მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016387
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19
28/12/2022
ვებგვერდი, 30/12/2022
190020020.35.103.016387
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2022 - 28/02/2023)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2022 წლის 28 დეკემბერი

დაბა მესტია

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
განისაზღვროს:

ა) შემოსულობები 19 050,3  ათ.ლარით;

ბ) გადასახდელები 19 050,3 ათ.ლარით;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 250,0 ათ.ლარით. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 250.0 ათ.ლარი.

დ) სარეზერვო ფონდი 300,0 ათ.ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის25 დეკემბრის №22 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის პირველი იანვრიდან.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე



დანართი
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსიგანისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021წ

ფაქტი

2022წ

გეგმა

2023 წლის

გეგმა

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

შემოსავლები

27 689,5

17631,4

19050.30

19050.30

 

გადასახადები

15 077,1

15691.40

17000.30

17000.30

 

გრანტები

10 291,2

140,0

250.00

250.00

 

სხვა შემოსავლები

2 321,3

1800.00

1800.00

1800.00

 

ხარჯები

13,442,632

12899.23

16846.09

16846.09

 

შრომის ანაზღაურება

2,209,119

2614.00

2857.40

2857.40

 

საოპერაციო სალდო

14246,9

4732.17

2204.21

2204.21

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

4452.17

1922.10

1922.10

 

ზრდა (ა)

17,051,028

4452.17

1922.10

1922.10

 

კლება (ა)

00

0.00

0.00

0.00

 

მთლიანი სალდო

2804,2

-280,0

282.11

282.11

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2189,98

00

 

   

ზრდა (ფ)

2561,7

0.00

 

   

კლება (ფ)

0.00

00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების ცვლილება

-242.5

280.00

-282.11

-282.11

 

კლება (ვ)

242.5

280.00

282.11

282.11

 

საშინაო

242.5

0.00

282.11

282.11

 

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2021 წელი ფაქტი

2022 წელი გეგმა

სულ 2023 წელი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

შემოსულობები

27 689,5

17631,4

19 050,3

19 050,3

 

შემოსავლები

27 689,5

17631,4

19 050,3

19 050,3

 

არაფინანსური აქტივების კლება

00

0,00

0,00

00

00

ფინანსური აქტივების კლება

00

00

00

00

00

ვალდებულების ზრდა

       

00

ხარჯები

13,442,632

12899.23

16846.09

16846.09

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,051,028

4452.17

1922.10

1922.10

 

ნაშთის ცვლილება

00

00

00

00

00

 

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 050,3  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2021 წელი ფაქტი

2022 წელი გეგმა

სულ 2023 წელი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

შემოსულობები

27 689,5

17631,4

19 050,3

19 050,3

 

შემოსავლები

27 689,5

17631,4

19 050,3

19 050,3

 

გადასახადები

15 077,1

15691.40

17000.30

17000.30

 

გრანტები

10 291,2

140,0

250,00

250,0

 

სხვა შემოსავლები

2 321,3

1 800,0

1 800,0

1800,0

 

 

მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 17 00,3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წელიფაქტი

2022 წელი გეგმა

სულ 2023 წელი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

გადასახადები

15 077,1

15691.40

17000,3

17000,3

00

ქონების გადასახადი

10 042,4

9600,0

8800,0

8800,0

00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8160,1

9580,0

8800,0

8800,0

00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,4

0,00

0,00

 

00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

15,7

0,00

0,00

00

00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1 860,1

20,00

0

0,00

0,0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5 034,7

6091.4

8200,3

8200,3

00

 

მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წელი

2022

წელი გეგმა საწყისი

სულ 2023 წელი

მ.შ. დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

გრანტები

10 291,2

140,0

250,0

250,0

00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

25,7

0

0,00

0,00

0,00

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

10265,5

140,0

250,0

250,0

00

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

10265,5

00

250,0

250,0

00

მიზნობრივი ტრანსფერი

829,7

140,0

250,0

250,0

,00

კაპიტალური ტრანსფერი

9 435,8

00

0,00

0,00

0,00

 

მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 800,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი გეგმა საწყისი

სულ 2023 წელი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

სხვა შემოსავლები

2 321,3

 

1800.00

 

1800,0

1800,0

00

პროცენტები

628,6

300,00

300,00

300,0

00

რენტა

1 535,2

1330,0

1295,3

1295,0

00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

109,9

170,00

160,0

160,0

00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

70,5

130,00

160,0

160,0

00

სანებართვო მოსაკრებელი

24,0

55,00

80,00

80,0

00

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

46,5

75,00

80,00

80,0

,00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

39,4

0,00

0,00

0,00

0,00

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

47,1

40,00

45,0

45,0

,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

 

მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 846.09 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის  საწყისი ბიუჯეტი

2023 წლის გეგმა

 

     

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

ხარჯები

13,442,632

12899.23

16846.09

16846.09

 

 

მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1922.10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი გეგმა საწყისი

სულ 2023 წელი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)

89,3

153,00

150.00

150.00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)

16 268,7

1 070,00

1700,1

1700,1

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)

572,1

38,80

00

0,00

00

განათლება(04 00)

89,7

0,00

0,00

0,00

0,00

კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)

31,1

13,20

72,0

72,0

00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)

 

0

     

 

2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის

ფაქტი

2022 წლის

გეგმა

2023 წლის

გეგმა

მ.შ. საბიუჯეტო

სახსრები

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული

ტრანსფერი ონდების გარეშე

არაფინანსური აქტივების კლება

0

00

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია: 

 

 

 

 

 

მათ შორის

ფუნცქიო-ნალური

კოდი

დასახელება

2021ფაქტი

2022 გეგმა

2023 პროექტი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები

მ.შ დონორების დაფინასება

7

მთლიანიხარჯები

30,736,131

17631.40

19,050.3

19,050.3

0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,993,893

5816.60

7,141.9

7,141.9

 

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,756,799

5276.40

6,669.5

6,669.5

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,756,799

4976.40

6,369.5

6,369.5

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.00

300.00

300.0

300.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

129,262

385.00

354.0

354.0

0.00

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

107,832

155.20

118.40

118.40

00

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

18,394,919

5495.30

3,820.0

3,820.0

0.00

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

329,760

100.00

0.0

0.0

0.00

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

329,760

100.00

0.0

0.0

0.00

7.4.5

ტრანსპორტი

12,345,541

1050.00

250.0

250.0

0.00

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11,821,725

1050.00

250.0

250.0

0.00

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

106,812

150.00

450.0

450.0

0.00

7.4.7.3

ტურიზმი

106,812

150.00

450.0

450.0

0.00

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

5,326,865

4195.30

3,120.0

3,120.0

0.00

7.5

გარემოს დაცვა

1,573,104

1300.00

1,600.0

1,600.0

0.00

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,573,104

1300.00

1,600.0

1,600.0

0.00

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

761,887

700.00

500.0

500.0

0.00

7.6.3

წყალმომარაგება

496,757

150.00

100.0

100.0

0.00

7.6.4

გარე განათება

265,129

550.00

400.0

400.0

0.00

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

155,764

157.30

595.30

595.30

.00

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

68,051

77.30

492,3

492,3

00

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

87,713

80.00

103,0

103,0

0.00

7.8

დასვენება დაკულტურა

1,917,921

2036.20

2,677.1

2,677.1

0.00

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

819,638

850.00

1,092.5

1,092.5

0.00

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

877,738

852.90

1,185.8

1,185.8

0.00

7.8.4

სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

143,060

233.30

275.80

275.80

0.00

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის სფეროში

77,484

100.00

123,0

123,0

0.00

7.9

განათლება

2,192,249

1452.00

1 886,0

1 886,0

0.00

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

1,364,464

1452.00

1886,0

1886,0

0.00

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

827,784

0.00

00

00

0.00

7.10

სოციალური დაცვა

788,136

674.00

830,0

830,0

0.00

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

48,221

50.00

55,0

55,0

0.00

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

172,950

144.00

55.0

55.0

0.00

 

მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  282,1  ათასი ლარით.

მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 282,1 ათასილარით.

მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიგაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები  19 050,3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

 

 

ორგანიზა-ციული კოდი

 

 

 

დასახელება

 

 

 

2021 წლის ფაქტი

 

 

 

2022 წლის  საწყისი ბიუჯეტი

 

 

 

2023 წლის გეგმა

სულ

 

 

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

00 00

ჯამური

30,736,131

17631.4

19050.30

19050.30

 

 

ხარჯები

13,442,632

12899.2

16846.09

16846.09

 

 

შრომის ანაზღაურება

2,209,119

2614.2

2857.40

2857.40

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,051,028

4452,2

1922.10

1922.10

 

 

ვალდებულებების კლება

242,471

280,0

282.11

282.11

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,236,365

5 026,0

7141,9

7141,9

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

91

91

91

 

 

ხარჯი

4,904,554

5401,6

6709.79

6709.79

 

 

შრომის ანაზღაურება

2,209,119

2614.2

2857.40

2857.40

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,340

135,0

150,0

150,0

 

 

ვალდებულებების კლება

242,471

280,0

282.11

282.11

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

923,182

1 151,9

1453.3

1453.3

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

28

28

28

 

 

ხარჯები

923,182

1 146,9

1403.30

1403.30

 

 

შრომის ანაზღაურება

749,468

935.0

960.00

960.00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5.00

50.00

50.00

 

01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

3 833,6

3 824,5

4916.23

4916.23

 
 

მომუშავეთა რირიცხოვნება

 

59

60

60

 

 

ხარჯები

3,744,277

3724.5

4816.23

4816.23

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,377,852

1590.0

1800.00

1800.00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,340

100.00

100,0

100,0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

300.0

300,0

300,0

 

 

ხარჯები

   

300,0

300,0

 

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

371,733

385.00

353.97

353.97

 

 

ხარჯები

129,262

105.00

71.86

71.86

 

 

ვალდებულებების კლება

242,471

280.00

282.1

282.1

 

01 04 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

371,733

385.00

353.97

353.97

 

 

ხარჯები

129,262

105.00

71.86

71.86

 

 

ვალდებულებების კლება

242,471

280.00

282.1

282.1

 

01 05

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96,402

105.20

118.4

118.4

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნება

4

4

4

4

 

 

ხარჯები

96,402

89.00

118.4

118.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

81,800

16,2

97.4

97.4

 

01 06

საგანგებო ბიუჯეტი

11,430

       

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18,764,055

6045,3

3870.00

3870.00

 

 

ხარჯები

2,495,350

1822,0

2169.90

2169.90

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,268,704

4 223,3

1 700.1

1 700.1

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

12,345,541

1050,0

250,0

250,0

 

 

ხარჯები

809,755

00

50,0

50,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,535,786

1050,0

200,0

200,0

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

761,887

700,0

500,0

500,0

 

 

ხარჯები

226,010

450,0

450,0

450,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535,878

250,0

50,0

50,0

 

02 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

265,130

550,0

400,0

400,0

 

 

ხარჯები

226,010

450,0

400,0

400,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,120

100,0

00

00

 

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

496,758

150,0

100,0

100,0

 
 

ხარჯი

   

50,0

50,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

496,758

150,0

50,0

50,0

 

02 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,923,508

2 172,0

1200,0

1200,0

 

 

ხარჯები

1,459,586

1 372,0

1200,0

1200,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,463,922

800,0

0

0

 

02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

329,761

100.00

00

00

 

 

ხარჯები

00

 

00

00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

329,761

100.00

00

00

 

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2,403,357

00

00

00

 

 

ხარჯები

 

00

00

00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,403,357

00

00

00

 

02 06

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

1 973,3

620,0

620,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 973,3

620,0

620,0

 

02 07

საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება

0

00

800.00

800.00

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

00

800.00

800.00

 

02 08

ა.აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა

 

50,0

500.0

500.0

 

 

ხარჯი

 

0.00

469,9

469,9

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

30,1

30,1

 

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

1,573,105

1300,0

1600,0

1600,0

 

 

ხარჯები

1,000,964

1 220,2

1600,0

1600,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

572,141

79,8

00

00

 

03 01

აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"

1,573,105

1300,0

1600,0

1600,0

 

 

ხარჯები

1,000,964

1 220,2

1600,0

1600,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

572,141

79,8

00

00

 

04 00

განათლება

2,193,484

1 452,00

1886,0

1886,0

 

 

ხარჯები

2,103,789

1 452,00

1886,0

1886,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,695

00

00

00

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,365,700

1 452,00

1886,0

1886,0

 

 

ხარჯები

1,350,980

1 452,00

1886,0

1886,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,720

0.00

00

00

 

04 04

სკოლების თანადაფინანსება

827,785

 

0

0

 

 

ხარჯები

752,810

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,975

00

0

0

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,025,221

2 186,2

3127.10

3127.10

 

 

ხარჯები

1,994,074

2172.10

3055.10

3055.10

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,148

14,1

72,0

72,0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

819,638

850,0

1092.50

1092.50

 

 

ხარჯები

798,690

843,0

1052.50

1052.50

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,948

7.00

40.00

40.00

 

05 01 01

ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება

819,638

850,0

1021.50

1021.50

 

 

ხარჯები

798,690

843,0

981.50

981.50

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,948

7.00

40.00

40.00

 

05 01 02

აქტიური სპორტცმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობაგაერთიანება

0

0

71,0

71,0

 

 

ხარჯები

0

0

71,0

71,0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

955,711

950,7

1308.80

1308.80

 

 

ხარჯები

945,51

950,7

1276.80

1276.80

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,200

7,1

32,0

32,0

 

05 02 01

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

87,713

92.90

135.80

135.80

 

 

ხარჯები

77,513

90.70

128.80

128.80

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,200

2.20

7,0

7,0

 

05 02 02

ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"

790,513

760,0

1050.00

1050.00

 

 

ხარჯები

790,513

758,1

1048.00

1048.00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

00

1.90

2,0

2,0

 

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

77,485

100,0

123.00

123.00

 

 

ხარჯები

77,485

97,0

100,0

100,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,0

23,0

23,0

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

143,060

233,3

275,8

275,8

 

 

ხარჯები

143,060

233,3

275,8

275,8

 

05 07

აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ

106,812

150.00

450.00

450.00

 

 

ხარჯები

106,812

150.00

450.00

450.00

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

943,901

831,3

1425.30

1425.30

 

 

ხარჯები

943,901

831,3

1425.30

1425.30

 

06 01

მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა

 

77,76

492.30

492.30

 
 

სუბსიდია

   

492.30

492.30

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

68,051

77.76

87,0

87,0

 

 

ხარჯები

68,051

77.76

87,0

87,0

 

06 01 02

მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული თანადაფინანსება

 

 

405,3

405,3

 

 

ხარჯები

 

 

405,3

405,3

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

572,916

397,0

660,0

660,0

 

 

ხარჯები

572,916

397,0

660,0

660,0

 

06 03

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

167,000

55,0

100,0

100,0

 

 

ხარჯები

167,000

55,0

100,0

100,0

 

06 04

უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

48,221

50.00

55.00

55.00

 

 

ხარჯები

48,221

50.00

55.00

55.00

 

06 05

შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება

87,8

80.00

103,0

103,0

 

 

ხარჯები

87,8

80.00

103,0

103,0

 

06 06

ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა

 

10.00

15.00

15.00

 

 

ხარჯები

 

10.00

15.00

15.00

 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.