ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016477
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
21/12/2022
ვებგვერდი, 22/12/2022
190020020.35.128.016477
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (22/12/2022 - 18/01/2023)

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2022 წლის 21 დეკემბერი

დაბა ხარაგაული

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78- მუხლის მე- 2 პუნქტისა  და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
აღნიშნული დადგენილების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის 16 დეკემბრის №№24 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 17/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.128.016440).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2023  წლის პირველი იანვრიდან.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძე



დანართი

თავი I
 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის  ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19 366,0

22 529,4

11 622,3

10 907,1

12 683,0

240,0

12 443,0

გადასახადები

9 189,0

9 985,0

0,0

9 985,0

10 918,0

0,0

10 918,0

გრანტები

9 141,6

11 622,3

11 622,3

0,0

240,0

240,0

0,0

სხვა შემოსავლები

1 035,4

922,1

0,0

922,1

1 525,0

0,0

1 525,0

ხარჯები

9 339,6

12 776,0

1 436,6

11 339,4

13 417,1

240,0

13 177,1

შრომის ანაზღაურება

1 607,9

2 593,4

66,0

2 527,4

3 203,8

115,0

3 088,8

საქონელი და მომსახურება

1 974,7

2 794,3

1 255,8

1 538,5

1 504,8

0,0

1 504,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

26,3

26,0

0,0

26,0

28,0

0,0

28,0

სუბსიდიები

4 246,0

5 580,6

88,0

5 492,6

6 715,2

124,0

6 591,2

გრანტები

29,8

33,9

0,0

33,9

35,1

0,0

35,1

სოციალური უზრუნველყოფა

930,2

1 261,0

1,0

1 260,0

1 219,8

1,0

1 218,8

სხვა ხარჯები

524,6

486,8

25,8

461,0

710,4

0,0

710,4

საოპერაციო სალდო

10 026,4

9 753,4

10 185,7

-432,3

-734,1

0,0

-734,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 303,3

13 124,1

11 467,6

1 656,6

660,9

0,0

660,9

ზრდა

10 385,3

13 169,1

11 467,6

1 701,6

710,9

0,0

710,9

კლება

82,0

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

-276,9

-3 370,7

-1 281,9

-2 088,8

-1 395,0

0,0

-1 395,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-327,9

-3 422,7

-1 281,9

-2 140,8

-1 447,0

0,0

-1 447,000

ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

327,9

3 422,7

1 281,9

2 140,8

1 447,000

 

1 447,0

ვალდებულებების ცვლილება

-50,9

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

კლება

50,9

-52,0

0,0

-52,0

-52,0

0,0

-52,0

საშინაო

0,0

52,0

 

52,0

52,0

 

52,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                                                            

  ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

19 448,0

22 574,4

11 622,3

10 952,1

12 733,0

240,0

12 493,0

 შემოსავლები

19 366,0

22 529,4

11 622,3

10 907,1

12 683,0

240,0

12 443,0

 არაფინანსური აქტივების კლება

82,0

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

 გადასახდელები

20 003,2   

25 997,1

12 904,2

13 092,9

14 180,0

240,0

13 940,0

 ხარჯები

9 339,6

12 775,7

1 436,6

11 339,1

13 417,1   

240,0   

13 177,1   

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 385,3

13 169,1

11 467,6

1 701,6

710,9   

0,0   

710,9   

 ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

 

52,0

52,0

 

52,0

 ნაშთის ცვლილება

-327,9

-3 422,7

-1 281,9

-2 140,8

-1 447,0

0,0

-1 447,0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 12 683.0 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

19 366,0

22,529.4

11,622.3

10,907.1

12,683.0

240.0

12,443.0

გადასახადები

9 189,0

9,985.0

0.0

9,985.0

10,918.0

0.0

10,918.0

გრანტები

9 141,6

11,622.3

11,622.3

0.0

240.0

240.0

0.0

სხვა შემოსავლები

1 035,4

922.1

0.0

922.1

1,525.0

0.0

1,525.0

 


მუხლი 4.  ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 10 918.0  ათასი ლარით:      

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

9 189,0

9,985.0

0.0

9,985.0

10,918.0

0.0

10,918.0

ქონების გადასახადი

3 008,7

2 425,0

0,0

2 425,0

2 450,0

0,0

2 450,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

327,8

625,0

 

625,0

650,0

 

650,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 911,7

900,0

 

900,0

900,0

 

900,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

752,6

900,0

0,0

900,0

900,0

0,0

900,0

იურიდიულ პირებიდან

752,6

900,0

0,0

900,0

900,0

0,0

900,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

6 180,3

7,560.0

 

7,560.0

8,468.0

 

8,468.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

6 180,3

7,560.0

 

7,560.0

8,468.0

 

8,468.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6 180,3

7,560.0

 

7,560.0

8,468.0

 

8,468.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 240. 0 ათასი ლარით:                

     ათას ლარში

დასახელება 

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9 141,6

11,622.3

11,622.3

 

240.0

240.0

0.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

168.1

168.1

 

0.0

 

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,141.6

11,454.1

11,454.1

 

240.0

240.0

9,141.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

632.9

985.9

985.9

 

240.0

240.0

632.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

632.9

985.9

985.9

 

240.0

240.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,508.7

10,468.2

10,468.2

 

 

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5,261.9

5,442.3

5,442.3

 

 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

890.0

890.0

890.0

 

 

 

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1,127.0

561.7

561.7

 

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

1,168.5

1,000.0

1,000.0

 

 

 

 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფონდი

0.0 

2,574.2

2,574.2

 

 

 

 

დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაცია

61.2

0.0

 

 

 

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 525,0  ათასი ლარით:

    ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

    სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1 035,4

922.1

0.0

922.1

1 525,0

0,0

1 525,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

71,5

80.0

0.0

80.0

165,0

0,0

165,0

პროცენტები

1,9

 

 

 

50,0

 

50,0

რენტა

69,6

80.0

0.0

80.0

115,0

0,0

115,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

55,6

60.0

 

60.0

70,0

 

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14,0

20.0

 

20.0

45,0

 

45,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

164,7

80.0

0.0

80.0

60,0

0,0

60,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

164,7

80.0

0.0

80.0

60,0

0,0

60,0

სანებართვო მოსაკრებელი

90,6

30.0

 

30.0

5,0

 

5,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

74,0

50.0

 

50.0

55,0

 

55,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

494,5

762.1

 

762.1

1 300,0

 

1 300,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)

304,7

0.0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  13 417.1 ათასი ლარით:

      ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 339,6

12 776,0

1 436,6

11 339,4

13 417,1

240,0

13 177,1

შრომის ანაზღაურება

1 607,9

2 593,4

66,0

2 527,4

3 203,8

115,0

3 088,8

საქონელი და მომსახურება

1 974,7

2 794,3

1 255,8

1 538,5

1 504,8

0,0

1 504,8

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

26,3

26,0

0,0

26,0

28,0

0,0

28,0

გრანტები

4 246,0

5 580,6

88,0

5 492,6

6 715,2

124,0

6 591,2

სოციალური უზრუნველყოფა

29,8

33,9

0,0

33,9

35,1

0,0

35,1

სხვა ხარჯები

930,2

1 261,0

1,0

1 260,0

1 219,8

1,0

1 218,8

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 660.9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 710.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 50,0 თასი ლარით:

   ათას ლარში

პროგრ. კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

10,8

241,9

34,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10,8

241,9

34,9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 065,9

11 791.1

505,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 362,3

9 304.0

300,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

65,1

            64,0

130,0

02 03

გარე განათება

0,0

0.0

0.0

02 05

კეთილმოწყობა

3,9

1 849,1

60,0

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

634,6

573.1

15,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

50,8

25,1

40.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

50,8

25,1

40.0

04 00

განათლება

233,0

811.8

            65.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

53,1

18.6

35,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

          14,6

653,4

15.0

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

165.3

124.0

15.0

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი)

0,0

15.8

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

11,6

267,5

63.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0,6

239,7

60,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

11,1

26,5

3.0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

1.8

0,0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

13,2

31.3

3,0

06 01 01 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

3,2

0.0

0,0

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

8,0

13.0

0,0

06 03 

სოციალური დაცვა

          2,0

18.3

3,0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 385,3

13 169.1

710.9

 

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

82,0

45,0

50,0

 ძირითადი აქტივები

55,4

20,0

30.0

 არაწარმოებული აქტივები

26,6

25,0

          20,0

 მიწა

26,6

25,0

          20,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

 ათას ლარში

ფუნქციონალური

კოდი

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 376,5   

4,255.9   

4,883.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 376,5   

4,255.9   

4,883.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 350,2   

4,190.9   

4,675.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

26,3   

65.0   

208.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10 718,3   

10,714.5   

505.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0.0   

10.0   

7045

ტრანსპორტი

10 718,3   

10,714.5   

495.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10 718,3   

10,714.5   

10,718.3   

705

გარემოს დაცვა

1 130,0   

1,399.8   

1,561.7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 130,0   

1,399.8   

1,561.7   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

626,1   

2,285.8   

625.0   

7061

ბინათმშენებლობა

261,0   

75.8   

180.0   

7063

წყალმომარაგება

133,8   

78.5   

130.0   

7064

გარე განათება

227,4   

282.0   

255.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,9   

1,849.4   

60.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

160,2   

218.2   

231.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

9,0   

21.0   

8.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

9,0   

21.0   

8.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

151,2   

197.2   

223.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 299,9   

1,895.7   

1,936.3    

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

375,9   

729.7   

655.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

821,2   

1,037.2   

1,139.8   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

59,0   

76.8   

84.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

43,9   

52.0   

57.0   

709

განათლება

2 441,7   

3,521.0   

2,710.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 545,7   

2,396.6   

2,365.0   

7092

ზოგადი განათლება

784,4   

948.2   

130.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

784,4   

948.2   

130.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

111,5   

176.2   

215.0   

710

სოციალური დაცვა

1 199,5   

1,654.2   

1,675.2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

498,4    

637.3   

598.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

463,0   

584.3   

518.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,4   

53.0   

80.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,5   

4.0   

3.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

4,4   

8.0   

30.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

371,8   

572.2   

478.2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

162,9   

158.7   

150.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

11,8   

13.0   

21.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

148,7   

261.0   

395.0   

 

სულ

19 952,2   

25,945.1   

14,128.0   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 1 395,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო - 734.1  ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

10 026,4

9 573,3

       -   734.1

 მთლიანი სალდო

- 276,9

- 3 370,7

        - 1 395,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  - 1 447,0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 327,9

- 3 422,7

- 1 447,0

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 კლება

327,9

3 422,7

1 447,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.


მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარი ოდენობით.

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა  534 811  ლარს,  აქედან    სესხის სახით გადასახდელი იყო   356 455 ლარი და   პროცენტის სახით 178,5 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტი  ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. მიმდინარე წლის 10 ნოემბრის მდგომარეობით  სულ დაფარულია დაფარულია 335,2 ათასი ლარი, აქედან 182,7  ათ. ლარი  სესხის და 152,5 ათ. ლარი პროცენტის სახით. 


თავი II
ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13
ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 130.0  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

  ათას ლარში

პროგრამუ კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023  წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,130.0   

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

480.0   

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

250.0   

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

120.0   

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

50.0   

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

60.0   

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

130.0   

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

130.0   

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

0.0   

02 03

გარე განათება

255.0   

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

255.0   

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0   

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

180.0   

02 05

კეთილმოწყობა

60.0   

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0.0   

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

60.0   

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

15.0   

02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

10.0   

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან; ამასთან  მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების თანადაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის

საფარისაგან გაწმენდა- მიმდინარე შეკეთება; ასევე  საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელდება  საგზაო ნიშნების შეძენისა  და უსაფრთხოების დაცვის  მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

                                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01

480.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის სათანადო პირობების შექმნა

პროგრამის აღწერა

საგზაო   ინფრასტრუქტურის   განვითარების   პროგრამა   ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების, ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების, ნაპირსამაგრების  მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად  წყაროს  წარმოადგენს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  კაპიტალური  ტრანსფერი,  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  საკუთარი სახსრები უმეტესწილად  ხმარდება  გზების  მიმდინარე  შეკეთებას, საპროექტო და საექსპერტო-მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე  პერიოდისათვის  მუნიციპალური  გზების  67% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.  სარეაბილიტაციო   გზების   შერჩევა    ხორციელდება   მოსახლეობის   მოთხოვნების   შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ოთხი   ქვეპროგრამა:    გზების კაპიტალურ შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც  თავის  თავში  მოიცავს  გზების  მოვლა-შენახვას, ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.  გზების კაპიტალური შეკეთების  ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული    გზების     და    სხვა    საგზაო    ინფრასტრუქტურასთან    დაკავშირებული    ნაგებობების    კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 35  გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია  33000 გრძ/მ),  გარდა  ამისა,  ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  სახსრებით  და  წლის  განმავლობაში  ჩატარებული  ტენდერებით წარმოქმნილი  ეკონომიებით  შესაძლებელია  განხორციელდეს  სხვა  პროექტებიც.   პროექტების  შერჩევა  განხორციელდება  მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით, ამასთან დაგეგმარების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროცესში ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს, რათა მათთვის თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შეიქმნას.  

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით ეტაპობრივად ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირდება  

                                                                                                                                                                  

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 01

250,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ტრანსპორტის, ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და  მორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი    პროექტის განხორციელება:გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  გარდა  ადგილობრივი   ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებისა  2023   წელს გაგრძელდება   რეგიონული   განვითარების   ფონდით   დასაფინანსებელი   პროექტების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით  მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების ინფრასტრუქტურა და უზრუნველოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთსო გადაადგილება;  ადაპტირებულია დაბის ცენტრალური ქუჩა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 02

120,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში არსებული  შიდა მუნიციპალური  გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი  შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა.

გზების მიმდინარე  შეკეთების  ფარგლებში  განხორციელებული  სამუშაოები  მოიცავს ასფალტირებული  გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული გზების გრუნტის საფარის  მოსწორებას  და  მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის  განმავლობაში  საშუალოდ  ხორციელდება 117000 კვ/მ   გზის  მიმდინარე  შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

კარგად მოვლილი რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,  მოწესრიგებული მიმოსვლა

                                                                                                                               

   ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 04

50,0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული  ხიდების რაოდენობა შეადგენს  30 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს  7  ერთეული.  2023  წელს დაგეგმილია და მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია   3 ხიდის მოწყობაზე

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდ-ბოგირები. მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

 ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 04

60,0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებს შორის გადაადგილების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. ქვეპროგრამით ფინანსდება ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-კიცხი-ფარცხნალი, ნადაბური-ხევი-ხარაგაული-ხევი-ნადაბური და ხარაგაული-მოლითი-ხარაგაულის მიმართულებები. მომდევნო წლებში მოსახლეობის გაზრდილი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაემატება ახალი რეისები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ტრანსპორტის შეუფერხებელი მომსახურება ხელს უწყობს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდებისა და მოხუცების სოფლებიდან დაბაში გადაადგილებას სხვადასხვა სერვისების მისაღებად.  

მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად 

  

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

130 ,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება და მოსახლეობის სასმელი (ასევე ტექნიკური) წყლით  მომარაგება 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფუნქციონირებასა და ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი  ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; საკანალიზაციო სისტემის  განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებს. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი  ბიუჯეტის სახრებით. აღნიშნული პროგრამით ეწყობა ჭაბურღილები, პროგრამა  ასევე ითვალისწინებს დაბა ხარაგაულში და  სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია დაბასა და  სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით)

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

130,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

წყალმომარეგების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოდა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება წყლის სისტემის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი  პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით

   

 ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

255.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების ცენტრალური უბნები, დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩების მოედნების,პარკებისა და სკვერების დაახლოებით 80%.დაბა ხარაგაულში განთავსებულია 850 ლამპიონი,სხვა დასახლებულ ერთეულებში  განთავსებულია 2730 ლამპიონი.გარე განათების მთლიანი სიგრძე შეადგენს 125 კმ-ს.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

180.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა

განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება,  კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია  16 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან     11  არის  დაბაში და     7 მოლითში, წიფასა  და დიდვაკეში. აღნიშნული სახლების  60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების  1%-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის   

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 05

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის  დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია   12 ერთეული,  საერთო ფართობის  150,0  კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი.. აქედან ყველა მდებარეობს დაბის  ტერიტორიაზე . რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს 100 % -ს ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2023  წელს  გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა.

სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები და ქალების, ბავშვების, შშმ პირების, კაცების, ახალგაზრდების და მოხუცების საჭიროებების მიხედვით მოეწყობა საზოგადოებრივი სივრცეები.  

მოსალოდნელი შედეგი

დაბისა და სოფლის ცენტრების იერსახის გაუმჯობესება

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტები შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. დაგეგმვის პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობა, რათა შეხვედრების დროს გამოვლინდეს როგორც კაცებისა და ბიჭების, ასევე ქალებისა და გოგონების საჭიროებები.  შესაბამისად, სოფლებში პროექტების შერჩევისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა 

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული   და  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ხელშეწყობა სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის  დახმარებას  სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ხელშეწყობა  და მათთვის ეკონომიკურიი მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

მუხლი 14
დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 561.7 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023  წლის პროექტი

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,561.7   

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,324.5   

 03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

219.2   

 03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

18.0   

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1 324.5

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

     ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი  ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე. დაბის, პატარა ხარაგაულისა და სოფლების ტერიტორიული ერთეულის ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება დაბასა და პატარა ხარაგაულში მცხოვრები   3426   კომლიდან და  მუნიციპალიტეტის 19 ტერიტორიულ ერთეულის მოსახლეობიდან. ასევე ნარჩენების გატანა კომერციული სტრუქტურებიდან, სულ 250-მდე ობიექტიდან. 

მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გამართული ფუნქციონირება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

    პროგრამის ფარგლებში ასევე ფუნქციონირებს წყალანირების ჯგუფი, რომელიც ემსახურება დაბისა და პატარა ხარაგაულის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების, როგორც დაზიანებული კვანძების აღმოფხვრას, ასევე მცირე ზომის ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდას წელიწადში 2-ჯერ მაინც, შემოდგომასა და გაზაფხულის სეზონზე, ასევე ახალი არხების მოწყობას საჭიროების მიხედვით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ა(ა)ი.პ-ს წესდებით განსაზღვრული აქვს ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცენტრალური, სასოფლო და საუბნო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.ასევე მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნულ გზებზე ჩამოშლილი მიწისა და ქვა-ღორღისაგან გაწმენდა, რომელსაც ემსახურება 1(ერთი)ერთეული გრეიდერი, ერთი თვლებიანი ტრაქტორი და საჭიროების შემთხვევაში სხვა ტექნიკის დაქირავება.

    2023-2026 წლებში წინამდებარე პრიორიტეტული სამოქმედო გეგმით  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში  ნარჩენების მართვაში უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები და მიღწეული უნდა იქნას შემდეგი მაჩვენებლები:                                                                                         

1.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების 100%-ით შეგროვება და გატანა ნაგავსაყრელში 2026 წლისათვის, როგორც დაბის, ისე 19 სასოფლო ტერიტორიული ერთეულიდან.

2. ქაღალდის, პლასტიკატის, მინისა და მეტალის წარმოქმნისსეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება-დანერგვა 2023-2026 წლებში.

3. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელში განთავსების შემცირების მიზნით კომპოსტირების საპილოტე პროგრამის განხორციელების დაწყება 2023-2026 წ.წ

4. სპონტანურად წარმოშობილი სტიქიური ნაგავსაყრელების ყოველ წლიური ლიკვიდაცია.

5. კერძო და საჟარო სექტორების თანამშრომლობის მიზნით საერთო ინტერესების იდენტიფიკაცია.

6. კერძო და საჯარო სექტორებიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება.

7. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ,მისი ჩართულობით დასუფთავების აქციების ორგანიზება 2023-2026 წ. წ

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და უზრუნველყოფილია დასუფთავების სერვისების ეფექტური მართვა.

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

219,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში გამწვანებული სივრცეების მოწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ერთწლიანი ყვავილებისა და სხვადასხვა მრავალწლიანი ნარგავების დარგვის ღონისძიებები. მოეწყობა მწვანე საფარი. დაირგვება 2000 ერთეული ერთწლიანი ყვავილი, 300 ერთული სხვადასხვა მრავალწლიანი ხე-ბუჩქების დარგვა.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა

 

  ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

18,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და  კეთილმოწყობისგაერთიანება"

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსახლეობის დაცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უპატრონოდ დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების  დაცვის მიზნით უზრუნველყოფილია მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა

 

მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 550,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამ

2023 წლის პროექტი

04 00

განათლება

2,710.0   

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,350.0   

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

15.0   

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

0.0   

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

15.0   

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

115.0   

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა  (მოსწავლეთა სახლი)

215.0   

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2350.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ე. კიკნაძის სახ.  სკოლამდელი  დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის მიზანი

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარება და სკოლისათვის მომზადება

პროგრამის აღწერა

სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების მიზანია ბავშვების ინტელექტუალური, ფიზიკური განვითარების, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირების ხელშეწყობა, ასევე ხელს უწყობს ინდივიდიალური და ესთეტიკური გემოვნების აღზრდას.   2023 წლისათვის ხარაგაულის მუნციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში იფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი 523 აღსაზრდელით და სკოლისათვის მზაობის 1 ჯგუფი. დაერთიანებაში 2023 წელს დასაქმებული იქნება 279 თანამშრომელი. დასაქმებულ თანამშრომელთა შორის 22 კაცია  დასაქმებული სხვადასხვა პოზიციაზე.               

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს საშუალება აქვთ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის.               

პროგრამის მიზანია სტანდარტების შესაბამისად სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტებით კვებით უზრუნველყოფა. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა-განვითარება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. სახანძრო უსაფრთხოებისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. აღმზრდელების კვალიფიკაციის დონის შესწავლა გაანალიზება საჭირო კურსების მომსახურების შესყიდვა. სამზარეულებისა  და საწყობების შესაბამისად მოწყობა, მზარეულების გადამზადება. ახალი და მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოს დაცვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები ბავშვების ჰარმონიული განვითარებისთვის

 

      ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფარასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

რეაბილიტირებული და ადაპტირებული გარემო

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად  და სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სკოლამდელი დაწესებულებები

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

15.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

რეაბილიტირებული და ადაპტირებული გარემო  საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესარულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მ. შ. საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი სახრების დაფინანსებით.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

(სკოლა-პანსიონი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

115.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი

პროგრამის მიზანი

მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის პანსიონური ტიპის მომსახურეობის დაფინანსება 

პროგრამის აღწერა

  ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
  ადგილობრივი ბიუჯეტის  თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, პანსიონში ღამეს ათევს  12 მოსწავლე. მათ შორის არიან უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები.  საჯარო სკოლის 48 თანამშრომელიდან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება,

 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 12 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა  მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს.  ბავშვებს რეგულარულად უტარდებათ  უფასო სამედიცინო გამოკვლევა,  სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ:    სტილისტის პროფესიას, კერვას,  კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს.

დაცულია  მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სკოლაში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა.

აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები ხმარდება არამარტო სკოლის შიგნით არსებულ სასკოლო საზოგადოებას არამედ მთლიანად თემს, რაც მნიშვნელოვანია დემოკრატიული და  აქტიური მოქალექეების ჩამოყალიბებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან პანსიონური ტიპის მომსახურეობა 

 

 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 06

215.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“

პროგრამის მიზანი

მოსწავლე-ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და მათი შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორჩ-მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, ლიტერატურული თეატრის, ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და საკრავების, საესტრადო სიმღერის, საეკლესიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები, აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი,  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან  არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“. წრეებში ბავშვები გაერთიანებული არიან თავისის სურვილის მიხედით. მოსწავლე-ახალგაზრდების სახლი ხელს უწყობს ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერების და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას. მისი უმთავრესი მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური უნარ-ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროების მოზარდთა  საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო- სააღმზრდელო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება.                     

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო სხვადასხვა  შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩასართავად და უნარების განვითარებისთვის

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 936.3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამებისმიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023  წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,936.3   

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

655.0   

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

15.0   

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

580.0   

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

60.0   

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,139.8   

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,129.8   

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

180.0   

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

927.0   

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

22.8   

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

10.0   

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

84.5   

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0   

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

17.0   

 

 ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა; სპორტსმენების მონაწილეობას ხელშეწყობა სხვადასხვა რანგის გასვლით სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის      უწყვეტობის შენარჩუნება;   ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტული ღონისძიებების დაგეგმარების დროს გათვალისწინებულია როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების საჭიროებები და ხელი ეწყობა მათ ჩართულობას.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, შექმნილია თანაბარი პირობები მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ბავშვებისა და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის და ხელშეწყობილია სპორტსმენთა მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში;

 

 ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

580.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა; მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება  

ქვეპროგრამის აღწერა

წლის განმავლობაში სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი);  კალათბურთი (95 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (14 ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (14 ბავშვი);  ძიუ-დო (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (18 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი);  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (18 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (48 ბავშვი); სპორტული კარატე (22ბავშვი); მკლავჭიდი (18 ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში, ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე,მათ შორის 61 არის გოგო და389 არის ბიჭი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში    4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 72 ადამიანი,  15 ქალი და 57 მამაკაცი. დასაქმებულთა რაოდენობიდან  45 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა  მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.   სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა, ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე, დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი. 

- უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;

 - ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება;

 -ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები;

 - ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება    

 -ანდრიაობის ღონისძიება  

- ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის; ხარაგაულსა და სხვა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისა და განსაკუთრებით მოზარდების ცნობადობის ამაღლება ხარაგაულის ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ. 

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღღურვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფარასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება

ქვეპროგრამის აღწერა

მოეწყობა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი. ასევე გაგრძელდება სოფელ უბისაში ხელოვნურსაფარიანი მინი-სტადიონის მოწყობა, რომლითაც თანაბრად ისარგებლებენ როგორც ბიჭები, ასევე გოგონები. კვლავ გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირება.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულიასპორტული ინფრასტრუქტურა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის (როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების)  წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის 

 

 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01 01

180.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანი

შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა;

ქვეპროგრამის აღწერა

სამუსიკო სკოლაში მოსწავლეებს საშუალება აქვთ დაეუფლონ სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრას. სკოლაში დიდი ყურადღება ექცევა განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება; 

 

 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01 02

927.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურული და სახელოვნებო ჯგუფების  ხელშეწყობა და სახელოვნებო  ნიჭით  დაჯილდოებული  პირების გამოვლენა;  მივიწყებული   ფოლკლორული  სიმღერებისა და ცეკვების  აღდგენა  და შენარჩუნება;

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურის და ხელოვნების ცენტრი ხელს უწყობს ღვაწლმოსილი  ხელოვანი  ადამიანების  წარმოჩენას; ორგანიზებას უწევს ლიტერატურულ-თეატრალური  წარმოდგენების გამართვას და ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და განვითარებას; ცენტრის საქმიანობა ასევე მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის გაღვივებას;

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების სფეროში გენდერულად მგრძნობიარე სერვისების მიწოდებას და ცენტრის საქმიანობაში სქესის მიხედვით განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია.   

კულტურის და ხელოვნების ცენტრი  მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშო, 1 პატარა ხარაგაულისა და 22 სასოფლო განყოფილება. ბიბლიოთეკები ეწევა როგორც წიგნით მომსახურებას ასევე საინფორმაციო მომსახურებას.   წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196590 ერთეულს, მკითხველთა ოდენობა შეადგენს 4740.  დასაქმებულია 40 თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი. უდიდესია ბიბლიოთეკების  როლი  საზოგადოების  ინფორმირებულობის,  მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ბიბლიოთეკა ატარებს   სხვადასხვა   ინტელექტუალურ   ღონისძიებას: აწყობს   ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს  საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. ასევე აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკისა და საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში.

ინოვაციების ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 180 მდე  ადამიანი. დაინტერესებულ პირებს სურვილის შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ  კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, ასევე ,,ლეგო რობოტების ‘’ აწყობა და პროგრმირება. ინოვაციების ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და ტექნო-პარკთან.

შშმ პირთა რესურცენტრი უკვე მე-5 წელია არსებობს კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე. ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 18 ადამიანს, რომლებიც  პროექტში ჩართულები არიან როგორც დაბა ხარაგაულიდან ასევე სხვადასხვა სოფლებიდან. მათ შესაძლებლობა აქვთ შეისწავლონ ბრაილის შრიფტით ბეჭდვა, აითვისონ ადაპტირებული კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, შეისწავლონ სამაგიდო თამაშები და ა.შ. პროექტი შესაძლებლობას აძლევს ბენეფიციარებს საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში.

  ადგილობრივი მუზეუმები - ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში ინტერესების   გაღვივებას ზოგადად ეროვნულიფასეულობების, ისტორიული ძეგლებისა და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. აქ წარმოდგენილი ექსპონატები, მაღალ ინტერესს იწვევს მუნიციპალიტეტში ჩამოსულ, ჩვენი ისტორიითა და ეთნოსით დაინტერესებულ სტუმრებში. ექსპონატების რაოდენობა შეადგენს 10998 ერთეულს, ვიზიტორთა რაოდენობა - 836. მუზეუმი ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებსა და ღონისძებებს: პატარა არქეოლოგები,მოხალისე გიდები, პატარა რესტავრატორები, ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", შემოდგომა იმერეთში,  ევროპის მემკვიდრეობის დღეები,  ექსპონანტებით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია,ინტეგრირებული გაკვეთილები, გასვლითი ექსპედიციები, მუზეუმების ღამე, ეროვნული სამოსის დღე   და ა.შ

 ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებს  ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საფესტივალო ჩვენებებში. იგეგმება  2 პრემიერა და 1 სპექტაკლის აღდგენა, სულ გაიმართება 9 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ. აღსანიშნავია ყველა ასაკის  ხარაგაულელი მაყურებლის სიყვარული და ინტერესი სპექტაკლების მიმართ.

რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტში, ისე მის გარეთ. დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 5 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 25 ჩვენება. იგეგმება ტრადიციული სამხატვრო - მუსიკალური პლენერ ,,გამა"-ს და ლიტერატურული კონკურსის ,,ოდეონი"-ს გამართვა აღსანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წარმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სახელოვნებო წრეები, სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფები და ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობენ  ფოლკლორულ  ფესტივალებსა  და  კონკურსებში,  აწყობენ  გასტროლებს უცხოეთში, მართავენ გასვლით კონცერტებს  ხარაგაულის  რეგიონის სხვადასხვა სოფლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა, შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, შესაძლებლობების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის; უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება და სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია,   კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება  და   პოპულარიზაცია; მოწესრიგებულია  კულტურული  მემკვიდრეობის ძეგლების   აღრიცხვიანობა და ხელშეწყობილია მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლების განთავსება;

 უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირება და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარება, მხარეთმცოდნეობითი  ლიტერატურის  პოპულარიზაცია, საბიბლიოთეკო  წიგნადი  ფონდის  განახლება და წიგნებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის.

 

 ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა 

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 01 02

22,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

სალოტბარო საქმის პოპულარიზაცია და ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს სორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით. თანაბარი ხელმისაწვდომობა სასწავლო პროგრამებზე და წრეებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების ჩართულობა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის და განათლების  სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

შექმნილია პირობები ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის; ხელშეწყობილია კულტურის, განათლების  და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა

 

  ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

84,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი"

პროგრამის მიზანი

ადგილობრივი  თვითმმართველობის  საქმიანობის  განხორციელებაში  მოსახლეობის  ჩართულობის  გაზრდა

პროგრამის აღწერა

საცნობარო  და  სხვა  სახის  საგამომცემლო  საქმიანობის  ხელშეწყობა.   გაზეთ   „ახალ  ხარაგაულში“ ინფორმაციებისა  და  მასალების  განთავსება,  ასევე  მუნიციპალიტეტის  ნორმატიული  სამართლებრივი  აქტების  გამოქვეყნება.

მოსალოდნელი შედეგი

ბეჭდური  გამოცემის  საშუალებით  უზრუნველყოფილია  მოსახლეობის  ინფორმირება  მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის,  დაგეგმილი  და  განხორციელებული  პროგრამების  შესახებ. 

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ  საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად  და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია მონასტრებს   

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების კანონით ნებადართული აქტივობების  მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 05

17.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

პროგრამის მიზანი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართვა

პროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი   შესაძლებლობების  სწორად გამოყენება,ზრუნვის გაძლიერება, მათი ინიციატივების წახალისება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის საზეიმო კონცერტების, სპექტაკლების, სხვა გასართობი ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების დანერგვა, მწერლობასთან და წიგნთან ახალგაზრდების დაახლოება, კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების განვითარება ,თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური  ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება. ამ პროგრამით ერთჯერადად წახალისდებიან ის პირები ვინც ერთიან ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებენ სახელმწიფო დაფინანსებას (გარადა უფასო ფაკულტეტებისა) 100%-იანი დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში 500 ლარით, 70%-ინის შემთხვევაში 400 ლარით და 50 %-იანი დაფინანსების შემთხვევაში 300 ლარით. აღნიშნული წესი ძალაში შედის 2023 წლის ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობა და ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 906.2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,906.2   

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

223.0   

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

8.0   

06 03 

სოციალური დაცვა

1,675.2  

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

490.0   

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარება

80.0   

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

226.3   

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

28.0   

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

45.0   

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარება

17.0   

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულთა დახმარება

30.0   

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარება

60.0   

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარება

8.5   

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარება

3.0   

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

70.0   

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა

20.0   

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

27.4   

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

24.0   

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

1.0   

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკარო და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

150.0   

06 03 18  

უფასო სასადილო

215.0   

06 03 19  

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

80.0   

06 03 20  

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

30.0   

06 03 21  

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

20.0   

06 03 22  

არასრულწლოვანთა დახმარება

50.0   

  

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

223,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა და სანიტარულეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია.

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია. მშენებლობა, აღჭურვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

8.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის მიზანი

სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა

პროგრამის აღწერა

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა, ასევე ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საექიმო ამბულატორიების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტით აღჭურვა და  სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03

1 675,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია  სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გარკვეული ფინანსური დახმარებების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალური დაცვა მოიცავს დახმარებას სამედიცინო, მედიკამენტების და გამოკვლევების მიმართულებით.

 ფინანსურ დახმარებას მრავალშვილიანი  და ახალშობილთა ოჯახებისთვის, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგული, რეინტეგრირებული პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის. ფინანსურ დახმარებას სტიქიის შედეგად ან სიძველით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად. 

ყოველთვიურ დახმარებას შშმ პირთა,  სამამულო ომის ვეტერანების, დევნილების და უსინათლოებისათვის.

  ძალადობის მსხვერპლთა და  უსახლკაროთა  ბინის ქირით უზრუნველყოფას.

არასრულწლოვანთა დახმარებას, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარებას, უფასო სასადილოს დაფინანსებას.

ადრეული განვითარების სახელმწიფო ქვეპროგრამის ხელშეწყობას, შინმოვლის და პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დანერგვას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

490.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევისა და მომსახურების დაფინანსებას, კერძოდ:

ა)ოპერციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა, იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით.

ბ)ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე;

გ)სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება 500 ლარამდე;

დ)იშვიათი დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საკვებით უზრუნველყოფა 3000 ლარამდე;

ე) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;

ვ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;

ზ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური ასთმის და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;

თ)ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს.

ი) ინ ვიტრო განაყოფიერების თანადაფინანსებას 2000 ლარამდე. ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის მიღწევა, მათ შორის ფინანსური რისკებისგან დაცვა, ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების  და მედიკამენტების მისაწვდომობა 

        

   ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

შშმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი  სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირების კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის  და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის ოდენობით. 2. 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება  1200 ლარის ფარგლებში.  3. შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა,  ყოველთვიური დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით.4.  აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის დაფინანსება.  5.  შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)

მოსალოდნელი შედეგი

ფუნქციური დამოუკიდებლობის ზრდა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, შშმ ბავშვთა ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების  და მედიკამენტების მისაწვდომობა 

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

226,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს,  ფინანსურ დახმარებას. დახმარების ოდენობა  განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურეს გასაჭირში მყოფი მოქალეების ფინანსური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

      

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

28,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 200 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

დიალიზზე მყოფი პირების და ლეიკემიით დაავადებულთათვის  სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა.

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

45.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ  თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა. 

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა მშობლების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

17,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 50 ლარით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მარტოხელა მშობლების  მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა და მათი ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა:

1. 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი.

2. ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული 21 წლამდე ასაკის პირი.

 დახმარება განისაზღვრება თვეში 50  ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე.

მოსალოდნელი შედეგი

21 წლამდე ასაკის მაჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან:

1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები;

2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები;

3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. 

დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული კატეგორიის   ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა კომუნალური და სხვა  გადასახადების  უზრუნველყოფისთვის

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

8.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები.2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა საფლავების მოვლა-პატრონობა და მათი ოჯახების თანადგომა 

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარება საიუბილეოდ  1000  ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა

 

    ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 12

70.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში  მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს _ 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  _ 200 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია                                                                                                             ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა.       საკვები პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის  დღესასწაულთან დაკავშირებით.                                                                                                                           

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის  გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით.

2.უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით.

პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში _  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ

მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

27.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით 

მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 15

24,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები.   დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით

მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილთა  ოჯახები უზრუნველყოფლი არიან საბაზისო ფინანსური  მხარდაჭერით

 

 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

მოსალოდნელი შედეგი

 გარდაცვლილ დევნილთა/ვეტერანთა  სარიტუალო მიმსახურების ხელშეწყობა

 

   ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზრალებული და/ან უსახლკაროდ დარჩენილი პირების დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის  საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით.   დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად.   2. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  უსახლკარო  და ძალადობის მსხვერპლის  სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა გარემოების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ან/და მძიმე სახოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეებისთვის  და  ძალადობის მსხვერპლთათვის  მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

 

   ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილო

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

215.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)ი.პ. ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"

ქვეპროგრამის მიზანი

სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული, სოციალურად დაუცველი: მოხუცების, შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების მორალურ და ეკონონიკურ მხარდაჭერას. მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას  კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე (სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული ცხელი  საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში   დახმარება უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად ჯგუფებზე საკვები პროდუქტებით მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მომართვიანობის შემთხვევაში. ასევე სამსახურის ბაზაზე გახსნილია სოციალური

სამრეცხაო და სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ სამრეცხაოს სერვისით დარგებლობა. აღსანიშნავია, რომ ეს სერვისი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები  ყოველდღიურად უზრუნველყოფილნი არიან ერთჯერადად ცხელი საკვებით

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურიუზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია,  ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 19

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური,

ქვეპროგრამის მიზანი

ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და შინმოვლისა  და პერსონალური ასისტენტის   საჭიროების მქონე პირებისთვის მომსახურების ადგილზე მიწოდება

ქვეპროგრამის აღწერა

1.ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების  ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება.

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაინერგება შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის   მომსახურება, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის საგრანტო პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება,  შშმ და სსსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია; უზრუნველყოფილია შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის სერვისებზე გეოგრაფიული მისაწვდომობა

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 20

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ამოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს  ან ჯანმრთელობას.  განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე მობილური ჯგუფი  აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია კრიზისული მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის დროული დახმარება და საფრთხის შემცირება

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 21

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 ვეტერანების ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება.

დახმარება განისაზღვრება   არაუმეტეს  500 ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ვეტერანების  ფსიქო-სოციალური და ფინანსური მხარდაჭერა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

არასრულწლოვანთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 22

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას, ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციას, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის  შესაბამისად სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  დახმარებას და გაძლიერებას, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას,   ბავშვების ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებას „პოზიტური მშობლობის“ ფარგლებში,   ზონალურად, ტრენინგების ჩატარება მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან, სადაც ჩართული იქნებიან  სპეც პედაგოგი და ფსიქოლოგი  

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბავშვების დახმარებისა  და  მათი ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის და უზრუნველყოფილია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაადა ხელს  უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს,

პროგრამული კოდი

დასახელება

მომუშავეთა რაოდენობა

2023 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

207

4,935.8   

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

207

4,675.8   

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

30

1,022.8   

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

170

3,496.9    

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7

136.1   

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

20.0   

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

260.0   

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

80.0   

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

 

100.0   

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

80.0   

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

დაფინანსება
ათას ლარში

01 01 04

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და  მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

 

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

წინაპერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 21

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

წინაპერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება  წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები  და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი

სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე

 

 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 21

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სასესხო ვალდებულების დაფარვა

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა  534 811  ლარს,  აქედან    სესხის სახით გადასახდელი იყო   356 455 ლარი და   პროცენტის სახით 178,5 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტი  ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. მიმდინარე წლის 10 ნოემბრის მდგომარეობით  სულ დაფარულია დაფარულია 335,2 ათასი ლარი, აქედან 178,2  ათ. ლარი  სესხის და 157,0 ათ. ლარი პროცენტის სახით.  

მოსალოდნელი შედეგი

სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.

 


მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

თავი III
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

20,003.2   

25,997.1

12,904.2

13,092.9

14,180.0

240.0

13,940.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183   

207

0

207

207

0

207

 

ხარჯები

9,339.6   

12,775.7

1,436.6

11,339.1

13,417.1   

240.0   

13,177.1   

 

შრომის ანაზღაურება

1,607.9   

2,593.4

66.0

2,527.4

3,203.8   

115.0   

3,088.8    

 

საქონელი და მომსახურება

1,974.7   

2,794.3

1,255.8

1,538.5

1,504.8   

0.0   

1,504.8   

 

პროცენტი

26.3   

26.0

0.0

26.0

28.0   

0.0   

28.0   

 

სუბსიდიები

4,246.0   

5,580.6

88.0

5,492.6

6,715.2   

124.0   

6,591.2   

 

გრანტები

29.8   

33.9

0.0

33.9

35.1   

0.0   

35.1   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

930.2   

1,261.0

1.0

1,260.0

1,219.8   

1.0   

1,218.8   

 

სხვა ხარჯები

524.6   

486.8

25.8

461.0

710.4   

0.0   

710.4   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,385.3   

13,169.1

11,467.6

1,701.6

710.9   

0.0   

710.9   

 

ძირითადი აქტივები

10,368.7   

13,169.1

11,467.6

1,701.6

710.9   

0.0   

710.9   

 

არაწარმოებული აქტივები 

8.0   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0   

0.0   

52.0   

 

საშინაო

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0   

0.0   

52.0   

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

2,427.5   

4,307.942

67.1

4,240.862

4,935.8   

115.0   

4,820.8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183   

207.0

0.0

207.0

207   

0   

207   

 

ხარჯები

2,365.7   

4,014.1

66.0

3,948.1

4,848.9   

115.0   

4,733.9   

 

შრომის ანაზღაურება

1,607.9   

2,593.4

66.0

2,527.4

3,203.8   

115.0   

3,088.8   

 

საქონელი და მომსახურება

635.8   

1,179.8

0.0

1,179.8

1,287.82   

0.00    

1,287.82   

 

პროცენტი

26.3   

26.0

0.0

26.0

28.0   

0.0   

28.0   

 

გრანტები

9.1   

13.2

0.0

13.2

12.3   

0.0   

12.3   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.4   

23.8

0.0

23.8

15.0   

0.0   

15.0   

 

სხვა ხარჯები

70.2   

177.9

0.0

177.9

302.0   

0.0   

302.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.8   

241.9

1.1

240.8

34.9   

0.0   

34.9   

 

ძირითადი აქტივები

10.8   

241.9

1.1

240.8

34.9   

0.0   

34.9   

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0   

0.0   

52.0   

 

საშინაო

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0   

0.0   

52.0   

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,350.2   

4,190.9

67.1

4,123.8

4,675.8   

115.0   

4,560.8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183   

207.0

0.0

207.0

207   

0   

207    

 

ხარჯები

2,339.4   

3,949.0

66.0

3,883.0

4,640.9   

115.0   

4,525.9   

 

შრომის ანაზღაურება

1,607.9   

2,593.4

66.0

2,527.4

3,203.779   

115.0   

3,088.8   

 

საქონელი და მომსახურება

635.8   

1,179.8

0.0

1,179.8

1,287.821   

0.000   

1,287.821   

 

გრანტები

9.1   

13.2

0.0

13.2

12.3   

0.0   

12.3   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.4   

23.8

0.0

23.8

15.0   

0.0   

15.0   

 

სხვა ხარჯები

70.2   

138.9

0.0

138.9

122.0   

0.0   

122.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.8   

241.9

1.1

240.8

34.9   

0.0   

34.9   

 

ძირითადი აქტივები

10.8   

241.9

1.1

240.8

34.9   

0.0   

34.9   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0    

0.0   

0.0   

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

599.6   

1,064.0

0.0

1,063.986

1,022.8   

0.0   

1,022.8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32   

30.0

 

30.0

30   

 

30   

 

ხარჯები

595.3   

930.8

0.0

930.8

1,014.8   

0.0   

1,014.8   

 

შრომის ანაზღაურება

409.6   

604.3

0.0

604.3

688.8   

0.0   

688.8   

 

საქონელი და მომსახურება

111.1   

178.8

0.0

178.813

199.0

0.0

199.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.4   

8.8

0.0

8.8

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

70.2   

138.9

0.0

138.9

122.0

0.0

122.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3   

133.2

0.0

133.2

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

4.3   

133.2

0.0

133.2

8.0   

0.0   

8.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

1,682.4   

2,991.619

1.1

2,990.5

3,496.9   

0.0   

3,496.9   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144   

170.0

 

170.0

170   

 

170   

 

ხარჯები

1,677.8   

2,884.9

0.0

2,884.9

3,472.3   

0.0   

3,472.3   

 

შრომის ანაზღაურება

1,144.7   

1,888.0

0.0

1,888.0

2,400.0   

0.0   

2,400.0   

 

საქონელი და მომსახურება

512.1   

968.8

0.0

968.8

1,050.0

0.0

1,050.0

 

გრანტები

9.1   

13.2

0.0

13.2

12.3   

0.0   

12.300   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0   

15.0

0.0

15.0

10.0   

0.0   

10.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6   

106.7

1.1

105.6

24.6   

0.0   

24.6

 

ძირითადი აქტივები

4.6   

106.7

1.1

105.6

24.6   

0.0   

24.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

67.3   

123.6

66.0

57.6

136.1   

115.0   

21.1   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7   

7.0

 

7.0

7   

 

7   

 

ხარჯები

65.4   

121.6

66.0

55.6

133.8   

115.0   

18.8   

 

შრომის ანაზღაურება

53.7   

101.1

66.0

35.1

115.0   

115.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

11.8   

20.5

0.0

20.5

18.8   

0.0   

18.8   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9   

2.0

0.0

2.0

2.3   

0.0   

2.3   

 

ძირითადი აქტივები

1.9   

2.0

0.0

2.0

2.3   

0.0   

2.3   

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.9   

11.7

0.0

11.7

20.0   

0.0   

20.0   

 

ხარჯები

0.9   

11.7

0.0

11.7

20.0   

0.0   

20.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.9   

11.7

0.0

11.7

20.0   

0.0   

20.0   

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

77.3   

117.0

0.0

117.0

260.0   

0.0   

260.0   

 

ხარჯები

26.3   

65.0

0.0

65.0

208.0   

0.0   

208.0   

 

პროცენტი

26.3   

26.0

0.0

26.0

28.0   

0.0   

28.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

39.0

0.0

39.0

180.0    

0.0   

180.0   

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0   

0.0   

52.0   

 

საშინაო

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0   

0.0   

52.0   

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0   

38.5

0.0

38.5

80.0   

0.0   

80.0   

 

ხარჯები

0.0   

38.521   

0.000   

38.521   

80.0   

0.0   

80.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

38.5

0.0

38.5

80.0   

0.0   

80.0   

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

0.0   

0.5

0.0

0.5

100.0   

0.0   

100.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.5

0.0

0.5

100.0   

0.0   

100.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.5

0.0

0.5

100.0   

0.0   

100.0   

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

77.3   

78.0

0.0

78.0

80.0    

0.0   

80.0   

 

ხარჯები

26.3   

26.0

0.0

26.0

28.0   

0.0   

28.0   

 

პროცენტი

26.3   

26.0

0.0

26.0

28.0   

0.0   

28.0   

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0   

0.0   

52.0   

 

საშინაო

50.9   

52.0

0.0

52.0

52.0    

0.0   

52.0   

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,344.4   

13,000.263

11,161.9

1,838.4

1,130.0   

0.0   

1,130.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

 

ხარჯები

1,051.1   

1,208.8

560.1

648.7

625.0   

0.0   

625.0   

 

საქონელი და მომსახურება

789.0   

852.1

534.3

317.8

180.0   

0.0   

180.0   

 

სუბსიდიები

0.0   

281.2

0.0

281.2

265.0   

0.0   

265.0   

 

სხვა ხარჯები

262.1   

75.8

25.8

50.0

180.0   

0.0   

180.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,065.9   

11,791.1

10,601.8

1,189.3

505.0   

0.0   

505.0   

 

ძირითადი აქტივები

10,065.3   

11,791.1

10,601.8

1,189.3

505.0   

0.0   

505.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,658.8   

9,488.378

8,488.5

999.883

480.0   

0.0   

480.0   

 

ხარჯები

296.5   

184.2

23.3

160.9

180.0   

0.0   

180.0   

 

საქონელი და მომსახურება

296.5   

184.2

23.3

160.9

180.0   

0.0   

180.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,362.3   

9,304.1

8,465.2

838.9

300.0   

0.0   

300.0   

 

ძირითადი აქტივები

9,362.3   

9,304.1

8,465.2

838.9

300.0   

0.0   

300.0   

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

8,725.5   

8,693.016

7,941.6

751.4

250.0   

0.0   

250.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,725.5   

8,693.0

7,941.6

751.4

250.0   

0.0   

250.0   

 

ძირითადი აქტივები

8,725.5   

8,693.0

7,941.6

751.4

250.0   

0.0   

250.0   

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

269.4   

335.3

191.4

143.9

120.0   

0.0   

120.0   

 

ხარჯები

265.1   

135.0

23.3

111.7

120.0   

0.0   

120.0   

 

საქონელი და მომსახურება

265.1    

135.0

23.3

111.7

120.0   

0.0   

120.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4   

200.3

168.1

32.2

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

4.4   

200.3

168.1

32.2

0.0   

0.0   

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

648.7   

410.8

355.5

55.3

50.0   

0.0   

50.0   

 

ხარჯები

16.3   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

16.3   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0    

0.0   

 

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

632.4   

410.8

355.5

55.3

50.0   

0.0   

50.0   

 

ძირითადი აქტივები

632.4   

410.8

355.5

55.3

50.0   

0.0   

50.0   

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

15.2   

49.2

0.0

49.2

60.0   

0.0   

60.0   

 

ხარჯები

15.2   

49.2

0.0

49.2

60.0   

0.0   

60.0   

 

საქონელი და მომსახურება

15.2   

49.2

0.0

49.2

60.0   

0.0   

60.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0    

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

133.8   

78.543

18.2

60.3

130.0   

0.0   

130.0   

 

ხარჯები

68.7   

14.5

0.0

14.5

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

68.7   

14.5

0.0

14.5

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.1   

64.0

18.2

45.8

130.0   

0.0   

130.0   

 

ძირითადი აქტივები

65.1   

64.0

18.2

45.8

130.0   

0.0   

130.0   

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

121.9   

71.031

10.7

60.3

130.0   

0.0   

130.0   

 

ხარჯები

56.8   

14.5

0.0

14.5

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

56.8   

14.5

0.0

14.5

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.1   

56.5

10.7

45.8

130.0   

0.0   

130.0   

 

ძირითადი აქტივები

65.1   

56.5

10.7

45.8

130.0   

0.0   

130.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0    

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

11.9   

7.512

7.5

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

ხარჯები

11.9   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

11.9   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

7.5

7.5

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

7.5

7.5

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

02 03

გარე განათება

227.4   

282.0

0.0

282.0

255.0   

0.0   

255.0   

 

ხარჯები

0.0   

281.2

0.0

281.2

255.0   

0.0   

255.0   

 

სუბსიდიები

0.0   

281.2

 

281.2

255.0   

 

255.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.800   

0.000   

0.800   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

0.800   

0.000   

0.800   

0.0   

0.0   

0.0   

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

227.4   

282.0

0.0

282.0

255.0   

0.0   

255.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

227.4   

281.2

0.0

281.2

255.0   

0.0   

255.0   

 

სუბსიდიები

227.4   

281.2

 

281.2

255.0   

 

255.0   

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

261.0   

75.785

25.8

50.0

180.0   

0.0   

180.0   

 

ხარჯები

261.0   

75.8

25.8

50.0

180.0   

0.0   

180.0   

 

სხვა ხარჯები

261.0   

75.8

25.8

50.0

180.0   

0.0   

180.0   

02 05

კეთილმოწყობა

3.9   

1,849.427

1,739.4

110.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.3

0.0

0.300   

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9   

1,849.1

1,739.4

109.7

60.0   

0.0   

60.0   

 

ძირითადი აქტივები

3.9   

1,849.1

1,739.4

109.7

60.0   

0.0   

60.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

3.9   

1,849.427

1,739.4

110.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.3

0.0

0.3

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.3

0.0

0.3

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9   

1,849.1

1,739.4

109.7

60.0   

0.0   

60.0   

 

ძირითადი აქტივები

3.9   

1,849.1

1,739.4

109.7

60.0   

0.0   

60.0   

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,059.5   

1,226.130

890.0

336.130

15.0   

0.0   

15.0   

 

ხარჯები

424.8   

653.1

511.0

142.1

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

423.7   

653.1

511.0

142.060

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

1.1   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

634.6   

573.1

379.0

194.1

15.0   

0.0   

15.0   

 

ძირითადი აქტივები

634.1   

573.1

379.0

194.1

15.0   

0.0   

15.0   

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.6   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0.0   

0.0

0.0

0.0

10.0   

0.0   

10.0   

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

10.0   

 

10.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,130.0   

1,399.834

0.0

1,399.8

1,561.7   

0.0   

1,561.7   

 

ხარჯები

1,079.2   

1,374.7

0.0

1,374.7

1,521.7   

0.0   

1,521.7   

 

სუბსიდიები

1,079.2   

1,374.7

0.0

1,374.7

1,521.7   

0.0   

1,521.7   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.8   

25.1

0.0

25.1

40.0   

0.0   

40.0   

 

ძირითადი აქტივები

50.8   

25.1

0.0

25.1

40.0   

0.0   

40.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

941.0   

1,201.8

0.0

1,201.8

1,324.5   

0.0   

1,324.5   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

890.2   

1,176.7

0.0

1,176.7

1,284.5   

0.0   

1,284.5   

 

სუბსიდიები

890.2   

1,176.7

 

1,176.734

1,284.5   

 

1,284.50   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.8   

25.1

0.0

25.1

40.0   

0.0   

40.0   

 

ძირითადი აქტივები

50.8   

25.1

0.0

25.1

40.0   

0.0   

40.0   

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

178.7   

198.0

0.0

198.0

219.2   

0.0   

219.2   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

178.7   

198.0

0.0

198.0

219.2   

0.0   

219.2   

 

სუბსიდიები

178.7    

198.0

 

198.0

219.2   

 

219.2   

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10.3   

0.0

0.0

0.0

18.0   

0.0   

18.0   

 

ხარჯები

10.3   

0.0

0.0

0.0

18.0   

0.0   

18.0   

 

სუბსიდიები

10.3   

0.0

 

 

18.0   

 

18.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

04 00

განათლება

2,441.7   

3,521.019

1,438.5

2,082.511

2,710.0   

0.0   

2,710.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

0

 

ხარჯები

2,208.7   

2,709.3

721.5

1,987.7

2,645.0   

0.0   

2,645.0   

 

საქონელი და მომსახურება

535.1   

721.5

721.5

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სუბსიდიები

1,673.6   

1,987.7

0.0

1,987.7

2,645.0   

0.0   

2,645.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.0   

811.8

717.0

94.8

65.0   

0.0   

65.0    

 

ძირითადი აქტივები

225.0   

811.8

717.0

94.8

65.0   

0.0   

65.0   

 

არაწარმოებული აქტივები 

8.0   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,531.2   

1,743.2

0.0

1,743.2

2,350.0   

0.0   

2,350.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

1,478.1   

1,724.7

0.0

1,724.7

2,315.0   

0.0   

2,315.0   

 

სუბსიდიები

1,478.1   

1,724.7

 

1,724.650

2,315.0   

 

2,315.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.1   

18.6

0.0

18.6

35.0   

0.0   

35.0   

 

ძირითადი აქტივები

53.1   

18.6

0.0

18.6

35.0   

0.0   

35.0   

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

14.6   

653.4

593.0

60.4

15.0   

0.0   

15.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6   

653.4

593.0

60.4

15.0   

0.0   

15.0   

 

ძირითადი აქტივები

6.6   

653.4

593.0

60.4

15.0   

0.0   

15.0   

 

არაწარმოებული აქტივები 

8.0   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0    

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

535.1   

721.5

721.5

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

ხარჯები

535.1   

721.5

721.5

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

535.1   

721.5

721.5

 

0.0   

0.0

 

 

გრანტები

0.0   

0.000   

0.000   

 

0.0   

0.0   

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000    

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

165.3   

124.0

124.0

0.0

15.0   

0.0   

15.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0    

0.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.3   

124.0

124.0

0.0

15.0   

0.0   

15.0   

 

ძირითადი აქტივები

165.3   

124.0

124.0

0.0

15.0   

0.0   

15.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

84.0   

102.7

 

102.7

115.0   

 

115.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

84.0   

102.7

0.0

102.7

115.0   

0.0   

115.0   

 

სუბსიდიები

84.0   

102.7

 

102.7

115.0   

 

115.0   

 

გრანტები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

111.5   

176.240

0.0

176.2

215.0   

0.0   

215.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

111.5   

160.4

 

160.4

215.0   

 

215.0   

 

სუბსიდიები

111.5   

160.4

 

160.390

215.0   

 

215.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

15.850   

0.000   

15.850   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

15.850   

0.000   

15.850   

0.0   

0.0   

0.0   

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,299.9   

1,895.683

147.7

1,748.0

1,936.3   

0.0   

1,936.3   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

0.0

0

 

0

 

ხარჯები

1,288.3   

1,627.8

0.0

1,627.8

1,873.3   

0.0   

1,873.3   

 

საქონელი და მომსახურება

13.2   

32.8

0.0

32.8

29.0   

0.0   

29.0   

 

სუბსიდიები

1,215.5   

1,532.1

0.0

1,532.1

1,768.5   

0.0   

1,768.5   

 

გრანტები

20.7   

20.7

0.0

20.7

22.8   

0.0   

22.8   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

32.3   

42.2

0.0

42.2

53.0   

0.0   

53.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.6   

267.9

147.7

120.3

63.0   

0.0   

63.0   

 

ძირითადი აქტივები

11.6   

267.9

147.7

120.3

63.0   

0.0   

63.0   

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

375.9   

729.7

147.7

582.0

655.0   

0.0   

655.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

0

 

ხარჯები

375.4   

490.0

0.0

490.0

595.0   

0.0   

595.0   

 

საქონელი და მომსახურება

1.6   

9.0

0.0

9.0

15.0   

0.0   

15.0   

 

სუბსიდიები

373.8   

481.0

 

481.0

580.0   

 

580.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6   

239.7

147.7

92.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.6   

239.7

147.7

92.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

1.6   

9.0

0.0

9.0

15.0   

0.0   

15.0   

 

ხარჯები

1.6   

9.0

0.0

9.0

15.0   

0.0   

15.0   

 

საქონელი და მომსახურება

1.6   

9.0

0.0

9.0

15.0   

0.0   

15.0   

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

374.0   

481.0

0.0

481.0

580.0   

0.0   

580.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

373.8   

481.0

0.0

481.0

580.0   

0.0   

580.0   

 

სუბსიდიები

373.8   

481.0

 

481.000

580.0   

 

580.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.2   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

0.4   

239.7

147.7

92.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4   

239.7

147.7

92.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.4   

239.7

147.7

92.0

60.0   

0.0    

60.0   

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

821.2   

1,037.2

0.0

1,037.2

1,139.8   

0.0   

1,139.8   

 

ხარჯები

810.1   

1,010.8

0.0

1,010.8

1,136.8   

0.0   

1,136.8   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

9.8

0.0

9.8

2.0   

0.0   

2.0   

 

სუბსიდიები

782.7   

976.1

0.0

976.1

1,104.0   

0.0   

1,104.0   

 

გრანტები

20.7   

20.7

0.0

20.7

22.8   

0.0   

22.8   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

4.2

0.0

4.2

8.0   

0.0   

8.0    

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1   

26.5

0.0

26.5

3.0   

0.0   

3.0   

 

ძირითადი აქტივები

11.1   

26.5

0.0

26.5

3.0   

0.0   

3.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0    

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

814.5   

1,023.2

0.0

1,023.2

1,129.8   

0.0   

1,129.8   

 

ხარჯები

803.4   

996.8

0.0

996.8

1,126.8   

0.0   

1,126.8   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სუბსიდიები

782.7   

976.1

0.0

976.1

1,104.0   

0.0   

1,104.0   

 

გრანტები

20.7   

20.7

0.0

20.7

22.8   

0.0   

22.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1   

26.5

0.0

26.5

3.0   

0.0   

3.0   

 

ძირითადი აქტივები

11.1   

26.5

0.0

26.5

3.0   

0.0   

3.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0    

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

122.1   

162.5

0.0

162.5

180.0   

0.0   

180.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

122.1   

159.6

0.0

159.6

180.0   

0.0   

180.0   

 

სუბსიდიები

122.1   

159.6

 

159.6

180.0    

 

180.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.9

0.0

2.9

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

2.9

0.0

2.9

0.0   

0.0   

0.0   

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

671.7   

840.0

0.0

840.0

927.0   

0.0   

927.0    

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

660.7   

816.4

0.0

816.4

924.0   

0.0   

924.0   

 

სუბსიდიები

660.7   

816.4

 

816.445

924.0   

 

924.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1   

23.6

0.0

23.6

3.0   

0.0   

3.0   

 

ძირითადი აქტივები

11.1   

23.6

0.0

23.6

3.0   

0.0   

3.0   

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

20.7   

20.7

0.0

20.7

22.8   

0.0   

22.8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

20.7   

20.7

0.0

20.7

22.8   

0.0   

22.8   

 

გრანტები

20.7   

20.7

0.0

20.7

22.8   

0.0   

22.8   

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

6.7   

14.0

0.0

14.0

10.0   

0.0   

10.0   

 

ხარჯები

6.7   

14.0

0.0

14.0

10.0   

0.0   

10.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

9.8

0.0

9.8

2.0   

0.0   

2.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

4.2

0.0

4.2

8.0   

0.0   

8.0   

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

59.0   

76.8

0.0

76.8

84.5   

0.0   

84.5   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

59.0   

75.0

0.0

75.0

84.5   

0.0   

84.5   

 

სუბსიდიები

59.0   

75.0

 

75.000

84.5   

 

84.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

1.8

0.0

1.8

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

1.8

0.0

1.8

0.0   

0.0   

0.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.0   

35.0

0.0

35.0

40.0   

0.0   

40.0   

 

ხარჯები

30.0   

35.0

0.0

35.0

40.0   

0.0   

40.0   

 

სხვა ხარჯები

30.0   

35.0

0.0

35.0

40.0   

0.0   

40.0   

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

13.9   

17.0

0.0

17.0

17.0   

0.0   

17.0   

 

ხარჯები

13.9   

17.0

0.0

17.0

17.0   

0.0   

17.0   

 

საქონელი და მომსახურება

11.6   

14.0

0.0

14.0

12.0   

0.0   

12.0   

 

სხვა ხარჯები

2.3   

3.0

0.0

3.0

5.0   

0.0   

5.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,359.7   

1,872.379

89.0

1,783.4

1,906.2   

125.0   

1,781.2   

 

ხარჯები

1,346.5   

1,841.1

89.0

1,752.1

1,903.2   

125.0   

1,778.2   

 

საქონელი და მომსახურება

1.6   

8.0

0.0

8.0

8.0   

0.0   

8.0   

 

სუბსიდიები

277.7   

404.9

88.0

316.9

515.0   

124.0   

391.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

907.1   

1,237.2

1.0

1,236.2

1,204.8   

1.0   

1,203.8   

 

სხვა ხარჯები

160.1   

191.0

0.0

191.0

175.4   

0.0   

175.4   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.2   

31.3

0.0

31.3

3.0   

0.0   

3.0   

 

ძირითადი აქტივები

5.2   

31.3

0.0

31.3

3.0   

0.0   

3.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

151.2   

197.2

88.0

109.2

223.0   

124.0   

99.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

148.0   

197.2

88.0

109.2

223.0   

124.0   

99.0   

 

სუბსიდიები

148.0   

197.2

88.0

109.200

223.0   

124.0   

99.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

3.2   

0.0

0.0

 

0.0   

0.0   

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0    

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

9.0   

21.0

0.0

21.0

8.0   

0.0   

8.0   

 

ხარჯები

1.0   

8.0

0.0

8.0

8.0   

0.0    

8.0   

 

საქონელი და მომსახურება

1.0   

8.0

0.0

8.0

8.0   

0.0   

8.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0   

13.0

0.0

13.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

13.0

0.0

13.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაწარმოებული აქტივები 

8.0   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

06 03 

სოციალური დაცვა

1,199.5   

1,654.2

1.0

1,653.2

1,675.20   

1.0   

1,674.2   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

0.0

0.0

0

0

0.0   

 

ხარჯები

1,197.5   

1,635.9

1.0

1,634.9

1,672.2   

1.0   

1,671.2   

 

საქონელი და მომსახურება

0.6   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სუბსიდიები

129.7   

207.7

0.0

207.7

292.0   

0.0   

292.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

907.1   

1,237.2

1.0

1,236.2

1,204.8   

1.0   

1,203.8   

 

სხვა ხარჯები

160.1    

191.0

0.0

191.0

175.4   

0.0   

175.4   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0   

18.3

0.0

18.3

3.0   

0.0   

3.0   

 

ძირითადი აქტივები

2.0   

18.3

0.0

18.3

3.0   

0.0   

3.0   

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

437.6    

556.3

0.0

556.3

490.0   

0.0   

490.0   

 

ხარჯები

437.6   

556.3

0.0

556.3

490.0   

0.0   

490.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

437.6   

556.3

0.0

556.3

490.0   

0.0   

490.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარება

35.4   

53.0

0.0

53.0

80.0   

0.0   

80.0   

 

ხარჯები

35.4   

53.0

0.0

53.0

80.0   

0.0   

80.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.0   

48.0

0.0

48.0

75.0   

0.0   

75.0   

 

სხვა ხარჯები

3.4   

5.0

0.0

5.0

5.0   

0.0   

5.0   

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

231.7   

325.0

0.0

325.0

226.3   

0.0   

226.3   

 

ხარჯები

231.7   

325.0

0.0

325.0

226.3   

0.0   

226.3   

 

საქონელი და მომსახურება

0.3   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

231.4   

325.0

0.0

325.0

226.3   

0.0   

226.3   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0    

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

25.4   

28.0

0.0

28.0

28.0   

0.0   

28.0   

 

ხარჯები

25.4   

28.0

0.0

28.0

28.0   

0.0   

28.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.4   

28.0

0.0

28.0

28.0   

0.0   

28.0    

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

10.7   

35.7

0.0

35.7

45.0   

0.0   

45.0    

 

ხარჯები

10.7   

35.7

0.0

35.7

45.0   

0.0   

45.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.7   

35.7

0.0

35.7

45.0   

0.0   

45.0   

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარება

2.2   

8.0

0.0

8.0

17.0   

0.0   

17.0   

 

ხარჯები

2.2   

8.0

0.0

8.0

17.0   

0.0   

17.0   

 

სუბსიდიები

0.0   

0.000   

 

 

0.0   

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2   

8.0

0.0

8.0

17.0   

0.0   

17.0   

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება

4.4   

8.0

0.0

8.0

30.0   

0.0   

30.0    

 

ხარჯები

4.4   

8.0

0.0

8.0

30.0   

0.0   

30.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.4   

8.0

0.0

8.0

30.0   

0.0   

30.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0    

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

საშინაო

0.0   

0.000    

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარება

35.9   

65.0

0.0

65.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

ხარჯები

35.9   

65.0

0.0

65.0

60.0   

0.0   

60.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.9   

65.0

0.0

65.0

60.0   

0.0   

60.0   

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

8.5   

8.5

0.0

8.5

8.5   

0.0   

8.5   

 

ხარჯები

8.5   

8.5

0.0

8.5

8.5   

0.0   

8.5   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.5   

8.5

0.0

8.5

8.5   

0.0    

8.5   

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარება

1.5   

4.0

0.0

4.0

3.0   

0.0   

3.0   

 

ხარჯები

1.5   

4.0

0.0

4.0

3.0   

0.0   

3.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5   

4.0

0.0

4.0

3.0   

0.0   

3.0   

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

52.8   

65.0

0.0

65.0

70.0   

0.0   

70.0   

 

ხარჯები

52.8   

65.0

0.0

65.0

70.0   

0.0   

70.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.2   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.6   

63.5

0.0

63.5

65.0   

0.0   

65.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

1.5

0.0

1.5

5.0   

0.0   

5.0   

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

10.8   

12.0

0.0

12.0

20.0   

0.0   

20.0   

 

ხარჯები

10.8   

12.0

0.0

12.0

20.0   

0.0   

20.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.8   

12.0

0.0

12.0

20.0   

0.0   

20.0   

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

10.0   

40.0

0.0

40.0

27.4   

0.0   

27.4   

 

ხარჯები

10.0   

40.0

0.0

40.0

27.4   

0.0   

27.4   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

40.0

0.0

40.0

27.4   

0.0   

27.4   

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

20.0   

25.0

0.0

25.0

24.0   

0.0   

24.0   

 

ხარჯები

20.0   

25.0

0.0

25.0

24.0   

0.0   

24.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0   

25.0

0.0

25.0

24.0   

0.0   

24.0   

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

1.0   

1.0

1.0

0.0

1.0   

1.0   

0.0   

 

ხარჯები

1.0   

1.0

1.0

0.0

1.0   

1.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0   

1.0

1.0

0.0

1.0   

1.0   

0.0    

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

162.9   

158.650

0.0

158.7

150.0   

0.0   

150.0   

 

ხარჯები

162.9    

158.7

0.0

158.7

150.0   

0.0   

150.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.1   

0.0

0.0

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1   

14.2

0.0

14.2

12.0   

0.0   

12.0   

 

სხვა ხარჯები

156.7   

144.5

0.0

144.5

138.0   

0.0   

138.0   

06 03 18  

უფასო სასადილო

128.7   

207.8

0.0

207.8

215.0   

0.0   

215.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0.0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

126.7   

198.6

0.0

198.6

212.0   

0.0   

212.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000    

0.0   

0.0   

0.0   

 

სუბსიდიები

126.7   

198.6

 

198.595

212.0   

 

212.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0   

9.2

0.0

9.2

3.0   

0.0   

3.0   

 

ძირითადი აქტივები

2.0   

9.2

0.0

9.2

3.0   

0.0   

3.0   

06 03 19  

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

3.0   

18.2

0.0

18.2

80.0   

0.0   

80.0   

 

ხარჯები

3.0   

9.1

0.0

9.1

80.0   

0.0   

80.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სუბსიდიები

3.0   

9.1

 

9.1

80.0   

 

80.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

9.100   

0.000   

9.100   

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0

9.100   

0.000   

9.100   

0.0

0.0

0.0

06 03 20  

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

5.0   

15.0

0.0

15.0

30.0   

0.0   

30.0   

 

ხარჯები

5.0   

15.0

0.0

15.0

30.0   

0.0   

30.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0    

15.0

0.0

15.0

30.0   

0.0   

30.0   

06 03 21  

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

12.1   

20.0

0.0

20.0

20.0   

0.0   

20.0   

 

ხარჯები

12.1   

20.0

0.0

20.0

20.0   

0.0   

20.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.000    

0.000   

0.000   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.1   

20.0

0.0

20.0

20.0   

0.0   

20.0   

06 03 22  

არასრულწლოვანთა დახმარება

0.0   

 

 

 

50.0   

0.0   

50.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

 

 

 

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0   

 

 

 

50.0   

0.0   

50.0   

 


თავი IV
 მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით და შესაბამისად შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 23. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 240,0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი დანიშნულებით გამოყოფილ სახსრებთან ერთად მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. მათ შორის:

 ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და თავდაცვის ძალების რეზერვისა და  სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

 გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად და კანონით გათვალისწინებული სხვა დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 24. ვალდებულებებისა და დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება წინა წლების მუნიციპალიტეტის მიერ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის აღებული ვალდებულებები, ასევე: დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 25. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება
1. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მე-2 დანართის მე-2 ცხრილის მე-6 თანრიგის მიხედვით.

2. 2023 წლის განმავლობაში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. საჭიროების შემთხვევაში აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია შეზღუდოს ჯილდოებისა და დანამატების გაცემა შესაბამისი წინადადებათა განხილვის შედეგად.

3. 2023 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებათა მიერ ეკონომიური კლასიფიკაციის შრომის ანაზღაურების მუხლით დამტკიცებული ასიგნების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საკრებულოს თანხმობით არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-სა.


მუხლი 26. ასიგნებების გადანაწილება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 27. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურმა, ზედამხედველობის სამსახურმა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში მერიის ხელმძღვანელობას წარუდგინოს ინფორმაცია და წინადადებები:

ა) სახელმწიფო და ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრებით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი და ხელშეკრულების შესრულების შემდგომ დარჩენილი ეკონომიის თანხების შესახებ.

ბ) წარმოადგინონ წინადადებები ეკონომიის თანხებით ახალი - საშუალოვადიანი პერიოდში გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების თაობაზე.


მუხლი 28. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 29. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესაბამის საკითხზე დამტკიცებული დადგენილებისა და დებულების შესაბამისად.

მუხლი 30. შშმ პირთა საჭიროებები
საგანმანათლებლო, კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები, სოციალური პროგრამები, ინფრასტრუქტურული პროექტები მორგებულ (ადაპტირებულ) იქნას შშმ პირთა საჭიროებებს.