„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/06/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/07/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016497
9
30/06/2025
ვებგვერდი, 01/07/2025
190020020.35.127.016497
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2025 წლის 30 ივნისი

ქ. ზესტაფონი 

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2024 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016484) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

49 322,2

12 931,9

36 390,3

გადასახადები

26 960,0

0,0

26 960,0

28 923,1

0,0

28 923,1

32 443,0

0,0

32 443,0

გრანტები

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

13 751,6

12 931,9

819,7

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 127,6

0,0

3 127,6

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

29 216,2

3 326,3

25 889,9

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 237,4

52,9

4 184,5

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

4 150,6

1 372,3

2 778,3

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

14 416,3

19,5

14 396,8

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

185,6

0,0

185,6

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

2 830,7

0,0

2 830,7

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

3 365,0

1 881,6

1 483,4

საოპერაციო სალდო

19 017,5

8 625,3

10 392,2

20 286,6

10 759,4

9 527,2

20 106,0

9 605,6

10 500,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

24 714,5

9 416,5

15 298,1

23 940,3

11 443,8

12 496,5

23 383,5

10 661,2

12 722,3

ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

23 623,5

10 661,2

12 962,3

კლება

255,8

0,0

255,8

802,2

0,0

802,2

240,0

0,0

240,0

მთლიანი სალდო

-5 697,0

-791,1

-4 905,9

-3 653,8

-684,4

-2 969,4

-3 277,5

-1 055,6

-2 221,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5 967,4

-791,1

-5 176,3

-3 945,8

-684,4

-3 261,4

-3 593,5

-1 055,6

-2 537,9

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

5 967,4

791,1

5 176,3

3 945,8

684,4

3 261,4

3 593,5

1 055,6

2 537,9

ვალუტა და დეპოზიტები

5 967,4

791,1

5 176,3

3 945,8

684,4

3 261,4

3 593,5

1 055,6

2 537,9

ვალდებულებების ცვლილება

-270,4

0,0

-270,4

-292,0

0,0

-292,0

-316,0

0,0

-316,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

41 491,1

10 657,8

30 833,4

49 886,1

15 243,7

34 642,4

49 562,2

12 931,9

36 630,3

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

49 322,2

12 931,9

36 390,3

არაფინანსური აქტივების კლება

255,8

0,0

255,8

802,2

0,0

802,2

240,0

0,0

240,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

53 155,7

13 987,5

39 168,2

 ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

29 216,2

3 326,3

25 889,9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

23 623,5

10 661,2

12 962,3

ვალდებულებების კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

ნაშთის ცვლილება

-5 967,4

-791,1

-5 176,3

-3 945,8

-684,4

-3 261,4

-3 593,5

-1 055,7

-2 537,8

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 49 322.2 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41 235,3

10 657,8

30 577,6

49 083,9

15 243,7

33 840,2

49 322,2

12 931,9

36 390,3

გადასახადები

26 960,0

0,0

26 960,0

28 923,1

0,0

28 923,1

32 443,0

0,0

32 443,0

გრანტები

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

13 751,6

12 931,9

819,7

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 127,6

0,0

3 127,6

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13740,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

11077,8

10 657,8

420,0

15543,3

15 243,7

299,6

13751,6

12 931,9

819,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

800,0

800,0

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

11 077,8

10 657,8

420,0

15 543,3

15 243,7

299,6

12 951,6

12 131,9

819,7

გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 701,4

1 281,4

420,0

1 678,5

1 378,9

299,6

2 196,4

1 376,7

819,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

420,0

 

420,0

299,6

 

299,6

319,7

 

319,7

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

 

1 299,7

1 299,7

0,0

გრანტი სახელ.ბიუჯეტიდან

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

77,0

77,0

 

სპეც ტრანსფერი

0,0

 

0,0

 

 

 

500,0

0,0

500,0

კაპიტალური

9 376,4

9 376,4

0,0

13 864,8

13 864,8

0,0

10 755,2

10 755,2

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)

7 114,4

7 114,4

 

9 279,9

9 279,9

 

8 111,8

8 111,8

0,0

2400 განკარგ უკან მობრუნებული თანხა

 

 

 

 

 

 

11,4

11,4

 

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

860,0

860,0

 

 

2 990,0

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

832,0

832,0

0,0

საქ. მთ .სტიქია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1 800,0

1 800,0

0,0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი

570,0

570,0

0,0

762,9

762,9

0,0

0,0

0,0

0,0

(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)

570,0

570,0

 

300,0

300,0

 

0,0

0,0

0,0

მოქალაქეთა ჩართულობა

0,0

 

 

462,9

462,9

 

0,0

 

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3127.6 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3 197,6

0,0

3 197,6

4 617,5

0,0

4 617,5

3 127,6

0,0

3 127,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

924,4

0,0

924,4

400,0

0,0

400,0

359,4

0,0

359,4

პროცენტები

822,6

 

822,6

300,0

 

300,0

249,4

 

249,4

რენტა

101,8

0,0

101,8

100,0

0,0

100,0

110,0

0,0

110,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

85,0

 

85,0

90,0

 

90,0

100,0

 

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

16,8

 

16,8

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

341,9

0,0

341,9

213,0

0,0

213,0

238,2

0,0

238,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

321,2

0,0

321,2

191,0

0,0

191,0

190,0

0,0

190,0

სანებართვო მოსაკრებელი

51,4

 

51,4

40,0

 

40,0

30,0

 

30,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,6

 

1,6

1,0

 

1,0

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

28,6

 

28,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

239,6

 

239,6

150,0

 

150,0

160,0

 

160,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,7

0,0

20,7

22,0

0,0

22,0

48,2

0,0

48,2

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

20,7

 

20,7

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,0

 

0,0

22,0

 

22,0

48,2

 

48,2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 720,3

 

1 720,3

3 918,0

 

3 918,0

2 500,0

 

2 500,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

211,1

 

211,1

86,5

 

86,5

30,0

 

30,0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 29 216.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

29 216,2

3 326,3

25 889,9

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 237,4

52,9

4 184,5

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

4 150,6

1 372,3

2 778,3

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

14 416,3

19,5

14 396,8

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

185,6

0,0

185,6

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

2 830,7

0,0

2 830,7

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

3 365,0

1 881,6

1 483,4

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 383.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23623.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

587.8

1307

1568.9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

21592.9

22363.8

20764.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

445.8

701.2

129.4

04 00

განათლება

610.6

143.6

121.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1719.2

1358.6

 1039.6

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

14.0

44.6

0,0

 

სულ

24970.3

24742.5

23623.5

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 240,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

255.8

802.2

240,0

ძირითადი აქტივები

47.9

162.7

0.0

ფასეულობები

36.4

589.5

0,0

არაწარმოებული აქტივები

171.5

50.0

240

მიწა

171.5

0

190

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

7 903,2

914,5

6 988,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

6 565,8

114,5

6 451,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 528,4

38,0

5 490,4

5 809,9

0,0

5 809,9

6 415,8

114,5

6 301,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 337,4

800,0

537,4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

22 267,5

9 127,3

13 140,2

22 607,9

11 184,4

11 423,5

22 316,1

9 904,0

12 412,1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

958,3

940,5

17,8

70421

სოფლის მეურნეობა

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

958,3

940,5

17,8

7045

ტრანსპორტი

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

20 803,6

8 963,5

11 840,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

20 803,6

8 963,5

11 840,1

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

720,5

0,0

720,5

333,3

0,0

333,3

554,2

0,0

554,2

705

გარემოს დაცვა

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 325,1

18,1

3 307,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 325,1

18,1

3 307,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 448,4

621,2

1 827,3

5 986,9

3 127,7

2 859,2

2 915,7

1 509,2

1 406,5

7061

ბინათმშენებლობა

1 160,2

621,2

539,0

3 993,0

2 937,9

1 055,1

1 703,3

1 509,2

194,1

7063

წყალმომარაგება

303,2

0,0

303,2

561,9

96,4

465,5

132,5

0,0

132,5

7064

გარე განათება

985,0

0,0

985,0

1 432,0

93,4

1 338,6

1 079,9

0,0

1 079,9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 262,9

381,1

4 881,8

5 629,0

237,1

5 391,9

5 481,6

323,8

5 157,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 935,3

0,0

1 935,3

1 985,7

36,7

1 949,0

2 029,8

145,1

1 884,7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 039,8

381,1

2 658,7

3 256,0

200,4

3 055,6

3 009,5

178,7

2 830,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

245,0

0,0

245,0

315,0

0,0

315,0

368,6

0,0

368,6

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

709

განათლება

6 543,8

1 281,4

5 262,4

6 918,1

1 378,9

5 539,2

7 443,4

1 317,9

6 125,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5 226,8

0,0

5 226,8

5 439,5

0,0

5 439,5

6 049,7

18,2

6 031,5

7092

ზოგადი განათლება

1 317,0

1 281,4

35,6

1 478,6

1 378,9

99,7

1 393,7

1 299,7

94,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 317,0

1 281,4

35,6

1 478,6

1 378,9

99,7

1 393,7

1 299,7

94,0

710

სოციალური დაცვა

2 721,3

0,0

2 721,3

3 252,3

0,0

3 252,3

3 479,9

0,0

3 479,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172,1

0,0

172,1

201,4

0,0

201,4

211,7

0,0

211,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172,1

0,0

172,1

201,4

0,0

201,4

211,7

0,0

211,7

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1 201,0

0,0

1 201,0

1 299,3

0,0

1 299,3

1 440,7

0,0

1 440,7

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

500,0

0,0

500,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

122,7

0,0

122,7

153,2

0,0

153,2

260,4

0,0

260,4

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

421,3

0,0

421,3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

285,3

0,0

285,3

434,4

0,0

434,4

522,8

0,0

522,8

 

სულ

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

53 155,7

13 987,5

39 168,2

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 20106.0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 316.0 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

19017.5

20286.6

20106.0

მთლიანი სალდო

-5697.0

-3653.8

-3277,5

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

 

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

 

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსა

ვლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

47 458,6

11 448,9

36 009,7

53 831,9

15 928,1

37 903,8

53 155,7

13 987,5

39 168,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 087,3

0,0

1 087,3

1 127,8

0,0

1 127,8

1 130,8

0,0

1 130,8

 

ხარჯები

22 217,8

2 032,4

20 185,4

28 797,4

4 484,3

24 313,1

29 216,2

3 326,3

25 889,9

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 237,4

52,9

4 184,5

 

საქონელი და მომსახურება

3 318,2

1 290,1

2 028,1

4 185,7

1 508,9

2 676,8

4 150,6

1 372,3

2 778,3

 

პროცენტი

97,2

0,0

97,2

62,2

0,0

62,2

30,6

0,0

30,6

 

სუბსიდიები

10 774,5

0,0

10 774,5

12 709,6

0,0

12 709,6

14 416,3

19,5

14 396,8

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

156,8

0,0

156,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 128,0

0,0

2 128,0

2 589,5

0,0

2 589,5

2 830,7

0,0

2 830,7

 

სხვა ხარჯები

2 409,2

742,4

1 666,8

5 337,2

2 975,4

2 361,8

3 365,0

1 881,6

1 483,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

23 623,5

10 661,2

12 962,3

 

ძირითადი აქტივები

24 970,3

9 416,5

15 553,9

24 742,5

11 443,8

13 298,7

23 623,5

10 661,2

12 962,3

 

ვალდებულებების კლება

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

 

საშინაო

270,4

0,0

270,4

292,0

0,0

292,0

316,0

0,0

316,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 528,4

38,0

5 490,4

5 859,9

0,0

5 859,9

7 903,2

914,5

6 988,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

4 940,6

0,0

4 940,6

5 729,2

0,0

5 729,2

6 334,3

57,5

6 276,8

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 237,4

52,9

4 184,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 171,3

0,0

1 171,3

1 416,7

0,0

1 416,7

1 521,8

4,6

1 517,2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,1

0,0

45,1

83,2

0,0

83,2

90,1

0,0

90,1

 

სხვა ხარჯები

233,5

0,0

233,5

327,6

0,0

327,6

295,4

0,0

295,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

1 568,9

857,0

711,9

 

ძირითადი აქტივები

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

1 568,9

857,0

711,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 528,4

38,0

5 490,4

5 809,9

0,0

5 809,9

6 415,8

114,5

6 301,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

4 940,6

0,0

4 940,6

5 679,2

0,0

5 679,2

6 184,3

57,5

6 126,8

 

შრომის ანაზღაურება

3 377,9

0,0

3 377,9

3 756,4

0,0

3 756,4

4 237,4

52,9

4 184,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 171,3

0,0

1 171,3

1 366,7

0,0

1 366,7

1 371,8

4,6

1 367,2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,1

0,0

45,1

83,2

0,0

83,2

90,1

0,0

90,1

 

სხვა ხარჯები

233,5

0,0

233,5

327,6

0,0

327,6

295,4

0,0

295,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

231,5

57,0

174,5

 

ძირითადი აქტივები

587,8

38,0

549,8

130,7

0,0

130,7

231,5

57,0

174,5

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 209,2

0,0

1 209,2

1 385,2

0,0

1 385,2

1 469,3

0,0

1 469,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

1 136,5

0,0

1 136,5

1 369,2

0,0

1 369,2

1 453,0

0,0

1 453,0

 

შრომის ანაზღაურება

798,2

0,0

798,2

923,5

0,0

923,5

987,5

0,0

987,5

 

საქონელი და მომსახურება

160,4

0,0

160,4

247,4

0,0

247,4

244,2

0,0

244,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

0,0

3,3

5,2

0,0

5,2

5,1

0,0

5,1

 

სხვა ხარჯები

174,6

0,0

174,6

193,1

0,0

193,1

216,2

0,0

216,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,7

0,0

72,7

16,0

0,0

16,0

16,3

0,0

16,3

 

ძირითადი აქტივები

72,7

0,0

72,7

16,0

0,0

16,0

16,3

0,0

16,3

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

4 107,1

38,0

4 069,1

4 384,7

0,0

4 384,7

4 906,5

114,5

4 792,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

125,0

 

125,0

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

3 594,3

0,0

3 594,3

4 270,0

0,0

4 270,0

4 691,3

57,5

4 633,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 431,4

0,0

2 431,4

2 832,9

0,0

2 832,9

3 249,9

52,9

3 197,0

 

საქონელი და მომსახურება

949,8

0,0

949,8

1 102,3

0,0

1 102,3

1 127,6

4,6

1 123,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

3,5

 

3,5

4,0

 

4,0

 

გრანტები

112,8

0,0

112,8

141,8

0,0

141,8

185,6

0,0

185,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,4

0,0

41,4

55,0

0,0

55,0

45,0

0,0

45,0

 

სხვა ხარჯები

58,8

0,0

58,8

134,5

0,0

134,5

79,2

0,0

79,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,8

38,0

474,8

114,7

0,0

114,7

215,2

57,0

158,2

 

ძირითადი აქტივები

512,8

38,0

474,8

114,7

0,0

114,7

215,2

57,0

158,2

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

212,2

0,0

212,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

209,9

0,0

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

148,3

0,0

148,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,1

0,0

61,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

40,0

0,0

40,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

1 487,4

800,0

687,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 337,4

800,0

537,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 337,4

800,0

537,4

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 337,4

800,0

537,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 337,4

800,0

537,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 337,4

800,0

537,4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

24 715,9

9 748,5

14 967,4

28 594,8

14 312,1

14 282,7

25 231,8

11 413,2

13 818,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2 937,8

751,1

2 186,7

6 024,3

3 105,4

2 918,9

4 236,4

1 949,6

2 286,8

 

საქონელი და მომსახურება

716,4

8,7

707,8

957,8

130,0

827,8

1 077,2

68,0

1 009,2

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

სუბსიდიები

831,8

0,0

831,8

963,3

0,0

963,3

1 014,6

0,0

1 014,6

 

სხვა ხარჯები

1 323,4

742,4

581,1

4 058,5

2 975,4

1 083,1

2 123,9

1 881,6

242,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 592,9

8 997,4

12 595,5

22 363,8

11 206,7

11 157,1

20 764,7

9 463,6

11 301,1

 

ძირითადი აქტივები

21 592,9

8 997,4

12 595,5

22 363,8

11 206,7

11 157,1

20 764,7

9 463,6

11 301,1

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

20 422,8

8 031,9

12 390,9

21 323,0

10 305,4

11 017,6

20 803,6

8 963,5

11 840,1

 

ხარჯები

759,7

0,0

759,7

862,5

0,0

862,5

1 014,2

0,0

1 014,2

 

საქონელი და მომსახურება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

993,4

0,0

993,4

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 477,9

8 031,9

11 446,0

20 253,8

10 305,4

9 948,4

19 558,7

8 963,5

10 595,2

 

ძირითადი აქტივები

19 477,9

8 031,9

11 446,0

20 253,8

10 305,4

9 948,4

19 558,7

8 963,5

10 595,2

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

993,4

0,0

993,4

 

ხარჯები

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

993,4

0,0

993,4

 

საქონელი და მომსახურება

693,6

0,0

693,6

817,8

0,0

817,8

993,4

0,0

993,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

19 289,1

8 031,9

11 257,2

19 855,7

10 305,4

9 550,3

19 810,2

8 963,5

10 846,7

 

ხარჯები

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

პროცენტი

66,1

0,0

66,1

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 037,8

8 031,9

11 005,9

19 604,3

10 305,4

9 298,9

19 558,7

8 963,5

10 595,2

 

ძირითადი აქტივები

19 037,8

8 031,9

11 005,9

19 604,3

10 305,4

9 298,9

19 558,7

8 963,5

10 595,2

 

ვალდებულებების კლება

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

 

საშინაო

185,2

0,0

185,2

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

27,9

0,0

27,9

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

02 01 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

412,2

0,0

412,2

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 448,4

621,2

1 827,3

5 986,9

3 127,7

2 859,2

2 915,7

1 509,2

1 406,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2 025,3

621,2

1 404,2

4 818,5

2 866,0

1 952,5

2 730,7

1 509,2

1 221,5

 

სუბსიდიები

831,8

0,0

831,8

906,1

0,0

906,1

1 014,6

0,0

1 014,6

 

სხვა ხარჯები

1 193,5

621,2

572,4

3 912,4

2 866,0

1 046,4

1 716,1

1 509,2

206,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

423,1

0,0

423,1

1 168,4

261,7

906,7

185,0

0,0

185,0

 

ძირითადი აქტივები

423,1

0,0

423,1

1 168,4

261,7

906,7

185,0

0,0

185,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

1 160,2

621,2

539,0

3 993,0

2 937,9

1 055,1

1 703,3

1 509,2

194,1

 

ხარჯები

1 160,2

621,2

539,0

3 911,6

2 866,0

1 045,6

1 703,3

1 509,2

194,1

 

სხვა ხარჯები

1 160,2

621,2

539,0

3 911,6

2 866,0

1 045,6

1 703,3

1 509,2

194,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

81,4

71,9

9,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

81,4

71,9

9,5

0,0

0,0

0,0

02 02 03

წყალმომარაგება

303,2

0,0

303,2

561,9

96,4

465,5

132,5

0,0

132,5

 

ხარჯები

33,4

0,0

33,4

0,8

0,0

0,8

12,8

0,0

12,8

 

სხვა ხარჯები

33,4

0,0

33,4

0,8

0,0

0,8

12,8

0,0

12,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,8

0,0

269,8

561,1

96,4

464,7

119,7

0,0

119,7

 

ძირითადი აქტივები

269,8

0,0

269,8

561,1

96,4

464,7

119,7

0,0

119,7

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

54,1

0,0

54,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

54,1

0,0

54,1

 

ძირითადი აქტივები

147,7

0,0

147,7

523,2

93,4

429,8

54,1

0,0

54,1

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

837,4

0,0

837,4

908,8

0,0

908,8

1 025,8

0,0

1 025,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

831,8

0,0

831,8

906,1

0,0

906,1

1 014,6

0,0

1 014,6

 

სუბსიდიები

831,8

 

831,8

906,1

0,0

906,1

1 014,6

0,0

1 014,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,6

0,0

5,6

2,7

0,0

2,7

11,2

0,0

11,2

 

ძირითადი აქტივები

5,6

0,0

5,6

2,7

0,0

2,7

11,2

0,0

11,2

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

958,3

940,5

17,8

 

ხარჯები

129,9

129,9

0,0

241,1

239,4

1,7

441,5

440,4

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

8,7

8,7

0,0

130,0

130,0

0,0

68,8

68,0

0,8

 

სხვა ხარჯები

121,2

121,2

0,0

111,1

109,4

1,7

372,8

372,4

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

516,8

500,1

16,7

 

ძირითადი აქტივები

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

516,8

500,1

16,7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1 124,3

1 095,5

28,8

894,4

879,0

15,4

958,3

940,5

17,8

 

ხარჯები

129,9

129,9

0,0

241,1

239,4

1,7

441,5

440,4

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

8,7

8,7

0,0

130,0

130,0

0,0

68,8

68,0

0,8

 

სხვა ხარჯები

121,2

121,2

0,0

111,1

109,4

1,7

372,8

372,4

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

516,8

500,1

16,7

 

ძირითადი აქტივები

994,4

965,5

28,8

653,3

639,6

13,7

516,8

500,1

16,7

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

720,5

0,0

720,5

333,3

0,0

333,3

554,2

0,0

554,2

 

ხარჯები

22,8

0,0

22,8

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,2

0,0

14,2

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

8,7

0,0

8,7

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697,6

0,0

697,6

288,3

0,0

288,3

504,2

0,0

504,2

 

ძირითადი აქტივები

697,6

0,0

697,6

288,3

0,0

288,3

504,2

0,0

504,2

2,05

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 481,8

0,0

2 481,8

3 297,5

0,0

3 297,5

3 325,1

18,1

3 307,0

 

ხარჯები

1 950,8

0,0

1 950,8

2 511,0

0,0

2 511,0

3 110,5

18,1

3 092,4

 

პროცენტი

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

სუბსიდიები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

3 100,7

18,1

3 082,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445,8

0,0

445,8

701,2

0,0

701,2

129,4

0,0

129,4

 

ძირითადი აქტივები

445,8

0,0

445,8

701,2

0,0

701,2

129,4

0,0

129,4

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 931,3

0,0

1 931,3

2 493,5

0,0

2 493,5

3 130,0

18,1

3 111,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

0,0

137,0

163,0

0,0

163,0

164,0

0,0

164,0

 

ხარჯები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

3 100,7

18,1

3 082,6

 

სუბსიდიები

1 919,7

0,0

1 919,7

2 493,5

0,0

2 493,5

3 100,7

18,1

3 082,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

29,4

0,0

29,4

 

ძირითადი აქტივები

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

29,4

0,0

29,4

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 793,6

0,0

1 793,6

2 267,7

0,0

2 267,7

2 864,3

18,1

2 846,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

150,0

 

150,0

151,0

 

151,0

 

ხარჯები

1 783,7

0,0

1 783,7

2 267,7

0,0

2 267,7

2 854,8

18,1

2 836,7

 

სუბსიდიები

1 783,7

 

1 783,7

2 267,7

 

2 267,7

2 854,8

18,1

2 836,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 

ძირითადი აქტივები

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

126,4

0,0

126,4

214,0

0,0

214,0

250,7

0,0

250,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

9,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

124,6

0,0

124,6

214,0

0,0

214,0

230,9

0,0

230,9

 

სუბსიდიები

124,6

 

124,6

214,0

 

214,0

230,9

 

230,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

19,9

0,0

19,9

 

ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

19,9

0,0

19,9

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

11,4

0,0

11,4

11,8

0,0

11,8

15,0

0,0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

11,4

0,0

11,4

11,8

0,0

11,8

15,0

0,0

15,0

 

სუბსიდიები

11,4

 

11,4

11,8

 

11,8

15,0

 

15,0

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

550,4

0,0

550,4

804,0

0,0

804,0

195,1

0,0

195,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

პროცენტი

31,1

0,0

31,1

17,5

0,0

17,5

9,8

0,0

9,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434,1

0,0

434,1

701,2

0,0

701,2

100,0

0,0

100,0

 

ძირითადი აქტივები

434,1

0,0

434,1

701,2

0,0

701,2

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

04 00

განათლება

6 538,9

1 281,4

5 257,5

6 898,1

1 378,9

5 519,2

7 428,1

1 317,9

6 110,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

464,3

0,0

464,3

464,3

0,0

464,3

 

ხარჯები

5 928,2

1 281,4

4 646,9

6 754,5

1 378,9

5 375,6

7 307,1

1 301,1

6 006,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

 

სუბსიდიები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

5 915,8

1,4

5 914,4

 

სხვა ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,6

0,0

91,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610,6

0,0

610,6

143,6

0,0

143,6

121,0

16,8

104,2

 

ძირითადი აქტივები

610,6

0,0

610,6

143,6

0,0

143,6

121,0

16,8

104,2

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

4 617,2

0,0

4 617,2

5 368,7

0,0

5 368,7

5 983,0

1,4

5 981,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

464,3

 

464,3

464,3

 

464,3

 

ხარჯები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

5 915,8

1,4

5 914,4

 

სუბსიდიები

4 611,2

0,0

4 611,2

5 305,4

0,0

5 305,4

5 915,8

1,4

5 914,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

0,0

5,9

63,3

0,0

63,3

67,2

0,0

67,2

 

ძირითადი აქტივები

5,9

0,0

5,9

63,3

0,0

63,3

67,2

0,0

67,2

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

51,4

16,8

34,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

51,4

16,8

34,6

 

ძირითადი აქტივები

604,7

0,0

604,7

50,8

0,0

50,8

51,4

16,8

34,6

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,6

0,0

91,6

 

ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,6

0,0

91,6

 

სხვა ხარჯები

35,6

0,0

35,6

70,2

0,0

70,2

91,6

0,0

91,6

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

 

ხარჯები

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 281,4

1 281,4

0,0

1 378,9

1 378,9

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

2,4

0,0

2,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

2,4

0,0

2,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

29,5

2,4

0,0

2,4

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5 262,9

381,1

4 881,8

5 629,0

237,1

5 391,9

5 481,6

323,8

5 157,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

326,0

0,0

326,0

327,5

0,0

327,5

329,5

0,0

329,5

 

ხარჯები

3 543,6

0,0

3 543,6

4 270,4

0,0

4 270,4

4 442,0

0,0

4 442,0

 

საქონელი და მომსახურება

144,2

0,0

144,2

412,3

0,0

412,3

244,7

0,0

244,7

 

სუბსიდიები

3 188,2

0,0

3 188,2

3 672,2

0,0

3 672,2

4 045,7

0,0

4 045,7

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

211,3

0,0

211,3

170,9

0,0

170,9

151,6

0,0

151,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 719,2

381,1

1 338,2

1 358,6

237,1

1 121,5

1 039,6

323,8

715,8

 

ძირითადი აქტივები

1 719,2

381,1

1 338,2

1 358,6

237,1

1 121,5

1 039,6

323,8

715,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 935,3

0,0

1 935,3

1 985,7

36,7

1 949,0

2 029,8

145,1

1 884,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

0,0

93,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 340,2

0,0

1 340,2

1 510,4

0,0

1 510,4

1 651,1

0,0

1 651,1

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

39,8

0,0

39,8

44,0

0,0

44,0

 

სუბსიდიები

1 207,7

0,0

1 207,7

1 401,2

0,0

1 401,2

1 545,5

0,0

1 545,5

 

სხვა ხარჯები

111,7

0,0

111,7

69,4

0,0

69,4

61,6

0,0

61,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595,1

0,0

595,1

475,3

36,7

438,6

378,7

145,1

233,6

 

ძირითადი აქტივები

595,1

0,0

595,1

475,3

36,7

438,6

378,7

145,1

233,6

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

155,2

0,0

155,2

163,0

0,0

163,0

166,3

0,0

166,3

 

ხარჯები

155,2

0,0

155,2

163,0

0,0

163,0

166,3

0,0

166,3

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

39,8

0,0

39,8

44,0

0,0

44,0

 

სუბსიდიები

22,6

 

22,6

53,8

 

53,8

60,7

 

60,7

 

სხვა ხარჯები

111,7

0,0

111,7

69,4

0,0

69,4

61,6

0,0

61,6

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

489,9

0,0

489,9

569,5

0,0

569,5

577,5

0,0

577,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

488,8

0,0

488,8

563,6

0,0

563,6

577,5

0,0

577,5

 

სუბსიდიები

488,8

 

488,8

563,6

 

563,6

577,5

 

577,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

696,3

0,0

696,3

783,8

0,0

783,8

914,3

0,0

914,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

50,0

51,0

 

51,0

51,0

 

51,0

 

ხარჯები

696,3

0,0

696,3

783,8

0,0

783,8

907,3

0,0

907,3

 

სუბსიდიები

696,3

 

696,3

783,8

 

783,8

907,3

 

907,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

371,7

145,1

226,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

371,7

145,1

226,6

 

ძირითადი აქტივები

594,0

0,0

594,0

469,4

36,7

432,7

371,7

145,1

226,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3 039,8

381,1

2 658,7

3 256,0

200,4

3 055,6

3 009,5

178,7

2 830,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

233,0

0,0

233,0

233,5

0,0

233,5

235,5

0,0

235,5

 

ხარჯები

1 915,7

0,0

1 915,7

2 372,7

0,0

2 372,7

2 348,6

0,0

2 348,6

 

საქონელი და მომსახურება

104,4

0,0

104,4

356,9

0,0

356,9

178,2

0,0

178,2

 

სუბსიდიები

1 802,9

0,0

1 802,9

2 003,1

0,0

2 003,1

2 154,4

0,0

2 154,4

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

12,7

0,0

12,7

16,0

0,0

16,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 124,1

381,1

743,1

883,3

200,4

682,9

660,9

178,7

482,2

 

ძირითადი აქტივები

1 124,1

381,1

743,1

883,3

200,4

682,9

660,9

178,7

482,2

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

81,7

0,0

81,7

89,4

0,0

89,4

109,1

0,0

109,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

11,0

 

11,0

 

ხარჯები

81,7

0,0

81,7

89,4

0,0

89,4

105,3

0,0

105,3

 

სუბსიდიები

81,7

 

81,7

89,4

 

89,4

105,3

 

105,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

274,6

0,0

274,6

303,1

0,0

303,1

349,1

0,0

349,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

269,6

0,0

269,6

294,3

0,0

294,3

329,3

0,0

329,3

 

სუბსიდიები

269,6

 

269,6

294,3

 

294,3

329,3

 

329,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

19,8

0,0

19,8

 

ძირითადი აქტივები

5,0

0,0

5,0

8,8

0,0

8,8

19,8

0,0

19,8

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

783,5

0,0

783,5

786,8

0,0

786,8

868,0

0,0

868,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

 

ხარჯები

776,4

0,0

776,4

785,0

0,0

785,0

864,2

0,0

864,2

 

სუბსიდიები

776,4

 

776,4

785,0

 

785,0

864,2

 

864,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,1

0,0

7,1

1,8

0,0

1,8

3,8

0,0

3,8

 

ძირითადი აქტივები

7,1

0,0

7,1

1,8

0,0

1,8

3,8

0,0

3,8

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

97,6

0,0

97,6

107,1

0,0

107,1

144,4

0,0

144,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

97,6

0,0

97,6

107,1

0,0

107,1

118,8

0,0

118,8

 

სუბსიდიები

97,6

 

97,6

107,1

 

107,1

118,8

 

118,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,6

0,0

25,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,6

0,0

25,6

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

306,1

0,0

306,1

331,1

0,0

331,1

375,9

0,0

375,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

 

ხარჯები

306,1

0,0

306,1

331,1

0,0

331,1

368,3

0,0

368,3

 

სუბსიდიები

306,1

 

306,1

331,1

 

331,1

368,3

 

368,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

257,5

0,0

257,5

288,1

0,0

288,1

341,4

0,0

341,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

 

39,0

39,5

 

39,5

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

257,5

0,0

257,5

288,1

0,0

288,1

339,4

0,0

339,4

 

სუბსიდიები

257,5

 

257,5

288,1

 

288,1

339,4

 

339,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

82,7

0,0

82,7

66,6

0,0

66,6

67,9

0,0

67,9

 

ხარჯები

82,7

0,0

82,7

66,6

0,0

66,6

67,9

0,0

67,9

 

საქონელი და მომსახურება

75,4

0,0

75,4

60,6

0,0

60,6

51,9

0,0

51,9

 

სხვა ხარჯები

7,3

0,0

7,3

6,0

0,0

6,0

16,0

0,0

16,0

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

598,3

178,7

419,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

598,3

178,7

419,6

 

ძირითადი აქტივები

1 112,0

381,1

731,0

872,7

200,4

672,3

598,3

178,7

419,6

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

42,0

0,0

42,0

409,0

0,0

409,0

153,3

0,0

153,3

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

409,0

0,0

409,0

153,3

0,0

153,3

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

0,0

27,0

294,2

0,0

294,2

124,2

0,0

124,2

 

სუბსიდიები

14,1

 

14,1

108,1

 

108,1

29,1

 

29,1

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

 

ხარჯები

42,8

0,0

42,8

72,3

0,0

72,3

73,7

0,0

73,7

 

საქონელი და მომსახურება

18,9

0,0

18,9

15,6

0,0

15,6

22,5

0,0

22,5

 

სუბსიდიები

4,5

 

4,5

24,8

 

24,8

49,1

 

49,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

19,4

0,0

19,4

16,9

0,0

16,9

2,1

0,0

2,1

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

96,7

 

96,7

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

05 05

ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

80,0

0,0

80,0

150,0

 

150,0

200,0

 

200,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 925,8

0,0

2 925,8

3 532,6

0,0

3 532,6

3 770,7

0,0

3 770,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2 911,9

0,0

2 911,9

3 488,0

0,0

3 488,0

3 770,7

0,0

3 770,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

223,6

0,0

223,6

271,7

0,0

271,7

327,5

0,0

327,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 082,9

0,0

2 082,9

2 506,3

0,0

2 506,3

2 740,6

0,0

2 740,6

 

სხვა ხარჯები

605,4

0,0

605,4

710,0

0,0

710,0

702,6

0,0

702,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

204,5

0,0

204,5

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

223,6

0,0

223,6

235,7

0,0

235,7

290,8

0,0

290,8

 

სუბსიდიები

190,6

0,0

190,6

235,7

0,0

235,7

290,8

0,0

290,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

203,3

0,0

203,3

275,3

0,0

275,3

290,8

0,0

290,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

189,4

0,0

189,4

230,7

0,0

230,7

290,8

0,0

290,8

 

სუბსიდიები

189,4

 

189,4

230,7

 

230,7

290,8

 

290,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,0

0,0

14,0

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიები

1,2

0,0

1,2

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,2

 

1,2

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2 688,3

0,0

2 688,3

3 216,3

0,0

3 216,3

3 443,2

0,0

3 443,2

 

ხარჯები

2 688,3

0,0

2 688,3

3 216,3

0,0

3 216,3

3 443,2

0,0

3 443,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 082,9

0,0

2 082,9

2 506,3

0,0

2 506,3

2 740,6

0,0

2 740,6

 

სხვა ხარჯები

605,4

0,0

605,4

710,0

0,0

710,0

702,6

0,0

702,6

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 375,7

0,0

1 375,7

 

ხარჯები

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 375,7

0,0

1 375,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 157,9

0,0

1 157,9

1 254,3

0,0

1 254,3

1 350,2

0,0

1 350,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

0,0

25,5

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

200,4

0,0

200,4

 

ხარჯები

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

200,4

0,0

200,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116,7

0,0

116,7

123,2

0,0

123,2

200,4

0,0

200,4

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

 

ხარჯები

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,9

0,0

109,9

143,3

0,0

143,3

123,0

0,0

123,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

65,0

0,0

65,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

80,0

0,0

80,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

14,2

0,0

14,2

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

14,2

0,0

14,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,5

0,0

6,5

17,0

0,0

17,0

14,2

0,0

14,2

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

112,7

0,0

112,7

205,0

0,0

205,0

205,0

0,0

205,0

 

ხარჯები

112,7

0,0

112,7

205,0

0,0

205,0

205,0

0,0

205,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,3

0,0

18,3

105,0

0,0

105,0

100,4

0,0

100,4

 

სხვა ხარჯები

94,4

0,0

94,4

100,0

0,0

100,0

104,6

0,0

104,6

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,1

0,0

6,1

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

175,0

0,0

175,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

139,1

0,0

139,1

165,4

0,0

165,4

175,0

0,0

175,0

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

57,0

0,0

57,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,8

0,0

32,8

38,0

0,0

38,0

57,0

0,0

57,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

491,0

0,0

491,0

630,0

0,0

630,0

500,0

0,0

500,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

7,5

0,0

7,5

 

სხვა ხარჯები

491,0

0,0

491,0

580,0

0,0

580,0

492,5

0,0

492,5

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

159,6

0,0

159,6

 

ხარჯები

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

159,6

0,0

159,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107,3

0,0

107,3

137,4

0,0

137,4

159,6

0,0

159,6

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

421,3

0,0

421,3

 

ხარჯები

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

421,3

0,0

421,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

339,3

0,0

339,3

390,7

0,0

390,7

421,3

0,0

421,3

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

 

ხარჯები

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

 

სუბსიდიები

33,0

 

33,0

36,0

 

36,0

36,7

 

36,7

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

7,3

0,0

7,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

07 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

4,9

20,0

0,0

20,0

7,3

0,0

7,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 .“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე