კოდი 06 03)

აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.

 მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;

მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი)

 მიზანი: შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ.

დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის.

 მუხლი 18.

 1. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 07 00)

პრიორიტეტი ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას

1.1 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 01)

აღწერა: კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკვლევების და ბანერების მომზადება.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

მუხლი 19.

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

აღწერა: პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

გენდერული თანასწორობის საბჭოს უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფა, გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა

 

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2025 წლი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 386.0

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ.

კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

35 892,0

0,0

35 892,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 087,3

0,0

1 087,3

1 127,8

0,0

1 127,8

1 130,8

0,0

1 130,8

 

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

24 320,2

0,0

24 320,2

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 216,5

0,0

4 216,5

 

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

1 705,8

0,0

1 705,8

 

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

 

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

14 168,5

0,0

14 168,5

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

184,3

0,0

184,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

2 783,6

0,0

2 783,6

 

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

1 230,9

0,0

1 230,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

11 255,8

0,0

11 255,8

 

ძირითადი აქტივები

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

11 255,8

0,0

11 255,8

 

ვალდებულებების კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

 

საშინაო

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

6 386,0

0,0

6 386,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

4 940,6

0,0

4 940,6

5 729,2

0,0

5 729,2

6 233,6

0,0

6 233,6

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 216,5

0,0

4 216,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 171,3

0,0

1 171,3

1 416,7

0,0

1 416,7

1 481,0

0,0

1 481,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

184,3

0,0

184,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,1

0,0

45,1

83,2

0,0

83,2

60,1

0,0

60,1

 

სხვა ხარჯები

233,5

0,0

233,5

327,6

0,0

327,6

287,7

0,0

287,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

152,4

0,0

152,4

 

ძირითადი აქტივები

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

152,4

0,0

152,4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 528,4

38,0

5 490,4

5 809,9

0,0

5 809,9

6 186,0

0,0

6 186,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

4 940,6

0,0

4 940,6

5 679,2

0,0

5 679,2

6 033,6

0,0

6 033,6

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 216,5

0,0

4 216,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 171,3

0,0

1 171,3

1 366,7

0,0

1 366,7

1 281,0

0,0

1 281,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

184,3

0,0

184,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,1

0,0

45,1

83,2

0,0

83,2

60,1

0,0

60,1

 

სხვა ხარჯები

233,5

0,0

233,5

327,6

0,0

327,6

287,7

0,0

287,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

152,4

0,0

152,4

 

ძირითადი აქტივები

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

152,4

0,0

152,4

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 209,2

0,0

1 209,2

1 385,2

0,0

1 385,2

1 449,0

0,0

1 449,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

1 136,5

0,0

1 136,5

1 369,2

0,0

1 369,2

1 432,7

0,0

1 432,7

 

შრომის ანაზღაურება

798,2

0,0

798,2

923,5

0,0

923,5

989,5

0,0

989,5

 

საქონელი და მომსახურება

160,4

0,0

160,4

247,4

0,0

247,4

225,4

0,0

225,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

0,0

3,3

5,2

0,0

5,2

5,1

0,0

5,1

 

სხვა ხარჯები

174,6

0,0

174,6

193,1

0,0

193,1

212,7

0,0

212,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,7

0,0

72,7

16,0

0,0

16,0

16,3

0,0

16,3

 

ძირითადი აქტივები

72,7

0,0

72,7

16,0

0,0

16,0

16,3

0,0

16,3

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

4 107,1

38,0

4 069,1

4 384,7

0,0

4 384,7

4 697,0

0,0

4 697,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

125,0

 

125,0

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

3 594,3

0,0

3 594,3

4 270,0

0,0

4 270,0

4 560,9

0,0

4 560,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 431,4

0,0

2 431,4

2 832,9

0,0

2 832,9

3 227,0

0,0

3 227,0

 

საქონელი და მომსახურება

949,8

0,0

949,8

1 102,3

0,0

1 102,3

1 055,6

0,0

1 055,6

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

3,5

 

3,5

4,0

 

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

184,3

0,0

184,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,4

0,0

41,4

55,0

0,0

55,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

58,8

0,0

58,8

134,5

0,0

134,5

75,0

0,0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,8

38,0

474,8

114,7

0,0

114,7

136,1

0,0

136,1

 

ძირითადი აქტივები

512,8

38,0

474,8

114,7

0,0

114,7

136,1

0,0

136,1

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

212,2

0,0

212,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

209,9

0,0

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

148,3

0,0

148,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,1

0,0

61,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

40,0

0,0

40,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

24 715,9

9 748,5

14 967,4

28 594,8

14 312,1

14 282,7

12 114,6

0,0

12 114,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2 937,8

751,1

2 186,7

6 024,3

3 105,4

2 918,9

1 105,4

0,0

1 105,4

 

საქონელი და მომსახურება

716,4

8,7

707,8

957,8

130,0

827,8

65,0

0,0

65,0

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

სუბსიდიები

831,8

0,0

831,8

963,3

0,0

963,3

984,6

0,0

984,6

 

სხვა ხარჯები

1 323,4

742,4

581,1

4 058,5

2 975,4

1 083,1

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 592,9

8 997,4

12 595,5

22 363,8

11 206,7

11 157,1

10 778,5

0,0

10 778,5

 

ძირითადი აქტივები

21 592,9

8 997,4

12 595,5

22 363,8

11 206,7

11 157,1

10 778,5

0,0

10 778,5

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

10 575,8

0,0

10 575,8

 

ხარჯები

759,7

0,0

759,7

862,5

0,0

862,5

70,8

0,0

70,8

 

საქონელი და მომსახურება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

50,0

0,0

50,0

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 477,9

8 031,9

11 446,0

20 253,8

10 305,4

9 948,4

10 274,3

0,0

10 274,3

 

ძირითადი აქტივები

19 477,9

8 031,9

11 446,0

20 253,8

10 305,4

9 948,4

10 274,3

0,0

10 274,3

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

19 289,1

8 031,9

11 257,2

19 855,7

10 305,4

9 550,3

10 525.8

0,0

10 525.8

 

ხარჯები

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 037,8

8 031,9

11 005,9

19 604,3

10 305,4

9 298,9

10 274.3

0,0

10 274.3

 

ძირითადი აქტივები

19 037,8

8 031,9

11 005,9

19 604,3

10 305,4

9 298,9

10 274.3

0,0

10 274.3

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

02 01 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 448,4

621,2

1 827,3

5 986,9

3 127,7

2 859,2

984,6

0,0

984,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2 025,3

621,2

1 404,2

4 818,5

2 866,0

1 952,5

984,6

0,0

984,6

 

სუბსიდიები

831,8

0,0

831,8

906,1

0,0

906,1

984,6

0,0

984,6

 

სხვა ხარჯები

1 193,5

621,2

572,4

3 912,4

2 866,0

1 046,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

423,1

0,0

423,1

1 168,4

261,7

906,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

423,1

0,0

423,1

1 168,4

261,7

906,7

0,0

0,0

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

1 160,2

621,2

539,0

3 993,0

2 937,9

1 055,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 160,2

621,2

539,0

3 911,6

2 866,0

1 045,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 160,2

621,2

539,0

3 911,6

2 866,0

1 045,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

81,4

71,9

9,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

81,4

71,9

9,5

0,0

0,0

0,0

02 02 03

წყალმომარაგება

303,2

0,0

303,2

561,9

96,4

465,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

33,4

0,0

33,4

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

33,4

0,0

33,4

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,8

0,0

269,8

561,1

96,4

464,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

269,8

0,0

269,8

561,1

96,4

464,7

0,0

0,0

0,0

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

0,0

0,0

0,0

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

837,4

0,0

837,4

908,8

0,0

908,8

984,6

0,0

984,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

831,8

0,0

831,8

906,1

0,0

906,1

984,6

0,0

984,6

 

სუბსიდიები

831,8

 

831,8

906,1

0,0

906,1

984,6

0,0

984,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,6

0,0

5,6

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

5,6

0,0

5,6

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

129,9

129,9

0,0

241,1

239,4

1,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,7

8,7

0,0

130,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

121,2

121,2

0,0

111,1

109,4

1,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

0,0

0,0

0,0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

129,9

129,9

0,0

241,1

239,4

1,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,7

8,7

0,0

130,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

121,2

121,2

0,0

111,1

109,4

1,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

0,0

0,0

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

720,5

0,0

720,5

333,3

0,0

333,3

554,2

0,0

554,2

 

ხარჯები

22,8

0,0

22,8

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,2

0,0

14,2

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

8,7

0,0

8,7

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697,6

0,0

697,6

288,3

0,0

288,3

504,2

0,0

504,2

 

ძირითადი აქტივები

697,6

0,0

697,6

288,3

0,0

288,3

504,2

0,0

504,2

2,05

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 059,2

0,0

3 059,2

 

ხარჯები

1 950,8

0,0

1 950,8

2 511,0

0,0

2 511,0

2 964,4

0,0

2 964,4

 

პროცენტი

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

სუბსიდიები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

2 954,6

0,0

2 954,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445,8

0,0

445,8

701,2

0,0

701,2

9,5

0,0

9,5

 

ძირითადი აქტივები

445,8

0,0

445,8

701,2

0,0

701,2

9,5

0,0

9,5

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 931,3

0,0

1 931,3

2 493,5

0,0

2 493,5

2 964,1

0,0

2 964,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

0,0

137,0

163,0

0,0

163,0

164,0

0,0

164,0

 

ხარჯები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

2 954,6

0,0

2 954,6

 

სუბსიდიები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

2 954,6

0,0

2 954,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 

ძირითადი აქტივები

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 793,6

0,0

1 793,6

2 267,7

0,0

2 267,7

2 715,1

0,0

2 715,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

150,0

 

150,0

151,0

 

151,0

 

ხარჯები

1 783,7

0,0

1 783,7

2 267,7

0,0

2 267,7

2 705,6

0,0

2 705,6

 

სუბსიდიები

1 783,7

 

1 783,7

2 267,7

 

2 267,7

2 705,6

 

2 705,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 

ძირითადი აქტივები

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

126,4

0,0

126,4

214,0

0,0

214,0

234,0

0,0

234,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

9,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

124,6

0,0

124,6

214,0

0,0

214,0

234,0

0,0

234,0

 

სუბსიდიები

124,6

 

124,6

214,0

 

214,0

234,0

 

234,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

11,4

0,0

11,4

11,8

0,0

11,8

15,0

0,0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

11,4

0,0

11,4

11,8

0,0

11,8

15,0

0,0

15,0

 

სუბსიდიები

11,4

 

11,4

11,8

 

11,8

15,0

 

15,0

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

550,4

0,0

550,4

804,0

0,0

804,0

95,1

0,0

95,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

პროცენტი

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434,1

0,0

434,1

701,2

0,0

701,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

434,1

0,0

434,1

701,2

0,0

701,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

04 00

განათლება

6 538,9

1 281,4

5 257,5

6 898,1

1 378,9

5 519,2

6 043,3

0,0

6 043,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

464,3

0,0

464,3

464,3

0,0

464,3

 

ხარჯები

5 928,2

1 281,4

4 646,9

6 754,5

1 378,9

5 375,6

5 995,3

0,0

5 995,3

 

საქონელი და მომსახურება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

5 923,7

0,0

5 923,7

 

სხვა ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

71,6

0,0

71,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610,6

0,0

610,6

143,6

0,0

143,6

48,0

0,0

48,0

 

ძირითადი აქტივები

610,6

0,0

610,6

143,6

0,0

143,6

48,0

0,0

48,0

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

4 617,2

0,0

4 617,2

5 368,7

0,0

5 368,7

5 961,7

0,0

5 961,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

464,3

 

464,3

464,3

 

464,3

 

ხარჯები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

5 923,7

0,0

5 923,7

 

სუბსიდიები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

5 923,7

0,0

5 923,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

0,0

5,9

63,3

0,0

63,3

38,0

0,0

38,0

 

ძირითადი აქტივები

5,9

0,0

5,9

63,3

0,0

63,3

38,0

0,0

38,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

0,0

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

71,6

0,0

71,6

 

ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

71,6

0,0

71,6

 

სხვა ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

71,6

0,0

71,6

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

10,0

0,0

10,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5 262,9

381,1

4 881,8

5 629,0

237,1

5 391,9

4 563,8

0,0

4 563,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

326,0

0,0

326,0

327,5

0,0

327,5

329,5

0,0

329,5

 

ხარჯები

3 543,6

0,0

3 543,6

4 270,4

0,0

4 270,4

4 296,4

0,0

4 296,4

 

საქონელი და მომსახურება

144,2

0,0

144,2

412,3

0,0

412,3

152,5

0,0

152,5

 

სუბსიდიები

3 188,2

0,0

3 188,2

3 672,2

0,0

3 672,2

3 987,3

0,0

3 987,3

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

211,3

0,0

211,3

170,9

0,0

170,9

156,6

0,0

156,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 719,2

381,1

1 338,2

1 358,6

237,1

1 121,5

267,4

0,0

267,4

 

ძირითადი აქტივები

1 719,2

381,1

1 338,2

1 358,6

237,1

1 121,5

267,4

0,0

267,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 935,3

0,0

1 935,3

1 985,7

36,7

1 949,0

1 691,8

0,0

1 691,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

0,0

93,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 340,2

0,0

1 340,2

1 510,4

0,0

1 510,4

1 621,1

0,0

1 621,1

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

39,8

0,0

39,8

39,0

0,0

39,0

 

სუბსიდიები

1 207,7

0,0

1 207,7

1 401,2

0,0

1 401,2

1 515,5

0,0

1 515,5

 

სხვა ხარჯები

111,7

0,0

111,7

69,4

0,0

69,4

66,6

0,0

66,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595,1

0,0

595,1

475,3

36,7

438,6

70,7

0,0

70,7

 

ძირითადი აქტივები

595,1

0,0

595,1

475,3

36,7

438,6

70,7

0,0

70,7

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

155,2

0,0

155,2

163,0

0,0

163,0

166,3

0,0

166,3

 

ხარჯები

155,2

0,0

155,2

163,0

0,0

163,0

166,3

0,0

166,3

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

39,8

0,0

39,8

39,0

0,0

39,0

 

სუბსიდიები

22,6

 

22,6

53,8

 

53,8

60,7

 

60,7

 

სხვა ხარჯები

111,7

0,0

111,7

69,4

0,0

69,4

66,6

0,0

66,6

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

489,9

0,0

489,9

569,5

0,0

569,5

577,5

0,0

577,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

488,8

0,0

488,8

563,6

0,0

563,6

577,5

0,0

577,5

 

სუბსიდიები

488,8

 

488,8

563,6

 

563,6

577,5

 

577,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

696,3

0,0

696,3

783,8

0,0

783,8

884,3

0,0

884,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

50,0

51,0

 

51,0

51,0

 

51,0

 

ხარჯები

696,3

0,0

696,3

783,8

0,0

783,8

877,3

0,0

877,3

 

სუბსიდიები

696,3

 

696,3

783,8

 

783,8

877,3

 

877,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

63,7

0,0

63,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

63,7

0,0

63,7

 

ძირითადი აქტივები

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

63,7

0,0

63,7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3 039,8

381,1

2 658,7

3 256,0

200,4

3 055,6

2 429,7

0,0

2 429,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

233,0

0,0

233,0

233,5

0,0

233,5

235,5

0,0

235,5

 

ხარჯები

1 915,7

0,0

1 915,7

2 372,7

0,0

2 372,7

2 233,0

0,0

2 233,0

 

საქონელი და მომსახურება

104,4

0,0

104,4

356,9

0,0

356,9

91,0

0,0

91,0

 

სუბსიდიები

1 802,9

0,0

1 802,9

2 003,1

0,0

2 003,1

2 126,0

0,0

2 126,0

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

12,7

0,0

12,7

16,0

0,0

16,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 124,1

381,1

743,1

883,3

200,4

682,9

196,7

0,0

196,7

 

ძირითადი აქტივები

1 124,1

381,1

743,1

883,3

200,4

682,9

196,7

0,0

196,7

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

81,7

0,0

81,7

89,4

0,0

89,4

109,1

0,0

109,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

11,0

 

11,0

 

ხარჯები

81,7

0,0

81,7

89,4

0,0

89,4

105,3

0,0

105,3

 

სუბსიდიები

81,7

 

81,7

89,4

 

89,4

105,3

 

105,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

274,6

0,0

274,6

303,1

0,0

303,1

349,1

0,0

349,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

269,6

0,0

269,6

294,3

0,0

294,3

329,3

0,0

329,3

 

სუბსიდიები

269,6

 

269,6

294,3

 

294,3

329,3

 

329,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

19,8

0,0

19,8

 

ძირითადი აქტივები

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

19,8

0,0

19,8

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

783,5

0,0

783,5

786,8

0,0

786,8

868,0

0,0

868,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

 

ხარჯები

776,4

0,0

776,4

785,0

0,0

785,0

864,2

0,0

864,2

 

სუბსიდიები

776,4

 

776,4

785,0

 

785,0

864,2

 

864,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,1

0,0

7,1

1,8

0,0

1,8

3,8

0,0

3,8

 

ძირითადი აქტივები

7,1

0,0

7,1

1,8

0,0

1,8

3,8

0,0

3,8

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

97,6

0,0

97,6

107,1

0,0

107,1

144,4

0,0

144,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

97,6

0,0

97,6

107,1

0,0

107,1

118,8

0,0

118,8

 

სუბსიდიები

97,6

 

97,6

107,1

 

107,1

118,8

 

118,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,6

0,0

25,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,6

0,0

25,6

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

306,1

0,0

306,1

331,1

0,0

331,1

371,4

0,0

371,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

 

ხარჯები

306,1

0,0

306,1

331,1

0,0

331,1

363,8

0,0

363,8

 

სუბსიდიები

306,1

 

306,1

331,1

 

331,1

363,8

 

363,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

257,5

0,0

257,5

288,1

0,0

288,1

317,5

0,0

317,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

 

39,0

39,5

 

39,5

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

257,5

0,0

257,5

288,1

0,0

288,1

315,5

0,0

315,5

 

სუბსიდიები

257,5

 

257,5

288,1

 

288,1

315,5

 

315,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

82,7

0,0

82,7

66,6

0,0

66,6

67,9

0,0

67,9

 

ხარჯები

82,7

0,0

82,7

66,6

0,0

66,6

67,9

0,0

67,9

 

საქონელი და მომსახურება

75,4

0,0

75,4

60,6

0,0

60,6

51,9

0,0

51,9

 

სხვა ხარჯები

7,3

0,0

7,3

6,0

0,0

6,0

16,0

0,0

16,0

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

134,1

0,0

134,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

134,1

0,0

134,1

 

ძირითადი აქტივები

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

134,1

0,0

134,1

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

42,0

0,0

42,0

409,0

0,0

409,0

66,1

0,0

66,1

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

409,0

0,0

409,0

66,1

0,0

66,1

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

0,0

27,0

294,2

0,0

294,2

37,0

0,0

37,0

 

სუბსიდიები

14,1

 

14,1

108,1

 

108,1

29,1

 

29,1

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

 

ხარჯები

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

 

საქონელი და მომსახურება

18,9

0,0

18,9

15,6

0,0

15,6

22,5

0,0

22,5

 

სუბსიდიები

4,5

 

4,5

24,8

 

24,8

49,1

 

49,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

19,4

0,0

19,4

16,9

0,0

16,9

2,1

0,0

2,1

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

96,7

 

96,7

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

05 05

ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

80,0

0,0

80,0

150,0

 

150,0

200,0

 

200,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 925,8

0,0

2 925,8

3 532,6

0,0

3 532,6

3 709,8

0,0

3 709,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2 911,9

0,0

2 911,9

3 488,0

0,0

3 488,0

3 709,8

0,0

3 709,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

223,6

0,0

223,6

271,7

0,0

271,7

306,3

0,0

306,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 082,9

0,0

2 082,9

2 506,3

0,0

2 506,3

2 723,5

0,0

2 723,5

 

სხვა ხარჯები

605,4

0,0

605,4

710,0

0,0

710,0

680,0

0,0

680,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

269,6

0,0

269,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

223,6

0,0

223,6

235,7

0,0

235,7

269,6

0,0

269,6

 

სუბსიდიები

190,6

0,0

190,6

235,7

0,0

235,7

269,6

0,0

269,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

203,3

0,0

203,3

275,3

0,0

275,3

269,6

0,0

269,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

189,4

0,0

189,4

230,7

0,0

230,7

269,6

0,0

269,6

 

სუბსიდიები

189,4

 

189,4

230,7

 

230,7

269,6

 

269,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიები

1,2

0,0

1,2

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,2

 

1,2

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2 688,3

0,0

2 688,3

3 216,3

0,0

3 216,3

3 403,5

0,0

3 403,5

 

ხარჯები

2 688,3

0,0

2 688,3

3 216,3

0,0

3 216,3

3 403,5

0,0

3 403,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 082,9

0,0

2 082,9

2 506,3

0,0

2 506,3

2 723,5

0,0

2 723,5

 

სხვა ხარჯები

605,4

0,0

605,4

710,0

0,0

710,0

680,0

0,0

680,0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 351,2

0,0

1 351,2

 

ხარჯები

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 351,2

0,0

1 351,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 351,2

0,0

1 351,2

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

159,2

0,0

159,2

 

ხარჯები

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

159,2

0,0

159,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

159,2

0,0

159,2

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

150,0

0,0

150,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

150,0

0,0

150,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

80,0

0,0

80,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

14,5

0,0

14,5

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

14,5

0,0

14,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

14,5

0,0

14,5

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

112,7

0,0

112,7

205,0

0,0

205,0

205,0

0,0

205,0

 

ხარჯები

112,7

0,0

112,7

205,0

0,0

205,0

205,0

0,0

205,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,3

0,0

18,3

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

 

სხვა ხარჯები

94,4

0,0

94,4

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

175,0

0,0

175,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

175,0

0,0

175,0

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

57,0

0,0

57,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

57,0

0,0

57,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

500,0

0,0

500,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

491,0

0,0

491,0

580,0

0,0

580,0

500,0

0,0

500,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

159,6

0,0

159,6

 

ხარჯები

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

159,6

0,0

159,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

159,6

0,0

159,6

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

420,0

0,0

420,0

 

ხარჯები

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

420,0

0,0

420,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

420,0

0,0

420,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

 

ხარჯები

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

 

სუბსიდიები

33,0

 

33,0

36,0

 

36,0

36,7

 

36,7

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

7,3

0,0

7,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

07 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

7,3

0,0

7,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23

2025 წლის განმავლობაში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, მერის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24

დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 299,6 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 269,6 ათასი ლარი.

b) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,1 ათასი ლარი.

დ) საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება 26,9 ათასი ლარი

მუხლი 25

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე.


10. 19/12/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 22/12/2025 9. 12/12/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 15/12/2025 8. 12/12/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 12/12/2025 7. 19/11/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 20/11/2025 6. 01/08/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 04/08/2025 5. 30/06/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 01/07/2025 4. 30/05/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 02/06/2025 3. 10/04/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 11/04/2025 2. 06/03/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 07/03/2025 1. 23/01/2025 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 24/01/2025