ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 55
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016647
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
55
28/12/2022
ვებგვერდი, 30/12/2022
190020020.35.123.016647
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2022 - 25/01/2023)

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №55

2022 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ქუთაისი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 77-ე მუხლის მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 პუნქტებისა და 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, განიხილა რა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.

(დანართი №1 დადგენილებას თან ერთვის)

მუხლი 2
ცნობად იქნეს მიღებული ინფორმაცია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორების შესახებ დანართი №2–ის შესაბამისად.

(დანართი №2 დადგენილებას თან ერთვის)

მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 31.12.2021, №190020020.35.123.016597).
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1–ლი იანვრიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი შენგელია



დანართი № 1

თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

75094.4

107412.4

81181.2

1055.2

80126.0

2.

გადასახადები

52614.0

58545.0

65440.8

0.0

65440.8

3.

გრანტები

14040.5

32929.5

1935.4

1055.2

880.2

4.

სხვა შემოსავლები

8439.9

15937.9

13805.0

0.0

13805.0

5.

ხარჯები

60864.1

81270.0

82913.3

0.0

82913.3

6.

შრომის ანაზღაურება

26961.5

33367.4

39798.5

0.0

39798.5

7.

საქონელი და მომსახურება

17032.7

20548.4

20615.9

0.0

20615.9

8.

პროცენტი

1520.0

2758.8

2551.6

0.0

2551.6

9.

სუბსიდიები

5711.0

9037.4

8393.5

0.0

8393.5

10.

გრანტები

216.3

182.0

185.0

0.0

185.0

11.

სოციალური უზრუნველყოფა

4840.1

5541.1

6967.0

0.0

6967.0

12.

სხვა ხარჯები

4582.5

9834.9

4401.8

0.0

4401.8

13.

საოპერაციო სალდო

14230.3

26142.4

–1732.1

1055.2

–2787.3

14.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9489.0

40620.7

6973.0

7858.7

–885.7

15.

ზრდა

18329.3

50120.7

14973.0

7858.7

7114.3

16.

კლება

8840.3

9500.0

8000.0

0.0

8000.0

17.

მთლიანი სალდო

4741.3

–14478.3

–8705.1

–6803.5

–1901.6

18.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4217.4

–15054.8

–12303.5

–6803.5

–5500.0

19.

ზრდა

15246.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20.

აქციები და სხვა კაპიტალი

15246.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.

კლება

11028.9

15054.8

12303.5

6803.5

5500.0

23.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

6803.5

6803.5

0.0

24.

ვალდებულებების ცვლილება

–523.9

–576.5

–3598.4

0.0

–3598.4

25.

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.

კლება

523.9

576.5

3598.4

0.0

3598.4

29.

საშინაო

523.9

576.5

3598.4

0.0

3598.4

30.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსულობები

83,934.7

116,912.4

89,181.2

1,055.2

88,126.0

2.

შემოსავლები

75,094.4

107,412.4

81,181.2

1,055.2

80,126.0

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

8,840.3

9,500.0

8,000.0

0.0

8,000.0

4.

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.

გადასახდელები

79,717.3

131,967.2

101,484.7

7,858.7

93,626.0

7.

ხარჯები

60,864.1

81,270.0

82,913.3

0.0

82,913.3

8.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,329.3

50,120.7

14,973.0

7,858.7

7,114.3

9.

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.

ვალდებულებების კლება

523.9

576.5

3,598.4

0.0

3,598.4

11.

ნაშთის ცვლილება

4,217.4

–15,054.8

–12,303.5

–6,803.5

–5,500.0

 


მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

75,094.4

107,412.4

81,181.2

1,055.2

80,126.0

2.

გადასახადები

52,614.0

58,545.0

65,440.8

0.0

65,440.8

3.

გრანტები

14,040.5

32,929.5

1,935.4

1,055.2

880.2

4.

სხვა შემოსავლები

8,439.9

15,937.9

13,805.0

0.0

13,805.0

 


მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

11

გადასახადები

52,614.0

58,545.0

65,440.8

0.0

65,440.8

113

გადასახადები ქონებაზე

12,752.7

10,995.0

11,000.0

0.0

11,000.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

10,791.1

9,495.0

9,500.0

0.0

9,500.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

–0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

500.7

100.0

100.0

0.0

100.0

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

–2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

113115

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,464.6

1,400.0

1,400.0

0.0

1,400.0

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

39,861.3

47,550.0

54,440.8

0.0

54,440.8

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

39,861.3

47,550.0

54,440.8

0.0

54,440.8

 


მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

13

გრანტები

14,040.5

32,929.5

1,935.4

1,055.2

880.2

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

76.8

660.0

580.2

0.0

580.2

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

13,963.7

32,269.5

1,355.2

1,055.2

300.0

133111

მიმდინარე

250.0

280.0

300.0

0.0

300.0

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

250.0

280.0

300.0

0.0

300.0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133112

კაპიტალური

13,713.7

31,989.5

1,055.2

1,055.2

0.0

 


მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

14

სხვა შემოსავლები

8,439.9

15,937.9

13,805.0

0.0

13,805.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

970.8

1,350.0

1,400.0

0.0

1,400.0

1412

დივიდენდები

30.2

60.0

100.0

0.0

100.0

1415

რენტა

510.7

290.0

300.0

0.0

300.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

440.0

200.0

200.0

0.0

200.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

70.7

90.0

100.0

0.0

100.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3,625.0

4,315.0

6,405.0

0.0

6,405.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3,252.0

3,745.0

5,785.0

0.0

5,785.0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.6

5.0

5.0

0.0

5.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

885.0

1,040.0

1,080.0

0.0

1,080.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,875.5

2,100.0

4,200.0

0.0

4,200.0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

489.5

600.0

500.0

0.0

500.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

–2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

373.0

570.0

620.0

0.0

620.0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2,865.8

3,750.0

4,450.0

0.0

4,450.0

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2,639.9

3,500.0

4,200.0

0.0

4,200.0

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

216.9

200.0

200.0

0.0

200.0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

9.0

50.0

50.0

0.0

50.0

144

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

978.3

6,522.9

1,550.0

0.0

1,550.0

144124

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

25.0

125.0

150.0

0.0

150.0

144127

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

187.1

600.0

400.0

0.0

400.0

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

766.2

5,797.9

1,000.0

0.0

1,000.0

14412994

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

410.0

400.0

400.0

0.0

400.0

14412999

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

144129999

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

349.1

5,397.9

600.0

0.0

600.0

 


მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

ხარჯები

60,864.1

81,270.0

82,913.3

0.0

82,913.3

2.

შრომის ანაზღაურება

26,961.5

33,367.4

39,798.5

0.0

39,798.5

3.

საქონელი და მომსახურება

17,032.7

20,548.4

20,615.9

0.0

20,615.9

4.

პროცენტი

1,520.0

2,758.8

2,551.6

0.0

2,551.6

5.

სუბსიდიები

5,711.0

9,037.4

8,393.5

0.0

8,393.5

6.

გრანტები

216.3

182.0

185.0

0.0

185.0

7.

სოციალური უზრუნველყოფა

4,840.1

5,541.1

6,967.0

0.0

6,967.0

8.

სხვა ხარჯები

4,582.5

9,834.9

4,401.8

0.0

4,401.8

 


მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის

გეგმა

1.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,489.0

40,620.7

6,973.0

2.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,329.3

50,120.7

14,973.0

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

8,840.3

9,500.0

8,000.0

4.

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

5,120.6

3,000.0

3,000.0

5.

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

0.0

0.0

0.0

6.

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

3,719.7

6,500.0

5,000.0

 


მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

11,458.3

14,589.8

15,926.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,498.2

9,630.4

10,730.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,520.0

2,758.8

2,551.6

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2,440.1

2,200.6

2,645.2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11,148.6

21,852.2

5,313.2

7045

ტრანსპორტი

9,802.9

20,160.2

3,543.2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,345.7

1,692.0

1,770.0

705

გარემოს დაცვა

8,155.6

13,195.4

9,076.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5,346.4

6,879.1

7,458.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

2,809.2

6,316.3

1,618.6

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

13,337.1

33,175.7

20,957.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,636.5

5,402.5

1,823.8

7064

გარეგანათება

3,291.1

3,850.0

3,950.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

7,409.5

23,923.2

15,183.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,513.9

1,973.0

2,241.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

259.9

305.0

335.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,254.0

1,668.0

1,906.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

16,492.2

24,752.7

21,143.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

8,949.3

15,099.2

10,228.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7,358.7

9,257.9

10,415.3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

97.7

100.0

150.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

86.5

295.6

350.0

709

განათლება

12,710.4

16,493.8

17,483.7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

11,872.2

14,250.0

17,220.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

838.2

2,243.8

263.7

710

სოციალური დაცვა

4,377.3

5,358.1

5,744.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,377.3

5,358.1

5,744.2

 

სულ:

79,193.4

131,390.7

97,886.3

 


მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის

გეგმა

1.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4217.4

–15054.8

–12303.5

2.

ფინანსური აქტივების ზრდა

15246.3

0.0

0.0

3.

ფინანსური აქტივების კლება

11028.9

15054.8

12303.5

 


მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის

 გეგმა

1.

საოპერაციო სალდო

14230.3

26142.4

–1732.1

2.

მთლიანი სალდო

4741.3

–14478.3

–8705.1

 


მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
(ათას ლარში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის

გეგმა

1.

ვალდებულებების ცვლილება

–523.9

–576.5

–3598.4

2.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.

ვალდებულებების კლება

523.9

576.5

3598.4

შენიშვნა: აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2023 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 3598.4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან (2015–2025 წლები), ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 530.7 ათას ლარს, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026წ) შესაბამისად, დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 97.7 ათას ლარს, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის დასაფარი ვალდებულება (2021–2029 წლები) შეადგენს 2970.0 ათას ლარს. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2023 წლის 1-ლი იანვრისათვის შეადგენს 24804.6 ათას ლარს.


თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები.
1. პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები.

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაზიანებული ქუჩებისა და ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტობეტონის საფარისა და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმ პირების ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02) ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია–მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03) ქალაქის სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს ვერ უზრუნელყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ეკონომიურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ყოველწლიურად ქვეპროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა–ექსპლოატაციის და სანიაღვრე არხების მშენებლობა– რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ვიდეო – სამეთვალყურეო კამერების შეძენა–ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 01 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია.

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03) გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენური ფაქტორების შემცირება.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01) მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება, სანათი წერტილების ექსპლოატაცია და მოწყობა, ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსება, განათებისათვის მაკომპლექტებლების შეძენა, შუქნიშნების, მონიშვნითი ხაზების და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია, განათების მართვისათვის „GPS“ მოდემების შეძენა, შენობის სასაწყობე ნაწილის შეკეთება და გადახურვა.

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო – საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა.

გ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01) ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არა აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.

გ.ბ) ქვეპროგრამა: ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება საჯარო ინფრასტრუქტურის დაცვას, ეროზიული პროცესების შედეგად გამოწვეული საფრთხეებისგან.

გ.გ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03) მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუაშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სულხან–საბას გამზირსა და ჯავახიშვილის ქუჩაზე ტიპური ადმინისტრაციული ოფისების მშენებლობა.

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05) პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა–პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02) ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე.

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით. გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები: ამხანაგობებისათვის ძელსკამებისა და ატრაქციონების შეძენა – მონტაჟი და დასასვენებლად განკუთვნილი ფანჩატურების მოწყობა.

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 04) ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05) ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას.

დ.ე) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 05 07) ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს. მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

დ.ვ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა–გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 08) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობების საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, გათვალისწინებულია ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე.

დ.ზ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) (პროგრამული კოდი 02 05 09) ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. საჭიროა განხორციელდეს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელების, ასევე შიდა სივრცის რეაბილიტაცია. კერძოდ: სადარბაზოს დაზიანებული კედლებისა და ჭერის შელესვა–შეღებვა, დაზიანებული კიბის საფეხურების აღდგენა, მოაჯირების გამაგრება–შეღებვა, კიბის ბაქნების მოჭიქული ფილებით მოპირკეთება, სადარბაზოს შიდა სენსორული განათების მოწყობა, სადარბაზოში გამავალი სხვადასხვა საკომუნიკაციო სადენების (ტელეფონი, ტელევიზია, ინტერნეტი) კანალარხებში მოთავსება. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელება უზურნველყოფს ამხანაგობებისათვის სადარბაზოების ვიზუალური მხარის გაუმჯობესებასა და ესთეტიური სილამაზის შექმნას.

ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06) საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა–პატრონობა, მშენებლობა–რეაბილიტაცია ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

ე.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01) ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

ე.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02) ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.

ე.გ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03) გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა – ექსპლოატაცია.

ე.დ) ქვეპროგრამა: მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04) ქალაქის იერსახის შენარჩუნება – განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდულად ახორციელებს დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა, დაზიანების ხარისხის მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითთა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რუსთაველის გამზირზე ფასადების რეაბილიტაცია.

ე.ე) ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

ე.ვ) ქვეპროგრამა: შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 06) ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია. 16 ერთეული შადრევან–აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით).

ვ) პროგრამა: მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 07) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

ზ) პროგრამა: სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა – რეაბილიტაციის საგარანტიო ვადით დაკავებული თანხების დაბრუნება.

თ) პროგრამა: საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 10) პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

ი) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11) სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა.

2. პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) პროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01) ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა–დასუფთავება, მორწყვა–მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა–ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა, ხე–მცენარეების მოვლა, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა–პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა–პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი–დემონტაჟი, ძეგლებისა და ხიდების მოაჯირების მოვლა–პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია.

ბ) პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა და განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა–დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა–რეაბილიტაცია.

3. პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1814 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1729, მამაკაცი 85). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ, წლიურად, მათი რაოდენობა შეადგენს 8480–ს (მ.შ. გოგონები – 4970–ს, ვაჟები – 3510–ს). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

ბ) პროგრამა: საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

გ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

4. პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა) პროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 16 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 47 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02) კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03) საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04) საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა.

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ განახორციელებს სტადიონის მოვლა–პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდება შპს–ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას.

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 07) ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები“ და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი.ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

ბ.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03) ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია.

ბ.დ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04) მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.

გ) პროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03) ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

5. პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.

ა.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „C" ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID–19“–ის გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02) ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები; მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე მოქალაქეები და ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები.

ა.გ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03) პროგრამის მიზანია სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და სხვადასხვა შემთხვევების შედეგად დაავადებული, გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მრავალშვილიანი მშობლები და მათი ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული ოჯახის წევრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000–დან 120001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04) ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. ანტიკონვოლსიური მედიკამენტების მისაღებად დახმარების გაწევა მოხდება ვაუჩერის მეშვეობით.

 ა.ე) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05) ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.

ა.ვ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტრო ენერგიისა და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩის N40–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტრო ენერგიის თანხა ანაზღაურდება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ლიმიტის ფარგლებში.

ა.თ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. 5 და მეტი შვილიანი ოჯახები წელიწადში ერთხელ მიიღებენ შესაბამის მატერიალურ დახმარებას. ასევე მე–4 და მეტი შვილის შეძენისას ბენეფიციარებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება.

ა.ი) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამა ემსახურება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების შესრულებას მატერიალური დახმარების სახით ლიმიტის ფარგლებში. ასევე, მოხდება „კოვიდ–19“ დიაგნოზით სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაცვლილების მატერიალური დახმარების გაწევა ლიმიტის ფარგლებში.

ა.კ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების, ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში  მყოფი შშმ პირების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა.  „60+“ ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება. ა(ა)იპ „World Vision International“ საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება. „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის დღის ცენტრების თანადაფინანსება. ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა.

ა.ლ) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან.

ა.მ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომლებმაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, მინდობით, ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა.

ა.ნ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარებას.

ა.ო) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად.

ა.პ) ქვეპროგრამა: კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. მათ დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით.

ა.ჟ) ქვეპროგრამა: ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული 0–18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადებით მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით.

ა.რ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12) ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები (შემდგომ – მოსარგებლე), რომელთათვისაც უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის მიხედვით მინიჭებული ქულა (შემდგომ – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. ვაუჩერული წესით მიიღებენ შესაბამის დაფინანსებას.

ა.ს) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 17 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD–10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS–2“ ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. მიმწოდებელი ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფი იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. მომლოდინეთა სიაში ბენეფიციარის ჩართვა ხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურში, მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალურ – ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე თვეში 420 ლარის ოდენობით.

ა.ტ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15) შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის/თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებასა და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.               

ა.უ) ქვეპროგრამა: შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16) ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2023 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება, ასევე, 6–დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

ა.ფ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17) ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტრო ენერგიის, წყლის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან.

ა.ქ) ქვეპროგრამა: ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 18) დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გაეწევა მატერიალური დახმარება ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად.

ა.ღ) ქვეპროგრამა: საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 06 02 19) ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება: „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება/ თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები.

ა.ყ) ქვეპროგრამა: ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 21) ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი.

ა.შ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირება (პროგრამული კოდი 06 02 22) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში სასიცოცხლო საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების დახმარებას, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწიდებას ან/და მატერიალურ დახმარებას.

 ა.ჩ) ქვეპროგრამა: მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 23) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების /ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი/ შეძენა და სხვა.

ა.ც) ქვეპროგრამა: ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 25) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ფსიქიატრიული სერვისების მიწოდებას.

ა.ძ) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი, კერძოდ: ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 26) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას.

ა.წ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 27) ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიკურ გაძლიერებას, რომლებიც ეწევიან მიკრო, ან მცირე მეწარმეობას.

ა.ჭ) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება (პროგრამული კოდი 06 02 30) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000–ს.

ა.ხ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა საერთაშორისო დღე (06 02 31) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება.

ა.ჯ) ქვეპროგრამა: ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება (პროგრამული კოდი 06 02 33) ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, პროგრამის მონაწილე მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების ხელშეწყობა.

ა.ჰ) ქვეპროგრამა: ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 34) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ მოწყვლად ბავშვიან ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების კოგნიტური და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახის მხარდაჭერა განხორციელდება ბავშვის ასაკის თავისებურებების გათვალისწინებით – ადრეული და შუა ასაკის ბავშვებისათვის ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი საშუალებებით, ვაუჩერის გამოყენებით.

ა.ა.ა) ქვეპროგრამა: ონკოლოგიური პაციენტების ფსიქო–სოციალური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 35) ქვეპროგრამის მიზანია ონკოლოგიურ პაციენტებში სტრესის შედეგად გამოწვეული მდგომარეობის მხარდაჭერა/მართვა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ონკოლოგიური პაციენტები. თანამედროვე ონკოლოგია მოიაზრებს მკურნალობის პროცესში პაციენტის მიმართ ჰოლისტურ მიდგომას, რათა მოხდეს მუდმივი სტრესის შედეგად ონკოპაციენტებში განვითარებული  მძიმე ფსიქოლოგიური პრობლემების მართვა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მიმწოდებელს წარმოადგენს ა(ა)იპ „საქართველოს ფსიქო–ონკოლოგიის საზოგადოება“.

ბ) პროგრამა: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03) ქუთაისის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (2023–2026) გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებით განხორციელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნისა და აღსრულების ხელშეწყობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა, ქალების საჭიროებების, მოთხოვნებისა და ინტერესების გატარების გზით, საბჭოს ძლიერ, სანდო, გამჭვირვალე, თანასწორობის ეფექტურ, ინკლუზიურ და მდგრად ინსტიტუციად ჩამოყალიბებით. პროგრამის მიზანია ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება. მათ შორის, საბჭოს ეფექტური ინსტიტუციური საქმიანობის ხელშეწყობა, საბჭოს გაძლიერება და გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მგრძნობელობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით.

6. პრიორიტეტი: ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00) ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2023 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

ა) პროგრამა: თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა (პროგრამული კოდი 07 01) ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის დაურეგისტრირებელი) მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობით ან მის გარეშე, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება ელ.ვერსიით. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა–ნაგებობის შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხაზოვანი ნაგებობის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება ელ. ვერსიით. ადგილზე „GPS“ კოორდინატების გადამოწმება. აგრეთვე, პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. კერძოდ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ–მოძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთები, შენობა–ნაგებობები და მოძრავი ქონება) აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრას, შესაბამისი ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით, ასევე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ზონებსა და ქვეზონებში მოქცეული უძრავი ქონების, მათ შორის: რკინა–ბეტონის კონსტრუქციის, შენობა–ნაგებობების დემონტაჟის, წილებისა და აქციების, შპს–ების 100% წილის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრას. ამასთან, ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების (სკვერი, გაზონი, ტროტუარი, ხიდი, მოედანი, პარკი, ნაპირსამაგრი ნაგებობა, გარე განათების კონსტრუქცია, მიწისქვეშა გადასასვლელი, გვირაბი) სარგებლობის უფლებით გადაცემისათვის, წლიური ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრას. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის (1.0 კვ.მ.) საწყისი საფასურის განსაზღვრას.

ბ) პროგრამა: ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02) მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით–ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში.

გ) პროგრამა: ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 03) თემატური საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, რომელიც წარმოაჩენს ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის საინვესტიციო და სამეწარმეო შესაძლებლობებს, მეორეს მხრივ, გაზრდის ქალაქის ცნობადობას საერთაშორისო პოზიციებზე, რაც ბიძგს მისცემს პოტენციურ უცხოურ კომპანიებსა და ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას. დამკვიდრებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნეს სეგმენტისთვის მასტიმულირებელ აქტივობას წარმოადგენს მათი საქმიანობისა და პროდუქციის წარმოჩენის ხელშეწყობა, რისთვისაც წლის განმავლობაში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვები და სხვადასხვა სახის ფესტივალები. იმის გათვალისწინებით, რომ ქუთაისი მიერთებულია ევროკავშირის ინიციატივებს „მერების შეთანხმება“, „პარიზის შეთანხმება კლიმატის ცვლილებებზე“ და სხვა აღებულ ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სადემონსტრაციო ინტერვენციები მდგრადი განვითარების, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტურობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით.

დ) პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04) პროგრამის მიზანია მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით, ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონისათვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავება, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად შესაბამისი ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო, საჯარო სექტორებსა და თვით ამ ორგანიზაციის წევრებს შორის. ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას. განახორციელებს აქტივობებს სტრატეგიის შემუშავებისა და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით. დაამყარებს კავშირებს რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან. ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას. მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო ბაზრობებსა და გამოფენებში.


თავი III
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებები
(ათას ლარში)

პრო­გრა­მული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

20

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები

79,717.3

131,967.2

101,484.7

7,858.7

93,626.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

257

257.0

0

257

2

ხარჯები

60,864.1

81,270.0

82,913.3

0.0

82,913.3

21

შრომის ანაზღაურება

26,961.5

33,367.4

39,798.5

0.0

39,798.5

22

საქონელი და მომსახურება

17,032.7

20,548.4

20,615.9

0.0

20,615.9

24

პროცენტი

1,520.0

2,758.8

2,551.6

0.0

2,551.6

25

სუბსიდიები

5,711.0

9,037.4

8,393.5

0.0

8,393.5

26

გრანტები

216.3

182.0

185.0

0.0

185.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4,840.1

5,541.1

6,967.0

0.0

6,967.0

28

სხვა ხარჯები

4,582.5

9,834.9

4,401.8

0.0

4,401.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,329.3

50,120.7

14,973.0

7,858.7

7,114.3

33

ვალდებულებების კლება

523.9

576.5

3,598.4

0.0

3,598.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

12,079.9

15,266.3

19,675.2

0.0

19,675.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

257.0

257.0

0.0

257.0

2

ხარჯები

10,804.0

13,934.8

15,555.2

0.0

15,555.2

21

შრომის ანაზღაურება

5,568.8

6,903.9

8,042.0

0.0

8,042.0

22

საქონელი და მომსახურება

3,033.6

3,759.0

4,361.6

0.0

4,361.6

24

პროცენტი

1,520.0

2,758.8

2,551.6

0.0

2,551.6

25

სუბსიდიები

244.2

107.5

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

38.5

7.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

242.1

251.6

252.0

0.0

252.0

28

სხვა ხარჯები

156.8

147.0

348.0

0.0

348.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.0

755.0

521.6

0.0

521.6

33

ვალდებულებების კლება

523.9

576.5

3,598.4

0.0

3,598.4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,498.2

9,630.4

10,730.0

0.0

10,730.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

257.0

257.0

0.0

257.0

2

ხარჯები

7,311.2

8,885.4

10,390.0

0.0

10,390.0

21

შრომის ანაზღაურება

5,250.6

6,250.0

7,202.0

0.0

7,202.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,802.5

2,313.0

2,708.0

0.0

2,708.0

26

გრანტები

1.9

7.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

239.1

238.4

242.0

0.0

242.0

28

სხვა ხარჯები

17.1

77.0

238.0

0.0

238.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.0

745.0

340.0

0.0

340.0

01 01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,210.7

1,770.0

2,047.0

0.0

2,047.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

34.0

 

34.0

2

ხარჯები

1,210.7

1,745.0

2,007.0

0.0

2,007.0

21

შრომის ანაზღაურება

894.9

1,200.0

1,320.0

 

1,320.0

22

საქონელი და მომსახურება

258.7

482.0

617.0

0.0

617.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

70.1

140.0

244.0

 

244.0

222

მივლინება

0.1

25.0

25.0

 

25.0

223

ოფისის ხარჯი

24.3

11.0

15.0

 

15.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

8.6

20.0

30.0

 

30.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.0

0.0

 

 

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

150.6

280.0

300.0

 

300.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

5.0

3.0

 

3.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

57.1

54.0

55.0

 

55.0

28

სხვა ხარჯები

 

9.0

15.0

 

15.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25.0

40.0

 

40.0

33

ვალდებულებების კლება

 

 

0.0

 

 

01 01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

5,999.4

7,481.4

8,266.0

0.0

8,266.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

291.0

211.0

211.0

 

211.0

2

ხარჯები

5,812.4

6,761.4

7,966.0

0.0

7,966.0

21

შრომის ანაზღაურება

4,130.6

4,800.0

5,630.0

 

5,630.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,484.1

1,712.0

1,936.0

0.0

1,936.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

289.7

330.0

426.0

 

426.0

222

მივლინება

6.1

60.0

40.0

 

40.0

223

ოფისის ხარჯი

538.2

535.0

620.0

 

620.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

59.2

200.0

160.0

 

160.0

226

სამედიცინო ხარჯი

1.9

 

0.0

 

 

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.6

7.0

20.0

 

20.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

299.9

360.0

370.0

 

370.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

284.5

220.0

300.0

 

300.0

26

გრანტები

1.9

7.0

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

178.7

177.4

180.0

 

180.0

28

სხვა ხარჯები

17.1

65.0

220.0

 

220.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.0

720.0

300.0

 

300.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

268.8

315.0

317.0

0.0

317.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

12.0

12.0

 

12.0

2

ხარჯები

268.8

315.0

317.0

0.0

317.0

21

შრომის ანაზღაურება

225.1

250.0

252.0

 

252.0

22

საქონელი და მომსახურება

40.4

55.0

55.0

0.0

55.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

0.0

 

 

222

მივლინება

0.9

3.0

3.0

 

3.0

223

ოფისის ხარჯი

11.9

12.0

12.0

 

12.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

27.6

40.0

40.0

 

40.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

7.0

7.0

 

7.0

28

სხვა ხარჯები

 

3.0

3.0

 

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

0.0

 

 

01 01 04

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადება

19.3

64.0

100.0

0.0

100.0

2

ხარჯები

19.3

64.0

100.0

0.0

100.0

22

საქონელი და მომსახურება

19.3

64.0

100.0

 

100.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,581.7

5,635.9

8,945.2

0.0

8,945.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

3,492.8

5,049.4

5,165.2

0.0

5,165.2

21

შრომის ანაზღაურება

318.2

653.9

840.0

0.0

840.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,231.1

1,446.0

1,653.6

0.0

1,653.6

24

პროცენტი

1,520.0

2,758.8

2,551.6

0.0

2,551.6

25

სუბსიდიები

244.2

107.5

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

36.6

 

 

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

13.2

10.0

0.0

10.0

28

სხვა ხარჯები

139.7

70.0

110.0

0.0

110.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565.0

10.0

181.6

0.0

181.6

33

ვალდებულებების კლება

523.9

576.5

3,598.4

0.0

3,598.4

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

847.1

900.0

1,000.0

0.0

1,000.0

2

ხარჯები

847.1

900.0

1,000.0

0.0

1,000.0

22

საქონელი და მომსახურება

847.1

900.0

1,000.0

 

1,000.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

28

სხვა ხარჯები

 

0.0

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

122.4

67.1

100.0

0.0

100.0

2

ხარჯები

122.4

67.1

100.0

0.0

100.0

28

სხვა ხარჯები

122.4

67.1

100.0

 

100.0

33

ვალდებულებების კლება

 

 

0.0

 

 

01 02 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)

2,043.9

3,335.3

6,150.0

0.0

6,150.0

2

ხარჯები

1,520.0

2,758.8

2,551.6

0.0

2,551.6

24

პროცენტი

1,520.0

2,758.8

2,551.6

 

2,551.6

33

ვალდებულებების კლება

523.9

576.5

3,598.4

 

3,598.4

01 02 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

97.7

100.0

150.0

0.0

150.0

2

ხარჯები

97.7

100.0

150.0

0.0

150.0

22

საქონელი და მომსახურება

97.7

100.0

150.0

 

150.0

01 02 05

ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათვის

630.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

71.4

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

71.4

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559.4

 

0.0

 

 

01 02 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“

400.8

315.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

398.1

307.0

0.0

0.0

0.0

21

შრომის ანაზღაურება

318.2

228.9

0.0

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

74.1

72.0

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.2

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

2.8

2.9

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

8.0

0.0

 

 

01 02 07

საგრანტე პროგრამა „escapeland“ – ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში

129.7

270.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

126.8

270.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

126.8

270.0

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

 

0.0

 

 

01 02 08

ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა

257.3

100.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

257.3

100.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

3.2

20.0

0.0

 

 

25

სუბსიდიები

203.0

80.0

0.0

 

 

26

გრანტები

36.6

 

 

 

 

28

სხვა ხარჯები

14.5

 

 

 

 

01 02 09

საგრანტე პროგრამა „EU4CULTURE“

52.0

68.5

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

52.0

68.5

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

10.8

41.0

0.0

 

 

25

სუბსიდიები

41.2

27.5

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

0.0

 

 

01 02 10

ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია“

0.0

480.0

965.0

0.0

965.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

0.0

478.0

950.0

0.0

950.0

21

შრომის ანაზღაურება

 

425.0

840.0

 

840.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

43.0

90.0

 

90.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10.0

10.0

 

10.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

10.0

 

10.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2.0

15.0

 

15.0

01 02 11

საგრანტე პროგრამა – მერები ეკონომიკური ზრდისთვის („M4EG“)

 

 

173.6

 

173.6

2

ხარჯები

 

 

7.0

 

7.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

7.0

 

7.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

166.6

 

166.6

01 02 12

საგრანტე პროგრამა –ქუთაისი–ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისათვის

 

 

406.6

 

406.6

2

ხარჯები

 

 

406.6

 

406.6

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

406.6

 

406.6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

23,140.0

53,335.9

24,500.6

7,478.8

17,021.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

10,720.6

19,162.4

12,728.8

0.0

12,728.8

21

შრომის ანაზღაურება

484.4

650.0

720.0

0.0

720.0

22

საქონელი და მომსახურება

4,415.3

4,985.2

5,280.0

0.0

5,280.0

25

სუბსიდიები

2,400.0

5,200.0

4,400.0

0.0

4,400.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

5.0

5.0

0.0

5.0

28

სხვა ხარჯები

3,414.2

8,322.2

2,323.8

0.0

2,323.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,419.4

34,173.5

11,771.8

7,478.8

4,293.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,802.9

20,160.2

3,543.2

122.1

3,421.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

1,334.4

1,210.2

1,335.0

0.0

1,335.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,334.4

1,210.2

1,335.0

0.0

1,335.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,468.5

18,950.0

2,208.2

122.1

2,086.1

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

7,206.9

17,069.6

1,524.2

43.8

1,480.4

2

ხარჯები

 

 

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,206.9

17,069.6

1,524.2

43.8

1,480.4

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

1,186.5

915.9

1,040.0

0.0

1,040.0

2

ხარჯები

1,186.5

915.9

1,040.0

0.0

1,040.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,186.5

915.9

1,040.0

 

1,040.0

02 01 03

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია–მშენებლობა

588.4

1,925.4

729.0

78.3

650.7

2

ხარჯები

36.9

45.0

45.0

0.0

45.0

22

საქონელი და მომსახურება

36.9

45.0

45.0

 

45.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551.5

1,880.4

684.0

78.3

605.7

02 01 04

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

123.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

103.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

103.5

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

 

0.0

 

 

02 01 05

ვიდეო – სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა – ექსპლოატაცია

697.5

249.3

250.0

 

250.0

2

ხარჯები

7.5

249.3

250.0

 

250.0

22

საქონელი და მომსახურება

7.5

249.3

250.0

 

250.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

690.0

 

0.0

 

 

02 03

გარე განათება

3,291.1

3,850.0

3,950.0

0.0

3,950.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

3,097.9

3,800.0

3,870.0

0.0

3,870.0

21

შრომის ანაზღაურება

484.4

650.0

720.0

0.0

720.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,606.8

3,145.0

3,145.0

0.0

3,145.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

5.0

5.0

0.0

5.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.2

50.0

80.0

0.0

80.0

02 03 01

გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია

3,101.1

3,850.0

3,950.0

0.0

3,950.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

3,097.9

3,800.0

3,870.0

0.0

3,870.0

21

შრომის ანაზღაურება

484.4

650.0

720.0

 

720.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,606.8

3,145.0

3,145.0

 

3,145.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

5.0

5.0

 

5.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

50.0

80.0

 

80.0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

190.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.0

 

0.0

 

 

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

2,725.9

1,671.0

794.2

0.0

794.2

2

ხარჯები

361.9

150.0

150.0

0.0

150.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

361.9

150.0

150.0

0.0

150.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,364.0

1,521.0

644.2

0.0

644.2

02 04 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია

361.9

150.0

150.0

0.0

150.0

2

ხარჯები

361.9

150.0

150.0

0.0

150.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

361.9

150.0

150.0

 

150.0

02 04 02

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

209.6

805.6

567.2

0.0

567.2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.6

805.6

567.2

 

567.2

02 04 03

ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია

2,154.4

715.4

77.0

0.0

77.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,154.4

715.4

77.0

 

77.0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2,636.5

5,402.5

1,823.8

0.0

1,823.8

2

ხარჯები

2,636.5

5,402.5

1,823.8

0.0

1,823.8

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

2,636.5

5,402.5

1,823.8

0.0

1,823.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

771.5

795.5

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

771.5

795.5

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

771.5

795.5

0.0

 

 

02 05 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

207.3

492.0

200.0

0.0

200.0

2

ხარჯები

207.3

492.0

200.0

0.0

200.0

28

სხვა ხარჯები

207.3

492.0

200.0

 

200.0

02 05 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა

120.7

110.0

55.8

0.0

55.8

2

ხარჯები

120.7

110.0

55.8

0.0

55.8

28

სხვა ხარჯები

120.7

110.0

55.8

 

55.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

0.0

 

 

02 05 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია

23.5

131.7

100.0

0.0

100.0

2

ხარჯები

23.5

131.7

100.0

0.0

100.0

28

სხვა ხარჯები

23.5

131.7

100.0

 

100.0

02 05 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

71.3

120.0

100.0

0.0

100.0

2

ხარჯები

71.3

120.0

100.0

0.0

100.0

28

სხვა ხარჯები

71.3

120.0

100.0

 

100.0

02 05 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია

740.9

1,543.3

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

740.9

1,543.3

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

740.9

1,543.3

0.0

 

 

02 05 07

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება

701.3

1,380.0

668.0

0.0

668.0

2

ხარჯები

701.3

1,380.0

668.0

0.0

668.0

28

სხვა ხარჯები

701.3

1,380.0

668.0

 

668.0

02 05 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა – გადაცემა

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

2

ხარჯები

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

28

სხვა ხარჯები

 

30.0

30.0

 

30.0

02 05 09

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)

0.0

800.0

670.0

0.0

670.0

2

ხარჯები

0.0

800.0

670.0

0.0

670.0

28

სხვა ხარჯები

 

800.0

670.0

 

670.0

02 06

ქალაქის კეთილმოწყობა

1,191.8

12,542.1

8,051.0

6,199.4

1,851.6

2

ხარჯები

804.3

3,199.7

1,000.0

0.0

1,000.0

22

საქონელი და მომსახურება

474.1

630.0

800.0

0.0

800.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

330.2

2,569.7

200.0

0.0

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387.5

9,342.4

7,051.0

6,199.4

851.6

02 06 01

ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

80.4

5,620.2

4,970.5

4,930.5

40.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.4

5,620.2

4,970.5

4,930.5

40.0

02 06 02

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

110.2

958.1

741.5

0.0

741.5

2

ხარჯები

21.9

900.0

200.0

0.0

200.0

22

საქონელი და მომსახურება

5.9

 

 

 

 

28

სხვა ხარჯები

16.0

900.0

200.0

 

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.3

58.1

541.5

 

541.5

02 06 03

მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა

113.4

30.0

30.0

0.0

30.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.4

30.0

30.0

 

30.0

02 06 04

მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

314.2

4,629.4

1,289.0

1,268.9

20.1

2

ხარჯები

314.2

1,669.7

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

314.2

1,669.7

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,959.7

1,289.0

1,268.9

20.1

02 06 05

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0.0

300.0

220.0

0.0

220.0

2

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

100.0

0.0

 

 

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

200.0

220.0

 

220.0

02 06 06

შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია– რეაბილიტაცია

573.6

1,004.4

800.0

0.0

800.0

2

ხარჯები

468.2

530.0

800.0

0.0

800.0

22

საქონელი და მომსახურება

468.2

530.0

800.0

 

800.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.4

474.4

0.0

 

 

02 07

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება

2,400.0

7,920.1

5,361.1

898.3

4,462.8

2

ხარჯები

2,400.0

5,200.0

4,400.0

0.0

4,400.0

25

სუბსიდიები

2,400.0

5,200.0

4,400.0

0.0

4,400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,720.1

961.1

898.3

62.8

02 09

სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

383.1

340.0

259.0

259.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383.1

340.0

259.0

259.0

 

02 10

საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

312.1

850.0

418.3

0.0

418.3

2

ხარჯები

33.3

150.0

50.0

0.0

50.0

28

სხვა ხარჯები

33.3

150.0

50.0

 

50.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.8

700.0

368.3

 

368.3

02 11

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

396.6

600.0

300.0

0.0

300.0

2

ხარჯები

52.3

50.0

100.0

0.0

100.0

28

სხვა ხარჯები

52.3

50.0

100.0

 

100.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

344.3

550.0

200.0

 

200.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

8,155.6

13,195.4

9,076.6

0.0

9,076.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

6,333.4

7,537.1

8,064.0

0.0

8,064.0

21

შრომის ანაზღაურება

3,934.6

4,710.0

5,744.0

0.0

5,744.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,343.8

2,777.1

2,220.0

0.0

2,220.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

55.0

50.0

100.0

0.0

100.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,822.2

5,658.3

1,012.6

0.0

1,012.6

03 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

5,346.4

6,879.1

7,458.0

0.0

7,458.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

4,937.7

6,239.1

7,068.0

0.0

7,068.0

21

შრომის ანაზღაურება

3,529.5

4,710.0

5,744.0

 

5,744.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,359.9

1,479.1

1,224.0

 

1,224.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48.3

50.0

100.0

 

100.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

408.7

640.0

390.0

 

390.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება

2,436.5

6,316.3

1,618.6

0.0

1,618.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

1,023.0

1,298.0

996.0

0.0

996.0

21

შრომის ანაზღაურება

134.9

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

884.8

1,298.0

996.0

0.0

996.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,413.5

5,018.3

622.6

0.0

622.6

03 02 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა – პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,230.5

6,316.3

1,618.6

0.0

1,618.6

2

ხარჯები

817.0

1,298.0

996.0

0.0

996.0

22

საქონელი და მომსახურება

817.0

1,298.0

996.0

 

996.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,413.5

5,018.3

622.6

 

622.6

03 02 02

ხე–მცენარეების გადაბელვა

206.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

206.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21

შრომის ანაზღაურება

134.9

 

0.0

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

67.8

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

 

0.0

 

 

33

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

372.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

372.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21

შრომის ანაზღაურება

270.2

 

0.0

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

99.1

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.4

 

0.0

 

 

04 00

განათლება

12,710.4

16,493.8

17,483.7

0.0

17,483.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

2

ხარჯები

11,866.0

14,382.0

17,373.0

0.0

17,373.0

21

შრომის ანაზღაურება

8,451.3

10,500.0

13,670.0

0.0

13,670.0

22

საქონელი და მომსახურება

3,205.8

3,618.0

3,099.0

0.0

3,099.0

25

სუბსიდიები

0.0

15.0

47.0

0.0

47.0

26

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

86.0

140.0

407.0

0.0

150.0

28

სხვა ხარჯები

122.9

109.0

107.0

0.0

407.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

844.4

2,111.8

110.7

0.0

110.7

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

11,872.2

14,250.0

17,220.0

0.0

17,220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

11,808.8

14,200.0

17,120.0

0.0

17,120.0

21

შრომის ანაზღაურება

8,451.3

10,500.0

13,670.0

 

13,670.0

22

საქონელი და მომსახურება

3,186.9

3,535.0

3,000.0

 

3,000.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

86.0

140.0

150.0

 

150.0

28

სხვა ხარჯები

84.6

25.0

300.0

 

300.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.4

50.0

100.0

 

100.0

04 02

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება

781.0

2,061.8

10.7

0.0

10.7

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

781.0

2,061.8

10.7

 

10.7

04 03

განათლების ღონისძიებები

57.2

182.0

253.0

0.0

253.0

2

ხარჯები

57.2

182.0

253.0

0.0

253.0

22

საქონელი და მომსახურება

18.9

83.0

99.0

 

99.0

25

სუბსიდიები

 

15.0

47.0

 

47.0

26

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

38.3

84.0

107.0

 

107.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

16,394.5

24,652.7

20,993.4

379.9

20,613.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

14,694.2

18,087.7

19,897.1

0.0

19,897.1

21

შრომის ანაზღაურება

7,876.4

9,820.5

10,722.5

0.0

10,722.5

22

საქონელი და მომსახურება

2,745.5

3,423.6

4,019.3

0.0

4,019.3

25

სუბსიდიები

2,951.1

3,370.9

3,572.3

0.0

3,572.3

26

გრანტები

177.8

175.0

185.0

0.0

185.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

61.4

53.0

88.0

0.0

88.0

28

სხვა ხარჯები

882.0

1,244.7

1,310.0

0.0

1,310.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,700.3

6,565.0

1,096.3

379.9

716.4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

8,949.3

15,099.2

10,228.1

379.9

9,848.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

7,377.8

8,669.2

9,477.8

0.0

9,477.8

21

შრომის ანაზღაურება

2,661.5

3,426.0

3,799.5

0.0

3,799.5

22

საქონელი და მომსახურება

1,532.2

1,547.0

1,696.3

0.0

1,696.3

25

სუბსიდიები

2,400.7

2,647.0

2,850.0

0.0

2,850.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13.2

20.0

20.0

0.0

20.0

28

სხვა ხარჯები

770.2

1,029.2

1,112.0

0.0

1,112.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,571.5

6,430.0

750.3

379.9

370.4

05 01 01

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

4,149.9

5,100.0

5,745.0

0.0

5,745.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

4,061.0

5,050.0

5,645.0

0.0

5,645.0

21

შრომის ანაზღაურება

2,494.7

3,200.0

3,575.0

 

3,575.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,122.9

1,250.0

1,400.0

 

1,400.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13.2

20.0

20.0

 

20.0

28

სხვა ხარჯები

430.2

580.0

650.0

 

650.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.9

50.0

100.0

 

100.0

05 01 02

კალათბურთის განვითარება

1,120.0

1,135.0

1,200.0

0.0

1,200.0

2

ხარჯები

1,120.0

1,135.0

1,200.0

0.0

1,200.0

25

სუბსიდიები

1,120.0

1,135.0

1,200.0

 

1,200.0

05 01 03

ხელბურთის განვითარება

200.0

256.0

264.5

0.0

264.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

199.0

256.0

264.5

0.0

264.5

21

შრომის ანაზღაურება

166.8

226.0

224.5

 

224.5

22

საქონელი და მომსახურება

9.9

10.0

20.0

 

20.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

22.3

20.0

20.0

 

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

 

0.0

 

 

05 01 04

ქალთა ფეხბურთის და ფუტსალის განვითარება

169.9

200.0

220.0

0.0

220.0

2

ხარჯები

169.9

200.0

220.0

0.0

220.0

25

სუბსიდიები

169.9

200.0

220.0

 

220.0

05 01 05

რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

435.0

382.0

430.0

0.0

430.0

2

ხარჯები

435.0

382.0

430.0

0.0

430.0

25

სუბსიდიები

435.0

382.0

430.0

 

430.0

05 01 06

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1,082.1

1,596.2

1,718.3

0.0

1,718.3

2

ხარჯები

1,082.1

1,596.2

1,718.3

0.0

1,718.3

22

საქონელი და მომსახურება

88.6

237.0

276.3

 

276.3

25

სუბსიდიები

675.8

930.0

1,000.0

 

1,000.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

317.7

429.2

442.0

 

442.0

05 01 07

სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1,792.4

6,430.0

650.3

379.9

270.4

2

ხარჯები

310.8

50.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

310.8

50.0

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,481.6

6,380.0

650.3

379.9

270.4

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

7,358.7

9,257.9

10,415.3

0.0

10,415.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

7,229.9

9,122.9

10,069.3

0.0

10,069.3

21

შრომის ანაზღაურება

5,214.9

6,394.5

6,923.0

0.0

6,923.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,191.5

1,708.6

2,118.0

0.0

2,118.0

25

სუბსიდიები

502.7

616.3

617.3

0.0

617.3

26

გრანტები

177.8

175.0

185.0

0.0

185.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48.2

33.0

68.0

0.0

68.0

28

სხვა ხარჯები

94.8

195.5

158.0

0.0

158.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.8

135.0

346.0

0.0

346.0

05 02 01

კულტურულ სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

4,511.7

5,741.6

6,392.0

0.0

6,392.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

4,497.3

5,701.6

6,292.0

0.0

6,292.0

21

შრომის ანაზღაურება

3,592.0

4,500.0

4,792.0

 

4,792.0

22

საქონელი და მომსახურება

882.8

1,155.6

1,430.0

 

1,430.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

22.5

20.0

50.0

 

50.0

28

სხვა ხარჯები

 

26.0

20.0

 

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

40.0

100.0

 

100.0

05 02 02

ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

913.4

1,026.0

1,246.0

0.0

1,246.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

878.4

981.0

1,100.0

0.0

1,100.0

21

შრომის ანაზღაურება

794.0

901.0

1,000.0

 

1,000.0

22

საქონელი და მომსახურება

81.8

70.5

90.0

 

90.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

8.0

8.0

 

8.0

28

სხვა ხარჯები

1.4

1.5

2.0

 

2.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0

45.0

146.0

 

146.0

05 02 03

ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა

942.6

1,100.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

863.2

1,050.0

1,200.0

0.0

1,200.0

21

შრომის ანაზღაურება

828.9

993.5

1,131.0

 

1,131.0

22

საქონელი და მომსახურება

33.1

50.5

58.0

 

58.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

5.0

10.0

 

10.0

28

სხვა ხარჯები

0.3

1.0

1.0

 

1.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.4

50.0

100.0

 

100.0

05 02 04

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

991.0

1,390.3

1,477.3

0.0

1,477.3

2

ხარჯები

991.0

1,390.3

1,477.3

0.0

1,477.3

22

საქონელი და მომსახურება

193.8

432.0

540.0

 

540.0

25

სუბსიდიები

502.7

616.3

617.3

 

617.3

26

გრანტები

177.8

175.0

185.0

 

185.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

23.6

 

 

 

 

28

სხვა ხარჯები

93.1

167.0

135.0

 

135.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

86.5

295.6

350.0

0.0

350.0

2

ხარჯები

86.5

295.6

350.0

0.0

350.0

22

საქონელი და მომსახურება

21.8

168.0

205.0

 

205.0

25

სუბსიდიები

47.7

107.6

105.0

 

105.0

28

სხვა ხარჯები

17.0

20.0

40.0

 

40.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5,891.2

7,331.1

7,985.2

0.0

7,985.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

5,522.6

6,844.0

7,925.2

0.0

7,925.2

21

შრომის ანაზღაურება

382.9

443.0

520.0

0.0

520.0

22

საქონელი და მომსახურება

636.1

1,190.5

866.0

0.0

866.0

25

სუბსიდიები

115.7

172.0

174.2

0.0

174.2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4,386.3

5,036.5

6,362.0

0.0

6,362.0

28

სხვა ხარჯები

1.6

2.0

3.0

0.0

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.6

487.1

60.0

0.0

60.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,513.9

1,973.0

2,241.0

0.0

2,241.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

1,513.9

1,971.0

2,241.0

0.0

2,241.0

21

შრომის ანაზღაურება

217.7

245.0

270.0

0.0

270.0

22

საქონელი და მომსახურება

42.2

58.0

65.0

0.0

65.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,254.0

1,668.0

1,906.0

0.0

1,906.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

259.9

305.0

335.0

0.0

335.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

259.9

303.0

335.0

0.0

335.0

21

შრომის ანაზღაურება

217.7

245.0

270.0

 

270.0

22

საქონელი და მომსახურება

42.2

58.0

65.0

 

65.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2.0

0.0

 

 

06 01 02

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

227.7

280.0

280.0

0.0

280.0

2

ხარჯები

227.7

280.0

280.0

0.0

280.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

227.7

280.0

280.0

 

280.0

06 01 03

სამედიცინო დახმარება

961.4

1,280.0

1,500.0

0.0

1,500.0

2

ხარჯები

961.4

1,280.0

1,500.0

0.0

1,500.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

961.4

1,280.0

1,500.0

 

1,500.0

06 01 04

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა

41.9

50.0

50.0

0.0

50.0

2

ხარჯები

41.9

50.0

50.0

0.0

50.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

41.9

50.0

50.0

 

50.0

06 01 05

ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება

23.0

58.0

76.0

0.0

76.0

2

ხარჯები

23.0

58.0

76.0

0.0

76.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

23.0

58.0

76.0

 

76.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

4,377.3

5,358.1

5,694.2

0.0

5,694.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

4,008.7

4,873.0

5,634.2

0.0

5,634.2

21

შრომის ანაზღაურება

165.2

198.0

250.0

0.0

250.0

22

საქონელი და მომსახურება

593.9

1,132.5

751.0

0.0

751.0

25

სუბსიდიები

115.7

172.0

174.2

0.0

174.2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3,132.3

3,368.5

4,456.0

0.0

4,456.0

28

სხვა ხარჯები

1.6

2.0

3.0

0.0

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.6

485.1

60.0

0.0

60.0

06 02 01

სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა

39.0

40.0

50.0

0.0

50.0

2

ხარჯები

39.0

40.0

50.0

0.0

50.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

39.0

40.0

50.0

 

50.0

06 02 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

991.4

1,030.0

1,100.0

0.0

1,100.0

2

ხარჯები

991.4

1,030.0

1,100.0

0.0

1,100.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

991.4

1,030.0

1,100.0

 

1,100.0

06 02 03

 სარიტუალო დახმარება

10.8

14.0

10.0

0.0

10.0

2

ხარჯები

10.8

14.0

10.0

0.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

10.8

14.0

10.0

 

10.0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

516.8

565.0

700.0

0.0

700.0

2

ხარჯები

516.8

565.0

700.0

0.0

700.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.2

401.5

1.0

 

1.0

25

სუბსიდიები

50.0

59.0

50.0

 

50.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

466.6

104.5

649.0

 

649.0

06 02 05

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

131.5

160.0

160.0

0.0

160.0

2

ხარჯები

131.5

160.0

160.0

0.0

160.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

131.5

160.0

160.0

 

160.0

06 02 06

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

177.8

170.0

170.0

0.0

170.0

2

ხარჯები

177.8

170.0

170.0

0.0

170.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

177.8

170.0

170.0

 

170.0

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

62.5

98.0

100.0

0.0

100.0

2

ხარჯები

62.5

98.0

100.0

0.0

100.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

62.5

98.0

100.0

 

100.0

06 02 08

უფასო მგზავრობა

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

19.9

 

0.0

 

 

06 02 09

უფასო კვება

762.1

943.0

1,066.0

0.0

1,066.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

762.1

935.0

1,006.0

0.0

1,006.0

21

შრომის ანაზღაურება

165.2

198.0

250.0

 

250.0

22

საქონელი და მომსახურება

593.7

731.0

750.0

 

750.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

4.0

3.0

 

3.0

28

სხვა ხარჯები

1.6

2.0

3.0

 

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8.0

60.0

 

60.0

06 02 10

კოხლეარული ინპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

13.7

15.0

18.0

0.0

18.0

2

ხარჯები

13.7

15.0

18.0

0.0

18.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13.7

15.0

18.0

 

18.0

06 02 11

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა

47.4

55.0

55.0

0.0

55.0

2

ხარჯები

47.4

55.0

55.0

0.0

55.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

47.4

55.0

55.0

 

55.0

06 02 12

შინმოვლა

30.0

70.0

70.0

0.0

70.0

2

ხარჯები

30.0

70.0

35.0

0.0

35.0

25

სუბსიდიები

30.0

70.0

35.0

 

35.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

35.0

 

35.0

06 02 13

სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა

368.6

477.1

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.6

477.1

0.0

 

 

06 02 14

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

861.2

1,130.0

1,470.0

0.0

1,470.0

2

ხარჯები

861.2

1,130.0

1,470.0

0.0

1,470.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

861.2

1,130.0

1,470.0

 

1,470.0

06 02 15

შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება

8.4

25.0

25.0

0.0

25.0

2

ხარჯები

8.4

25.0

25.0

0.0

25.0

25

სუბსიდიები

8.4

25.0

25.0

 

25.0

06 02 16

შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა

8.4

18.0

64.2

0.0

64.2

2

ხარჯები

8.4

18.0

64.2

0.0

64.2

25

სუბსიდიები

8.4

18.0

64.2

 

64.2

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

06 02 17

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

9.3

15.0

30.0

0.0

30.0

2

ხარჯები

9.3

15.0

30.0

0.0

30.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.3

15.0

30.0

 

30.0

06 02 18

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

2.4

4.0

4.0

0.0

4.0

2

ხარჯები

2.4

4.0

4.0

0.0

4.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

4.0

4.0

 

4.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

06 02 19

საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა

25.0

30.0

30.0

0.0

30.0

2

ხარჯები

25.0

30.0

30.0

0.0

30.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

30.0

30.0

 

30.0

06 02 20

შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

 

0.0

 

 

06 02 21

ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება

99.0

90.0

95.0

0.0

95.0

2

ხარჯები

99.0

90.0

95.0

0.0

95.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

99.0

90.0

95.0

 

95.0

06 02 22

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

162.2

150.0

200.0

0.0

200.0

2

ხარჯები

162.2

150.0

200.0

0.0

200.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

162.2

150.0

200.0

 

200.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

06 02 23

მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა

9.9

10.0

10.0

0.0

10.0

2

ხარჯები

9.9

10.0

10.0

0.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.9

10.0

10.0

 

10.0

06 02 25

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა

5.0

10.0

10.0

0.0

10.0

2

ხარჯები

5.0

10.0

10.0

0.0

10.0

25

სუბსიდიები

5.0

 

 

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10.0

10.0

 

10.0

06 02 26

სოციალურად დაუცველი, კერძოდ, ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა

0.0

25.0

15.0

0.0

15.0

2

ხარჯები

0.0

25.0

15.0

0.0

15.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

25.0

15.0

 

15.0

06 02 27

მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

2

ხარჯები

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

60.0

60.0

 

60.0

06 02 28

ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობა

0.5

2.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.5

2.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

2.0

0.0

 

 

06 02 29

ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა

0.2

1.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

0.2

1.0

0.0

 

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

1.0

0.0

 

 

06 02 30

სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება

13.9

40.0

60.0

 

60.0

2

ხარჯები

13.9

40.0

60.0

 

60.0

25

სუბსიდიები

13.9

 

 

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

40.0

60.0

 

60.0

06 02 31

შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

2

ხარჯები

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10.0

10.0

 

10.0

06 02 32

ახალი კორონა ვირუსით („covid–19“) ინფიცირებული პირების დახმარება

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.0

0.0

0.0

 

06 02 33

ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება

 

70.0

70.0

 

70.0

2

ხარჯები

 

70.0

70.0

 

70.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

70.0

70.0

 

70.0

06 02 34

ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა

 

30.0

30.0

 

30.0

2

ხარჯები

 

30.0

30.0

 

30.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

30.0

30.0

 

30.0

06 02 35

ონკოლოგიური პაციენტების ფსიქო–სოციალური მხარდაჭერა

 

 

12.0

 

12.0

2

ხარჯები

 

 

12.0

 

12.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

12.0

 

12.0

06 03

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

 

 

50.0

 

50.0

2

ხარჯები

 

 

50.0

 

50.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

 

50.0

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

1,345.7

1,692.0

1,770.0

0.0

1,770.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

923.3

1,322.0

1,370.0

0.0

1,370.0

21

შრომის ანაზღაურება

263.1

340.0

380.0

0.0

380.0

22

საქონელი და მომსახურება

652.6

795.0

770.0

0.0

770.0

25

სუბსიდიები

0.0

172.0

200.0

0.0

200.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

5.0

10.0

0.0

10.0

28

სხვა ხარჯები

5.0

10.0

10.0

 

10.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

422.4

370.0

400.0

0.0

400.0

07 01

თვითმმართველობის ქონების შეფასების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ქვეპროგრამა

24.0

50.0

70.0

0.0

70.0

2

ხარჯები

24.0

50.0

70.0

0.0

70.0

22

საქონელი და მომსახურება

24.0

50.0

70.0

 

70.0

07 02

ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა

330.0

270.0

300.0

0.0

300.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.0

270.0

300.0

 

300.0

07 03

ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

3.0

172.0

200.0

0.0

200.0

2

ხარჯები

3.0

172.0

200.0

0.0

200.0

22

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

0.0

 

0.0

25

სუბსიდიები

 

172.0

200.0

 

200.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

07 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

988.7

1,200.0

1,200.0

0.0

1,200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

896.3

1,100.0

1,100.0

0.0

1,100.0

21

შრომის ანაზღაურება

263.1

340.0

380.0

 

380.0

22

საქონელი და მომსახურება

625.6

745.0

700.0

 

700.0

25

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

5.0

10.0

 

10.0

28

სხვა ხარჯები

5.0

10.0

10.0

 

10.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.4

100.0

100.0

 

100.0

 


თავი IV
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 15
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 300.0 ათასი ლარი მიიმართოს: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 290.0 ათასი ლარის ოდენობით, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 16
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ, გადახდების განხორციელების წესის შესახებ, ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანების შესაბამისად.

 

მუხლი 17
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 9%–ს შეადგენს, რითაც დაცულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 156–ე მუხლის მე–3 პუნქტის მოთხოვნა (არ აღემატება 25%–ს).

 

მუხლი 18
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადებისათვის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101–ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გამოყოფილია 100.0 ათასი ლარი, რაც შრომის ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების საერთო მოცულობის 1,4%–ს შეადგენს.

 

მუხლი 19
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 1000,0 ათასი ლარის ოდენობით (წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 1%), საგანგებო, ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, რაც კანონით განსაზღვრულ 2%–ს არ აღემატება და განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს კანონით „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ დადგენილი წესის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 20
წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი, თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 21
გათვალისწინებულ იქნეს, რომ ქალაქ ქუთაისში, 2015–2029 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის (ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაცია, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის" შეძენილი სპეც. ტექნიკა, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემა) აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხა და დარიცხული პროცენტი) განსაზღვრულია 6150,0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ.

 

მუხლი 22
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მხარჯავი სუბიექტების ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების, მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის N125 დადგენილების შესაბამისად.

 

მუხლი 23
ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში საგამომცემლო მომსახურების შემთხვევაში გამოცემულ ჟურნალებზე/წიგნებზე აუცილებლად მიეთითოს, რომ ბეჭდვა დაფინანსებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ, ტირაჟის ოდენობა და მუნიციპალიტეტის ლოგო. ტირაჟის არაუმეტეს, 50%–ისა, უნდა გადმოეცეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, მერიის შესაბამის სამსახურთან გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 24
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს.

 

მუხლი 25
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ სხვადასხვა პროგრამაში, სოციალური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულების გაანგარიშება და გათვალისწინება ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სარეიტინგო ქულების სისტემის შესაბამისად.

 

მუხლი 26
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებებიდან დაფინანსდება გაერთიანებისა და ქალაქის ნაკრები გუნდების მონაწილეობა (სპორტსმენები და მწვრთნელები) საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებზე, ასევე საქართველოს მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებსა და საერთაშორისო ტურნირებზე, ამხანაგურ შეხვედრებსა და თასის გათამაშებებზე, შესაბამისად, იკრძალება არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების“ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაფინასება ამ გაერთიანების ასიგნებებიდან საზღვარგარეთ გამართულ სპორტულ ღონისძიებებზე.

 

მუხლი 27
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ გამოყოფილი ასიგნებებიდან სამუსიკო–სახელოვნებო სფერო დაფინანსდება მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სხვა საერთაშორისო უწყებების მიერ განხორციელებულ კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის.

 

მუხლი 28
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ გასული წლის შეუსრულებელი ვალდებულებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ქვეპროგრამიდან, ასევე, შესაბამისი პროგრამებიდან.