„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 04
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/04/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/04/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016585
04
04/04/2024
ვებგვერდი, 05/04/2024
190020020.35.117.016585
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2024  წლის 4 აპრილი

ქ. ამბროლაური

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 20/12/2023 წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016579) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან საგანელიძე



დანართი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

22,385.5

23,028.6

12,878.4

10,150.2

20 829,9

13 455,9

7 374,0

 გადასახადები

10,241.4

11,533.6

11,533.6

 

12 264,9

12 264,9

-

 გრანტები

11,281.7

10,150.2

-

10,150.2

7 374,0

-

7 374,0

 სხვა  შემოსავლები

862.4

1,344.8

1,344.8

 

1 191,0

1 191,0

 

 II. ხარჯები

10,627.7

12,691.9

12,158.6

533.3

14 130,3

13 557,9

572,4

 შრომის ანაზღაურება

2,529.1

2,998.8

2,924.8

74.0

3 574,8

3 574,8

-

 საქონელი და მომსახურება

2,253.4

2,550.4

2,253.5

296.8

2 394,0

2 053,5

340,6

 პროცენტი

53.4

61.6

61.6

-

61,6

61,6

-

 სუბსიდიები

4,707.5

5,762.9

5,648.4

114.5

6 793,0

6 616,2

176,8

 სოციალური უზრუნველყოფა

641.5

740.5

697.5

43.0

879,6

829,6

50,0

 სხვა ხარჯები

442.9

577.8

572.8

5.0

427,3

422,3

5,0

 III. საოპერაციო სალდო

11,757.8

10,336.7

719.8

9,616.9

6 699,6

-        102,0

6 801,6

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,544.2

12,912.2

2,990.0

9,922.2

8 337,6

706,3

7 631,4

 ზრდა

12,959.3

13,545.0

3,622.8

9,922.2

10 416,6

2 785,2

7 631,4

 კლება

415.2

632.8

632.8

-

2 079,0

2 079,0

-

 V. მთლიანი სალდო

-        786.4

-    2,575.6

-    2,270.2

-        305.3

- 1 638,0

-808,3

- 829,7

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,105.9

-    2,683.4

-    2,378.0

-        305.3

- 1 745,8

- 916,1

- 829,7

 ზრდა

1,105.9

-

-

-

-

-

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

1,105.9

-

-

-

-

-

-

 კლება

-

2,683.4

2,378.0

305.3

1 745,8

916,1

829,7

      ვალუტა და დეპოზიტები

-

2,683.4

2,378.0

305.3

1 745,8

916,1

829,7

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

1,892.2

-       107.8

-       107.8

-

-   107,8

-  107,8

-

 ზრდა

2,000.0

-

-

-

-

-

-

     საშინაო

2,000.0

-

-

-

-

-

-

           სესხები

2,000.0

-

   

-

-

 

 კლება

107.8

107.8

107.8

-

107.8

107.8

-

     საშინაო

107.8

107.8

107.8

-

107.8

107.8

-

           სესხები

107.8

107.8

107.8

-

107.8

107.8

-

 VIII. ბალანსი

     0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

24,800.7

23,661.4

13,511.2

10,150.2

22 908,9

15 534,9

7 374,0

 შემოსავლები

22,385.5

23,028.6

12,878.4

10,150.2

20 829,9

13 455,9

7 374,0

 არაფინანსური აქტივების კლება

415.2

632.8

632.8

 

2 079,0

2 079,0

 

 ვალდებულებების ზრდა

2,000.0

-

   

-

-

 

 გადასახდელები

23,694.8

26,344.7

15,889.2

10,455.5

24 654,7

16 451,0

8 203,7

 ხარჯები

10,627.7

12,691.9

12,158.6

533.3

14 130,3

13 557,9

572,4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,959.3

13,545.0

3,622.8

9,922.2

10 416,6

2 785,2

7 631,4

 ვალდებულებების კლება

107.8

107.8

107.8

-

107,8

107,8

-

 ნაშთის ცვლილება

1,105.9

-    2,683.4

-    2,378.0

-        305.3

- 1 745,8

- 916,1

- 829,7

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20,829.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 შემოსავლები

22,385.5

23,028.6

20 829,9

      გადასახადები

10,241.4

11,533.6

12 264,9

      გრანტები

11,281.7

10,150.2

7 374,0

      სხვა შემოსავლები

862.4

1,344.8

1 191,0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 12,264.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:   

  ათასი ლარი     

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გადასახადები, მათ შორის:

10,241.4

11,533.6

12,264.9

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9,345.9

10,533.6

11,264.9

      ქონების გადასახადი

895.5

1,000.0

1,000.0

                 საწარმოთა ქონებაზე

751.6

880.0

880.0

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

19.3

-

-

                სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

42.3

40.0

40.0

                არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

82.3

80.0

80.0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 7 374,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

11,281.7

10,150.2

7 374,0

        გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

11,281.7

10,150.2

7 374,0

                   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისთვის

393.4

537.6

574,6

                  კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

10,888.4

6,587.6

6 799,5

                  სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

-

3,025.0

-

                           სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე

 

3,025.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1,191.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

862.4

1,344.8

1,191.0

        შემოსავლები საკუთრებიდან

496.1

636.7

714.0

პროცენტები

95.0

210.0

250.0

რენტა

401.1

426.7

464.0

 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

394.7

387.7

424.0

 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

6.4

39.0

40.0

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

105.2

180.5

157.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

69.0

145.5

122.0

        სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

 

2.0

       მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

34.5

50.5

60.0

                        სანებართვო მოსაკრებელი

34.2

95.0

60.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

36.2

35.0

35.0

                       შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

36.2

35.0

35.0

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

207.5

260.0

260.0

                     შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

176.6

250.0

250.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

1.7

   

               სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

29.1

10.0

10.0

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

53.7

267.6

60.0

                შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

 

267.6

30.0

                სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

53.7

-

30.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14,130.3   ათასი ლარით. მათ შორის:

ათასი ლარი

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2022
 
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

10,627.7

12,691.9

12,158.6

533.3

     14 130,30  

           13 557,9  

         572,4  

 შრომის ანაზღაურება

2,529.1

2,998.8

2,924.8

74.0

         3 574,8  

             3 574,8  

              -    

 საქონელი და მომსახურება

2,253.4

2,550.4

2,253.5

296.8

         2 394,0  

             2 053,5  

         340,6  

 პროცენტები

53.4

61.6

61.6

-

              61,6  

                  61,6  

              -    

 სუბსიდიები

4,707.5

5,762.9

5,648.4

114.5

         6 793,0  

             6 616,2  

         176,8  

 სოციალური უზრუნველყოფა

641.5

740.5

697.5

43.0

            879,6  

                829,6  

           50,0  

 სხვა ხარჯები

442.9

577.8

572.8

5.0

            427,3  

                422,3  

             5,0  

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8337,6 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 416.6 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 2079,0 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

178.3

2,087.9

             621,4  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

178.3

2,087.9

             621,4  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,754.9

10,908.5

          8 925,6  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,332.5

3,258.9

          4 662,1  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

430.8

892.8

             335,1  

 02 03

    გარე განათება

0.8

95.7

               70,0  

 02 04

   სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

-

3,025.0

             650,5  

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,838.5

2,076.6

          1 850,8  

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

728.7

772.0

             734,0  

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

100.0

112.6

               56,9  

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

323.6

400.0

             360,0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

13.1

5.5

               26,5  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2.0

4.0

                 6,5  

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება ა.ა.ი.პ.

-

1.5

                   -    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

11.1

0.0

               20,0  

 04 00

 განათლება

98.6

79.7

                 5,2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

1.2

6.5

                 3,0  

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

-

-

                   -    

04 04

ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

 

 

                   -    

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

97.4

73.3

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

914.5

457.1

             835,6  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

911.6

415.9

               72,2  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

2.9

26.2

             753,4  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

-

15.0

               10,0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

-

6.3

                 2,2  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

-

4.3

             835,6  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

12,959.3

13,545.0

10 416,6

 

ათასი ლარი

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

415.2

632.8

2079,0

 ძირითადი აქტივები (შენობა-ნაგებობები, მანქანა-დანადგარების გაყიდვა)

234.2

40.0

100,0

 არაწარმოებული აქტივები (მიწა 31.4)

180.9

592.8

1979,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 7.1  

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,608.9

6,116.0

        5 354,6  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,555.5

6,054.4

        5 293,0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,555.5

6,040.0

        5 273,0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

14.5

             20,0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

53.4

61.6

             61,6  

 7.2

 თავდაცვა

72.1

83.2

                -    

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

72.1

83.2

                -    

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,774.1

4,306.9

        5 438,4  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5,774.1

4,306.9

        5 438,4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,774.1

4,306.9

        5 438,4  

 7.5

 გარემოს დაცვა

996.8

1,142.4

        1 287,5  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

996.8

1,142.4

        1 287,5  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7,635.4

8,655.7

        5 279,5  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,118.5

3,480.9

        3 016,7  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

900.6

1,360.3

           842,1  

 7.6 4

 გარე განათება

598.7

753.3

           745,1  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

70.7

118.8

           179,0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.7

118.8

           179,0  

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

-

-

                -    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,811.0

2,891.4

        4 465,2  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,725.8

1,445.8

        1 298,3  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,022.1

1,361.7

        3 101,9  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

13.0

14.0

             15,0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0

70.0

             50,0  

 7.9

 განათლება

1,781.5

2,074.6

        2 311,1  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

1,183.3

1,423.3

        1 666,5  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

598.2

651.3

           644,6  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

35.9

66.0

             66,0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

562.2

585.3

           578,6  

 7 10

 სოციალური დაცვა

694.6

847.7

           970,3  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

278.9

275.7

           255,0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

-

-

                -    

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

12.0

33.0

             36,0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

123.3

176.6

           187,6  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

56.8

66.0

           160,0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

223.7

296.4

           331,7  

 

 სულ

23,444.9

26,236.9

      25285,6  

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 6699,6 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1638,0 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

11,757.8

10,336.7

6699,6

 მთლიანი სალდო

- 786.4

-2,575.6

-1638,0

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1623,8 ლარით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,105.9

- 2,683.4

-1745,8

 ზრდა

1,105.9

-

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

1,105.9

-

-

 კლება

-

2,683.4

1745,8

        ვალუტა და დეპოზიტი

-

2,683.4

1745,8

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს - 107.8 ათასი ლარით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

 2022წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

1,892.2

-  107.8

-  107.8

 ზრდა

2,000.0

-

-

          საშინაო

2,000.0

-

-

                სესხები

2,000.0

 

-

 კლება

107.8

107.8

107.8

          საშინაო

107.8

107.8

107.8

                სესხები

107.8

107.8

107.8

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 107,8 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები შეადგენს 2 215 069 ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 46 552  ლარი.


თავი II
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  10717.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებუ,ლი პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10717,9

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5005,2

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

413,1

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

4592,1

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

842,1

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

507.0

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

70.0

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

437,0

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

335,1

 02 03

    გარე განათება

745,1

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

675,1

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

420.0

 02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

255,1

02 03 02

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

70,0

 02 04

 სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

675,6

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1850,8

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

734,0

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

56,9

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

375,0

 02 10

 სატრანსპორტო მომსახურება

433,2

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

5005,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;
- გზების კაპიტალური შეკეთება;
გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 350000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
გზების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია;

მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;

არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; 

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

413.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. „ორმულ შეკეთებას“); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 350 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუხლუხებიანი ტრაქტორის შესყიდვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 გზების კაპიტალური შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

4592,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი  პროექტების განხორციელება:
- სოფლების:  ნიკორწმინდის, ღვიარას, ხიმშის, სადმელის, ზნაკვის, ზედა ღვარდიის, თხმორის, კვაცხუთის, ბოსტანის, ჭრებალოს, მეორე ტოლის, ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამით  განხორციელდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და მაღამთიანი რეგიონების  განვითრების ფონდიდან დასაფინასებელი პროექტების თანადაფინანსება.  გარდა აღნიშნული პროექტებისა 2024-2027  წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

   წყლის სისტემების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

842,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ
მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;

-წყლის სისტემების მოერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი;

-ა(ა)იპ ‘მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე;
მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

507,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ
მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი;

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 01

            70.0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების (14 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უზრუნველყოფა წყლით.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 02

437,0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

335,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით დაფინასდება სოფელ ნიკორწმინდაში არსებული წყლის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია. 

2024 წლისათვის დაგეგმილია სოფლებში არსებული წყალმომარაგების სისტემის საუბნო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.     

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით..

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

675,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2023 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 68 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6220 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის, ქ. ამბროლაურში 1190 და სოფლებში 5030 წერტილი.
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (6220 სანათი) წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

420.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2023 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 68 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6220 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის, ქ. ამბროლაურში 1190 და სოფლებში 5030 წერტილი.

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (6220 სანათი) წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

255,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 60 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6220 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. ამბროლაურში 1190 და სოფლებში 5030 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.   

გამართული გარე განათების სისტემა. 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამწე კალათის შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.   

გამართული გარე განათების სისტემა. 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1850,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2024-2027 წლებში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში განხორციელდება თანადაფინანსება

მრავალფუნქციური ცენტრის მშენებლობა მდინარე კრიხულას სანაპიროზე; გამსახურდიას ქუჩაზე ღობეების მოწყობა; მდ. რიონზე ბარაკონის ეკლესიის მიმდებარედ საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა; ბარაკონის ეკლესიასთან ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოები

 

გარდა ამისა, შესაძლებელია შესრულდეს  სხვა პროექტებიც, რომელთა ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება;
კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

56,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2024-2027 წელბის განმავლობაში  არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროექტები განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძლივობის გაზრდა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

375,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50 000 ლარს. პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50 000 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სატრანსპორტო მომსახურეობა

2024 წლის დაფინანსება
 
ათას ლარში

02 10

433,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური;

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური;

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ერთი ერთეული ახალი სამგზავრო ავტობუსის შესყიდვა; მგზავრთა შიდა მუნიციპალური გადაადგილების სატრანსპორტო მომსახურეობა; დაფინანსებული იქნება მოსწავლეთა უფასო გადაყვანის პროგრამა (45 000 ლარი)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაყვანა.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1287,5 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1287,5

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1140,7

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

116,9

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

20.0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

9.9

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

1140,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ამბროლაურიდან და მუნიციპალიტეტის 67 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქვაბტკრის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 690 ერთეულს  მათ შორის 150 განთავსებულია ქ. ამბროლაურში და 540 - მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 66351 მ² ქუჩების, 11485 მ² ტროტუარების,  19243 მ² სკვერების და 6555 მ2 გაზონების დასუფთავება.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეულ იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივ ტუალეტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

116,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ-ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა მოვლითი სამუშაოები.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2311,1 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

2311,1

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

1666,5

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

66.0

 04 04

 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

238,0

04 05

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

340,6

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

1666,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 13 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 307-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებსა და ადმინისტრსციაში ჯამში დასაქმებულია 178 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

განათლების ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

66.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები განათლების სფეროს წარმომადგენელთათვის (აღმზრდელი/აღმზრდელის თანაშემწე, პედაგოგი, საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული, მოსწავლე) საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პირველი კურსის სტუდენტთათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან - 65001 ქულამდე) სწავლის საფასურის ანაზღაურებას; განხორციელდება ბანაკში დასვენების პროგრამა;

პროგრამის ფარგლებში, ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტები და საგანმანათლებლო აქტივობები.    

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება:
- ხელს შეუწყობს განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას.
- პირველი კურსის სტუდენტებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, დაეხმარება უმაღლესი განათლების მიღებაში.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

238,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ ბაზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგნობრივი და კულტურულ-შემეცნებითი მიმართულებები. 2022 წლის მონაცემებით ცენტრში შესაბამის განათლებას იღებს საშუალოდ 260 მოსწავლე. მათ შორის, საგნობრივ მიმართულებებზე 125 და კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებში 135 მოსწავლე.
ცენტრში დასაქმებულია 27 შტატიანი და 7 შტატგარეშე თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ინტელექტუალური და შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და მოზარდთა შესაძლებლობების გამოვლენისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. პროფილური/საგნობრივი წრეების ხელშეწყობა და მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3726,5 ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3726,5

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1262,3

 05 01 01 

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1200,1

 05 01 01 01

ა(ა)იპ  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

440,8

 05 01 01 02 

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

193,1

 05 01 01 03

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

158,9

 05 01 01 04

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

232,4

 05 01 01 05

ა(ა)იპ რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ,,ამარანტები"

75,0

 05 01 02

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

62,2

 05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2428,2

 05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1303,9

 05 02 01 01

 ა(ა)იპ  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

914,0

 05 02 01 02

ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

191,5

 05 02 01 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

104.5

 05 02 01 04

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი  

93.9

 05 02 02

კულტურის ღონისძიებები

119.6

05 02 03

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

738,7

 05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

 05 02 05

გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

15.0

 05 02 06

ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

201,0

 05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

36,0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1200,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი“;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის საცურაო აუზი;
ა(ა)იპ
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სპორტული სკოლა, ესენია:
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“
სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 7  სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი, ჩოხიანი ჭიდაობა (სამბო-ძიუდო). სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 170 ბავშვი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ჭიდაობის კლუბ ფალავანში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 77 ბავშვი. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი).
ამბროლაურის საცურაო აუზით სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 300 ადამიანი. მათ შორის, სააბონენტო მომსახურებით სარგებლობს 350. აუზს გააჩნია როგორც ღია ისე დახურული აუზი.

 საფეხბურთო კლუბ რაჭაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 6 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 120 ბავშვი. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

440,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 7 სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი; ჭადრაკი; კარატე; მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი, ჩოხოსანთა ჭიდაობა. სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 170  ბავშვი. სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 45 ადამიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 15 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

193,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“. გამოყოფილი თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ჭიდაობის განვითარებას. კლუბში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 77 ბავშვი. კლუბში ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგიონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი). ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებები და სხვა ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა ჭიდაობაში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ჭიდაობით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

158,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“. აუზით  სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 300 ადამიანი. მათ შორის, საცურაო აუზი მომხმარებლებს, ასევე სთავაზობს მასაჟის მომსახურებასაც.
აუზს გააჩნია როგორც ღია ისე დახურული აუზი.
ა(ა)იპ-ში დასაქმებულია 16  ადამიანი, რომელიც მოიცავს როგორც ადმინისტრაციულ, ასევე ტექნიკურ პერსონალს.  

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; 6 წლის ასაკიდან ყველა მოქალაქის მაქსიმალური ჩართულობა ცურვის შესწავლა-დაოსტატებაში; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მათში ცურვისადმი ინტერესის გაზრდის მიზნით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე აუზით მომსახურეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

232,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 6 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 120 ბავშვი. კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

914,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი  სახალხო  თეატრი, თოჯინების   თეატრი  და  მოსწავლეთ  თეატრი, 29 ბიბლიოთეკა,  კულტურული მემკვიდეობის  დაცვის სამსახური, საესტრადო   მუსიკალური  ბენდი "Art New Life", სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული  ანსამბლი „იანვნანა“.

2024 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.როგორც ადგილობრივი ,ასევე გასვლითი ღონისძიებები.

ანსამბლების „იავნანა’’, „საგალობელი“, ჯგუფი ‘art new life”ის სოლო კინცერტები.

დაგეგმილია თოჯინების თეატრის ორი  პრემიერა და სახალხო თეატრის ორი პრემიერა.სპექტაკლების ჩვენება როგორც ადგილობრივად, ასევე  სხვადასხვა რეგიონებში.

მუნიციპალიტეტის 29 ბიბლიოთეკაში  წიგნის ფონდი  შეადგენს 93829 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით  სარგებლობს  მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2700 მოსახლე. 2024 წელს ბიბლიოთეკებში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ჩატარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება.

კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის  სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული  კულტურული    ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე    აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის კულტურულ იმემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს. წლის განმავლობაში სამსახური ახორციელებს ძეგლების მონიტორინგს, ფოტოფიქსაციას და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს.

საესტრადო ჯგუფი, სახალხო ანსამბლი საგალობელი და ფოლკლორული ანსამბლი იანვნანა მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

191,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სახელოვნებო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო (16 მოსწავლე), ხალხური საკრავების და გიტარის (39 მოსწავლე), საგუნდო და საესტრადო ვოკალის (45 მოსწავლე),  ქართული ხალხური სიმღერების (20 მოსწავლე), კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების (135 მოსწავლე) მიმართულებები. სახელოვნებო  სკოლაში სახელოვნებო სახელოვნებო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 255 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო   სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,ხალხური საკრავების,საესტრადო სიმღერების, ქართული და თანამედროვე კლასიკური ცეკვების შესწავლა ბავშვებსა და მოზარდებში. მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული, ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.

მოსალოდნელი შედეგი: სახელოვნებო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ ქვეპროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

104.5  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 75 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 13 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა–კერვა, ტიხრული მინანქარი, ხალიჩა–ფარდაგი, ხატწერა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

93.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მუზეუმი. მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 503 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს. მუზეუმში წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე), ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. მოსახლეობის ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

119.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა, ესენია:

- სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;

- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო/კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლთა ორგანიზებაც ასევე ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის/რეგიონის პოპულარიზაცია/ცნობადობის ამაღლებას, ადგილობრივი არტისტების კულტურული პროდუქტების საზოგადოებისთვის გაცნობას და სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება: დამოუკიდებლობის დღისადმი (26 მაისი) მიძღვნილი ღონისძიება; ახალი წლის ღონისძიება. ფუძეობა.

საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდების მინიჭება.

ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.

კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემა.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდება წლის განმავლობაში მიენიჭება არაუმეტეს 3 აქტიურ და ინიციატორ მოქალაქეს.

ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირება.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ ქვეპროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

201,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრი“. ცენტრი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ-საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში, სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. „ტურისტული ცენტრი“ შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.
ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრში“ დასაქმებულია 11 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის მდგრადი განვითარება, ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

            36.0  

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ქ. ამბროლაურში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების  შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;

მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება მარათონი, ყველა მონაწილეებს გადაეცემათ საიმიჯო მაისური, კეპი, სიგელი. გამარჯვებულებს (პირველ, მე-2 და მე-3 ადგილოსანი ვაჟი და გოგონა, უხუცესი და ნორჩი მონაწილე) დამატებით გადაეცემათ ფულადი პრიზი (100 ლარი);

მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში დამზადდება უფასო მგზავრობის ბარათები; განხორციელდება სატენდერო შესყიდვა ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის მიზნით (200-220 ბენეფიციარის ტრანსპორტირება).

პროგრამის ფარგლებში, ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1149,3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1149.3

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

434,0

 06 01 01

    საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

179,0

 06 01 03

 ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების  (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

35.0

 06 01 04

 ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

70.0

 06 01 06

 ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა  

40.0

 06 01 07

 ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა 

110.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

715,3

 06 02 01

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და 10 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

45.7

 06 02 02

 ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

48.0

 06 02 03

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

1.5

 06 02 04

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე  ასაკის ბავშვების  ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

184.5

 06 02 05

 ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

30.0

 06 02 06

 სამი და მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

79.0

 06 02 07

 მარჩენალდაკარგული (18 წლამდე ასაკის ბავშვი)  ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  

36.0

 06 02 08

 უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ფართით ან  ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა 

130.0

 06 02 09

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

5.6

 06 02 10

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება

20.0

 06 02 11

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

80.0

 06 02 13

 ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

55.0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

179.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი);
2. იმუნიზაცია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4 . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი;

6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების მოძიებისა და შემდგომ კონფირმაციულ კვლევებში ჩართვის პროგრამა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ბევრია მედიკამენტების მომხმარებელი ხანგრძლივად მოავადე პირები, რომელთაც მედიკამენტების ღირებულებიდან გამომდინარე არ აქვთ მათი შეძენის ფინანსური საშუალება.
 
             ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ეპილეფსიით, პარკინსონით, გლაუკომით, ფსორიაზით, პოლიათროზით, პოლიართრიტით, კუნთოვანი დისტროფიით, სისხლის ქრონიკული დაავადებებით (თრომბოციტოპენიური პურპურა), მიასთენიით, ციროზით, ინსულტით (მოძრაობის მკვეთრი მოშლა), შაქრიანი დიაბეტით, ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული დაავადებებით (დიფუზიური ტოქსიკური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი, აუტოიმუნური თირეოიდიტი, ჰიპოთირეოზი), ბრონქული ასთმით, ფილტვის ქრონიკული ობეტრუქციული დაავადებით (ფქოდ) ხანგრძლივად მოავადე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიული  მკურნალობის კურსი. ასევე ფინანსდება გულის უკმარისობის  III  და IV კლასის დაავადების მქონე პირი, რომელიც საჭიროებს მედიკამენტებით მკურნალობას; თვალის დაავადების მქონე პირი, რომელიც საჭიროებს ავასტინის ინექციით მკურნალობას.

დახმარება გაეწევა  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს. (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა და თვალის დაავადების მქონე პირებისა, რომელთაც ესაჭიროებათ ავასტინის ინექციით მკურნალობა)

ეპილეფსიით, პარკინსონით, გლაუკომით, ფსორიაზით, პოლიათროზით, პოლიართრიტით, კუნთოვანი დისტროფიით, სისხლის ქრონიკული დაავადებებით (თრომბოციტოპენიური პურპურა), მიასთენიით, ციროზით, ინსულტით (მოძრაობის მკვეთრი მოშლა), შაქრიანი დიაბეტით, ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული დაავადებებით (დიფუზიური ტოქსიკური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი, აუტოიმუნური თირეოიდიტი, ჰიპოთირეოზი), ბრონქული ასთმით, ფილტვის ქრონიკული ობეტრუქციული დაავადებით (ფქოდ) ხანგრძლივად მოავადე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიული  მკურნალობის კურსი დაფინანსდება წლიური 200 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე; დიაბეტის შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ლიმიტის ამოწურვის შემთხვევაში არაუმეტეს 100 ლარისა.  სახელწიფო გულის უკმარისობის  III  და IVკლასის დაავადების მქონე პირების მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 400 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე; თვალის დაავადების შემთხვევაში ავასტინის ინექციით დაფინანსდება წლიური 500 ლარიანი ლიმიტით.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ბენეფიციარზე დაფინანსება განისაზღვროს არაუმეტეს 600 (ექვსასი) ლარით.

          ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ფენილკეტონური დაავადების მქონე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი დიეტოთერაპია.

          დიეტოთერაპიისათვის აუცილებელი სპეციალური უცილო პროდუქტი დაფინანსდება წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარისა.

        პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 130 ბენეფიციარზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მედიკამენტებზე;

ბავშვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი დიეტური კვებითი მკურნალობის ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 04

70,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოცილური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება ონკოლოგიური ავადმყოფების დიდი რაოდენობა, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის მკურნალობა, რაც საკმაოდ ძვირადღირებულია.
ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა.
ბენეფიციარი ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 3000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე. პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 170 ბენეფიციარზე.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06

            40.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრების  სტატუსის მქონე პირებს

ა) მე-4 პუნქტის „ა“, „ბ“, “დ“, “ე“, ქვეპუნქტების შემთხვევაში ერთ ბენეფიციარზე წლიური ლიმიტით ჯამში არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა;

ბ) მე-4 პუნქტის „გ“ და „ვ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში ერთ ბენეფიციარზე წლიური ლიმიტით ჯამში არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა;

გ) მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში - წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა.

3. ქვეპროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება საზღვარგარეთ ჩასატარებელი და უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხა.

4. ქვეპროგრამით დაფინანსდება შემდეგი მომსახურებები:

ა) კომპიუტერული ტომოგრაფია;

ბ) მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია;

გ) კორონაროგრაფია/ანგიოგრაფია;

დ) ელასტოგრაფია;

ე)  დოპლეროგრაფია;

ვ) აორტოგრაფია

ზ) ფენილკეტონური დაავადების დასადგენად გენის კვლევა მუტაციებზე.

პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 90 ბენეფიციარზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 07

110.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის დიდ ნაწილს ხშირ შემთხვევაში ესაჭიროება ოპერაციული მკურნალობა, რომელიც ძვირადღირებულია და არ არის ხელმისაწვდომი, რაც იწვევს მათი ჯანმრთელობის გაუარესებას;

ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული მკურნალობა.

1.დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირს, რომელსაც ჩაუტარდა ან ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია და ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდა არ აღემატება 3000 ლარს. მოსარგებლე ფინანსდება, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, წლიური 1000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

2.დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირს, რომელსაც ჩაუტარდა ან ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია და ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდა აღემატება 3000 ლარს. მოსარგებლე ფინანსდება, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, წლიური 2000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

3. აღნიშნული ფინანსური დახმარება ასევე გაიცეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სტუდენტებზე, რომელთაც შეჩერებული აქვთ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და 10 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

45.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
1 - ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება, რომელიც  გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ან მარტოხელა პენსიონერს (რომელსაც არ ჰყავს ოჯახის წევრი)  რომლის  სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 65 000-ს.
2 - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირზე/ოჯახზე, საახალწლოდ და სააღდგომოდ გაიცემა სასურსათო პაკეტი არაუმეტეს 100 ლარისა, რომელთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აქვს 10 001-მდე სარეიტინგო ქულა.
    პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 72 ბენეფიციარზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით მოსარგებლე ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
შეჭირვებულთა ოჯახებისათვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

48.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილის მშობელზე, რომლის ახალშობილიც დარეგისტრირდა ამავე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლად. ახალშობილზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500  ლარის ოდენობით,  ტყუპის შეძენის შემთხვევაში - 1200 ლარის ოდენობით.
2. ახლად დაქორწინებულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. დახმარება გაიცემა ახლად დაქორწინებულთაგან ერთ პირზე, რომელიც ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი  სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის აუცილებელი წინაპირობაა:

ა) ქორწინების რეგისტრაციის თარიღიდან 3 თვის ვადაში, მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარადგინოს დოკუმენტაცია;

ბ) ორივე მეუღლე რეგისტრირებული იყოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი - მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსით.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილთა  და ახლად დაქორწინებული ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა და „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

          184.5  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობას მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც დაკავშირებულია შესაბამის ხარჯებთან.

            ქვეპროგრამის ფარგლებში:
1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით,

გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ზედა და ქვედა კიდურებს და საჭიროებს მომვლელს.

3.  ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ქვედა კიდურებს/დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გადაადგილებას, საჭიროებს მომვლელს.

4. ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე არის უსინათლო და აქვს ორივე თვალის სრული/პრაქტიკული სიბრმავე და საჭიროებს მომვლელს. 

5.  ა) ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება (ჰემოდიალეზი ან პერიტონეული დიალიზი) და სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრს -,,ბაო“,  სსმ ბავშვთა მომსახურების მიზნით (გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად). 

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას“  პროგრამის - პროფესიონალური/ხარისხიანი “შინმოვლა” განხორციელების მიზნით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შშმ და სსს პირების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი  დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
საცხოვრებელ სახლზე ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკაროდ დარჩენილ, დაზარალებულ ოჯახებს, რომლებსაც ქვეყნის  ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, დაზიანების ხარისხის მიხედვით, არა უმეტეს  15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარის ოდენობით.

 

დაზარალებული ოჯახები, რომლებსაც გაუნადგურდათ საცხოვრებელი და ქონება, რჩებიან თავშესაფრის გარეშე საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას.   

პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 2 ბენეფიციარზე.  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება საცხოვრებელი პირობების შექმნისათვის.

თავშესაფით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

79.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ყოფითი პირობებიდან გამომდინარე მცირეა შობადობის რიცხვი, რაც პირდაპირ აისახება მრავალშვილიანი ოჯახების სიმცირეზე.


1. სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე, რომელთა ორივე მშობელი (გამონაკლისის შემთხვევაში ერთი) რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში და აქვს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით.

2. სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე, რომელთა ორივე მშობელი (გამონაკლისის შემთხვევაში ერთი) რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში გაიცემა ერთჯერადი ფულადი  დახმარება 400 ლარის ოდენობით.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 150 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მარჩენალდაკარგული (18 წლამდე ასკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარებ

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

            36.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული ოჯახები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი, რამაც გამოიწვია მათი შემოსავლების შემცირება და განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ ოჯახზე/წარმომადგენელზე:
ა) ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - მშობელზე 600 ლარის ოდენობით;
ბ) ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში წარმომადგენელზე - 800 ლარის ოდენობით.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 38 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ფართით ან ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

          130.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულა), უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრები (რომელთა საცხოვრებელი სახლი დაზიანების ხარისხის გამო ექვემდებარება დემონტაჟს) ოჯახებისთვის მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას ან/და შეძენას. (უპირატესობა მიენიჭებათ იმ პირებს, რომელთაც მფლობელობაში არ უფიქსირდებათ რაიმე სახის უძრავი ქონება, ასევე შშმ პირთა ან მცირეწლოვანი ბავშვების ოჯახებს).

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე,   სოციალურად დაუცველ 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, უსახლკარო პირთა ოჯახებზე (უპირატესობა მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა და  მცირეწლოვანი  ბავშვის ოჯახებს, ასევე ძალადობის მსხვერპლ ქალებს), რომლებიც სტიქიური მოვლენების და სხვა  გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დარჩნენ უსახლკაროდ და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი, 1 (ერთი) წლის განმავლობაში ყოველთვიურად ბინის ქირისათვის გაიცემა ფულადი დახმარება არაუმეტეს  400 (ოთხასი) ლარისა.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 8 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პოირობების გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ ქვეყნის და ერის წინაშე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანზე 200 ლარის ოდენობით.
პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 110 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

            80.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში,  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირზე/ოჯახზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 001-ს,  არის მარტოხელა პირი (გარდა შრომისუნარიანი პირისა) და  არ ჰყავს ოჯახის წევრი,   ან არის  შშმ პირი, რომელსაც არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა,  ზამთრის თბობისთვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 ლარისა.

სამუშაო ჯგუფი უფლებამოსილია დაუშვას გამონაკლისი და მიმართოს რეკომენდაციით მერს, დახმარება ერთჯერადად გაიცეს პირზე/ოჯახზე, რომელიც ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს და არის უკიდურესად შეჭირვებული.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 240 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეჭირვებული ოჯახების დახმარება ზამთრის სიცივისაგან დასაცავად; გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

55,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ოჯახები, რომელთაც არ აქვთ საშუალება ბავშვის მატერიალური უზრუნველყოფისა და კეთილდღეობისათვის.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა, რომლებიც  სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან მძიმე კრიზისულ მდგომარეობას.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 80 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახების მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახების გაძლიერება, მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარების გაუმჯობესება, კრიზისული მდგომარეობის დაძლევაში მხარდაჭერა.  

სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.                                                                                                                                                         

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული ხასიათისაა და ბიუჯეტს არ ახლავს დანართის სახით.

თავი III
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

23,694.8

26,344.7

15,889.2

10,455.5

            24 654,7  

          16 451,0  

8203,7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

147

159

154

5

                 154,0  

               154,0  

                     -    

 

 ხარჯები

10,627.7

12,691.9

12,158.6

533.3

            14 130,3  

          13 557,9  

               572,4  

 

    შრომის ანაზღაურება

2,529.1

2,998.8

2,924.8

74.0

              3 574,8  

            3 574,8  

                     -    

 

    საქონელი და მომსახურება

2,253.4

2,550.4

2,253.5

296.8

              2 394,0  

            2 053,5  

               340,6  

 

    პროცენტი

53.4

61.6

61.6

-

                   61,6  

                 61,6  

                     -    

 

    სუბსიდიები

4,707.5

5,762.9

5,648.4

114.5

          6793,0  

            6 616,2  

               176,8  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

641.5

740.5

697.5

43.0

             879,6  

               829,6  

                 50,0  

 

    სხვა ხარჯები

442.9

577.8

572.8

5.0

             427,3  

               422,3  

                   5,0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,959.3

13,545.0

3,622.8

9,922.2

        10 416,6  

        2 785,2  

            7 631,4  

 

 ვალდებულებების კლება

107.8

107.8

107.8

-

                 107,8  

               107,8  

                     -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,788.7

6,307.1

6,223.8

83.2

              5 462,4  

            5 462,4  

                     -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

147

159

154

5

                 154,0  

               154,0  

                     -    

 

 ხარჯები

3,502.7

4,111.4

4,028.2

83.2

              4 733,2  

            4 733,2  

                     -    

 

    შრომის ანაზღაურება

2,529.1

2,998.8

2,924.8

74.0

              3 574,8  

            3 574,8  

                     -    

 

    საქონელი და მომსახურება

752.8

826.7

817.4

9.3

                 855,8  

               855,8  

                     -    

 

    პროცენტი

53.4

61.6

61.6

-

                   61,6  

                 61,6  

                     -    

 

    სუბსიდიები

20.0

30.0

30.0

-

                   33,0  

                 33,0  

                     -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

26.5

26.5

-

                   33,0  

                 33,0  

                     -    

 

    სხვა ხარჯები

129.2

167.9

167.9

-

                 175,0  

               175,0  

                     -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.3

2,087.9

2,087.9

-

                 621,4  

               621,4  

                     -    

 

 ვალდებულებების კლება

107.8

107.8

107.8

-

                 107,8  

               107,8  

                     -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,627.6

6,123.2

6,040.0

83.2

              5 273,0  

            5 273,0  

                     -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

147

159

154

5

                 154,0  

               154,0  

                     -    

 

 ხარჯები

3,449.3

4,035.3

3,952.1

83.2

              4 651,6  

            4 651,6  

                     -    

 

    შრომის ანაზღაურება

2,529.1

2,998.8

2,924.8

74.0

              3 574,8  

            3 574,8  

                     -    

 

    საქონელი და მომსახურება

752.8

826.7

817.4

9.3

                 855,8  

               855,8  

                     -    

 

    სუბსიდიები

20.0

30.0

30.0

-

                   33,0  

                 33,0  

                     -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

26.5

26.5

-

                   33,0  

                 33,0  

                     -    

 

    სხვა ხარჯები

129.2

153.4

153.4

-

                 155,0  

               155,0  

                     -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.3

2,087.9

2,087.9

-

                 621,4  

               621,4  

                     -    

 01 01 01

      მუნიციპალიტეტის საკრებულო

955.3

1,115.8

1,115.8

-

              1 147,0  

            1 147,0  

                     -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

29

30

30

 

                   30,0  

                 30,0  

 

 

 ხარჯები

877.7

1,107.6

1,107.6

-

              1 137,0  

            1 137,0  

                     -    

 

    შრომის ანაზღაურება

628.5

804.4

804.4

-

                 810,0  

               810,0  

                     -    

 

    საქონელი და მომსახურება

127.1

155.0

155.0

-

                 167,0  

               167,0  

                     -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.0

2.0

 

                   10,0  

                 10,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

122.2

146.2

146.2

 

                 150,0  

               150,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.6

8.2

8.2

 

                   10,0  

                 10,0  

 

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

2,600.2

4,924.1

4,924.1

-

              4 126,0  

        4 126,043  

                     -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

113

124

124

 

                 124,0  

               124,0  

 

 

 ხარჯები

2,499.5

2,844.5

2,844.5

-

              3 514,6  

            3 514,6  

                     -    

 

    შრომის ანაზღაურება

1,830.8

2,120.4

2,120.4

-

              2 764,8  

            2 764,8  

                     -    

 

    საქონელი და მომსახურება

623.5

662.4

662.4

-

                 688,8  

               688,8  

                     -    

 

    სუბსიდიები

20.0

30.0

30.0

 

                   33,0  

                 33,0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

24.5

24.5

 

                   23,0  

                 23,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

7.0

7.2

7.2

 

                     5,0  

                   5,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.7

2,079.7

2,079.7

 

                 611,4  

               611,4  

 

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72.1

83.2

-

83.2

-

-

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5

5

 

5

-

 

-

 

 ხარჯები

72.1

83.2

-

83.2

-

-

-

 

    შრომის ანაზღაურება

69.8

74.0

-

74.0

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

2.3

9.3

-

9.3

-

-

-

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

161.2

183.9

183.9

-

                 189,4  

               189,4  

                     -    

 

 ხარჯები

53.4

76.1

76.1

-

                   81,6  

                 81,6  

                     -    

 

    პროცენტი

53.4

61.6

61.6

-

                   61,6  

                 61,6  

                     -    

 

    სხვა ხარჯები

-

14.5

14.5

-

                   20,0  

                 20,0  

                     -    

 

 ვალდებულებების კლება

107.8

107.8

107.8

-

                 107,8  

               107,8  

                     -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

-

14.5

14.5

-

                   20,0  

                 20,0  

                     -    

 

 ხარჯები

-

14.5

14.5

-

                   20,0  

                 20,0  

                     -    

 

    სხვა ხარჯები

 

14.5

14.5

 

                   20,0  

                 20,0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

161.2

169.4

169.4

-

169.4

169.4

-

 

 ხარჯები

53.4

61.6

61.6

-

61.6

61.6

-

 

    პროცენტი

53.4

61.6

61.6

 

61.6

61.6

 

 

 ვალდებულებების კლება

107.8

107.8

107.8

 

107.8

107.8

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,551.5

12,962.7

3,481.8

9,480.9

10 717,9

3 144,0

7 573,9

 

 ხარჯები

1,796.7

2,054.2

2,054.2

-

1 792,3

1 792,3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1,193.1

1,306.7

1,306.7

-

1 075,6

1 075,6

-

 

    სუბსიდიები

509.4

609.2

609.2

-

703,7

703,7

-

 

    სხვა ხარჯები

94.1

138.3

138.3

-

13,0

13,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,754.9

10,908.5

1,427.6

9,480.9

8 925,6

1 351,8

7 573,9

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,774.1

3,859.4

883.1

2,976.3

5 005,2

713,1

4 292,1

 

 ხარჯები

441.5

600.5

600.5

-

343,1

343,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

441.5

600.5

600.5

-

343,1

343,1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,332.5

3,258.9

282.6

2,976.3

4 662,1

370,0

4 292,1

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

441.5

600.5

600.5

-

413,1

413,1

-

 

 ხარჯები

441.5

600.5

600.5

-

343,1

343,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

441.5

600.5

600.5

-

343,1

343,1

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

70,0

70,0

 

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

5,332.5

3,258.9

282.6

2,976.3

4 592,1

300,0

4 292,1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,332.5

3,258.9

282.6

2,976.3

4 592,1

300,0

4 292,1

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

900.6

1,360.3

605.0

755.3

842,1

660,7

181,4

 

 ხარჯები

469.8

467.5

467.5

-

507,0

507,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

131.0

90.0

90.0

-

70,0

70,0

-

 

    სუბსიდიები

323.7

377.5

377.5

-

437,0

437,0

-

 

    სხვა ხარჯები

15.1

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

430.8

892.8

137.5

755.3

335,1

153,7

181,4

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

416.2

475.0

475.0

-

507,0

507,0

-

 

 ხარჯები

414.3

467.5

467.5

-

507,0

507,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

90.6

90.0

90.0

-

70,0

70,0

-

 

    სუბსიდიები

323.7

377.5

377.5

-

437,0

437,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

7.5

7.5

-

-

-

-

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

90.6

90.0

90.0

-

70,0

70,0

-

 

 ხარჯები

90.6

90.0

90.0

-

70,0

70,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

90.6

90.0

90.0

-

70,0

70,0

-

 02 02 01 02

 .... წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

325.6

385.0

385.0

-

437,0

437,0

-

 

 ხარჯები

323.7

377.5

377.5

-

437,0

437,0

-

 

    სუბსიდიები

323.7

377.5

377.5

 

437,0

437,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

7.5

7.5

 

-

-

 

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

484.4

885.3

130.0

755.3

335,1

153,7

181,4

 

 ხარჯები

55.5

-

-

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

40.4

-

-

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

15.1

-

   

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.9

885.3

130.0

755.3

335,1

153,7

181,4

 02 03

    გარე განათება

598.7

753.3

753.3

-

745,1

745,1

-

 

 ხარჯები

597.9

657.6

657.6

-

675,1

675,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

429.7

425.9

425.9

-

420,0

420,0

-

 

    სუბსიდიები

168.3

231.7

231.7

-

255,1

255,1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

95.7

95.7

-

70,0

70,0

-

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

597.9

657.6

657.6

-

675,1

675,1

-

 

 ხარჯები

597.9

657.6

657.6

-

675,1

675,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

429.7

425.9

425.9

-

420,0

420,0

-

 

    სუბსიდიები (..._)

168.3

231.7

231.7

-

255,1

255,1

-

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

429.7

425.9

425.9

-

420,0

420,0

-

 

 ხარჯები

429.7

425.9

425.9

-

420,0

420,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

429.7

425.9

425.9

-

420,0

420,0

-

 02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

168.3

231.7

231.7

-

255,1

255,1

-

 

 ხარჯები

168.3

231.7

231.7

-

255,1

255,1

-

 

    სუბსიდიები (...)

168.3

231.7

231.7

 

255,1

255,1

 

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0.8

95.7

95.7

-

70,0

70,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

95.7

95.7

 

70,0

70,0

 

 02 04

   სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

17.5

3,061.3

36.3

3,025.0

675,6

25,1

650,5

 

 ხარჯები

17.5

36.3

36.3

-

25,1

25,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

2.7

-

-

-

12,1

12,1

-

 

    სხვა ხარჯები

14.8

36.3

36.3

 

13,0

13,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,025.0

-

3,025.0

650,5

-

650,5

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,838.5

2,182.3

329.4

1,852.8

1 850,8

238,0

1 612,8

 

 ხარჯები

-

105.7

105.7

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

3.7

3.660

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

-

102.0

102.0

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,838.5

2,076.6

223.8

1,852.8

1 850,8

238,0

1 612,8

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

788.6

772.0

38.0

734.0

734,0

-

734,0

 

 ხარჯები

59.9

-

-

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

59.9

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

728.7

772.0

38.0

734.0

734,0

-

734,0

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

135.2

112.6

112.6

-

56,9

56,9

-

 

 ხარჯები

35.2

-

-

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

3.6

-

-

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

31.6

-

-

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

112.6

112.6

-

56,9

56,9

-

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

356.3

414.0

414.0

-

375,0

375,0

-

 

 ხარჯები

32.7

14.0

14.0

-

15,0

15,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

14.0

14.0

-

15,0

15,0

-

 

    სხვა ხარჯები

32.7

-

-

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

323.6

400.0

400.0

 

360,0

360,0

 

 02 10

 სატრანსპორტო მომსახურება

142.1

447.5

310.1

137.4

433,2

330,1

103,1

 

 ხარჯები

142.1

172.7

172.7

-

227,0

227,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

124.7

172.7

172.7

-

215,4

215,4

-

 

    სუბსიდიები

17.4

-

-

 

11,6

11,6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

274.8

137.4

137.4

206,2

103,10

103,1

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

996.8

1,142.4

1,142.4

-

1 287,5

1 287,5

-

 

 ხარჯები

983.7

1,136.9

1,136.9

-

1 261,0

1 261,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

34.8

34.8

-

9,9

9,9

-

 

    სუბსიდიები

983.7

1,102.1

1,102.1

-

1 251,1

1 251,1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.1

5.5

5.5

-

26,5

26,5

-

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

916.4

1,013.2

1,013.2

-

1 140,7

1 140,7

-

 

 ხარჯები

914.4

1,009.2

1,009.2

-

1 134,2

1 134,2

-

 

    სუბსიდიები

914.4

1,009.2

1,009.2

 

1 134,2

1 134,2

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

4.0

4.0

 

6,5

6,5

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება ....

69.3

94.4

94.4

-

116,9

116,9

-

 

 ხარჯები

69.3

92.9

92.9

-

116,9

116,9

-

 

    სუბსიდიები

69.3

92.9

92.9

 

116,9

116,9

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.5

1.5

 

-

   

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

11.1

10.0

10.0

-

20,0

20,0

-

 

 ხარჯები

-

10.0

10.0

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

10.0

10.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

0.0

0.02

-

20,0

20,0

-

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

-

24.8

24.8

-

9,9

9,9

-

 

 ხარჯები

-

24.8

24.8

-

9,9

9,9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

24.8

24.8

-

9,9

9,9

-

 04 00

 განათლება

1,781.5

2,074.6

1,713.8

360.8

2 311,1

1 970,5

340,6

 

 ხარჯები

1,682.8

1,994.9

1,707.3

287.6

2 305,9

1 965,3

340,6

 

    საქონელი და მომსახურება

243.4

287.6

-

287.6

340,6

-

340,6

 

    სუბსიდიები

1,370.8

1,641.3

1,641.3

-

1 899,3

1 899,3

-

 

    სხვა ხარჯები

68.7

66.0

66.0

-

66,0

66,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.6

79.7

6.5

73.3

5,2

5,2

-

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,183.3

1,423.3

1,423.3

-

1 666,5

1 666,5

-

 

 ხარჯები

1,182.1

1,416.9

1,416.9

-

1 663,5

1 663,5

-

 

    სუბსიდიები

1,182.1

1,416.9

1,416.9

 

1 663,5

1 663,5

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

6.5

6.5

 

3,0

3,0

 

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

35.9

66.0

66.0

-

66,0

66,0

-

 

 ხარჯები

35.9

66.0

66.0

-

66,0

66,0

-

 

    სხვა ხარჯები

35.9

66.0

66.0

 

66,0

66,0

 

 04 04

 ()იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

188.7

224.4

224.4

-

238,0

238,0

-

 

 ხარჯები

188.7

224.4

224.4

-

235,8

235,8

-

 

    სუბსიდიები

188.7

224.4

224.4

 

235,8

235,8

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

-

   

2,2

2,2

 

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

373.6

360.8

-

360.8

340,6

-

340,6

 

 ხარჯები

276.1

287.6

-

287.6

340,6

-

340,6

 

    საქონელი და მომსახურება

243.4

287.6

-

287.6

340,6

-

340,6

 

    სხვა ხარჯები

32.8

-

   

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.4

73.3

-

73.3

-

-

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,811.0

2,891.4

2,527.7

363.7

3 726,5

3 671,2

55,3

 

 ხარჯები

1,896.5

2,434.3

2,434.3

-

2 890,9

2 890,9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

63.1

92.7

92.7

-

111,0

111,0

-

 

    სუბსიდიები

1,752.9

2,227.0

2,227.0

-

2 690,3

2 690,3

-

 

    სხვა ხარჯები

80.5

114.6

114.6

-

89,6

89,6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

914.5

457.1

93.4

363.7

835,6

780,3

55,3

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1,715.1

1,405.8

1,042.0

363.7

1 262,3

1 207,0

55,3

 

 ხარჯები

803.5

989.9

989.9

-

1 190,1

1 190,1

-

 

    სუბსიდიები

803.5

989.9

989.9

-

1 190,1

1 190,1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

911.6

415.9

52.1

363.7

72,2

16,9

55,3

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

809.8

1,021.8

1,021.8

-

1 200,1

1 200,1

-

 

 ხარჯები

803.5

989.9

989.9

-

1 190,1

1 190,1

-

 

    სუბსიდიები

803.5

989.9

989.9

-

1 190,1

1 190,1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

31.9

31.9

-

10,0

10,0

-

 05 01 01 01

 ()იპ  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

322.9

386.1

386.1

-

440,8

440,8

-

 

 ხარჯები

320.1

383.6

383.6

-

437,8

437,8

-

 

    სუბსიდიები

320.1

383.6

383.6

 

437,8

437,8

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

2.5

2.5

 

3,0

3,0

 

 05 01 01 02 

 ()იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

210.3

266.4

266.4

-

293,1

293,1

-

 

 ხარჯები

207.6

250.4

250.4

-

293,1

293,1

-

 

    სუბსიდიები

207.6

250.4

250.4

 

293,1

293,1

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

16.0

16.0

 

-

-

 

 05 01 01 03

 ()იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

115.9

137.9

137.9

-

158,9

158,9

-

 

 ხარჯები

115.9

124.5

124.5

-

151,9

151,9

-

 

    სუბსიდიები

115.9

124.5

124.5

 

151,9

151,9

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13.4

13.4

 

7,0

7,0

 

 05 01 01 04

 ()იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

160.7

206.4

206.4

-

232,4

232,4

-

 

 ხარჯები

159.9

206.4

206.4

-

232,4

232,4

-

 

    სუბსიდიები

159.9

206.4

206.4

 

232,4

232,4

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

-

-

 

-

   

 05 01 01 05

 ()იპ რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ,,ამარანტები"

-

25.0

25.0

-

75,0

75,0

-

 

 ხარჯები

-

25.0

25.0

-

75,0

75,0

-

 

    სუბსიდიები

 

25.0

25.0

 

75,0

75,0

 

 05 01 02

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

905.4

384.0

20.2

363.7

62,2

6,9

55,3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

905.4

384.0

20.2

363.7

62,2

6,9

55,3

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,085.1

1,445.7

1,445.7

-

2 428,2

2 428,2

-

 

 ხარჯები

1,082.3

1,419.4

1,419.4

-

1 674,8

1 674,8

-

 

    საქონელი და მომსახურება

52.4

69.0

69.0

-

85,0

85,0

-

 

    სუბსიდიები

949.4

1,235.8

1,235.8

-

1 500,2

1 500,2

-

 

    სხვა ხარჯები

80.5

114.6

114.6

-

89,6

89,6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

26.2

26.2

-

753,4

753,4

-

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

842.0

1,080.8

1,080.8

-

1 303,9

1 303,9

-

 

 ხარჯები

840.0

1,065.0

1,065.0

-

1 292,2

1 292,2

-

 

    სუბსიდიები

840.0

1,065.0

1,065.0

-

1 292,2

1 292,2

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

15.8

15.8

-

11,7

11,7

-

 05 02 01 01

 ()იპ  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

602.8

750.2

750.2

-

914,0

914,0

-

 

 ხარჯები

602.1

736.4

736.4

-

907,5

907,5

-

 

    სუბსიდიები

602.1

736.4

736.4

 

907,5

907,5

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

13.8

13.8

 

6,5

6,5

 

 05 02 01 02

 ()იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

110.1

154.1

154.1

-

191,5

191,5

-

 

 ხარჯები

109.4

154.1

154.1

-

188,3

188,3

-

 

    სუბსიდიები

109.4

154.1

154.1

 

188,3

188,3

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

-

-

 

3,2

3,2

 

 05 02 01 03

 ()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

68.2

93.4

93.4

-

104,5

104,5

-

 

 ხარჯები

67.5

93.4

93.4

-

104,5

104,5

-

 

    სუბსიდიები

67.5

93.4

93.4

 

104,5

104,5

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

-

   

-

   

 05 02 01 04

 ()იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

60.9

83.1

83.1

-

93,9

93,9

-

 

 ხარჯები

60.9

81.1

81.1

-

91,9

91,9

-

 

    სუბსიდიები

60.9

81.1

81.1

 

91,9

91,9

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2.0

2.0

 

2,0

2,0

 

 05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

70.7

99.6

99.6

-

119,6

119,6

-

 

 ხარჯები

69.9

99.6

99.6

-

119,6

119,6

-

 

    საქონელი და მომსახურება

39.4

55.0

55.0

-

80,0

80,0

-

 

    სხვა ხარჯები

30.5

44.6

44.6

 

39,6

39,6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

-

-

 

-

   

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                 -    

          -    

                   -    

             -    

738,7

738,7

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

          -    

 

 

738,7

738,7

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

70.0

70.0

-

50,0

50,0

-

 

 ხარჯები

50.0

70.0

70.0

-

50,0

50,0

-

 

    სხვა ხარჯები

50.0

70.0

70.0

 

50,0

50,0

 

 05 02 05

 გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

13.0

14.0

14.0

-

15,0

15,0

-

 

 ხარჯები

13.0

14.0

14.0

-

15,0

15,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

13.0

14.0

14.0

-

5,0

5,0

-

 

    სუბსიდია

 

 

 

 

10,0

 

 

 05 02 06

    ()იპ ტურისტული ცენტრი

109.4

181.3

181.3

-

201,0

201,0

 

 

 ხარჯები

109.4

170.9

170.9

-

198,0

198,0

-

 

    სუბსიდიები

109.4

170.9

170.9

 

198,0

198,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10.4

10.4

 

3,0

3,0

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

10.7

40.0

40.0

-

36,0

36,0

-

 

 ხარჯები

10.7

25.0

25.0

-

26,0

26,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

10.7

23.7

23.7

-

26,0

26,0

-

 

    სუბსიდიები

-

1.3

1.3

 

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

15.0

 

10,0

10,0

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

765.3

966.5

799.7

166.8

1 149,3

915,3

234,0

 

 ხარჯები

765.3

960.2

797.7

162.5

1 147,1

915,3

231,8

 

    საქონელი და მომსახურება

1.0

1.9

1.9

-

1,2

1,2

-

 

    სუბსიდიები

70.7

153.3

38.8

114.5

215,6

38,8

176,8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

623.3

714.0

671.0

43.0

846,6

796,6

50,0

 

    სხვა ხარჯები

70.4

91.1

86.1

5.0

83,7

78,7

5,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

6.3

2.0

4.3

2,2

-

2,2

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

349.5

394.5

275.7

118.8

434,0

255,0

179,0

 

 ხარჯები

349.5

390.2

275.7

114.5

431,8

255,0

176,8

 

    სუბსიდიები

70.7

114.5

-

114.5

176,8

-

176,8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

278.9

275.7

275.7

-

255,0

255,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

4.3

-

4.3

2,2

-

2,2

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (()იპ)

70.7

118.8

-

118.8

179,0

-

179,0

 

 ხარჯები

70.7

114.5

-

114.5

176,8

-

176,8

 

    სუბსიდიები

70.7

114.5

 

114.5

176,8

 

176,8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.3

 

4.3

2,2

 

2,2

 06 01 03

 ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების  (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

29.1

36.0

36.0

-

35,0

35,0

-

 

 ხარჯები

29.1

36.0

36.0

-

35,0

35,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

29.1

36.0

36.0

 

35,0

35,0

 

 06 01 04

 ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

152.0

140.0

140.0

-

70,0

70,0

-

 

 ხარჯები

152.0

140.0

140.0

-

70,0

70,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

152.0

140.0

140.0

 

70,0

70,0

 

 06 01 06

 ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა  

24.0

25.7

25.7

-

40,0

40,0

-

 

 ხარჯები

24.0

25.7

25.7

-

40,0

40,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

25.7

25.7

 

40,0

40,0

 

 06 01 07

 ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

73.7

74.0

74.0

-

110,0

110,0

-

 

 ხარჯები

73.7

74.0

74.0

-

110,0

110,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

73.7

74.0

74.0

 

110,0

110,0

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

415.8

572.0

524.0

48.0

715,3

660,3

55,0

 

 ხარჯები

415.8

570.0

522.0

48.0

715,3

660,3

55,0

 

    საქონელი და მომსახურება

1.0

1.9

1.9

-

1,2

1,2

-

 

    სუბსიდიები

-

38.8

38.8

-

38,8

38,8

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

344.4

438.3

395.3

43.0

591,6

541,6

50,0

 

    სხვა ხარჯები

70.4

91.1

86.1

5.0

83,7

78,7

5,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

2.0

2.0

-

-

-

-

 06 02 01

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

40.2

48.4

48.4

-

45.7

45.7

-

 

 ხარჯები

40.2

46.4

46.4

-

45.7

45.7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

1.4

1.4

-

0.7

0.7

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

40.2

45.0

45.0

 

45.0

45.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2.0

2.0

 

-

-

 

 06 02 02

 ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

40.2

41.0

41.0

-

48.0

48.0

-

 

 ხარჯები

40.2

41.0

41.0

-

48.0

48.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

35.2

35.0

35.0

 

42.0

42.0

 

 

    სხვა ხარჯები

5.1

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 

 06 02 03

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

1.5

1.5

1.5

-

1.5

1.5

-

 

 ხარჯები

1.5

1.5

1.5

-

1.5

1.5

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1.0

-

-

-

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.8

0.8

 

1.0

1.0

 

 

    სხვა ხარჯები

 

0.8

0.8

 

0.5

0.5

 

 06 02 04

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე  ასაკის ბავშვების  ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა; დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

107.9

166.5

166.5

-

184.5

184.5

-

 

 ხარჯები

107.9

166.5

166.5

-

184.5

184.5

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

0.5

0.5

-

0.5

0.5

-

 

    სუბსიდიები

 

38.8

38.8

 

38.8

38.8

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

96.3

110.5

110.5

 

128.5

128.5

 

 

    სხვა ხარჯები

11.6

16.7

16.7

 

16.7

16.7

 

 06 02 05

 ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

40.4

36.0

36.0

-

30.0

30.0

-

 

 ხარჯები

40.4

36.0

36.0

-

30.0

30.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

-

-

 

-

   

 

    სხვა ხარჯები

40.0

36.0

36.0

 

30.0

30.0

 

 06 02 06

 სამი და მეტი  18 წლამდე ასაკის შვილიოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

53.7

82.0

82.0

-

79.0

79.0

-

 

 ხარჯები

53.7

82.0

82.0

-

79.0

79.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

46.9

70.8

70.8

 

67.8

67.8

 

 

    სხვა ხარჯები

6.8

11.2

11.2

 

11.2

11.2

 

 06 02 07

 მარჩენალდაკარგული (18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  

12.0

33.0

33.0

-

36.0

36.0

-

 

 ხარჯები

12.0

33.0

33.0

-

36.0

36.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

10.50

25.8

25.8

 

27,6

27,6

 

 

    სხვა ხარჯები

1.50

7.2

7.2

 

8,4

8,4

 

 06 02 08

 უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ფართით ან ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

16.4

30.0

30.0

-

130.0

130.0

-

 

 ხარჯები

16.4

30.0

30.0

-

130.0

130.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

16.4

30.0

30.0

 

130.0

130.0

 

 06 02 09

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0.9

5.6

5.6

-

5.6

5.6

-

 

 ხარჯები

0.9

5.6

5.6

-

5.6

5.6

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

5.3

5.3

 

5.6

5.6

 

 

    სხვა ხარჯები

 

0.3

0.3

 

-

   

 06 02 10

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება

20.2

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

20.2

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

19.8

17.2

17.2

 

19.2

19.2

 

 

    სხვა ხარჯები

0.4

2.8

2.8

 

0.8

0.8

 

 06 02 11

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

54.0

60.0

60.0

-

80.0

80.0

-

 

 ხარჯები

54.0

60.0

60.0

-

80.0

80.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

50.5

54.9

54.9

 

74.9

74.9

 

 

    სხვა ხარჯები

3.5

5.1

5.1

 

5.1

5.1

 

 06 02 13

 ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

28.5

48.0

-

48.0

55,0

-

55,0

 

 ხარჯები

28.5

48.0

-

48.0

55,0

-

55,0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

27.0

43.0

 

43.0

50,0

-

50,0

 

    სხვა ხარჯები

1.5

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის განსაზღვრული წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2024 წლის განმავლობაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 24. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 519,6 ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 179,0 ლარი;

ბ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამისათვის – 55,0 ლარი.

გ) საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის - 340,6 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.