ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
|
23,694.8
|
26,344.7
|
15,889.2
|
10,455.5
|
14 455,2
|
14 276,2
|
179,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
147
|
159
|
154
|
5
|
154,0
|
154,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
10,627.7
|
12,691.9
|
12,158.6
|
533.3
|
13 344,7
|
13 167,1
|
177,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,529.1
|
2,998.8
|
2,924.8
|
74.0
|
3 543,8
|
3 543,8
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,253.4
|
2,550.4
|
2,253.5
|
296.8
|
2 043,9
|
2 043,9
|
-
|
|
პროცენტი
|
53.4
|
61.6
|
61.6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
4,707.5
|
5,762.9
|
5,648.4
|
114.5
|
6 400,5
|
6 275,9
|
124,6
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
641.5
|
740.5
|
697.5
|
43.0
|
878,8
|
830,8
|
48,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
442.9
|
577.8
|
572.8
|
5.0
|
416,1
|
411,1
|
5,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,959.3
|
13,545.0
|
3,622.8
|
9,922.2
|
1 002,7
|
1 001,3
|
1,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107.8
|
107.8
|
107.8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,788.7
|
6,307.1
|
6,223.8
|
83.2
|
4 884,0
|
4 884,0
|
-
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
147
|
159
|
154
|
5
|
154,0
|
154,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
3,502.7
|
4,111.4
|
4,028.2
|
83.2
|
4 756,2
|
4 756,2
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,529.1
|
2,998.8
|
2,924.8
|
74.0
|
3 543,8
|
3 543,8
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
752.8
|
826.7
|
817.4
|
9.3
|
906,8
|
906,8
|
-
|
|
პროცენტი
|
53.4
|
61.6
|
61.6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
20.0
|
30.0
|
30.0
|
-
|
33,0
|
33,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.2
|
26.5
|
26.5
|
-
|
33,0
|
33,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
129.2
|
167.9
|
167.9
|
-
|
178,0
|
178,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
178.3
|
2,087.9
|
2,087.9
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107.8
|
107.8
|
107.8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,627.6
|
6,123.2
|
6,040.0
|
83.2
|
4 691,6
|
4 691,6
|
-
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
147
|
159
|
154
|
5
|
154,0
|
154,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
3,449.3
|
4,035.3
|
3,952.1
|
83.2
|
4 671,6
|
4 671,6
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,529.1
|
2,998.8
|
2,924.8
|
74.0
|
3 543,8
|
3 543,8
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
752.8
|
826.7
|
817.4
|
9.3
|
906,8
|
906,8
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
20.0
|
30.0
|
30.0
|
-
|
33,0
|
33,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.2
|
26.5
|
26.5
|
-
|
33,0
|
33,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
129.2
|
153.4
|
153.4
|
-
|
155,0
|
155,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
178.3
|
2,087.9
|
2,087.9
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
955.3
|
1,115.8
|
1,115.8
|
-
|
1 147,0
|
1 147,0
|
-
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
29
|
30
|
30
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
877.7
|
1,107.6
|
1,107.6
|
-
|
1 137,0
|
1 137,0
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
628.5
|
804.4
|
804.4
|
-
|
810,0
|
810,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
127.1
|
155.0
|
155.0
|
-
|
167,0
|
167,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.2
|
146.2
|
146.2
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77.6
|
8.2
|
8.2
|
|
10,0
|
10,0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,600.2
|
4,924.1
|
4,924.1
|
-
|
3 544,6
|
3 544,6
|
-
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
113
|
124
|
124
|
|
124,0
|
124,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,499.5
|
2,844.5
|
2,844.5
|
-
|
3 534,6
|
3 534,6
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,830.8
|
2,120.4
|
2,120.4
|
-
|
2 733,8
|
2 733,8
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
623.5
|
662.4
|
662.4
|
-
|
739,8
|
739,8
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
20.0
|
30.0
|
30.0
|
|
33,0
|
33,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.2
|
24.5
|
24.5
|
|
23,0
|
23,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.0
|
7.2
|
7.2
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100.7
|
2,079.7
|
2,079.7
|
|
10,0
|
10,0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
72.1
|
83.2
|
-
|
83.2
|
-
|
-
|
-
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5
|
5
|
|
5
|
-
|
|
-
|
|
ხარჯები
|
72.1
|
83.2
|
-
|
83.2
|
-
|
-
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69.8
|
74.0
|
-
|
74.0
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.3
|
9.3
|
-
|
9.3
|
-
|
-
|
-
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
161.2
|
183.9
|
183.9
|
-
|
192.4
|
192.4
|
-
|
|
ხარჯები
|
53.4
|
76.1
|
76.1
|
-
|
84.6
|
84.6
|
-
|
|
პროცენტი
|
53.4
|
61.6
|
61.6
|
-
|
61.6
|
61.6
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
14.5
|
14.5
|
-
|
23.0
|
23.0
|
-
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107.8
|
107.8
|
107.8
|
-
|
107.8
|
107.8
|
-
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
14.5
|
14.5
|
-
|
23.0
|
23.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
-
|
14.5
|
14.5
|
-
|
23.0
|
23.0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
14.5
|
14.5
|
|
23.0
|
23.0
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
161.2
|
169.4
|
169.4
|
-
|
169.4
|
169.4
|
-
|
|
ხარჯები
|
53.4
|
61.6
|
61.6
|
-
|
61.6
|
61.6
|
-
|
|
პროცენტი
|
53.4
|
61.6
|
61.6
|
|
61.6
|
61.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107.8
|
107.8
|
107.8
|
|
107.8
|
107.8
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
13,551.5
|
12,962.7
|
3,481.8
|
9,480.9
|
2 567,1
|
2 567,1
|
-
|
|
ხარჯები
|
1,796.7
|
2,054.2
|
2,054.2
|
-
|
1 639,0
|
1 639,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,193.1
|
1,306.7
|
1,306.7
|
-
|
1 002,0
|
1 002,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
509.4
|
609.2
|
609.2
|
-
|
637,0
|
637,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
94.1
|
138.3
|
138.3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,754.9
|
10,908.5
|
1,427.6
|
9,480.9
|
928,1
|
928,1
|
-
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5,774.1
|
3,859.4
|
883.1
|
2,976.3
|
550,0
|
550,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
441.5
|
600.5
|
600.5
|
-
|
300,0
|
300,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
441.5
|
600.5
|
600.5
|
-
|
300,0
|
300,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,332.5
|
3,258.9
|
282.6
|
2,976.3
|
250,0
|
250,0
|
-
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
441.5
|
600.5
|
600.5
|
-
|
300,0
|
300,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
441.5
|
600.5
|
600.5
|
-
|
300,0
|
300,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
441.5
|
600.5
|
600.5
|
-
|
300,0
|
300,0
|
-
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
5,332.5
|
3,258.9
|
282.6
|
2,976.3
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,332.5
|
3,258.9
|
282.6
|
2,976.3
|
250,0
|
250,0
|
-
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
900.6
|
1,360.3
|
605.0
|
755.3
|
583.0
|
583.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
469.8
|
467.5
|
467.5
|
-
|
483.0
|
483.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
131.0
|
90.0
|
90.0
|
-
|
70.0
|
70.0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
323.7
|
377.5
|
377.5
|
-
|
413.0
|
413.0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
430.8
|
892.8
|
137.5
|
755.3
|
100.0
|
100.0
|
-
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
416.2
|
475.0
|
475.0
|
-
|
483.0
|
483.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
414.3
|
467.5
|
467.5
|
-
|
483.0
|
483.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90.6
|
90.0
|
90.0
|
-
|
70.0
|
70.0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
323.7
|
377.5
|
377.5
|
-
|
413.0
|
413.0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
7.5
|
7.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
90.6
|
90.0
|
90.0
|
-
|
70.0
|
70.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
90.6
|
90.0
|
90.0
|
-
|
70.0
|
70.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90.6
|
90.0
|
90.0
|
-
|
70.0
|
70.0
|
-
|
02 02 01 02
|
ა.ა.ი.პ. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
325.6
|
385.0
|
385.0
|
-
|
413.0
|
413.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
323.7
|
377.5
|
377.5
|
-
|
413.0
|
413.0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
323.7
|
377.5
|
377.5
|
|
413.0
|
413.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
7.5
|
7.5
|
|
-
|
-
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
484.4
|
885.3
|
130.0
|
755.3
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
55.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.1
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
428.9
|
885.3
|
130.0
|
755.3
|
100.0
|
100.0
|
-
|
02 03
|
გარე განათება
|
598.7
|
753.3
|
753.3
|
-
|
644.0
|
644.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
597.9
|
657.6
|
657.6
|
-
|
644.0
|
644.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
429.7
|
425.9
|
425.9
|
-
|
420.0
|
420.0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
168.3
|
231.7
|
231.7
|
-
|
224.0
|
224.0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
95.7
|
95.7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
597.9
|
657.6
|
657.6
|
-
|
644.0
|
644.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
597.9
|
657.6
|
657.6
|
-
|
644.0
|
644.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
429.7
|
425.9
|
425.9
|
-
|
420.0
|
420.0
|
-
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ_)
|
168.3
|
231.7
|
231.7
|
-
|
224.0
|
224.0
|
-
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
429.7
|
425.9
|
425.9
|
-
|
420.0
|
420.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
429.7
|
425.9
|
425.9
|
-
|
420.0
|
420.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
429.7
|
425.9
|
425.9
|
-
|
420.0
|
420.0
|
-
|
02 03 01 02
|
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
168.3
|
231.7
|
231.7
|
-
|
224.0
|
224.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
168.3
|
231.7
|
231.7
|
-
|
224.0
|
224.0
|
-
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
|
168.3
|
231.7
|
231.7
|
|
224.0
|
224.0
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
0.8
|
95.7
|
95.7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
95.7
|
95.7
|
|
-
|
-
|
|
02 04
|
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
17.5
|
3,061.3
|
36.3
|
3,025.0
|
-
|
-
|
-
|
|
ხარჯები
|
17.5
|
36.3
|
36.3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.8
|
36.3
|
36.3
|
|
-
|
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3,025.0
|
-
|
3,025.0
|
-
|
-
|
-
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4,838.5
|
2,182.3
|
329.4
|
1,852.8
|
65.0
|
65.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
-
|
105.7
|
105.7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
3.7
|
3.660
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
102.0
|
102.0
|
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,838.5
|
2,076.6
|
223.8
|
1,852.8
|
65.0
|
65.0
|
-
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
788.6
|
772.0
|
38.0
|
734.0
|
-
|
-
|
-
|
|
ხარჯები
|
59.9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59.9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
728.7
|
772.0
|
38.0
|
734.0
|
-
|
-
|
-
|
02 08
|
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
135.2
|
112.6
|
112.6
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
31.6
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100.0
|
112.6
|
112.6
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
02 09
|
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
356.3
|
414.0
|
414.0
|
-
|
325.0
|
325.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
32.7
|
14.0
|
14.0
|
-
|
15.0
|
15.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
14.0
|
14.0
|
-
|
15.0
|
15.0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.7
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
323.6
|
400.0
|
400.0
|
|
310.0
|
310.0
|
|
02 10
|
სატრანსპორტო მომსახურება
|
142.1
|
447.5
|
310.1
|
137.4
|
300,1
|
300,1
|
-
|
|
ხარჯები
|
142.1
|
172.7
|
172.7
|
-
|
197,0
|
197,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124.7
|
172.7
|
172.7
|
-
|
197,0
|
197,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
17.4
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
274.8
|
137.4
|
137.4
|
103,1
|
103,1
|
-
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
996.8
|
1,142.4
|
1,142.4
|
-
|
1 230,9
|
1 230,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
983.7
|
1,136.9
|
1,136.9
|
-
|
1 206,9
|
1 206,9
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
34.8
|
34.8
|
-
|
9,9
|
9,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
983.7
|
1,102.1
|
1,102.1
|
-
|
1 197,0
|
1 197,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.1
|
5.5
|
5.5
|
-
|
24,0
|
24,0
|
-
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
916.4
|
1,013.2
|
1,013.2
|
-
|
1 094,0
|
1 094,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
914.4
|
1,009.2
|
1,009.2
|
-
|
1 090,0
|
1 090,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
914.4
|
1,009.2
|
1,009.2
|
|
1 090,0
|
1 090,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
4.0
|
4.0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება ა.ა.ი.პ.
|
69.3
|
94.4
|
94.4
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
69.3
|
92.9
|
92.9
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
69.3
|
92.9
|
92.9
|
|
107,0
|
107,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1.5
|
1.5
|
|
-
|
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
11.1
|
10.0
|
10.0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.1
|
0.0
|
0.02
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
-
|
24.8
|
24.8
|
-
|
9,9
|
9,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
-
|
24.8
|
24.8
|
-
|
9,9
|
9,9
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
24.8
|
24.8
|
-
|
9,9
|
9,9
|
-
|
04 00
|
განათლება
|
1,781.5
|
2,074.6
|
1,713.8
|
360.8
|
1 963,5
|
1 963,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
1,682.8
|
1,994.9
|
1,707.3
|
287.6
|
1 958,3
|
1 958,3
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.4
|
287.6
|
-
|
287.6
|
-
|
-
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
1,370.8
|
1,641.3
|
1,641.3
|
-
|
1 892,3
|
1 892,3
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
68.7
|
66.0
|
66.0
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98.6
|
79.7
|
6.5
|
73.3
|
5,2
|
5,2
|
-
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,183.3
|
1,423.3
|
1,423.3
|
-
|
1 647,5
|
1 647,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
1,182.1
|
1,416.9
|
1,416.9
|
-
|
1 644,5
|
1 644,5
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
1,182.1
|
1,416.9
|
1,416.9
|
|
1 644,5
|
1 644,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
6.5
|
6.5
|
|
3,0
|
3,0
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
35.9
|
66.0
|
66.0
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
35.9
|
66.0
|
66.0
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
35.9
|
66.0
|
66.0
|
|
66,0
|
66,0
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
188.7
|
224.4
|
224.4
|
-
|
250.0
|
250.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
188.7
|
224.4
|
224.4
|
-
|
247.8
|
247.8
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
188.7
|
224.4
|
224.4
|
|
247.8
|
247.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
-
|
|
|
2.2
|
2.2
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
373.6
|
360.8
|
-
|
360.8
|
-
|
-
|
-
|
|
ხარჯები
|
276.1
|
287.6
|
-
|
287.6
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.4
|
287.6
|
-
|
287.6
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.8
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.4
|
73.3
|
-
|
73.3
|
-
|
-
|
-
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
2,811.0
|
2,891.4
|
2,527.7
|
363.7
|
2 715,4
|
2 715,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
1,896.5
|
2,434.3
|
2,434.3
|
-
|
2 691,4
|
2 691,4
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.1
|
92.7
|
92.7
|
-
|
124,0
|
124,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
1,752.9
|
2,227.0
|
2,227.0
|
-
|
2 477,8
|
2 477,8
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.5
|
114.6
|
114.6
|
-
|
89,6
|
89,6
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
914.5
|
457.1
|
93.4
|
363.7
|
24,0
|
24,0
|
-
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
1,715.1
|
1,405.8
|
1,042.0
|
363.7
|
1 104,9
|
1 104,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
803.5
|
989.9
|
989.9
|
-
|
1 097,9
|
1 097,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
803.5
|
989.9
|
989.9
|
-
|
1 097,9
|
1 097,9
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
911.6
|
415.9
|
52.1
|
363.7
|
7,0
|
7,0
|
-
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
809.8
|
1,021.8
|
1,021.8
|
-
|
1 100,9
|
1 100,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
803.5
|
989.9
|
989.9
|
-
|
1 097,9
|
1 097,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
803.5
|
989.9
|
989.9
|
-
|
1 097,9
|
1 097,9
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.2
|
31.9
|
31.9
|
-
|
3,0
|
3,0
|
-
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა
|
322.9
|
386.1
|
386.1
|
-
|
430,8
|
430,8
|
-
|
|
ხარჯები
|
320.1
|
383.6
|
383.6
|
-
|
427,8
|
427,8
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
320.1
|
383.6
|
383.6
|
|
427,8
|
427,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.8
|
2.5
|
2.5
|
|
3,0
|
3,0
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი
|
210.3
|
266.4
|
266.4
|
-
|
284,0
|
284,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
207.6
|
250.4
|
250.4
|
-
|
284,0
|
284,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
207.6
|
250.4
|
250.4
|
|
284,0
|
284,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
16.0
|
16.0
|
|
-
|
-
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი
|
115.9
|
137.9
|
137.9
|
-
|
139,1
|
139,1
|
-
|
|
ხარჯები
|
115.9
|
124.5
|
124.5
|
-
|
139,1
|
139,1
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
115.9
|
124.5
|
124.5
|
|
139,1
|
139,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13.4
|
13.4
|
|
-
|
-
|
|
05 01 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“
|
160.7
|
206.4
|
206.4
|
-
|
222,0
|
222,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
159.9
|
206.4
|
206.4
|
-
|
222,0
|
222,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
159.9
|
206.4
|
206.4
|
|
222,0
|
222,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
05 01 01 05
|
ა(ა)იპ რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ,,ამარანტები"
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
|
25.0
|
25.0
|
|
25,0
|
25,0
|
|
05 01 02
|
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
|
905.4
|
384.0
|
20.2
|
363.7
|
4,0
|
4,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
905.4
|
384.0
|
20.2
|
363.7
|
4,0
|
4,0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
1,085.1
|
1,445.7
|
1,445.7
|
-
|
1 574,5
|
1 574,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
1,082.3
|
1,419.4
|
1,419.4
|
-
|
1 564,5
|
1 564,5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52.4
|
69.0
|
69.0
|
-
|
95,0
|
95,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
949.4
|
1,235.8
|
1,235.8
|
-
|
1 379,9
|
1 379,9
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.5
|
114.6
|
114.6
|
-
|
89,6
|
89,6
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
26.2
|
26.2
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
842.0
|
1,080.8
|
1,080.8
|
-
|
1 203,9
|
1 203,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
840.0
|
1,065.0
|
1,065.0
|
-
|
1 196,9
|
1 196,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
840.0
|
1,065.0
|
1,065.0
|
-
|
1 196,9
|
1 196,9
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
15.8
|
15.8
|
-
|
7,0
|
7,0
|
-
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
|
602.8
|
750.2
|
750.2
|
-
|
824,0
|
824,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
602.1
|
736.4
|
736.4
|
-
|
821,0
|
821,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
602.1
|
736.4
|
736.4
|
|
821,0
|
821,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
13.8
|
13.8
|
|
3,0
|
3,0
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
110.1
|
154.1
|
154.1
|
-
|
181,5
|
181,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
109.4
|
154.1
|
154.1
|
-
|
179,5
|
179,5
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
109.4
|
154.1
|
154.1
|
|
179,5
|
179,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
-
|
-
|
|
2,0
|
2,0
|
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
68.2
|
93.4
|
93.4
|
-
|
104,5
|
104,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
67.5
|
93.4
|
93.4
|
-
|
104,5
|
104,5
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
67.5
|
93.4
|
93.4
|
|
104,5
|
104,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
-
|
|
|
-
|
|
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
60.9
|
83.1
|
83.1
|
-
|
93,9
|
93,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
60.9
|
81.1
|
81.1
|
-
|
91,9
|
91,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
60.9
|
81.1
|
81.1
|
|
91,9
|
91,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2.0
|
2.0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
70.7
|
99.6
|
99.6
|
-
|
119,6
|
119,6
|
-
|
|
ხარჯები
|
69.9
|
99.6
|
99.6
|
-
|
119,6
|
119,6
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39.4
|
55.0
|
55.0
|
-
|
80,0
|
80,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
30.5
|
44.6
|
44.6
|
|
39,6
|
39,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
50.0
|
70.0
|
70.0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
70.0
|
70.0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
50.0
|
70.0
|
70.0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
05 02 05
|
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
|
13.0
|
14.0
|
14.0
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
13.0
|
14.0
|
14.0
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.0
|
14.0
|
14.0
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი
|
109.4
|
181.3
|
181.3
|
-
|
186,0
|
186,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
109.4
|
170.9
|
170.9
|
-
|
183,0
|
183,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
109.4
|
170.9
|
170.9
|
|
183,0
|
183,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10.4
|
10.4
|
|
3,0
|
3,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
10.7
|
40.0
|
40.0
|
-
|
36,0
|
36,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
10.7
|
25.0
|
25.0
|
-
|
29,0
|
29,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.7
|
23.7
|
23.7
|
-
|
29,0
|
29,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
1.3
|
1.3
|
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
765.3
|
966.5
|
799.7
|
166.8
|
1 094,3
|
915,3
|
179,0
|
|
ხარჯები
|
765.3
|
960.2
|
797.7
|
162.5
|
1 092,9
|
915,3
|
177,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
1.9
|
1.9
|
-
|
1,2
|
1,2
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
70.7
|
153.3
|
38.8
|
114.5
|
163,4
|
38,8
|
124,6
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
623.3
|
714.0
|
671.0
|
43.0
|
845,8
|
797,8
|
48,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
70.4
|
91.1
|
86.1
|
5.0
|
82,5
|
77,5
|
5,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
6.3
|
2.0
|
4.3
|
1,4
|
-
|
1,4
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
349.5
|
394.5
|
275.7
|
118.8
|
381,0
|
255,0
|
126,0
|
|
ხარჯები
|
349.5
|
390.2
|
275.7
|
114.5
|
379,6
|
255,0
|
124,6
|
|
სუბსიდიები
|
70.7
|
114.5
|
-
|
114.5
|
124,6
|
-
|
124,6
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
278.9
|
275.7
|
275.7
|
-
|
255,0
|
255,0
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
4.3
|
-
|
4.3
|
1,4
|
-
|
1,4
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (ა(ა)იპ)
|
70.7
|
118.8
|
-
|
118.8
|
126,0
|
-
|
126,0
|
|
ხარჯები
|
70.7
|
114.5
|
-
|
114.5
|
124,6
|
-
|
124,6
|
|
სუბსიდიები
|
70.7
|
114.5
|
|
114.5
|
124,6
|
|
124,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4.3
|
|
4.3
|
1,4
|
|
1,4
|
06 01 03
|
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
|
29.1
|
36.0
|
36.0
|
-
|
35,0
|
35,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
29.1
|
36.0
|
36.0
|
-
|
35,0
|
35,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.1
|
36.0
|
36.0
|
|
35,0
|
35,0
|
|
06 01 04
|
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
152.0
|
140.0
|
140.0
|
-
|
70,0
|
70,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
152.0
|
140.0
|
140.0
|
-
|
70,0
|
70,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
152.0
|
140.0
|
140.0
|
|
70,0
|
70,0
|
|
06 01 06
|
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
|
24.0
|
25.7
|
25.7
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
25.7
|
25.7
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.0
|
25.7
|
25.7
|
|
40,0
|
40,0
|
|
06 01 07
|
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
73.7
|
74.0
|
74.0
|
-
|
110,0
|
110,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
73.7
|
74.0
|
74.0
|
-
|
110,0
|
110,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
73.7
|
74.0
|
74.0
|
|
110,0
|
110,0
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
415.8
|
572.0
|
524.0
|
48.0
|
713.3
|
660.3
|
53.0
|
|
ხარჯები
|
415.8
|
570.0
|
522.0
|
48.0
|
713.3
|
660.3
|
53.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
1.9
|
1.9
|
-
|
1.2
|
1.2
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
38.8
|
38.8
|
-
|
38.8
|
38.8
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
344.4
|
438.3
|
395.3
|
43.0
|
590.8
|
542.8
|
48.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
70.4
|
91.1
|
86.1
|
5.0
|
82.5
|
77.5
|
5.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
2.0
|
2.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
40.2
|
48.4
|
48.4
|
-
|
45.7
|
45.7
|
-
|
|
ხარჯები
|
40.2
|
46.4
|
46.4
|
-
|
45.7
|
45.7
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
1.4
|
1.4
|
-
|
0.7
|
0.7
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.2
|
45.0
|
45.0
|
|
45.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2.0
|
2.0
|
|
-
|
-
|
|
06 02 02
|
ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
40.2
|
41.0
|
41.0
|
-
|
48.0
|
48.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
40.2
|
41.0
|
41.0
|
-
|
48.0
|
48.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35.2
|
35.0
|
35.0
|
|
42.0
|
42.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.1
|
6.0
|
6.0
|
|
6.0
|
6.0
|
|
06 02 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
-
|
1.5
|
1.5
|
-
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
-
|
1.5
|
1.5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.5
|
0.8
|
0.8
|
|
1.0
|
1.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.8
|
0.8
|
|
0.5
|
0.5
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა; დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
107.9
|
166.5
|
166.5
|
-
|
184.5
|
184.5
|
-
|
|
ხარჯები
|
107.9
|
166.5
|
166.5
|
-
|
184.5
|
184.5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
0.5
|
0.5
|
-
|
0.5
|
0.5
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
|
38.8
|
38.8
|
|
38.8
|
38.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
96.3
|
110.5
|
110.5
|
|
128.5
|
128.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.6
|
16.7
|
16.7
|
|
16.7
|
16.7
|
|
06 02 05
|
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
40.4
|
36.0
|
36.0
|
-
|
30.0
|
30.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
40.4
|
36.0
|
36.0
|
-
|
30.0
|
30.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.0
|
36.0
|
36.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
06 02 06
|
სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
53.7
|
82.0
|
82.0
|
-
|
79.0
|
79.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
53.7
|
82.0
|
82.0
|
-
|
79.0
|
79.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.9
|
70.8
|
70.8
|
|
67.8
|
67.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.8
|
11.2
|
11.2
|
|
11.2
|
11.2
|
|
06 02 07
|
მარჩენალდაკარგული (18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
12.0
|
33.0
|
33.0
|
-
|
36.0
|
36.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
33.0
|
33.0
|
-
|
36.0
|
36.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.50
|
25.8
|
25.8
|
|
28.8
|
28.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.50
|
7.2
|
7.2
|
|
7.2
|
7.2
|
|
06 02 08
|
უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ფართით ან ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
|
16.4
|
30.0
|
30.0
|
-
|
130.0
|
130.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
16.4
|
30.0
|
30.0
|
-
|
130.0
|
130.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.4
|
30.0
|
30.0
|
|
130.0
|
130.0
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
0.9
|
5.6
|
5.6
|
-
|
5.6
|
5.6
|
-
|
|
ხარჯები
|
0.9
|
5.6
|
5.6
|
-
|
5.6
|
5.6
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.9
|
5.3
|
5.3
|
|
5.6
|
5.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.3
|
0.3
|
|
-
|
|
|
06 02 10
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
20.2
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
20.2
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.8
|
17.2
|
17.2
|
|
19.2
|
19.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
2.8
|
2.8
|
|
0.8
|
0.8
|
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
54.0
|
60.0
|
60.0
|
-
|
80.0
|
80.0
|
-
|
|
ხარჯები
|
54.0
|
60.0
|
60.0
|
-
|
80.0
|
80.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50.5
|
54.9
|
54.9
|
|
74.9
|
74.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.5
|
5.1
|
5.1
|
|
5.1
|
5.1
|
|
06 02 13
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
|
28.5
|
48.0
|
-
|
48.0
|
53.0
|
-
|
53.0
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
48.0
|
-
|
48.0
|
53.0
|
-
|
53.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.0
|
43.0
|
|
43.0
|
48.0
|
-
|
48.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.5
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
დოკუმენტის კომენტარები